N строки
|
Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование
|
Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.
|
Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
|
всего
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
1.
|
Всего по муниципальной программе, в том числе:
|
30 351 433,6
|
2 210 274,5
|
2 629 972,4
|
2 935 219,1
|
3 245 311,2
|
3 680 198,0
|
3 977 110,9
|
4 021 229,1
|
4 157 281,9
|
3 494 836,6
|
|
2.
|
федеральный бюджет
|
256 911,4
|
5 980,0
|
28 432,8
|
73 273,9
|
0,0
|
71 923,3
|
180,9
|
0,0
|
0,0
|
77 120,5
|
|
3.
|
областной бюджет
|
13 838 845,3
|
1 067 431,2
|
1 227 804,4
|
1 270 455,4
|
1 480 357,9
|
1 635 071,8
|
1 734 900,5
|
1 834 224,6
|
1 940 502,9
|
1 648 096,5
|
|
4.
|
местный бюджет
|
16 255 526,9
|
1 136 863,3
|
1 373 735,2
|
1 591 489,7
|
1 764 953,2
|
1 973 052,9
|
2 242 029,5
|
2 187 004,5
|
2 216 779,0
|
1 769 619,6
|
|
5.
|
внебюджетные источники
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
6.
|
Капитальные вложения
|
49 080,1
|
1 823,1
|
235,7
|
547,4
|
0,0
|
46 473,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7.
|
местный бюджет
|
49 080,1
|
1 823,1
|
235,7
|
547,4
|
0,0
|
46 473,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
8.
|
Прочие нужды
|
30 302 353,5
|
2 208 451,4
|
2 629 736,7
|
2 934 671,7
|
3 245 311,2
|
3 633 724,1
|
3 977 110,9
|
4 021 229,1
|
4 157 281,9
|
3 494 836,6
|
|
9.
|
федеральный бюджет
|
256 911,4
|
5 980,0
|
28 432,8
|
73 273,9
|
0,0
|
71 923,3
|
180,9
|
0,0
|
0,0
|
77 120,5
|
|
10.
|
областной бюджет
|
13 838 845,3
|
1 067 431,2
|
1 227 804,4
|
1 270 455,4
|
1 480 357,9
|
1 635 071,8
|
1 734 900,5
|
1 834 224,6
|
1 940 502,9
|
1 648 096,5
|
|
11.
|
местный бюджет
|
16 255 526,9
|
1 135 040,2
|
1 373 499,4
|
1 590 942,4
|
1 764 953,2
|
1 926 579,0
|
2 242 029,5
|
2 187 004,5
|
2 216 779,0
|
1 769 619,6
|
|
12.
|
внебюджетные источники
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
13.
|
Подпрограмма 1. "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года"
|
|
14.
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года"
|
21 460 448,0
|
1 544 729,3
|
2 004 772,9
|
2 088 000,1
|
2 207 765,3
|
2 490 728,8
|
2 784 917,3
|
2 883 336,0
|
3 000 961,3
|
2 455 237,1
|
|
15.
|
федеральный бюджет
|
60 196,2
|
0,0
|
13 805,1
|
42 613,2
|
0,0
|
3 777,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
16.
|
областной бюджет
|
12 631 297,1
|
954 640,5
|
1 152 903,9
|
1 144 926,2
|
1 312 739,9
|
1 486 710,6
|
1 592 265,0
|
1 689 726,0
|
1 790 225,0
|
1 507 160,0
|
|
17.
|
местный бюджет
|
8 768 954,8
|
590 088,8
|
838 063,9
|
900 460,7
|
895 025,4
|
1 000 240,3
|
1 192 652,3
|
1 193 610,0
|
1 210 736,3
|
948 077,1
|
|
18.
|
"Прочие нужды"
|
|
19.
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
21 460 448,0
|
1 544 729,3
|
2 004 772,9
|
2 088 000,1
|
2 207 765,3
|
2 490 728,8
|
2 784 917,3
|
2 883 336,0
|
3 000 961,3
|
2 455 237,1
|
|
20.
|
федеральный бюджет
|
60 196,2
|
0,0
|
13 805,1
|
42 613,2
|
0,0
|
3 777,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
21.
|
областной бюджет
|
12 631 297,1
|
954 640,5
|
1 152 903,9
|
1 144 926,2
|
1 312 739,9
|
1 486 710,6
|
1 592 265,0
|
1 689 726,0
|
1 790 225,0
|
1 507 160,0
|
|
22.
|
местный бюджет
|
8 768 954,8
|
590 088,8
|
838 063,9
|
900 460,7
|
895 025,4
|
1 000 240,3
|
1 192 652,3
|
1 193 610,0
|
1 210 736,3
|
948 077,1
|
|
23.
|
Мероприятие 1.1. Создание дополнительных мест в муниципальной системе дошкольного образования, всего, из них
|
10 212,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6 212,8
|
4 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.8.1.
|
24.
|
местный бюджет
|
10 212,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6 212,8
|
4 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
25.
|
Мероприятие 1.2. Повышение квалификации, подготовка и переподготовка работников учреждений, подведомственных управлению образования, всего, из них
|
20 797,3
|
1 974,0
|
1 928,9
|
2 068,9
|
2 075,4
|
2 056,1
|
3 830,0
|
2 262,0
|
2 262,0
|
2 340,0
|
1.2.1., 1.2.2.
|
26.
|
местный бюджет
|
20 797,3
|
1 974,0
|
1 928,9
|
2 068,9
|
2 075,4
|
2 056,1
|
3 830,0
|
2 262,0
|
2 262,0
|
2 340,0
|
|
27.
|
Мероприятие 1.3. Популяризация профессии педагога, всего, из них
|
11 996,7
|
516,0
|
130,2
|
320,0
|
2 274,0
|
4 596,5
|
2 600,0
|
520,0
|
520,0
|
520,0
|
1.14.1.
|
28.
|
местный бюджет
|
11 996,7
|
516,0
|
130,2
|
320,0
|
2 274,0
|
4 596,5
|
2 600,0
|
520,0
|
520,0
|
520,0
|
|
29.
|
Мероприятие 1.4. Создание условий для развития и внедрения независимой системы оценки качества муниципальных образовательных учреждений, всего, из них:
|
23 076,2
|
1 170,6
|
1 201,2
|
1 938,2
|
2 100,0
|
2 184,0
|
4 070,0
|
4 070,0
|
4 070,0
|
2 272,2
|
1.7.1.
|
30.
|
местный бюджет
|
23 076,2
|
1 170,6
|
1 201,2
|
1 938,2
|
2 100,0
|
2 184,0
|
4 070,0
|
4 070,0
|
4 070,0
|
2 272,2
|
|
31.
|
Мероприятие 1.5. Внедрение современных моделей успешной социализации детей, всего, из них
|
28 912,4
|
2 026,8
|
816,6
|
1 176,6
|
3 750,0
|
3 724,0
|
5 000,0
|
4 242,0
|
4 345,6
|
3 830,8
|
1.10.1., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.4.1.
|
32.
|
местный бюджет
|
28 912,4
|
2 026,8
|
816,6
|
1 176,6
|
3 750,0
|
3 724,0
|
5 000,0
|
4 242,0
|
4 345,6
|
3 830,8
|
|
33.
|
Мероприятие 1.6. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и создание условий для присмотра и ухода, всего, из них:
|
9 914 279,7
|
807 956,2
|
874 997,1
|
942 355,5
|
1 032 005,8
|
1 135 149,8
|
1 261 820,3
|
1 320 488,0
|
1 377 513,1
|
1 161 993,9
|
1.1.1., 1.8.1., 1.8.2.
|
34.
|
областной бюджет
|
6 613 983,5
|
532 977,0
|
574 410,0
|
630 643,5
|
689 297,5
|
755 869,5
|
826 014,0
|
877 965,0
|
929 889,0
|
796 918,0
|
|
35.
|
местный бюджет
|
3 300 296,2
|
274 979,2
|
300 587,1
|
311 712,0
|
342 708,3
|
379 280,3
|
435 806,3
|
442 523,0
|
447 624,1
|
365 075,9
|
|
36.
|
Мероприятие 1.7. Создание условий и организация мероприятий по формированию безопасного поведения обучающихся, всего, из них
|
13 216,8
|
1 000,0
|
805,0
|
1 000,0
|
911,8
|
1 000,0
|
3 500,0
|
2 000,0
|
2 000,0
|
1 000,0
|
1.11.1., 1.11.2.
|
37.
|
местный бюджет
|
13 216,8
|
1 000,0
|
805,0
|
1 000,0
|
911,8
|
1 000,0
|
3 500,0
|
2 000,0
|
2 000,0
|
1 000,0
|
|
38.
