Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования -
Уткинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района
Рязанской области
от 11.01.2024 года N 1
Приложение 2
к постановлению
администрации
муниципального образования -
Уткинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района
от 28.10.2016 года N 94
Муниципальная программа
"Комплексное развитие муниципального образования - Уткинское сельское поселение Клепиковского муниципального района"
1. Паспорт муниципальной программы
Наименование Программы |
Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального образования - Уткинское сельское поселение Клепиковского муниципального района" (далее - Программа) |
Ответственный исполнитель Программы |
Администрация муниципального образования - Уткинское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области |
Главные распорядители бюджетных средств (далее - ГРБС) |
Администрация муниципального образования - Уткинское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области |
Исполнители программы |
Администрация муниципального образования - Уткинское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области |
Срок реализации Программы |
Срок реализации программы: 2017 - 2030 годы. Этап II: 2022 - 2030 годы. |
Цель (цели) Программы |
Цель 1: совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности, противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактика правонарушений связанных с употреблением и распространением наркотических и психотропных веществ на территории муниципального образования. Цель 2: совершенствование системы комплексного благоустройства на территории муниципального образования, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, комплексное решение проблем транспортной доступности, благоустройства, по улучшению санитарного и эстетического вида территории сельского поселения, повышению качества жизни граждан, обеспечению безопасного транспортного сообщения на грунтовых дорогах, озеленению территорий городского поселения, обеспечение безопасности проживания жителей, улучшение экологической обстановки, создание комфортной среды проживания на территории муниципального образования. Цель 3: удовлетворение потребности населения в перевозках по автомобильным дорогам на территории муниципального образования, сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, улучшение жизнеобеспечения и повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения. Цель 4: совершенствование и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий, создание условий для исполнения переданных государственных полномочий. Цель 5: совершенствование межбюджетных отношений между муниципальным образованием - Уткинское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области и муниципальным образованием - Клепиковский муниципальный район. Цель 6: повышение уровня и качества жизни муниципальных служащих, вышедших на пенсию. Цель 7: развитие и укрепление системы обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования, защиты жизни и здоровья населения, сокращения материальных потерь от пожаров и улучшения пожарной безопасности на территории муниципального образования. Цель 8: обеспечение создания условий для реализации мероприятий муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального образования", создание оптимальных условий для развития и совершенствования муниципального управления, повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих. Цель 9: развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании. Цель 10: повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности, на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры, активности участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории поселения. Цель 11: организация взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте |
Перечень подпрограмм |
Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений"; Подпрограмма 2 "Благоустройство на территории муниципального образования"; Подпрограмма 3 "Дорожное хозяйство муниципального образования"; Подпрограмма 4 "Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий муниципального образования; Подпрограмма 5 "Финансовое обеспечение части переданных полномочий муниципального образования"; Подпрограмма 6 "Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию"; Подпрограмма 7 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования"; Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального образования"; Подпрограмма 9 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании"; Подпрограмма 10 "Поддержка местных муниципальных инициатив и участия населения в осуществлении местного самоуправления". Подпрограмма 11 "Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение гарантий деятельности старост сельских населенных пунктов" |
Перечень региональных и ведомственных проектов, реализуемых в рамках Программы |
|
Финансовое обеспечение (далее - ФО) Программы |
Объем финансирования Программы составляет 49 643 118,66 руб. (1 357 450,58 руб. - средства федерального бюджета) (далее - ФБ) (3 005 080,98 руб. - средства областного бюджета) (далее - ОБ), (45 280 587,10 руб. - средства бюджета муниципального образования) (далее - МБ) |
2. Характеристика сферы реализации Программы
Муниципальная программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Целью успешного развития муниципального образования - Уткинское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области (далее - муниципальное образование) является создание экономического механизма саморазвития, формирование бюджета на основе надежных источников финансирования. В настоящее время государством ставится задача формирования системы стратегического планирования в муниципальных образованиях различных регионов России. Её выполнение связано с рядом трудностей, которые заключаются в отсутствии чёткой нормативной базы по реализации процесса стратегического планирования в муниципальных образованиях.
Основным методом, обеспечивающим поступательное развитие муниципального образования, является программно-целевой метод планирования социально-экономического развития.
Уткинское сельское поселение Клепиковского муниципального района - муниципальное образование, обеспечивающее достойный уровень жизни населения, высокое качество функционирования среды жизнедеятельности. Возможные пути социально-экономического развития муниципального образования зависят от многих факторов.
