Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 3
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск
от 14 февраля 2024 г. N 219
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры и молодежной
политике городского округа
Красноуральск на 2024 - 2030 годы"
План
мероприятий по выполнению муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск на 2024 - 2030 годы"
N строки |
Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование |
Объём расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, рублей |
номера целевых показателен, на достижение которых направлены |
|||||||
всего |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
п |
1 |
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: |
994 906 627,93 |
157 568 377,69 |
138 234 212,64 |
139 820 807,52 |
139 820 807,52 |
139 820 807,52 |
139 820 807,52 |
139 820 807,52 |
X |
2 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
3 |
областной бюджет |
3 351 800,00 |
3 351 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
4 |
местный бюджет |
960 494 182,01 |
150 494 182,01 |
135 000 000,00 |
135 000 000,00 |
135 000 000,00 |
135 000 000,00 |
135 000 000,00 |
135 000 000,00 |
X |
5 |
внебюджетные источники |
31 060 645,92 |
3 722 395,68 |
3 234 212,64 |
4 820 807,52 |
4 820 807,52 |
4 820 807,52 |
4 820 807,52 |
4 820 807,52 |
X |
6 |
Прочие нужды |
994 906 627,93 |
157 568 377,69 |
138 234 212,64 |
139 820 807,52 |
139 820 807,52 |
139 820 807,52 |
139 820 807,52 |
139 820 807,52 |
X |
7 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
8 |
областной бюджет |
3 351 800,00 |
3 351 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ОДО.1 |
X |
9 |
местный бюджет |
960 494 182,01 |
150494 182,01 |
135 000 000,00 |
135 000 000,00 |
135 000 000,00 |
135 000 000,00 |
135 000 000,00 |
135 000 000,00 |
X |
10 |
внебюджетные источники |
31 060 645,92 |
3 722 395,68 |
3 234 212,64 |
4 820 807,52 |
4 820 807,52 |
4 820 807,52 |
4 820 807,52 |
4 820 807,52 |
X |
11 |
ПОДПРОГРАММА 1. "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА" |
|||||||||
12 |
ВСЕГО НО ПОДПРОГРАММЕ 1. "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА", в том числе: |
477 503 007,31 |
75 858 332,13 |
67 240 293,73 |
66 880 876,29 |
66 880 876,29 |
66 880 876,29 |
66 880 876,29 |
66 880 876,29 |
X |
13 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
14 |
областной бюджет |
130 000,00 |
130 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
X |
15 |
местный бюджет |
477 373 007,31 |
75 728 332,13 |
67 240 293,73 |
66 880 876,29 |
66 880 876,29 |
66 880 876,29 |
66 880 876,29 |
66 880 876,29 |
X |
16 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
17 |
X. "Прочие нужды" |
|||||||||
18 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
477 503 007,31 |
75 858 332,13 |
67 240 293,73 |
66 880 876,29 |
66 880 876,29 |
66 880 876,29 |
66 880876,29 |
66 880 876,29 |
X |
19 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
20 |
областной бюджет |
130 000,00 |
130 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
21 |
местный бюджет |
477 373 007,31 |
75 728 332,13 |
67 240 293,73 |
66 880 876,29 |
66 880 876,29 |
66 880 876,29 |
66 880 876,29 |
66 880 876,29 |
X |
22 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
23 |
Мероприятие 1.1. Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов 1иуииинпалы1ых библиотек, всего, из них: |
158 242 035,42 |
23 138 147,34 |
22 517 314,68 |
22 517 314,68 |
22 517 314,68 |
22 517 314,68 |
22 517 314,68 |
22 517 314,68 |
1.1.1., 1.3.1. |
24 |
местный бюджет |
158 242 035,42 |
23 138 147,34 |
22 517 314,68 |
22 517 314,68 |
22 517314,68 |
22 517 314,68 |
22 517 314,68 |
22 517 314,68 |
X |
25 |
Мероприятие 1.2. Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы, всего, из них: |
316 093 090,09 |
51 287 684,79 |
44 433 748,75 |
44 074 33131 |
44 074 331,31 |
44 074 331,31 |
44 074 331,31 |
44 074 331,31 |
1.1.2., 1.2.1., 1.3.1. |
26 |
местный бюджет |
316 093 090,09 |
51 287 684,79 |
44 433 748,75 |
44 074 331,31 |
44 074 331,31 |
44 074 331,31 |
44 074 331,31 |
44 074 331,31 |
X |
27 |
Мероприятие 1.3. Реализация мероприятий в сфере культуры и искусства, всего, из них: |
I 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2.1. |
28 |
местный бюджет |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
29 |
Мероприятие 1.4. Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение их в соответствие с требованиями норм пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства, всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3. |
30 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
31 |
Мероприятие 1.5. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
U.I., 1.2.1. |
32 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
33 |
Мероприятие 1.6. Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1. |
34 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
35 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
36 |
Мероприятие 1.7. Создание модельных муниципальных библиотек, всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.13. |
37 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
38 |
Мероприятие 1.8. Модернизация Сжили отек в части комплектования книжных фондов на условиях софинансирования из федерального бюджета, всего, из них: |
