Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
от 01.03.2024 г. N 244
Муниципальная программа
"Развитие молодежной политики в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" (далее - муниципальная программа)
Паспорт
муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Комитет по делам молодёжи Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - Комитет) |
Соисполнители муниципальной программы |
Муниципальные бюджетные учреждения, находящиеся в ведомственном подчинении Комитета; администрации районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
Цели и задачи муниципальной программы |
Цель: 1. Обеспечить успешную социализацию и эффективную самореализацию молодежи. Задачи: 1. Создать условия для эффективного функционирования и развития сети учреждений молодежной политики. 2. Организовывать и проводить мероприятия для молодежи. 3. Развивать социальную активность молодых людей и вовлекать их в социально значимую деятельность. |
Перечень региональных проектов Республики Башкортостан |
Региональный проект "Социальная активность", "Патриотическое воспитание граждан" |
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан |
Отсутствует |
Сроки реализации муниципальной программы |
I этап 2014 - 2018 годы II этап 2019 - 2024 годы |
Перечень подпрограмм |
1. Создание социально-экономических, организационных условий и гарантий для социального становления и развития молодых граждан. 2. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие молодежной политики в городском округе город Уфа Республики Башкортостан". |
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |
1. Число мероприятий для молодежи, единиц. 2. Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, процент. 3. Число участников мероприятий по созданию условий и возможностей для успешной реализации профессионального и творческого потенциала молодежи, человек. 4. Общая численность граждан, вовлеченных центрами поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, человек. |
Финансовое обеспечение муниципальной программы |
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 2 560 571,57 тыс. рублей, из них по этапам и годам: I этап 2014 - 2018 гг. - 977 361,20 тыс. руб.; II этап 2019 - 2024 гг. - 1 583 210,37 тыс. руб., в том числе по годам; 2019 год - 210 498,70 тыс. рублей; 2020 год - 223 783,90 тыс. рублей; 2021 год - 254 219,22 тыс. рублей; 2022 год - 265 937,12 тыс. рублей; 2023 год - 314 318,57 тыс. рублей; 2024 год - 314 452,86 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 2 880,70 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 843,80 тыс. рублей; 2020 год - 429,40 тыс. рублей; 2021 год - 823,50 тыс. рублей; 2022 год - 680,00 тыс. рублей; 2023 год - 104,00 тыс. рублей; 2024 год - 0,00 тыс. рублей, б) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 1 541 067,44 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 205 218,00 тыс. рублей; 2020 год - 219 662,90 тыс. рублей; 2021 год - 248 402,90 тыс. рублей; 2022 год - 254 156,34 тыс. рублей; 2023 год - 302 703,10 тыс. рублей; 2024 год - 310 924,20 тыс. рублей, в) внебюджетных источников - 39 262,23 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 4 436,90 тыс. рублей; 2020 год - 3 691,60 тыс. рублей; 2021 год - 4 992,82 тыс. рублей; 2022 год - 11 100,78 тыс. рублей; 2023 год - 11 511,47 тыс. рублей; 2024 год - 3 528,66 тыс. рублей, в том числе грант из федерального бюджета - 10 607,80 тыс. рублей, из них по годам: 2022 год - 5 407,80 тыс. рублей; 2023 год - 5 200,00 тыс. рублей. |
1. Обоснование целей, задач, целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и ее подпрограмм
Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели муниципальной программы и ее подпрограмм разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов", Федеральным законом от 30 декабря 2020 года N 489-ФЗ "О молодежной политике в Российской Федерации", Федеральным законом от 28 июня 1995 года N 98-ФЗ "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений", Законом Республики Башкортостан от 06 декабря 2021 года N 478-з "О молодежной политике в Республике Башкортостан", государственной программой "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Республике Башкортостан", утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 25 декабря 2017 года N 613, показателями стратегий социально-экономического развития Республики Башкортостан, городского округа город Уфа Республики Башкортостан, показателями прогноза социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан на среднесрочный и долгосрочный периоды.
Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы представлен в приложении N 1 к настоящей муниципальной программе.
2. Сведения о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы
Финансовое обеспечение муниципальной программы предусматривает привлечение средств бюджета Республики Башкортостан, бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, внебюджетных источников, в том числе грант из федерального бюджета.
Привлечение средств бюджета Республики Башкортостан осуществляется путем заключения соответствующих соглашений и расходуются в соответствии с их целями.
Привлечение внебюджетных средств (средств от приносящей доход деятельности) прогнозируется по плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Комитета.
