Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации
города Новокузнецка
от 21.02.2024 N 25
Приложение
к постановлению
администрации
города Новокузнецка
от 15.12.2014 N 191
Муниципальная программа
Новокузнецкого городского округа "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка"
Паспорт
муниципальной программы Новокузнецкого городского округа "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка"
1 |
Наименование программы |
Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка (далее - программа) |
|
2 |
Наименование государственной программы |
1. Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан". 2. Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014-2025 годы". 3. Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Содействие занятости населения Кузбасса" на 2014-2025 годы. 4. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках национального проекта "Демография". 5. Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" ("Старшее поколение") в рамках национального проекта "Демография" |
|
3 |
Реквизиты распоряжения администрации города Новокузнецка об утверждении перечня программ |
Распоряжение администрации города Новокузнецка от 20.09.2018 N 1341 "Об утверждении перечня действующих муниципальных программ Новокузнецкого городского округа и муниципальных программ Новокузнецкого городского округа, планируемых к реализации" |
|
4 |
Директор программы |
Заместитель Главы города по социальным вопросам |
|
5 |
Разработчик программы |
Комитет социальной защиты администрации города Новокузнецка (далее - Комитет) |
|
6 |
Цель и задачи программы |
Цель: повышение эффективности социальной поддержки населения города Новокузнецка и повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию. Задачи: 1. Предоставление мер социальной поддержки и организация мероприятий, направленных на повышение благополучия отдельных категорий граждан, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа. 2. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей. 3. Повышение эффективности функционирования органов социальной защиты населения. 4. Повышение эффективности использования средств бюджета Новокузнецкого городского округа (далее - местный бюджет) и совершенствование методов планирования местного бюджета. 5. Создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов и иных маломобильных категорий населения, степени их социальной защищенности. 6. Сохранение загородных оздоровительных учреждений и оздоровление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
|
7 |
Срок реализации программы |
2015-2025 годы |
|
8 |
Целевые индикаторы и показатели программы |
Индикаторы: 1. Доля граждан, получающих социальную поддержку, от общего количества граждан, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки. 2. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения. Показатели: 1. Средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг. 2. Средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета. 3. Отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области - Кузбассу. 4. Количество семей, получивших выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка. 5. Количество семей, имеющих трех и более детей, получивших ежемесячную денежную выплату. 6. Количество многодетных семей, пользующихся мерами социальной поддержки, установленными для семей, воспитывающих трех и более детей. 7. Количество семей, использующих средства областного материнского капитала, установленного при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка. 8. Количество обоснованных жалоб граждан на неудовлетворительное качество муниципальных услуг. 9. Доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное образование или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение. 10. Процент исполнения доведенных бюджетных ассигнований, направленных на переобучение работников предпенсионного возраста. 11. Процент охвата системой долговременного ухода граждан старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании. 12. Количество обоснованных жалоб граждан, являющихся получателями или имеющих право на пенсию за выслугу лет, на неудовлетворительное качество муниципальных услуг. 13. Количество семей с детьми в возрасте до 1,5 лет со средним доходом семьи (с учетом выплаты государственных пособий) не менее чем 6 000 рублей в месяц. 14. Количество граждан, получивших социальные выплаты. 15. Количество граждан, получивших уголь по регулируемой государственной цене в отчетном периоде. 16. Количество ветеранов труда, реабилитированных лиц и инвалидов, получивших меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 17. Средний размер суммы выплаты отдельным категориям граждан в отчетном периоде. 18. Количество малообеспеченных одиноко проживающих пенсионеров, получивших социальную помощь. 19. Количество граждан, получивших муниципальные услуги. 20. Процент обеспечения выплатами за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19). 21. Процент обеспечения выплатами за счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19). 22. Процент обеспечения продуктами питания и одноразовой посудой за счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса работников социального обслуживания в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19). 23. Количество семей с детьми, пользующихся мерами социальной поддержки. 24. Количество малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь. 25. Процент выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными и автономным учреждениями социальной защиты по объемам оказания муниципальных услуг и выполнения работ. 26. Процент наполнения групп воспитанниками специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. 27. Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших материальную помощь. 28. Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе. 29. Количество муниципальных учреждений и объектов города Новокузнецка, в которых повышен уровень доступности для инвалидов и иных маломобильных граждан. 30. Факты нарушения Комитетом финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций. 31. Процент исполнения доведенных бюджетных ассигнований, направленных на содержание Комитета. 32. Процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов. 33. Доля граждан, для которых организован социально полезный досуг, в общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты. 34. Количество проведенных социально значимых мероприятий для граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты. 35. Доля оздоровленных детей из числа детей, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа и находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению |
|
9 |
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы |
Подпрограмма 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности". Подпрограмма 2 "Социальная интеграция инвалидов". Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы". Отдельное мероприятие 1 "Финансовое оздоровление Комитета социальной защиты". Отдельное мероприятие 2 "Организация и проведение социально значимых мероприятий". Отдельное мероприятие 3 "Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" |
|
10 |
Исполнители программы |
Комитет, администрация города Новокузнецка (далее - администрация города), Управление здравоохранения администрации города Новокузнецка (далее - Управление здравоохранения); Управление культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецка (далее - Управление культуры); Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка (далее - Комитет образования и науки); Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка (далее - Комитет по физической культуре, спорту и туризму); Управление по транспорту и связи администрации города Новокузнецка (далее - Управление по транспорту и связи) |
|
11 |
Участники программы |
Администрация Куйбышевского района; администрация Орджоникидзевского района |
|
12 |
Объемы и источники финансирования программы, тыс. рублей |
План |
Согласованное финансирование |
12.1 |
Всего по источникам |
х |
х |
|
2015-2025 гг. |
27 469 341,4 |
24 907 218,0, |
|
2015-2021 гг. |
21 138 410,2 |
18 435 087,4 |
|
2022 г. |
1 426 179,9 |
1 503 906,1 |
|
2023 г. |
1 645 454,8 |
1 734 095,5 |
|
2024 г. |
1 639 223,9 |
1 626 723,0 |
|
2025 г. |
1 620 072,6 |
1 607 405,9 |
12.2 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
|
2015-2025 гг. |
4 661 572,2 |
3 564 922,1 |
|
2015-2021 гг. |
4 603 539,4 |
3 507 403,4 |
|
2022 г. |
17 020,5 |
16 506,3 |
|
2023 г. |
19 753,4 |
19 753,5 |
|
2024 г. |
21 258,9 |
21 258,9 |
|
2025 г. |
- |
- |
12.3 |
Областной бюджет |
х |
х |
|
2015-2025 гг. |
20 968 569,6 |
19 601 784,7 |
|
2015-2021 гг. |
15 474 900,8 |
13 967 626,0 |
|
2022 г. |
1 248 633,4 |
1 314 668,0 |
|
2023 г. |
1 425 101,5 |
1 499 656,8 |
|
2024 г. |
1 410 950,3 |
1 410 900,3 |
|
2025 г. |
1 408 983,6 |
1 408 933,6 |
12.4 |
Местный бюджет |
х |
х |
|
2015-2025 гг. |
1 745 407,6 |
1 663 838,3 |
|
2015-2021 гг. |
966 178,0 |
883 385,1 |
|
2022 г. |
160 526,0 |
172 731,8 |
|
2023 г. |
200 599,9 |
214 685,3 |
|
2024 г. |
207 014,7 |
194 563,8 |
|
2025 г. |
211 089,0 |
198 472,3 |
12.5 |
Иные источники |
х |
х |
|
2015-2025 гг. |
93 792,0 |
76 672,9 |
|
2015-2021 гг. |
93 792,0 |
76 672,9 |
|
2022 г. |
- |
- |
|
2023 г. |
- |
- |
|
2024 г. |
- |
- |
|
2025 г. |
- |
- |
13 |
Ожидаемый результат реализации программы |
К концу 2025 года планируется: |
|
13.1 |
В соответствии с планом |
- охватить не менее 90% граждан мерами социальной поддержки, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки; - повысить удовлетворенность граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения до 100%; - увеличить средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг, до 1 000 рублей в месяц; - установить средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета до 8 000 рублей; - повысить отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области - Кузбассу до 100%; - увеличить количество семей, получивших выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка, до 4 100 семей в год; - назначить не менее 1 000 семьям, имеющим трех и более детей, ежемесячную денежную выплату; - предоставить не менее 5 430 многодетным семьям меры социальной поддержки, установленные для семей, воспитывающих трех и более детей; - обеспечить не менее 445 семей средствами областного материнского капитала при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка; - отсутствие обоснованных жалоб граждан на неудовлетворительное качество муниципальных услуг; - установить долю сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное образование или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение, в размере не менее 85%; - освоить не менее 97% доведенных бюджетных ассигнований, направленных на переобучение работников предпенсионного возраста; - охватить системой долговременного ухода 100% граждан старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании; - отсутствие обоснованных жалоб граждан, являющихся получателями или имеющих право на пенсию за выслугу лет, на неудовлетворительное качество муниципальных услуг; - увеличить количество семей с детьми в возрасте до 1,5 лет со средним доходом семьи (с учетом выплаты государственных пособий) не менее чем 6 000 рублей в месяц до 4 700 семей в год; - назначить не менее 83 500 гражданам социальные выплаты; - обеспечить не менее 7 400 граждан углем по регулируемой государственной цене; - назначить не менее 46 500 ветеранам труда, реабилитированным лицам и инвалидам меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг; - установить средний размер суммы выплаты отдельным категориям граждан в размере 2 200 рублей в год; - увеличить количество малообеспеченных одиноко проживающих пенсионеров, получивших социальную помощь, до 673 человек в год; - предоставить муниципальные услуги не менее 1 100 гражданам в год; - обеспечить 100% работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), выплатами за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации; - обеспечить 100% работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), выплатами за счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса; - обеспечить 100% работников социального обслуживания продуктами питания и одноразовой посудой за счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19); - увеличить количество семей с детьми, пользующихся мерами социальной поддержки, до 11 000 семей в год; - оказать не менее 2 500 малоимущим гражданам государственную социальную помощь; - обеспечить выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономным учреждениями социальной защиты по объемам оказания муниципальных услуг и выполнения работ в размере не менее 90%; - обеспечить 100% наполнение групп воспитанниками специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; - оказать материальную помощь 1 семье, находящейся в трудной жизненной ситуации; - установить долю граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе, в размере не менее 6,1%; - увеличить количество муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов и иных маломобильных групп населения, на 53 объекта; - отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций; - ликвидировать кредиторскую задолженность по бюджетным обязательствам прошлых периодов; - освоить не менее 97% доведенных бюджетных ассигнований, направленных на содержание Комитета; - охватить граждан, для которых организован социально полезный досуг, в общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты, до 100%; - провести социально значимые мероприятия для граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты, в количестве 35 единиц; - оздоровить 100% детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в оздоровлении |
|
13.2 |
В соответствии с согласованным финансированием |
- охватить не менее 70% граждан мерами социальной поддержки, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки; - повысить удовлетворенность граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения до 100%; - увеличить средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг, до 1 000 рублей в месяц; - установить средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета до 8 000 рублей; - повысить отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области - Кузбассу до 100%; - увеличить количество семей, получивших выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка, до 3 942 семей в год; - назначить не менее 1 000 семьям, имеющим трех и более детей, ежемесячную денежную выплату; - предоставить не менее 5 430 многодетным семьям меры социальной поддержки, установленные для семей, воспитывающих трех и более детей; - обеспечить не менее 445 семей средствами областного материнского капитала при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка; - отсутствие обоснованных жалоб граждан на неудовлетворительное качество муниципальных услуг; - установить долю сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное образование или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение, в размере не менее 85%; - освоить не менее 97% доведенных бюджетных ассигнований, направленных на переобучение работников предпенсионного возраста; - охватить системой долговременного ухода 100% граждан старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании; - отсутствие обоснованных жалоб граждан, являющихся получателями или имеющих право на пенсию за выслугу лет, на неудовлетворительное качество муниципальных услуг; - увеличить количество семей с детьми в возрасте до 1,5 лет со средним доходом семьи (с учетом выплаты государственных пособий) не менее чем 6 000 рублей в месяц до 6 514 семей в год; - назначить не менее 83 500 гражданам социальные выплаты; - обеспечить не менее 7 400 граждан углем по регулируемой государственной цене; - назначить не менее 46 500 ветеранам труда, реабилитированным лицам и инвалидам меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг; - установить средний размер суммы выплаты отдельным категориям граждан в размере 2 200 рублей в год; - увеличить количество малообеспеченных одиноко проживающих пенсионеров, получивших социальную помощь, до 1 025 человек в год; - предоставить муниципальные услуги не менее 1 100 гражданам в год; - обеспечить 100% работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), выплатами за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации; - обеспечить 100% работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), выплатами за счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса; - обеспечить 100% работников социального обслуживания продуктами питания и одноразовой посудой за счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19); - увеличить количество семей с детьми, пользующихся мерами социальной поддержки, до 11 000 семей в год; - оказать не менее 2 500 малоимущим гражданам государственную социальную помощь; - обеспечить выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономным учреждениями социальной защиты по объемам оказания муниципальных услуг и выполнения работ в размере не менее 90%; - обеспечить 100% наполнение групп воспитанниками специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; - оказать материальную помощь 1 семье, находящейся в трудной жизненной ситуации; - установить долю граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе, в размере не менее 6,1%; - увеличить количество муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов и иных маломобильных групп населения, на 49 объектов; - отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций; - ликвидировать кредиторскую задолженность по бюджетным обязательствам прошлых периодов; - освоить не менее 97% доведенных бюджетных ассигнований, направленных на содержание Комитета; - охватить граждан, для которых организован социально полезный досуг, в общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты, до 100%; - провести социально значимые мероприятия для граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты, в количестве 32 единиц; - оздоровить 100% детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в оздоровлении |
1. Характеристика текущего состояния системы социальной защиты населения города Новокузнецка, основные проблемы, анализ основных показателей
Социальная защита как особый социальный институт является показателем социально-экономического развития каждого города и государства в целом, а также является гарантией достойного уровня жизни каждого гражданина и сохранения источника средств к существованию при наступлении социальных рисков. Для повышения качества жизни и минимизации неблагоприятных воздействий социальной среды на человека в городе Новокузнецке создана комплексная и постоянно совершенствующаяся система социальной помощи населению.
Эффективное функционирование системы социальной защиты определяется следующими факторами:
- совершенствование организационной системы, позволяющей обеспечить предоставление гарантированных качественных услуг в сфере социальной защиты населения;
- развитие инфраструктуры и ресурсного обеспечения системы социальной защиты, включающей финансовое, материально-техническое и технологическое оснащение учреждений в сфере социальной защиты населения;
- наличие достаточного количества подготовленных трудовых кадров, способных решать задачи, поставленные перед системой социальной защиты населения.
Указанные факторы являются взаимозависимыми и взаимоопределяющими, в связи с чем, развитие системы социальной защиты населения требует совершенствования каждого из них и всей системы в целом.
Комитет реализует полномочия по предоставлению мер социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством, законами Кемеровской области - Кузбасса и муниципальными правовыми актами Новокузнецкого городского округа.
Ситуация в городе Новокузнецке характеризуется поступательным ростом экономического потенциала и комплексным характером социальных проблем населения. Социальная защита и социальное обслуживание населения активно совершенствуются и развиваются, что требует определенных изменений в работе социальных учреждений, их материально-техническом оснащении и профессионализме специалистов. Новые целевые установки в сфере социальной поддержки населения, определенные в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, посланиях Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, в первую очередь, предусматривают повышение качества и доступности социальных услуг, усиление адресности в предоставлении социальной поддержки, внедрение новых технологий в сферу оказания социальных услуг, в деятельность социальных учреждений. Разработка программы вызвана необходимостью реализации политики государства по организации социальной защиты населения на территории Новокузнецкого городского округа.
В городе сформирована система социальной защиты и социального обслуживания населения, включающая в себя Комитет и 13 муниципальных учреждений социального обслуживания, общая цель которых удовлетворение потребностей различных категорий граждан в социальных, социально-медицинских, социально-бытовых, культурно-досуговых и иных услугах. Ежегодно более 200 тыс. горожан получают различные меры социальной поддержки (пособия, выплаты, компенсации, материальную помощь) и социальные услуги в учреждениях социальной службы города Новокузнецка, что составляет почти 40% от всего населения. Более 40 тыс. граждан ежегодно получают социальные услуги в нестационарных условиях; помощь разового характера оказывается более чем 20 тыс. гражданам, остро нуждающимся в социальной поддержке; численность граждан, состоящих на надомном обслуживании, составляет 5,1 тыс. человек. Одним из приоритетов социальной политики города Новокузнецка является обеспечение достойного существования граждан старшего поколения. Программа устанавливает для данной категории граждан высокую степень социальной поддержки и социальных гарантий. С января 2013 года были введены дополнительные меры социальной поддержки для пожилых граждан: участникам Великой Отечественной войны к юбилейным датам рождения - единовременная адресная материальная помощь в размере 3 000 рублей; гражданам, достигшим возраста 100 и более лет, - единовременная целевая выплата в размере 5 000 рублей. В 2018 году 19 гражданам оказана материальная помощь в размере 3 000 рублей, на общую сумму 57 000 рублей, 12 гражданам, достигшим возраста 100 и более лет, выплачена единовременная целевая выплата в размере 5 000 рублей, на общую сумму 60 000 рублей.
В 2013 году 107 214 человек - 70% пенсионеров получили различные меры социальной поддержки:
- 50 593 гражданина воспользовались мерами социальной поддержки по категории "Ветеран труда";
- 18 815 граждан являются получателями пенсии Кемеровской области;
- 347 человек являются получателями пенсии за выслугу лет;
- 66 900 граждан пользуются правом бесплатного проезда на основании единого социального проездного билета.
