Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 27.02.2024 г. N 365
(приложение N 1)
Система
программных мероприятий муниципальной программы Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2021 - 2025 годы
Статус |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Базовый вариант тыс. руб. |
Интенсивный вариант тыс. руб. |
||||||||||
Всего |
|
Всего |
|
|||||||||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
Муниципальная программа |
|
Всего |
14 227 618,80 |
3 249 930,40 |
3 501 089,20 |
3 140817,40 |
3 097 390,40 |
1 238 391,40 |
14 902 405.88 |
3 359 523,43 |
3 863 109,45 |
3 210 760,80 |
3 193 396,70 |
275 615,50 |
федеральный бюджет |
654 320.00 |
122 708,10 |
225 530.30 |
170 316,80 |
135 764,80 |
0,00 |
659 340,40 |
125 240,00 |
225 701,60 |
171 903,60 |
136 495,20 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
7 909 563,00 |
1 951 504,40 |
2 015 684,80 |
1 956 980,00 |
1 985 393,80 |
0,00 |
8 013 183,11 |
1 951 504.40 |
2 104 721,91 |
1 961 841,00 |
1 990 254,80 |
4 861,00 |
||
местный бюджет |
5 148 939,70 |
1 078 560,10 |
1 146 402,80 |
912 131,60 |
874 842,80 |
1 137 002,40 |
5 698 678.07 |
1 185 621,23 |
1 415 399.54 |
971 429,50 |
961 060,00 |
165 167,80 |
||
внебюджетные источники |
514 796,10 |
97 157,80 |
113 471,30 |
101 389,00 |
101 389,00 |
101 389,00 |
531 204,30 |
97 157,80 |
117 286,40 |
105 586,70 |
105 586,70 |
105 586,70 |
||
Подпрограмма I |
"Управление программой" |
Всего |
186 888,90 |
39 013,00 |
40 533,20 |
39 493,80 |
37 650,10 |
30 198,80 |
199 226,30 |
39 013,00 |
41 588,60 |
39 493,80 |
39 493,80 |
39 637,10 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
7,30 |
7,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,30 |
7,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
186881,60 |
39 005,70 |
40 533,20 |
39 493,80 |
37 650,10 |
30 198,80 |
199 219,00 |
39 005,70 |
41 588,60 |
39 493.80 |
39 493.80 |
39 637,1.0 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Задача 1. Повысить качество и эффективность управления для достижения высоких результатов развития системы образования. |
|
Всего |
186 888,90 |
39 013,00 |
40 533,20 |
39 493,80 |
37 650,10 |
30 198,80 |
199 226,30 |
39 013,00 |
41 588,60 |
39 493,80 |
39 493,80 |
39 637,10 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
7,30 |
7,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,30 |
7,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
186 881,60 |
39 005,70 |
40 533,20 |
39 493,80 |
37 650,10 |
30 198,80 |
199 219,00 |
39 005,70 |
41 588,60 |
39 493,80 |
39 493.80 |
39 637,10 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1. Обеспечение содержания органа управления образования и создание условий для работы МКУ УО Нерюнгринского района (приобретение товаров и услуг). |
|
Всего |
186 888,90 |
39 013,00 |
40 533,20 |
39 493,80 |
37 650,10 |
30 198,80 |
199 226,30 |
39 013,00 |
41 588,60 |
39 493,80 |
39 493,80 |
39 637,10 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
7,30 |
7,30 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,30 |
7,30 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
