Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к постановлению
Администрации г. Белогорск
от 31.01.2024 N 160
Строки 8, 9, 10 паспорта муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск"
8 |
Сроки реализации муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм |
2015 - 2030 годы |
9
|
Объемы ассигнований областного и местного бюджетов программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
|
Прогнозный объем финансового обеспечения программы составит - 17 156 814,202 тыс. рублей. Планируемые общие затраты на реализацию программы по годам и источникам финансирования: 2015 - 651 112,058 тыс. рублей; 2016 - 627 181,217 тыс. рублей 2017 - 670 349,809 тыс. рублей; 2018 - 815 448,157 тыс. рублей; 2019 - 983 279,430 тыс. рублей; 2020 - 1 007 677,990 тыс. рублей; 2021 - 1 200 440,055 тыс. рублей; 2022 - 1 106 989,282 тыс. рублей; 2023 - 1 200 585,129 тыс. рублей; 2024 - 1 187 955,140 тыс. рублей; 2025 - 1 254 442,438 тыс. рублей; 2026 - 1 290 270,699 тыс. рублей; 2027 - 1 290 270,699 тыс. рублей; 2028 - 1 290 270,699 тыс. рублей; 2029 - 1 290 270,699 тыс. рублей; 2030 - 1 290 270,699 тыс. рублей. из них: за счет средств федерального бюджета - 811 144,814 тыс. рублей, в том числе: 2015 - 9 884,760 тыс. рублей; 2016 - 0,000 тыс. рублей; 2017 - 0,000 тыс. рублей; 2018 - 0,000 тыс. рублей; 2019 - 0,000 тыс. рублей; 2020 - 24 814,881 тыс. рублей; 2021 - 67 555,089 тыс. рублей; 2022 - 79 048,312 тыс. рублей; 2023 - 115 451,264 тыс. рублей; 2024 - 75 791,547 тыс. рублей; 2025 - 72 600,681 тыс. рублей. 2026 - 73 199,656 тыс. рублей 2027 - 73 199,656 тыс. рублей 2028 - 73 199,656 тыс. рублей 2029 - 73 199,656 тыс. рублей 2030 - 73 199,656 тыс. рублей за счет средств областного бюджета - 11 671 942,151 тыс. рублей, в том числе: 2015 - 383 755,213 тыс. рублей; 2016 - 393 993,859 тыс. рублей; 2017 - 404 148,902 тыс. рублей; 2018 - 503 025,474 тыс. рублей; 2019 - 787 462,474 тыс. рублей; 2020 - 692 686,473 тыс. рублей; 2021 - 825 244,034 тыс. рублей; 2022 - 737 482,709 тыс. рублей; 2023 - 747 337,954 тыс. рублей; 2024 - 797 107,705 тыс. рублей; 2025 - 867 945,371 тыс. рублей; 2026 - 906 350,396 тыс. рублей; 2027 - 906 350,396 тыс. рублей; 2028 - 906 350,396 тыс. рублей; 2029 - 906 350,396 тыс. рублей; 2030 - 906 350,396 тыс. рублей. за счет средств местного бюджета - 4 673 727,237 тыс. рублей, в том числе: 2015 - 257 472,085 тыс. рублей; 2016 - 233 187,358 тыс. рублей; 2017 - 266 200,907 тыс. рублей; 2018 - 312 422,683 тыс. рублей; 2019 - 195 816,956 тыс. рублей; 2020 - 290 176,636 тыс. рублей; 2021 - 307 640,932 тыс. рублей; 2022 - 290 458,261 тыс. рублей; 2023 - 337 795,910 тыс. рублей; 2024 - 315 055,888 тыс. рублей; 2025 - 313 896,386 тыс. рублей; 2026 - 310 720,647 тыс. рублей; 2027 - 310 720,647 тыс. рублей; 2028 - 310 720,647 тыс. рублей; 2029 - 310 720,647 тыс. рублей; 2030 - 310 720,647 тыс. рублей. |
10 |
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |
1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе), составит 100%. 2. Удельный вес численности детей в возрасте от 5 до 7 лет охваченных программами предшкольной подготовки к общей численности детей в возрасте 5 - 7 лет, составит 100%. 3. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена достигнет 1,2%. 4. Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся составит 95,8%. 5. Доля обучающихся по новым образовательным стандартам основного общего и дошкольного общего образования, составит 100%. 6. Доля работающих в дошкольных и общеобразовательных организациях прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку по ФГОС, в общей численности работающих граждан, составит 100%. 7. Доля обучающихся, занятых в системе внутришкольного дополнительного образования, составит 97 % к 2030 году. 8. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство)), в том числе по договору о приемной семье, от общего числа детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете, составит 78%. 9. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет, увеличится с 9,5% в 2014 году до 15,5% к 2030 году. 10. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием составит не менее 75%. |
