Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 27.02.2024 г. N 366
(приложение N 1)
Система
программных мероприятий муниципальной программы Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2021 - 2025 годы
Статус |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Базовый вариант тыс. руб. |
Интенсивный вариант тыс. руб. |
||||||||||
Всего |
|
Всего |
|
|||||||||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
Муниципальная программа |
|
Всего |
14 543 936,40 |
3 249 930,40 |
3 817 406,80 |
3 140 817,40 |
3 097 390,40 |
1 238 391,40 |
15 215 268,24 |
3 359 523,43 |
4 175 971,81 |
3 210 760,80 |
3 193 396,70 |
1 275 615,50 |
федеральный бюджет |
652 860,00 |
122 708,10 |
224 070,30 |
170316,80 |
135 764,80 |
0,00 |
658 194,60 |
125 240,00 |
224 555,80 |
171 903,60 |
136 495,20 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
8 184 597,00 |
1 951 504,40 |
2 290 718,80 |
1 956 980,00 |
1 985 393,80 |
0,00 |
8 284 859,31 |
1 951 504,40 |
2 376 398,11 |
1 961 841,00 |
1 990 254,80 |
4 861,00 |
||
местный бюджет |
5 182 549,40 |
1 078 560,10 |
1 180 012,50 |
912 131,60 |
874 842,80 |
1 137 002,40 |
5 732 810.63 |
1 185 621,23 |
1 449 532,10 |
971 429,50 |
961 060,00 |
1 165 167,80 |
||
внебюджетные источники |
523 930,00 |
97 157,80 |
122 605,20 |
101 389,00 |
101 389,00 |
101 389,00 |
539 403,70 |
97 157,80 |
125 485,80 |
105 586,70 |
105 586,70 |
105 586,70 |
||
Подпрограмма I. |
"Управление программой" |
Всего |
187 017,20 |
39 013.00 |
40 661,50 |
39 493,80 |
37 650.10 |
30 198,80 |
199 354,60 |
39 013.00 |
41 716,90 |
39 493,80 |
39 493,80 |
39 637,10 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
||
бюджет. РС (Я) |
7.30 |
7,30 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
7.30 |
7,30 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
||
местный бюджет |
187 009,90 |
3.9 005,70 |
40 661,50 |
39 493,80 |
37 650,10 |
30 198,80 |
199 347,30 |
39 005,70 |
41 716,90 |
39 493,80 |
39 493,80 |
39 637,10 |
||
внебюджетные источники |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
||
Задача 1. Повысить качество и эффективность управления для достижения высоких результатов развитии системы образования. |
|
Всего |
187 017.20 |
39 013,00 |
40 661,50 |
39 493.80 |
37 650,10 |
30 198.80 |
199 354,60 |
39 013,00 |
41 716,90 |
39 493,80 |
39 493,80 |
39 637,10 |
федеральный бюджет |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
7,30 |
7.30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,30 |
730 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
187 009,90 |
39 005,70 |
40 661,50 |
39 493,80 |
37 650,10 |
30 198,80 |
199 347,30 |
39 005,70 |
41 716,90 |
39 493.80 |
39 493,80 |
39 637,10 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1. содержания органа управления образования и создание условий для работы МКУ УО Нерюнгринского района (приобретение товаров и услуг). |
|
Всего |
187 017,20 |
39 013,00 |
40 661,50 |
39 493,80 |
37 650,10 |
30 198,80 |
199 354,60 |
39 013,00 |
41 716,90 |
39 493,80 |
39 493,80 |
39 637,10 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
7,30 |
7,30 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,30 |
7,30 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
187 009,90 |
39 005,70 |
40 661,50 |
39 493,80 |
37 650,10 |
30 198,80 |
199 347,30 |
39 005,70 |
41 716,90 |
39 493,80 |
39 493,80 |