186 881,60 |
39 005,70 |
40 533,20 |
39 493,80 |
37 650,10 |
30 198,80 |
199 219,00 |
39 005,70 |
41 588,60 |
39 493,80 |
39 493,80 |
39 637,10 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма II. |
"Дошкольное образование" |
Всего |
4 892 596,60 |
1 006 077,90 |
1 156 243,40 |
1 098 403,30 |
1 081 088,90 |
550 783,10 |
5 037 864,60 |
1 094 983,10 |
1 182 682,10 |
1 104 974,10 |
1 094 767,50 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
2 721 742,30 |
600 044.50 |
733 723,60 |
693 987,10 |
693 987.10 |
0,00 |
2 721 742,30 |
600 044,50 |
733 723,60 |
693 987.10 |
693 987,10 |
0,00 |
||
местный бюджет |
1 822 466,00 |
342 343.60 |
355 213,60 |
331 952,1.0 |
314 637,70 |
478 319,00 |
1 966 799,50 |
431 248,80 |
380 717,80 |
338 522.90 |
328 316.30 |
487 993,70 |
||
внебюджетные источники |
348 388.30 |
63 "89,80 |
72 306,20 |
72 464,10 |
72 464,10 |
72 464,10 |
349 322,80 |
63 689,80 |
68 240,70 |
72 464,10 |
72 464,10 |
72 464,10 |
||
Задача 2. Обеспечить доступность в получении качественных образовательных услуг дошкольного образования. |
|
Всего |
4 892 596,60 |
1 006 077.90 |
1 156 243,40 |
1 098 403,30 |
1 081 088,90 |
550 783,10 |
5 037 864,60 |
1 094 983,10 |
1 182 682,10 |
1 104 974.10 |
1 094 767.50 |
560 457,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
2 721 742,30 |
600 044,50 |
733 723,60 |
693 987,10 |
693 987,10 |
0,00 |
2 721 742.30 |
600 044,50 |
733 723,60 |
693 987,10 |
693 987,10 |
0,00 |
||
местный бюджет |
1 822 466,00 |
342 343,60 |
355 213,60 |
331 952,10 |
314 637,70 |
478 319,00 |
1 966 799,50 |
431 248,80 |
380 717,80 |
338 522,90 |
328 316,30 |
487 993,70 |
||
внебюджетные источники |
348 388,30 |
63 689,80 |
67 306,20 |
72 464,10 |
72 464,10 |
72 464,10 |
349 322,80 |
63 689,80 |
68 240,70 |
72 464,10 |
72 464,10 |
72 464,10 |
||
Мероприятие 2.1. Создание организационных условий - совершенствование содержания и повышения дошкольного образования (расходы муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)) |
|
Всего |
4 710 059,70 |
974 234,20 |
1 112 667,20 |
1 058 317,80 |
1 046 863,50 |
517 977,00 |
4 820 375,S0 |
1 061 191,40 |
1 136 025,80 |
1 058 317,80 |
I 046 863,50 |
517 977,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
2 701 988,80 |
596 560,60 |
728 300,40 |
688 563,90 |
688 563,90 |
0,00 |
2 701 988,80 |
596 560,60 |
728 300,40 |
688 563,90 |
688 563,90 |
0,00 |
||
местный бюджет |
1 659 682,60 |
313 983,80 |
317 060,60 |
297 289,80 |
285 835,50 |
445 512,90 |
1 769 063,90 |
400 941,00 |
339 484,70 |
297 289,80 |
285 835,50 |
445 512,90 |
||
внебюджетные источники |
348 388,30 |
63 689,80 |
67 306,20 |
72 464,10 |
72 464,10 |
72 464,10 |
349 322,80 |
63 689,80 |
68 240,70 |
72 464,10 |
72 464,10 |
72 464,10 |
||
в т.ч. обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений |
|
|
26 291,70 |
1 523,70 |
3 788,50 |
3 531,90 |
3 520,90 |
13 926,70 |
40 236,70 |
12 410,70 |
4 453,80 |
4 631,20 |
4 814,30 |
13 926,70 |
Мероприятие 2.2. Создание организационных условий - совершенствование содержания и повышения качества дошкольного образования (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений) |
