Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к постановлению
администрации
Касимовского муниципального района
Рязанской области
от 27.01.2024 г. N 37
"Приложение N 2
к постановлению
администрации
Касимовского муниципального района
Рязанской области
от 12 октября 2016 г. N 999
Муниципальная программа
"Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Касимовском муниципальном районе"
Паспорт
муниципальной программы Касимовского муниципального района Рязанской области
Наименование Программы |
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Касимовском муниципальном районе" (далее - Программа) |
Ответственный исполнитель Программы |
Финансово-казначейское управление администрации Касимовского муниципального района Рязанской области (далее - ФКУ; ФКУ администрации) |
Главные распорядители бюджетных средств (далее - ГРБС) |
Администрация Касимовского муниципального района Рязанской области (далее - Администрация Касимовского района), органы местного самоуправления Касимовского муниципального района Рязанской области (далее - ОМСУ), Финансово-казначейское управление администрации Касимовского муниципального района Рязанской области и другие отраслевые (функциональные) органы администрации Касимовского района |
Исполнители Программы |
Администрация Касимовского муниципального района Рязанской области, органы местного самоуправления Касимовского муниципального района Рязанской области, отраслевые (функциональные) органы администрации Касимовского района, муниципальные учреждения, юридические и физические лица, ответственные за реализацию Программы или конкретных программных мероприятий |
Срок реализации Программы |
2017 - 2030 годы. Этап II: 2022 - 2030 годы |
Цель (цели) Программы |
Цель N 1: Повышение эффективности управления муниципальными финансами Касимовского муниципального района Рязанской области. Цель N 2: Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальными образованиями Касимовского района и повышения качества управления муниципальными финансами. Цель N 3: Обеспечение создания условий для реализации мероприятий Программы, эффективного и ответственного управления муниципальными финансами. |
Перечень подпрограмм |
Подпрограмма N 1 - "Повышение эффективности бюджетных расходов" Подпрограмма N 2 - "Создание условий для повышения финансовой устойчивости бюджетов поселений" Подпрограмма N 3 - "Обеспечение создания условий для реализации мероприятий муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Касимовском муниципальном районе" |
Перечень региональных и ведомственных проектов, реализуемых в рамках Программы |
- |
Финансовое обеспечение (далее - ФО) Программы (*) |
Объем финансирования Программы составляет 645 358 331,92 рублей (612 138 092,87 рублей - средства местного бюджета, 33 220 239,05 рублей средства областного бюджета) |
------------------------------
(*)На основании постановления администрации Касимовского муниципального района N 906 от 29.11.2021 года "Об утверждении Положения о муниципальных программах Касимовского муниципального района Рязанской области", указывается объем финансового обеспечения, начиная с 2022 года.
------------------------------
2.1. Характеристика сферы реализации Программы
На протяжении последних лет в Российской Федерации проводятся масштабные реформы во многих областях социально-экономического развития, в том числе в бюджетной сфере.
Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения и устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического развития Касимовского района.
