В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Заречного от 27.09.2013 N 1790 "О муниципальных программах закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области", статьями 4.3.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО г. Заречного постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области", утвержденную постановлением Администрации города Заречного Пензенской области от 18.12.2014 N 2766 (в редакции от 20.02.2024 N 233), следующие изменения:
1.1. "Паспорт муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области" изложить в новой редакции:
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Департамент культуры и молодежной политики г. Заречного Пензенской области |
Соисполнители муниципальной программы |
Департамент образования города Заречного |
Подпрограммы (при их наличии) |
Подпрограмма: "Наследие" Подпрограмма: "Искусства" Подпрограмма: "Дополнительное образование в области культуры" Подпрограмма: "Молодежная политика" Подпрограмма: "Организация культурного досуга и отдыха населения" Подпрограмма: "Обеспечение условий реализации программы" |
Цели муниципальной программы |
Обеспечение условий для развития культурного и духовного потенциала граждан в городе Заречном |
Задачи муниципальной программы |
1. Сохранение и развитие культурного наследия. 2. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и создание условий для развития творческого потенциала. 3. Обеспечение качественного дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры. 4. Содействие реализации потенциала молодых людей в социально-экономической, общественно-политической и социокультурной деятельности, направленной на развитие города. 5. Удовлетворение культурных запросов жителей города и создание условий для полноценного отдыха. 6. Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы. |
Целевые показатели муниципальной программы |
- уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики (%); - количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек к предыдущему году; - увеличение посещаемости музейных учреждений (посещений на 1 жителя); - увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий к предыдущему году; - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в учреждениях дополнительного образования от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (%); - доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях муниципальной программы, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет (%); - увеличение количества посещений досуговых объектов парковой зоны учреждения культуры досугового типа по отношению к предыдущему году; - число проведенных мероприятий (единиц), направленных на патриотическое воспитание детей. |
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
Сроки реализации программы - 2015-2027 годы, без разделения на этапы |
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (по годам и источникам финансирования) |
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2015-2027 годы составляет: 2771924,5 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 148645,0 тыс. руб.; 2016 год - 136427,9 тыс. руб.; 2017 год - 173323,3 тыс. руб.; 2018 год - 209032,4 тыс. руб.; 2019 год - 202743,9 тыс. руб.; 2020 год - 210086,7 тыс. руб.; 2021 год - 223562,7 тыс. руб.; 2022 год - 234424,8 тыс. руб.; 2023 год - 259357,9 тыс. руб.; 2024 год - 285145,9 тыс. руб.; 2025 год - 229636,4 тыс. руб.; 2026 год - 229768,8 тыс. руб.; 2027 год - 229768,8 тыс. руб. Общий объем финансирования Программы из средств бюджета города Заречного на 2015-2027 годы составляет 2338825,3 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 143239,0 тыс. руб.; 2016 год - 131022,4 тыс. руб.; 2017 год - 163176,7 тыс. руб.; 2018 год - 144480,8 тыс. руб.; 2019 год - 141773,9 тыс. руб.; 2020 год - 154555,5 тыс. руб.; 2021 год - 164014,9 тыс. руб.; 2022 год - 230210,6 тыс. руб.; 2023 год - 250962,3 тыс. руб.; 2024 год - 246180,8 тыс. руб.; 2025 год - 190617,0 тыс. руб.; 2026 год - 189295,6 тыс. руб.; 2027 год - 189295,6 тыс. руб. Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Пензенской области на 2015-2027 годы составляет 352572,5 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 36,3 тыс. руб.; 2016 год - 36,3 тыс. руб.; 2017 год - 682,9 тыс. руб.; 2018 год - 52946,4 тыс. руб.; 2019 год -49899,0 тыс. руб.; 2020 год -48964,7 тыс. руб.; 2021 год - 53378,6 тыс. руб.; 2022 год - 277,7 тыс. руб.; 2023 год - 5375,5 тыс. руб.; 2024 год - 29230,1 тыс. руб.; 2025 год - 36278,6 тыс. руб.; 2026 год - 37733,3 тыс. руб.; 2027 год - 37733,3 тыс. руб. Общий объем финансирования Программы из средств федерального бюджета на 2015-2027 годы составляет 35674,7 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 19,7 тыс. руб.; 2016 год - 19,2 тыс. руб.; 2017 год - 5533,7 тыс. руб.; 2018 год - 5275,2 тыс. руб.; 2019 год - 5341,0 тыс. руб.; 2020 год - 4569,0 тыс. руб.; 2021 год - 4171,7 тыс. руб.; 2022 год - 1757,0 тыс. руб.; 2023 год - 1022,6 тыс. руб.; 2024 год - 7237,5 тыс. руб.; 2025 год - 243,3 тыс. руб.; 2026 год - 242,4 тыс. руб.; 2027 год - 242,4 тыс. руб. Общий объем финансирования Программы из иных источников (в т.ч. внебюджетные) на 2015-2027 годы составляет 44852,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 5350,0 тыс. руб.; 2016 год - 5350,0 тыс. руб.; 2017 год - 3930,0 тыс. руб.; 2018 год - 6330,0 тыс. руб.; 2019 год - 5730,0 тыс. руб.; 2020 год - 1997,5 тыс. руб.; 2021 год - 1997,5 тыс. руб.; 2022 год - 2179,5 тыс. руб.; 2023 год - 1997,5 тыс. руб.; 2024 год - 2497,5 тыс. руб.; 2025 год - 2497,5 тыс. руб.; 2026 год - 2497,5 тыс. руб.; 2027 год - 2497,5 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |
К 2027 году планируется достигнуть выполнения следующих значений целевых показателей: - уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики - не менее 86%; - количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек - не менее 2,8% к предыдущему году; - количество посещений музейных учреждений на 1 жителя - не менее 0,6; - увеличение посещаемости платных культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа к предыдущему году 1,3%; - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в учреждениях дополнительного образования, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет - не менее 12%; - доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятиях подпрограммы "Молодежная политика", от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет - не менее 51%; - увеличение количества посещений досуговых объектов парковой зоны учреждения культуры досугового типа по отношение к предыдущему году - 1,5%; - число мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей - не менее 180 мероприятий. |
Проекты, входящие в состав муниципальной программы |
Национальный проект "Культура", Региональный проект "Культурная среда". |
";
1.2. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области" абзацы 1-8 изложить в новой редакции:
"Реализация мероприятий муниципальной программы" осуществляется за счет средств бюджета города Заречного Пензенской области, бюджета Пензенской области, федерального бюджета и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2015-2027 годы составляет: 2771924,5 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 148645,0 тыс. руб.;
2016 год - 136427,9 тыс. руб.;
2017 год - 173323,3 тыс. руб.;
2018 год - 209032,4 тыс. руб.;
2019 год - 202743,9 тыс. руб.;
2020 год - 210086,7 тыс. руб.;
2021 год - 223562,7 тыс. руб.;
2022 год - 234424,8 тыс. руб.;
2023 год - 259357,9 тыс. руб.;
2024 год - 285145,9 тыс. руб.;
2025 год - 229636,4 тыс. руб.;
2026 год - 229768,8 тыс. руб.;
2027 год - 229768,8 тыс. руб.