В 2022 году 52 662 человека получили меры социальной поддержки:
- 44 773 гражданина воспользовались мерами социальной поддержки по категории "ветеран труда";
- 7 367 граждан являются получателями пенсии Кузбасса;
- 522 гражданина являются получателями пенсии за выслугу лет.
Уделяется большое внимание развитию системы социального обслуживания населения с целью удовлетворения устойчивого спроса на социальные услуги, повышения их доступности и качества. Вместе с тем, вследствие стабильного роста спроса на социальные услуги, предоставляемые в стационарных и нестационарных условиях, существует ряд проблем, требующих решения программными методами. Необходимо реализовать комплекс мероприятий, ориентированных на оптимизацию среды жизнедеятельности граждан пожилого возраста путем укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений социального обслуживания населения, внедрения новых форм и методов социального обслуживания, повышения качества социальных услуг, активизации культурно-досуговой работы с пожилыми людьми, повышения профессиональной подготовки специалистов. Требуется совершенствовать деятельность учреждений социального обслуживания с помощью внедрения действенной системы контроля соответствия качества фактически предоставляемых социальных услуг стандартам качества бюджетных услуг и потребностям граждан пожилого возраста и инвалидов.
В последние годы наметилась тенденция к сокращению числа безнадзорных детей. Но говорить о полном устранении этого социального явления преждевременно. Поэтому мероприятия программы также направлены на совершенствование деятельности по профилактике безнадзорности, повышение качества и доступности услуг для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организацию их оздоровления и занятости, приоритетное развитие профилактики семейного неблагополучия. Деятельность учреждений социального обслуживания позволяет в значительной степени снизить рост социальной напряженности среди граждан пожилого возраста и семей с детьми.
В 2022 году на учете в органах социальной защиты города Новокузнецка состояло 10 189 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в которых воспитываются 22 973 несовершеннолетних детей.
В городе Новокузнецке социальная поддержка семей с детьми осуществляется через систему различных государственных социальных пособий, выплат и компенсаций, в числе которых:
- единовременное пособие при рождении ребенка (детей);
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет;
- дополнительные региональные пособия многодетным семьям и семьям, имеющим детей-инвалидов;
- областной материнский капитал;
- оздоровление и отдых детей из малообеспеченных семей и другие.
Предоставляются меры социальной поддержки многодетным семьям. В 2013 году меры социальной поддержки были предоставлены 2 500 многодетным семьям, в 2014 году - 3 193 многодетным семьям, в 2015 году - 3 512 многодетным семьям, в 2016 году - 3 916 многодетным семьям, в 2017 году - 4 171 многодетной семье, в 2018 году - 4 387 многодетным семьям, в 2019 году - 4 593 многодетной семье, в 2020 году - 4 781 многодетной семье, в 2021 году - 4 909 многодетным семьям, в 2022 году - 5 090 многодетным семьям.
В целях совершенствования демографической политики с 01.01.2013 на территории Кемеровской области - Кузбасса введен в действие Закон Кемеровской области от 09.07.2012 N 73-ОЗ "О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей в случае рождения (усыновления (удочерения) третьего ребенка или последующих детей". На 01.09.2014 единовременные денежные выплаты получила 521 многодетная семья, что составляло более 40% от общего количества многодетных малообеспеченных семей, состоящих на учете в органах социальной защиты города Новокузнецка. К концу 2016 года количество таких многодетных семей составило 1 201, а к концу 2017 года - 1 793, в 2018 году - за назначением ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) обратилось 1 172 многодетных семей, в 2019 году - 1 574 многодетных семей, в 2020 году - 1 972 многодетной семьи, в 2021 году - 1 385 многодетных семей, в 2022 году - 1 492 семьи. Всего с начала действия указанного Закона данная выплата была назначена 11 110 многодетным семьям.
Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 22.09.2020 N 12/80 "О дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде ежемесячной денежной выплаты для оплаты проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах Новокузнецкого городского округа и внесении изменений в решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 26.03.2019 N 3/24 "О дополнительной мере социальной поддержки в виде бесплатного проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах Новокузнецкого городского округа отдельным категориям граждан" установлена с 01.11.2020 дополнительная мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 400 рублей для учащихся общеобразовательных организаций (дневной формы обучения с 1 по 11 класс включительно), очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, студентов образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, из малоимущих семей, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа, для оплаты проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах Новокузнецкого городского округа. Финансовое обеспечение указанной дополнительной меры социальной поддержки осуществляется за счет средств бюджета Новокузнецкого городского округа.
За два месяца 2020 года данная мера социальной поддержки была назначена 131 учащемуся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 104 800 рублей. За 2021 год указанная мера социальной поддержки назначена 186 учащимся на общую сумму 674 000 рублей. За 2022 год указанная мера социальной поддержки назначена 256 учащимся на общую сумму 796 000 рублей.
В период летней оздоровительной кампании 2014 года Комитетом было приобретено и распределено 4 693 путевки, в том числе:
- 1 051 путевка детям сотрудников бюджетной сферы;
- 1 638 путевок для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (оздоровлено 100% детей от потребности);
- 1 691 путевка в профильные смены загородных оздоровительных учреждений.
В период летней оздоровительной кампании 2018 года приобретено 1 565 путевок для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей из семей, находящихся в социально-опасном положении (оздоровлено 100% детей от потребности).
В период летней оздоровительной кампании 2019 года приобретено 1 632 путевки для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и для 124 детей из семей, находящихся в социально-опасном положении.
В период летней оздоровительной кампании 2020 года с учетом ситуации, вызванной пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, заезды в загородные лагери осуществлялись с 02.07.2020, приобретено 470 путевок для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и для 82 детей из семей, находящихся в социально-опасном положении.
В период летней оздоровительной кампании 2021 года приобретена 1 661 путевка для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и для 126 детей из семей, находящихся в социально-опасном положении. В период летней оздоровительной кампании 2022 года приобретено 1 726 путевок для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и для 214 детей из семей, находящихся в социально-опасном положении.
На социальном обслуживании в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, находилось: в 2013 году 892 воспитанника, в 2014 году - 765 воспитанников, в 2015 году - 855 воспитанников, в 2016 году - 748 воспитанников, в 2017 году - 641 воспитанник, в 2018 году - 798 несовершеннолетних в отделениях дневного пребывания и 659 воспитанников в стационарных круглосуточных отделениях социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, в 2019 году - 814 несовершеннолетних в отделениях дневного пребывания и 672 воспитанника в стационарных круглосуточных отделениях социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, в 2020 году - 275 несовершеннолетних в отделениях дневного пребывания и 533 воспитанника в стационарных круглосуточных отделениях социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, в 2021 году - 792 несовершеннолетних в отделениях дневного пребывания и 676 воспитанников в стационарных круглосуточных отделениях социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, в 2022 году - 795 несовершеннолетних в отделениях дневного пребывания и 604 воспитанников в стационарных круглосуточных отделениях социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних.
Более 2,5 тыс. обращений за экстренной психологической помощью поступило от несовершеннолетних на детскую линию "Телефона доверия" муниципального казенного учреждения Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Уютный дом". Несмотря на принимаемые меры по улучшению положения семей с детьми, повышение роли социальной службы, вопросы профилактики семейного и детского неблагополучия по-прежнему остаются острыми и требуют кардинальных изменений в подходах, внедрения новых эффективных технологий социальной работы, которые позволят воздействовать на устранение причин проблемы.
Реализация полномочий по обеспечению назначения и выплаты субсидий, ежемесячных денежных выплат и пособий, предоставления мер социальной поддержки требует большой административной и технической работы, которая связана с разработкой нормативно-правовой базы, определением права граждан на меры социальной поддержки, актуализацией регистра льготников, ведением учета, обеспечением защиты персонифицированной информации, формированием и предоставлением отчетов и статистической информации, проверкой правильности назначения выплаты и контролем. В связи с этим программными мероприятиями предусмотрены рост профессионального уровня сотрудников, повышение престижа профессии социального работника и повышение эффективности функционирования органов социальной защиты населения.
В городе Новокузнецке проживают более 34,9 тыс. инвалидов и 2,9 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья. Комплексная реабилитация и социальная адаптация инвалидов является важнейшими элементами социальной защиты инвалидов. Проведение комплекса мероприятий по реабилитации для наиболее успешной социальной интеграции инвалидов в общество, предоставление им равных возможностей для участия в экономической и общественной жизни являются одними из актуальных и приоритетных направлений социальной политики города Новокузнецка. Основная цель реабилитации - предоставление инвалиду равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических и других прав и свобод; восстановление социального статуса инвалида; достижение материальной независимости и социальной адаптации, более успешной интеграции инвалидов в обществе, что, в свою очередь, экономически выгодно как государству в целом, так и отдельному инвалиду.
Помимо адресной социальной помощи населению, предусмотренной в соответствии с законодательством Российской Федерации, отдельным категориям граждан, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа, предоставляются налоговые льготы, влияющие непосредственно на их благосостояние, в частности, налоговые льготы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.
Анализ эффективности предоставления налоговых льгот приведен в таблице:
Таблица
Показатели
налоговых расходов Новокузнецкого городского округа на 2018-2024 годы, осуществляемых в рамках муниципальной программы Новокузнецкого городского округа "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка"
N |
Характеристика налогового расхода |
|
2018 г. (факт) |
2019 г. (факт) |
2020 г. (факт) |
2021 г. (прогноз) |
2022 г. (прогноз) |
2023 г. (прогноз) |
2024 г. (прогноз) |
2025 г. (прогноз) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Наименование налога, по которому предусмотрены налоговая льгота, освобождения и иные преференции |
Налог на имущество физических лиц |
||||||||
2. |
Нормативный правовой акт Новокузнецкого городского округа, устанавливающий налоговую льготу, освобождения и иные преференции (статья, часть, пункт, подпункт) |
Положение о налоге на имущество физических лиц на территории Новокузнецкого городского округа, утвержденное решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 25.11.2014 N 15/139 "Об утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц на территории Новокузнецкого городского округа" (далее - Положение о налоге на имущество физических лиц) (подпункт 1 пункта 4 Положения о налоге на имущество физических лиц) |
||||||||
3. |
Наименование налоговой льготы, освобождения и иной преференции |
Освобождение от уплаты налога |
||||||||
4. |
Категория налогоплательщиков, для которой предусмотрена налоговая льгота, освобождения и иные преференции |
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
||||||||
5. |
Цель предоставления налоговой льготы, освобождения и иных преференций |
Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
||||||||
6. |
Цель муниципальной программы, для реализации которой предоставлены налоговая льгота, освобождения и иные преференции |
Предоставление мер социальной поддержки и организация мероприятий, направленных на повышение благополучия отдельных категорий граждан, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа |
||||||||
7. |
Наименование целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, отражающего предоставление налоговой льготы, освобождения и иных преференций |
Количество детей-сирот, детей, оставшиеся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, освобожденных от уплаты налога на имущество физических лиц |
||||||||
8. |
Значение целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, отражающего предоставление налоговой льготы, освобождения и иных преференций |
х |
81 человек |
65 человек |
157 человек |
208 человек |
208 человек |
208 человек |
208 человек |
208 человек |
9. |
Объем предоставленных налоговых льгот, освобождений и иных преференций плательщикам налогов, (тыс. рублей) |
х |
12,0 |
13,0 |
29,0 |
31,0 |
31,0 |
31,0 |
31,0 |
31,0 |
10. |
Результат оценки эффективности налогового расходов |
х |
Эффективная налоговая льгота |
Эффективная налоговая льгота |
Эффективная налоговая льгота |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Наименование налога, по которому предусмотрена налоговая льгота, освобождения и иные преференции |
Земельный налог |
||||||||
2. |
Нормативный правовой акт Новокузнецкого городского округа, устанавливающий налоговую льготу, освобождения и иные преференции (статья, часть, пункт, подпункт) |
Положения о земельном налоге на территории города Новокузнецка, утвержденное постановлением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 29.11.2006 N 3/5 "Об утверждении Положения о земельном налоге на территории города Новокузнецка" (далее - Положение о земельном налоге) (подпункт 1 пункта 5.1 Положения о земельном налоге) |
||||||||
3. |
Наименование налоговой льготы, освобождения и иной преференции |
Освобождение от уплаты налога |
||||||||
4. |
Категория налогоплательщиков, для которой предусмотрена налоговая льгота, освобождения и иные преференции |
Пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание, - в отношении принадлежащих им земельных участков, предназначенных для размещения домов индивидуальной жилой застройки и индивидуальных гаражей, а также для ведения садоводства, огородничества и личного подсобного хозяйства |
||||||||
5. |
Цель предоставления налоговой льготы, освобождения и иных преференций |
Социальная поддержка граждан |
||||||||
6. |
Цель муниципальной программы, для реализации которой предоставлены налоговая льгота, освобождения и иные преференции |
Предоставление мер социальной поддержки и организация мероприятий, направленных на повышение благополучия отдельных категорий граждан, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа |
||||||||
7. |
Наименование целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, отражающего предоставление налоговой льготы, освобождения и иных преференций |
Количество пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчин и женщин), которым в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание, освобожденных от уплаты земельного налога |
||||||||
8. |
Значение целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, отражающего предоставление налоговой льготы, освобождения и иных преференций |
х |
3 077 человек |
4 233 человек |
1 064 человек |
1 122 человек |
1 122 человек |
1 122 человек |
1 122 человек |
1 122 человек |
9. |
Объем предоставленных налоговых льгот, освобождений и иных преференций плательщикам налогов, (тыс. руб.) |
х |
428,0 |
741,0 |
278,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
10. |
Результат оценки эффективности налогового расходов |
х |
Эффективная налоговая льгота |
Эффективная налоговая льгота |
Эффективная налоговая льгота |
х |
х |
х |
х |
х |
Целесообразность решения проблем социальной поддержки населения на основе программно-целевого подхода обусловлена, во-первых, масштабностью и высокой социально-экономической значимостью решаемых проблем; во-вторых, необходимостью модернизационных преобразований с целью повышения эффективности и результативности оказываемых мер социальной поддержки населению и повышения финансовой устойчивости системы, включая оптимизацию численности получателей и объема оказываемой помощи; в-третьих, межведомственным характером решаемых проблем, требующим координации действий органов местного самоуправления Новокузнецкого городского округа и развития регламентного информационного обмена.
Таким образом, реализация всех мероприятий программы позволит органам местного самоуправления Новокузнецкого городского округа и муниципальным учреждениям социальной защиты Новокузнецкого городского округа своевременно и в полном объеме выполнить все возложенные на отрасль обязательства, провести системные мероприятия, направленные на усиление социальной поддержки граждан, повышение качества и эффективности работы.
2. Нормативно-правовое обеспечение программы
Мероприятия настоящей программы осуществляются на основании следующих нормативных правовых актов:
1) Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
2) Устав Новокузнецкого городского округа, принятый постановлением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 07.12.2009 N 11/117 "О принятии Устава города Новокузнецка в новой редакции";
3) решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов Кемеровской области от 25.12.2018 N 17/157 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа до 2035 года";
4) решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 21.06.2022 N 9/76 "Об утверждении Положения о Комитете социальной защиты администрации города Новокузнецка".
Участие Новокузнецкого городского округа в государственных программах Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса, а также в национальных и региональных проектах в рамках настоящей программы отражено в таблице:
N |
Наименование государственной программы, национального, регионального проектов |
Нормативный правовой акт, номер, дата |
Номер мероприятия муниципальной программы, связанного с государственной программой, национальным, региональным проектами |
1 |
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" |
постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 296 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" |
Основные мероприятия подпрограммы 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности": 1) Основное мероприятие 1.4 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по переданным полномочиям и расходным обязательствам Российской Федерации"; 2) Основное мероприятие 1.8 "Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми" |
2 |
Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014-2025 годы" |
постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 468 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014-2025 годы" |
Основные мероприятия подпрограммы 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности": 1) основное мероприятие 1.1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по региональному законодательству"; 2) основное мероприятие 1.3 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг"; 3) основное мероприятие 1.5 "Дополнительное пенсионное обеспечение"; 4) основное мероприятие 1.6 "Оказание государственной социальной помощи"; 5) основное мероприятие 1.7 "Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан"; 6) основное мероприятие 1.8 "Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми"; 7) основное мероприятие 1.9 "Социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания" |
3 |
Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Содействие занятости населения Кузбасса" на 2014-2025 годы |
постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 467 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Содействие занятости населения Кузбасса" на 2014-2025 годы" |
Отдельное мероприятие 3 "Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" |
4 |
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках национального проекта "Демография" |
постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 N 443 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014-2025 годы" |
Основное мероприятие 1.10 "Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" подпрограммы 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" |
5 |
Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" ("Старшее поколение") в рамках национального проекта "Демография" |
постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 N 443 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014-2025 годы" |
Основное мероприятие 1.11 "Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" ("Старшее поколение")" подпрограммы 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" |
3. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы
Программа включает в себя следующие подпрограммы и отдельные мероприятия:
Подпрограмма 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности";
Подпрограмма 2 "Социальная интеграция инвалидов";
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы";
отдельное мероприятие 1 "Финансовое оздоровление Комитета социальной защиты";
отдельное мероприятие 2 "Организация и проведение социально значимых мероприятий";
отдельное мероприятие 3 "Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации".
Сведения о целевых индикаторах и показателях программы и их планируемых значениях приведены в форме N 1 приложения N 1 к настоящей программе, методика расчета целевых индикаторов, показателей программы - в форме N 2 приложения N 2 к настоящей программе.
План действующих мероприятий программы приведен в форме N 3, которая является приложением N 3 к настоящей программе.
Распределение бюджетных расходов по подпрограммам и мероприятиям приводится в форме N 4 приложения N 4 к настоящей программе.