39 637,10 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма II. |
"Дошкольное образование" |
Всего |
4 921 803,70 |
1 006 077.90 |
1 185 450,50 |
1 098 403,30 |
1 081 088.90 |
550 783,10 |
5 066 137,20 |
1 094 983.10 |
1 210 954,70 |
1 104 974.10 |
1 094 767.50 |
560 457,80 |
федеральный бюджет |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
||
бюджет РС (Я) |
2 734 681,90 |
600 044,50 |
746 663,20 |
693 987,10 |
693 987,10 |
0,00 |
2 734 681,90 |
600 044,50 |
746 663,20 |
693 987.10 |
693 987,10 |
0,00 |
||
местный бюджет |
1 833 551,20 |
342 343.60 |
366 298,80 |
331 952,10 |
314 637.70 |
478 319,00 |
1 977 884,70 |
431 248.80 |
391 803,00 |
338 522,90 |
328 316,30 |
487 993,70 |
||
внебюджетные источники |
353 570.60 |
63 689,80 |
72 488,50 |
72 464,10 |
72 464,10 |
72 464.10 |
353 570.60 |
63 689,80 |
72 488,50 |
72 464,10 |
72 464,10 |
72 464,10 |
||
Задача 2. Обеспечить доступность в получении качественных образовательных услуг дошкольного образования. |
|
Всего |
4 921 803,70 |
1 006 077,90 |
1 185 450,50 |
1 098 403,30 |
1 081 088,90 |
550 783,10 |
5 066 137,20 |
1 094 983,10 |
1 210 954,70 |
1 104 974,10 |
1 094 767,50 |
560 457,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
2 734 681,90 |
600 044,50 |
746 663,20 |
693 987,10 |
693 987,10 |
0,00 |
2 734 681,90 |
600 044,50 |
746 663.20 |
693 987,10 |
693 987,10 |
0,00 |
||
местный бюджет |
1 833 551,20 |
342 343.60 |
366 298,80 |
331 952,10 |
314 637.70 |
478 319,00 |
1 977 884,70 |
431 248.80 |
391 803,00 |
338 522.90 |
328 31630 |
487 993,70 |
||
внебюджетные источники |
353 570,60 |
63 689,80 |
72 488,50 |
72 464,10 |
72 464,10 |
72 464,10 |
353 570,60 |
63 689.80 |
72 488,50 |
72 464,10 |
72 464,10 |
72 464,10 |
||
Мероприятие 2.1. Создание организационных условий - совершенствование содержания и повышения качества дошкольного образования (расходы муниципальным финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)). |
|
Всего |
4 738 682,90 |
974 234,20 |
1 141 290,40 |
1 058 317,80 |
1 046 863,50 |
517 977,00 |
4 848 064,20 |
1 061 191,40 |
1 163 714,50 |
1 058 317,80 |
1 046 863,50 |
517 977,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
2 717 643,60 |
596 560,60 |
743 955,20 |
688 563,90 |
688 563,90 |
0,00 |
2 717 643,60 |
596 560,60 |
743 955,20 |
688 563,90 |
688 563,90 |
0,00 |
||
местный бюджет |
1 667 468,70 |
313 983,80 |
324 846,70 |
297 289,80 |
285 835,50 |
445 512,90 |
1 776 850,00 |
400 941,00 |
347 270,80 |
297 289,80 |
285 835,50 |
445 512,90 |
||
внебюджетные источники |
353 570,60 |
63 689,80 |
72 488,50 |
72 464,10 |
72 464,10 |
72 464,10 |
353 570,60 |
63 689,80 |
72 488,50 |
72 464,10 |
72 464,10 |
72 464,10 |
||
в т.ч. обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений. |
|
|
26 291,70 |
1 523,70 |
3 788,50 |
3 531,90 |
3 520,90 |
13 926,70 |
40 236,70 |
12 410,70 |
4 453,80 |
4 631,20 |
4 814,30 |
13 926,70 |
Мероприятие 2.2. Создание организационных условии - совершенствование содержания и качества дошкольного образования (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений). |
|
Всего |
183 120,80 |
31 843,70 |
44 160,10 |
40 085,50 |
34 225,40 |
32 806,10 |
218 073,00 |
33 791,70 |
47 240,20 |
46 656,30 |
47 904,00 |
42 480,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
17 038,30 |
3 483,90 |
2 708,00 |
5 423,20 |
5 423,20 |
0,00 |
17 038,30 |
3 483,90 |
2 708,00 |