Общий объем бюджетных ассигнований бюджета г. Заречного Пензенской области предусматривается в размере 2338825,3 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования бюджета города Заречного Пензенской области на реализацию муниципальной программы по годам распределяются в следующих объемах:
2015 год - 143239,0 тыс. руб.;
2016 год - 131022,4 тыс. руб.;
2017 год - 163176,7 тыс. руб.;
2018 год - 144480,8 тыс. руб.;
2019 год - 141773,9 тыс. руб.;
2020 год - 154555,5 тыс. руб.;
2021 год - 164014,9 тыс. руб.;
2022 год - 230210,6 тыс. руб.;
2023 год - 250962,3 тыс. руб.;
2024 год - 246180,8 тыс. руб.;
2025 год - 190617,0 тыс. руб.;
2026 год - 189295,6 тыс. руб.;
2027 год - 189295,6 тыс. руб.
Общий объем бюджетных ассигнований из бюджета Пензенской области предусматривается в размере 352572,5 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования из бюджета Пензенской области на реализацию муниципальной программы по годам распределяются в следующих объемах:
2015 год - 36,3 тыс. руб.;
2016 год - 36,3 тыс. руб.;
2017 год - 682,9 тыс. руб.;
2018 год - 52946,4 тыс. руб.;
2019 год -49899,0 тыс. руб.;
2020 год -48964,7 тыс. руб.;
2021 год - 53378,6 тыс. руб.;
2022 год - 277,7 тыс. руб.;
2023 год - 5375,5 тыс. руб.;
2024 год - 29230,1 тыс. руб.;
2025 год - 36278,6 тыс. руб.;
2026 год - 37733,3 тыс. руб.;
2027 год - 37733,3 тыс. руб.
Общий объем финансирования Программы из средств федерального бюджета составляет 35674,7 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 19,7 тыс. руб.;
2016 год - 19,2 тыс. руб.;
2017 год - 5533,7 тыс. руб.;
2018 год - 5275,2 тыс. руб.;
2019 год - 5341,0 тыс. руб.;
2020 год - 4569,0 тыс. руб.;
2021 год - 4171,7 тыс. руб.;
2022 год - 1757,0 тыс. руб.;
2023 год - 1022,6 тыс. руб.;
2024 год - 7237,5 тыс. руб.;
2025 год - 243,3 тыс. руб.;
2026 год - 242,4 тыс. руб.;
2027 год - 242,4 тыс. руб.;
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет иных источников (в т.ч. внебюджетные) в размере 44852,0 тыс. руб. и по годам распределяется в следующих объемах:
2015 год - 5350,0 тыс. руб.;
2016 год - 5350,0 тыс. руб.;
2017 год - 3930,0 тыс. руб.;
2018 год - 6330,0 тыс. руб.;
2019 год - 5730,0 тыс. руб.;
2020 год - 1997,5 тыс. руб.;
2021 год - 1997,5 тыс. руб.;
2022 год - 2179,5 тыс. руб.;
2023 год - 1997,5 тыс. руб.;
2024 год - 2497,5 тыс. руб.;
2025 год - 2497,5 тыс. руб.;
2026 год - 2497,5 тыс. руб.;
2027 год - 2497,5 тыс. руб."
1.3. "Паспорт "Подпрограммы "Наследие" изложить в новой редакции:
"
Наименование подпрограммы |
"Наследие" |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области |
Соисполнители подпрограммы |
Муниципальное учреждение культуры "Музейно-выставочный центр"; Муниципальное учреждение культуры "Информационно-библиотечное объединение"; Муниципальное учреждение культуры "Дворец культуры "Современник", библиотечно-информационный отдел. |
Цель подпрограммы |
Сохранение и развитие культурного наследия. |
Задачи подпрограммы |
1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг. 2. Повышение доступности и качества музейных услуг 3. Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов. |
Целевые показатели подпрограммы |
- охват населения библиотечным обслуживанием (%); - среднее число выставок (единиц в расчете на 10 тыс. человек); - среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек (человек). |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2015-2027 годы |
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) |
Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2027 годы составляет: 500056,7 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 28300,1 тыс. руб.; 2016 год - 28064,8 тыс. руб.; 2017 год - 33381,9 тыс. руб.; 2018 год - 38340,9 тыс. руб.; 2019 год - 35864,4 тыс. руб.; 2020 год - 35235,0 тыс. руб.; 2021 год - 38025,5 тыс. руб.; 2022 год - 41247,3 тыс. руб.; 2023 год - 43892,6 тыс. руб.; 2024 год -54758,7 тыс. руб.; 2025 год - 40356,9 тыс. руб.; 2026 год - 41294,3 тыс. руб.; 2027 год - 41294,3 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015-2027 годы составляет 419007,4 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 27675,4 тыс. руб.; 2016 год - 27440,6 тыс. руб.; 2017 год - 32776,1 тыс. руб.; 2018 год - 30374,3 тыс. руб.; 2019 год - 25575,5 тыс. руб.; 2020 год - 26029,7 тыс. руб.; 2021 год - 28002,3 тыс. руб.; 2022 год - 40394,3 тыс. руб.; 2023 год - 41579,6 тыс. руб.; 2024 год - 41399,7 тыс. руб.; 2025 год - 32268,7 тыс. руб.; 2026 год - 32745,5 тыс. руб.; 2027 год - 32745,5 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Пензенской области на 2015-2027 годы составляет 65114,4 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 5,0 тыс. руб.; 2016 год - 5,0 тыс. руб.; 2017 год - 7,3 тыс. руб.; 2018 год - 7366,3 тыс. руб.; 2019 год - 9689,5 тыс. руб.; 2020 год - 8707,8 тыс. руб.; 2021 год - 9195,3 тыс. руб.; 2022 год - 28,4 тыс. руб.; 2023 год - 1520,8 тыс. руб.; 2024 год - 5624,0 тыс. руб.; 2025 год - 7347,4 тыс. руб.; 2026 год - 7808,9 тыс. руб.; 2027 год - 7808,9 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы из средств федерального бюджета на 2015-2027 годы составляет 9014,8 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 19,7 тыс. руб.; 2016 год - 19,2 тыс. руб.; 2017 год - 18,5 тыс. руб.; 2018 год - 20,3 тыс. руб.; 2019 год - 19,4 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 330,4 тыс. руб.; 2022 год - 327,1 тыс. руб.; 2023 год - 294,6 тыс. руб.; 2024 год - 7237,5 тыс. руб.; 2025 год - 243,3 тыс. руб.; 2026 год - 242,4 тыс. руб.; 2027 год - 242,4 тыс. руб. Общий объем средств финансирования из внебюджетных источников на 2015-2027 годы составляет 6920,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 600,0 тыс. руб.; 2016 год - 600,0 тыс. руб.; 2017 год - 580,0 тыс. руб.; 2018 год - 580,0 тыс. руб.; 2019 год - 580,0 тыс. руб.; 2020 год - 497,5 тыс. руб.; 2021 год - 497,5 тыс. руб.; 2022 год - 497,5 тыс. руб.; 2023 год - 497,5 тыс. руб.; 2024 год - 497,5 тыс. руб.; 2025 год - 497,5 тыс. руб.; 2026 год - 497,5 тыс. руб.; 2027 год - 497,5 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
К 2027 году планируется достигнуть выполнения следующих значений целевых показателей: - охват населения библиотечным обслуживанием - не менее 55%. - среднее число выставок - не менее 7,5 единиц (на 10 тыс. населения). |
Проекты, входящие в состав муниципальной программы |
Национальный проект "Культура", Региональный проект "Культурная среда". |
";
1.4 В разделе 8.1.6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" абзацы 1-5 изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2027 годы составляет: 500056,7 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 28300,1 тыс. руб.;
2016 год - 28064,8 тыс. руб.;
2017 год - 33381,9 тыс. руб.;
2018 год - 38340,9 тыс. руб.;
2019 год - 35864,4 тыс. руб.;
2020 год - 35235,0 тыс. руб.;
2021 год - 38025,5 тыс. руб.;
2022 год - 41247,3 тыс. руб.;
2023 год - 43892,6 тыс. руб.;
2024 год - 54758,7 тыс. руб.;
2025 год - 40356,9 тыс. руб.;
2026 год - 41294,3 тыс. руб.;
2027 год - 41294,3 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015-2027 годы составляет 419007,4 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 2675,4 тыс. руб.;
2016 год - 27440,6 тыс. руб.;
2017 год - 32776,1 тыс. руб.;
2018 год - 30374,3 тыс. руб.;