Сведения о степени выполнения мероприятий программы, завершенных в период 2015-2022 годы, приводится в форме N 6 приложения N 5 к настоящей программе.
3.1. Характеристика подпрограммы 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности"
Паспорт
подпрограммы 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности"
1 |
Наименование подпрограммы |
Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности (далее - подпрограмма 1) |
|
2 |
Наименование государственной программы |
1. Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан". 2. Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014-2025 годы". 3. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках национального проекта "Демография". 4. Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" ("Старшее поколение") в рамках национального проекта "Демография" |
|
3 |
Директор подпрограммы 1 |
Председатель Комитета |
|
4 |
Разработчик подпрограммы 1 |
Комитет |
|
5 |
Цель и задачи подпрограммы 1 |
Цель подпрограммы 1: предоставление мер социальной поддержки и организация мероприятий, направленных на повышение благополучия отдельных категорий граждан, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа, и создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей. Задачи: 1. Реализация отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки населения, а также разработка и реализация в пределах своей компетенции полномочий органов местного самоуправления по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан. 2. Улучшение материального положения отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (усиление адресной поддержки нуждающихся граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, применение различных форм поддержки, стимулирующих граждан к выходу из трудной жизненной ситуации) |
|
6 |
Срок реализации подпрограммы 1 |
2015-2025 годы |
|
7 |
Показатели подпрограммы 1 |
1. Средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг. 2. Средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета. 3. Отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области - Кузбассу. 4. Количество семей, получивших выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка. 5. Количество семей, имеющих трех и более детей, получивших ежемесячную денежную выплату. 6. Количество многодетных семей, пользующихся мерами социальной поддержки, установленными для семей, воспитывающих трех и более детей. 7. Количество семей, использующих средства областного материнского капитала, установленного при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка. 8. Количество обоснованных жалоб граждан на неудовлетворительное качество муниципальных услуг. 9. Доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное образование или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение. 10. Процент исполнения доведенных бюджетных ассигнований, направленных на переобучение работников предпенсионного возраста. 11. Процент охвата системой долговременного ухода граждан старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании. 12. Количество обоснованных жалоб граждан, являющихся получателями или имеющих право на пенсию за выслугу лет, на неудовлетворительное качество муниципальных услуг. 13. Количество семей с детьми в возрасте до 1,5 лет со средним доходом семьи (с учетом выплаты государственных пособий) не менее чем 6 000 рублей в месяц. 14. Количество граждан, получивших социальные выплаты. 15. Количество граждан, получивших уголь по регулируемой государственной цене в отчетном периоде. 16. Количество ветеранов труда, реабилитированных лиц и инвалидов, получивших меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 17. Средний размер суммы выплаты отдельным категориям граждан в отчетном периоде. 18. Количество малообеспеченных одиноко проживающих пенсионеров, получивших социальную помощь. 19. Количество граждан, получивших муниципальные услуги. 20. Процент обеспечения выплатами за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19). 21. Процент обеспечения выплатами за счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19). 22. Процент обеспечения продуктами питания и одноразовой посудой за счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса работников социального обслуживания в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19). 23. Количество семей с детьми, пользующихся мерами социальной поддержки. 24. Количество малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь. 25. Процент выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными и автономным учреждениями по объемам оказания муниципальных услуг и выполнения работ. 26. Процент наполнения групп воспитанниками специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. 27. Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших материальную помощь. 28. Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе |
|
8 |
Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 |
Основное мероприятие 1.1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по региональному законодательству"; основное мероприятие 1.2 "Обеспечение углем населения"; основное мероприятие 1.3 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг"; основное мероприятие 1.4 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по переданным полномочиям и расходным обязательствам Российской Федерации"; основное мероприятие 1.5 "Дополнительное пенсионное обеспечение"; основное мероприятие 1.6 "Оказание государственной социальной помощи"; основное мероприятие 1.7 "Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан"; основное мероприятие 1.8 "Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми"; основное мероприятие 1.9 "Социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания"; основное мероприятие 1.10 "Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"; основное мероприятие 1.11 "Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" (Старшее поколение)"; основное мероприятие 1.12 "Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания на период действия мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Кемеровской области - Кузбасса" |
|
9 |
Исполнители подпрограммы 1 |
Комитет, администрация города, Управление культуры, Управление здравоохранения, Комитет образования и науки, Комитет по физической культуре, спорту и туризму |
|
10 |
Участники подпрограммы 1 |
х |
|
11 |
Объемы и источники финансирования подпрограммы 1, тыс. рублей |
План |
Согласованное финансирование |
11.1 |
Всего по источникам |
х |
х |
|
2015-2025 гг. |
24 720 216,8 |
22 183 516,6 |
|
2015-2021 гг. |
19 663 684,1 |
17 025 775,2 |
|
2022 г. |
1 139 874,8 |
1 203 328,0 |
|
2023 г. |
1 315 598,4 |
1 353 453,8 |
|
2024 г. |
1 310 241,9 |
1 310 191,9 |
|
2025 г. |
1 290 817,6 |
1 290 767,6 |
11.2 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
|
2015-2025 гг. |
4 661 572,2 |
3 564 895,6 |
|
2015-2021 гг. |
4 603 539,4 |
3 507 376,9 |
|
2022 г. |
17 020,5 |
16 506,3 |
|
2023 г. |
19 753,4 |
19 753,5 |
|
2024 г. |
21 258,9 |
21 258,9 |
|
2025 г. |
- |
- |
11.3 |
Областной бюджет |
х |
х |
|
2015-2025 гг. |
18 620 025,4 |
17 217 120,7 |
|
2015-2021 гг. |
14 259 728,2 |
12 764 064,2 |
|
2022 г. |
997 793,9 |
1 050 054,6 |
|
2023 г. |
1 130 341,2 |
1 170 939,8 |
|
2024 г. |
1 117 064,4 |
1 117 014,4 |
|
2025 г. |
1 115 097,7 |
1 115 047,7 |
12.4 |
Местный бюджет |
х |
х |
|
2015-2025 гг. |
1 344 827,2 |
1 324 827,4 |
|
2015-2021 гг. |
706 624,5 |
677 661,2 |
|
2022 г. |
125 060,4 |
136 767,1 |
|
2023 г. |
165 503,8 |
162 760,6 |
|
2024 г. |
171 918,6 |
171 918,6 |
|
2025 г. |
175 719,9 |
175 719,9 |
11.5 |
Иные источники |
х |
х |
|
2015-2025 гг. |
93 792,0 |
76 672,9 |
|
2015-2021 гг. |
93 792,0 |
76 672,9 |
|
2022 г. |
- |
- |
|
2023 г. |
- |
- |
|
2024 г. |
- |
- |
|
2025 г. |
- |
- |
12 |
Ожидаемый результат реализации подпрограммы 1 |
К концу 2025 года планируется: |
|
12.1 |
В соответствии с планом |
- увеличить средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг, до 1 000 рублей в месяц; - установить средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета до 8 000 рублей; - повысить отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области - Кузбассу до 100%; - увеличить количество семей, получивших выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка, до 4 100 семей в год; - назначить не менее 1 000 семьям, имеющим трех и более детей, ежемесячную денежную выплату; - предоставить не менее 5 430 многодетным семьям, меры социальной поддержки, установленные для семей, воспитывающих трех и более детей; - обеспечить не менее 445 семей средствами областного материнского капитала при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка; - отсутствие обоснованных жалоб граждан на неудовлетворительное качество муниципальных услуг; - установить долю сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное образование или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение, в размере не менее 85%; - освоить не менее 97% доведенных бюджетных ассигнований, направленных на переобучение работников предпенсионного возраста; - охватить системой долговременного ухода 100% граждан старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании; - отсутствие обоснованных жалоб граждан, являющихся получателями или имеющих право на назначение пенсии за выслугу лет, на неудовлетворительное качество муниципальных услуг; - увеличить количество семей с детьми в возрасте до 1,5 лет со средним доходом семьи (с учетом выплаты государственных пособий) не менее чем 6 000 рублей в месяц до 4 700 семей в год; - назначить не менее 83 500 гражданам социальные выплаты; - обеспечить не менее 7 400 граждан углем по регулируемой государственной цене; - назначить не менее 46 500 ветеранам труда, реабилитированным лицам и инвалидам меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг; - установить средний размер суммы выплаты отдельным категориям граждан в размере 2 200 рублей в год; - увеличить количество малообеспеченных одиноко проживающих пенсионеров, получивших социальную помощь, до 673 человек в год; - предоставить муниципальные услуги не менее 1 100 гражданам в год; - обеспечить 100% работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), выплатами за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации; - обеспечить 100% работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), выплатами за счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса; - обеспечить 100% работников социального обслуживания продуктами питания и одноразовой посудой за счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19); - увеличить количество семей с детьми, пользующихся мерами социальной поддержки, до 11 000 семей в год; - оказать не менее 2 500 малоимущим гражданам государственную социальную помощь; - обеспечить выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономным учреждениями социальной защиты по объемам оказания муниципальных услуг и выполнения работ в размере не менее 90%; - обеспечить 100% наполнение групп воспитанниками специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; - оказать материальную помощь 1 семье, находящейся в трудной жизненной ситуации; - установить долю граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе, в размере не менее 6,1% |
|
12.2 |
В соответствии с согласованным финансированием |
- увеличить средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг, до 1 000 рублей в месяц; - установить средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета до 8 000 рублей; - повысить отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области - Кузбассу до 100%; - увеличить количество семей, получивших выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка, до 3 942 семей в год; - назначить не менее 1 000 семьям, имеющим трех и более детей, ежемесячную денежную выплату; - предоставить не менее 5 430 многодетным семьям, меры социальной поддержки, установленные для семей, воспитывающих трех и более детей; - обеспечить не менее 445 семей средствами областного материнского капитала при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка; - отсутствие обоснованных жалоб граждан на неудовлетворительное качество муниципальных услуг; - установить долю сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное образование или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение, в размере не менее 85%; - освоить не менее 97% доведенных бюджетных ассигнований, направленных на переобучение работников предпенсионного возраста; - охватить системой долговременного ухода 6,10% граждан старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании; - отсутствие обоснованных жалоб граждан, являющихся получателями или имеющих право на пенсию за выслугу лет, на неудовлетворительное качество муниципальных услуг; - увеличить количество семей с детьми в возрасте до 1,5 лет со средним доходом семьи (с учетом выплаты государственных пособий) не менее чем 6 000 рублей в месяц до 6 514 семей в год; - назначить не менее 83 500 гражданам социальные выплаты; - обеспечить не менее 7 400 граждан углем по регулируемой государственной цене; - назначить не менее 46 500 ветеранам труда, реабилитированным лицам и инвалидам меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг; - установить средний размер суммы выплаты отдельным категориям граждан в размере 2 200 рублей в год; - увеличить количество малообеспеченных одиноко проживающих пенсионеров, получивших социальную помощь, до 1 025 человек в год; - предоставить муниципальные услуги не менее 1 100 гражданам в год; - обеспечить 100% работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), выплатами за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации; - обеспечить 100% работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), выплатами за счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса; - обеспечить 100% работников социального обслуживания продуктами питания и одноразовой посудой за счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19); - увеличить количество семей с детьми, пользующихся мерами социальной поддержки, до 11 000 семей в год; - оказать не менее 1 500 малоимущим гражданам государственную социальную помощь; - обеспечить выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономным учреждениями социальной защиты по объемам оказания муниципальных услуг и выполнения работ в размере не менее 90%; - обеспечить 100% наполнение групп воспитанниками специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; - оказать материальную помощь 1 семье, находящейся в трудной жизненной ситуации; - установить долю граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе, в размере не менее 6,1% |
3.1.1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей
В настоящее время в городе Новокузнецке в полном объеме обеспечена реализация мер социальной поддержки, установленных федеральным и региональным законодательством, направленных на повышение жизненного уровня как социально незащищенных категорий граждан, так и заслуженных жителей города Новокузнецка (почетные граждане, доноры).
В 2014 году право на получение социальной поддержки на основании действующего законодательства Российской Федерации имеют около 1/3 жителей города Новокузнецка.
Для граждан, пользующихся льготами, установленными федеральными законами (участники и инвалиды Великой Отечественной войны; жители блокадного Ленинграда; бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; участники локальных войн; инвалиды; граждане, подвергшиеся радиационному воздействию), численность которых составляет 45 580 человек, дополнительно за счет средств областного бюджета установлено право бесплатного проезда в общественном транспорте и другие льготы.
Для граждан, пользующихся льготами, установленными законами Кемеровской области (ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий), численность которых составляет 55 002 человека, меры социальной поддержки предоставляются по выбору в денежном выражении (единовременная денежная выплата) или в натуральной форме.
В общей сложности бесплатный и льготный проезд предоставляется более 64 тыс. граждан города Новокузнецка.
В настоящее время проводится работа по введению новой формы государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на основании социального контракта. Данная форма государственной социальной помощи направлена на повышение стимулирования активных действий граждан по преодолению трудной жизненной ситуации, в которую они попали.
В целях повышения эффективности предоставления социальной поддержки продолжается работа по переводу натуральных льгот регионального уровня на денежные выплаты.
Кроме того, за счет средств местного бюджета дополнительные меры социальной поддержки предоставляются около 13 тыс. граждан города Новокузнецка.
В городе Новокузнецке, как и в целом по России и Кемеровской области - Кузбассу, является актуальной проблема старения населения. Согласно демографическим прогнозам к 2025 году каждый пятый россиянин будет в возрасте старше 65 лет. В настоящее время в городе Новокузнецке проживают более 170 тыс. получателей пенсий, из них более 86% - граждане пожилого возраста и инвалиды. В силу возрастных особенностей и состояния здоровья представители старшего поколения постоянно нуждаются в социальной поддержке, адресной помощи. Мероприятия подпрограммы 1 позволят повысить качество жизни населения города Новокузнецка старшего возраста за счет предоставления в полном объеме мер социальной поддержки, установленных федеральным и областным законодательством, а также дополнительных мер социальной поддержки, установленных органами местного самоуправления Новокузнецкого городского округа.
3.1.2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1
Основное мероприятие 1.1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по региональному законодательству" включает в себя предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам, труженикам тыла, ветеранам труда, работникам культуры, образования и здравоохранения, выплату ежемесячной денежной выплаты гражданам, достигшим возраста 70 лет и являющимся абонентами сети фиксированной телефонной связи независимо от типа абонентской линии (проводной линии или радиолинии), установку телефона и компенсацию за радио инвалидам, денежной компенсации взамен продуктовых наборов отдельным категориям граждан, пособия на погребение неработающих граждан, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение углем населения" включает возмещение разницы в цене за уголь, проживающим в частных домах с печным отоплением на территории Новокузнецкого городского округа.
Основное мероприятие 1.3 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг" включает в себя компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг ветеранам труда, лицам, признанным реабилитированными или пострадавшими от политических репрессий, гражданам, признанным в установленном порядке инвалидами, компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан.
Основное мероприятие 1.4 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по переданным полномочиям и расходным обязательствам Российской Федерации" включает в себя меры социальной поддержки донорам, компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Основное мероприятие 1.5 "Дополнительное пенсионное обеспечение" включает в себя выплаты пенсий Кузбасса отдельным категориям граждан, проживающих на территории Кемеровской области - Кузбасса, и пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городе Новокузнецке.
Основное мероприятие 1.6 "Оказание государственной социальной помощи" предусматривает оказание государственной социальной помощи малообеспеченным одиноко проживающим пенсионерам.
Законом Кемеровской области от 08.12.2005 N 140-ОЗ "О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам" предусмотрено получение государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на основании социального контракта. Целью назначения государственной социальной помощи является стимулирование активных действий малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан по преодолению трудной жизненной ситуации.
Предоставление государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на основании социального контракта осуществляется в соответствии с условиями и порядком предоставления, а также установления размеров государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в вид денежной выплаты на основании социального контракта", утвержденным постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 09.12.2020 N 734 "Об утверждении условий и порядка предоставления, а также установления размеров государственной социальной помощи, утверждении Порядка проведения мониторинга оказания государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на основании социального контракта".
Государственная социальная помощь назначается малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, заключившим социальный контракт на реализацию следующих мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации: поиск работы; осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости) или ведение крестьянского (фермерского) хозяйства; ведение личного подсобного хозяйства; осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации.
Под иными мероприятиями понимаются мероприятия, направленные на оказание государственной социальной помощи в целях удовлетворения текущих потребностей граждан в приобретении товаров первой необходимости (холодильник, кровать, газовая плита (электроплита), насос для подачи воды в случае отсутствия централизованного водоснабжения, отопительное оборудование (радиатор, отопительный котел), матрас, подушка, одеяло, постельное белье, товары для детей (коляска, ванночка, стульчик для кормления, бутылочки, соски различных типов, предметы ухода [памперсы, присыпка, детский крем, влажные салфетки, ватные палочки]), стиральная машина, приборы учета электрической энергии, холодной воды и горячей воды, стол, стулья, товары для ремонта жилого помещения, персональный компьютер или ноутбук), одежды, обуви, лекарственных препаратов (по назначению врача медицинской организации), товаров для ведения личного подсобного хозяйства, в лечении, профилактическом медицинском осмотре (по направлению медицинской организации), в целях стимулирования ведения здорового образа жизни, а также для обеспечения потребности семей в товарах и услугах дошкольного и школьного образования.
В 2021 году существенно расширены мероприятия, направленные на оказание государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на основании социального контракта. Государственная социальная помощь назначается малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, заключившим социальный контракт на реализацию мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации.