5 423,20 |
5 423,20 |
0,00 |
||
местный бюджет |
166 082,50 |
28 359,80 |
41 452,10 |
34 662,30 |
28 802,20 |
32 806,10 |
201 034,70 |
30 307,80 |
44 532,20 |
41 233,10 |
42 480,80 |
42 480,80 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма III. |
"Общее образование" |
Всего |
7 869 186,60 |
1 84S 830.70 |
г 081 121,30 |
1 753 746,20 |
1 770 753.00 |
414 735,40 |
7 990 101,95 |
1 865 474.34 |
2 114 056,21 |
1 779 639,90 |
1 808 157,70 |
422 773,80 |
федеральный бюджет |
531 774,30 |
122 708,10 |
138 393,00 |
134 908,40 |
135 764,80 |
0.00 |
537 108.90 |
125 240,00 |
138 878,50 |
136 495,20 |
136 495,20 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
5 432 029,00 |
1 343 840,70 |
1 534 096,70 |
1 262 838,90 |
1 291 252,70 |
0,00 |
5 432 031,01 |
1 343 840,70 |
1 534 098.71 |
1 262 838,90 |
1 291 252.70 |
0,00 |
||
местный бюджет |
1 754 266,00 |
352 676.90 |
364 091,20 |
330 341,60 |
318 078.20 |
389 078,10 |
I 864 266,24 |
366 788.64 |
393 658,00 |
353 749,20 |
353 853,20 |
396 217,20 |
||
внебюджетные источники |
151 117,30 |
29 605.00 |
44 540,40 |
25 657,30 |
25 657.30 |
25 657,30 |
156 695,80 |
29 605.00 |
47 421,00 |
26 556.60 |
26 556,60 |
26 556,60 |
||
Задача 3. Обеспечить формирование современных условии для получения доступности качественного общего образования для реализации разнообразных образовательных потребностей жителей района. |
|
Всего |
7 869 186,60 |
1 848 830,70 |
2 081 121,30 |
1 753 746,20 |
1 770 753,00 |
414 735,40 |
7 990 101,95 |
1 865 474,34 |
2 114 056,21 |
1 779 639,90 |
1 808 157,70 |
422 773,80 |
федеральный бюджет |
531 774,30 |
122 708,10 |
138 393,00 |
134 908,40 |
135 764,80 |
0,00 |
537 108,90 |
125 240,00 |
138 878,50 |
136 495,20 |
136 495,20 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
5 432 029.00 |
1 343 840,70 |
1 534 096,70 |
1 262 838.90 |
1 291 252,70 |
0.00 |
5 432 031.01 |
1 343 840,70 |
1 534 098,71 |
1 262 838,90 |
1 291 252,70 |
0,00 |
||
местный бюджет |
1 754 266.00 |
352 676,90 |
364 091,20 |
330 341.60 |
318 078,20 |
389 078.10 |
I 864 266.24 |
366 788,64 |
393 658,00 |
353 749,20 |
353 853,20 |
396 217.20 |
||
внебюджетные источники |
151 117.30 |
29 605,00 |
44 540,40 |
25 657.30 |
25 657,30 |
25 657.30 |
156 695.80 |
29 605,00 |
47 421,00 |
26 556,60 |
26 556,60 |
26 556,60 |
||
Мероприятие 3.1. Создание организационных условий работы ОУ - совершенствование содержания и повышение качества общего образования (расходы муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на муниципальных услуг (выполнение работ)). |
|
Всего |
6 148 137,20 |
1 446 640,80 |
1 636 996,50 |
1 361 734,70 |
1 376 128,70 |
326 636,50 |
6 200 634,95 |
1 459 890,64 |
1 662 224,61 |
1 361 734,70 |
1 390 148,50 |
326 636,50 |
федеральный бюджет |
279 667,70 |
67 094,80 |
73 043,10 |
69 764,90 |
69 764,90 |
0,00 |
279 667,70 |
67 094,80 |
73 043,10 |
69 764,90 |
69 764,90 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
4 363 953,90 |
1 078 895,70 |
1 243 735,00 |
1 006 454,70 |
1 034 868,50 |
0,00 |
4 363 955,91 |
1 078 895,70 |
1 243 737,01 |
1 006 454,70 |
1 034 868,50 |
0,00 |
||
местный бюджет |
1 391 295,70 |
275 954,50 |
285 457,90 |
267 593,90 |
253 574,10 |
308 715,30 |
1 440 910,84 |
289 204,34 |
307 803,40 |
267 593,90 |
267 593,90 |
308 715,30 |
||
внебюджетные источники |
113 219,90 |
24 695,80 |
34 760,50 |
17 921,20 |