2019 год - 25575,5 тыс. руб.;
2020 год - 26029,7 тыс. руб.;
2021 год - 28002,3 тыс. руб.;
2022 год - 40394,3 тыс. руб.;
2023 год - 41579,6 тыс. руб.;
2024 год - 41399,7 тыс. руб.;
2025 год - 32268,7 тыс. руб.;
2026 год - 32745,5 тыс. руб.;
2027 год - 32745,5 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Пензенской области на 2015-2027 годы составляет 65114,4 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 5,0 тыс. руб.;
2016 год - 5,0 тыс. руб.;
2017 год - 7,3 тыс. руб.;
2018 год - 7366,3 тыс. руб.;
2019 год - 9689,5 тыс. руб.;
2020 год - 8707,8 тыс. руб.;
2021 год - 9195,3 тыс. руб.;
2022 год - 28,4 тыс. руб.;
2023 год - 1520,8 тыс. руб.;
2024 год -5624,0 тыс. руб.;
2025 год - 7347,4 тыс. руб.;
2026 год - 7808,9 тыс. руб.;
2027 год - 7808,9 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств федерального бюджета на 2015-2027 годы составляет 9014,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 19,7 тыс. руб.;
2016 год - 19,2 тыс. руб.;
2017 год - 18,5 тыс. руб.;
2018 год - 20,3 тыс. руб.;
2019 год - 19,4 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 330,4 тыс. руб.;
2022 год - 327,1 тыс. руб.;
2023 год - 294,6 тыс. руб.;
2024 год - 7237,5 тыс. руб.;
2025 год - 243,3 тыс. руб.;
2026 год - 242,4 тыс. руб.;
2027 год - 242,4 тыс. руб.
Общий объем средств финансирования из внебюджетных источников на 2015-2027 годы составляет 6920,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 600,0 тыс. руб.;
2016 год - 600,0 тыс. руб.;
2017 год - 580,0 тыс. руб.;
2018 год - 580,0 тыс. руб.;
2019 год - 580,0 тыс. руб.;
2020 год - 497,5 тыс. руб.;
2021 год - 497,5 тыс. руб.;
2022 год - 497,5 тыс. руб.;
2023 год - 497,5 тыс. руб.;
2024 год - 497,5 тыс. руб.;
2025 год - 497,5 тыс. руб.;
2026 год - 497,5 тыс. руб.;
2027 год - 497,5 тыс. руб."
1.6. Приложение N 2.1 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области" за счет всех источников финансирования" изложить в новой редакции (приложение N 1).
1.7. Приложение N 4.1 "Мероприятия муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области" изложить в новой редакции (приложение N 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, но не ранее вступления в силу соответствующего решения Собрания представителей г. Заречного Пензенской области о бюджете закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области на текущий финансовый год и плановый период, предусматривающего данные изменения.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальном печатном средстве массовой информации - в газете "Ведомости Заречного".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Заречного Сизову И.А.
Исполняющий обязанности |
А.Г. Рябов |
Приложение N 1
к постановлению
Администрации г. Заречного
Пензенской области
от 28.02.2024 N 274
"Приложение N 2.1
к муниципальной программе
"Развитие культуры и молодежной политики
в городе Заречном Пензенской области"
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области" за счет всех источников финансирования" к муниципальной программе "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области" на 2023-2027 годы
N п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий |
Источник финансирования |
Оценка расходов, тыс. рублей |
|||||
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
2026 г. |
2027 г |
Год завершения действия программы |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Муниципальная программа |
Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области |
всего |
259357,9 |
285145,9 |
229636,4 |
229768,8 |
229768,8 |
2027 |
бюджет г. Заречного Пензенской области |
250962,3 |
246180,8 |
190617,0 |
189295,6 |
189295,6 |
2027 |
|||
бюджет Пензенской области |
5375,5 |
29230,1 |
36278,6 |
37733,3 |
37733,3 |
2027 |
|||
федеральный бюджет |
1022,6 |
7237,5 |
243,3 |
242,4 |
242,4 |
2027 |
|||
внебюджетные источники |
1997,5 |
2497,5 |
2497,5 |
2497,5 |
2497,5 |
2027 |
|||
1. |
Подпрограмма |
Наследие |
всего |
43892,6 |
54758,7 |
40356,9 |
41294,3 |
41294,3 |
2027 |
бюджет г. Заречного Пензенской области |
41579,6 |
41399,7 |
32268,7 |
32745,5 |
32745,5 |
2027 |
|||
бюджет Пензенской области |
1520,8 |
5624,0 |
7347,4 |
7808,9 |
7808,9 |
2027 |
|||
федеральный бюджет |
294,6 |
7237,5 |
243,3 |
242,4 |
242,4 |
2027 |
|||
внебюджетные источники |
497,5 |
497,5 |
497,5 |
497,5 |
497,5 |
2027 |
|||
2. |
Подпрограмма |
Искусство |
всего |
154747,1 |
164102,6 |
131484,4 |
130724,6 |
130724,6 |
2027 |
бюджет г. Заречного Пензенской области |
150501,4 |
143601,3 |
106761,5 |
105235,5 |
105235,5 |
2027 |
|||
бюджет Пензенской области |
2017,7 |
19001,3 |
23222,9 |
23989,1 |
23989,1 |
2027 |
|||
федеральный бюджет |
728,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2027 |
|||
внебюджетные источники |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
2027 |
|||
3. |
Подпрограмма |
Дополнительное образование в области культуры |
всего |
48098,0 |
51726,0 |
44548,2 |
44025,5 |
44025,5 |
2027 |
бюджет г. Заречного Пензенской области |
46261,1 |
47121,2 |
38839,9 |
38090,2 |
38090,2 |
2027 |
|||
бюджет Пензенской области |
1836,9 |
4604,8 |
5708,3 |
5935,3 |
5935,3 |
2027 |
|||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2027 |
|||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2027 |
|||
4. |
Подпрограмма |
Молодежная политика |
всего |
128,6 |
228,5 |
0 |
0 |
0 |
2027 |
бюджет г. Заречного Пензенской области |
128,6 |
228,5 |
0 |
0 |
0 |
2027 |
|||
бюджет Пензенской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2027 |
|||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2027 |
|||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2027 |
|||
5. |
Подпрограмма |
Организация культурного досуга и отдыха населения |
всего |
0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
2027 |
бюджет г. Заречного Пензенской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2027 |
|||
бюджет Пензенской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2027 |
|||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2027 |
|||
внебюджетные источники |
0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
2027 |
|||
6. |
Подпрограмма |
Обеспечение условий реализации программы |
всего |
12491,6 |
13830,1 |
12746,9 |
13224,4 |
13224,4 |
2027 |
бюджет г. Заречного Пензенской области |
12491,6 |
13830,1 |
12746,9 |
13224,4 |
13224,4 |
2027 |
|||
бюджет Пензенской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2027 |
|||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2027 |
|||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2027 |
|||
7. |
Отдельное мероприятие |
Проведение конкурсов среди организаций и работников учреждений социокультурной сферы |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2027 |
бюджет г. Заречного Пензенской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2027 |
|||
бюджет Пензенской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2027 |
|||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2027 |
|||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2027 |
Приложение N 2
к постановлению
Администрации г. Заречного
Пензенской области
от 28.02.2024 N 274
Приложение N 4.1
к муниципальной программе
"Развитие культуры и молодежной политики
в городе Заречном Пензенской области"