|
Мероприятие 1.8. Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях
|
389,1
|
6,0
|
2,3
|
0,0
|
0,0
|
380,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.5.1.
|
39.
|
областной бюджет
|
389,1
|
6,0
|
2,3
|
0,0
|
0,0
|
380,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
40.
|
Мероприятие 1.10. Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, приобретение сопутствующего оборудования, всего, из них:
|
9 595,7
|
4 932,0
|
0,0
|
0,0
|
4 663,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.6.1.
|
41.
|
местный бюджет
|
9 595,7
|
4 932,0
|
0,0
|
0,0
|
4 663,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
42.
|
Мероприятие 1.11. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них:
|
9 127 941,7
|
559 546,3
|
799 878,6
|
827 202,6
|
943 447,0
|
1 084 964,2
|
1 212 738,3
|
1 275 169,3
|
1 331 653,9
|
1 093 341,4
|
1.1.1., 1.2.3., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6., 1.8.7., 1.8.8.
|
43.
|
федеральный бюджет
|
60 196,2
|
0,0
|
13 805,1
|
42 613,2
|
0,0
|
3 777,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
44.
|
областной бюджет
|
5 998 228,6
|
415 476,0
|
576 160,0
|
512 201,4
|
621 114,9
|
727 573,3
|
763 364,0
|
811 761,0
|
860 336,0
|
710 242,0
|
|
45.
|
местный бюджет
|
3 069 516,9
|
144 070,3
|
209 913,5
|
272 388,0
|
322 332,2
|
353 613,0
|
449 374,3
|
463 408,3
|
471 317,9
|
383 099,4
|
|
46.
|
Подмероприятие 1.11.1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них:
|
8 929 907,9
|
559 546,3
|
786 073,5
|
784 589,4
|
897 783,4
|
1 034 560,4
|
1 212 738,3
|
1 275 169,3
|
1 331 653,9
|
1 047 793,4
|
1.1.1., 1.2.3., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6., 1.8.7., 1.8.8.
|
47.
|
областной бюджет
|
5 860 391,0
|
415 476,0
|
576 160,0
|
512 201,4
|
575 451,2
|
680 947,4
|
763 364,0
|
811 761,0
|
860 336,0
|
664 694,0
|
|
48.
|
местный бюджет
|
3 069 516,9
|
144 070,3
|
209 913,5
|
272 388,0
|
322 332,2
|
353 613,0
|
449 374,3
|
463 408,3
|
471 317,9
|
383 099,4
|
|
49.
|
Подмероприятие 1.11.2. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, всего, в том числе:
|
193 062,2
|
0,0
|
13 805,1
|
42 613,2
|
44 470,0
|
46 625,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
45 548,0
|
1.1.1., 1.2.3., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6., 1.8.7., 1.8.8.
|
50.
|
федеральный бюджет
|
56 418,3
|
0,0
|
13 805,1
|
42 613,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
51.
|
областной бюджет
|
136 643,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
44 470,0
|
46 625,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
45 548,0
|
|
52.
|
Подмероприятие 1.11.3. Мероприятие по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, всего, в том числе:
|
4 971,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 193,7
|
3 777,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.1.1., 1.2.3., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6., 1.8.7., 1.8.8.
|
53.
|
федеральный бюджет
|
3 777,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 777,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
54.
|
областной бюджет
|
1 193,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 193,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
55.
|
Мероприятие 1.12. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры, всего, из них:
|
346 762,0
|
29 385,6
|
29 633,2
|
34 220,4
|
38 113,9
|
41 870,3
|
46 026,7
|
43 453,2
|
43 782,1
|
40 276,6
|
1.9.1.
|
56.
|
областной бюджет
|
15 690,6
|
3 176,2
|
2 331,6
|
2 081,3
|
2 327,5
|
2 887,0
|
2 887,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
57.
|
местный бюджет
|
331 071,4
|
26 209,4
|
27 301,6
|
32 139,1
|
35 786,4
|
38 983,3
|
43 139,7
|
43 453,2
|
43 782,1
|
40 276,6
|
|
58.
|
Мероприятие 1.13. Реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ, всего, из них:
|
589 614,6
|
42 973,3
|
40 831,1
|
50 770,5
|
52 075,3
|
68 308,0
|
63 617,4
|
89 285,3
|
92 662,2
|
89 091,5
|
1.9.1.
|
59.
|
областной бюджет
|
2 486,3
|
2 486,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
60.
|
местный бюджет
|
587 128,3
|
40 487,0
|
40 831,1
|
50 770,5
|
52 075,3
|
68 308,0
|
63 617,4
|
89 285,3
|
92 662,2
|
89 091,5
|
|
61.
|
Мероприятие 1.14. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
105 677,7
|
10 138,4
|
8 272,5
|
11 504,1
|
12 350,0
|
11 095,0
|
10 027,3
|
12 900,0
|
13 545,0
|
15 845,4
|
1.9.1.
|
62.
|
областной бюджет
|
519,0
|
519,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
63.
|
местный бюджет
|
105 158,7
|
9 619,4
|
8 272,5
|
11 504,1
|
12 350,0
|
11 095,0
|
10 027,3
|
12 900,0
|
13 545,0
|
15 845,4
|
|
64.
|
Мероприятие 1.15. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций, всего, из них:
|
27 470,2
|
3 750,0
|
2 750,0
|
2 750,0
|
3 350,0
|
4 370,2
|
3 500,0
|
3 000,0
|
3 000,0
|
1 000,0
|
1.12.3.
|
65.
|
местный бюджет
|
27 470,2
|
3 750,0
|
2 750,0
|
2 750,0
|
3 350,0
|
4 370,2
|
3 500,0
|
3 000,0
|
3 000,0
|
1 000,0
|
|
66.
|
Мероприятие 1.16. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них
|
385 926,2
|
11 316,1
|
168 820,8
|
149 433,5
|
12 873,5
|
15 500,4
|
8 982,0
|
8 000,0
|
8 000,0
|
3 000,0
|
1.12.1., 1.12.5., 1.12.6., 1.12.7.
|
67.
|
местный бюджет
|
385 926,2
|
11 316,1
|
168 820,8
|
149 433,5
|
12 873,5
|
15 500,4
|
8 982,0
|
8 000,0
|
8 000,0
|
3 000,0
|
|
68.
|
Мероприятие 1.17. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования, всего, из них
|
27 225,8
|
4 151,0
|
700,0
|
4 700,0
|
1 527,4
|
5 966,2
|
3 000,0
|
3 060,0
|
3 121,2
|
1 000,0
|
1.12.4.
|
69.
|
местный бюджет
|
27 225,8
|
4 151,0
|
700,0
|
4 700,0
|
1 527,4
|
5 966,2
|
3 000,0
|
3 060,0
|
3 121,2
|
1 000,0
|
|
70.
|
Мероприятие 1.18. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, в том числе:
|
4 385,4
|
194,8
|
155,0
|
800,1
|
478,7
|
478,5
|
427,2
|
827,2
|
427,2
|
596,7
|
1.12.4.
|
71.
|
местный бюджет
|
4 385,4
|
194,8
|
155,0
|
800,1
|
478,7
|
478,5
|
427,2
|
827,2
|
427,2
|
596,7
|
|
72.
|
Мероприятие 1.19. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
652,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
352,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
150,0
|
1.12.4.
|
73.
|
местный бюджет
|
652,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
352,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
150,0
|
|
74.
|
Мероприятие 1.20. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных дошкольных образовательных учреждений, всего, из них:
|
43 786,8
|
4 287,0
|
5 000,0
|
3 000,0
|
4 190,0
|
5 129,8
|
9 000,0
|
5 790,0
|
5 790,0
|
1 600,0
|
1.13.5.
|
75.
|
местный бюджет
|
43 786,8
|
4 287,0
|
5 000,0
|
3 000,0
|
4 190,0
|
5 129,8
|
9 000,0
|
5 790,0
|
5 790,0
|
1 600,0
|
|
76.
|
Мероприятие 1.21. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:
|
35 086,6
|
2 276,6
|
7 947,0
|
5 600,0
|
2 464,9
|
3 998,2
|
4 600,0
|
3 600,0
|
3 600,0
|
1 000,0
|
1.13.5.
|
77.
|
местный бюджет
|
35 086,6
|
2 276,6
|
7 947,0
|
5 600,0
|
2 464,9
|
3 998,2
|
4 600,0
|
3 600,0
|
3 600,0
|
1 000,0
|
|
78.