На современном этапе с учетом достигнутых результатов основными тенденциями повышения эффективности управления муниципальными финансами и создания условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами являются:
1) обеспечение долгосрочной финансовой устойчивости бюджетной системы Касимовского района путем:
- повышения надежности экономических прогнозов и консервативности предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования;
- формирования районного бюджета с учетом долгосрочного прогноза основных параметров бюджетной системы района, основанных на реалистичных оценках;
- недопустимости увязки в ходе исполнения местного бюджета объемов расходов бюджета с определенными доходными источниками, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством;
- принятия новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения, с учетом сроков и механизмов их реализации, а также соответствия их приоритетным направлениям социально-экономического развития района;
- соблюдения установленных бюджетных ограничений при принятии новых расходных обязательств, в том числе при условии и в пределах реструктуризации (сокращения) ранее принятых обязательств (в случае необходимости);
- усиления роли внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита при осуществлении бюджетного процесса путем переориентации с контроля за финансовыми потоками на контроль за результатами, которые приносит их использование;
2) эффективное управление муниципальным долгом Касимовского района за счет:
- повышения эффективности муниципальных заимствований Касимовского муниципального района;
- поддержания безопасного уровня и структуры муниципального долга района;
- обеспечения взаимосвязи принятия решения о заимствованиях с реальными потребностями местного бюджета в привлечении заемных средств;
- оптимизации структуры муниципального долга Касимовского муниципального района с целью минимизации стоимости его обслуживания;
- постоянного мониторинга долговой нагрузки на местный бюджет при безусловном соблюдении бюджетных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- обеспечения выполнения условий дополнительных соглашений о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным бюджету Касимовского муниципального района из областного бюджета;
- повышения прозрачности долговой политики и обеспечения раскрытия информации о состоянии и характеристиках муниципального долга Касимовского района;
3) развитие сферы межбюджетных отношений за счет:
- создания условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами;
- совершенствования системы выравнивания бюджетной обеспеченности бюджетов поселений в целях сокращения дифференциации уровня бюджетной обеспеченности бюджетов поселений исходя из критерия выравнивания бюджетной обеспеченности;
- содействия обеспечению сбалансированности местных бюджетов при условии сохранения стимулов для экономического развития муниципальных образований;
- обеспечения стабильности и предсказуемости системы межбюджетных отношений, а также повышения ее открытости и прозрачности;
4) Развитие информационной системы управления общественными финансами Касимовского района с учетом новых требований к составу и качеству информации о финансовой деятельности публично-правовых образований, а также к открытости информации о результатах их деятельности за счет:
- обеспечения надлежащего качества управления бюджетным процессом с использованием передовых программно-целевых методов формирования и исполнения местного бюджета, позволяющих осуществлять автоматизированную обработку, последующее использование, а также гарантировать юридическую значимость документооборота в сфере управления муниципальными финансами;
- совершенствования информационной среды в сфере управления муниципальными финансами в рамках государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" для обеспечения мониторинга результативности и эффективности финансовой деятельности организаций сектора муниципального управления (получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных муниципальных учреждений) и публично-правовых образований Касимовского района, перехода к современным стандартам организации управления информационными потоками, а также создания предпосылок для повышения эффективности бюджетных расходов.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер.
По тексту Программы используются следующие сокращения:
1) ГРБС - главный распорядитель бюджетных средств;
2) в головках таблицы раздела 3 "Финансовое обеспечение Программы", таблиц пунктов 5 "Перечень мероприятий подпрограммы" подразделов раздела 5 "Сведения о подпрограммах Программы":
- ФО - финансовое обеспечение;
- КБК - код бюджетной классификации;
3) в графе 3 таблицы раздела 3 "Финансовое обеспечение Программы", в графе 5 таблиц пунктов 5 "Перечень мероприятий подпрограммы" подразделов раздела 5 "Сведения о подпрограммах Программы":
- МБ - местный (районный) бюджет;
- ОБ - областной бюджет.