Основное мероприятие 1.7 "Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан" предусматривает оказание адресной помощи гражданам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, выплату компенсации за телефон одиноко проживающим пенсионерам, ежемесячной денежной выплаты гражданам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин города Новокузнецка", пожизненной ренты гражданам, заключившим с администрацией города Новокузнецка договор пожизненной ренты, и прочее.
Основное мероприятие 1.8 "Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми" включает в себя оказание мер социальной поддержки многодетным матерям и приемным родителям, назначение и выплату пособий на ребенка, пособий по уходу за ребенком неработающим матерям и прочее.
Основное мероприятие 1.9 "Социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания" включает в себя содержание муниципальных учреждений реабилитации несовершеннолетних и социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.
Основное мероприятие 1.10 "Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" предусматривает выплату областного материнского (семейного) капитала, материальную поддержку семей в связи с рождением (усыновлением) детей, дифференцированную в зависимости от очередности рождения ребенка, оказание мер социальной поддержки многодетным семьям. В 2019 году данное мероприятие выделено из основного мероприятия 1.8 "Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми" и реализуется в рамках национального проекта "Демография".
Основное мероприятие 1.11 "Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" ("Старшее поколение")" будет реализовываться в рамках национального проекта "Демография". Мероприятие предусматривает профессиональное обучение, направленное на создание экономических и социальных условий, обеспечивающих недопущение дискриминации лиц предпенсионного возраста, и будет способствовать продолжению трудовой деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями. Мероприятие включает в себя создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением сиделок, а также на поддержку семейного ухода.
Основное мероприятие 1.12 "Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания на период действия мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Кемеровской области - Кузбасса" предусматривает осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам муниципальных учреждений социального обслуживания, подведомственных Комитету, оказывающих социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации и средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса.
С 2020 года переданы от Комитета государственному казенному учреждению "Центр социальных выплат и информатизации Министерства социальной защиты населения Кузбасса" (далее - ГКУ "ЦСВИ") полномочия по выплате следующих мер социальной поддержки:
1) ежемесячная денежная выплата гражданам, достигшим возраста 70 лет и являющимся абонентами сети фиксированной телефонной связи независимо от типа абонентской линии (проводной линии или радиолинии);
2) субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи;
3) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг:
- ветеранам труда, лицам, признанным реабилитированными или пострадавшими от политических репрессий, гражданам, признанным в установленном порядке инвалидами;
- ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
4) денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 12.12.2006 N 156-ОЗ "О денежной выплате отдельным категориям граждан";
5) государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам;
6) ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России";
7) пенсия Кузбасса отдельным категориям граждан, проживающих на территории Кемеровской области - Кузбасса;
8) пособие на ребенка отдельным категориям приемных родителей;
9) государственные пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организации (прекращение деятельности, полномочий физическими лицами);
10) единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
11) мера социальной поддержки по оплате проезда детям работников угледобывающих и горнорудных предприятий, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве, непосредственно связанных с добычей угля и руды; работников шахтостроительных и иных организаций, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве при выполнении работ на угледобывающих и горнорудных предприятиях; работников подразделений военизированных горноспасательных частей (станций), погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве при ликвидации аварий на угледобывающих и горнорудных предприятиях;
12) выплата инвалидам, имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показателями, компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
13) возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Кемеровской области от 14.02.2005 N 25-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов";
14) областной материнский (семейный) капитал, материальная поддержка семей в связи с рождением (усыновлением), дифференцированная в зависимости от очередности рождения ребенка, оказание мер социальной поддержки многодетным семьям.
За Комитетом сохранены полномочия по определению права на указанные меры социальной поддержки, их назначение и формирование реестра на выплату данных мер социальной поддержки для ГКУ "ЦСВИ".
Начиная с 2021 года финансирование мероприятий, связанных с переданными полномочиями (осуществление выплат вышеуказанным категориям граждан), выполнение которых оцениваются показателями: средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг (1.1), количество семей, получивших выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка (1.4), количество семей, имеющих трех и более детей, получивших ежемесячную денежную выплату (1.5), количество многодетных семей, пользующихся мерами социальной поддержки, установленными для семей, воспитывающих трех и более детей (1.6), количество семей, использующих средства областного материнского капитала, установленного при рождении (усыновлении) третьего и последующего ребенка (1.7), количество граждан, получивших уголь по регулируемой государственной цене в отчетном периоде (1.15), количество ветеранов труда, реабилитированных лиц и инвалидов, получивших меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (1.16), средний размер суммы выплаты отдельным категориям граждан в отчетном периоде (1.17), количество малообеспеченных одиноко проживающих пенсионеров, получивших социальную помощь (1.18), количество малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь (1.24), в рамках программы не предусматривается. При этом мониторинг вышеперечисленных показателей продолжается в целях повышения благополучия отдельных категорий граждан, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа.
Начиная с 2023 года Комитет передал Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации полномочия по предоставлению семьям с детьми ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 N 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей". Согласно Федеральному закону "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка возникает в случае, если ребенок рожден (усыновлен) в период с 01.01.2018 до 01.01.2023, является гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 24.10.1997 N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации".
3.1.3. Система управления подпрограммой 1
Реализацию подпрограммы 1 осуществляют: Комитет, администрация города, Управление культуры, Комитет образования и науки, Комитет по физической культуре, спорту и туризму, Управление здравоохранения.
Текущее управление и мониторинг реализации подпрограммы 1 осуществляет Комитет. Для обеспечения мониторинга и анализа текущей реализации подпрограммы 1 Комитет организует ежеквартальное ведение отчетности.
Ежеквартальные отчеты о реализации мероприятий подпрограммы 1 соисполнители представляют в Комитет в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам.
Комитет составляет ежеквартальный отчет о реализации подпрограммы 1 и представляет в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам директору подпрограммы 1.
На основании ежеквартального отчета Комитет, при необходимости, вносит на рассмотрение председателю Комитета предложение о внесении изменений в действующую подпрограмму 1.
Комитет организует предоставление исполнителями информации о реализации мероприятий подпрограммы 1 ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, по утвержденным формам.
Комитет составляет и представляет сводный годовой отчет о реализации мероприятий подпрограммы 1 ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, директору подпрограммы 1.
3.2. Характеристика подпрограммы 2 "Социальная интеграция инвалидов"
Паспорт
подпрограммы 2 "Социальная интеграция инвалидов"
1 |
Наименование подпрограммы 2 |
Социальная интеграция инвалидов (далее - подпрограмма 2) |
|
2 |
Наименование государственной программы |
х |
|
3 |
Директор подпрограммы 2 |
Председатель Комитета |
|
4 |
Разработчик подпрограммы 2 |
Комитет |
|
5 |
Цель и задачи подпрограммы 2 |
Цель: укрепление социальной защищенности инвалидов и иных маломобильных категорий населения города Новокузнецка. Задача: повышение уровня беспрепятственного доступа приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Новокузнецке |
|
6 |
Срок реализации подпрограммы 2 |
2015-2018 гг. |
|
7 |
Показатели подпрограммы 2 |
Количество муниципальных учреждений и объектов города Новокузнецка, в которых повышен уровень доступности для инвалидов и иных маломобильных граждан |
|
8 |
Перечень мероприятий подпрограммы 2 |
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение доступности зданий Комитета социальной защиты и объектов Управления по транспорту и связи"; основное мероприятие 2.2 "Обеспечение доступности здания администрации Куйбышевского района"; основное мероприятие 2.3 "Обеспечение доступности здания администрации Орджоникидзевского района"; основное мероприятие 2.4 "Обеспечение доступности объектов образования"; основное мероприятие 2.5 "Обеспечение доступности объектов культуры"; основное мероприятие 2.6 "Обеспечение доступности объектов Комитета по делам молодежи" |
|
9 |
Исполнители подпрограммы 2 |
Комитет, Управление по транспорту и связи |
|
10 |
Участники подпрограммы 2 |
администрация Куйбышевского района; администрация Орджоникидзевского района; Комитет образования и науки; Управление культуры; Комитет по делам молодежи администрации города Новокузнецка (далее - Комитет по делам молодежи) |
|
11 |
Объемы и источники финансирования подпрограммы 2 |
План |
Согласованное финансирование |
11.1 |
Всего по источникам |
х |
х |
|
2015-2018 гг. |
5 527,0 |
1 053,7 |
11.2 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
|
2015-2018 гг. |
- |
- |
11.3 |
Областной бюджет |
х |
х |
|
2015-2018 гг. |
- |
- |
11.4 |
Местный бюджет |
х |
х |
|
2015-2018 гг. |
5 527 |
1 053,7 |
11.5 |
Иные источники |
х |
х |
|
2015-2018 гг. |
- |
- |
12 |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
К концу 2018 года планируется: |
|
12.1 |
В соответствии с планом |
Увеличить количество муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов и иных маломобильных групп населения, на 53 объекта |
|
12.2 |
В соответствии с согласованным финансированием |
Увеличить количество муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов и иных маломобильных групп населения, на 49 объектов |
3.2.1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей
Среда жизнедеятельности, доступная для инвалида, - обычная среда, оборудованная с учетом потребностей, возникающих в связи с инвалидностью, и позволяющая лицам с ограниченными возможностями вести независимый образ жизни.
Маломобильные группы населения (далее - МГН) - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К МГН относятся: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди старших возрастов, люди с детскими колясками и т.п.
В настоящее время в городе Новокузнецке проживает 44 650 инвалидов, из них 2 163 дети-инвалиды. Более 168 000 человек испытывают потребность в безбарьерной среде. Эта группа людей ежедневно испытывает огромные трудности в передвижении по улице, трудности в доступе к наиболее востребованным услугам и социальным объектам городской инфраструктуры.
Подпрограмма 2 разработана в соответствии с государственной программой Российской Федерации "Доступная среда", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 N 363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда".
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм должны создавать условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социально-культурной инфраструктуры (жилые, общественные и производственные здания, строения и сооружения, спортивные сооружения, места отдыха, культурно-зрелищные и другие учреждения), а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации).
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации" планировка и застройка городов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка и производство транспортных средств общего пользования, средств связи и информации без приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами не допускаются.
Наличие проблемы недостаточного формирования доступной среды порождает серьезные социально-экономические последствия, в том числе:
- негативно отражается на образовательном и культурном уровне инвалидов, а также уровне и качестве их жизни;
- препятствует проведению мероприятий по медицинской, социальной и психологической реабилитации;
- способствует формированию равнодушного отношения к инвалидам.
Все эти барьеры в немалой степени обусловливают сниженную социальную активность инвалидов и ограниченные возможности для реализации личного потенциала этих людей.
С учетом имеющихся проблем возникает необходимость комплексного подхода к решению проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности на территории Новокузнецкого городского округа и ее решения программно-целевым методом, что, в свою очередь, обеспечит эффективное межведомственное взаимодействие и координацию работы различных исполнительных органов власти, общественных организаций инвалидов и других участников формирования доступной среды жизнедеятельности.
3.2.2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
Для реализации подпрограммы 2 планируется выполнить следующие мероприятия:
основное мероприятие 2.1 "Обеспечение доступности зданий Комитета социальной защиты и объектов Управления по транспорту и связи";
основное мероприятие 2.2 "Обеспечение доступности здания администрации Куйбышевского района";
основное мероприятие 2.3 "Обеспечение доступности здания администрации Орджоникидзевского района";
основное мероприятие 2.4 "Обеспечение доступности объектов образования";
основное мероприятие 2.5 "Обеспечение доступности объектов культуры";
основное мероприятие 2.6 "Обеспечение доступности объектов Комитета по делам молодежи".
Выполнение мероприятий подпрограммы 2 (устройство пандусов, поручней, оборудование путей движения средствами ориентации и информации, установка специального оборудования для слабовидящих и слабослышащих) позволит создать благоприятные условия для социальной адаптации инвалидов в социуме, а также достичь гармоничного развития личности через реализацию их творческого, художественного и интеллектуального потенциала.
3.2.3. Система управления подпрограммой 2
Реализацию подпрограммы 2 осуществляют Комитет, Управление культуры, Управление по транспорту и связи, Комитет по делам молодежи, Комитет образования и науки, администрация Куйбышевского района, администрация Орджоникидзевского района.
Текущее управление и мониторинг реализации подпрограммы 2 осуществляет Комитет. Для обеспечения мониторинга и анализа текущей реализации подпрограммы 2 Комитет организует ежеквартальное ведение отчетности.
Ежеквартальные отчеты о реализации мероприятий подпрограммы 2 Управление культуры, Управление по транспорту и связи, Комитет по делам молодежи, Комитет образования и науки, администрация Куйбышевского района, администрация Орджоникидзевского района представляют в Комитет в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам.
Комитет составляет ежеквартальный отчет о реализации подпрограммы 2 и представляет в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам председателю Комитета (директору подпрограммы 2).
Комитет организует предоставление исполнителями о реализации мероприятий подпрограммы 2 ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, по утвержденным формам.
Комитет составляет и представляет сводный годовой отчет о реализации мероприятий подпрограммы 2 ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, директору подпрограммы 2.
3.3. Характеристика подпрограммы 3 "обеспечение деятельности комитета по реализации муниципальной программы"
Паспорт
подпрограммы 3 "Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы"
1 |
Наименование подпрограммы |
Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы (далее - подпрограмма 3) |
|
2 |
Наименование государственной программы |
х |
|
3 |
Директор подпрограммы 3 |
Председатель Комитета |
|
4 |
Разработчик подпрограммы 3 |
Комитет |
|
5 |
Цель и задача подпрограммы 3 |
Цель: повышение эффективности функционирования органов социальной защиты населения. Задача: эффективное управление Комитетом возложенных на него функций по реализации муниципальной программы "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка" |
|
6 |
Срок реализации подпрограммы 3 |
2015-2025 гг. |
|
7 |
Показатели подпрограммы 3 |
1. Факты нарушения Комитетом финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций. 2. Процент исполнения доведенных бюджетных ассигнований, направленных на содержание Комитета |
|
8 |
Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 |
Основное мероприятие 3.1 "Содержание Комитета социальной защиты"; Основное мероприятие 3.2 "Содержание муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия Комитета социальной защиты" |
|
9 |
Исполнитель подпрограммы 3 (ответственный исполнитель (координатор) |
Комитет |
|
10 |
Участники подпрограммы 3 |
- |
|
11 |
Объемы и источники финансирования подпрограммы 3, тыс. рублей |
План |
Согласованное финансирование |
11.1 |
Всего по источникам |
х |
х |
|
2015-2025 гг. |
2 367 684,2 |
2 389 213,6 |
|
2015-2021 гг. |
1 234 312,6 |
1 208 111,3 |
|
2022 г. |
250 839,5 |
264 613,4 |
|
2023 г. |
294 760,3 |
328 717,0 |
|
2024 г. |
293 885,9 |
293 885,9 |
|
2025 г. |
293 885,9 |
293 885,9 |
11.2 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
|
2015-2025 гг. |
- |
- |
|
2015-2021 гг. |
- |
- |
|
2022 г. |
- |
- |
|
2023 г. |
- |
- |
|
2024 г. |
- |
- |
|
2025 г. |
|
|
11.3 |
Областной бюджет |
х |
х |
|
2015-2025 гг. |
2 348 544,2 |
2 384 457,9 |
|
2015-2021 гг. |
1 215 172,6 |
1 203 355,7 |
|
2022 г. |
250 839,5 |
264 613,4 |
|
2023 г. |
294 760,3 |
328 717,0 |
|
2024 г. |
293 885,9 |
293 885,9 |
|
2025 г. |
293 885,9 |
293 885,9 |
11.4 |
Местный бюджет |
х |
х |
|
2015-2025 гг. |
19 140,0 |
4 755,8 |
|
2015-2021 гг. |
19 140,0 |
4 755,8 |
|
2022 г. |
- |
- |
|
2023 г. |
- |
- |
|
2024 г. |
- |
- |
|
2025 г. |
|
|
11.5 |
Иные источники |
х |
х |
|
2015-2025 гг. |
- |
- |
|
2015-2021 гг. |
- |
- |
|
2022 г. |
- |
- |
|
2023 г. |
- |
- |
|
2024 г. |
- |
- |
|
2025 г. |
|
|
12 |
Ожидаемый результат реализации подпрограммы 3 |
К концу 2025 года планируется: |
|
12.1 |
В соответствии с планом |
- отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций; - освоить не менее 97% доведенных бюджетных ассигнований, направленных на содержание Комитета |
|
12.2 |
В соответствии с согласованным финансированием |
- отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций; - освоить не менее 97% доведенных бюджетных ассигнований, направленных на содержание Комитета |
3.3.1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей
Развитие органов местного самоуправления является одним из важнейших системообразующих факторов для социально-экономического развития каждого города и всего государства в целом. Органы местного самоуправления являются центральным звеном в механизме взаимодействия между обществом и государством, через которые реализуются функции и задачи различных сфер жизни граждан.
По смыслу Федерального закона от 21.12.2021 N 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" законами субъектов Российской Федерации может быть предусмотрена возможность наделения органов местного самоуправления полномочиями по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения.
Развитие политических и правовых основ современной системы органов местного самоуправления в Российской Федерации в значительной степени определяется Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", задачей которого является создание условий для формирования межмуниципального сотрудничества, реализация совместных проектов местного значения, увеличение разнообразия форм организации местного самоуправления, повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг.
Законом Кемеровской области от 27.07.2005 N 99-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения" органы местного самоуправления наделены отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения.
Развитие системы социального обслуживания определяется, в первую очередь, потребностями граждан в социальных услугах. Решая социальные проблемы населения, очень важно не забывать о поддержке самих сотрудников социальной защиты. В органах и учреждениях социальной защиты Кемеровской области - Кузбасса работают 16 тыс. человек. Обеспеченность социальными работниками и специалистами по социальной работе в учреждениях составляет 90%, коэффициент совмещения - 1,1. В общей численности сотрудников доля женщин в возрасте 36-55 лет - 66,2%, работающих пенсионеров - 16%, молодые кадры в возрасте до 35 лет составляют 17%.