17 921,20 |
17 921.20 |
116 100,50 |
24 695,80 |
37 641,10 |
17 921,20 |
17 921,20 |
17 921,20 |
||
в т.ч. обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений |
|
|
37 466,50 |
4 115,80 |
6 004,10 |
5 453,00 |
5 509,70 |
16 383,90 |
50 765,54 |
14 599,54 |
6 337,80 |
6 591,10 |
6 853,20 |
16 383,90 |
Мероприятие 3.2. Создание организационных условий работы ОУ - совершенствование содержания и повышение качества общего образования (обеспечение развития службы психолого-медико-педагогического сопровождения детей)) |
|
Всего |
57 976,10 |
11 127,90 |
12 872,00 |
11 148,30 |
11 148,30 |
11 679,60 |
59 609,00 |
11 659,00 |
13 019,60 |
11 573,40 |
11 677,40 |
И 679,60 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
55 790,00 |
10 734,60 |
11 739,80 |
10 928,10 |
10 928,10 |
11 459,40 |
57 422,90 |
11 265,70 |
11 887,40 |
11 353,20 |
11 457,20 |
11 459,40 |
||
внебюджетные источники |
2 186,10 |
393,30 |
1 132,20 |
220,20 |
220,20 |
220,20 |
2 186,10 |
393,30 |
1 132,20 |
220,20 |
220,20 |
220,20 |
||
Мероприятие 3.3. Создание организационных условий работы ОУ - совершенствование содержания и повышение качества общего образования (выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении) |
|
Всего |
1 128 953,20 |
275 817,60 |
305 391,00 |
270 094,60 |
270 134,10 |
7 515,90 |
1 132 244,90 |
275 817,60 |
305 876,50 |
271 067,80 |
271 067,80 |
8 415,20 |
федеральный бюджет |
30 486,70 |
7 104,40 |
7 776,20 |
7 784,30 |
7 821,80 |
0,00 |
31 073,70 |
7 104,40 |
8 261,70 |
7 853,80 |
7 853,80 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
1 060 890,20 |
263 006,70 |
288 628,70 |
254 627,40 |
254 627,40 |
0,00 |
1 060 890,20 |
263 006,70 |
288 628,70 |
254 627,40 |
254 627,40 |
0,00 |
||
местный бюджет |
1 865,00 |
1 190,60 |
338,40 |
167,00 |
169,00 |
0,00 |
1 871,80 |
1 190,60 |
338,40 |
171,40 |
171,40 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
35 711,30 |
4 515,90 |
8 647,70 |
7 515,90 |
7 515,90 |
7 515,90 |
38 409,20 |
4 515,90 |
8 647,70 |
8 415,20 |
8 415,20 |
8 415,20 |
||
Мероприятие 3.4. Создание организационных условий работы ОУ - совершенствование содержания и повышение качества общего образования (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений) |
|
Всего |
254 386,20 |
55 581,10 |
51 547,50 |
44 181,80 |
45 296,30 |
57 779,50 |
293 117,30 |
55 721,40 |
54 791,90 |
60 983,00 |
60 983,00 |
60 638,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
7 184,90 |
1 938,30 |
1 733,00 |
1 756,80 |
1 756,80 |
0,00 |
7 184,90 |
1 938,30 |
1 733,00 |
1 756,80 |
1 756,80 |
0,00 |
||
местный бюджет |
247 201,30 |
53 642,80 |
49 814,50 |
42 425,00 |
43 539,50 |
57 779,50 |
285 932,40 |
53 783,10 |
53 058,90 |
59 226,20 |
59 226,20 |
60 638,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
в т.ч. мероприятия в сфере образования для детей и молодежи |
|
|
17 606,70 |
2 900,00 |
2 7-10,90 |
2 749,90 |
1 185,20 |
8 021,70 |
37 981,00 |
7 195,20 |
7 377,70 |
7 585,70 |
7 800,70 |
8 021,70 |
Мероприятие 3.5. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование Мероприятие |
|
Всего |
237 761,70 |
52 160,20 |
61 327,40 |
61 020,30 |
61 891,50 |
1 362,30 |
245 237,30 |
54 882,60 |
61 327,40 |
62 634,60 |
62 634,60 |
3 758,10 |
федеральный бюджет |
221 619,90 |
48 508,90 |
57 573,70 |
57 359,20 |
58 178,10 |
0,00 |
226 367,50 |
51 040,80 |
57 573,70 |
58 876,50 |