Сведения о финансовом обеспечении муниципальной программы в разрезе ее подпрограмм и мероприятий приведены в приложении N 2 к настоящей муниципальной программе.
3. Сведения об оказании муниципальных услуг (выполнении работ) муниципальными учреждениями городского округа город Уфа Республики Башкортостан в рамках муниципальной программы
В рамках муниципальной программы муниципальными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении Комитета, осуществляется оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
1. Муниципальное бюджетное учреждение "Центр патриотического воспитания молодежи" городского округа город Уфа Республики Башкортостан выполняет следующую работу:
организацию мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.
2. Объединения детских, подростковых клубов и молодежных центров городского округа город Уфа Республики Башкортостан:
организацию досуга детей, подростков и молодежи.
3. Муниципальное бюджетное учреждение Городской центр психолого-социального сопровождения "ИНДИГО" городского округа город Уфа Республики Башкортостан:
организацию мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении.
4. Муниципальное бюджетное учреждение "Центр содействия занятости молодежи" городского округа город Уфа Республики Башкортостан:
организацию мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи.
Муниципальные услуги (работы) оказываются (выполняются) в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ Республики Башкортостан.
4. Сведения об объектах капитального строительства и инвестиционных проектах муниципально-частного партнерства с участием городского округа город Уфа Республики Башкортостан, реализуемых в рамках муниципальной программы
В рамках муниципальной программы объекты капитального строительства и инвестиционные проекты муниципально-частного партнерства с участием городского округа город Уфа Республики Башкортостан, реализуемые в рамках муниципальной программы, не предусмотрены.
5. Сведения об объектах по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая работы, связанные с управлением дорожным хозяйством
В рамках муниципальной программы объекты по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая работы, связанные с управлением дорожным хозяйством, не предусмотрены.
6. Сведения об участии организаций в реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы осуществляется без участия сторонних организаций.
7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан, утвержденным постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 15 июня 2015 года N 2435 (с последующими изменениями).
8. Подпрограммы
8.1. Подпрограмма "Создание социально-экономических, организационных условий и гарантий для социального становления и развития молодых граждан"
Паспорт
муниципальной подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) |
Комитет по делам молодёжи Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - Комитет); муниципальные бюджетные учреждения, находящиеся в ведомственном подчинении Комитета; администрации районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
Цели и задачи подпрограммы |
Цель: - создать условия для эффективного функционирования и развития сети учреждений молодежной политики; - организовывать и проводить мероприятия для молодежи; - развивать социальную активность молодых людей и вовлекать их в социально значимую деятельность. Задачи: - вовлечь молодежь в здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризировать культуру безопасности в молодежной среде; - организовать отдых и оздоровление детей, подростков и молодежи; - вовлечь молодежь в волонтерскую деятельность, содействовать в профориентации и карьерном стремлении молодежи; - организовать мероприятия для гражданско-патриотического воспитания молодежи. |
Перечень региональных проектов Республики Башкортостан |
Региональный проект "Социальная активность", "Патриотическое воспитание граждан" |
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан |
Отсутствует |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- доля молодежи, посещающей учреждения молодежной политики на постоянной основе, процент; - число мероприятий для молодежи, единиц; - количество молодежи от 14 до 35 лет, охваченных мероприятиями программ по профилактике экстремизма в молодежной среде, человек; - количество несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, участвующих в мероприятиях программ по профилактике экстремизма в молодежной среде, человек; - количество детей, подростков и молодежи, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, человек; - количество детей, подростков и молодежи, отдохнувших в профильных лагерях, проводимых по линии молодежной политики, человек; - количество детей особых категорий (ТЖС, КДН и ЗП, ОДН, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья), отдохнувших в профильных лагерях, проводимых по линии молодежной политики, человек; - общая численность граждан, вовлеченных центрами поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, человек; - число участников мероприятий по созданию условий и возможностей для успешной реализации профессионального и творческого потенциала молодежи, человек; - доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, процент; - количество молодежи от 14 до 30 лет, охваченной деятельностью военно-патриотических клубов, объединений, поисковых отрядов, вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотической направленности, человек; - численность детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, человек; - число детей и молодежи охваченных мероприятиями, направленными на создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов по гражданскому и патриотическому воспитанию, человек; - количество оказанных услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, миллион единиц; - доля приоритетных объектов в сфере молодежной политики, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов в указанной сфере, процент. |
Сроки реализации подпрограммы |
I этап 2014 - 2018 годы II этап 2019 - 2024 годы |
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 408 356,26 тыс. рублей, из них по этапам и годам: I этап 2014 - 2018 гг. - 937 947,40 тыс. руб.; II этап 2019 - 2024 гг. - 1 470 408,86 тыс. руб., в том числе по годам; 2019 год - 195 558,00 тыс. рублей; 2020 год - 209 298,70 тыс. рублей; 2021 год - 237 271,92 тыс. рублей; 2022 год - 245 858,60 тыс. рублей; 2023 год - 291 078,88 тыс. рублей; 2024 год - 291 342,76 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан 2 880,70 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 843,80 тыс. рублей; 2020 год - 429,40 тыс. рублей; 2021 год - 823,50 тыс. рублей; 2022 год - 680,00 тыс. рублей; 2023 год - 104,00 тыс. рублей; 2024 год - 0,00 тыс. рублей, б) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 1 428 265,93 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 190 277,30 тыс. рублей; 2020 год - 205 177,70 тыс. рублей; 2021 год - 231 455,60 тыс. рублей; 2022 год - 234 077,82 тыс. рублей; 2023 год - 279 463,41 тыс. рублей; 2024 год-287 814,10 тыс. рублей, в) внебюджетных источников - 39 262,23 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 4 436,90 тыс. рублей; 2020 год - 3 691,60 тыс. рублей; 2021 год - 4 992,82 тыс. рублей; 2022 год - 11 100,78 тыс. рублей; 2023 год - 11 511,47 тыс. рублей; 2024 год - 3 528,66 тыс. рублей, в том числе грант из федерального бюджета - 10 607,80 тыс. рублей, из них по годам: 2022 год - 5 407,80 тыс. рублей; 2023 год - 5 200,00 тыс. рублей. |
8.1.1. Финансовое обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Республики Башкортостан, бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, внебюджетных источников, в том числе грант из федерального бюджета.
Информация о финансовом обеспечении подпрограммы в разрезе ее мероприятий приведена в приложении N 2 к настоящей муниципальной программе.
8.2. Подпрограмма
"Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие молодежной политики в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"
8.2.1. Финансовое обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Информация о финансовом обеспечении подпрограммы в разрезе ее мероприятий приведена в приложении N 2 к настоящей муниципальной программе.