Мероприятия муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области" к муниципальной программе "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области" на 2023-2027 годы
N п/п |
Наименование мероприятия |
Исполнители |
Срок исполнения (год) |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Результат** |
||||
всего |
местный бюджет |
областной бюджет |
федеральный бюджет |
Иные источники ( в том числе внебюджетные источники) |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
7 |
8 |
9 |
10 |
Подпрограмма "Наследие" |
|
||||||||
Цель 1. Сохранение и развитие культурного наследия | |||||||||
Задача 1.1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг |
х |
||||||||
1.1 |
Основное мероприятие: Повышение доступности и качества библиотечных услуг |
Департамент культуры и молодежной политики |
2023 |
29000,6 |
27416,2 |
1289,8 |
294,6 |
|
|
2024 |
31887,9 |
27802,5 |
3847,9 |
237,5 |
|
||||
2025 |
28173,3 |
22664,4 |
5265,6 |
243,3 |
|
||||
2026 |
29184,2 |
23281,6 |
5660,2 |
242,4 |
|
||||
2027 |
29184,2 |
23281,6 |
5660,2 |
242,4 |
|
||||
итого |
147430,2 |
124446,3 |
21723,7 |
1260,2 |
|
||||
1.1.1. |
Развитие библиотечного дела |
МУК "Информационно-библиотечное объединение", библиотечно-информационный отдел МУК "ДК "Современник" |
2023 |
4616,1 |
4616,1 |
|
|
|
Внесение не менее 7000 записей в год. Не менее 1500 мероприятий в год |
2024 |
5095,7 |
5095,7 |
|
|
|
||||
2025 |
5,1 |
5,1 |
|
|
|
||||
2026 |
5,2 |
5,2 |
|
|
|
||||
2027 |
5,2 |
5,2 |
|
|
|
||||
итого |
9727,3 |
9727,3 |
|
|
|
||||
1.1.2. |
Пополнение библиотечного фонда |
МУК "Информационно-библиотечное объединение" |
2023 |
140,0 |
140,0 |
|
|
|
Пополнение фондов библиотеки |
2024 |
160,0 |
160,0 |
|
|
|
||||
2025 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2026 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2027 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
итого |
300,0 |
300,0 |
|
|
|
||||
1.1.3 |
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" за счет средств Пензенской области |
МУК "Информационно-библиотечное объединение" |
2023 |
1264,2 |
|
1264,2 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2024 |
3827,2 |
|
3827,2 |
|
|
|
|||
2025 |
5250,1 |
|
5250,1 |
|
|
|
|||
2026 |
5639,1 |
|
5639,1 |
|
|
|
|||
2027 |
5639,1 |
|
5639,1 |
|
|
|
|||
итого |
21619,7 |
|
21619,7 |
|
|
|
|||
1.1.4 |
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
МУК "Информационно-библиотечное объединение" |
2023 |
22635,6 |
22635,6 |
|
|
|
|
2024 |
22533,2 |
22533,2 |
|
|
|
|
|||
2025 |
22645,7 |
22645,7 |
|
|
|
|
|||
2026 |
23262,5 |
23262,5 |
|
|
|
|
|||
2027 |
23262,5, |
23262,5 |
|
|
|
|
|||
итого |
114339,5 |
114339,5 |
|
|
|
|
|||
1.1.5 |
Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждений на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности |
МУК "Информационно-библиотечное объединение" |
2023 |
7,6 |
7,6 |
|
|
|
|
итого |
7,6 |
7,6 |
|
|
|
|
|||
1.1.6 |
Поддержка отрасли культуры (Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) |
МУК "Информационно-библиотечное объединение |
2023 |
337,1 |
16,9 |
25,6 |
294,6 |
|
Проведение мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации |
2024 |
271,8 |
13,6 |
20,7 |
237,5 |
|||||
2025 |
272,4 |
13,6 |
15,5 |
243,3 |
|||||
2026 |
277,4 |
13,9 |
21,1 |
242,4 |
|||||
2027 |
277,4 |
13,9 |
21,1 |
242,4 |
|||||
итого |
1436,1 |
71,9 |
104,0 |
1260,2 |
|
||||
Задача 1.2. Повышение доступности и качества музейных услуг | |||||||||
1.2. |
Основное мероприятие: Повышение доступности и качества музейных услуг" |
Департамент культуры и молодежной политики |
2023 |
14772,2 |
14043,7 |
231,0 |
|
497,5 |
х |
2024 |
15642,5 |
13439,6 |
1705,4 |
|
497,5 |
||||
2025 |
12183,6 |
9604,3 |
2081,8 |
|
497,5 |
||||
2026 |
12110,1 |
9463,9 |
2148,7 |
|
497,5 |
||||
2027 |
12110,1 |
9463,9 |
2148,7 |
|
497,5 |
||||
итого |
66818,5 |
56015,4 |
8315,6 |
|
2487,5 |
||||
1.2.1. |
Развитие музейного дела |
МУК "Музейно-выставочный центр" |
2023 |
4026,6 |
3529,1 |
|
|
497,5 |
Не менее 62 выставочных проектов. Не менее 30 основных акций и мероприятий. Пополнение фондов не менее 100 экспонатов в год. |
2024 |
3769,8 |
3272,3 |
|
|
497,5 |
||||
2025 |
1117,0 |
619,5 |
|
|
497,5 |
||||
2026 |
1097,5 |
600,0 |
|
|
497,5 |
|
|
|
2027 |
1097,5 |
600,0 |
|
|
497,5 |
|
итого |
11108,4 |
8620,9 |
|
|
2487,5 |
||||
1.2.2 |
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" за счет средств Пензенской области |
МУК "Музейно-выставочный центр" |
2023 |
231,0 |
|
231,0 |
|
|
|
2024 |
1705,4 |
|
1705,4 |
|
|
|
|||
2025 |
2081,8 |
|
2081,8 |
|
|
|
|||
2026 |
2148,7 |
|
2148,7 |
|
|
|
|||
2027 |
2148,7 |
|
2148,7 |
|
|
|
|||
итого |
8315,6 |
|
8315,6 |
|
|
|
|||
1.2.3 |
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
МУК "Музейно-выставочный центр" |
2023 |
10408,3 |
10408,3 |
|
|
|
|
2024 |
10040,1 |
10040,1 |
|
|
|
|
|||
2025 |
8984,8 |
8984,8 |
|
|
|
|
|||
2026 |
8863,9 |
8863,9 |
|
|
|
|
|||
2027 |
8863,9 |
8863,9 |
|
|
|
|
|||
итого |
47161,0 |
47161,0 |
|
|
|
|
|||
1.2.4 |
Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждений на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности |
МУК "Музейно-выставочный центр" |
2023 |
106,3 |
106,3 |
|
|
|
|
2024 |
127,2 |
127,2 |
|
|
|
|
|||
2025 |
|
|
|
|
|
|
|||
2026 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
2027 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
итого |
233,5 |
233,5 |
|
|
|
|
|||
Задача 1.3. Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов | |||||||||
Задача 1.4. Сохранение и передача исторической памяти | |||||||||
Задача 1.5 Создание условий для организации, проведения и участия в мероприятиях, посвященных значимым событиям культуры города Заречного | |||||||||
1.5 |
Основное мероприятие. Создание условий для организации, проведения и участия в мероприятиях, посвященных значимым событиям культуры города Заречного |
Департамент культуры и молодежной политики |
2023 |
119,7 |
119,7 |
|
|
|
|
2024 |
86,2 |
86,2 |
|
|
|
|
|||
2025 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
2026 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
2027 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
итого |
205,9 |
205,9 |
|
|
|
|
|||
1.5.1 |
Организация, проведение и участие в мероприятиях, посвященных значимым событиям в культурной жизни города |
МУК "Музейно-выставочный центр, МКУ "Управление МТО" |
2023 |
119,7 |
119,7 |
|
|
|
Проведение мероприятий в рамках проведения 9 Мая, Дня города |
2024 |
86,2 |
86,2 |
|
|
|
||||
2025 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2026 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2027 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
итого |
205,9 |
205,9 |
|
|
|
||||
Задача 1.6. Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев | |||||||||
1.6 |
Основное мероприятие: Региональный проект "Культурная среда" |
Департамент культуры и молодежной политики |
2024 |
7142,1 |
71,4 |
70,7 |
7000,0 |
|
|
1.6.1 |
Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев |
МУК "Музейно-выставочный центр" |
2024 |
7142,1 |
71,4 |
70,7 |
7000,0 |
|
Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев |
итого |
7142,1 |
71,4 |
70,7 |
7000,0 |
|
|
|||
Итого по подпрограмме |
2023 |
43892,6 |
41579,6 |
1520,8 |
294,6 |
497,5 |
|
||
2024 |
54758,7 |
41399,7 |
5624,0 |