Отбор проблем для решения путем реализации мероприятий муниципальной программы необходимо выполнять по следующим критериям:
- соответствие приоритетам социально-экономического развития Уткинского сельского поселения;
- соответствие полномочиям органов местного самоуправления и действующему законодательству;
- значимость проблемы и её комплексный характер;
- направленность на реформирование жилищно-коммунального хозяйства, достижение качественно нового уровня развития, в том числе повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг, снижение расходов на их оказание;
- невозможность эффективного решения данных проблем в приемлемые сроки за счет использования действующих механизмов.
Основные проблемы, требующие решения программным путем, определены на основании анализа социально-экономического развития муниципального образования:
- низкий уровень жизни населения;
- предупреждение экстремизма и терроризма, противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактика правонарушений связанных с употреблением и распространением наркотических и психотропных веществ;
- низкое качество дорог, освещения улиц и придомовых территорий;
- уборка территории и вывоз мусора;
- обеспечение населения качественной питьевой водой;
- создание условий для организации тушения пожаров в населенных пунктах сельского поселения.
Решение задач, связанных с развитием муниципального образования относится к компетенции органов местного самоуправления. Однако, учитывая недостаточную бюджетную обеспеченность сельского поселения, возникает потребность в федеральной, областной и районной поддержке муниципальных инициатив по комплексному развитию муниципального образования.
Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его значение в политической системе российского общества определяется тем, что это тот уровень власти, который наиболее приближен к населению, им формируется и ему непосредственно подконтролен, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения. Эффективное местное самоуправление является одним из условий социально-экономического развития муниципального образования, повышения качества жизни населения, повышения доверия населения к власти.
3. Финансовое обеспечение Программы
N п/п |
Наименование |
Источник ФО |
Объем ФО по годам (руб.) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Всего по региональным проектам |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Всего по ведомственным проектам |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Всего по комплексам процессных мероприятий |
МБ |
45 280 587,10 |
5 988 324,68 |
5 981 373,64 |
6 180 339,38 |
5 473 437,42 |
5 384 199,42 |
4 068 228,14 |
4 068 228,14 |
4 068 228,14 |
4 068 228,14 |
ФБ |
1 357 450,58 |
122 851,46 |
142 204,74 |
180 952,94 |
198 746,99 |
216 842,41 |
123 963,01 |
123 963,01 |
123 963,01 |
123 963,01 |
||
ОБ |
3 005 080,98 |
2 060 517,24 |
943 044,72 |
316,50 |
316,50 |
316,50 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
||
Итого по программе |
|
49 643 118,66 |
8 171 693,38 |
7 066 623,10 |
6 361 608,82 |
5 672 500,91 |
5 601 358,33 |
4 192 333,53 |
4 192 333,53 |
4 192 333,53 |
4 192 333,53 |
4. Порядок предоставления информации об исполнении Программы
Ежегодно в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, Ответственный исполнитель муниципальной программы проводит оценку эффективности Программы, готовит информацию о достижении показателей Программы и результатов структурных элементов за отчетный период.
Подготовка оценку эффективности и информацию о достижении показателей Программы и результатов структурных элементов осуществляются в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании - Уткинское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования - Уткинское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области от 29.10.2021 года N 66.