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие молодежной политики в
городском округе город Уфа
Республики Башкортостан"
Перечень
целевых индикаторов и показателей муниципальной программы "Развитие молодежной политики в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"
N |
Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы, единица измерения |
Фактическое значение целевого индикатора и показателя на момент разработки муниципальной программы |
Значение целевого показателя реализации муниципальной программы |
Вектор достижимости целевого индикатора и показателя (положительный/отрицательный) |
Методика расчета значений целевого индикатора и показателя программы, источник информации |
|||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Подпрограмма 1 "Создание социально-экономических, организационных условий и гарантий для социального становления и развития молодых граждан" |
|||||||||
1.1. |
Цель: создать условия для эффективного функционирования и развития сети учреждений молодежной политики |
|||||||||
1.1.1. |
Задача: вовлечь молодежь в здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризировать культуру безопасности в молодежной среде |
|||||||||
1.1.1.1. |
Показатель 1 - Доля молодежи, посещающей учреждения молодежной политики на постоянной основе, процент |
3,9 |
3,5 |
3,6 |
3,7 |
3,8 |
3,9 |
4,0 |
Положительный |
A=N1/N2*100%,
N1 - численность молодежи, посещающей учреждения молодежной политики на постоянной основе; N2 - общая численность молодежи. Текущая отчетность о деятельности подросткового клуба, молодежного центра, структурного подразделения (ежеквартальный отчет или журнал учета) |
1.1.1.2. |
Показатель 2 - Число мероприятий для молодежи, единиц |
8 999 |
11 300 |
11 400 |
11 500 |
11 600 |
11 700 |
11 800 |
Положительный |
Nкм=N1+N2...+Nn
Nкм - количество мероприятий. Текущая отчетность о деятельности подросткового клуба, молодежного центра, структурного подразделения (ежеквартальный отчет или журнал учета проведенных мероприятий) |
1.1.1.3. |
Показатель 3 - Количество молодежи от 14 до 35 лет, охваченных мероприятиями программ по профилактике экстремизма в молодежной среде, человек. |
|
2 372 |
1 600 |
100 |
6 000 |
|
|
Положительный |
Nкмол=N1+N2...+Nn
Nкмол - количество молодежи от 14 до 35 лет, охваченных мероприятиями программы об обеспечении общественной безопасности в Республике Башкортостан. Текущая отчетность о деятельности подросткового клуба, молодежного центра, структурного подразделения (ежеквартальный отчет) |
1.1.1.4. |
Показатель 4 - Количество несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, участвующих в мероприятиях программ по профилактике экстремизма в молодежной среде, человек |
|
80 |
35 |
30 |
42 |
|
|
Положительный |
Nкн=N1+N2...+Nn
Nкн - количество несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, участвующих в мероприятиях программы об обеспечении общественной безопасности в Республике Башкортостан. Текущая отчетность о деятельности подросткового клуба, молодежного центра, структурного подразделения (ежеквартальный отчет) |
1.1.1.5. |
Показатель 5 - Количество оказанных услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, миллион единиц |
0,02 |
|
|
|
0,019 |
0,02 |
|
Положительный |
Nппп=N1+N2...+Nn
Nппп - количество оказанных услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Текущая отчетность о деятельности подросткового клуба, молодежного центра, структурного подразделения (ежеквартальный отчет). |
1.1.1.6. |
Показатель 6 - Доля приоритетных объектов в сфере молодежной политики, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов в указанной сфере, процент |
|
|
|
|
|
|
38 |
Положительный |
D=Nмп/N о100%, где:
D - доля приоритетных объектов в сфере молодежной политики, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов в указанной сфере; Кмп - количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов в сфере молодежной политики; N о - общее количество приоритетных объектов в сфере молодежной политики. Текущая отчетность о деятельности подросткового клуба, молодежного центра, структурного подразделения (ежеквартальный отчет). |