7237,5 |
497,5 |
|
|||
2025 |
40356,9 |
32268,7 |
7347,4 |
243,3 |
497,5 |
|
|||
2026 |
41294,3 |
32745,5 |
7808,9 |
242,4 |
497,5 |
|
|||
2027 |
41294,3 |
32745,5 |
7808,9 |
242,4 |
497,5 |
|
|||
итого |
221596,8 |
180739,1 |
30110,0 |
8260,2 |
2487,5 |
|
|||
Подпрограмма "Искусство" | |||||||||
Цель 1. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и создание условий для развития творческого потенциала | |||||||||
Задача 1.1. Создание условий для сохранения и развития театрального искусства; | |||||||||
1.1 |
Основное мероприятие: Создание условий для сохранения и развития театрального искусства |
Департамент культуры и молодежной политики |
2023 |
34552,0 |
31638,1 |
685,9 |
728,0 |
1500,0 |
|
2024 |
37222,4 |
31013,1 |
4709,3 |
|
1500,0 |
||||
2025 |
32634,4 |
25381,7 |
5752,7 |
|
1500,0 |
||||
2026 |
32480,0 |
25039,9 |
5940,1 |
|
1500,0 |
||||
2027 |
32480,0 |
25039,9 |
5940,1 |
|
1500,0 |
||||
итого |
169368,8 |
138112,7 |
23028,1 |
728,0 |
7500,0 |
||||
1.1.1. |
Сохранение и развитие театрального искусства |
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного" |
2023 |
4154,8 |
2654,8 |
|
|
1500,0 |
Создание 6 новых постановок, показ не менее 200 спектаклей в год, число зрителей на спектаклях не менее 27000 чел. |
2024 |
4258,4 |
2758,4 |
|
|
1500,0 |
||||
2025 |
2052,5 |
552,5 |
|
|
1500,0 |
||||
2026 |
2035,6 |
535,6 |
|
|
1500,0 |
||||
2027 |
2035,6 |
535,6 |
|
|
1500,0 |
||||
итого |
14536,9 |
7036,9 |
|
|
7500,0 |
||||
1.1.2 |
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров |
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного" |
2024 |
528,5 |
528,5 |
|
|
|
Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения |
итого |
528,5 |
528,5 |
|
|
|
||||
1.1.3 |
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного" |
2023 |
879,2 |
87,9 |
63,3 |
728,0 |
|
Усовершенствованы профессиональные репертуарные театры, находящиеся в населенных пунктах с численностью до 300 тыс. человек, путем создания новых постановок и (или) улучшения материально-технического оснащения |
2024 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
итого |
879,2 |
87,9 |
63,3 |
728,0 |
|
||||
1.1.4 |
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного" |
2023 |
28226,6 |
28226,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2024 |
27726,2 |
27726,2 |
|
|
|
|
|||
2025 |
24829,2 |
24829,2 |
|
|
|
|
|||
2026 |
24504,3 |
24504,3 |
|
|
|
|
|||
2027 |
24504,3 |
24504,3 |
|
|
|
|
|||
Итого |
129790,6 |
129790,6 |
|
|
|
|
|||
1.1.5 |
Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств |
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного" |
2023 |
667,7 |
667,7 |
|
|
|
Проведение ремонтных работ |
итого |
667,7 |
667,7 |
|
|
|
||||
1.1.6 |
Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждений на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности |
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного" |
2023 |
1,1 |
1,1 |
|
|
|
|
2024 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2025 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2026 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2027 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
Итого |
1,1 |
1,1 |
|
|
|
||||
1.1.7 |
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" за счет средств Пензенской области |
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного" |
2023 |
622,6 |
|
622,6 |
|
|
|
2024 |
4709,3 |
|
4709,3 |
|
|
|
|||
2025 |
5752,7 |
|
5752,7 |
|
|
|
|||
2026 |
5940,1 |
|
5940,1 |
|
|
|
|||
2027 |
5940,1 |
|
5940,1 |
|
|
|
|||
|
22964,8 |
|
22964,8 |
|
|
|
|||
Задача 2.1. Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры | |||||||||
2.1. |
Основное мероприятие: Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры |
Департамент культуры и молодежной политики |
2023 |
115974,7 |
114642,9 |
1331,8 |
|
|
х |
2024 |
124891,2 |
110599,2 |
14292,0 |
|
|
||||
2025 |
98850,0 |
81379,8 |
17470,2 |
|
|
||||
2026 |
98244,6 |
80195,6 |
18049,0 |
|
|
||||
2027 |
98244,6 |
80195,6 |
18049,0 |
|
|
||||
итого |
536205,1 |
467013,1 |
69192,0 |
|
|
||||
2.1.1. |
Организация работы культурно-досуговых формирований |
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного", МУК "ДК "Современник, МУК "ДК "Дружба", МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник" МАУ "Центр здоровья и досуга", |
2023 |
9561,7 |
9561,7 |
|
|
|
Не менее 107 культурно-досуговых формирований и не менее 3050 участников |
2024 |
10348,3 |
10348,3 |
|
|
|
||||
2025 |
2529,3 |
2529,3 |
|
|
|
||||
2026 |
2431,9 |
2431,9 |
|
|
|
||||
2027 |
2431,9 |
2431,9 |
|
|
|
||||
итого |
27303,1 |
27303,1 |
|
|
|
||||
2.1.2. |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного", МУК "ДК "Современник, МУК "ДК "Дружба", МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник" МАУ "Центр здоровья и досуга" |
2023 |
15274,5 |
15274,5 |
|
|
|
Не менее 1550 культурно-массовых мероприятий, число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа по отношению к уровню 2019 года - 110% |
2024 |
16023,3 |
16023,3 |
|
|
|
||||
2025 |
3436,0 |
3436,0 |
|
|
|
||||
2026 |
3306,8 |
3306,8 |
|
|
|
||||
2027 |
3306,8 |
3306,8 |
|
|
|
||||
итого |
41347,4 |
41347,4 |
|
|
|
||||
2.1.3 |
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного", МУК "ДК "Современник, МУК "ДК "Дружба", МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник" МАУ "Центр здоровья и досуга" |
2023 |
88149,2 |
88149,2 |
|
|
|
|
2024 |
84144,6 |
84144,6 |
|
|
|
||||
2025 |
75414,5 |
75414,5 |
|
|
|
||||
2026 |
74456,9 |
74456,9 |
|
|
|
||||
2027 |
74456,9 |
74456,9 |
|
|
|
||||
итого |
396622,1 |
396622,1 |
|
|
|
||||
2.1.4 |
Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждений на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности |
МУК "ДК "Современник, МУК "ДК "Дружба", МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник" МАУ "Центр здоровья и досуга" |
2023 |
79,3 |
79,3 |
|
|
|
|
2024 |
83,0 |
83,0 |
|
|
|
||||
2025 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2026 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2027 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
итого |
162,3 |
162,3 |
|
|
|
||||
2.1.5 |
Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств |
МАУ "Центр здоровья и досуга", МУК "ДК "Современник" |
2023 |
1578,2 |
1578,2 |
|
|
|
Осуществление строительного контроля МАУ "Центр здоровья и досуга", проведение ремонтных работ МУК "ДК "Современник" |
итого |
1578,2 |
1578,2 |
|
|
|
||||
2.1.6 |
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" за счет средств Пензенской области |
МУК "ДК "Современник, МУК "ДК "Дружба", МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник" МАУ "Центр здоровья и досуга" |
2023 |
1331,8 |
|
1331,8 |
|
|
|
2024 |
14292,0 |
|
14292,0 |
|
|
||||
2025 |
17470,2 |
|
17470,2 |
|
|
||||
2026 |
18049,0 |
|
18049,0 |
|
|
||||
2027 |
18049,0 |
|
18049,0 |
|
|
||||
итого |
69192,0 |
|
69192,0 |
|
|
||||
Задача 3.1 Создание условий для организации, проведения и участия в мероприятиях, посвященных значимым событиям культуры города Заречного | |||||||||
3.1. |
Основное мероприятие. Создание условий для организации, проведения и участия в мероприятиях, посвященных значимым событиям культуры города Заречного |
Департамент культуры и молодежной политики |