В 2016 году социальной службе города Новокузнецка исполнилось 25 лет. Одним из важных факторов реализации подпрограммы 3 является повышение престижа профессии работника социальной защиты. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий подпрограммы 3, направленных на повышение уровня престижа профессии работника социальной службы, - это увеличение коэффициента укомплектованности квалифицированными кадрами учреждений до 100% (в 2013 г. - 96,7%).
Уровень текучести кадров социальной службы в 2022 году составил 19,3% от общего количества работников. Из года в год остается высоким процент текучести кадров со стажем работы до 3 лет. Следует отметить, что в 2022 году увеличилось количество работников, имеющих высшее профессиональное образование, на 1% и составило 53% (849 человек) в сравнении с 2021 годом - 52% (843 человек).
3.3.2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3
Для реализации подпрограммы 3 планируется выполнение основных мероприятий:
- основное мероприятие 3.1 "Содержание Комитета социальной защиты";
- основное мероприятие 3.2 "Содержание муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия Комитета социальной защиты".
Основные мероприятия подпрограммы 3 направлены на качественную реализацию переданных отдельных государственных полномочий, полномочий органов местного самоуправления по организации деятельности системы социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения, по предоставлению мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан, включающих начисление и выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, содержание помещений, расходов на расходные материалы, оборудование, транспорт и прочее.
3.3.3. Система управления подпрограммой 3
Реализацию подпрограммы 3 осуществляет Комитет.
Текущее управление и мониторинг реализации подпрограммы 3 осуществляет Комитет. Для обеспечения мониторинга и анализа текущей реализации подпрограммы 3 Комитет организует ежеквартальное ведение отчетности.
Комитет составляет ежеквартальный отчет о реализации подпрограммы 3 и представляет в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам директору подпрограммы 3.
Комитет составляет годовой отчет о реализации подпрограммы 3 и представляет ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, по утвержденным формам, директору подпрограммы 3.
3.4. Характеристика отдельного мероприятия 1 "Финансовое оздоровление Комитета социальной защиты"
В соответствии с Положением о Комитете, утвержденным решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 21.06.2022 N 9/76 "Об утверждении Положения о Комитете социальной защиты администрации города Новокузнецка", Комитет является отраслевым органом администрации города Новокузнецка, входит в систему исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Новокузнецкого городского округа, осуществляет отдельные государственные полномочия в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения, переданные органам местного самоуправления Новокузнецкого городского округа федеральными законами и законами Кемеровской области - Кузбасса, а также исполнительные, распорядительные и контрольные функции в сфере социальной поддержки населения на территории Новокузнецкого городского округа.
В целях реализации государственной и местной политики в области социальной защиты населения основными задачами Комитета являются:
- обеспечение реализации основных направлений и приоритетов государственной политики в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов, ветеранов, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, малоимущих граждан, семей с детьми и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей, граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, ядерных испытаний и иных радиационных катастроф, и других категорий граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа;
- реализация основных направлений по решению вопросов местного значения в сфере социальной поддержки населения и вопросов в рамках переданных органам местного самоуправления Новокузнецкого городского округа отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки и социального обслуживания населения на территории Новокузнецкого городского округа;
- обеспечение законности, информационной открытости и повышение качества предоставления мер социальной поддержки, социальной помощи и социального обслуживания населения на территории Новокузнецкого городского округа;
- предоставление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа, за счет бюджета Новокузнецкого городского округа;
- осуществление адресной социальной поддержки граждан, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа, путем оказания социальной помощи отдельным категориям граждан;
- осуществление мероприятий по работе с семьями и детьми, оказание социальной помощи семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- внедрение современных информационных технологий по предоставлению мер социальной поддержки, социального обслуживания населения, автоматизированных систем обработки информации на территории Новокузнецкого городского округа.
В соответствии с возложенными задачами Комитет выполняет следующие функции:
- установление прав граждан и предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан, определенным федеральными законами, законами Кемеровской области - Кузбасса и муниципальными правовыми актами Новокузнецкого городского округа;
- реализация отдельных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами и законами Кемеровской области - Кузбасса в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, малоимущих граждан, семей с детьми и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей, семей погибших военнослужащих, граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, ядерных испытаний и иных радиационных катастроф, граждан, достигших возраста 70 лет, детей работников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях, почетных доноров, приемных родителей и других категорий граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки, в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации, Кемеровской области - Кузбасса;
- работа с семьями с детьми;
- оказание социальной помощи, предоставление мер социальной поддержки, субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, иных социальных выплат;
- социальное обслуживание и реабилитация детей-сирот, а также детей и подростков с ограниченными возможностями;
- социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан;
- осуществление финансово-хозяйственной деятельности Комитета, в том числе подведомственных учреждений и прочее.
Деятельность Комитета финансируется из федерального, областного и местного бюджетов. Недостаток средств из всех уровней бюджетов влечет к росту кредиторской задолженности Комитета (начиная с 2012 года).
Задачей реализации отдельного мероприятия 1 является повышение эффективности использования средств местного бюджета.
Срок реализации отдельного мероприятия 1 - 2015-2018 годы.
На реализацию отдельного мероприятия 1 требуется 45 679 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета - 45 679 тыс. рублей:
2015 год - 22 840 тыс. рублей,
2016 год - 13 704 тыс. рублей,
2017 год - 9 135 тыс. рублей.
Показателем реализации отдельного мероприятия 1 является процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов.
Результатом реализации отдельного мероприятия 1 является 100% погашение кредиторской задолженности прошлых отчетных периодов, достигнутое в 2018 году.
3.5. Характеристика отдельного мероприятия 2 "Организация и проведение социально значимых мероприятий"
Характерными чертами жизни граждан пожилого возраста и инвалидов старше 18 лет является неудовлетворительное состояние здоровья, низкое материальное обеспечение, недостаточная социализация. Значительная часть граждан данной категории в современных социально-экономических условиях испытывает неуверенность в завтрашнем дне, собственную уязвимость, социальную невостребованность. Данные обстоятельства обуславливают необходимость принятия мер, направленных на усиление социальной защищенности граждан пожилого возраста, граждан, имеющих инвалидность, и создание условий для их активного участия в жизни современного общества.
Среди основных проблем, с которыми сталкиваются семьи с детьми, особенно неполные семьи и семьи с детьми-инвалидами, малообеспеченность, неумение и неспособность самостоятельно преодолеть трудную жизненную ситуацию. Как следствие, в семьях с детьми, нуждающихся в оказании помощи, наблюдается психологический дискомфорт, агрессия, социальное неблагополучие. Основным направлением социальной политики в области охраны семьи, материнства и детства является реализация мероприятий по созданию благоприятных условий для формирования здорового образа жизни семей, имеющих детей, и повышения их благосостояния.
Актуальными проблемами в семьях с детьми являются материальное неблагополучие, высокий процент расторжения браков, нарастающая тенденция рождения детей в неполных семьях.
Среди комплекса различных мер, реализуемых органами социальной защиты населения города Новокузнецка, первоочередными являются мероприятия, направленные на недопущение либо снижение риска возникновения неблагополучной ситуации в семье, профилактику детского сиротства.
Мероприятия позволяют комплексно решать вопросы улучшения качества жизни семей с детьми, направлены на снижение малообеспеченности в семьях с детьми, оказание семье помощи в преодолении трудной жизненной ситуации, успешную социализацию трудных семей, профилактику социального сиротства и отказа от детей, экономичное распределение бюджетных средств с учетом индивидуальной оценки ситуации в каждой семье.
Необходим комплекс мероприятий по созданию условий для эффективности оказания социальной помощи нуждающимся гражданам старшего поколения и инвалидам, полноценного развития детей и подростков, расширения форм и перечня, дополнительных мер социальной поддержки и социальных услуг. Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются в виде адресной материальной помощи, единовременных выплат, ежемесячной денежной выплаты за телефон, подарков в виде наборов кондитерских изделий к праздничным датам и др.
Целью отдельного мероприятия 2 является повышение качества жизни отдельных категорий граждан.
Задачей реализации отдельного мероприятия 2 является создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности.
Срок реализации отдельного мероприятия - 2015-2025 годы.
На реализацию отдельного мероприятия 2 требуется 56 873,5 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета - 56 873,5 тыс. рублей:
2015 год - 4 907 тыс. рублей;
2016 год - 6 470 тыс. рублей;
2017 год - 6 470,8 тыс. рублей;
2018 год - 6 470,8 тыс. рублей;
2019 год - 6 470,8 тыс. рублей;
2020 год - 6 470,8 тыс. рублей;
2021 год - 4 852,7 тыс. рублей;
2022 год - 4 560,6 тыс. рублей;
2023 год - 3 400,0 тыс. рублей;
2024 год - 3 400,0 тыс. рублей;
2025 год - 3 400,0 тыс. рублей.
Показателем реализации отдельного мероприятия 2 является доля граждан, для которых организован социально полезный досуг, от общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты.
Результатом реализации отдельного мероприятия 2 к 2025 году будет проведение социально значимых мероприятий для граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты, в количестве 35 единиц и охват граждан, для которых организован социально полезный досуг, в общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты, до 100%.
3.6. Характеристика отдельного мероприятия 3 "Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации"
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков является неотъемлемой частью социальной политики государства. Современная ситуация требует более глубокого и структурированного подхода к организации оздоровления, отдыха и занятости детей, так как угрожающим фактом стало всеобщее ухудшение состояния здоровья современного ребенка. Увеличилось количество социально незащищенных категорий детей. Социально-экономическое положение большинства семей не позволяет самостоятельно организовывать их оздоровление и отдых.
Одной из основных форм организации отдыха и оздоровления детей и подростков является отдых в загородных оздоровительных учреждениях, которых всего 13 (10 из которых являются муниципальными).
В сфере особого внимания находится отдых детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Ежегодно в загородных оздоровительных учреждениях, подведомственных Комитету, отдыхают свыше 2 500 детей и подростков. Более 600 воспитанников муниципального казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Детский дом "Остров надежды", муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Детский дом-школа N 95" "Дом детства", муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Специальная школа-интернат N 66" отдыхают на протяжении всего оздоровительного периода.
Количество детей и подростков, оздоровленных в загородных оздоровительных учреждениях, может быть увеличено за счет приведения условий пребывания детей в данных учреждениях в соответствие с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, органов государственного пожарного надзора и Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Все загородные оздоровительные учреждения требуют капитального ремонта и реконструкции, развития их материально-технической базы. Строительство новых детских оздоровительных лагерей не ведется. На проведение косметического ремонта и выполнение предписаний надзорных органов ежегодно затрачиваются значительные средства, однако это не решает проблему сохранения и развития сети загородных учреждений отдыха и оздоровления детей.
Задачей реализации отдельного мероприятия 3 является сохранение загородных оздоровительных учреждений и оздоровление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Срок реализации отдельного мероприятия 3 - 2015-2025 годы.
На реализацию отдельного мероприятия 3 требуется 273 360,9 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета - 273 360,9 тыс. рублей:
2015 год - 22 109 тыс. рублей;
2016 год - 13 389 тыс. рублей;
2017 год - 13 389 тыс. рублей;
2018 год - 13 389 тыс. рублей;
2019 год - 13 900 тыс. рублей;
2020 год - 35 100 тыс. рублей;
2021 год - 35 818,6 тыс. рублей;
2022 год - 30 905 тыс. рублей;
2023 год - 31 696,1 тыс. рублей;
2024 год - 31 696,1 тыс. рублей;
2025 год - 31 969,1 тыс. рублей.
Показателем реализации отдельного мероприятия 3 является доля оздоровленных детей из числа детей, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа и находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению.
К концу 2025 года планируется оздоровить всех детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в оздоровлении.
4. Обоснование финансового обеспечения реализации программы
Общий объем финансирования программы составляет 27 469 341,4 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета 4 661 572,2 тыс. рублей:
в 2015 году - 611 898,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 627 167,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 627 167,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 627 167,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 966 795,2 тыс. рублей;
в 2020 году - 1 125 321,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 18 023,3 тыс. рублей;
в 2022 году - 17 020,5 тыс. рублей;
в 2023 году - 19 753,4 тыс. рублей;
в 2024 году - 21 258,9 тыс. рублей.
за счет средств областного бюджета 20 968 569,6 тыс. рублей:
в 2015 году - 2 297 497,5 тыс. рублей;
в 2016 году - 2 290 223,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 2 290 223,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 2 288 235,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 2 556 624,3 тыс. рублей;
в 2020 году - 2 610 819,5 тыс. рублей;
в 2021 году - 1 141 277,9 тыс. рублей;
в 2022 году - 1 248 633,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 1 425 101,5 тыс. рублей;
в 2024 году - 1 410 950,3 тыс. рублей;
в 2025 году - 1 408 983,6 тыс. рублей.
за счет средств местного бюджета 1 745 407,6 тыс. рублей:
в 2015 году - 134 269,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 112 449,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 107 881,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 93 556,6 тыс. рублей;
в 2019 году - 147 967,6 тыс. рублей;
в 2020 году - 205 539,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 164 513,0 тыс. рублей.
в 2022 году - 160 526,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 200 599,9 тыс. рублей;
в 2024 году - 207 014,7 тыс. рублей;
в 2025 году - 211 089,0 тыс. рублей.
за счет иных источников (внебюджетных средств) 93 792,0 рублей:
в 2015 году - 23 448 тыс. рублей;
в 2016 году - 23 448 тыс. рублей;
в 2017 году - 23 448 тыс. рублей;
в 2018 году - 23 448 тыс. рублей.
С 2019 года источниками финансирования настоящей программы являются все уровни бюджетов: федеральный, областной и местный.
При расчете финансового обеспечения программы учтены налоговые расходы, связанные с предоставлением налоговых льгот, по:
- земельному налогу согласно Положению о земельном налоге на территории города Новокузнецка, утвержденному постановлением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 29.11.2006 N 3/5 "Об утверждении Положения о земельном налоге на территории города Новокузнецка";
- налогу на имущество физических лиц согласно Положению о налоге на имущество физических лиц на территории Новокузнецкого городского округа, утвержденному решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 25.11.2014 N 15/139 "Об утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц на территории Новокузнецкого городского округа".
5. Ожидаемые результаты реализации программы
К концу 2025 года планируется:
- охватить не менее 90% граждан мерами социальной поддержки, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки;
- повысить удовлетворенность граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения до 100%;
- увеличить средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг, до 1 000 рублей в месяц;
- установить средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета до 8 000 рублей;
- повысить отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области - Кузбассу до 100%;
- увеличить количество семей, получивших выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка, до 4 100 семей в год;
- назначить не менее 1 000 семьям, имеющим трех и более детей, ежемесячную денежную выплату;
- предоставить не менее 5 430 многодетным семьям меры социальной поддержки, установленные для семей, воспитывающих трех и более детей;
- обеспечить не менее 445 семей средствами областного материнского капитала при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка;
- отсутствие обоснованных жалоб граждан на неудовлетворительное качество муниципальных услуг;
- установить долю сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное образование или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение, в размере не менее 85%;
- освоить не менее 97% доведенных бюджетных ассигнований, направленных на переобучение работников предпенсионного возраста;
- охватить системой долговременного ухода 100% граждан старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании;
- отсутствие обоснованных жалоб граждан, являющихся получателями или имеющих право на пенсию за выслугу лет, на неудовлетворительное качество муниципальных услуг;
- увеличить количество семей с детьми в возрасте до 1,5 лет со средним доходом семьи (за счет выплаты государственных пособий) не менее чем 6 000 рублей в месяц до 4 700 семей в год;
- назначить не менее 83 500 гражданам социальные выплаты;
- обеспечить не менее 7 400 граждан углем по регулируемой государственной цене;
- назначить не менее 46 500 ветеранам труда, реабилитированным лицам и инвалидам меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
- установить средний размер суммы выплаты отдельным категориям граждан в размере 2 200 рублей в год;
- увеличить количество малообеспеченных одиноко проживающих пенсионеров, получивших социальную помощь, до 673 человек в год;
- предоставить муниципальные услуги не менее 1 100 гражданам в год;
- обеспечить 100% работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), выплатами за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации;
- обеспечить 100% работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), выплатами за счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса;
- обеспечить 100% работников социального обслуживания продуктами питания и одноразовой посудой за счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19);
- увеличить количество семей с детьми, пользующихся мерами социальной поддержки, до 11 000 семей в год;
- оказать не менее 2 500 малоимущим гражданам государственную социальную помощь;
- обеспечить выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономным учреждениями социальной защиты по объемам оказания муниципальных услуг и выполнения работ в размере не менее 90%;
- обеспечить 100% наполнение групп воспитанниками специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации;
- оказать материальную помощь 1 семье, находящейся в трудной жизненной ситуации;
- установить долю граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе, в размере не менее 6,1%;
- увеличить количество муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов и иных маломобильных групп населения, на 53 объекта;
- отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций;
- ликвидировать кредиторскую задолженность по бюджетным обязательствам прошлых периодов;
- освоить не менее 97% доведенных бюджетных ассигнований, направленных на содержание Комитета;
- охватить граждан, для которых организован социально полезный досуг в общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты, до 100%;
- провести социально значимые мероприятия для граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты, в количестве 35 единиц;
- оздоровить 100% детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в оздоровлении.
Таким образом, реализация муниципальной программы будет содействовать профилактике социальной напряженности в городе Новокузнецке.
6. Система управления программой
Реализацию программы осуществляет Комитет и Управление культуры, Управление здравоохранения, Управление по транспорту и связи, Комитет образования и науки, Комитет по физической культуре, спорту и туризму, Комитет по делам молодежи, администрации Куйбышевского и Орджоникидзевского районов.