|
Мероприятие 1.23. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений дополнительного образования, всего, из них:
|
7 116,4
|
515,0
|
570,8
|
555,0
|
715,0
|
823,2
|
1 040,8
|
1 040,8
|
1 040,8
|
815,0
|
1.13.2., 1.13.7.
|
79.
|
местный бюджет
|
7 116,4
|
515,0
|
570,8
|
555,0
|
715,0
|
823,2
|
1 040,8
|
1 040,8
|
1 040,8
|
815,0
|
|
80.
|
Мероприятие 1.24. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
|
183 354,1
|
1 589,4
|
5 263,5
|
15 682,6
|
19 278,3
|
23 511,8
|
47 979,7
|
23 349,6
|
23 349,6
|
23 349,7
|
1.9.2.
|
81.
|
местный бюджет
|
183 354,1
|
1 589,4
|
5 263,5
|
15 682,6
|
19 278,3
|
23 511,8
|
47 979,7
|
23 349,6
|
23 349,6
|
23 349,7
|
|
82.
|
Мероприятие 1.25. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений, всего, из них:
|
224 588,4
|
14 400,0
|
26 071,5
|
14 000,0
|
28 716,9
|
31 000,0
|
35 000,0
|
35 000,0
|
35 000,0
|
5 400,0
|
1.13.3.
|
83.
|
местный бюджет
|
224 588,4
|
14 400,0
|
26 071,5
|
14 000,0
|
28 716,9
|
31 000,0
|
35 000,0
|
35 000,0
|
35 000,0
|
5 400,0
|
|
84.
|
Мероприятие 1.26. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:
|
233 883,7
|
35 982,7
|
24 813,5
|
17 792,2
|
32 750,2
|
27 145,1
|
30 000,0
|
30 000,0
|
30 000,0
|
5 400,0
|
1.13.1.
|
85.
|
местный бюджет
|
233 883,7
|
35 982,7
|
24 813,5
|
17 792,2
|
32 750,2
|
27 145,1
|
30 000,0
|
30 000,0
|
30 000,0
|
5 400,0
|
|
86.
|
Мероприятие 1.27. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий учреждений дополнительного образования, всего, из них:
|
76 761,6
|
2 580,0
|
2 500,0
|
1 000,0
|
6 739,6
|
9 000,0
|
23 900,0
|
15 021,0
|
15 021,0
|
1 000,0
|
1.13.4.
|
87.
|
местный бюджет
|
76 761,6
|
2 580,0
|
2 500,0
|
1 000,0
|
6 739,6
|
9 000,0
|
23 900,0
|
15 021,0
|
15 021,0
|
1 000,0
|
|
88.
|
Мероприятие 1.28. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них:
|
2 858,9
|
668,4
|
294,2
|
130,0
|
604,1
|
345,6
|
207,6
|
207,6
|
207,6
|
193,9
|
1.13.4.
|
89.
|
местный бюджет
|
2 858,9
|
668,4
|
294,2
|
130,0
|
604,1
|
345,6
|
207,6
|
207,6
|
207,6
|
193,9
|
|
90.
|
Мероприятие 1.29. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
4 603,3
|
1 303,0
|
1 390,0
|
0,0
|
220,0
|
1 470,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
220,0
|
1.13.4.
|
91.
|
местный бюджет
|
4 603,3
|
1 303,0
|
1 390,0
|
0,0
|
220,0
|
1 470,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
220,0
|
|
92.
|
Мероприятие 1.32. Организация и проведение мероприятий в сфере образования, всего, из них:
|
276,0
|
90,0
|
0,0
|
0,0
|
90,0
|
96,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.10.1., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3.
|
93.
|
местный бюджет
|
276,0
|
90,0
|
0,0
|
0,0
|
90,0
|
96,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
94.
|
Подпрограмма 2. "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года"
|
|
95.
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года"
|
1 096 263,1
|
80 640,9
|
84 457,4
|
116 114,9
|
131 885,8
|
163 080,2
|
110 557,5
|
111 032,6
|
115 082,6
|
183 411,2
|
|
96.
|
федеральный бюджет
|
189 886,4
|
0,0
|
14 375,3
|
30 501,2
|
0,0
|
67 889,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
77 120,5
|
|
97.
|
областной бюджет
|
773 108,4
|
68 831,0
|
61 107,5
|
72 131,9
|
116 322,0
|
78 413,0
|
90 890,0
|
94 526,0
|
98 307,0
|
92 580,0
|
|
98.
|
местный бюджет
|
133 268,3
|
11 809,9
|
8 974,6
|
13 481,8
|
15 563,8
|
16 777,8
|
19 667,5
|
16 506,6
|
16 775,6
|
13 710,7
|
|
99.
|
"Прочие нужды"
|
|
100.
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
1 096 263,1
|
80 640,9
|
84 457,4
|
116 114,9
|
131 885,8
|
163 080,2
|
110 557,5
|
111 032,6
|
115 082,6
|
183 411,2
|
|
101.
|
федеральный бюджет
|
189 886,4
|
0,0
|
14 375,3
|
30 501,2
|
0,0
|
67 889,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
77 120,5
|
|
102.
|
областной бюджет
|
773 108,4
|
68 831,0
|
61 107,5
|
72 131,9
|
116 322,0
|
78 413,0
|
90 890,0
|
94 526,0
|
98 307,0
|
92 580,0
|
|
103.
|
местный бюджет
|
133 268,3
|
11 809,9
|
8 974,6
|
13 481,8
|
15 563,8
|
16 777,8
|
19 667,5
|
16 506,6
|
16 775,6
|
13 710,7
|
|
104.
|
Мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий по совершенствованию питания учащихся образовательных учреждений, всего, из них
|
373,0
|
60,0
|
0,0
|
0,0
|
52,0
|
50,0
|
52,0
|
52,0
|
52,0
|
55,0
|
2.1.1.
|
105.
|
местный бюджет
|
373,0
|
60,0
|
0,0
|
0,0
|
52,0
|
50,0
|
52,0
|
52,0
|
52,0
|
55,0
|
|
106.
|
Мероприятие 2.2. Замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования, всего, из них:
|
13 783,9
|
1 538,9
|
2 196,9
|
1 500,0
|
2 450,0
|
3 298,1
|
1 100,0
|
600,0
|
600,0
|
500,0
|
2.2.1., 2.2.4.
|
107.
|
местный бюджет
|
13 783,9
|
1 538,9
|
2 196,9
|
1 500,0
|
2 450,0
|
3 298,1
|
1 100,0
|
600,0
|
600,0
|
500,0
|
|
108.
|
Мероприятие 2.3. Замена системы вентиляции школьных пищеблоков, всего, из них:
|
2 768,1
|
93,1
|
133,1
|
0,0
|
0,0
|
41,9
|
2 000,0
|
0,0
|
0,0
|
500,0
|
2.2.3.
|
109.
|
местный бюджет
|
2 768,1
|
93,1
|
133,1
|
0,0
|
0,0
|
41,9
|
2 000,0
|
0,0
|
0,0
|
500,0
|
|
110.
|
Мероприятие 2.4. Замена обеденной мебели в школьных столовых, всего, из них:
|
2 218,0
|
288,0
|
0,0
|
270,0
|
0,0
|
60,0
|
400,0
|
400,0
|
400,0
|
400,0
|
2.2.2.
|
111.
|
местный бюджет
|
2 218,0
|
288,0
|
0,0
|
270,0
|
0,0
|
60,0
|
400,0
|
400,0
|
400,0
|
400,0
|
|
112.
|
Мероприятие 2.5. Организация питания обучающихся, всего, из них:
|
1 061 455,5
|
77 990,9
|
81 286,7
|
113 232,9
|
127 269,4
|
157 627,5
|
104 080,7
|
107 980,6
|
112 030,6
|
179 956,2
|
2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.
|
113.
|
федеральный бюджет
|
189 886,4
|
0,0
|
14 375,3
|
30 501,2
|
0,0
|
67 889,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
77 120,5
|
|
114.
|
областной бюджет
|
773 108,4
|
68 831,0
|
61 107,5
|
72 131,9
|
116 322,0
|
78 413,0
|
90 890,0
|
94 526,0
|
98 307,0
|
92 580,0
|
|
115.
|
местный бюджет
|
98 460,7
|
9 159,9
|
5 803,9
|
10 599,8
|
10 947,4
|
11 325,1
|
13 190,7
|
13 454,6
|
13 723,6
|
10 255,7
|
|
116.