2023 |
4220,4 |
4220,4 |
|
|
|
х |
2024 |
1989,0 |
1989,0 |
|
|
|
||||
2025 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2026 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2027 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
итого |
6209,4 |
6209,4 |
|
|
|
||||
3.1.1. |
Организация, проведение и участие в мероприятиях, посвященных значимым событиям в культурной жизни города |
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного", МУК "ДК "Современник, МУК "ДК "Дружба", МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник", МАУ "Центр здоровья и досуга", МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье" |
2023 |
4220,4 |
4220,4 |
|
|
|
Не менее 30 мероприятий и не менее 70 000 посещений в т.ч. не менее 5 фестивалей и конкурсов |
2024 |
1989,0 |
1989,0 |
|
|
|
||||
2025 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2026 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2027 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
итого |
6209,4 |
6209,4 |
|
|
|
||||
Итого по подпрограмме |
2023 |
154747,1 |
150501,4 |
2017,7 |
728,0 |
1500,0 |
х |
||
2024 |
164102,6 |
143601,3 |
19001,3 |
|
1500,0 |
||||
2025 |
131484,4 |
106761,5 |
23222,9 |
|
1500,0 |
||||
2026 |
130724,6 |
105235,5 |
23989,1 |
|
1500,0 |
||||
2027 |
130724,6 |
105235,5 |
23989,1 |
|
1500,0 |
||||
|
итого |
711783,3 |
611335,2 |
92220,1 |
728,0 |
7500,0 |
|||
Подпрограмма "Дополнительное образование в области культуры" | |||||||||
Цель 1. Обеспечение качественного дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры | |||||||||
Задача 1.1: Создание условий для развития дополнительного образования детей в области культуры | |||||||||
1.1. |
Основное мероприятие: Создание условий для развития дополнительного образования детей в области культуры |
Департамент культуры и молодежной политики |
2023 |
48098,0 |
46261,1 |
1836,9 |
|
|
х |
2024 |
51726,0 |
47121,2 |
4604,8 |
|
|
||||
2025 |
44548,2 |
38839,9 |
5708,3 |
|
|
||||
2026 |
44025,5 |
38090,2 |
5935,3 |
|
|
||||
2027 |
44025,5 |
38090,2 |
5935,3 |
|
|
||||
итого |
232423,2 |
208402,6 |
24020,6 |
|
|
||||
1.1.1. |
Предоставление дополнительного образования детей |
МАОУ ДО "Детская школа искусств", МОУ ДОД "Детская школа искусств "Лад" |
2023 |
15894,1 |
15894,1 |
|
|
|
Набор и сохранение контингента учащихся не менее 800 чел. |
2024 |
17341,9 |
17341,9 |
|
|
|
||||
2025 |
12131,4 |
12131,4 |
|
|
|
||||
2026 |
11740,8 |
11740,8 |
|
|
|
||||
2027 |
11740,8 |
11740,8 |
|
|
|
||||
итого |
68849,0 |
68849,0 |
|
|
|
||||
1.1.2. |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
МАОУ ДО "Детская школа искусств", МОУ ДОД "Детская школа искусств "Лад" |
2023 |
0 |
0 |
|
|
|
Не менее 5 мероприятий |
2024 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2025 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2026 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2027 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
итого |
0 |
0 |
|
|
|
||||
1.1.3. |
Организация работы культурно-досуговых формирований |
МОУ ДОД "Детская школа искусств "Лад" МАОУ ДО "Детская школа искусств" |
2023 |
0 |
0 |
|
|
|
Не менее 20 участников. |
2024 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2025 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2026 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2027 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
итого |
0 |
0 |
|
|
|
||||
1.1.4. |
Организация, проведение и участие в городских, областных, всероссийских, международных фестивалях и конкурсах |
МАОУ ДО "Детская школа искусств", МОУ ДОД "Детская школа искусств "Лад" |
2023 |
0 |
0 |
|
|
|
Проведение не менее 3 фестивалей. |
2024 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2025 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2026 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2027 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
итого |
0 |
0 |
|
|
|
||||
1.1.5. |
Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры |
МАОУ ДО "Детская школа искусств" |
2023 |
125,0 |
0 |
125,0 |
|
|
|
2024 |
62,5 |
0 |
62,5 |
|
|
|
|||
2025 |
31,3 |
0 |
31,3 |
|
|
|
|||
2026 |
31,3 |
0 |
31,3 |
|
|
|
|||
2027 |
31,3 |
0 |
31,3 |
|
|
|
|||
итого |
281,4 |
|
281,4 |
|
|
х |
|||
1.1.6 |
Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" за счет средств Пензенской области |
МАОУ ДО "Детская школа искусств" |
2023 |
1711,9 |
|
1711,9 |
|
|
|
2024 |
4542,3 |
|
4542,3 |
|
|
|
|||
2025 |
5677,0 |
|
5677,0 |
|
|
|
|||
2026 |
5904,0 |
|
5904,0 |
|
|
|
|||
2027 |
5904,0 |
|
5904,0 |
|
|
|
|||
итого |
23739,2 |
|
23739,2 |
|
|
|
|||
1.1.7 |
Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" |
МАОУ ДО "Детская школа искусств" |
2023 |
30360,0 |
30360,0 |
|
|
|
|
2024 |
29779,3 |
29779,3 |
|
|
|
|
|||
2025 |
26708,5 |
26708,5 |
|
|
|
|
|||
2026 |
26349,4 |
26349,4 |
|
|
|
|
|||
2027 |
26349,4 |
26349,4 |
|
|
|
|
|||
итого |
139546,6 |
139546,6 |
|
|
|
|
|||
1.1.8 |
Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждений на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности |
МАОУ ДО "Детская школа искусств" |
2023 |
7,0 |
7,0 |
|
|
|
|
итого |
7,0 |
7,0 |
|
|
|
||||
Задача 1.2. Создание условий для организации, проведения и участия в мероприятиях, посвященных значимым событиям культуры города Заречного | |||||||||
1.2 |
Основное мероприятие. Создание условий для организации, проведения и участия в мероприятиях, посвященных значимым событиям культуры города Заречного |
Департамент культуры и молодежной политики |
2023 |
0 |
0 |
|
|
|
|
итого |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
1.2.1 |
Организация, проведение и участие в мероприятиях, посвященных значимым событиям в культурной жизни города |
МАОУ ДО "Детская школа искусств" |
2023 |
0 |
0 |
|
|
|
|
итого |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
Итого по подпрограмме |
2023 |
48098,0 |
46261,1 |
1836,9 |
|
|
х |
||
2024 |
51726,0 |
47121,2 |
4604,8 |
|
|
||||
2025 |
44548,2 |
38839,9 |
5708,3 |
|
|
||||
2026 |
44025,5 |
38090,2 |
5935,3 |
|
|
||||
2027 |
44025,5 |
38090,2 |
5935,3 |
|
|
||||
итого |
232423,2 |
208402,6 |
24020,6 |
|
|
||||
Подпрограмма "Молодежная политика" | |||||||||
Цель 1. Содействие реализации потенциала, самореализации молодых людей в социально-экономической, общественно-политической и социокультурной деятельности, повышение уровня межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде, формирование нравственных смысловых ориентиров, направленных на развитие города Заречного Пензенской области | |||||||||
Задача 1.1. Создание и эффективное функционирование системы гражданского и патриотического воспитания молодежи | |||||||||
1.1. |
Основное мероприятие: Создание и эффективное функционирование системы гражданского и патриотического воспитания молодежи" |
Департамент культуры г. Заречного, Департамент образования города Заречного Пензенской области Комитет по физической культуре и спорту г. Заречного |
2023 |
98,6 |
98,6 |
|
|
|
х |
2024 |
198,5 |
198,5 |
|
|
|
||||
2025 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2026 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2027 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
итого |
297,1 |
297,1 |
|
|
|
||||
1.1.1. |