Текущее управление и мониторинг реализации программы осуществляет Комитет.
Целью мониторинга является ранее предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных параметров в ходе реализации программы, а также выполнение мероприятий программы в течение года.
Для обеспечения мониторинга, анализа текущей реализации и контроля за ходом реализации программы Комитет организует ежеквартальное ведение отчетности.
Сводный ежеквартальный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, составленный на основании ежеквартальных отчетов по реализации подпрограмм и отдельных мероприятий, представляется Комитетом заместителю Главы города по социальным вопросам в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Отчеты о реализации программы по итогам первого полугодия Комитет представляет в отдел экономики управления экономического развития и инвестиций администрации города Новокузнецка в срок до 1 августа текущего финансового года.
Сводный годовой отчет о реализации программы, составленный на основании годовых отчетов по реализации подпрограмм, Комитет представляет заместителю Главы города по социальным вопросам и в отдел экономики управления экономического развития и инвестиций администрации города Новокузнецка в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом.
Директор программы - заместитель Главы города по социальным вопросам в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, на основании сведений, содержащихся в годовом отчете, представляет Главе города Новокузнецка выводы о ходе реализации программы и ее эффективности за отчетный период в виде аналитической записки.
Заместитель Главы города по социальным вопросам |
О.А. Масюков |
Приложение N 1
к муниципальной программе
Новокузнецкого городского округа
"Развитие системы социальной защиты
населения города Новокузнецка"
Форма N 1
"Сведения о целевых индикаторах и показателях программы"
N целевого индикатора, показателя |
Наименование целевого индикатора, показателя |
Единица измерения |
Источник информации/ расчетный метод |
Периодичность получения значения |
Значения целевых индикаторов, показателей |
||||||||||||||||||||||
2014 г. |
2015-2021 гг. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||||
Муниципальная программа Новокузнецкого городского округа "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка" | |||||||||||||||||||||||||||
1 |
Доля граждан, получающих социальную поддержку, от общего количества граждан, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
х |
100 |
90 |
90 |
90 |
90 |
||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
90 |
67 |
90 |
90 |
90 |
|||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||||||||||||||
2 |
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения |
92,3 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
х |
96,5 |
98 |
100 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
97,8 |
99 |
98,2 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" |
|
||||||||||||||||||||||||||
1.1 |
Средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг |
840 |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
руб. |
расчетный метод |
ежеквартально |
х |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
990 |
824 |
1 293 |
1 000 |
1 000 |
|||||||||||||||||||||
1.2 |
Средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета |
7 700 |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
руб. |
расчетный метод |
ежеквартально |
х |
8 500 |
7 500 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
7 199 |
8 554 |
10 883 |
8 000 |
8 000 |
|||||||||||||||||||||
1.3 |
Отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области - Кузбассу |
58,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
1.4 |
Количество семей, получивших выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
Семей |
расчетный метод |
ежеквартально |
х |
3 800 |
4 100 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
4 098 |
3 942 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
1.5 |
Количество семей, имеющих трех и более детей, получивших ежемесячную денежную выплату |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
Семей |
расчетный метод |
ежеквартально |
х |
2 090 |
1 500 |
1 300 |
1 200 |
1 000 |
||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
1 385 |
1 492 |
834 |
1 200 |
1 000 |
|||||||||||||||||||||
1.6 |
Количество многодетных семей, пользующихся мерами социальной поддержки, установленными для семей, воспитывающих трех и более детей |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
Семей |
расчетный метод |
ежеквартально |
х |
4 930 |
4 900 |
5 430 |
5 430 |
5 430 |
||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
4 909 |
5 090 |
5 955 |
5 430 |
5 430 |
|||||||||||||||||||||
1.7 |
Количество семей, использующих средства областного материнского капитала, установленного при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
Семей |
расчетный метод |
ежеквартально |
х |
410 |
410 |
445 |
445 |
445 |
||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
461 |
445 |
472 |
445 |
445 |
|||||||||||||||||||||
1.8 |
Количество обоснованных жалоб граждан на неудовлетворительное качество муниципальных услуг |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
шт. |
расчетный метод |
ежеквартально |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
1.9 |
Доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное образование или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
х |
85 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
100 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
1.10 |
Процент исполнения доведенных бюджетных ассигнований, направленных на переобучение работников предпенсионного возраста |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
х |
97 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
100 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
1.11 |
Процент охвата системой долговременного ухода граждан старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
% |
расчетный метод |
ежегодно |
х |
90 |
100 |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
100 |
100 |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||
1.12 |
Количество обоснованных жалоб граждан, являющихся получателями или имеющих право на пенсию за выслугу лет, на неудовлетворительное качество муниципальных услуг |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
шт. |
расчетный метод |
ежеквартально |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
1.13 |
Количество семей с детьми в возрасте до 1,5 лет со средним доходом семьи (с учетом выплаты государственных пособий) не менее чем 6 000 рублей в месяц |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
семей |
расчетный метод |
ежеквартально |
х |
4 700 |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
6 514 |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||
1.14 |
Количество граждан, получивших социальные выплаты |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
чел. |
расчетный метод |
ежегодно |
х |
82 932 |
83 500 |
83 500 |
83 500 |
83 500 |
||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
82 817 |
84 291 |
84 218 |
83 500 |
83 500 |
|||||||||||||||||||||
1.15 |
Количество граждан, получивших уголь по регулируемой государственной цене в отчетном периоде |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
чел. |
расчетный метод |
ежегодно |
х |
8 500 |
8 000 |
7 400 |
7 400 |
7 400 |
||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
7 500 |
7 447 |
7 276 |
7 400 |
7 400 |
|||||||||||||||||||||
1.16 |
Количество ветеранов труда, реабилитированных лиц и инвалидов, получивших меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
Чел. |
расчетный метод |
ежегодно |
х |
51 500 |
47 500 |
46 500 |
46 500 |
46 500 |
||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
|
|
|
х |
48 411 |
46 786 |
45 979 |
46 500 |
46 500 |
||||||||||||||||||
1.17 |
Средний размер суммы выплаты отдельным категориям граждан в отчетном периоде |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
руб. |
расчетный метод |
ежегодно |
х |
15 800 |
2 100 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
2 098 |
2 112 |
2 131 |
2 200 |
2 200 |
|||||||||||||||||||||
1.18 |
Количество малообеспеченных одиноко проживающих пенсионеров, получивших социальную помощь |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
чел. |
расчетный метод |
ежегодно |
х |
673 |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
1 025 |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||
1.19 |
Количество граждан, получивших муниципальные услуги |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
чел. |
расчетный метод |
ежегодно |
х |
1 100 |
1 000 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
991 |
1 151 |
802 |
1 100 |
1 100 |
|||||||||||||||||||||
1.23 |
Количество семей с детьми, пользующихся мерами социальной поддержки |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
семей |
расчетный метод |
ежеквартально |
х |
15 500 |
15 700 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
15 763 |
15 320 |
7 824 |
11 000 |
11 000 |
|||||||||||||||||||||
1.24 |
Количество малоимущих граждан получивших государственную социальную помощь |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
чел. |
расчетный метод |
ежегодно |
х |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
1 918 |
2 170 |
2 157 |
2 500 |
2 500 |
|||||||||||||||||||||
1.25 |
Процент выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными и автономным учреждениями социальной защиты по объемам оказания муниципальных услуг и выполнения работ |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
х |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
98,3 |
100 |
100 |
90 |
90 |
|||||||||||||||||||||
1.26 |
Процент наполнения групп воспитанниками специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
98,9 |
92 |
97,6 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
1.27 |
Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших материальную помощь |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
Семей |
расчетный метод |
ежеквартально |
х |
х |
1 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
х |
1 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
1.28 |
Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
% |
расчетный метод |
ежегодно |
х |
х |
х |
6,1 |
6,1 |
- |
||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
х |
х |
5,7 |
6,1 |
- |
|||||||||||||||||||||
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы" | |||||||||||||||||||||||||||
3.2 |
Процент исполнения доведенных бюджетных ассигнований, направленных на содержание Комитета |
х |
х |
х |
x |
х |
х |
||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
х |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
100 |
100 |
100 |
97 |
97 |
|||||||||||||||||||||
Отдельное мероприятие 2 "Организация и проведение социально значимых мероприятий" |
|
|
|
|
|
|
|
|
97 |
97 |
|||||||||||||||||
5.1 |
Доля граждан, для которых организован социально полезный досуг, от общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
90 |
90 |
90 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
5.2 |
Количество проведенных социально значимых мероприятий для граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
ед. |
расчетный метод |
ежеквартально |
х |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
5 |
6 |
7 |
7 |
7 |
|||||||||||||||||||||
Отдельное мероприятие 3 "Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" | |||||||||||||||||||||||||||
6.1 |
Доля оздоровленных детей из числа детей, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа и находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||
В соответствии с планом |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||
В соответствии с согласованным финансированием |
х |
75 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Приложение N 2
к муниципальной программе
Новокузнецкого городского округа
"Развитие системы социальной защиты
населения города Новокузнецка"
Форма N 2
"Методика расчета целевых индикаторов, показателей программы"
N целевого индикатора, показателя |
Наименование целевого индикатора, показателя |
Единица измерения |
Методика расчета целевого индикатора, показателя (формула) и методологические пояснения к расчету целевого индикатора, показателя |
Наименование базового индикатора, используемого в формуле |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Доля граждан, получающих социальную поддержку, от общего количества граждан, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки |
% |
Пн = ЧГ/ОЧГ*100% Пн - процент граждан, получивших социальную поддержку; ЧГ - численность граждан, получивших меры социальной поддержки, чел.; ОЧГ - общая численность граждан, обратившихся за мерами соцподдержки, чел. |
|
2. |
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения |
% |
Уу=100% - Кп/Кж*100% Кп - количество получателей социальных услуг; Кж - количество обоснованных обращений в органы социальной защиты на некачественное оказание социальных услуг |
|
1.1 |
Средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг |
руб. |
Одс=Оф/Чг/Км Одс - средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг; Оф - объем финансирования на выплату мер социальной поддержки льготным категориям граждан; |
|
|
|
|
Чг - численность получателей денежной компенсации за ЖКУ, чел.; Км - количество месяцев |
|
1.2 |
Средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета |
руб. |
Рпс = Свп/Кп Рпс - средний размер адресной социальной помощи; Свп - сумма выплаченной материальной помощи из местного бюджета, рублей; Кп - количество получателей адресной материальной помощи, чел. |
|
1.3 |
Отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области - Кузбассу |
% |
Рзс=Фзс/Кср/Км/Зэр*100% Рзс - рост заработной платы социальных работников; Фзс - фонд заработной платы социальных работников, рублей; Кср - среднесписочный состав социальных работников, чел.; Км - количество месяцев; Зэр - средняя зарплата по экономике региона, рублей |
Зэр - средняя зарплата по экономике региона, рублей |
1.9 |
Доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное образование или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение |
% |
Д сохр зан = (Ч зан / Ч обуч раб) x 100% Д сохр зан - доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение; Ч зан - численность занятых предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование на конец отчетного периода; Ч обуч раб - численность работников предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование в отчетном периоде |
|
1.10 |
Процент исполнения доведенных бюджетных ассигнований, направленных на переобучение работников предпенсионного возраста |
% |
П.2 ба = К.2 ир / О.2 ба х 100% П.2 ба - процент исполнения доведенных бюджетных ассигнований, направленных на переобучение работников предпенсионного возраста; К.2 ир - кассовое исполнение расходов Комитета, направленных на переобучение работников предпенсионного возраста, тыс. рублей; О.2 ба - объем бюджетных ассигнований, направленных на переобучение работников предпенсионного возраста, тыс. рублей |
|
1.11 |
Процент охвата системой долговременного ухода граждан старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании |
% |
Посду = (Косду х 100%) / Кнсо Посду - процент охвата системой долговременного ухода граждан старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании; Косду - количество граждан старше трудоспособного возраста, охваченных системой долговременного ухода, чел.; Кнсо - количество граждан старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, чел. |
|
1.20 |
Процент обеспечения выплатами за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) |
% |
Порсо.ф = Крсо.ф1 / Крсо.ф2 х 100% Порсо.ф - процент обеспечения выплатами за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19); Крсо.ф 1 - количество работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, чел.; Крсо.ф2 - количество работников социального обслуживания, получивших выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, чел. |
|
1.21 |
Процент обеспечения выплатами за счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) |
% |
Порсо.о = Крсо.о1 / Крсо.о2 х 100% Порсо.о - процент обеспечения выплатами за счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19); Крсо.о1 - количество работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) за счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса, чел.; Крсо .о2 - количество работников социального обслуживания, получивших выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) за счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса, чел. |
|
1.22 |
Процент обеспечения продуктами питания и одноразовой посудой за счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса работников социального обслуживания, в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) |
% |
Порсо.пит = Крсо.пит1 / Крсо.пит2 х 100% Порсо.пит - процент обеспечения продуктами питания и одноразовой посудой за счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса работников социального обслуживания, в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19); Крсо.пит1 - количество работников социального обслуживания, имеющих право на обеспечение продуктами питания и одноразовой посудой за счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) , чел.; Крсо.пит2 - количество работников социального обслуживания, обеспеченных продуктами питания и одноразовой посудой за счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), чел. |
|
1.28 |
Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе |
% |
Дпсусду = (Кпсус х 100%) / Кнпсу Дпсусду - доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе; Кпсус - планируемое количество получателей социальных услуг (ПСУ), обслуживаемых сиделками, чел.; Кнпсу - количество ПСУ 1-3 уровня нуждаемости, чел. |
Получатели социальных услуг (ПСУ) |
3.2 |
Процент исполнения доведенных бюджетных ассигнований, направленных на содержание Комитета |
% |
П.1 ба = К.1 ир / О.1 ба х 100% П.1 ба - процент исполнения доведенных бюджетных ассигнований, направленных на содержание Комитета; К.1 ир - кассовое исполнение расходов Комитета, направленных на содержание, тыс. рублей; О.1 ба - объем бюджетных ассигнований, направленных на содержание Комитета, тыс. рублей |