1 995 381,80 |
260 000,00 |
289 23030 |
289 23030 |
289 23030 |
289 23030 |
289 230,30 |
289 23030 |
1.1.4. |
39 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
40 |
областной бюджет |
130 000,00 |
130 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
41 |
местный бюджет |
1 865 381,80 |
130 000,00 |
289 230,30 |
289 230,30 |
289 230,30 |
289 230,30 |
289 230,30 |
289 230,30 |
X |
42 |
Мероприятие 1.9. Реализация инициативного проекта "Краеведение в виртуальном пространстве" всего, из них: |
172 500,00 |
172 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.1. |
43 |
местный бюджет |
172 500,00 |
172 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
44 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
одо.1 |
0,00 |
X |
45 |
ПОДПРОГРАММА 2. "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА" |
|
||||||||
46 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2. "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАН ИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА", в том числе: |
148 142 978,29 |
24 580 293,19 |
20 634 382,40 |
20 585 660,54 |
20 585 660,54 |
20 585 660,54 |
20 585 660,54 |
20 585 660,54 |
X |
47 |
областной бюджет |
1 991 800,00 |
1 991 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
48 |
местный бюджет |
146 151 178,29 |
22 588 493,19 |
20 634 382,40 |
20 585 660,54 |
20 585 660,54 |
20 585 660,54 |
20 585 660,54 |
20 585 660,54 |
X |
49 |
1. "Прочие нужды" |
|||||||||
50 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
148 142 978,29 |
24 580 293,19 |
20 634 382,40 |
20 585 660,54 |
20 585 660,54 |
20 585 660,54 |
20 585 660,54 |
20 585 660,54 |
X |
51 |
областной бюджет |
1 991 800,00 |
1 991 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
52 |
местный бюджет |
146 151 178,29 |
22 588 493,19 |
20 634 382,40 |
20 585 660,54 |
20 585 660,54 |
20 585 660,54 |
20 585 660,54 |
20 585 660,54 |
X |
53 |
Мероприятие 2.1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования в сфере культу ры и искусства, всего, из них: |
146 151 178,29 |
22 588 493,19 |
20 634 382,40 |
20 585 66034 |
20 585 660,54 |
20 585 660,54 |
20 585 660,54 |
20 585 660,54 |
2.1 Л.; 2.1.2. |
54 |
местный бюджет |
146 151 178,29 |
22 588 493.19 |
20 634 382,40 |
20 585 660,54 |
20 585 660,54 |
20 585 660,54 |
20 585 660,54 |
20 585 660,54 |
X |
55 |
Мероприятие 2.2. Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения роди гелей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, всего, из них: |
1 991 800,00 |
1 991 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1 Л.; 2Л.2. |
56 |
областной бюджет |
1 991 800,00 |
1 991 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
57 |
Мероприятие 23. Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размешаются муниципальные детские школы искусств, приведение их в соответствие с требованиями норм пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства, всего, из них: |
0,00. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2Л.З. |
58 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
59 |
ПОДПРОГРАММА 3. "РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ ГОРОДСКОГО ОКРУГЛ КРАСНОУРАЛЬСК" |
|
||||||||
60 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3. "РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ ГОРОДСКОГО ОКРУГЛ КРАСНОУРАЛЬСК", в том числе: |
94 579 904,22 |
15 223 652,90 |
12 984 375,22 |
13 274 375,22 |
13 274 375,22 |
13 274 375,22 |
13 274 375,22 |
13 274 375,22 |
X |
61 |
областной бюджет |
1 093 100,00 |
1 093 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
62 |
местный бюджет |
93 486 804,22 |
14 130 552,90 |
12 984 375,22 |
13 274 375,22 |
13 274 375,22 |
13 274 375,22 |
13 274 375,22 |
13 274 375,22 |
X |
63 |
X. "Прочие нужды" |
|||||||||
64 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
94 579 904,22 |
15 223 652,90 |
12 984 375,22 |
13 274 375,22 |
13 274 375,22 |
13 274 375,22 |
13 274 375,22 |
13 274 375,22 |
X |
65 |
областной бюджет |
1 093 100,00 |
1 093 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
66 |
местный бюджет |
93 486 804,22 |
14 130 552,90 |
12 984 375,22 |
13 274 375,22 |
13 274 375,22 |
13 274 375,22 |
13 274 375,22 |
13 274 375,22 |
X |
67 |
Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности учреждения в целях организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью, всего, из них: |
71 560 887,71 |
12 134 636,39 |
9 904 375,22 |
9 904 375,22 |
9 904 375,22 |
9 904 375,22 |
9 904 375,22 |
9 904 375,22 |
3.3.1 |
68 |
местный бюджет |
71 560 887,71 |
12 134 636,39 |
9 904 375,22 |
9 904 375,22 |
9 904 375,22 |
9 904 375,22 |
9 904 375,22 |
9 904 375,22 |
X |
69 |
Мероприятие 3.2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, всего, из них: |
1267 116,51 |
1 267 116,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.4.1. |
70 |
местный бюджет |
1 267 116,51 |
1 267 116,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
71 |
Мероприятие 3.3. Проведение ремонтных работ в зданиях н помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения по работе с молодежью, приведение их в соответствие с требованиями норм пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства, всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33.2. |