|
Подмероприятие 2.5.1. Организация питания обучающихся, всего, из них
|
773 523,8
|
77 990,9
|
59 831,0
|
53 766,8
|
65 269,4
|
89 738,1
|
104 080,7
|
107 980,6
|
112 030,6
|
102 835,7
|
2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.
|
117.
|
областной бюджет
|
675 063,1
|
68 831,0
|
54 027,1
|
43 167,0
|
54 322,0
|
78 413,0
|
90 890,0
|
94 526,0
|
98 307,0
|
92 580,0
|
|
118.
|
местный бюджет
|
98 460,7
|
9 159,9
|
5 803,9
|
10 599,8
|
10 947,4
|
11 325,1
|
13 190,7
|
13 454,6
|
13 723,6
|
10 255,7
|
|
119.
|
Подмероприятие 2.5.2. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, всего, из них:
|
287 931,7
|
0,0
|
21 455,7
|
59 466,1
|
62 000,0
|
67 889,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
77 120,5
|
2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.
|
120.
|
федеральный бюджет
|
189 886,4
|
0,0
|
14 375,3
|
30 501,2
|
0,0
|
67 889,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
77 120,5
|
|
121.
|
областной бюджет
|
98 045,3
|
0,0
|
7 080,4
|
28 964,9
|
62 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
122.
|
Мероприятие 2.6. Приобретение бесплатных новогодних подарков для обучающихся льготных категорий
|
15 664,6
|
670,0
|
840,7
|
1 112,0
|
2 114,4
|
2 002,7
|
2 924,8
|
2 000,0
|
2 000,0
|
2 000,0
|
2.3.1.
|
123.
|
местный бюджет
|
15 664,6
|
670,0
|
840,7
|
1 112,0
|
2 114,4
|
2 002,7
|
2 924,8
|
2 000,0
|
2 000,0
|
2 000,0
|
|
124.
|
Подпрограмма 3. "Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года"
|
|
125.
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года"
|
39 243,8
|
4 898,0
|
4 076,0
|
4 049,8
|
8 893,9
|
2 659,3
|
5 932,5
|
2 930,3
|
2 930,3
|
2 873,8
|
|
126.
|
областной бюджет
|
3 090,2
|
630,0
|
579,7
|
824,5
|
634,5
|
177,9
|
243,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
127.
|
местный бюджет
|
36 003,6
|
4 268,0
|
3 496,3
|
3 225,3
|
8 259,4
|
2 331,4
|
5 688,9
|
2 930,3
|
2 930,3
|
2 873,8
|
|
128.
|
внебюджетные источники
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
129.
|
"Прочие нужды"
|
|
130.
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
39 243,8
|
4 898,0
|
4 076,0
|
4 049,8
|
8 893,9
|
2 659,3
|
5 932,5
|
2 930,3
|
2 930,3
|
2 873,8
|
|
131.
|
областной бюджет
|
3 090,2
|
630,0
|
579,7
|
824,5
|
634,5
|
177,9
|
243,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
132.
|
местный бюджет
|
36 003,6
|
4 268,0
|
3 496,3
|
3 225,3
|
8 259,4
|
2 331,4
|
5 688,9
|
2 930,3
|
2 930,3
|
2 873,8
|
|
133.
|
внебюджетные источники
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
134.
|
Мероприятие 3.2. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере культуры, всего, из них:
|
3 355,5
|
1 000,0
|
100,0
|
250,0
|
249,5
|
118,0
|
1 278,0
|
180,0
|
180,0
|
0,0
|
3.1.3., 3.2.3., 3.3.1.
|
135.
|
местный бюджет
|
3 355,5
|
1 000,0
|
100,0
|
250,0
|
249,5
|
118,0
|
1 278,0
|
180,0
|
180,0
|
0,0
|
|
136.
|
Мероприятие 3.3. Ремонт и строительство памятных объектов и прилегающей к ним территории, всего, из них:
|
4 126,7
|
369,4
|
373,4
|
810,6
|
478,2
|
0,0
|
1 660,6
|
0,0
|
0,0
|
434,5
|
3.1.2.
|
137.
|
местный бюджет
|
4 126,7
|
369,4
|
373,4
|
810,6
|
478,2
|
0,0
|
1 660,6
|
0,0
|
0,0
|
434,5
|
|
138.
|
Мероприятие 3.4. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
8 523,7
|
955,4
|
676,6
|
746,0
|
1 338,8
|
859,2
|
1 014,0
|
1 014,0
|
1 014,0
|
905,7
|
3.2.1., 3.2.4.
|
139.
|
местный бюджет
|
8 523,7
|
955,4
|
676,6
|
746,0
|
1 338,8
|
859,2
|
1 014,0
|
1 014,0
|
1 014,0
|
905,7
|
|
140.
|
Мероприятие 3.5. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений, занимающихся патриотическим воспитанием граждан городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
|
8 640,6
|
625,0
|
974,1
|
404,5
|
5 137,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
3.1.1.
|
141.
|
областной бюджет
|
268,7
|
0,0
|
49,7
|
124,5
|
94,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
142.
|
местный бюджет
|
8 371,9
|
625,0
|
924,4
|
280,0
|
5 042,5
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
|
143.
|
Мероприятие 3.6. Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным историческим событиям, всего, из них:
|
1 799,1
|
400,0
|
475,6
|
138,5
|
144,0
|
41,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
3.2.3.
|
144.
|
местный бюджет
|
1 799,1
|
400,0
|
475,6
|
138,5
|
144,0
|
41,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
|
145.
|
Мероприятие 3.7. Подготовка молодых граждан к службе в армии (содействие в организации комиссии), всего, из них:
|
2 138,5
|
159,6
|
161,3
|
187,8
|
194,1
|
200,8
|
321,3
|
321,3
|
321,3
|
271,2
|
3.2.2.
|
146.
|
местный бюджет
|
2 138,5
|
159,6
|
161,3
|
187,8
|
194,1
|
200,8
|
321,3
|
321,3
|
321,3
|
271,2
|
|
147.
|
Мероприятие 3.8. Организация и проведение военно-спортивных игр (ВСИ) муниципального уровня, всего, из них:
|
3 798,2
|
518,6
|
520,0
|
532,4
|
532,4
|
322,4
|
350,0
|
350,0
|
350,0
|
322,4
|
3.2.1., 3.2.3.
|
148.
|
областной бюджет
|
840,0
|
210,0
|
210,0
|
210,0
|
210,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
149.
|
местный бюджет
|
2 958,2
|
308,6
|
310,0
|
322,4
|
322,4
|
322,4
|
350,0
|
350,0
|
350,0
|
322,4
|
|
150.
|
Мероприятие 3.9. Участие молодых граждан в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области, всего, из них:
|
4 981,5
|
590,0
|
640,0
|
660,0
|
660,0
|
507,9
|
693,6
|
450,0
|
450,0
|
330,0
|
3.2.1., 3.2.3.
|
151.
|
областной бюджет
|
1 691,5
|
290,0
|
320,0
|
330,0
|
330,0
|
177,9
|
243,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
152.
|
местный бюджет
|
3 290,0
|
300,0
|
320,0
|
330,0
|
330,0
|
330,0
|
450,0
|
450,0
|
450,0
|
330,0
|
|
153.
|
Мероприятие 3.10. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитания уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма, всего, из них:
|
1 730,0
|
280,0
|
155,0
|
320,0
|
160,0
|
160,0
|
165,0
|
165,0
|
165,0
|
160,0
|
3.3.1.
|
154.
|
областной бюджет
|
290,0
|
130,0
|
0,0
|
160,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
155.
|
местный бюджет
|
1 440,0
|
150,0
|
155,0
|
160,0
|
160,0
|
160,0
|
165,0
|
165,0
|
165,0
|
160,0
|
|
156.
|
Мероприятие 3.11. Подготовка комплекта документов и проведение экспертизы для присвоения почетного звания "Город трудовой доблести"
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3.2.3.
|
157.
|
внебюджетные источники
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
158.
|
Подпрограмма 4. "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года"
|
|
159.