1.2. |
Цель: организовывать и проводить мероприятия для молодежи |
|||||||||
1.2.1. |
Задача: организовать отдых и оздоровление детей, подростков и молодежи |
|||||||||
1.2.1.1. |
Показатель 1 - Количество детей, подростков и молодежи, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, человек |
72 002 |
65 000 |
67 000 |
69 000 |
71 000 |
71 200 |
71 300 |
Положительный |
Nкдпм=N1+N2...+N
Nкдпм - количество детей, подростков и молодежи, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления. Текущая отчетность о деятельности подросткового клуба, молодежного центра, структурного подразделения (ежеквартальный отчет). |
1.2.1.2. |
Показатель 2 - Количество детей, подростков и молодежи, отдохнувших в профильных лагерях, проводимых по линии молодежной политики, человек |
80 |
145 |
70 |
70 |
30 |
80 |
|
Положительный |
Nкдп=N1+N2...+N
Nкдп - количество детей, подростков и молодежи, отдохнувших в профильных лагерях, проводимых по линии молодежной политики. Текущая отчетность о деятельности подросткового клуба, молодежного центра, структурного подразделения (ежеквартальный отчет). |
1.2.1.3. |
Показатель 3 - Количество детей особых категорий (ТЖС, КДН и ЗП, ОДН, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья), отдохнувших в профильных лагерях, проводимых по линии молодежной политики, человек |
|
38 |
15 |
15 |
9 |
|
|
Положительный |
Nкдок=N1+N2...+Nn
Nкдок - количество детей особых категорий (ТЖС, КДН и ЗП, ОДН, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья), отдохнувших в профильных лагерях, проводимых по линии молодежной политики Текущая отчетность о деятельности подросткового клуба, молодежного центра, структурного подразделения (ежеквартальный отчет). |
1.3. |
Цель: развивать социальную активность молодых людей и вовлекать их в социально значимую деятельность |
|||||||||
1.3.1. |
Задача: вовлечь молодежь в волонтерскую деятельность, содействовать в профориентации и карьерном стремлении молодежи |
|||||||||
1.3 1.1. |
Показатель 1 - Общая численность граждан, вовлеченных центрами поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, человек. |
100 507 |
|
|
106 106 |
111 411 |
116 378 |
123 038 |
Положительный |
Nгр.д.=N1+N2...+Nn
Nгр.д - число граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность. Текущая отчетность о деятельности подросткового клуба, молодежного центра, структурного подразделения (ежеквартальный отчет). |
1.3.1.2. |
Показатель 2 - Число участников мероприятий по созданию условий и возможностей для успешной реализации профессионального и творческого потенциала молодежи, человек |
45 489 |
13 500 |
14 000 |
14 000 |
14 500 |
14 500 |
15 000 |
Положительный |
Nчу=N1+N2...-Nn
Nчу - число молодёжи, посещающей учреждения молодежной политики Текущая отчетность о деятельности подросткового клуба, молодежного центра, структурного подразделения (ежеквартальный отчет). |
1.3.2. |
Задача: организовать мероприятия для гражданско-патриотического воспитания молодежи |
|||||||||
1.3.2.1. |
Показатель 1 - Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию, в общей численности молодых людей в возрасте 14 до 35 лет, процент. |
25,0 |
11,8 |
11,9 |
12,1 |
12,3 |
18,0 |
20,0 |
Положительный |
Nгп/Nобщ100%
Nгп - число молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию; Nобщ общая численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Текущая отчетность о деятельности подросткового клуба, молодежного центра, структурного подразделения (ежеквартальный отчет). |
1.3.2.2. |
Показатель 2 - Количество молодежи от 14 до 30 лет, охваченной деятельностью военно-патриотических клубов, объединений, поисковых отрядов, вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотической направленности, человек. |
|
|
100 |
100 |
|
|
|
Положительный |
Nку=N1+N2...+Nn