72 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
73 |
Мероприятие 3.4. Реализация мероприятий по работе с молодежью, всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2.2. |
74 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
75 |
Мероприятие 3.5. Укрепление материально-технической базы учреждений по работе с молодежью, всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.1. |
76 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
77 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
78 |
Мероприятие 3.6. Обеспечение деятельности молодежных "коворкинг центров", всего, из них: |
4 985 500,00 |
1 335 500,00 |
550 000,00 |
620 000,00 |
620 000,00 |
620 000,00 |
620 000,00 |
620 000,00 |
3.2.1. |
79 |
областной бюджет |
801 300,00 |
801 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
80 |
местный бюджет |
4 184 200,00 |
534 200,00 |
550 000,00 |
620 000,00 |
620 000,00 |
620 000,00 |
620 000,00 |
620 000,00 |
X |
81 |
Мероприятие 3.7. Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории городского округа Красноуральск, всего, из них: |
1 748 400,00 |
268 400,00 |
230 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
3.1.1. |
82 |
областной бюджет |
161 000,00 |
161 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
83 |
местный бюджет |
1 587 400.00 |
107 400,00 |
230 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
X |
84 |
Мероприятие 3.8. Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью, всего, из них: |
15 018 000,00 |
218 000,00 |
2 300 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
3.3.1. |
85 |
областной бюджет |
130 800.00 |
130 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
86 |
местный бюджет |
14 887 200,00 |
87 200,00 |
2 300 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
X |
87 |
ПОДПРОГРАММА 4. "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК" |
|||||||||
88 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4. "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК", в том числе: |
4 693 800,00 |
273 800,00 |
670 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
X |
89 |
областной бюджет |
136 900,00 |
136 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
90 |
местный бюджет |
4 556 900,00 |
136 900,00 |
670 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
X |
91 |
1. "Прочие нужды" |
|||||||||
92 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
4 693 800,00 |
273 800,00 |
670 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
X |
93 |
областной бюджет |
136 900,00 |
136 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
94 |
местный бюджет |
4 556 900,00 |
136 900,00 |
670 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
X |
95 |
Мероприятие 4.1, Реализация мероприятий по патриотическому Боепитанию молодых граждан, всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.2.1. |
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
96 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
97 |
Мероприятие 4.2. Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан, всего, из них: |
4 693 800,00 |
273 800,00 |
670 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
4.1.1., 4.2.1, 4.2.2 |
98 |
областной бюджет |
136 900,00 |
136900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
99 |
местный бюджет |
4 556 900,00 |
136 900,00 |
670 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
X |
100 |
Мероприятие 4.2.1. Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных мероприятий, из них: |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.2.1,4.2.2 |
101 |
областной бюджет |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
102 |
местный бюджет |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
103 |
Мероприятие 4.2.2. Участие в областных оборонно-спортивных лагерях и военно-спортивных играх, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.2.2. |
104 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
105 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
106 |
Мероприятие 4.2.3. Приобретение оборудования и инвентаря для организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание граждан, из них: |
4 493 800,00 |
73 800,00 |
670 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
4.1.1. |
107 |
областной бюджет |
36 900,00 |
36 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
108 |
местный бюджет |
4 456 900,00 |
36 900,00 |
670 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
750000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
X |
109 |
ПОДПРОГРАММА 5. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ" |
|||||||||
110 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ", в том числе: |
22 288 606,92 |
2 120 545,08 |
2 929 098,24 |
3 447 792,72 |
3 447 792,72 |
3 447 792,72 |
3 447 792,72 |
3 447 792,72 |
X |
111 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
112 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
113 |
местный бюджет |
7 093 909,80 |
839 064,60 |
915 343.20 |
1 067 900,40 |
1 067 900,40 |
1 067 900,40 |
1 067 900,40 |
1 067 900,40 |
X |
114 |
внебюджетные источники |
15 194 697,12 |
1 281 480,48 |
2 013 755,04 |