5. Сведения о подпрограммах Программы
5.1. Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений"
1. Цели подпрограммы: совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности, противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактика правонарушений связанных с употреблением и распространением наркотических и психотропных веществ на территории муниципального образования - Уткинское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значения по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Снижение возможности проявлений экстремизма и терроризма |
% |
100 |
90 |
80 |
70 |
60 |
50 |
40 |
30 |
20 |
10 |
2. |
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |
% |
100 |
90 |
80 |
70 |
60 |
50 |
40 |
30 |
20 |
10 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Изготовление наглядной агитации |
ед. |
50 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Оказание помощи правоохранительным органам в обеспечении безопасности граждан и поддержание общественного порядка в местах проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и других публичных мероприятий |
ед. |
По мере необходимости |
По мере необходимости |
По мере необходимости |
По мере необходимости |
По мере необходимости |
По мере необходимости |
По мере необходимости |
По мере необходимости |
По мере необходимости |
По мере необходимости |
|
Проведение сходов жителей с целью: - мотивирования граждан к информированию субъектов противодействия экстремизму о ставших им известными фактах подготовки к осуществлению экстремистской деятельности, а также о любых обстоятельствах, которые могут способствовать предупреждению экстремистской деятельности, ликвидации или минимизации ее последствий; |
ед. |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- предотвращения любых форм дискриминации по признаку социальной, расовой, национальной, языковой, политической, идеологической или религиозной принадлежности; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- формирования в обществе атмосферы неприятия пропаганды и оправдания экстремистской идеологии, ксенофобии, национальной или религиозной исключительности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оказание помощи образовательным и культурным учреждениям в проведении мероприятий по формированию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и религиям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оказание помощи в организации досуга детей, подростков, молодежи, семейного досуга, в обеспечении доступности для населения объектов культуры, спорта и отдыха, в создании условий для реализации творческого и спортивного потенциала, культурного развития граждан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. |
Задача 2. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1. |
Проведение сходов граждан по проблемам профилактики наркомании и наркопреступности |
ед. |
|
|
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3.2.2. |
Изготовление наглядной агитации для проведения профилактических мероприятий |
ед. |
|
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.2.3. |
Ликвидация очагов произрастания наркосодержащей растительности |
ед. |
|
|
|
При обнаружении |
При обнаружении |
При обнаружении |
При обнаружении |
При обнаружении |
При обнаружении |
При обнаружении |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и противо-экстремистской направленности |
Администрация муниципального образования |
Администрация муниципального образования |
МБ |
01 |
1 200,00 |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.1. |
Иные мероприятия |
01 |
1 200,00 |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.2. |
Задача 2. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |
11 |
1 200,00 |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.2.1. |
Иные мероприятия |
|
1200,00 |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
2 400,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Итого по подпрограмме |
2 400,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.2. Подпрограмма 2 Благоустройство на территории муниципального образования
1. Цель подпрограммы: совершенствование системы комплексного благоустройства на территории муниципального образования, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, создание комфортной среды проживания на территории муниципального образования - Уткинское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значения по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Повышение качества благоустройства территорий |
% |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
95 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Повышение уровня благоустройства населенных пунктов сельского поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Мероприятия в области благоустройства (Уличное освещение, озеленение, содержание мест захоронений, прочие работы по благоустройству) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.2. |
Задача 2. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Привлечение учреждений, организаций, предприятий и жителей поселения к решению проблем благоустройства |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1 Повышение уровня благоустройства населенных пунктов сельского поселения |
Администрация муниципального образования |
Администрация муниципального образования |
МБ |
02 |
2 685 994,27 |
515 795,66 |
648 109,17 |
344 264,00 |
290 473,00 |
210 790,00 |
169 140,61 |
169 140,61 |
169 140,61 |
169 140,61 |
3.1.1. |
Мероприятия в области благоустройства (Уличное освещение, озеленение, содержание мест захоронений, прочие работы по благоустройству) |
2 685 994,27 |
515 795,66 |
648 109,17 |
344 264,00 |
290 473,00 |
210 790,00 |
169 140,61 |
169 140,61 |
169 140,61 |
169 140,61 |
||||
3.2. |
Задача 2. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения |
Без финансирования |
Без финансирования |
Без финансирования |
Без финансирования |
Без финансирования |
Без финансирования |
Без финансирования |
Без финансирования |
Без финансирования |
Без финансирования |
||||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
2 685 994,27 |
515 795,66 |
648 109,17 |
344 264,00 |
290 473,00 |
210 790,00 |
169 140,61 |
169 140,61 |
169 140,61 |
169 140,61 |
|||||
Итого по подпрограмме |
2 685 994,27 |
515 795,66 |
648 109,17 |
344 264,00 |