3. Финансовое обеспечение Программы
NN пп |
Наименование |
Источник ФО |
Объемы финансирования, руб. |
|||||||||
всего |
в том числе по годам |
|||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1. |
Всего по региональным проектам |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. |
Всего по ведомственным проектам |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. |
Всего по комплексам процессных мероприятий |
ВСЕГО МБ + ОБ |
645 358 331,92 |
51 092 264,17 |
57 027 315,89 |
80 585 530,51 |
76 883 630,65 |
76 033 918,14 |
75 993 918,14 |
75 993 918,14 |
75 993 918,14 |
75 993 918,14 |
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
МБ |
612 138 092,87 |
50 386 164,17 |
49 302 953,24 |
72 644 199,51 |
68 624 646,41 |
67 444 456,98 |
75 993 918,14 |
75 993 918,14 |
75 993 918,14 |
75 993 918,14 |
||
ОБ |
33 220 239,05 |
706 100,00 |
7 724 362,65 |
7 941 331,00 |
8 258 984,24 |
8 589 461,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Итого по Программе |
МБ |
612 138 092,87 |
50 386 164,17 |
49 302 953,24 |
72 644 199,51 |
68 624 646,41 |
67 444 456,98 |
75 993 918,14 |
75 993 918,14 |
75 993 918,14 |
75 993 918,14 |
|
ОБ |
33 220 239,05 |
706 100,00 |
7 724 362,65 |
7 941 331,00 |
8 258 984,24 |
8 589 461,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
в т.ч. ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Администрация Касимовского района (903) |
МБ |
150 200,00 |
11 000,00 |
34 200,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
ФКУ администрации (592) |
ВСЕГО МБ + ОБ |
645 208 131,92 |
51 081 264,17 |
56 993 115,89 |
80 570 530,51 |
76 868 630,65 |
76 018 918,14 |
75 918 918,14 |
75 918 918,14 |
75 918 918,14 |
75 918 918,14 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
МБ |
611 987 892,87 |
50 375 164,17 |
49 268 753,24 |
72 629 199,51 |
68 609 646,41 |
67 429 456,98 |
75 918 918,14 |
75 918 918,14 |
75 918 918,14 |
75 918 918,14 |
||
ОБ |
33 220 239,05 |
706 100,00 |
7 724 362,65 |
7 941 331,00 |
8 258 984,24 |
8 589 461,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. Порядок представления информации об исполнении Программы
Ответственный исполнитель Программы направляет в отдел экономического развития администрации Касимовского муниципального района Рязанской области (далее - Отдел ЭР) информацию об исполнении Программы, оценку эффективности Программы за отчетный год, информацию о достижении показателей Программы и результатов структурных элементов за отчетный период, доклад о ходе реализации Программы за отчетный год по форме и в сроки, установленные постановлением администрации Касимовского муниципального района Рязанской области от 29.11.2021 года N 906 "Об утверждении Положения о муниципальных программах Касимовского муниципального района Рязанской области".
5. Сведения о подпрограммах Программы
5.1. Подпрограмма N 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов"
1. Цель подпрограммы: повышение эффективности управления муниципальными финансами Касимовского муниципального района Рязанской области.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2017 - 2030 гг. Этап II: 2022 - 2030 гг.
3. Показатели подпрограммы:
NN пп |
Наименование |
Единица измерения |
Значение по годам |
|||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Отношение объема дефицита районного бюджета (без учета допустимого превышения, установленного бюджетным законодательством Российской Федерации) к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений |
% |
17,8 |
Не более 10,0 |
Не более 10,0 |
Не более 10,0 |
Не более 10,0 |
Не более 10,0 |
Не более 10,0 |
Не более 10,0 |
Не более 10,0 |
Не более 10,0 |
2 |
Отношение объема муниципального долга Касимовского муниципального района (без учета допустимого превышения, установленного бюджетным законодательством Российской Федерации) к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений |
% |
1,6 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
NN пп |
Наименование |
Единица измерения |
Значение по годам |
|||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Формирование и обеспечение исполнения бюджета Касимовского района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 |
Удельный вес расходов районного бюджета, формируемых в рамках программного метода бюджетного планирования, в общем объеме расходов районного бюджета |
% |
96,5 |
92,0 |
92,0 |
92,0 |
92,0 |
92,0 |
92,0 |
92,0 |
92,0 |
92,0 |
3.1.2 |
Соблюдение нормативов расходов на оплату труда муниципальных служащих Касимовского муниципального района: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2.1. |
- в части предельной штатной численности муниципальных служащих |
% |
96,2 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
3.1.2.2. |
- в части формирования фонда оплаты труда муниципальных служащих |
% |
93,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
3.1.3 |
Просроченная кредиторская задолженность районного бюджета |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.1.4. |