2 379 892,32 |
2 379 892,32 |
2 379 892,32 |
2 379 892,32 |
2 379 892,32 |
X |
115 |
1. "Прочие нужды" |
|||||||||
116 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
22 288 606,92 |
2 120 545,08 |
2 929 098,24 |
3 447 792,72 |
3 447 792,72 |
3 447 792,72 |
3 447 792,72 |
3 447 792,72 |
X |
117 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
118 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
119 |
местный бюджет |
7 093 909,80 |
839 064,60 |
915 343,20 |
1 067 900,40 |
1 067 900,40 |
1 067 900,40 |
1 067 900,40 |
1 067 900,40 |
X |
120 |
внебюджетные источники |
15 194 697,12 |
1 281 480,48 |
2 013 755,04 |
2 379 892,32 |
2 379 892,32 |
2 379 892,32 |
2 379 892,32 |
2 379 892,32 |
X |
121 |
Мероприятие 5.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, всего, из них: |
22 288 606,92 |
2 852 819,64 |
2 196 823,68 |
3 447 792,72 |
3 447 792,72 |
3 447 792,72 |
3 447 792,72 |
3 447 792,72 |
5.1.1. |
122 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
123 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
124 |
местный бюджет |
7 093 909,80 |
839 064,60 |
915 343,20 |
1 067 900,40 |
1 067 900,40 |
I 067 900,40 |
1 067 900,40 |
1 067 900,40 |
X |
125 |
внебюджетные источники |
15 194 697,12 |
2 013 755,04 |
1281 480,481 |
2 379 892,32 |
2 379 892,32 |
2 379 892,32 |
2 379 892,32 |
2 379 892,32 |
X |
126 |
ПОДПРОГРАММА 6. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГЛ КРАСНОУРЛЛЬСК НА 2024 - 2023 ГОДЫ" |
|||||||||
127 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРЛЛЬСК НА 2024 - 2030 ГОДЫ", в том числе: |
222 363 614,09 |
31 835 533,19 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
X |
128 |
местный бюджет |
222 363 614,09 |
31 835 533,19 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
X |
129 |
1. "Прочие нужды" |
|||||||||
130 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
222 363 614,09 |
31 835 533,19 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
X |
131 |
местный бюджет |
222 363 614,09 |
31 835 533,19 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
X |
132 |
Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности МКУ "Управление культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск, всего, из них: |
222 363 614,09 |
31 835 533,19 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
6Л.1. |
133 |
местный бюджет |
222 363 614,09 |
31 835 533,19 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
X |
134 |
ПОДПРОГРАММА 7. "ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНОУРАЛЬСК" |
|||||||||
135 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7. "ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНОУРАЛЬСК", в том числе: |
308 378,00 |
308 378,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
136 |
местный бюджет |
308 378,00 |
308 378,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
137 |
1. "Прочие нужды" |
|||||||||
138 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
308 378,00 |
308 378,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
139 |
местный бюджет |
308 378,00 |
308 378,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
140 |
Мероприятие 7.1. Реализация мероприятий по профилактике экстремизма в городском округе Красноуральск, всего, из них: |
308 378,00 |
308 378,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.1.1. |
141 |
местный бюджет |
308 378,00 |
308 378,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
142 |
ПОДПРОГРАММА 8. "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ" |
|||||||||
143 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 8. "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ", в том числе: |
20 678 839,90 |
3 020 344,00 |
2 021 382,90 |
3 127 422,60 |
3 127 422,60 |
3 127 422,60 |
3 127 422,60 |
3 127 422,60 |
X |
144 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
145 |
местный бюджет |
4812 891,10 |
579 428,80 |
800 925,30 |
686 507,40 |
686 507,40 |
686 507,40 |
686 507,40 |
686 507,40 |
X |
146 |
внебюджетные источники |
15 865 948,80 |
2 440 915,20 |
1 220 457,60 |
2 440 915,20 |
2 440 915,20 |
2 440 915,20 |
2 440 915,20 |
2 440 915,20 |
X |
147 |
1. "Прочие нужды" |
|||||||||
148 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
20 678 839,90 |
3 020 344,00 |
2 021 382,90 |
3 127 422,60 |
3 127 422,60 |
3 127 422,60 |
3 127 422,60 |
3 127 422,60 |
X |
149 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
150 |
местный бюджет |
4812 891,10 |
579 428,80 |
800 925,30 |
686 507,40 |
686 507,40 |
686 507,40 |
686 507,40 |
686 507,40 |
X |
151 |
внебюджетные источники |
15 865 948,80 |
2 440 915,20 |
1 220 457,60 |
2 440 915,20 |
2 440 915,20 |
2 440 915,20 |
2 440 915,20 |
2 440 915,20 |
X |
152 |
Мероприятие 8.1. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условии, всего из них: |
20 678 839,90 |
3 020 344,00 |
2 021 382,90 |
3 127 422,60 |
3 127 422,60 |
3 127 422,60 |
3 127 422.60 |
3 127 422,60 |
8.1.1. |
153 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
154 |
местный бюджет |
4 812 891,10 |
579 428,80 |
800 925,30 |
686 507,40 |
686 507,40 |
686 507,40 |
686 507,40 |
686 507,40 |
X |
155 |
внебюджетные источники |
15 865 948,80 |
2 440 915,20 |
1 220 457,60 |
2 440 915,20 |
2 440 915,20 |