58 876,50 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
16 141,80 |
3 651,30 |
3 753,70 |
3 661,10 |
3 713,40 |
1 362,30 |
18 869,80 |
3 841,80 |
3 753,70 |
3 758,10 |
3 758,10 |
3 758,10 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.6. Организация горячего питания обучающихся получающих основное общее и среднее общее образование |
|
Всего |
41 972,20 |
7 503,10 |
12 986,90 |
5 566,50 |
6 154,10 |
9 761,60 |
59 258,50 |
7 503,10 |
16 816,20 |
11 646,40 |
11 646,40 |
11 646,40 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
41 972,20 |
7 503,10 |
12 986,90 |
5 566,50 |
6 154,10 |
9 761,60 |
59 258,50 |
7 503,10 |
16 816,20 |
11 646,40 |
11 646,40 |
11 646,40 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма IV. |
"Дополнительное образование" |
Всего |
1 014 953,60 |
209 187.30 |
229 861,70 |
184 402,30 |
180 795.10 |
210 707,20 |
1 105 941,50 |
211 727.10 |
254 437,00 |
212 258.70 |
213 289,70 |
214 229,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
614,90 |
71.30 |
235.60 |
154,00 |
154.00 |
0,00 |
614,90 |
71.30 |
235,60 |
154.00 |
154,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
1 007 040,60 |
208 239,00 |
224 049,80 |
183 966.70 |
180 359,50 |
210 425,60 |
1 088 133-30 |
210 778,80 |
248 625,10 |
208 524,70 |
209 555,70 |
210 649,110 |
||
внебюджетные источники |
7 298,10 |
877,00 |
5 576.30 |
281,60 |
281,60 |
281,60 |
17 193.30 |
877,00 |
5 576,30 |
3 580,00 |
3 580,00 |
3 580,00 |
||
Задача 4. Обеспечить устойчивость развития сферы дополнительного образования детей, обеспечивающих равные возможности и доступ к образовательным ресурсам. |
|
Всего |
1 014 953,60 |
209 187,30 |
229 861,70 |
184 402,30 |
180 795,10 |
210 707,20 |
1 105 941,50 |
211 727,10 |
254 437,00 |
212 258,70 |
213 289,70 |
214 229,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
614,90 |
71.30 |
235,60 |
154,00 |
154.00 |
0,00 |
614,90 |
71.30 |
235,60 |
154.00 |
154,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
1 007 040.60 |
208 239,00 |
224 049,80 |
183 966,70 |
180 359,50 |
210 425.60 |
1 088 133.30 |
210 778,80 |
248 625.10 |
208 524,70 |
209 555,70 |
210 649,00 |
||
внебюджетные источники |
7 298,10 |
877.00 |
5 576,30 |
281,60 |
281.60 |
281,60 |
17 193,30 |
877.00 |
5 576,30 |
3 580.00 |
3 580,00 |
3 580,00 |
||
Мероприятие 4.1. Создание организационных условий работы услуг в соответствии с изменяющимися запросами населения - создание организационных условий для развития научно-технического творчества (расходы муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
Всего |
973 927,90 |
202 182,00 |
219 090,00 |
177 994,50 |
174 387,30 |
200 274,10 |
1 050 235,20 |
202 182,00 |
240 038,20 |
201 963,30 |
202 479,20 |
203 572,50 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
966 629,80 |
201 305,00 |
213 513,70 |
177712,90 |
174 105,70 |
199 992,50 |
1 033 041,90 |
201 305,00 |
234 461,90 |
198 383,30 |
198 899,20 |
199 992,50 |
||
внебюджетные источники |
7 298,10 |
877,00 |
5 576,30 |
281,60 |
281,60 |
281,60 |
17 193,30 |
877,00 |
5 576,30 |
3 580,00 |
3 580,00 |
3 580,00 |
||
в т.ч. обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений |
|
|
5 946,50 |
1 179,30 |
674,70 |
674,70 |
674,70 |
2 743,10 |
9 871,80 |
2 493,80 |
1 485,10 |
1 544,20 |
1 605,60 |
2 743,10 |