Количество муниципальных служащих и работников, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в администрации Касимовского района и отраслевых (функциональных) органах администрации, прошедших обучение на курсах повышения квалификации по актуальным вопросам формирования и исполнения бюджета, контроля и подготовки отчетности, в целях повышения эффективности бюджетных расходов |
чел. |
19 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.1.4. |
Уровень исполнения утвержденных бюджетных назначений в администрации Касимовского района и отраслевых (функциональных) органах администрации по расходам на обучение муниципальных служащих и работников, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы на семинарах, учебных курсах по актуальным вопросам формирования и исполнения бюджета, контроля и подготовки отчетности, в целях повышения эффективности бюджетных расходов |
% |
100,0 |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
3.2 |
Задача 2. Эффективное управление муниципальным долгом Касимовского района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2 |
Просроченная задолженность по долговым обязательствам Касимовского муниципального района |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.2.3. |
Удельный вес расходов районного бюджета на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов районного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ) |
% |
0,006 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
NN пп |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
Код бюджетной классификации |
Объемы финансового обеспечения (ФО) по годам (в рублях) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Формирование и обеспечение исполнения бюджета Касимовского района |
|
|
МБ |
3740299999 |
153 200,00 |
11 000,00 |
37 200,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
3.1.1. |
Обучение муниципальных служащих и работников, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы на семинарах, учебных курсах по актуальным вопросам формирования и исполнения бюджета, контроля и подготовки отчетности, в целях повышения эффективности бюджетных расходов |
Администрация Касимовского района (903) |
Администрация Касимовского района |
МБ |
3740299999 |
142 200,00 |
3 000,00 |
34 200,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
ФКУ (592) |
ФКУ |
МБ |
3740299999 |
11 000,00 |
8 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3.2. |
Задача 2. Эффективное управление муниципальным долгом Касимовского района |
ФКУ (592) |
ФКУ |
МБ |
3740102120 |
327 769,65 |
6 436,40 |
14 899,10 |
106 434,15 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2.1. |
Обслуживание муниципального долга |
ФКУ (592) |
ФКУ |
МБ |
3740102120 |
327 769,65 |
6 436,40 |
14 899,10 |
106 434,15 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего по комплексу процессных мероприятий |
Администрация Касимовского района (903) |
Администрация Касимовского района |
МБ |
3740299999 |
142 200,00 |
3 000,00 |
34 200,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
ФКУ (592) |
ФКУ |
МБ |
- |
338 769,65 |
14 436,40 |
17 899,10 |
106 434,15 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Итого по подпрограмме N 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов" |
- |
- |
МБ |
- |
480 969,65 |
17 436,40 |
52 099,10 |
121 434,15 |
115 000,00 |
115 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Реализация мероприятий, предусмотренных подпунктами 3.1.1, 3.2.1 таблицы пункта 5 "Перечень мероприятий подпрограммы", осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.2. Подпрограмма N 2 "Создание условий для повышения финансовой устойчивости бюджетов поселений"
1. Цель подпрограммы: Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальными образованиями Касимовского района и повышения качества управления муниципальными финансами.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2017 - 2030 гг. Этап II: 2022 - 2030 гг.
3. Показатели подпрограммы:
NN пп |
Наименование |
Единица измерения |
Значение по годам |
|||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1. |
Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности между пятью наиболее обеспеченными муниципальными образованиями - поселениями Касимовского муниципального района (среднее значение) и пятью наименее обеспеченными поселениями (среднее значение) после выравнивания их бюджетной обеспеченности |
раз |
4,7 |
4,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1. |
Обеспечение сбалансированности бюджетов городских и сельских поселений Касимовского муниципального района |
% |
100,0 |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
NN пп |
Наименование |
Единица измерения |
Значение по годам |
||||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1 |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Касимовского района и поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках содействия ОМСУ поселений Касимовского района в осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения |
||||||||||||
3.1.1 |
Темп роста критерия выравнивания финансовых возможностей городских и сельских поселений Касимовского района по осуществлению органами местного самоуправления указанных муниципальных образований (поселений) полномочий по решению вопросов местного значения (по отношению к предыдущему году) |
% |
85,7 |
108,1 |
100,1 |
102,9 |
103,8 |
103,8 |
103,8 |
103,8 |
103,8 |
103,8 |
|
3.1.2 |
Уровень исполнения утвержденных бюджетных назначений по налоговым доходам консолидированного бюджета Касимовского района |
% |
99,8 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
NN пп |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
Код бюджетной классификации |
Объемы финансового обеспечения (ФО) по годам (в рублях) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований (поселений) Касимовского района и поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках содействия ОМСУ поселений в осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения, в том числе: |
ФКУ (592) |
ФКУ |
МБ + ОБ |
- |
492 845 219,04 |
38 336 640,87 |
42 835 607,26 |
62 584 903,96 |
58 889 438,25 |
58 039 725,74 |
58 039 725,74 |
58 039 725,74 |
58 039 725,74 |
58 039 725,74 |
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
МБ |
- |
460 979 179,99 |
38 336 640,87 |
35 759 344,61 |
54 643 572,96 |
50 630 454,01 |
49 450 264,58 |
58 039 725,74 |
58 039 725,74 |
58 039 725,74 |
58 039 725,74 |
||||
ОБ |
- |
31 866 039,05 |
0,00 |
7 076 262,65 |
7 941 331,00 |
8 258 984,24 |
8 589 461,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
3.1.1. |
Предоставление дотаций из районного бюджета бюджетам муниципальных образований (поселений) Касимовского района на выравнивание бюджетной обеспеченности |
ФКУ (592) |
ФКУ |
МБ + ОБ |
3740305010 |
73 056 400,00 |
6 832 200,00 |
7 076 300,00 |
7 941 400,00 |
8 259 000,00 |
8 589 500,00 |
8 589 500,00 |
8 589 500,00 |
8 589 500,00 |
8 589 500,00 |
|
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1.1. |
ФКУ (592) |
ФКУ |
МБ |
3740305010 |
41 190 360,95 |
6 832 200,00 |
37,35 |
69,00 |
15,76 |
38,84 |
8 589 500,00 |
8 589 500,00 |
8 589 500,00 |
8 589 500,00 |
|
3.1.1.2. |
ФКУ (592) |
ФКУ |
ОБ |
3740305010 |
31 866 039,05 |
0,00 |
7 076 262,65 |
7 941 331,00 |
8 258 984,24 |
8 589 461,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.2. |
Предоставление иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
ФКУ (592) |
ФКУ |
МБ |
3740405030 |
419 518 819,04 |
31 414 440,87 |
35 669 307,26 |
54 553 503,96 |
50 630 438,25 |
49 450 225,74 |
49 450 225,74 |
49 450 225,74 |
49 450 225,74 |
49 450 225,74 |
3.1.3. |
Предоставление иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений Касимовского муниципального района для премирования городских и сельских поселений - победителей районных конкурсов |
ФКУ (592) |
ФКУ |
МБ |
3740505040 |
270 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего по комплексу процессных мероприятий |
ФКУ (592) |
ФКУ |
МБ |
- |
460 979 179,99 |
38 336 640,87 |
35 759 344,61 |
54 643 572,96 |
50 630 454,01 |
49 450 264,58 |
58 039 725,74 |
58 039 725,74 |
58 039 725,74 |
58 039 725,74 |
ОБ |
- |
31 866 039,05 |
0,00 |
7 076 262,65 |
7 941 331,00 |
8 258 984,24 |
8 589 461,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Итого по подпрограмме N 2 "Создание условий для повышения финансовой устойчивости бюджетов поселений" |
ФКУ (592) |
ФКУ |
ВСЕГО МБ + ОБ |
- |
492 845 219,04 |
38 336 640,87 |
42 835 607,26 |
62 584 903,96 |
58 889 438,25 |
58 039 725,74 |
58 039 725,74 |
58 039 725,74 |
58 039 725,74 |
58 039 725,74 |
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ФКУ (592) |
ФКУ |
МБ |
- |
460 979 179,99 |
38 336 640,87 |
35 759 344,61 |
54 643 572,96 |
50 630 454,01 |
49 450 264,58 |
58 039 725,74 |
58 039 725,74 |
58 039 725,74 |
58 039 725,74 |
||
ОБ |
- |
31 866 039,05 |
0,00 |
7 076 262,65 |
7 941 331,00 |
8 258 984,24 |
8 589 461,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, предусмотренных подпунктами 3.1.1 и 3.1.2 таблицы пункта 5 "Перечень мероприятий подпрограммы", осуществляется в соответствии с Законом Рязанской области от 02.12.2005 года N 131-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Рязанской области"; решениями о бюджете Касимовского муниципального района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Финансирование мероприятий, предусмотренных подпунктом 3.1.3 таблицы пункта 5 "Перечень мероприятий подпрограммы", осуществляется в соответствии с решением Думы Касимовского муниципального района Рязанской области от 29.01.2019 N 46-РД "О Порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Касимовского муниципального района бюджетам сельских и городских поселений Касимовского района - победителям конкурса "Лучшее новогоднее оформление территории проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества Христова".