Строки 6, 7, 8 паспорта подпрограммы 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы
6 |
Сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2030 годы |
7 |
Объемы ассигнований консолидированного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации) |
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 15 825 473,935 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 585 007,843 тыс. рублей; 2016 год - 556 567,782 тыс. рублей; 2017 год - 601 239,208 тыс. рублей; 2018 год - 745 889,912 тыс. рублей; 2019 год - 917 275,832 тыс. рублей; 2020 год - 934 490,760 тыс. рублей; 2021 год - 1 118 055,628 тыс. рублей; 2022 год - 1 022 915,458 тыс. рублей; 2023 год - 1 112 144,276 тыс. рублей; 2024 год - 1 092 966,329 тыс. рублей; 2025 год - 1 159 587,127 тыс. рублей 2026 год - 1 195 866,756 тыс. рублей 2027 год - 1 195 866,756 тыс. рублей 2028 год - 1 195 866,756 тыс. рублей 2029 год - 1 195 866,756 тыс. рублей 2030 год - 1 195 866,756 тыс. рублей. из них: за счет средств федерального бюджета - 811 144,814 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 9 884,760 тыс. рублей; 2016 год - 0,000 тыс. рублей; 2017 год - 0,000 тыс. рублей; 2018 год - 0,000 тыс. рублей; 2019 год - 0,000 тыс. рублей; 2020 год - 24 814, 881 тыс. рублей; 2021 год - 67 555,089 тыс. рублей; 2022 год - 79 048,312 тыс. рублей; 2023 год - 115 451,264 тыс. рублей; 2024 год - 75 791,547 тыс. рублей; 2025 год - 72 600,681 тыс. рублей. 2026 год - 73 199,656 тыс. рублей; 2027 год - 73 199,656 тыс. рублей; 2028 год - 73 199,656 тыс. рублей; 2029 год - 73 199,656 тыс. рублей; 2030 год - 73 199,656 тыс. рублей. за счет средств областного бюджета 10 958 886,544 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 348 910,181 тыс. рублей; 2016 год - 352 866,715 тыс. рублей; 2017 год - 364 394,033 тыс. рублей; 2018 год - 463 276,273 тыс. рублей; 2019 год - 751 893,847 тыс. рублей; 2020 год - 651 148,512 тыс. рублей; 2021 год - 778 613,572 тыс. рублей; 2022 год - 693 056,626 тыс. рублей; 2023 год - 700 625,592 тыс. рублей; 2024 год - 748 034,653 тыс. рублей; 2025 год - 819 005,819 тыс. рублей; 2026 год - 857 412,144 тыс. рублей 2027 год - 857 412,144 тыс. рублей 2028 год - 857 412,144 тыс. рублей 2029 год - 857 412,144 тыс. рублей 2030 год - 857 412,144 тыс. рублей за счет средств местного бюджета - 4 055 442,577 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 226 212,902 тыс. рублей; 2016 год - 203 701,067 тыс. рублей; 2017 год - 236 845,175 тыс. рублей; 2018 год - 282 613,639 тыс. рублей; 2019 год - 165 381,985 тыс. рублей; 2020 год - 258 527,368 тыс. рублей; 2021 год - 271 886,967 тыс. рублей; 2022 год - 250 810,520 тыс. рублей; 2023 год - 296 067,419 тыс. рублей; 2024 год - 269 140,129 тыс. рублей; 2025 год - 267 980,627 тыс. рублей. 2026 год - 265 254,956 тыс. рублей 2027 год - 265 254,956 тыс. рублей 2028 год - 265 254,956 тыс. рублей 2029 год - 265 254,956 тыс. рублей 2030 год - 265 254,956 тыс. рублей |
8 |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
1. Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста, составит 22%. 2. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, составит 95,8%. 3. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования и дополнительного образования детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций не будет превышать 10%. 4. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения, составит 100%. 5. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования - не менее 32%. 6. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, составит 13,4%. 7. Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей составит 100%. 8. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к уровню среднемесячной заработной платы в Амурской области составит не менее 95%. 9. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к уровню среднемесячной заработной платы в сфере общего образования в Амурской области - 100%. 10. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к уровню среднемесячной заработной платы учителей в Амурской области составит не менее 95%. 11. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования составит не менее 40% |
Строки 6, 7, 8 паспорта подпрограммы 2 "Развитие системы защиты прав детей" муниципальной программы
6 |
Сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2030 годы |
7 |
Объемы ассигнований муниципального бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации) |
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 643374,134 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 33 518,930 тыс. рублей; 2016 год - 39 245,399 тыс. рублей; 2017 год - 37 717,122 тыс. рублей; 2018 год - 37 895,933 тыс. рублей; 2019 год - 33 472,354 тыс. рублей; 2020 год - 37 939,851 тыс. рублей; 2021 год - 41 790,243 тыс. рублей; 2022 год - 39 579,035 тыс. рублей; 2023 год - 41 835,700 тыс. рублей; 2024 год - 43 241,058 тыс. рублей; 2025 год - 43 107,558 тыс. рублей; 2026 год - 42 806,190 тыс. рублей; 2027 год - 42 806,190 тыс. рублей; 2028 год - 42 806,190 тыс. рублей; 2029 год - 42 806,190 тыс. рублей; 2030 год - 42 806,190 тыс. рублей. из них: за счет средств федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 0,000 тыс. рублей; 2016 год - 0,000 тыс. рублей; 2017 год - 0,000 тыс. рублей; 2018 год - 0,000 тыс. рублей; 2019 год - 0,000 тыс. рублей; 2020 год - 0,000 тыс. рублей; 2021 год - 0,000 тыс. рублей; 2022 год - 0,000 тыс. рублей; 2023 год - 0,000 тыс. рублей; 2024 год - 0,000 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей; 2026 год - 0,000 тыс. рублей; 2027 год - 0,000 тыс. рублей; 2028 год - 0,000 тыс. рублей; 2029 год - 0,000 тыс. рублей; 2030 год - 0,000 тыс. рублей. за счет средств областного бюджета - 631 676,517 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 32 243,425 тыс. рублей; 2016 год - 38 525,537 тыс. рублей; 2017 год - 37 153,262 тыс. рублей; 2018 год - 37 053,073 тыс. рублей; 2019 год - 32 605,479 тыс. рублей; 2020 год - 37 722,628 тыс. рублей; 2021 год - 41 023,035 тыс. рублей; 2022 год - 38 818,656 тыс. рублей; 2023 год - 41 065,392 тыс. рублей; 2024 год - 42 324,790 тыс. рублей; 2025 год - 42 191,290 тыс. рублей; 2026 год - 42 189,990 тыс. рублей; 2027 год - 42 189,990 тыс. рублей; 2028 год - 42 189,990 тыс. рублей; 2029 год - 42 189,990 тыс. рублей; 2030 год - 42 189,990 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета - 11 697,614 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 1 275,505 тыс. рублей; 2016 год - 719,862 тыс. рублей; 2017 год - 563,860 тыс. рублей; 2018 год - 842,859 тыс. рублей; 2019 год - 866,875 тыс. рублей; 2020 год - 217,223 тыс. рублей; 2021 год - 767,208 тыс. рублей; 2022 год - 760,378 тыс. рублей; 2023 год - 770,308 тыс. рублей; 2024 год - 916,268 тыс. рублей; 2025 год - 916,268 тыс. рублей; 2026 год - 616,200 тыс. рублей; 2027 год - 616,200 тыс. рублей; 2028 год - 616,200 тыс. рублей; 2029 год - 616,200 тыс. рублей; 2030 год - 616,200 тыс. рублей; |