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года"
|
1 570 419,8
|
104 230,6
|
107 596,2
|
145 436,9
|
159 732,3
|
242 327,6
|
211 771,6
|
214 841,1
|
219 628,5
|
164 855,1
|
|
160.
|
федеральный бюджет
|
6 310,9
|
5 980,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
50,0
|
180,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
161.
|
областной бюджет
|
28 872,8
|
3 182,3
|
75,2
|
15 162,0
|
500,0
|
9 897,2
|
56,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
162.
|
местный бюджет
|
1 535 236,2
|
95 068,3
|
107 421,0
|
130 274,9
|
159 232,3
|
232 380,4
|
211 534,6
|
214 841,1
|
219 628,5
|
164 855,1
|
|
163.
|
"Капитальные вложения"
|
|
164.
|
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:
|
44 580,1
|
1 823,1
|
235,7
|
547,4
|
0,0
|
41 973,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
165.
|
местный бюджет
|
44 580,1
|
1 823,1
|
235,7
|
547,4
|
0,0
|
41 973,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
166.
|
Всего по направлению "Иные капитальные вложения", в том числе:
|
44 580,1
|
1 823,1
|
235,7
|
547,4
|
0,0
|
41 973,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
167.
|
Мероприятие 4.8. Разработка проектно-сметной документации, приобретение, реконструкция и строительство учреждений культуры, всего, из них
|
44 580,1
|
1 823,1
|
235,7
|
547,4
|
0,0
|
41 973,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.2.5.
|
168.
|
местный бюджет
|
44 580,1
|
1 823,1
|
235,7
|
547,4
|
0,0
|
41 973,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
169.
|
"Прочие нужды"
|
|
170.
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
1 525 839,8
|
102 407,5
|
107 360,5
|
144 889,5
|
159 732,3
|
200 353,7
|
211 771,6
|
214 841,1
|
219 628,5
|
164 855,1
|
|
171.
|
федеральный бюджет
|
6 310,9
|
5 980,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
50,0
|
180,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
172.
|
областной бюджет
|
28 872,8
|
3 182,3
|
75,2
|
15 162,0
|
500,0
|
9 897,2
|
56,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
173.
|
местный бюджет
|
1 490 656,1
|
93 245,2
|
107 185,3
|
129 727,5
|
159 232,3
|
190 406,5
|
211 534,6
|
214 841,1
|
219 628,5
|
164 855,1
|
|
174.
|
Мероприятие 4.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, формирование и учет фондов библиотек, обеспечение сохранности и безопасности фонда библиотек, всего, из них:
|
415 664,3
|
30 561,2
|
33 588,8
|
37 573,7
|
43 409,5
|
48 918,0
|
53 576,4
|
56 456,5
|
59 508,7
|
52 071,6
|
4.1.1., 4.1.6.
|
175.
|
местный бюджет
|
415 664,3
|
30 561,2
|
33 588,8
|
37 573,7
|
43 409,5
|
48 918,0
|
53 576,4
|
56 456,5
|
59 508,7
|
52 071,6
|
|
176.
|
Мероприятие 4.2. Формирование и учет муниципального музейного фонда, хранение, изучение, обеспечение сохранности и безопасности предметов муниципального музейного фонда, всего, из них:
|
129 889,8
|
7 592,2
|
8 217,7
|
9 738,3
|
13 318,0
|
17 285,4
|
18 780,4
|
19 500,0
|
20 385,7
|
15 072,0
|
4.1.3., 4.1.7., 4.2.3., 4.2.6.
|
177.
|
местный бюджет
|
129 889,8
|
7 592,2
|
8 217,7
|
9 738,3
|
13 318,0
|
17 285,4
|
18 780,4
|
19 500,0
|
20 385,7
|
15 072,0
|
|
178.
|
Мероприятие 4.3. Показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных программ, организация деятельности клубных формирований, создание условий для доступа и массового отдыха жителей городского округа, всего, из них:
|
797 858,3
|
42 587,0
|
58 776,7
|
63 489,0
|
80 716,7
|
93 453,2
|
117 873,7
|
121 540,3
|
127 616,2
|
91 805,5
|
4.1.5., 4.1.6., 4.2.2.
|
179.
|
местный бюджет
|
797 858,3
|
42 587,0
|
58 776,7
|
63 489,0
|
80 716,7
|
93 453,2
|
117 873,7
|
121 540,3
|
127 616,2
|
91 805,5
|
|
180.
|
Мероприятие 4.4. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений культуры и культурно - досуговых учреждений, всего, из них:
|
42 011,9
|
4 188,9
|
2 812,3
|
5 077,3
|
9 232,0
|
17 146,0
|
846,2
|
849,2
|
810,0
|
1 050,0
|
4.2.1.
|
181.
|
областной бюджет
|
1 100,0
|
500,0
|
0,0
|
100,0
|
500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
182.
|
местный бюджет
|
40 911,9
|
3 688,9
|
2 812,3
|
4 977,3
|
8 732,0
|
17 146,0
|
846,2
|
849,2
|
810,0
|
1 050,0
|
|
183.
|
Мероприятие 4.5. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них:
|
2 400,4
|
0,0
|
69,0
|
314,3
|
368,3
|
197,5
|
797,6
|
285,9
|
285,9
|
81,9
|
4.2.1., 4.2.3.
|
184.
|
местный бюджет
|
2 400,4
|
0,0
|
69,0
|
314,3
|
368,3
|
197,5
|
797,6
|
285,9
|
285,9
|
81,9
|
|
185.
|
Мероприятие 4.6. Организация и проведение мероприятий в области культуры, всего, из них:
|
71 871,7
|
7 173,1
|
2 960,6
|
9 804,4
|
4 871,9
|
9 111,6
|
14 052,0
|
9 922,0
|
9 922,0
|
4 054,1
|
4.2.2.
|
186.
|
местный бюджет
|
71 871,7
|
7 173,1
|
2 960,6
|
9 804,4
|
4 871,9
|
9 111,6
|
14 052,0
|
9 922,0
|
9 922,0
|
4 054,1
|
|
187.
|
Мероприятие 4.7. Ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них:
|
31 765,6
|
1 595,7
|
725,2
|
3 830,5
|
7 815,9
|
4 282,3
|
5 408,8
|
6 287,2
|
1 100,0
|
720,0
|
4.2.5.
|
188.
|
местный бюджет
|
31 765,6
|
1 595,7
|
725,2
|
3 830,5
|
7 815,9
|
4 282,3
|
5 408,8
|
6 287,2
|
1 100,0
|
720,0
|
|
189.
|
Мероприятие 4.10. Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда работникам бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры
|
27 391,5
|
2 682,3
|
0,0
|
15 062,0
|
0,0
|
9 647,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.1.4.
|
190.
|
областной бюджет
|
27 391,5
|
2 682,3
|
0,0
|
15 062,0
|
0,0
|
9 647,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
191.
|
Мероприятие 4.11. Создание виртуальных концертных залов, в том числе, всего
|
1 027,1
|
1 027,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.2.6.
|
192.
|
федеральный бюджет
|
980,0
|
980,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
193.
|
местный бюджет
|
47,1
|
47,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
194.
|
Мероприятие 4.12. Создание модельных муниципальных библиотек, всего, из них
|
5 000,0
|
5 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.1.1.
|
195.
|
федеральный бюджет
|
5 000,0
|
5 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
196.
|
Мероприятие 4.13. Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области
|
210,2
|
0,0
|
210,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.2.7.
|
197.
|
федеральный бюджет
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
198.
|
областной бюджет
|
75,2
|
0,0
|
75,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
199.
|
местный бюджет
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
200.
|
Мероприятие 4.14. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры на условиях софинансирования из федерального бюджета
|
125,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
62,5
|
62,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.2.7.
|
201.
|
федеральный бюджет
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
202.
|
местный бюджет
|
25,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12,5
|
12,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
203.
|
Мероприятие 4.15. Государственная поддержка муниципальным учреждениям культуры на поддержку любительских творческих коллективов
|
250,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
250,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.2.8.
|
204.
|
областной бюджет
|
250,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
250,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
205.
|
Мероприятие 4.16. Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов на условиях софинансирования из федерального бюджета
|
374,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
374,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.1.8.
|
206.
|
федеральный бюджет
|
130,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
130,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
207.
|
областной бюджет
|
56,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
56,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
208.
|
местный бюджет
|
187,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
187,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
209.
|
Подпрограмма 5. "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года"
|
|
210.
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года"
|
906 915,4
|
82 429,2
|
52 119,4
|
87 872,0
|
98 544,9
|
135 598,1
|
123 329,0
|
110 249,9
|
114 488,8
|
102 284,1
|
|
211.
|
областной бюджет
|
389 120,7
|
37 855,4
|
12 199,3
|
36 123,9
|
46 508,8
|
55 814,0
|
50 319,3
|
49 972,6
|
51 970,9
|
48 356,5
|
|
212.
|
местный бюджет
|
517 794,8
|
44 573,8
|
39 920,1
|
51 748,2
|
52 036,1
|
79 784,1
|
73 009,7
|
60 277,3
|
62 517,9
|
53 927,6
|
|
213.
|
"Капитальные вложения"
|
|
214.
|
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:
|
4 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
215.
|
местный бюджет
|
4 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
216.
|
Всего по направлению "Иные капитальные вложения", в том числе:
|
4 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
217.
|
Мероприятие 5.12. Проектирование газовой блочно-модульной котельной в муниципальном автономном учреждении "Загородный оздоровительный лагерь "Медная горка"
|
4 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5.3.2.
|
218.
|
местный бюджет
|
4 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
219.
|
"Прочие нужды"
|
|
220.