Nку - количество молодежи от 14 до 30 лет, охваченной деятельностью военно-патриотических клубов, объединений, поисковых отрядов, вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотической направленности. Текущая отчетность о деятельности подросткового клуба, молодежного центра, структурного подразделения (ежеквартальный отчет). |
1.3.2.3. |
Показатель 3 - Численность детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, человек |
72 708 |
|
|
54217 |
67 769 |
76 524 |
85 277 |
Положительный |
N=N1+N2...+Nn
N - численность детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, человек. Текущая отчетность о деятельности подросткового клуба, молодежного центра, структурного подразделения (ежеквартальный отчет). |
1.3.2.4. |
Показатель 4 - Число детей и молодежи охваченных мероприятиями, направленными на создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов по гражданскому и патриотическому воспитанию, человек. |
2 500 |
|
|
1 817 |
2 009 |
2 202 |
2 395 |
Положительный |
N=N1+N2...+Nn
N - число детей и молодежи охваченных мероприятиями, направленными на создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов по гражданскому и патриотическому воспитанию. Текущая отчетность о деятельности подросткового клуба, молодежного центра, структурного подразделения (ежеквартальный отчет). |
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие молодежной политики в
городском округе город Уфа
Республики Башкортостан"
План
реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы "Развитие молодежной политики в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"
N |
Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия) |
Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы |
Источник финансирования муниципальной программы |
Прогнозируемый объем финансирования, тыс. рублей |
Срок реализации мероприятия |
Целевой индикатор и показатель муниципальной программы для достижения которого реализуется основное мероприятие |
||||||
Всего |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
13 |
14 |
А |
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" |
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
1 583 210,37 |
210 498,70 |
223 783,90 |
254 219,22 |
265 937,12 |
314318,57 |
314 452,86 |
2019 - 2024 гг. |
|
|
бюджет Республики Башкортостан |
2 880,70 |
843,80 |
429,40 |
823,50 |
680,00 |
104,00 |
0,00 |
|||||
бюджет ГО г. Уфа РБ |
1 541 067,44 |
205 218,00 |
219 662,90 |
248 402,90 |
254 156,34 |
302 703,10 |
310 924,20 |
|||||
внебюджетные источники, в том числе: |
39 262,23 |
4 436,90 |
3 691,60 |
4 992,82 |
11 100,78 |
11 511,47 |
3 528,66 |
|||||
грант из федерального бюджета |
10 607,80 |
|
|
|
5 407,80 |
5 200,00 |
|
|||||
1 |
Подпрограмма 1 "Создание социально-экономических, организационных условий и гарантий для социального становления и развития молодых граждан" |
Комитет, муниципальные бюджетные учреждения, находящиеся в ведомственном подчинении Комитета (далее - учреждения) |
Итого, в том числе: |
1 470 408,86 |
195 558,00 |
209 298,70 |
237 271,92 |
245 858,60 |
291 078,88 |
291 342,76 |
2019 - 2024 гг. |
|
бюджет Республики Башкортостан |
2 880,70 |
843,80 |
429,40 |
823,50 |
680,00 |
104,00 |
0,00 |
|||||
бюджет ГО г. Уфа РБ |
1 428 265,93 |
190 277,30 |
205 177,70 |
231 455,60 |
234 077,82 |
279 463,41 |
287 814,10 |
|||||
внебюджетные источники, в том числе: |
39 262,23 |
4 436,90 |
3 691,60 |
4 992,82 |
11 100,78 |
11 511,47 |
3 528,66 |
|||||
грант из федерального бюджета |
10 607,80 |
|
|
|
5 407,80 |
5 200,00 |
|
|||||
1.1 |
Мероприятия в сфере молодежной политики |
Комитет |
Итого, в том числе: |
16 997,10 |
6 342,00 |
3 624,10 |
1 480,00 |
1 591,00 |
1 980,00 |
1 980,00 |
2019 - 2024 гг. |
1.1.1.2. |
бюджет ГО г. Уфа РБ |
16 997,10 |
6 342,00 |
3 624,10 |
1 480,00 |
1 591,00 |
1 980,00 |
1 980,00 |
|||||
1.1.1 |
Проведение мероприятий в сфере молодежной политики |
Комитет |
Итого, в том числе: |
|
1 842,00 |
|
|
|
|
|
2019 г. |
1.1.1.2. |
бюджет ГО г. Уфа РБ |
|
1 842,00 |
|
|
|
|
|
|||||
1.1.2 |
Финансовое обеспечение летнего отдыха детей, подростков и молодежи |
Комитет, учреждения |
Итого, в том числе: |
|
4 500,00 |
|
|
|
|
|
2019 г. |
1.2.1.1. |
бюджет ГО г. Уфа РБ |
|
4 500,00 |
|
|
|
|
|
|||||