Мероприятие 4.2. Создание организационных условий работы УДОД - оказание услуг в соответствии с изменяющимися запросами населения - создание организационных условий для развития научно-технического творчества (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений) |
|
Всего |
41 025,70 |
7 005,30 |
10 771,70 |
6 407,80 |
6 407,80 |
10 433,10 |
55 706,30 |
9 545,10 |
14 398,80 |
10 295,40 |
10 810,50 |
10 656,50 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
614,90 |
71,30 |
235,60 |
154,00 |
154,00 |
0,00 |
614,90 |
71,30 |
235,60 |
154,00 |
154,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
40 410,80 |
6 934,00 |
10 536,10 |
6 253,80 |
6 253,80 |
10 433,10 |
55 091,40 |
9 473,80 |
14 163,20 |
10 141,40 |
10 656,50 |
10 656,50 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
в т.ч. развитие системы поддержки талантливых детей |
|
|
11 648,30 |
700,00 |
2 720,30 |
1 324,40 |
1 324,40 |
5 579,20 |
23 664,40 |
5 018,50 |
4 194,40 |
4 353,40 |
4 518,90 |
5 579,20 |
Подпрограмма V: |
"Отдых и оздоровление детей" |
Всего |
162 773,80 |
36 121.60 |
40 478.70 |
27 103,30 |
27 103.30 |
31 966,90 |
194 513,30 |
37 096.90 |
44 484,80 |
36 725,80 |
37 688,00 |
38 517,80 |
федеральный бюджет |
0.00 |
11,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
17 263,90 |
7 540,60 |
9 723,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31 846,90 |
7 540,60 |
9 723.30 |
4 861.00 |
4 861.00 |
4 861,00 |
||
местный бюджет |
133 565,90 |
25 595.00 |
30 755,40 |
24 117,30 |
24 117.30 |
28 980,90 |
150 722,40 |
26 570.30 |
34 761,50 |
28 878,80 |
29 841,00 |
30 670,80 |
||
внебюджетные источники |
11 944,00 |
2 986.00 |
0,00 |
2 986,00 |
2 986.00 |
2 986,00 |
11 944,00 |
2 986.00 |
0,00 |
2 986,00 |
2 986,00 |
2 986,00 |
||
Задача 5. Обеспечить доступность полноценного (качественного) отдыха и оздоровления детей |
|
Всего |
162 773,80 |
36 121.60 |
40 478,70 |
27 103,30 |
27 103.30 |
31 966,90 |
194 513,30 |
37 096,90 |
44 484,80 |
36 725,80 |
37 688.00 |
38 517,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
17 263,90 |
7 540,60 |
9 723,30 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
31 846,90 |
7 540,60 |
9 723,30 |
4 861,00 |
4 861,00 |
4 861,00 |
||
местный бюджет |
133 565,90 |
25 595,00 |
30 755,40 |
24 117,30 |
24 117.30 |
28 980,90 |
150 722,40 |
26 570.30 |
34 761,50 |
28 878,80 |
29 841,00 |
30 670,80 |
||
внебюджетные источники |
11 944,00 |
2 986.00 |
0,00 |
2 986,00 |
2 986.00 |
2 986,00 |
11 944,00 |
2 986.00 |
0,00 |
2 986.00 |
2 986,00 |
2 986,00 |
||
Мероприятие 5.1. Организация отдыха детей в каникулярное время (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений) |
|
Всего |
162 773,80 |
36 121,60 |
40 478,70 |
27 103,30 |
27 103,30 |
31 966,90 |
194 513,30 |
37 096,90 |
44 484,80 |
36 725,80 |
37 688,00 |
38 517,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
17 263,90 |
7 540,60 |
9 723,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31 846,90 |
7 540,60 |
9 723,30 |
4 861,00 |
4 861,00 |
4 861,00 |
||
местный бюджет |
133 565,90 |
25 595,00 |
30 755,40 |
24 117,30 |
24 117,30 |
28 980,90 |
150 722,40 |
26 570,30 |
34 761,50 |
28 878,80 |
29 841,00 |
30 670,80 |
||
внебюджетные источники |
11 944,00 |
2 986,00 |
0,00 |
2 986,00 |
2 986,00 |
2 986,00 |
11 944,00 |
2 986,00 |
0,00 |
2 986,00 |
2 986,00 |
2 986,00 |
||
в т.ч. организация перевозки детей на летний период к местам работы родителей, занятых в оленеводстве |