290 473,00 |
210 790,00 |
169 140,61 |
169 140,61 |
169 140,61 |
169 140,61 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.3. Подпрограмма 3 "Дорожное хозяйство муниципального образования"
1. Цель подпрограммы: удовлетворение потребности населения в перевозках по автомобильным дорогам на территории муниципального образования, сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, улучшение жизнеобеспечения и повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значения по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них. |
% |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
95 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Обеспечение сохранности и круглогодичного устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения Уткинского сельского поселения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Уткинского сельского поселения: - охват автомобильных дорог общего пользования местного значения Уткинского сельского поселения круглогодичным обслуживанием по всей протяженности дорог поселения - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Обеспечение сохранности и круглогодичного устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Администрация муниципального образования |
Администрация муниципального образования |
Всего |
03 |
11 167 460,24 |
4 122 696,77 |
980 231,31 |
1 453 667,96 |
1 015 900,00 |
1 048 100,00 |
636 716,05 |
636 716,05 |
636 716,05 |
636 716,05 |
ОБ |
2 060 379,00 |
2 060 379,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
МБ |
9 107 081,24 |
2 062 317,77 |
980 231,31 |
1 453 667,96 |
1 015 900,00 |
1 048 100,00 |
636 716,05 |
636 716,05 |
636 716,05 |
636 716,05 |
|||||
3.1.1. |
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них (в том числе, за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета района), в том числе: - механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов; - ремонт асфальтобетонного покрытия дорог (ямочный ремонт); снятие деформированных асфальтобетонных покрытий; устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; розлив вяжущих материалов; устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей; - планировка площадей механизированным способом; - освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения, - паспортизация дорог муниципального образования. |
МБ |
03 |
7 956 243,64 |
1 386 899,57 |
955 231,31 |
1 003 248,56 |
1 015 900,00 |
1 048 100,00 |
636 716,05 |
636 716,05 |
636 716,05 |
636 716,05 |
||
3.1.2. |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них |
МБ |
03 |
98 800,00 |
13 800,00 |
25 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3.1.3. |
Софинансирование расходов мероприятия подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Рязанской области "Дорожное хозяйство и транспорт" "Субсидии бюджетам муниципальных образований Рязанской области на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них" |
Администрация муниципального образования |
Администрация муниципального образования |
Всего |
03 |
3 112 416,60 |
2 721 997,20 |
0,00 |
390 419,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МБ |
1 052 037,60 |
661 618,20 |
0,00 |
390 419,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
ОБ |
2 060 379,00 |
2 060 379,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
|
|
|
|
11 167 460,24 |
4 122 696,77 |
980 231,31 |
1 453 667,96 |
1 015 900,00 |
1 048 100,00 |
636 716,05 |
636 716,05 |
636 716,05 |
636 716,05 |
|
Итого по подпрограмме |
|
|
Всего |
|
11 167 460,24 |
4 122 696,77 |
980 231,31 |
1 453 667,96 |
1 015 900,00 |
1 048 100,00 |
636 716,05 |
636 716,05 |
636 716,05 |
636 716,05 |
|
|
|
МБ |
|
9 107 081,24 |
2 062 317,77 |
980 231,31 |
1 453 667,96 |
1 015 900,00 |
1 048 100,00 |
636 716,05 |
636 716,05 |
636 716,05 |
636 716,05 |
||
|
|
ОБ |
|
2 060 379,00 |
2 060 379,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6. Механизм реализации подпрограммы
Ответственный исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.4. Подпрограмма 4 "Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий муниципального образования"
1. Цель подпрограммы: совершенствование и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий, создание условий для исполнения переданных государственных полномочий.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Сохранение ежегодного исполнения лимитов бюджетных обязательств на уровне не менее 100% |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Эффективное исполнение отдельных государственных полномочий: - осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - Закон Рязанской области от 06.12.2010 N 152-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Уровень ежегодного исполнения лимитов бюджетных обязательств |
% |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
% |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
|
Закон Рязанской области от 06.12.2010 N 152-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" (приобретение материальных запасов) |
% |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Эффективное исполнение отдельных государственных полномочий: |
Администрация муниципального образования |
Администрация муниципального образования |
Всего |
04 |
1 359 252,14 |
122 989,70 |
142 349,04 |
181 269,44 |
199 063,49 |
217 158,91 |
124 105,39 |
124 105,39 |
124 105,39 |
124 105,39 |
3.1.1. |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
ФБ |
1 357 450,58 |
122 851,46 |
142 204,74 |
180 952,94 |
198 746,99 |
216 842,41 |
123 963,01 |
123 963,01 |
123 963,01 |
123 963,01 |
|||
3.1.2. |
Закон Рязанской области от 06.12.2010 N 152-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" |
ОБ |
1 801,56 |
138,24 |
144,30 |
316,50 |
316,50 |
316,50 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
|||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
|
1 359 252,14 |
122 989,70 |
142 349,04 |
181 269,44 |
199 063,49 |
217 158,91 |
124 105,39 |
124 105,39 |
124 105,39 |
124 105,39 |
||||
Итого по подпрограмме |
|
|
1 359 252,14 |
122 989,70 |
142 349,04 |
181 269,44 |
199 063,49 |
217 158,91 |
124 105,39 |
124 105,39 |
124 105,39 |
124 105,39 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.5. Подпрограмма 5 "Финансовое обеспечение части переданных полномочий муниципального образования"