8 |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
|
1. Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху, оздоровлению и трудовой занятости детей, от общего количества детей 14 - 16 лет достигнет 80%. 2. Число участников трудовых отрядов к 2030 году достигнет 50 человек. 3. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов, составит 51,7% |
Строки 6, 7, 8 паспорта подпрограммы 3 "Вовлечение молодежи в социальную практику"
6 |
Сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2030 годы |
7 |
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 3 950,452 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 933,892 тыс. рублей; 2016 год - 370,000 тыс. рублей; 2017 год - 370,000 тыс. рублей; 2018 год - 370,000 тыс. рублей; 2019 год - 370,000 тыс. рублей; 2020 год - 147,746 тыс. рублей; 2021 год - 346,964 тыс. рублей; 2022 год - 200,000 тыс. рублей; 2023 год - 191,850 тыс. рублей; 2024 год - 200,000 тыс. рублей; 2025 год - 200,000 тыс. рублей; 2026 год - 50,000 тыс. рублей; 2027 год - 50,000 тыс. рублей; 2028 год - 50,000 тыс. рублей; 2029 год - 50,000 тыс. рублей; 2030 год - 50,000 тыс. рублей. из них: за счет средств федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 0,000 тыс. рублей; 2016 год - 0,000 тыс. рублей; 2017 год - 0,000 тыс. рублей; 2018 год - 0,000 тыс. рублей; 2019 год - 0,000 тыс. рублей; 2020 год - 0,000 тыс. рублей; 2021 год - 0,000 тыс. рублей; 2022 год - 0,000 тыс. рублей; 2023 год - 0,000 тыс. рублей; 2024 год - 0,000 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей; 2026 год - 0,000 тыс. рублей; 2027 год - 0,000 тыс. рублей; 2028 год - 0,000 тыс. рублей; 2029 год - 0,000 тыс. рублей; 2030 год - 0,000 тыс. рублей. за счет средств областного бюджета - 0,000 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 0,000 тыс. рублей; 2016 год - 0,000 тыс. рублей; 2017 год - 0,000 тыс. рублей; 2018 год - 0,000 тыс. рублей; 2019 год - 0,000 тыс. рублей; 2020 год - 0,000 тыс. рублей; 2021 год - 0,000 тыс. рублей; 2022 год - 0,000 тыс. рублей; 2023 год - 0,000 тыс. рублей; 2024 год - 0,000 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей; 2026 год - 0,000 тыс. рублей; 2027 год - 0,000 тыс. рублей; 2028 год - 0,000 тыс. рублей; 2029 год - 0,000 тыс. рублей; 2030 год - 0,000 тыс. рублей. за счет средств местного бюджета - 3 950,452 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 933,892 тыс. рублей; 2016 год - 370,000 тыс. рублей; 2017 год - 370,000 тыс. рублей; 2018 год - 370,000 тыс. рублей; 2019 год - 370,000 тыс. рублей; 2020 год - 147,746 тыс. рублей; 2021 год - 346,964 тыс. рублей; 2022 год - 200,000 тыс. рублей; 2023 год - 191,850 тыс. рублей; 2024 год - 200,000 тыс. рублей; 2025 год - 200,000 тыс. рублей; 2026 год - 50,000 тыс. рублей; 2027 год - 50,000 тыс. рублей; 2028 год - 50,000 тыс. рублей; 2029 год - 50,000 тыс. рублей; 2030 год - 50,000 тыс. рублей. |
8 |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
1. Удельный вес численности молодых людей от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи, достигнет 6% к 2030 году. 2. Удельный вес численности молодых людей от 14 до 30 лет, участвующих в добровольческой деятельности, увеличится до 10% к 2030 году. 3. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству молодых граждан, увеличится до 60% в 2030 году. 4. Удельный вес участников научно-практических конференций в общем количестве обучающихся в общеобразовательных учреждениях города, составит 10% в 2030 году |