5.3. Подпрограмма N 3 "Обеспечение создания условий для реализации мероприятий муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Касимовском муниципальном районе"
1. Цель подпрограммы: обеспечение создания условий для реализации мероприятий Программы.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2017 - 2030 годы. Этап II: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
NN пп |
Наименование |
Единица измерения |
Значение по годам |
|||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Достижение ежегодно не менее 80,0% запланированных показателей подпрограмм и результатов структурных элементов подпрограмм |
% |
81,8 |
80,0 |
не менее 80,0 |
не менее 80,0 |
не менее 80,0 |
не менее 80,0 |
не менее 80,0 |
не менее 80,0 |
не менее 80,0 |
не менее 80,0 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
NN пп |
Наименование |
Единица измерения |
Значение по годам |
||||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1 |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере реализации Программы |
||||||||||||
3.1.1 |
Уровень ежегодного выполнения показателей подпрограмм и результатов структурных элементов подпрограмм |
% |
81,8 |
80,0 |
не менее 80,0 |
не менее 80,0 |
не менее 80,0 |
не менее 80,0 |
не менее 80,0 |
не менее 80,0 |
не менее 80,0 |
не менее 80,0 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
NN пп |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
Код бюджетной классификации |
Объемы финансового обеспечения (ФО) по годам (в рублях) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере реализации Программы |
ФКУ (592) |
ФКУ |
МБ + ОБ |
- |
152 032 143,23 |
12 738 186,90 |
14 139 609,53 |
17 879 192,40 |
17 879 192,40 |
17 879 192,40 |
17 879 192,40 |
17 879 192,40 |
17 879 192,40 |
17 879 192,40 |
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
МБ |
- |
150 677 943,23 |
12 032 086,90 |
13 491 509,53 |
17 879 192,40 |
17 879 192,40 |
17 879 192,40 |
17 879 192,40 |
17 879 192,40 |
17 879 192,40 |
17 879 192,40 |
||||
ОБ |
- |
1 354 200,00 |
706 100,00 |
648 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
3.1.1. |
Обеспечение эффективной деятельности финансово-казначейского управления администрации Касимовского муниципального района Рязанской области |
ФКУ (592) |
ФКУ |
МБ |
3740802040 |
146 996 546,69 |
11 541 348,00 |
13 078 328,69 |
17 482 410,00 |
17 482 410,00 |
17 482 410,00 |
17 482 410,00 |
17 482 410,00 |
17 482 410,00 |
17 482 410,00 |
3.1.2. |
Материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности финансово-казначейского управления администрации Касимовского муниципального района Рязанской области |
ФКУ (592) |
ФКУ |
МБ + ОБ |
3740902180 |
5 035 596,54 |
1 196 838,90 |
1 061 280,84 |
396 782,40 |
396 782,40 |
396 782,40 |
396 782,40 |
396 782,40 |
396 782,40 |
396 782,40 |
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
МБ |
3 681 396,54 |
490 738,90 |
413 180,84 |
396 782,40 |
396 782,40 |
396 782,40 |
396 782,40 |
396 782,40 |
396 782,40 |
396 782,40 |
|||||
ОБ |
1 354 200,00 |
706 100,00 |
648 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Всего по комплексу процессных мероприятий |
ФКУ (592) |
ФКУ |
МБ |
- |
150 677 943,23 |
12 032 086,90 |
13 491 509,53 |
17 879 192,40 |
17 879 192,40 |
17 879 192,40 |
17 879 192,40 |
17 879 192,40 |
17 879 192,40 |
17 879 192,40 |
ОБ |
- |
1 354 200,00 |
706 100,00 |
648 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Итого по подпрограмме N 3 |
ФКУ (592) |
ФКУ |
МБ |
- |
150 677 943,23 |
12 032 086,90 |
13 491 509,53 |
17 879 192,40 |
17 879 192,40 |
17 879 192,40 |
17 879 192,40 |
17 879 192,40 |
17 879 192,40 |
17 879 192,40 |
ОБ |
- |
1 354 200,00 |
706 100,00 |
648 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Реализация мероприятий, предусмотренных подпунктами 3.1.1, 3.1.2 таблицы пункта 5 "Перечень мероприятий подпрограммы", осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации Касимовского муниципального района Рязанской области от 23 января 2024 г. N 37 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.