Создание и эффективное функционирование системы гражданского и патриотического воспитания молодежи |
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного / подведомственные учреждения культуры |
2023 |
32,6 |
32,6 |
|
|
|
Проведение подведомственными учреждениями культуры не менее 18 мероприятий ежегодно с общим охватом участников не менее 2500 человек ежегодно |
2024 |
110,5 |
110,5 |
|
|
|
||||
2025 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2026 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2027 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
Итого |
143,1 |
143,1 |
|
|
|
||||
|
Департамент образования города Заречного / подведомственные образовательные организации |
2023 |
66,0 |
66,0 |
|
|
|
Участие команд образовательных организаций в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи не менее 7 команд ежегодно |
|
|
|
|
|||||||
2024 |
88,0 |
88,0 |
|
|
|
||||
2025 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2026 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2027 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
Итого |
154,0 |
154,0 |
|
|
|
||||
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного / подведомственные учреждения физической культуры и спорта |
2023 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||
2024 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2025 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2026 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2027 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
Итого |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
|
|
2023 |
98,6 |
98,6 |
|
|
|
|
2024 |
198,5 |
198,5 |
|
|
|
||||
2025 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||
2026 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||
2027 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||
Итого |
297,1 |
297,1 |
|
|
|
||||
Задача 1.2. Содействие формированию у молодых людей отношения к здоровью и семье как к важным жизненным ценностям, развитие системы профилактики асоциальных явлений | |||||||||
1.2. |
Основное мероприятие: Содействие формированию у молодых людей отношения к здоровью и семье как к важным жизненным ценностям, развитие системы профилактики асоциальных явлений |
Департамент культуры г. Заречного Комитет по физической культуре и спорту |
2023 |
30,0 |
30,0 |
|
|
|
х |
2024 |
30,0 |
30,0 |
|
|
|
||||
2025 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2026 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2027 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
Итого |
60,0 |
60,0 |
|
|
|
||||
1.2.1. |
Пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей, профилактика асоциальных явлений |
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного / подведомственные учреждения культуры |
2023 |
30,0 |
30,0 |
|
|
|
Проведение подведомственными учреждениями культуры не менее 16 мероприятий ежегодно с охватом участников не менее 2600 человек ежегодно |
2024 |
30,0 |
30,0 |
|
|
|
||||
2025 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2026 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2027 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
Итого |
60,0 |
60,0 |
|
|
|
||||
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного / подведомственные учреждения физической культуры и спорта |
2023 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||
2024 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2025 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2026 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2027 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
Итого |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2023 |
30,0 |
30,0 |
|
|
|
|
||
2024 |
30,0 |
30,0 |
|
|
|
||||
2025 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2026 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2027 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
Итого |
60,0 |
60,0 |
|
|
|
||||
Задача 1.3. Поддержка инновационной деятельности молодежи в социальной сфере | |||||||||
1.3. |
Основное мероприятие: Поддержка инновационной деятельности молодежи в социальной сфере |
Департамент культуры г. Заречного |
2023 |
0 |
0 |
|
|
|
х |
2024 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2025 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2026 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2027 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
Итого |
0 |
0 |
|
|
|
||||
1.3.1. |
Организация инновационной деятельности молодежи в социальной сфере |
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного / подведомственные учреждения культуры |
2023 |
0 |
0 |
|
|
|
Организация и проведение подведомственными учреждениями культуры не менее 20 мероприятий ежегодно с охватом 1500 человек |
2024 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2025 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2026 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2027 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
Итого |
0 |
0 |
|
|
|
||||
Задача 1.4 Поддержка и развитие волонтерского движения в городе Заречном Пензенской области | |||||||||
1.4 |
Основное мероприятие: Оказание поддержки волонтерскому движению в городе Заречном Пензенской области |
Департамент культуры г. Заречного |
2023 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2024 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
2025 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
2026 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
2027 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
Итого |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
1.4.1 |
Создание условий для вовлечения жителей города Заречного Пензенской области в волонтерскую деятельность |
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного / подведомственные учреждения культуры |
2023 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2024 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
2025 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
2026 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
2027 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
Итого |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
Задача 1.5 Создание и эффективное функционирование системы духовного, культурного, интеллектуального, психического, социального и физического развития и самореализации молодежи | |||||||||
1.5 |
Основное мероприятие: Оказание поддержки для эффективного функционирования системы духовного, культурного, интеллектуального, психического, социального и физического развития и самореализации молодежи в городе Заречном Пензенской области |
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного / подведомственные учреждения культуры |
2023 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2024 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2025 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2026 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2027 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
Итого |
0 |
0 |
|
|
|
|
1.5.1 |
Создание условий для эффективного функционирования системы духовного, культурного, интеллектуального, психического, социального и физического развития и самореализации молодежи в городе Заречном Пензенской области |