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
902 415,4
|
82 429,2
|
52 119,4
|
87 872,0
|
98 544,9
|
131 098,1
|
123 329,0
|
110 249,9
|
114 488,8
|
102 284,1
|
|
221.
|
областной бюджет
|
389 120,7
|
37 855,4
|
12 199,3
|
36 123,9
|
46 508,8
|
55 814,0
|
50 319,3
|
49 972,6
|
51 970,9
|
48 356,5
|
|
222.
|
местный бюджет
|
513 294,8
|
44 573,8
|
39 920,1
|
51 748,2
|
52 036,1
|
75 284,1
|
73 009,7
|
60 277,3
|
62 517,9
|
53 927,6
|
|
223.
|
Мероприятие 5.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере образования, всего, из них:
|
767 801,3
|
63 214,6
|
40 222,4
|
65 818,0
|
82 188,4
|
102 076,1
|
100 785,8
|
104 589,4
|
108 772,4
|
100 134,1
|
5.1.1., 5.2.1.
|
224.
|
областной бюджет
|
355 484,0
|
29 866,0
|
12 199,3
|
28 550,8
|
37 816,6
|
48 700,5
|
48 050,8
|
49 972,6
|
51 970,9
|
48 356,5
|
|
225.
|
местный бюджет
|
412 317,2
|
33 348,6
|
28 023,1
|
37 267,2
|
44 371,8
|
53 375,6
|
52 735,0
|
54 616,8
|
56 801,5
|
51 777,6
|
|
226.
|
Мероприятие 5.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
21 588,6
|
2 996,6
|
0,0
|
4 046,9
|
4 651,2
|
5 787,0
|
1 330,0
|
1 360,5
|
1 416,4
|
0,0
|
5.1.1.
|
227.
|
областной бюджет
|
14 125,3
|
2 300,9
|
0,0
|
3 411,0
|
3 893,0
|
4 520,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
228.
|
местный бюджет
|
7 463,3
|
695,7
|
0,0
|
636,0
|
758,2
|
1 266,6
|
1 330,0
|
1 360,5
|
1 416,4
|
0,0
|
|
229.
|
Мероприятие 5.3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере культуры, всего, из них
|
742,5
|
115,9
|
0,0
|
111,1
|
184,9
|
330,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5.1.1.
|
230.
|
местный бюджет
|
742,5
|
115,9
|
0,0
|
111,1
|
184,9
|
330,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
231.
|
Мероприятие 5.5. Создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления
|
57 825,9
|
14 451,2
|
4 464,8
|
13 221,6
|
9 501,3
|
5 650,3
|
5 536,7
|
2 000,0
|
2 000,0
|
1 000,0
|
5.2.1.
|
232.
|
областной бюджет
|
19 511,4
|
5 688,5
|
0,0
|
4 162,1
|
4 799,2
|
2 593,1
|
2 268,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
233.
|
местный бюджет
|
38 314,5
|
8 762,7
|
4 464,8
|
9 059,5
|
4 702,1
|
3 057,2
|
3 268,2
|
2 000,0
|
2 000,0
|
1 000,0
|
|
234.
|
Мероприятие 5.6. Приведение в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями материально-технической базы пищеблоков муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них:
|
1 500,0
|
0,0
|
0,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
150,0
|
5.3.1.
|
235.
|
местный бюджет
|
1 500,0
|
0,0
|
0,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
150,0
|
|
236.
|
Мероприятие 5.7. Экспертиза сметной документации муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них:
|
299,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
149,9
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5.3.1.
|
237.
|
местный бюджет
|
299,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
149,9
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
238.
|
Мероприятие 5.8. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей
|
3 420,4
|
0,0
|
3 420,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5.3.1.
|
239.
|
местный бюджет
|
3 420,4
|
0,0
|
3 420,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
240.
|
Мероприятие 5.9. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
|
11 631,1
|
50,0
|
711,8
|
500,0
|
0,0
|
6 660,8
|
3 708,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5.2.1.
|
241.
|
местный бюджет
|
11 631,1
|
50,0
|
711,8
|
500,0
|
0,0
|
6 660,8
|
3 708,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
242.
|
Мероприятие 5.10. Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского туризма в городском округе Верхняя Пышма, всего, из них
|
5 499,1
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
500,0
|
499,1
|
1 000,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
500,0
|
5.1.2.
|
243.
|
местный бюджет
|
5 499,1
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
500,0
|
499,1
|
1 000,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
500,0
|
|
244.
|
Мероприятие 5.11. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей
|
32 106,7
|
1 101,0
|
3 300,0
|
3 524,4
|
1 369,0
|
9 794,3
|
10 518,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
500,0
|
5.2.1.
|
245.
|
местный бюджет
|
32 106,7
|
1 101,0
|
3 300,0
|
3 524,4
|
1 369,0
|
9 794,3
|
10 518,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
500,0
|
|
246.
|
Подпрограмма 6. "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года"
|
|
247.
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года"
|
3 770 378,2
|
269 732,5
|
243 355,0
|
351 249,8
|
488 241,6
|
476 563,6
|
536 680,9
|
491 796,0
|
491 951,0
|
420 807,9
|
|
248.
|
федеральный бюджет
|
517,9
|
0,0
|
152,4
|
159,5
|
0,0
|
206,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
249.
|
областной бюджет
|
2525
|
352,9
|
416,5
|
408,9
|
409,0
|
441,3
|
496,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
250.
|
местный бюджет
|
3 767 335,3
|
269 379,6
|
242 786,1
|
350 681,4
|
487 832,6
|
475 916,3
|
536 184,5
|
491 796,0
|
491 951,0
|
420 807,9
|
|
251.
|
"Прочие нужды"
|
|
252.
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
3 770 378,2
|
269 732,5
|
243 355,0
|
351 249,8
|
488 241,6
|
476 563,6
|
536 680,9
|
491 796,0
|
491 951,0
|
420 807,9
|
|
253.
|
федеральный бюджет
|
517,9
|
0,0
|
152,4
|
159,5
|
0,0
|
206,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
254.
|
областной бюджет
|
2525
|
352,9
|
416,5
|
408,9
|
409,0
|
441,3
|
496,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
255.
|
местный бюджет
|
3 767 335,3
|
269 379,6
|
242 786,1
|
350 681,4
|
487 832,6
|
475 916,3
|
536 184,5
|
491 796,0
|
491 951,0
|
420 807,9
|
|
256.
|
Мероприятие 6.1. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, всего, из них:
|
28 767,8
|
0,0
|
600,0
|
2 472,9
|
1 320,0
|
12 280,9
|
5 394,0
|
2 000,0
|
2 000,0
|
2 700,0
|
6.1.2., 6.4.4.
|
257.
|
местный бюджет
|
28 767,8
|
0,0
|
600,0
|
2 472,9
|
1 320,0
|
12 280,9
|
5 394,0
|
2 000,0
|
2 000,0
|
2 700,0
|
|
258.
|
Мероприятие 6.2. Организация и проведение официальных спортивных и официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
|
151 223,8
|
7 980,9
|
12 558,0
|
14 107,9
|
13 821,7
|
18 719,5
|
21 164,0
|
21 164,0
|
21 164,0
|
20 543,7
|
6.2.1., 6.3.5.
|
259.
|
местный бюджет
|
151 223,8
|
7 980,9
|
12 558,0
|
14 107,9
|
13 821,7
|
18 719,5
|
21 164,0
|
21 164,0
|
21 164,0
|
20 543,7
|
|
260.
|
Мероприятие 6.3. Стипендии спортсменам городского округа Верхняя Пышма, достигших высоких спортивных результатов на международных, всероссийских и областных соревнованиях, всего, из них:
|
2 900,0
|
250,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
350,0
|
350,0
|
350,0
|
350,0
|
350,0
|
6.4.3.
|
261.
|
местный бюджет
|
2 900,0
|
250,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
350,0
|
350,0
|
350,0
|
350,0
|
350,0
|
|
262.
|
Мероприятие 6.4. Обеспечение доступа населения к открытым и закрытым соревнованиям, всего, из них:
|
182 269,0
|
8 200,0
|
10 550,0
|
12 589,0
|
20 550,5
|
23 780,0
|
26 877,7
|
27 000,7
|
27 000,7
|
25 720,4
|
6.3.1., 6.3.2., 6.3.5., 6.3.8.