|
4.1 |
Процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов |
% |
Пс = Сп/Окз*100% Пс - процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов, Сп - сумма погашенной кредиторской задолженности, тыс. рублей, Окз - сумма просроченной кредиторской задолженности прошлых отчетных периодов, тыс. рублей |
|
5.1 |
Доля граждан, для которых организован социально полезный досуг, от общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты |
% |
ДГм= КГд/ОКу*100% ДГм - доля граждан, чел. КГд - количество граждан, для которых организован социально полезный досуг, чел., ОКу - численность граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты, чел. |
|
6.1 |
Доля оздоровленных детей из числа детей, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа и находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению |
% |
Дд = КДо/КДс*100% Дд - доля детей, чел. КДо - количество оздоровленных детей, чел., КДс - численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, чел. |
|
Приложение N 3
к муниципальной программе
Новокузнецкого городского округа
"Развитие системы социальной защиты
населения города Новокузнецка"
Форма N 3
"План действующих мероприятий программы"
Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, отдельного мероприятия |
Исполнитель (исполнители), участник (участники) мероприятий |
Срок выполнения |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
N целевого индикатора, показателя, оценивающих результат выполнения мероприятий |
|||||||||
|
Всего (сумма граф 7 - 11) |
2015-2021 гг. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
Муниципальная программа Новокузнецкого городского округа "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка" | ||||||||||||||
Цель программы - повышение эффективности социальной поддержки населения города и повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию | ||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" | ||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по |
Комитет, Управление здравоохранения, Управление культуры, администрация города |
2015-2025 гг. |
Всего: |
План по программе |
4 730 836,0 |
3 559 535,2 |
279 843,1 |
300 830,9 |
295 313,4 |
295 313,4 |
1.14 |
|||
региональному законодательству" |
|
|
|
Согласованное финансирование |
4 485 785,6 |
3 302 765,8 |
283 462,2 |
308 930,8 |
295 313,4 |
295 313,4 |
|
|||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||
|
|
|
|
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
|
|
|
ОБ |
План по программе |
4 715 266,0 |
3 543 965,2 |
279 843,1 |
300 830,9 |
295 313,4 |
295 313,4 |
|
|||
|
|
|
|
Согласованное финансирование |
4 475 371,8 |
3 292 352,0 |
283 462,2 |
308 930,8 |
295 313,4 |
295 313,4 |
|
|||
|
|
|
МБ |
План по программе |
15 570,0 |
15 570,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|||
|
|
|
|
Согласованное финансирование |
10 413,8 |
10 413,8 |
- |
- |
- |
- |
|
|||
|
|
|
Иные источники |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
|
|
|
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||
|
Комитет |
|
Всего: |
План по программе |
4 707 727,0 |
3 542 133,8 |
279 786,2 |
295 269,0 |
295 269,0 |
295 269,0 |
|
|||
|
|
|
|
Согласованное финансирование |
4 474 473,9 |
3 291 615,7 |
283 417,8 |
308 902,4 |
295 269,0 |
295 269,0 |
|
|||
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
|
|
|
|
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
|
|
|
ОБ |
План по программе |
4 713 244,5 |
3 542 133,8 |
279 786,2 |
295 269,0 |
295 269,0 |
295 269,0 |
|
|||
|
|
|
|
Согласованное финансирование |
4 474 473,9 |
3 291 615,7 |
283 417,8 |
308 902,4 |
295 269,0 |
295 269,0 |
|
|||
|
|
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
|
|
|
|
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
|
|
|
Иные источники |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
|
|
|
|
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
|
Управление здравоохранения |
|
Всего: |
План по программе |
16 700,1 |
16 700,1 |
- |
- |
- |
- |
|
|||
|
|
|
|
Согласованное финансирование |
10 838,6 |
10 838,6 |
- |
- |
- |
- |
|
|||
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
|
|
|
|
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
|
|
|
ОБ |
План по программе |
1 130,1 |
1 130,1 |
- |
- |
- |
- |
|
|||
|
|
|
|
Согласованное финансирование |
424,8 |
424,8 |
- |
- |
- |
- |
|
|||
|
|
|
МБ |
План по программе |
15 570,0 |
15 570,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|||
|
|
|
|
Согласованное финансирование |
10 413,8 |
10 413,8 |
- |
- |
- |
- |
|
|||
|
|
|
Иные источники |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
|
|
|
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||
|
Управление культуры |
|
Всего: |
План по программе |
891,4 |
701,3 |
56,9 |
44,4 |
44,4 |
44,4 |
|
|||
|
|
|
|
Согласованное финансирование |
473,1 |
311,5 |
44,4 |
28,4 |
44,4 |
44,4 |
|
|||
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
|
|
|
|
Согласованное финансирование |
- |
- |
|
- |
- |
- |
|
|||
|
|
|
ОБ |
План по программе |
891,4 |
701,3 |
56,9 |
44,4 |
44,4 |
44,4 |
|
|||
|
|
|
|
Согласованное финансирование |
473,1 |
311,5 |
44,4 |
28,4 |
44,4 |
44,4 |
|
|||
|
|
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
|
|
|
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
|
|
|
Иные источники |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
|
|
|
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||
|
администрация города |
|
Всего: |
План по программе |
5 517,5 |
- |
- |
5 517,5 |
- |
- |
|
|||
Согласованное финансирование |
4 259,7 |
- |
- |
4 259,7 |
- |
- |
||||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
ОБ |
План по программе |
5 517,5 |
- |
- |
5 517,5 |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
4 259,7 |
- |
- |
4 259,7 |
- |
- |
||||||||
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Иные источники |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение углем населения" |
Комитет |
2015-2025 гг. |
Всего: |
План по программе |
120 000,0 |
120 000,0 |
- |
- |
- |
- |
1.15 |
|||
Согласованное финансирование |
102 592,6 |
102 592,6 |
|
- |
- |
- |
||||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
МБ |
План по программе |
120 000,0 |
120 000,0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
102 592,6 |
102 592,6 |
|
- |
- |
- |
||||||||
Иные источники |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Основное мероприятие 1.3 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг" |
Комитет |
2015-2025 гг. |
Всего: |
План по программе |
4 026 544,0 |
4 026 544,0 |
- |
- |
- |
- |
1.1; 1.16 |
|||
Согласованное финансирование |
3 332 264,8 |
3 332 264,8 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
ОБ |
План по программе |
4 026 544,0 |
4 026 544,0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
3 332 264,8 |
3 332 264,8 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Иные источники |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Основное мероприятие 1.4 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по переданным полномочиям и расходным обязательствам Российской Федерации" |
Комитет |
2015-2025 гг. |
Всего: |
План по программе |
2 229 606,2 |
2 229 606,2 |
- |
- |
- |
- |
1.17 |
|||
Согласованное финансирование |
1 421 571,5 |
1 421 571,5 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
ФБ |
План по программе |
2 229 606,2 |
2 229 606,2 |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
1 421 571,5 |
1 421 571,5 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Иные источники |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Основное мероприятие 1.5 "Дополнительное пенсионное обеспечение" |
Комитет |
2015-2025 гг. |
Всего |
План по программе |
1 785 520,3 |
1 317 811,0 |
91 557,0 |
120 328,3 |
125 646,2 |
130 177,8 |
1.12 |
|||
Согласованное финансирование |
1 621 345,3 |
1 146 420,8 |
101 565,7 |
117 534,8 |
125 646,2 |
130 177,8 |
||||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
ОБ |
План по программе |
972 681,0 |
972 681,0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
724 884,4 |
724 884,4 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
МБ |
План по программе |
812 839,3 |
345 130,0 |
91 557,0 |
120 328,3 |
125 646,2 |
130 177,8 |
|||||||
Согласованное финансирование |
896 460,9 |
421 536,4 |
101 565,7 |
117 534,8 |
125 646,2 |
130 177,8 |
||||||||
Иные источники |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Основное мероприятие 1.6 "Оказание государственной социальной помощи" |
Комитет |
2015-2025 гг. |
Всего: |
План по программе |
9 930,0 |
9 930,0 |
- |
- |
- |
- |
1.18; 1.24 |
|||
Согласованное финансирование |
7 217,2 |
7 217,2 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
ОБ |
План по программе |
9 930,0 |
9 930,0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
7 217,2 |
7 217,2 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Иные источники |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Основное мероприятие 1.7 "Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан" |
Комитет |
2015-2025 гг. |
Всего: |
План по программе |
207 674,2 |
124 173,3 |
14 905,4 |
22 370,0 |
23 143,4 |
23 082,1 |
1.2; 1.19; 1.27 |
|||
Согласованное финансирование |
166 747,9 |
84 046,4 |
14 784,9 |
21 691,1 |
23 143,4 |
23 082,1 |
||||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
10,0 |
5,0 |
5,0 |
|
- |
- |
||||||||
МБ |
План по программе |
207 574,2 |
124 173,3 |
14 905,4 |
22 370,0 |
23 143,4 |
23 082,1 |
|||||||
Согласованное финансирование |
166 737,9 |
84 041,4 |
14 779,9 |
21 691,1 |
23 143,4 |
23 082,1 |
||||||||
Иные источники |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Основное мероприятие 1.8 "Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми" |
Комитет, Управление здравоохранения, Комитет образования и науки |
2015-2025 гг. |
Всего: |
План по программе |
3 039 877,0 |
3 024 534,5 |
5 022,5 |
3 440,0 |
3 440,0 |
3 440,0 |
1.13; 1.23 |
|||
Согласованное финансирование |
3 060 822,6 |
3 050 891,1 |
1 566,6 |
1 584,9 |
3 390,0 |
3 390,0 |
||||||||
ФБ |
План по программе |
1 588 637,9 |
1 588 637,9 |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
1 681 661,6 |
1 681 661,6 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
ОБ |
План по программе |
1 451 239,1 |
1 435 896,6 |
5 022,5 |
3 440,0 |
3 440,0 |
3 440,0 |
|||||||
Согласованное финансирование |
1 379 161,0 |
1 369 229,5 |
1 566,6 |
1 584,9 |
3 390,0 |
3 390,0 |
||||||||
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Иные источники |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Комитет |
Всего |
План по программе |
3 015 926,6 |
3 014 926,6 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
||||||
Согласованное финансирование |
2 918 391,8 |
2 917 548,3 |
193,5 |
250,0 |
200,0 |
200,0 |
||||||||
ФБ |
План по программе |
1 588 637,9 |
1 588 637,9 |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
1 681 661,6 |
1 681 661,6 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
ОБ |
План по программе |
1 427 288,7 |
1 426 288,7 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
|||||||
Согласованное финансирование |
1 236 730,3 |
1 235 886,8 |
193,5 |
250,0 |
200,0 |
200,0 |
||||||||
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Иные источники |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Управление здраво-охранения |
Всего: |
План по программе |
4 835,4 |
4 835,4 |
- |
- |
- |
- |
||||||
Согласованное финансирование |
1 287,4 |
1 287,4 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
ОБ |
План по программе |
4 835,4 |
4 835,4 |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
1 287,4 |
1 287,4 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Иные источ-ники |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Комитет образо-вания и науки |
Всего: |
План по программе |
19 115,0 |
4 772,5 |
4 772,5 |
3 190,0 |
3 190,0 |
3 190,0 |
||||||
Согласованное финансирование |
141 143,8 |
132 055,4 |
1 373,5 |
1 334,9 |
3 190,0 |
3 190,0 |
||||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
ОБ |
План по программе |
19 115,0 |
4 772,5 |
4 772,5 |
3 190,0 |
3 190,0 |
3 190,0 |
|||||||
Согласованное финансирование |
141 143,8 |
132 055,4 |
1 373,5 |
1 334,9 |
3 190,0 |
3 190,0 |
||||||||
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Иные источ-ники |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Основное мероприятие 1.9 "Социальное обслуживание насе-ления, предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреж-дений социального обслуживания" |
Комитет |
2015-2025 гг. |
Всего: |
План по программе |
7 389 147,5 |
4 132 888,3 |
730 999,8 |
846 981,8 |
839 473,3 |
838 804,3 |
1.3; 1.8; 1.25; 1.26 |
|||
|
Согласованное финансирование |
7 363 268,4 |
4 020 716,0 |
782 390,4 |
881 884,4 |
839 473,3 |
838 804,3 |
|||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
ОБ |
План по программе |
7 134 891,8 |
3 965 625,1 |
712 401,8 |
824 176,3 |
816 344,3 |
816 344,3 |
|||||||
Согласованное финансирование |
7 137 967,7 |
3 884 960,6 |
761 968,8 |
858 349,7 |
816 344,3 |
816 344,3 |
||||||||
МБ |
План по программе |
160 463,7 |
73 471,2 |
18 598,0 |
22 805,5 |
23 129,0 |
22 460,0 |
|||||||
Согласованное финансирование |
148 627,6 |
59 082,4 |
20 421,6 |
23 534,6 |
23 129,0 |
22 460,0 |
||||||||
Иные источ-ники |
План по программе |
93 792,0 |
93 792,0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
76 672,9 |
76 672,9 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Основное мероприятие 1.10 "Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
Комитет |
2015-2025 гг. |
Всего: |
План по программе |
1 040 100,0 |
1 040 100,0 |
- |
- |
- |
- |
1.4; 1.5; 1.6; 1.7 |
|||
Согласованное финансирование |
498 077,4 |
498 077,4 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
ФБ |
План по программе |
740 100,0 |
740 100,0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
351 237,7 |
351 237,7 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
ОБ |
План по программе |
300 000,0 |
300 000,0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
146 839,7 |
146 839,7 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Иные источ-ники |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Основное мероприятие 1.11 "Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" ("Старшее поколение")" |
Комитет, Комитет образо-вания и науки, Управление культуры, Комитет по физической культуре спорту и туризму |
2015-2025 гг. |
Всего: |
План по программе |
101 498,0 |
39 078,0 |
17 547,0 |
21 647,4 |
23 225,6 |
- |
1.9; 1.10; 1.11; 1.28 |
|||
Согласованное финансирование |
100 663,6 |
36 052,0 |
19 558,2 |
21 827,8 |
23 225,6 |
- |
||||||||
ФБ |
План по программе |
95 846,4 |
37 813,6 |
17 020,5 |
19 753,4 |
21 258,9 |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
92 447,1 |
34 928,4 |
16 506,3 |
19 753,5 |
21 258,9 |
- |
||||||||
ОБ |
План по программе |
5 651,6 |
1 264,4 |
526,5 |
1 894,0 |
1 966,7 |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
8 216,5 |
1 123,6 |
3 051,9 |
2 074,3 |
1 966,7 |
- |
||||||||
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Иные источ-ники |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Комитет |
Всего: |
План по программе |
97 138,0 |
34 718,0 |
17 547,0 |
21 647,4 |
23 225,6 |
- |
||||||
Согласованное финансирование |
99 365,2 |
34 753,6 |
19 558,2 |
21 827,8 |
23 225,6 |
- |
||||||||
ФБ |
План по программе |
91 706,4 |
33 673,6 |
17 020,5 |
19 753,4 |
21 258,9 |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
91 213,6 |
33 694,9 |
16 506,3 |
19 753,5 |
21 258,9 |
- |
||||||||
ОБ |
План по программе |
5 431,6 |
1 044,4 |
526,5 |
1 894,0 |
1 966,7 |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
8 151,6 |
1 058,7 |
3 051,9 |
2 074,3 |
1 966,7 |
- |
||||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Иные источ-ники |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Комитет образо-вания и науки |
Всего: |
План по программе |
2 680,0 |
2 680,0 |
- |
- |
- |
- |
||||||
Согласованное финансирование |
713,3 |
713,3 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
ФБ |
План по программе |
2 545,0 |
2 545,0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
677,6 |
677,6 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
ОБ |
План по программе |
135,0 |
135,0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
35,7 |
35,7 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Иные источ-ники |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Управление культуры |
Всего: |
План по программе |
250,0 |
250,0 |
- |
- |
- |
- |
||||||
Согласованное финансирование |
435,1 |
435,1 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
ФБ |
План по программе |
238,0 |
238,0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
413,3 |
413,3 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
ОБ |
План по программе |
12,0 |
12,0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
21,8 |
21,8 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Иные источ-ники |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Комитет по физической культуре, спорту и туризму |
|
Всего: |
План по программе |
1 430,0 |
1 430,0 |
- |
- |
- |
- |
|||||
Согласованное финансирование |
150,0 |
150,0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
ФБ |
План по программе |
1 357,0 |
1 357,0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
142,5 |
142,5 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
ОБ |
План по программе |
73,0 |
73,0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
7,5 |
7,5 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Иные источ-ники |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Иные источ-ники |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Всего по действующим мероприя-тиям подпро-граммы 1 |
|
|
Всего: |
План по программе |
24 709 011,6 |
19 652 478,9 |
1 139 874,8 |
1 315 598,4 |
1 310 241,9 |
1 290 817,6 |
|
|||
Согласованное финансирование |
22 160 351,5 |
17 002 610,2 |
1 203 328,0 |
1 353 453,8 |
1 310 191,9 |
1 290 767,6 |
||||||||
ФБ |
План по программе |
4 654 190,5 |
4 596 157,7 |
17 020,5 |
19 753,4 |
21 258,9 |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
3 546 917,7 |
3 489 399,0 |
16 506,3 |
19 753,5 |
21 258,9 |
- |
||||||||
ОБ |
План по программе |
18 616 201,9 |