|
Всего |
182 536,90 |
31 843,70 |
43 576,20 |
40 085,50 |
34 225,40 |
32 806,10 |
217 489,10 |
33 791,70 |
46 656,30 |
46 656,30 |
47 904,00 |
42 480,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
19 753,50 |
3 483,90 |
5 423,20 |
5 423,20 |
5 423,20 |
0,00 |
19 753,50 |
3 483,90 |
5 423,20 |
5 423,20 |
5 423,20 |
0,00 |
||
местный бюджет |
162 783,40 |
28 359,80 |
38 153,00 |
34 662,30 |
28 802,20 |
32 806,10 |
197 735,60 |
30 307,80 |
41 233,10 |
41 233,10 |
42 480,80 |
42 480,80 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма III. |
"Общее образование" |
Всего |
7 587 455,80 |
1 848 830,70 |
1 799 390,50 |
1 753 746,20 |
1 770 753,00 |
414 735,40 |
7 708 234,05 |
1 865 474,34 |
1 832 188,31 |
1 779 639,90 |
1 808 157,70 |
422 773,80 |
федеральный бюджет |
524 876,50 |
122 708.10 |
136 495,20 |
134 908,40 |
135 764.80 |
0,00 |
534 896,90 |
125 240.00 |
136 666,50 |
136 495.20 |
136 495,20 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
5 170 016,20 |
1 343 840.70 |
1 272 083,90 |
1 262 838,90 |
1 291 252.70 |
0,00 |
S 170 018,21 |
1 343 840,70 |
1 272 085,91 |
1 262 838.90 |
1 291 252.70 |
0,00 |
||
местный бюджет |
1 739 713,20 |
352 676,90 |
349 538,40 |
330 341.60 |
318 078,20 |
389 078.10 |
1 849 890,54 |
366 788,64 |
379 282.30 |
353 749,20 |
353 853.20 |
396 217.20 |
||
внебюджетные источники |
147 849,90 |
29 605,00 |
41 273,00 |
25 657,30 |
25 657,30 |
25 657,30 |
153 428,40 |
29 605,00 |
44 153.60 |
26 556,60 |
26 556,60 |
2 556,60 |
||
Задача 3. Обеспечить формирование современных условий для получении доступности качественного общего образования для реализации разнообразных образовательных потребностей жителей района. |
|
Всего |
7 587 455,80 |
1 848 830,70 |
I 799 390,50 |
1 753 746,20 |
1 770 753,00 |
414 735,40 |
7 708 234.05 |
I 865 474,34 |
1 832 188,31 |
1 779 639,90 |
1 808 157,70 |
422 773,80 |
федеральный бюджет |
529 876,50 |
122 708,10 |
136 495,20 |
134 908,40 |
1.35 764,80 |
0,00 |
534 896.90 |
125 240,00 |
136 666,50 |
136 495,20 |
136 495,20 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
5 170 016,20 |
I 343 840,70 |
I 272 083,90 |
1 262 838,90 |
1 291 252,70 |
0,00 |
5 170 018,21 |
1 343 840,70 |
1 272 085,91 |
1 262 838,90 |
1 291 252,70 |
0,00 |
||
местный бюджет |
1 739 713,20 |
352 676,90 |
349 538,40 |
330 341,60 |
318 078,20 |
389 078,10 |
1 849 890,54 |
366 788,64 |
379 282,30 |
353 749,20 |
353 853,20 |
396 217,20 |
||
внебюджетные источники |
147 849,90 |
29 605,00 |
41 273,00 |
25 657,30 |
25 657,30 |
25 657,30 |
153 428,40 |
29 605,00 |
44 153,60 |
26 556,60 |
26 556,60 |
26 556,60 |
||
Мероприятие 3.1.Создание организационных условий работы ОУ - совершенствование содержания и повышение образования (расходы муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)) |
|
Всего |
5 890 378,90 |
1 446 640,80 |
1 379 238,20 |
1 361 734,70 |
1 376 128,70 |
326 636,50 |
5 942 876,65 |
1 459 890,64 |
1 404 466,31 |
I 361 734,70 |
1 390 148,50 |
326 636,50 |
федеральный бюджет |
276 389,50 |
67 094,80 |
69 764,90 |
69 764,90 |
69 764,90 |
0,00 |
276 389,50 |
67 094,80 |
69 764,90 |