|
263.
|
местный бюджет
|
182 269,0
|
8 200,0
|
10 550,0
|
12 589,0
|
20 550,5
|
23 780,0
|
26 877,7
|
27 000,7
|
27 000,7
|
25 720,4
|
|
264.
|
Мероприятие 6.6. Организация, проведение и участие в соревнованиях различных уровней в сфере физической культуры и спорта, всего, из них:
|
169 371,2
|
5 919,0
|
6 734,9
|
13 074,9
|
16 615,8
|
22 545,1
|
25 501,4
|
26 641,4
|
26 641,4
|
25 697,3
|
6.4.4.
|
265.
|
местный бюджет
|
169 371,2
|
5 919,0
|
6 734,9
|
13 074,9
|
16 615,8
|
22 545,1
|
25 501,4
|
26 641,4
|
26 641,4
|
25 697,3
|
|
266.
|
Мероприятие 6.7. Капитальный ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями
|
110 169,7
|
30 038,5
|
4 124,7
|
7 638,7
|
2 443,8
|
8 300,0
|
47 761,0
|
4 354,0
|
4 509,0
|
1 000,0
|
6.3.4.
|
267.
|
местный бюджет
|
110 169,7
|
30 038,5
|
4 124,7
|
7 638,7
|
2 443,8
|
8 300,0
|
47 761,0
|
4 354,0
|
4 509,0
|
1 000,0
|
|
268.
|
Мероприятие 6.8. Проектирование, реконструкция и строительство прочих объектов муниципальной собственности, всего, из них:
|
1 418,0
|
818,0
|
0,0
|
0,0
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6.3.2., 6.3.6., 6.3.9.
|
269.
|
местный бюджет
|
1 418,0
|
818,0
|
0,0
|
0,0
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
270.
|
Мероприятие 6.11. Сертификация спортивных объектов учреждений молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
437,5
|
152,5
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
35,0
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6.3.1.
|
271.
|
местный бюджет
|
437,5
|
152,5
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
35,0
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
272.
|
Мероприятие 6.12. Спортивная подготовка по видам спорта, всего, из них:
|
2 798 704,3
|
209 505,5
|
203 320,9
|
209 496,0
|
272 795,2
|
351 569,4
|
402 800,0
|
404 212,9
|
404 212,9
|
340 791,5
|
6.3.10., 6.4.2., 6.4.4., 6.4.5.
|
273.
|
местный бюджет
|
2 798 704,3
|
209 505,5
|
203 320,9
|
209 496,0
|
272 795,2
|
351 569,4
|
402 800,0
|
404 212,9
|
404 212,9
|
340 791,5
|
|
274.
|
Мероприятие 6.14. Внедрение всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
|
36 793,0
|
5 661,0
|
3 841,4
|
3 830,4
|
3 276,1
|
3 307,4
|
4 640,5
|
4 525,6
|
4 525,6
|
3 185,0
|
6.6.1., 6.6.2.
|
275.
|
областной бюджет
|
801,5
|
161,0
|
141,4
|
130,4
|
123,9
|
122,4
|
122,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
276.
|
местный бюджет
|
35 991,5
|
5 500,0
|
3 700,0
|
3 700,0
|
3 152,2
|
3 185,0
|
4 518,1
|
4 525,6
|
4 525,6
|
3 185,0
|
|
277.
|
Мероприятие 6.15. Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой, в том числе, всего
|
1 983,8
|
383,8
|
400,0
|
400,0
|
200,0
|
400,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
200,0
|
6.1.1.
|
278.
|
областной бюджет
|
791,9
|
191,9
|
200,0
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
279.
|
местный бюджет
|
1 191,9
|
191,9
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
200,0
|
|
280.
|
Мероприятие 6.16. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, всего, из них:
|
8 766,1
|
823,3
|
600,0
|
600,0
|
600,0
|
1 018,8
|
1 508,0
|
1 508,0
|
1 508,0
|
600,0
|
6.3.3.
|
281.
|
местный бюджет
|
8 766,1
|
823,3
|
600,0
|
600,0
|
600,0
|
1 018,8
|
1 508,0
|
1 508,0
|
1 508,0
|
600,0
|
|
282.
|
Мероприятие 6.17. Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки, на условиях софинансирования из федерального бюджета
|
1 723,2
|
0,0
|
325,0
|
340,0
|
360,9
|
294,3
|
403,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6.4.3.
|
283.
|
федеральный бюджет
|
517,9
|
0,0
|
152,4
|
159,5
|
0,0
|
206,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
284.
|
областной бюджет
|
688,3
|
0,0
|
75,1
|
78,5
|
252,6
|
0,0
|
282,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
285.
|
местный бюджет
|
517,0
|
0,0
|
97,5
|
102,0
|
108,3
|
88,3
|
120,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
286.
|
Мероприятие 6.18. Ремонт спортивной школы имени Александра Козицына муниципального автономного учреждения "Спортивная школа имени Александра Козицына", Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, д. 4, всего, из них:
|
275 404,5
|
0,0
|
0,0
|
86 400,0
|
155 211,1
|
33 793,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6.7.1.
|
287.
|
местный бюджет
|
275 404,5
|
0,0
|
0,0
|
86 400,0
|
155 211,1
|
33 793,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
288.
|
Мероприятие 6.19. Поддержка муниципальных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту, всего, из них:
|
446,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
46,4
|
169,8
|
131,3
|
39,4
|
39,4
|
20,0
|
6.5.2.
|
289.
|
областной бюджет
|
243,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
32,5
|
118,9
|
91,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
290.
|
местный бюджет
|
203,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
13,9
|
50,9
|
39,4
|
39,4
|
39,4
|
20,0
|
|
291.
|
Подпрограмма 7. "Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2027 года"
|
|
292.
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2027 года"
|
482 503,9
|
39 560,2
|
39 599,3
|
44 621,0
|
49 688,2
|
59 047,6
|
64 325,3
|
65 285,8
|
67 478,2
|
52 898,3
|
|
293.
|
областной бюджет
|
10 823,5
|
1 931,4
|
522,4
|
878,0
|
3 243,8
|
3 617,8
|
630,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
294.
|
местный бюджет
|
471 680,4
|
37 628,8
|
39 076,9
|
43 743,0
|
46 444,4
|
55 429,8
|
63 695,2
|
65 285,8
|
67 478,2
|
52 898,3
|
|
295.
|
"Прочие нужды"
|
|
296.
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
482 503,9
|
39 560,2
|
39 599,3
|
44 621,0
|
49 688,2
|
59 047,6
|
64 325,3
|
65 285,8
|
67 478,2
|
52 898,3
|
|
297.
|
областной бюджет
|
10 823,5
|
1 931,4
|
522,4
|
878,0
|
3 243,8
|
3 617,8
|
630,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
298.
|
местный бюджет
|
471 680,4
|
37 628,8
|
39 076,9
|
43 743,0
|
46 444,4
|
55 429,8
|
63 695,2
|
65 285,8
|
67 478,2
|
52 898,3
|
|
299.
|
Мероприятие 7.1. Организация и проведение мероприятий среди молодежи городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
|
4 472,9
|
464,9
|
278,0
|
288,0
|
437,0
|
560,9
|
629,4
|
629,4
|
629,4
|
555,9
|
7.1.1., 7.1.3.
|
300.
|
местный бюджет
|
4 472,9
|
464,9
|
278,0
|
288,0
|
437,0
|
560,9
|
629,4
|
629,4
|
629,4
|
555,9
|
|
301.
|
Мероприятие 7.2. Участие молодежных делегаций в областных, региональных, федеральных мероприятиях, всего, из них:
|
46,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12,0
|
12,0
|
12,0
|
10,0
|
7.1.1., 7.1.2.
|
302.
|
местный бюджет
|
46,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12,0
|
12,0
|
12,0
|
10,0
|
|
303.
|
Мероприятие 7.3. Организация и проведение Дня Молодежи на территории городского округа Верхняя Пышма
|
12 466,0
|
1 145,1
|
617,3
|
915,7
|
975,0
|
1 342,4
|
2 013,4
|
2 013,4
|
2 013,4
|
1 430,4
|
7.1.3., 7.1.4., 7.2.1., 7.2.3., 7.3.1.
|
304.
|
местный бюджет
|
12 466,0
|
1 145,1
|
617,3
|
915,7
|
975,0
|
1 342,4
|
2 013,4
|
2 013,4
|
2 013,4
|
1 430,4
|
|
305.