14 255 904,7 |
997 793,9 |
1 130 341,2 |
1 117 064,4 |
1 115 097,7 |
|||||||
Согласованное финансирование |
17 211 933,5 |
12 758 877,0 |
1 050 054,6 |
1 170 939,8 |
1 117 014,4 |
1 115 047,7 |
||||||||
МБ |
План по программе |
1 344 827,2 |
706 624,5 |
125 060,4 |
165 503,8 |
171 918,6 |
175 719,9 |
|||||||
Согласованное финансирование |
1 324 827,4 |
677 661,2 |
136 767,1 |
162 760,6 |
171 918,6 |
175 719,9 |
||||||||
Иные источ-ники |
План по программе |
93 792,0 |
93 792,0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
76 672,9 |
76 672,9 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы" | ||||||||||||||
Основное мероприятие 3.1 "Содер-жание Коми-тета социа-льной защи-ты" |
Комитет |
2015-2025 гг. |
Всего: |
План по программе |
2 322 651,9 |
1 189 280,3 |
250 839,5 |
294 760,3 |
293 885,9 |
293 885,9 |
3.2 |
|||
Согласованное финансирование |
2 377 150,0 |
1 196 047,7 |
264 613,4 |
328 717,0 |
293 885,9 |
293 885,9 |
||||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
ОБ |
План по программе |
2 322 651,9 |
1 189 280,3 |
250 839,5 |
294 760,3 |
293 885,9 |
293 885,9 |
|||||||
Согласованное финансирование |
2 376 481,4 |
1 195 379,3 |
264 613,4 |
328 717,0 |
293 885,9 |
293 885,9 |
||||||||
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
668,5 |
668,5 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Иные источ-ники |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Всего по действующим мероприя-тиям под-программы 3 |
|
|
Всего: |
План по программе |
2 322 651,9 |
1 189 280,3 |
250 839,5 |
294 760,3 |
293 885,9 |
293 885,9 |
|
|||
Согласованное финансирование |
2 377 150,0 |
1 196 047,7 |
264 613,4 |
328 717,0 |
293 885,9 |
293 885,9 |
||||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
ОБ |
План по программе |
2 322 651,9 |
1 189 280,3 |
250 839,5 |
294 760,3 |
293 885,9 |
293 885,9 |
|||||||
Согласованное финансирование |
2 376 481,4 |
1 195 379,3 |
264 613,4 |
328 717,0 |
293 885,9 |
293 885,9 |
||||||||
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
668,5 |
668,5 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Иные источ-ники |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Отдельное меропри- ятие 2 "Организация и проведение социально значимых мероприя-тий" |
Комитет |
2015-2025 гг. |
Всего: |
План по программе |
56 873,5 |
42 112,9 |
4 560,6 |
3 400,0 |
3 400,0 |
3 400,0 |
5.1; 5.2 |
|||
Согласованное финансирование |
19 704,2 |
8 098,4 |
2 003,8 |
2 913,4 |
3 290,7 |
3 397,9 |
||||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
МБ |
План по программе |
56 873,5 |
42 112,9 |
4 560,6 |
3 400,0 |
3 400,0 |
3 400,0 |
|||||||
Согласованное финансирование |
19 704,2 |
8 098,4 |
2 003,8 |
2 913,4 |
3 290,7 |
3 397,9 |
||||||||
Иные источ-ники |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Отдельное мероприя- тие 3 "Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздо-ровления детей, оказав-шихся в труд-ной жизне-нной ситуации" |
Комитет |
2015-2025 гг. |
Всего: |
План по программе |
273 360,9 |
147 094,6 |
30 905,0 |
31 696,1 |
31 696,1 |
31 969,1 |
6.1 |
|||
Согласованное финансирование |
287 538,7 |
165 857,4 |
33 960,9 |
49 011,4 |
19 354,5 |
19 354,5 |
||||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
26,5 |
26,5 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
206,2 |
206,2 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
МБ |
План по программе |
273 360,9 |
147 094,6 |
30 905,0 |
31 696,1 |
31 696,1 |
31 969,1 |
|||||||
Согласованное финансирование |
287 306,0 |
165 624,7 |
33 960,9 |
49 011,4 |
19 354,5 |
19 354,5 |
||||||||
Иные источ-ники |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Всего по действующим мероприятиям программы |
План по программе |
27 361 897,9 |
21 030 966,7 |
1 426 179,9 |
1 645 454,8 |
1 639 223,9 |
1 620 072,6 |
1; 2 |
||||||
Согласованное финансирование |
24 844 744,4 |
18 372 613,9 |
1 503 906,1 |
1 734 095,5 |
1 626 723,0 |
1 607 405,9 |
||||||||
Федеральный бюджет |
План по программе |
4 654 190,5 |
4 596 157,7 |
17 020,5 |
19 753,4 |
21 258,9 |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
3 546 944,2 |
3 489 425,5 |
16 506,3 |
19 753,5 |
21 258,9 |
- |
||||||||
Областной бюджет |
План по программе |
20 938 853,8 |
15 445 185,0 |
1 248 633,4 |
1 425 101,5 |
1 410 950,3 |
1 408 983,6 |
|||||||
Согласованное финансирование |
19 588 621,1 |
13 954 462,4 |
1 314 668,0 |
1 499 656,8 |
1 410 900,3 |
1 408 933,6 |
||||||||
Местный бюджет |
План по программе |
1 675 061,6 |
895 832,0 |
160 526,0 |
200 599,9 |
207 014,7 |
211 089,0 |
|||||||
Согласованное финансирование |
1 632 506,2 |
852 053,0 |
172 731,8 |
214 685,3 |
194 563,8 |
198 472,3 |
||||||||
Иные источники |
План по программе |
93 792,0 |
93 792,0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Согласованное финансирование |
76 672,9 |
76 672,9 |
- |
- |
- |
- |
Приложение N 4
к муниципальной программе
Новокузнецкого городского округа
"Развитие системы социальной защиты
населения города Новокузнецка"
Форма N 4
"Распределение бюджетных расходов по подпрограммам и мероприятиям"
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, отдельного мероприятия (при наличии) |
Исполнитель (исполнители) |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. рублей), в том числе по годам |
|||||||
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
Итого на период 2023-2025 гг. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Муниципальная программа Новокузнецкого городского округа "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка" |
всего, в том числе: |
|
|
|
1 734 095,5 |
1 626 723,0 |
1 607 405,9 |
4 968 224,4 |
||
Комитет |
|
|
|
1 728 472,5 |
1 623 488,6 |
1 604 171,5 |
4 956 132,6 |
|||
Управление культуры |
|
|
|
28,4 |
44,4 |
44,4 |
117,2 |
|||
Комитет образования и науки |
|
|
|
1 334 ,9 |
3 190,0 |
3 190,0 |
7 714,9 |
|||
администрация города |
|
|
|
4 259,7 |
- |
- |
4 259,7 |
|||
Подпрограмма 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их защищенности" |
всего, в том числе: |
|
|
|
1 353 453,8 |
1 310 191,9 |
1 290 767,6 |
3 954 413,3 |
||
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
18101 |
|
308 930,8 |
295 313,4 |
295 313,4 |
899 557,6 |
||
"Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по региональному законодательству" |
Комитет |
915 |
18101 |
70030 |
1 910,0 |
1 440,0 |
1 440,0 |
4 790,0 |
||
Комитет |
915 |
18101 |
70020 |
40,0 |
50,0 |
50,0 |
140,0 |
|||
Комитет |
915 |
18101 |
70010 |
35 965,0 |
30 130,0 |
30 130,0 |
96 225,0 |
|||
Комитет |
915 |
18101 |
80070 |
- |
- |
- |
- |
|||
Комитет |
915 |
18101 |
70040 |
- |
- |
- |
- |
|||
Комитет |
915 |
18101 |
70080 |
602,4 |
802,5 |
802,5 |
2 207,4 |
|||
Комитет |
915 |
18101 |
70090 |
- |
- |
- |
- |
|||
Комитет |
915 |
18101 |
70110 |
253 052,3 |
251 323,5 |
251 323,5 |
755 699,3 |
|||
Комитет |
915 |
18101 |
80110 |
13 073,0 |
11 523,0 |
11 523,0 |
36 119,0 |
|||
Комитет |
915 |
18101 |
80090 |
- |
- |
- |
- |
|||
Управление культуры |
913 |
18101 |
72010 |
- |
- |
- |
- |
|||
Управление культуры |
913 |
18101 |
70430 |
28,4 |
44,4 |
44,4 |
117,2 |
|||
администрация города |
900 |
18101 |
71510 |
4 259,7 |
- |
- |
4 259,7 |
|||
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение углем населения" |
Комитет |
915 |
18102 |
10250 |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 1.3 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья коммунальных услуг" |
Комитет |
915 |
18103 |
73870 |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 1.4 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по переданным полномочиям и расходным обязательствам Российской Федерации" |
|
|
18104 |
|
- |
- |
- |
- |
||
Комитет |
915 |
18104 |
51370 |
- |
- |
- |
- |
|||
Комитет |
915 |
18104 |
52800 |
- |
- |
- |
- |
|||
Комитет |
915 |
18104 |
52200 |
- |
- |
- |
- |
|||
Комитет |
915 |
18104 |
52500 |
- |
- |
- |
- |
|||
Основное мероприятие 1.5 "Дополнительное пенсионное обеспечение" |
|
|
18105 |
|
117 534,8 |
125 646,2 |
130 177,8 |
373 358,8 |
||
Комитет |
915 |
18105 |
80040 |
- |
- |
- |
- |
|||
Комитет |
915 |
18105 |
10990 |
117 534,8 |
125 646,2 |
130 177,8 |
373 358,8 |
|||
Основное мероприятие 1.6 "Оказание государственной социальной помощи" |
Комитет |
915 |
18106 |
80080 |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 1.7 "Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан" |
|
|
18107 |
|
21 691,1 |
23 143,4 |
23 082,1 |
67 916,6 |
||
Комитет |
915 |
18107 |
11010 |
12 922,3 |
14 223,9 |
14 093,3 |
41 239,5 |
|||
Комитет |
915 |
18107 |
85090 |
120,8 |
120,8 |
120,8 |
362,4 |
|||
Комитет |
915 |
18107 |
85100 |
89,9 |
89,9 |
89,9 |
269,7 |
|||
Комитет |
915 |
18107 |
85150 |
2 026,3 |
2 056,3 |
2 056,3 |
6 138,9 |
|||
Комитет |
915 |
18107 |
85160 |
2 403,5 |
1 387,7 |
1 387,7 |
4 818,9 |
|||
Комитет |
915 |
18107 |
72060 |
- |
- |
- |
- |
|||
Комитет |
915 |
18107 |
20400 |
1 446,3 |
1 630,2 |
1 699,5 |
4 776,0 |
|||
Комитет |
915 |
18107 |
10170 |
1 828,3 |
2 627,6 |
2 627,6 |
7 083,5 |
|||
Комитет |
915 |
18107 |
85170 |
- |
- |
- |
- |
|||
Комитет |
915 |
18107 |
S2060 |
- |
- |
- |
- |
|||
Комитет |
915 |
18107 |
85180 |
853,6 |
1 007,0 |
1 007,0 |
2 867,6 |
|||
Основное мероприятие 1.8 "Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми" |
|
|
18108 |
|
1 584,9 |
3 390,0 |
3 390,0 |
8 364,9 |
||
Комитет |
915 |
18108 |
70070 |
- |
- |
- |
- |
|||
Комитет |
915 |
18108 |
70060 |
250,0 |
200,0 |
200,0 |
650,0 |
|||
Комитет образования и науки |
911 |
18108 |
80120 |
130,8 |
188,7 |
188,7 |
508,2 |
|||
Комитет |
915 |
18108 |
80050 |
- |
- |
- |
- |
|||
Комитет |
915 |
18108 |
70100 |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Комитет |
915 |
18108 |
53800 |
- |
- |
- |
- |
||
|
Комитет |
915 |
18108 |
50840 |
- |
- |
- |
- |
||
Комитет образования и науки |
911 |
18108 |
71810 |
1 204,1 |
3 001,3 |
3 001,3 |
7 206,7 |
|||
Комитет |
915 |
18108 |
52700 |
- |
- |
- |
- |
|||
Комитет |
915 |
18108 |
70840 |
- |
- |
- |
- |
|||
Основное мероприятие 1.9 "Социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной поддер-жки работникам муниципальных учреждений социального обслу-живания" |
|
|
18109 |
|
881 884,4 |
839 473,3 |
838 804,3 |
2 560 162,0 |
||
Комитет |
915 |
18109 |
73880 |
433 939,4 |
419 590,1 |
419 590,1 |
1 273 119,6 |
|||
Комитет |
915 |
18109 |
11020 |
23 534,6 |
23 129,0 |
22 460,0 |
69 123,6 |
|||
Комитет |
915 |
18109 |
70170 |
424 224,0 |
396 561,8 |
396 561,8 |
1 217 347,6 |
|||
Комитет |
915 |
18109 |
70190 |
30,3 |
62,4 |
62,4 |
155,1 |
|||
Комитет |
915 |
18109 |
71430 |
156,0 |
130,0 |
130,0 |
416,0 |
|||
Основное мероприятие 1.10 "Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
|
|
181Р1 |
|
- |
- |
- |
- |
||
Комитет |
915 |
181Р1 |
70050 |
- |
- |
- |
- |
|||
Комитет |
915 |
181Р1 |
55730 |
- |
- |
- |
- |
|||
Комитет |
915 |
181Р1 |
80010 |
- |
- |
- |
- |
|||
Комитет |
915 |
181Р1 |
50840 |
- |
- |
- |
- |
|||
Основное мероприятие 1.11 "Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" ("Старшее поколение")" |
|
|
181Р3 |
|
21 827,8 |
23 225,6 |
0 |
45 053,4 |
||
Комитет |
915 |
181Р3 |
52940 |
- |
- |
- |
- |
|||
Комитет образования и науки |
911 |
181Р3 |
52940 |
- |
- |
- |
- |
|||
Управление культуры |
913 |
181Р3 |
52940 |
- |
- |
- |
- |
|||
Комитет по физической культуре, спорту и туризму |
914 |
181Р3 |
52940 |
- |
- |
- |
- |
|||
Комитет |
915 |
181Р3 |
51630 |
20 364,4 |
21 916,4 |
0 |
42 280,8 |
|||
Комитет |
915 |
181P3 |
73880 |
1 463,4 |
1 309,2 |
0 |
2 772,6 |
|||
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Комитета по реализации и муниципальной программы" |
всего, в том числе: |
|
|
|
328 717,0 |
293 885,9 |
293 885,9 |
916 488,8 |
||
Основное мероприятие 3.1 "Содержание Комитета социальной защиты" |
Комитет |
915 |
18301 |
70280 |
328 717,0 |
293 885,9 |
293 885,9 |
916 488,8 |
||
Комитет |
915 |
18301 |
10020 |
- |
- |
- |
- |
|||
Отдельное мероприятие 2 "Организация и проведение социально значимых мероприятий" |
Комитет |
915 |
18000 |
S2000 |
1 210,8 |
1 529,1 |
1 529,1 |
4 269,0 |
||
Комитет |
915 |
18000 |
11010 |
1 702,6 |
1 761,6 |
1 868,8 |
5 333,0 |
|||
Отдельное мероприятие 3 "Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" |
Комитет |
915 |
18000 |
10820 |
49 011,4 |
19 354,5 |
19 354,5 |
87 720,4 |
Приложение N 5
к муниципальной программе
Новокузнецкого городского округа
"Развитие системы социальной защиты
населения города Новокузнецка"
Форма N 6
"Сведения о степени выполнения мероприятий программы, завершенных в период 2015-2022 годы"
Наименование программы, подпрограммы |
Объем финансирования за период 2015-2022 гг., тыс. рублей |
Показатели программы и их значения, достигнутые за период 2015-2022 гг. |
||||||
Номер основного и отдельного мероприя-тий |
Наименование основного и отдельного мероприятий |
Источники финансирования |
Объем планового финансирования, тыс. рублей |
Объем фактического финансирования, тыс. рублей |
Номер показа-теля прог-раммы |
Наименование показателя программы |
Единица измерения |
Достиг-нутое значение показате-ля |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Муниципальная программа Новокузнецкого городского округа "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка" | ||||||||
Подпрограмма 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" | ||||||||
1.1 |
Основное мероприятие 1.12 "Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социа-льного обслу-живания на период действия мер по предотвращению распространения новой коронавирусной |
Всего: |
11 205,2 |
23 165,1 |
1.20 |
Процент обеспечения выплатами за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) |
% |
100 |
|
инфекции (COVID-19) на территории Кемеровской области-Кузбасса" |
Федеральный бюджет: |
7 381,7 |
17 977,9 |
1.21 |
Процент обеспечения выплатами за счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) |
% |
100 |
|
|
Областной бюджет: |
3 823,5 |
5 187,2 |
1.22 |
Процент обеспечения продуктами питания и одноразовой посудой за счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса работников социального обслуживания в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) |
% |
100 |
Местный бюджет: |
- |
- |
||||||
Иные источники: |
- |
- |
||||||
Итого по завершенным мероприятиям подпрограммы 1: |
Всего: |
11 205,2 |
23 165,1 |
х |
х |
х |
х |
|
Федеральный бюджет: |
7 381,7 |
17 977,9 |
||||||
Областной бюджет: |
3 823,5 |
5 187,2 |
||||||
Местный бюджет: |
- |
- |
||||||
Иные источники: |
- |
- |
||||||
Подпрограмма 2 "Социальная интеграция инвалидов" | ||||||||
2.1 |
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение доступности зданий Комитета социальной защиты и объектов Управления по транспорту и связи" |
Всего: |
2 533,0 |
1 053,7 |
2.1 |
Количество муниципальных учреждений и объектов города Новокузнецка, в которых повышен уровень доступности для инвалидов и иных маломобильных граждан |
объект |
49 |
Федеральный бюджет: |
- |
- |
||||||
Областной бюджет: |
- |
- |
||||||
Местный бюджет: |
2 533,0 |
1 053,7 |
||||||
Иные источники: |
- |
- |
||||||
2.2 |
Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение доступности здания администрации Куйбышевского района" |
Всего: |
450,0 |
- |
||||
Федеральный бюджет: |
- |
- |
||||||
Областной бюджет: |
- |
- |
||||||
Местный бюджет: |
450,0 |
- |
||||||
Иные источники: |
- |
- |
||||||
2.3 |
Основное мероприятие 2.3 "Обеспечение доступности здания администрации Орджоникидзевского района" |
Всего: |
450,0 |
- |
||||
Федеральный бюджет: |
- |
- |
||||||
Областной бюджет: |
- |
- |
||||||
Местный бюджет: |
450,0 |
- |
||||||
Иные источники: |
- |
- |
||||||
2.4 |
Основное мероприятие 2.4 "Обеспечение доступности объектов образования" |
Всего: |
1 233,0 |
- |
||||
Федеральный бюджет: |
- |
- |
||||||
Областной бюджет: |
- |
- |
||||||
Местный бюджет: |
1 233,0 |
- |
||||||
Иные источники: |
- |
- |
||||||
2.5 |
Основное мероприятие 2.5 "Обеспечение доступности объектов культуры" |
Всего: |
816,0 |
- |
||||
Федеральный бюджет: |
- |
- |
||||||
Областной бюджет: |
- |
- |
||||||
Местный бюджет: |
816,0 |
- |
||||||
Иные источники: |
- |
- |
||||||
2.6 |
Основное мероприятие 2.6 "Обеспечение доступности объектов Комитета по делам молодежи" |
Всего: |
45,0 |
- |
||||
Федеральный бюджет: |
- |
- |
||||||
Областной бюджет: |
- |
- |
||||||
Местный бюджет: |
45,0 |
- |
||||||
Иные источники: |
- |
- |
||||||
Итого по завершенным мероприятиям подпрограммы 2: |
Всего: |
5 527,0 |
1 053,7 |
х |
х |
х |
х |
|
Федеральный бюджет: |
- |
- |
||||||
Областной бюджет: |
- |
- |
||||||
Местный бюджет: |
5 527,0 |
1 053,7 |
||||||
Иные источники: |
- |
- |
||||||
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы | ||||||||
3.2 |
Основное мероприятие 3.2 "Содержание муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия Комитета социальной защиты" |
Всего: |
45 032,3 |
12 063,6 |
3.1 |
Факты нарушения Комитетом финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций |
% |
0 |
Федеральный бюджет: |
- |
- |
||||||
Областной бюджет: |
28 170,3 |
7 976,4 |
||||||
Местный бюджет: |
16 862,0 |
4 087,2 |
||||||
Иные источники: |
- |
- |
||||||
Итого по завершенным |
Всего: |
45 032,3 |
12 063,6 |
х |
х |
х |
х |
|
мероприятиям подпрограммы 3: |
Федеральный |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
бюджет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет: |
28 170,3 |
7 976,4 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет: |
16 862,0 |
4 087,2 |
|
|
|
|
|
Иные источники: |
- |
- |
|
|
|
|
|
1 |
Отдельное мероприятие 1 "Финансовое оздоровление Комитета социальной защиты" |
Всего: |
45 679,0 |
26 191,2 |
4.1 |
Процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов |
% |
2,4 |
Федеральный бюджет: |
- |
- |
||||||
Областной бюджет: |
- |
- |
||||||
Местный бюджет: |
45 679,0 |
26 191,2 |
||||||
Иные источники: |
- |
- |
||||||
Итого по завершенным мероприятиям программы: |
Всего: |
107 443,5 |
62 473,6 |
х |
х |
х |
х |
|
Федеральный бюджет: |
7 381,7 |
17 977,9 |
||||||
Областной бюджет: |
31 993,8 |
13 163,6 |
||||||
Местный бюджет: |
68 068,0 |
31 332,1 |
||||||
Иные источники: |
- |
- |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Новокузнецка Кемеровской области от 21 февраля 2024 г. N 25 "О внесении изменения в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.