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного / подведомственные учреждения культуры |
2023 |
0 |
0 |
|
|
|
Организация и проведение подведомственными учреждениями культуры не менее 5 мероприятий ежегодно с охватом не менее 700 человек |
2024 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2025 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2026 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2027 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
Итого |
0 |
0 |
|
|
|
||||
Задача 1.6 Создание и эффективное функционирование системы нравственных и смысловых ориентиров, повышение уровня межнационального согласия | |||||||||
1.6 |
Основное мероприятие: Оказание поддержки для эффективного функционирования системы нравственных и смысловых ориентиров, повышение уровня межнационального согласия молодежи в городе Заречном Пензенской области |
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного / подведомственные учреждения культуры |
2023 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2024 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
2025 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
2026 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
2027 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
Итого |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
1.6.1 |
Создание условий для эффективного функционирования системы нравственных и смысловых ориентиров, повышение уровня межнационального согласия молодежи в городе Заречном Пензенской области |
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного / подведомственные учреждения культуры |
2023 |
0 |
0 |
|
|
|
Организация и проведение подведомственными учреждениями культуры не менее 3 мероприятий ежегодно с охватом не менее 500 человек |
2024 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2025 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2026 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
2027 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
Итого |
0 |
0 |
|
|
|
||||
Итого по подпрограмме |
2023 |
128,6 |
128,6 |
|
|
|
|
||
2024 |
228,5 |
228,5 |
|
|
|
|
|||
2025 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
2026 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
2027 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
Итого |
357,1 |
357,1 |
|
|
|
|
|||
Итого по бюджетополучателям: |
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного / подведомственные учреждения культуры |
2023 |
62,6 |
62,6 |
|
|
|
|
|
2024 |
140,5 |
140,5 |
|
|
|
|
|||
2025 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
2026 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
2027 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
Итого |
203,1 |
203,1 |
|
|
|
|
|||
Департамент образования города Заречного / подведомственные образовательные организации |
2023 |
66,0 |
66,0 |
|
|
|
|
||
2024 |
88,0 |
88,0 |
|
|
|
|
|||
2025 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|||
2026 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|||
2027 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|||
Итого |
154,0 |
154,0 |
|
|
|
|
|||
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного / подведомственные учреждения физической культуры и спорта |
2023 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||
2024 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
2025 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
2026 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
2027 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
Итого |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
Подпрограмма "Организация культурного досуга и отдыха населения" | |||||||||
Цель 1. Удовлетворение культурных запросов жителей города и создание условий для полноценного отдыха | |||||||||
Задача 1.1 Повышение качества культурно-досугового обслуживания населения | |||||||||
1.1. |
Основное мероприятие: Повышение качества культурно-досугового обслуживания населения |
Департамента культуры и молодежной политики |
2023 |
0 |
0 |
|
|
0 |
х |
2024 |
500,0 |
0 |
|
|
500,0 |
||||
2025 |
500,0 |
0 |
|
|
500,0 |
||||
2026 |
500,0 |
0 |
|
|
500,0 |
||||
2027 |
500,0 |
0 |
|
|
500,0 |
||||
итого |
2000,0 |
0 |
|
|
2000,0 |
||||
1.2.1 |
Организация досуга всех слоев населения в местах массового отдыха |
"Центр здоровья и досуга" |
2023 |
0 |
0 |
|
|
0 |
не менее 82000 посещений |
2024 |
500,0 |
0 |
|
|
500,0 |
||||
2025 |
500,0 |
0 |
|
|
500,0 |
||||
2026 |
500,0 |
0 |
|
|
500,0 |
||||
2027 |
500,0 |
0 |
|
|
500,0 |
||||
итого |
2000,0 |
0 |
|
|
2000,0 |
||||
Итого по подпрограмме |
2023 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
||
2024 |
500,0 |
0 |
|
|
500,0 |
|
|||
2025 |
500,0 |
0 |
|
|
500,0 |
|
|||
2026 |
500,0 |
0 |
|
|
500,0 |
|
|||
2027 |
500,0 |
0 |
|
|
500,0 |
|
|||
Итого |
2000,0 |
0 |
|
|
2000,0 |
|
|||
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы" | |||||||||
Цель 1. Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы | |||||||||
Задача 1.1. Обеспечение эффективного управления муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры | |||||||||
1.1 |
Основное мероприятие: Обеспечение эффективного управления муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры |
Департамента культуры и молодежной политики |
2023 |
12491,6 |
12491,6 |
|
|
|
х |
2024 |
13830,1 |
13830,1 |
|
|
|
||||
2025 |
12746,9 |
12746,9 |
|
|
|
||||
2026 |
13224,4 |
13224,4 |
|
|
|
||||
2027 |
13224,4 |
13224,4 |
|
|
|
||||
итого |
65517,4 |
65517,4 |
|
|
|
||||
1.1.1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
Департамент культуры и молодежной политики |
2023 |
12349,3 |
12349,3 |
|
|
|
Создание условий для осуществления муниципальных функций по управлению в сфере культуры |
|
|
|
|||||||
2024 |
13797,1 |
13797,1 |
|
|
|
||||
2025 |
12746,9 |
12746,9 |
|
|
|
||||
2026 |
13224,4 |
13224,4 |
|
|
|
||||
2027 |
13224,4 |
13224,4 |
|
|
|
||||
итого |
65342,1 |
65342,1 |
|
|
|
||||
1.1.2 |
Поощрение за достижение (содействие достижению) значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов |
Департамент культуры и молодежной политики |
2023 |
142,3 |
142,3 |
|
|
|
|
2024 |
33,0 |
33,0 |
|
|
|
||||
итого |
175,3 |
175,3 |
|
|
|
||||
Итого по подпрограмме итого |
2023 |
12491,6 |
12491,6 |
|
|
|
|
||
2024 |
13830,1 |
13830,1 |
|
|
|
|
|||
2025 |
12746,9 |
12746,9 |
|
|
|
|
|||
2026 |
13224,4 |
13224,4 |
|
|
|
|
|||
2027 |
13224,4 |
13224,4 |
|
|
|
|
|||
итого |
65517,4 |
65517,4 |
|
|
|
|
|||
Итого по всем мероприятиям | |||||||||
|
2023 |
259357,9 |
250962,2 |
5375,5 |
1022,6 |
1997,5 |
|
||
2024 |
285145,9 |
246180,8 |
29230,1 |
7237,5 |
2497,5 |
|
|||
2025 |
229636,4 |
190617,0 |
36278,6 |
243,3 |
2497,5 |
|
|||
2026 |
229768,8 |
189295,6 |
37733,3 |
242,4 |
2497,5 |
|
|||
2027 |
229768,8 |
189295,6 |
37733,3 |
242,4 |
2497,5 |
|
|||
итого |
1233677,8 |
1066351,2 |
146350,8 |
8988,2 |
11987,5 |
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации г. Заречного Пензенской области от 28 февраля 2024 г. N 274 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области", утвержденную постановлением Администрации города Заречного Пензенской области от 18.12.2014 N 2766"
Вступает в силу с 2 марта 2024 г.
Опубликование:
газета "Ведомости Заречного" N 8 от 1 марта 2024 г.