|
Мероприятие 7.4. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений молодежной политики, всего, из них:
|
5 541,1
|
250,0
|
2 430,3
|
579,7
|
348,5
|
490,9
|
676,8
|
255,0
|
255,0
|
255,0
|
7.4.1.
|
306.
|
областной бюджет
|
388,4
|
0,0
|
0,0
|
324,7
|
0,0
|
0,0
|
63,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
307.
|
местный бюджет
|
5 152,7
|
250,0
|
2 430,3
|
255,0
|
348,5
|
490,9
|
613,1
|
255,0
|
255,0
|
255,0
|
|
308.
|
Мероприятие 7.6. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений в сфере молодежной политики, всего, из них:
|
7 263,3
|
699,9
|
1 030,9
|
1 050,0
|
1 100,0
|
2 063,0
|
129,7
|
0,0
|
0,0
|
1 189,8
|
7.4.3.
|
309.
|
местный бюджет
|
7 263,3
|
699,9
|
1 030,9
|
1 050,0
|
1 100,0
|
2 063,0
|
129,7
|
0,0
|
0,0
|
1 189,8
|
|
310.
|
Мероприятие 7.8. Организация и проведение мероприятий, досуговой деятельности детей и молодежи, всего, из них:
|
331 203,5
|
28 018,4
|
29 484,9
|
31 111,1
|
33 868,0
|
37 318,0
|
41 567,0
|
43 645,4
|
45 827,6
|
40 363,1
|
7.1.3., 7.1.4.
|
311.
|
областной бюджет
|
14,4
|
14,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
312.
|
местный бюджет
|
331 189,0
|
28 004,0
|
29 484,9
|
31 111,1
|
33 868,0
|
37 318,0
|
41 567,0
|
43 645,4
|
45 827,6
|
40 363,1
|
|
313.
|
Мероприятие 7.9. Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет, всего, из них:
|
81 139,0
|
4 610,5
|
1 974,5
|
4 085,3
|
5 191,7
|
6 210,6
|
17 113,8
|
17 113,8
|
17 113,8
|
7 725,1
|
7.3.2.
|
314.
|
местный бюджет
|
81 139,0
|
4 610,5
|
1 974,5
|
4 085,3
|
5 191,7
|
6 210,6
|
17 113,8
|
17 113,8
|
17 113,8
|
7 725,1
|
|
315.
|
Мероприятие 7.10. Организация и проведение мероприятий для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации (проект "Безопасность жизни"), всего, из них:
|
7 406,3
|
714,0
|
980,7
|
935,3
|
932,1
|
1 094,7
|
969,5
|
600,0
|
600,0
|
580,0
|
7.2.2.
|
316.
|
областной бюджет
|
2 289,3
|
357,0
|
400,7
|
355,3
|
292,1
|
514,7
|
369,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
317.
|
местный бюджет
|
5 117,0
|
357,0
|
580,0
|
580,0
|
640,0
|
580,0
|
600,0
|
600,0
|
600,0
|
580,0
|
|
318.
|
Мероприятие 7.11. Реализация проекта "Банк молодежных инициатив", всего, из них:
|
1 076,0
|
120,0
|
130,0
|
130,0
|
105,0
|
144,0
|
175,0
|
100,0
|
100,0
|
72,0
|
7.1.5.
|
319.
|
областной бюджет
|
370,0
|
60,0
|
65,0
|
65,0
|
33,0
|
72,0
|
75,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
320.
|
местный бюджет
|
706,0
|
60,0
|
65,0
|
65,0
|
72,0
|
72,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
72,0
|
|
321.
|
Мероприятие 7.13. Организация и проведение Молодежного форума на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
|
2 848,5
|
288,0
|
310,0
|
310,0
|
310,0
|
310,0
|
325,0
|
325,0
|
335,2
|
335,3
|
7.1.1., 7.1.3., 7.1.4.
|
322.
|
местный бюджет
|
2 848,5
|
288,0
|
310,0
|
310,0
|
310,0
|
310,0
|
325,0
|
325,0
|
335,2
|
335,3
|
|
323.
|
Мероприятие 7.14. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений в сфере молодежной политики (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них:
|
2 557,2
|
167,4
|
797,0
|
131,7
|
77,8
|
226,2
|
341,8
|
341,8
|
341,8
|
131,7
|
7.4.2.
|
324.
|
местный бюджет
|
2 557,2
|
167,4
|
797,0
|
131,7
|
77,8
|
226,2
|
341,8
|
341,8
|
341,8
|
131,7
|
|
325.
|
Мероприятие 7.15. Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью, в том числе, всего
|
24 046,2
|
3 082,0
|
1 359,1
|
4 801,3
|
6 015,5
|
8 788,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7.1.5., 7.4.4.
|
326.
|
областной бюджет
|
7 128,6
|
1 500,0
|
0,0
|
0,0
|
2 846,1
|
2 782,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
327.
|
местный бюджет
|
16 917,6
|
1 582,0
|
1 359,1
|
4 801,3
|
3 169,4
|
6 005,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
328.
|
Мероприятие 7.16. Создание и обеспечение деятельности "коворкинг-центров", всего, в том числе
|
2 437,8
|
0,0
|
206,7
|
283,0
|
327,6
|
498,6
|
371,9
|
250,0
|
250,0
|
250,0
|
7.1.6.
|
329.
|
областной бюджет
|
632,8
|
0,0
|
56,7
|
133,0
|
72,6
|
248,6
|
121,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
330.
|
местный бюджет
|
1 805,0
|
0,0
|
150,0
|
150,0
|
255,0
|
250,0
|
250,0
|
250,0
|
250,0
|
250,0
|
|
331.
|
Подпрограмма 8. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года"
|
|
332.
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года"
|
1 025 261,4
|
84 053,8
|
93 996,3
|
97 874,6
|
100 559,3
|
110 192,8
|
139 596,8
|
141 757,4
|
144 761,2
|
112 469,2
|
|
333.
|
областной бюджет
|
7,7
|
7,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
334.
|
местный бюджет
|
1 025 253,7
|
84 046,1
|
93 996,3
|
97 874,6
|
100 559,3
|
110 192,8
|
139 596,8
|
141 757,4
|
144 761,2
|
112 469,2
|
|
335.
|
"Прочие нужды"
|
|
336.
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
1 025 261,4
|
84 053,8
|
93 996,3
|
97 874,6
|
100 559,3
|
110 192,8
|
139 596,8
|
141 757,4
|
144 761,2
|
112 469,2
|
|
337.
|
областной бюджет
|
7,7
|
7,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
338.
|
местный бюджет
|
1 025 253,7
|
84 046,1
|
93 996,3
|
97 874,6
|
100 559,3
|
110 192,8
|
139 596,8
|
141 757,4
|
144 761,2
|
112 469,2
|
|
339.
|
Мероприятие 8.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта
|
285 590,9
|
18 879,5
|
21 147,1
|
28 510,0
|
32 338,7
|
32 463,9
|
37 739,0
|
38 800,4
|
39 904,2
|
35 808,1
|
8.1.1.
|
340.
|
местный бюджет
|
285 590,9
|
18 879,5
|
21 147,1
|
28 510,0
|
32 338,7
|
32 463,9
|
37 739,0
|
38 800,4
|
39 904,2
|
35 808,1
|
|
341.
|
Мероприятие 8.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сферах образования и культуры
|
182 628,1
|
22 513,3
|
25 280,7
|
16 523,7
|
16 604,2
|
17 139,8
|
20 589,7
|
21 335,2
|
21 725,8
|
20 915,7
|
8.1.1.
|
342.
|
местный бюджет
|
182 628,1
|
22 513,3
|
25 280,7
|
16 523,7
|
16 604,2
|
17 139,8
|
20 589,7
|
21 335,2
|
21 725,8
|
20 915,7
|
|
343.
|
Мероприятие 8.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере образования
|
553 656,7
|
39 275,2
|
47 568,5
|
52 841,0
|
51 616,4
|
60 589,1
|
81 268,1
|
81 621,8
|
83 131,2
|
55 745,4
|
8.1.1.
|
344.
|
областной бюджет
|
7,7
|
7,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
345.
|
местный бюджет
|
553 649,0
|
39 267,6
|
47 568,5
|
52 841,0
|
51 616,4
|
60 589,1
|
81 268,1
|
81 621,8
|
83 131,2
|
55 745,4
|
|
346.
|
Мероприятие 8.10. Капитальный ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них:
|
3 385,8
|
3 385,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8.1.1.
|
347.
|
местный бюджет
|
3 385,8
|
3 385,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|