|
|
1 220,60 |
300,00 |
300,00 |
310,30 |
310,30 |
0,00 |
1 230,60 |
300,00 |
310,00 |
310,30 |
310,30 |
0,00 |
Подпрограмма VI: |
"комплексная безопасность образовательных учреждении" |
Всего |
388 201,50 |
110 699.90 |
239 833,10 |
37 668,50 |
0.00 |
0,00 |
659 219,70 |
111 229.00 |
510 322,20 |
37 668,50 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
121 085.70 |
0,00 |
85 677.30 |
35 408.40 |
0,00 |
0.00 |
121085.70 |
0,00 |
85 677,30 |
35 408,40 |
0,00 |
0,110 |
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
85 677,30 |
0,00 |
85 677,30 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
||
местный бюджет |
267 115,80 |
110 699.90 |
154 155,80 |
2 260,10 |
0.00 |
0,00 |
452 456,70 |
111 229.00 |
338 967,60 |
2 260,10 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,011 |
0,00 |
0,00 |
||
Задача 6. Создать безопасные условии, обеспечивающие предоставление доступного качественного образования. |
|
Всего |
388 201,50 |
110 699,90 |
239 833,10 |
37 668,50 |
0,00 |
0,00 |
659 219,70 |
111 229,00 |
510 322,20 |
37 668.50 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
121 085,70 |
0.00 |
85 677,30 |
35 408,40 |
0.00 |
0,00 |
121 085,70 |
0.00 |
85 677,30 |
35 408.40 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
85 677.30 |
0,00 |
85 677,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
267 115,80 |
110 699,90 |
154 155,80 |
2 260,10 |
0,00 |
0,00 |
452 456,70 |
111 229,00 |
338 967,60 |
2 260,10 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 6.1. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию комфортных условий функционирования |
|
Всего |
388 201,50 |
110 699,90 |
239 833,10 |
37 668,50 |
0,00 |
0,00 |
659 219,70 |
111 229,00 |
510 322,20 |
37 668,50 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
121 085,70 |
0,00 |
85 677,30 |
35 408,40 |
0,00 |
0,00 |
121 085,70 |
0,00 |
85 677,30 |
35 408,40 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
85 677,30 |
0,00 |
85 677,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
267 115,80 |
110 699,90 |
154 155,80 |
2 260,10 |
0,00 |
0,00 |
452 456,70 |
111 229,00 |
338 967,60 |
2 260,10 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
в том числе: |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Модернизация школьных систем образования в том числе: |
|
|
129 028,80 |
0,00 |
91 360,30 |
37 668,50 |
0,00 |
0,00 |
129 028,80 |
0,00 |
91 360,30 |
37 668,50 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
121 085,70 |
0,00 |
85 677,30 |
35 408,40 |
0,00 |
0,00 |
121 085,70 |
0,00 |
85 677,30 |
35 408,40 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
7 943,10 |
0,00 |
5 683,00 |
2 260,10 |
0,00 |
0,00 |
7 943,10 |
0,00 |
5 683,00 |
2 260,10 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ |
|
|
240 743,44 |
105 254,40 |
135 489,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
422 523,34 |
105 473,80 |
317 049,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Приобретение оборудования |
|
|
18 429,30 |
5 445,50 |
12 983,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21 290,30 |
5 755,20 |
15 535,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в т.ч. обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Нерюнгринской районной администрации Республики Саха (Якутия) от 27 февраля 2024 г. N 366 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.