1. Цель подпрограммы: совершенствование межбюджетных отношений между муниципальным образованием - Уткинское сельское поселение Клепиковского муниципального района и муниципальным образованием - Клепиковский муниципальный район Рязанской области.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Доля иных межбюджетных трансфертов, перечисленных из бюджета сельского поселения в бюджет муниципального района, от запланированного объема иных межбюджетных трансфертов составит ежегодно не менее 100% |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Передача бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения части полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на осуществление полномочий в соответствии с заключенными соглашениями |
% |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
|||||||||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
||||||
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
3.1. |
Задача 1. Передача бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения части полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями |
Администрация муниципального образования |
Администрация муниципального образования |
МБ |
05 |
129 401,00 |
43 521,00 |
42 790,00 |
43 090,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
3.1.1. |
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на осуществление полномочий в соответствии с заключенными соглашениями, (в т.ч. на осуществление части полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования; на осуществление части полномочий по вопросам создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; на осуществление части полномочий по признанию жилого помещения муниципального жилищного фонда пригодным (непригодным) для проживания; на осуществление части полномочий по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин) |
05 |
129 401,00 |
43 521,00 |
42 790,00 |
43 090,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
|
|
|
|
129 401,00 |
43 521,00 |
42 790,00 |
43 090,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Итого по подпрограмме |
|
129 401,00 |
43 521,00 |
42 790,00 |
43 090,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.6. Подпрограмма 6 "Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию"
1. Цель подпрограммы: повышение уровня и качества жизни муниципальных служащих, вышедших на пенсию.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Выполнение требований действующего законодательства в части пенсионного обеспечения муниципальных служащих Уткинского сельского поселения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Оказание мер социальной поддержки муниципальным служащим, вышедшим на пенсию: - выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Количество граждан, получающих пенсию за выслугу лет и доплату к пенсиям муниципальных служащих |
чел. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3.1.2. |
Эффективность расходования средств, предусмотренных на выплату пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Оказание мер социальной поддержки муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
Администрация муниципального образования |
Администрация муниципального образования |
МБ |
06 |
1 039 206,72 |
89 857,60 |
63 396,24 |
65 976,00 |
65 976,00 |
65 976,00 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
3.1.1. |
Пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
1 039 206,72 |
89 857,60 |
63 396,24 |
65 976,00 |
65 976,00 |
65 976,00 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
||||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
1 039 206,72 |
89 857,60 |
63 396,24 |
65 976,00 |
65 976,00 |
65 976,00 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
|||||
Итого по подпрограмме |
1 039 206,72 |
89 857,60 |
63 396,24 |
65 976,00 |
65 976,00 |
65 976,00 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.7. Подпрограмма 7 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность"
1. Цель подпрограммы: развитие и укрепление системы обеспечения пожарной безопасности на территории Уткинского сельского поселения, защиты жизни и здоровья населения, сокращения материальных потерь от пожаров и улучшения пожарной безопасности на территории муниципального образования.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Расходы на осуществление мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность (Очистка противопожарных водоемов, противопожарная опашка территорий, очистка территорий от сухой растительности и горючего мусора, окашивание, приобретение противопожарного имущества (мотопомп, ранцевых опрыскивателей, хлопушек), средств индивидуальной защиты, средств оповещения населения при ЧС, приобретение противопожарного инвентаря, информационных плакатов, пожарных указателей, плакатов по безопасности на водоемах) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность |
Администрация муниципального образования |
Администрация муниципального образования |
МБ |
07 |
889 756,51 |
342 887,53 |
438 776,98 |
35 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
3.1.1. |
Расходы на осуществление мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность (Очистка противопожарных водоемов, противопожарная опашка территорий, очистка территорий от сухой растительности и горючего мусора, окашивание, приобретение противопожарного имущества (мотопомп, ранцевых опрыскивателей, хлопушек), средств индивидуальной защиты, средств оповещения населения при ЧС, приобретение противопожарного инвентаря, информационных плакатов, пожарных указателей, плакатов по безопасности на водоемах) |
07 |
889 756,51 |
342 887,53 |
438 776,98 |
35 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
|||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
889 756,51 |
342 887,53 |
438 776,98 |
35 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
|||||
Итого по подпрограмме |
|
889 756,51 |
342 887,53 |
438 776,98 |
35 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.8. Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального образования - Уткинское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области"