Строки 6, 7, 8 паспорта подпрограммы 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" муниципальной программы
6 |
Сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2030 годы |
7 |
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемые из других источников |
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 684015,681 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 31 651,393 тыс. рублей; 2016 год - 30 998,036 тыс. рублей; 2017 год - 31 023,479 тыс. рублей; 2018 год - 31 292,313 тыс. рублей; 2019 год - 32 161,243 тыс. рублей; 2020 год - 35 099,633 тыс. рублей; 2021 год - 40 247,220 тыс. рублей; 2022 год - 44 294,790 тыс. рублей; 2023 год - 46 413,303 тыс. рублей; 2024 год - 51 547,753 тыс. рублей; 2025 год - 51 547,753 тыс. рублей; 2026 год - 51 547,753 тыс. рублей; 2027 год - 51 547,753 тыс. рублей; 2028 год - 51 547,753 тыс. рублей; 2029 год - 51 547,753 тыс. рублей; 2030 год - 51 547,753 тыс. рублей. из них: за счет средств федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 0,000 тыс. рублей; 2016 год - 0,000 тыс. рублей; 2017 год - 0,000 тыс. рублей; 2018 год - 0,000 тыс. рублей; 2019 год - 0,000 тыс. рублей; 2020 год - 0,000 тыс. рублей; 2021 год - 0,000 тыс. рублей; 2022 год - 0,000 тыс. рублей; 2023 год - 0,000 тыс. рублей; 2024 год - 0,000 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей; 2026 год - 0,000 тыс. рублей; 2027 год - 0,000 тыс. рублей; 2028 год - 0,000 тыс. рублей; 2029 год - 0,000 тыс. рублей; 2030 год - 0,000 тыс. рублей. за счет средств областного бюджета -81379,08 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 2 601,607 тыс. рублей; 2016 год - 2 601,607 тыс. рублей; 2017 год - 2 601,607 тыс. рублей; 2018 год - 2 696,128 тыс. рублей; 2019 год - 2 963,148 тыс. рублей; 2020 год - 3 815,333 тыс. рублей; 2021 год - 5 607,427 тыс. рублей; 2022 год - 5 607,427 тыс. рублей; 2023 год - 5 646,970 тыс. рублей; 2024 год - 6 748,262 тыс. рублей; 2025 год - 6 748,262 тыс. рублей; 2026 год - 6 748,262 тыс. рублей; 2027 год - 6 748,262 тыс. рублей; 2028 год - 6 748,262 тыс. рублей; 2029 год - 6 748,262 тыс. рублей; 2030 год - 6 748,262 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета 602636,593 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 29 049,786 тыс. рублей; 2016 год - 28 396,429 тыс. рублей; 2017 год - 28 421,872 тыс. рублей; 2018 год - 28 596,185 тыс. рублей; 2019 год - 29 198,095 тыс. рублей; 2020 год - 31 284,300 тыс. рублей; 2021 год - 34 639,793 тыс. рублей; 2022 год - 38 687,363 тыс. рублей; 2023 год - 40 766,333 тыс. рублей; 2024 год - 44 799,491 тыс. рублей; 2025 год - 44 799,491 тыс. рублей; 2026 год - 44 799,491 тыс. рублей; 2027 год - 44 799,491 тыс. рублей; 2028 год - 44 799,491 тыс. рублей; 2029 год - 44 799,491 тыс. рублей; 2030 год - 44 799,491 тыс. рублей. |
8 |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
1. Удельный вес числа электронных инструктивно-методических и научно-методических ресурсов, разработанных в рамках программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно-методических и научно-методических ресурсов, разработанных в рамках программы, достигнет 100,0%. 2. Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках программы, достигнет 100%. 3. Число учреждений, в которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования (МСОКО), составит 24. 4. Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций, составит 100,0%. 5. Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций, составит 100,0% |
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
Содержание Постановление Администрации города Белогорска Амурской области от 31 января 2024 г. N 160 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.