1.2 |
Финансовое обеспечение деятельности учреждений в сфере молодежной политики |
Комитет, учреждения |
Итого, в том числе: |
857 483,83 |
188 616,00 |
205 198,90 |
230 590,00 |
233 078,93 |
|
|
2019 - 2022 гг. |
1.1.1.1. 1.1.1.2. 1.1.1.3. 1.1.1.4. 1.3.1.1. 1.3.1.2. 1.3.2.1. |
бюджет Республики Башкортостан |
243,80 |
243,80 |
|
|
|
|
|
|||||
бюджет ГО г. Уфа РБ |
838 425,73 |
183 935,30 |
201 507,30 |
225 597,18 |
227 385,95 |
|
|
|||||
внебюджетные источники |
18 814,30 |
4 436,90 |
3 691,60 |
4 992,82 |
5 692,98 |
|
|
|||||
1.2.1 |
Финансовое обеспечение муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями молодежной политики |
Комитет, учреждения |
Итого, в том числе: |
791 089,00 |
179 992,30 |
192 504,70 |
205 295,51 |
213 296,49 |
|
|
2019 - 2022 гг. |
1.1.1.1. 1.3.1.2. 1.3.2.1. |
бюджет ГО г. Уфа РБ |
791 089,00 |
179 992,30 |
192 504,70 |
205 295,51 |
213 296,49 |
|
|
|||||
1.2.2 |
Профилактические, экстренные и противоэпидемические мероприятия, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции |
Комитет, учреждения |
Итого, в том числе: |
2 233,30 |
|
2 224,30 |
9,00 |
|
|
|
2020 - 2021 гг. |
1.1.1.1. 1.1.1.2. 1.3.1.1. 1.3.1.2. 1.3.2.1. |
бюджет ГО г. Уфа РБ |
2 233,30 |
|
2 224,30 |
9,00 |
|
|
|
|||||
1.2.3 |
Расходы на проведение мероприятий учреждениями молодежной политики |
Комитет, учреждения |
Итого, в том числе: |
40 100,92 |
3 943,00 |
6 778,30 |
15 703,42 |
13 676,20 |
|
|
2019 - 2022 гг. |
1.1.1.2. 1.3.1.1. 1.3.1.2. 1.3.2.1. |
бюджет ГО г. Уфа РБ |
40 100,92 |
3 943,00 |
6 778,30 |
15 703,42 |
13 676,20 |
|
|
|||||
1.2.4 |
Финансовое обеспечение деятельности летних профильных лагерей для детей и подростков |
Комитет, учреждения |
Итого, в том числе: |
243,80 |
243,80 |
|
|
|
|
|
2019 г. |
1.2.1.2. |
Бюджет Республики Башкортостан |
243,80 |
243,80 |
|
|
|
|
|
|||||
1.2.5 |
Капитальный ремонт и оснащение |
Комитет, учреждения |
Итого, в том числе: |
5 002,51 |
|
|
4 589,25 |
413,26 |
|
|
2021 - 2022 гг. |
1.1.1.1. |
бюджет ГО г. Уфа РБ |
5 002,51 |
|
|
4 589,25 |
413,26 |
|
|
|||||
1.2.6 |
Внебюджетные источники |
Комитет, учреждения |
внебюджетные источники |
18 814,30 |
4 436,90 |
3 691,6 |
4 992,82 |
5 692,98 |
|
|
2019 - 2022 гг. |
1.1.1.1. 1.1.1.2. |
1.3 |
Обеспечение деятельности учреждений в сфере молодежной политики |
Комитет, учреждения |
Итого, в том числе: |
562 367,38 |
|
|
|
|
278 362,22 |
284 005,16 |
2023 - 2024 гг. |
1.1.1.1. 1.1.1.2. 1.1.1.3. 1.1.1.4. 1.3.1.2. 1.3.2.1. |
бюджет ГО г. Уфа РБ |
552 527,25 |
|
|
|
|
272 050,75 |
280 476.50 |
|||||
внебюджетные источники |
9 840,13 |
|
|
|
|
6 311,47 |
3 528,66 |
|||||
3.3.1 |
Обеспечение муниципального задания учреждениями молодежной политики |
Комитет, учреждения |
Итого, в том числе: |
480 993,01 |
|
|
|
|
239 001,21 |
241 991,80 |
2023 - 2024 гг. |
1.1.1.1. 1.1.1.2. |
бюджет ГО г. Уфа РБ |
480 993,01 |
|
|
|
|
239 001,21 |
241 991,80 |
|||||
1.3.2 |
Проведение мероприятий учреждениями молодежной политики |
Комитет, учреждения |
Итого, в том числе: |
49 574,88 |
|
|
|
|
23 674,88 |
25 900,00 |
2023 - 2024 гг. |
1.1.1.2. 1.3.1.1. 1.3.2.3. 1.3.2.4. |
бюджет ГО г. Уфа РБ |
49 574,88 |
|
|
|
|
23 674,88 |
25 900,00 |
|||||
1.3.3 |
Капитальный ремонт и оснащение учреждений молодежной политики |
Комитет, учреждения |
Итого, в том числе: |
21 959,36 |
|
|
|
|
9 374,66 |
12 584,70 |
2023 г. |
1.1.1.1. |
бюджет ГО г. Уфа РБ |
21 959,36 |
|
|
|
|
9 374,66 |
12 584,70 |
|||||
1.3.4 |
Внебюджетные источники |
Комитет, учреждения |
внебюджетные источники |
9 840,13 |
|
|
|
|
6 311,47 |
3 528,66 |
2023 - 2024 гг. |
1.1.1.1. |
1.4 |
Финансовое обеспечение летнего отдыха детей, подростков и молодежи |
Комитет, учреждения |
Итого, в том числе: |
8 818,82 |
|
7,50 |
4311,32 |
4 500,00 |
|
|
2020 - 2022 гг. |
1.2.1.1. |
бюджет ГО г. Уфа РБ |
8 818,82 |
|
7,50 |
4 311,32 |
4 500,00 |
|
|
|||||
1.5 |
Мероприятия по обеспечению летнего отдыха детей, подростков и молодежи |
Комитет, учреждения |
Итого, в том числе: |
9 712,46 |
|
|
|
|
4 854,86 |
4 857,60 |
2023 - 2024 гг. |
1.2.1.1. |
бюджет ГО г. Уфа РБ |