1. Цель подпрограммы: обеспечение создания условий для реализации мероприятий Программы, создание оптимальных условий для развития и совершенствования муниципального управления, повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих администрации муниципального образования.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих администрации муниципального образования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности администрации муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Обеспечение эффективной деятельности администрации |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности администрации муниципального образования |
Администрация муниципального образования |
Администрация муниципального образования |
МБ |
08 |
31 016 647,18 |
2 933 945,12 |
3 403 369,76 |
4 235 741,42 |
4 083 488,42 |
4 041 733,42 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
3.1.1. |
Обеспечение эффективной деятельности администрации |
31 016 647,18 |
2 933 945,12 |
3 403 369,76 |
4 235 741,42 |
4 083 488,42 |
4 041 733,42 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
||||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
31 016 647,18 |
2 933 945,12 |
3 403 369,76 |
4 235 741,42 |
4 083 488,42 |
4 041 733,42 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
|||||
Итого по подпрограмме |
31 016 647,18 |
2 933 945,12 |
3 403 369,76 |
4 235 741,42 |
4 083 488,42 |
4 041 733,42 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.9. Подпрограмма 9 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании"
1. Цель подпрограммы: создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства как одного из факторов обеспечения экономической и социальной стабильности в муниципальном образовании
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Информационная, правовая, консультативная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Количество опубликованных информационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства |
шт. |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
3.1.2. |
Количество изготовленных информационных листовок |
шт. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
Администрация муниципального образования |
Администрация муниципального образования |
Без финансирования |
09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.1. |
Иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Итого по подпрограмме |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.10. Подпрограмма 10 "Поддержка местных муниципальных инициатив и участия населения в осуществлении местного самоуправления"
1. Цель подпрограммы: повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности, на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры, активности участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории муниципального образования - Уткинское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Количество ежегодно заявленных социально-значимых проектов, на реализацию которого претендует население |
ед. |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Создание правовых и экономических условий для развития реализации проекта местных инициатив в муниципальном образовании - Уткинское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Разработка проектов местных инициатив |
ед. |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
10 |
1 347 000,60 |
0,00 |
1 347 000,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1. |
Задача 1. Создание правовых и экономических условий для развития реализации проектов местных инициатив в муниципальном образовании - Уткинское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области |
Администрация муниципального образования |
Администрация муниципального образования |
Всего |
10 |
1 347 000,60 |
0,00 |
1 347 000,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МБ |
10 |
67 350,03 |
0,0 |
67 350,03 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
ОБ |
10 |
942 900,42 |
0,00 |
942 900,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
ИП |
10 |
336 750,15 |
0,0 |
336 750,15 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.1.1. |
Мероприятия в рамках реализации проекта по поддержке местных муниципальных инициатив в т. ч. "Благоустройство общественной территории с устройством площадки из бетонной плитки по адресу: Рязанская область, Клепиковский район, с. Спирино, д. 5 |
Всего |
10 |
1 347 000,60 |
0,00 |
1 347 000,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
МБ |
10 |
67 350,03 |
0,0 |
67 350,03 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
ОБ |
10 |
942 900,42 |
0,00 |
942 900,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
ИП |
10 |
336 750,15 |
0,0 |
336 750,15 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
|
|
|
10 |
1 347 000,60 |
0,00 |
1 347 000,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого по подпрограмме |
|
|
Всего |
10 |
1 347 000,60 |
0,00 |
1 347 000,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
МБ |
10 |
67 350,03 |
0,0 |
67 350,03 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
ОБ |
10 |
942 900,42 |
0,00 |
942 900,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
ИП |
10 |
336 750,15 |
0,0 |
336 750,15 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6. Механизм финансирования мероприятий Подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.11. Подпрограмма 11 "Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение гарантий деятельности старост сельских населенных пунктов"
1. Цель подпрограммы: организация взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Взаимодействие органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта |
% |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
|
|
|
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на обеспечение гарантий деятельности старост сельских населенных пунктов. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Меры стимулирования деятельности старост |
% |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на обеспечение гарантий деятельности старост сельских населенных пунктов |
Администрация муниципального образования |
Администрация муниципального образования |
МБ |
12 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.1. |
Меры стимулирования деятельности старост |
12 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
|
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого по подпрограмме |
|
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования - Уткинское сельское поселение Клепиковского муниципального района... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.