2 440 915,20 |
2 440 915,20 |
2 440 915,20 |
X |
156 |
ПОДПРОГРАММА 9. "ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКОНФЕССИОПАЛЬНЫХ О ТНОШЕНИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНОУРАЛЬСК" |
|||||||||
157 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 9. "ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛ ЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНОУРАЛЬСК", в том числе: |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.1.1. |
158 |
местный бюджет |
50000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
X |
159 |
1. "Прочие нужды" |
|||||||||
160 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
161 |
местный бюджет |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
162 |
Мероприятие 9.1. Реализация мероприятий, направленных на укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений на территории городского округа Красноуральск, всего, из них: |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.1.1. |
163 |
местный бюджет |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
164 |
ПОДПРОГРАММА 10, "ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, НАРКОМАНИИ, АЛКОГОЛИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНОУРАЛЬСК" |
|||||||||
165 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 10. "ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, НАРКОМАНИИ, АЛКОГОЛИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНОУРАЛЬСК", в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
166 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
т |
0,00 |
X |
167 |
1. "Прочие нужды" |
|||||||||
168 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
169 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
170 |
Мероприятие 10.1. Реализация мероприятий, направленных на противодействие распространению социально-значимых заболеваний, наркомании, алкоголизма, всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.1.1. |
171 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
172 |
ПОДПРОГРАММА 11. "СОХРАНЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СООРУЖЕНИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНОУРАЛЬСК" |
|||||||||
173 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 11. "СОХРАНЕНИЕ И ФУНКЦИОН И РОВАНИЕ СООРУЖЕНИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНОУРАЛЬСК", в том числе: |
4 247 499,20 |
4 247 499,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
174 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
175 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
176 |
местный бюджет |
4 247 499,20 |
4 247 499,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
177 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
178 |
1. "Прочие нужды" |
|||||||||
179 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
4 247 499,20 |
4 247 499,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
180 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
X |
181 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
182 |
местный бюджет |
4 247 499,20 |
4 247 499,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
183 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
184 |
Мероприятие 11.1. Обеспечение сохранности н функционирования сооружений (памятников, стел, бюстов, обелисков, мемориальных комплексов, мемориальных досок и братских могил), всего из них: |
2 762 199,20 |
2 762 199,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11.1.1. |
185 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
186 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
187 |
местный бюджет |
2 762 199,20 |
2 762 199,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
188 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
189 |
Мероприятие 11.2. Реализация инициативного проекта "Благоустройство Мемориала Славы", всего из них: |
1 485 300,00 |
1 485 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11.1.1. |
190 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
191 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
192 |
местный бюджет |
1 485 300,00 |
1 485 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
193 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
194 |
ПОДПРОГРАММА 12. "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРЛСНОУРАЛЬСК" |
|
||||||||
195 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 12. "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНОУРАЛЬСК", в том числе: |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
196 |
местный бюджет |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
197 |
1. "Прочие нужды" |
|||||||||
198 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
199 |
местный бюджет |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
200 |
Мероприятие 12.1. Реализация мероприятий по развитию туристического имиджа в городском округе Красноуральск, всего из них: |
50 000,00 |
50 000.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12.1.1. |
201 |
местный бюджет |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
<< Приложение N 2 |
||
Содержание Постановление Администрации городского округа Красноуральск Свердловской области от 14 февраля 2024 г. N 219 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.