9 712,46 |
|
|
|
|
4 854,86 |
4 857,60 |
|||||
1.6 |
Финансовое обеспечение деятельности летних профильных лагерей для детей и подростков |
Комитет, учреждения |
Итого, в том числе: |
538,80 |
|
168,20 |
290,60 |
80,00 |
|
|
2020 - 2022 гг. |
1.2.1.2. 1.2.1.3. |
бюджет Республики Башкортостан |
432,90 |
|
129,40 |
223,50 |
80,00 |
|
|
|||||
бюджет ГО г. Уфа РБ |
105,90 |
|
38,80 |
67,10 |
|
|
|
|||||
1.7 |
Финансовое обеспечение организации и проведения республиканского конкурса программ по профилактике экстремизма в молодежной среде |
Комитет, учреждения |
Итого, в том числе: |
1 900,00 |
600,00 |
200,00 |
500,00 |
600,00 |
|
|
2019 - 2022 гг. |
1.1.1.3. 1.1.1.4. |
бюджет Республики Башкортостан |
1 900,00 |
600,00 |
200,00 |
500,00 |
600,00 |
|
|
|||||
1.8 |
Проведение мероприятий по формированию патриотических ценностей в молодежной среде, созданию условий для включения молодежи в патриотическую работу |
Комитет, учреждения |
Итого, в том числе: |
200,00 |
|
100,00 |
100,00 |
|
|
|
2020 - 2021 гг. |
1.3.2.2. |
бюджет Республики Башкортостан |
200,00 |
|
100,00 |
100,00 |
|
|
|
|||||
1.9 |
Реализация мероприятий по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей |
Комитет, учреждения |
Итого, в том числе: |
11 786,47 |
|
|
|
6 008,67 |
5 777,80 |
|
2022 - 2023 гг. |
1 1.1.5. |
бюджет ГО г. Уфа РБ |
1 178,67 |
|
|
|
600,87 |
577,80 |
|
|||||
внебюджетные источники (средства гранта из федерального бюджета) |
10 607,80 |
|
|
|
5 407,80 |
5 200,00 |
|
|||||
1.10 |
Мероприятия по обеспечению деятельности летних профильных лагерей для детей и подростков |
Комитет, учреждения |
Итого, в том числе: |
104,00 |
|
|
|
|
104,00 |
|
2023 г. |
1.2.1.2 |
бюджет Республики Башкортостан |
104,00 |
|
|
|
|
104,00 |
|
|||||
1.11 |
Реализация мероприятий по созданию условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья |
Комитет, учреждения |
Итого, в том числе: |
500,00 |
|
|
|
|
|
500,00 |
2024 г. |
1.1.1.6 |
бюджет ГО г. Уфа РБ |
500,00 |
|
|
|
|
|
500,00 |
|||||
2 |
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие молодежной политики в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" |
Комитет, учреждения |
Итого, в том числе: |
112 801,51 |
14 940,70 |
14 485,20 |
16 947,30 |
20 078,52 |
23 239,69 |
23 110,10 |
2019 - 2024 гг. |
|
бюджет ГО г. Уфа РБ |
112 801,51 |
14 940,70 |
14 485,20 |
16 947,30 |
20 078,52 |
23 239,69 |
23 110,10 |
|||||
2.1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
Комитет |
Итого, в том числе: |
112 801,51 |
14 940,70 |
14 485,20 |
16 947,30 |
20 078,52 |
23 239,69 |
23 110,10 |
2019 - 2024 гг. |
|
бюджет ГО г. Уфа РБ |
112 801,51 |
14 940,70 |
14 485,20 |
16 947,30 |
20 078,52 |
23 239,69 |
23 110,10 |
|||||
2.1.1 |
Расходы на содержание аппарата Комитета |
Комитет |
Итого, в том числе: |
36 214,52 |
8 263,70 |
7 915,00 |
9 382,50 |
10 653,32 |
|
|
2019 - 2022 гг. |
|
бюджет ГО г. Уфа РБ |
36 214,52 |
8 263,70 |
7 915,00 |
9 382,50 |
10 653,32 |
|
|
|||||
2.1.2 |
Расходы на содержание централизованной бухгалтерии при Комитете |
Комитет |
Итого, в том числе: |
29 894,20 |
6 677,00 |
6 458,20 |
7 452,80 |
9 306,20 |
|
|
2019 - 2022 гг. |
|
бюджет ГО г. Уфа РБ |
29 894,20 |
6 677,00 |
6 458,20 |
7 452,80 |
9 306,20 |
|
|
|||||
2.1.3 |
Обеспечение содержания аппарата Комитета |
Комитет |
Итого, в том числе: |
25 939,53 |
|
|
|
|
12 889,13 |
13 050,40 |
2023 - 2024 гг. |
|
бюджет ГО г. Уфа РБ |
25 939,53 |
|
|
|
|
12 889,13 |
13 050,40 |
|
|
|||
2.1.4 |
Обеспечение содержания централизованной бухгалтерии при Комитете |
Комитет |
Итого, в том числе: |
20 158,26 |
|
|
|
|
10 224,56 |
9 933,70 |
2023 - 2024 г. |
|
бюджет ГО г. Уфа РБ |
20 158,26 |
|
|
|
|
10 224,56 |
9 933,70 |
|||||
2.1.5 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
Комитет |
Итого, в том числе: |
595.00 |
|
112,00 |
112,00 |
119,00 |
126,00 |
126,00 |
2020 - 2024 гг. |
|
бюджет ГО г. Уфа РБ |
595,00 |
|
112,00 |
112,00 |
119,00 |
126,00 |
126,00 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 1 марта 2024 г. N 244 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.