69 764,90 |
69 764,90 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
4 122 323,00 |
1 078 895,70 |
1 002 104,10 |
1 006 454,70 |
1 034 868,50 |
0,00 |
4 122 325,01 |
1 078 895,70 |
1 002 106,11 |
1 006 454,70 |
1 034 868,50 |
0,00 |
||
местный бюджет |
1 381 605,50 |
275 954,50 |
275 767,70 |
267 593,90 |
253 574,10 |
308 715,30 |
1 431 220,64 |
289 204,34 |
298 113,20 |
267 593,90 |
267 593,90 |
308 715,30 |
||
внебюджетные источники |
110 060,90 |
24 695,80 |
31 601,50 |
17 921,20 |
17 921,20 |
17 921,20 |
112 941,50 |
24 695,80 |
34 482,10 |
17 921,20 |
17 921,20 |
17 921,20 |
||
в т.ч. обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений |
|
|
37 466,50 |
4 115,80 |
6 004,10 |
5 453,00 |
5 509,70 |
16 383,90 |
50 765,54 |
14 599,54 |
6 337,80 |
6 591,10 |
6 853,20 |
16 383,90 |
Мероприятие 3.2. Создание организационных условий работы ОУ - совершенствование содержания и повышение качества общего образования (обеспечение развития службы психолого-медико-педагогического сопровождения детей) |
|
Всего |
57 802,90 |
11 127,90 |
12 698,80 |
11 148,30 |
11 148,30 |
11 679,60 |
59 435,80 |
11 659,00 |
12 846,40 |
11 573,40 |
11 677,40 |
11 679,60 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
55 856,80 |
10 734,60 |
11 806,60 |
10 928,10 |
10 928,10 |
11 459,40 |
57 489,70 |
11 265,70 |
11 954,20 |
11 353,20 |
11 457,20 |
11 459,40 |
||
внебюджетные источники |
1 946,10 |
393,30 |
892,20 |
220,20 |
220,20 |
220,20 |
1 946,10 |
393,30 |
892,20 |
220,20 |
220,20 |
220,20 |
||
Мероприятие 3.3. Создание организационных условий работы ОУ - совершенствование содержания и повышение качества общего образования (выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении) |
|
Всего |
1 108 766,90 |
275 817,60 |
285 204,70 |
270 094,60 |
270 134,10 |
7 515,90 |
1 111 744,40 |
275 817,60 |
285 376,00 |
271 067,80 |
271 067,80 |
8 415,20 |
федеральный бюджет |
30 564,30 |
7 104,40 |
7 853,80 |
7 784,30 |
7 821,80 |
0,00 |
30 837,10 |
7 104,40 |
8 025,10 |
7 853,80 |
7 853,80 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
1 040 484,50 |
263 006,70 |
268 223,00 |
254 627,40 |
254 627,40 |
0,00 |
1 040 484,50 |
263 006,70 |
268 223,00 |
254 627,40 |
254 627,40 |
0,00 |
||
местный бюджет |
1 875,20 |
1 190,60 |
348,60 |
167,00 |
169,00 |
0,00 |
1 882,00 |
1 190,60 |
348,60 |
171,40 |
171,40 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
35 842,90 |
4 515,90 |
8 779,30 |
7 515,90 |
7 515,90 |
7 515,90 |
38 540,80 |
4 515,90 |
8 779,30 |
8 415,20 |
8 415,20 |
8 415,20 |
||
Мероприятие 3.4. Создание организационных условий работы ОУ - совершенствование содержания и повышение качества общего образования (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений) |
|
Всего |
249 887,60 |
55 581,10 |
47 048,90 |
44 181,80 |
45 296,30 |
57 779,50 |
288 795,80 |
55 721,40 |
50 470,40 |
60 983,00 |
60 983,00 |
60 638,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
7 208,70 |
1 938,30 |
1 756,80 |
1 756,80 |
1 756,80 |
0,00 |
7 208,70 |
1 938,30 |
1 756,80 |
1 756,80 |
1 756,80 |
0,00 |
||
местный бюджет |
242 678,90 |
53 642,80 |
45 292,10 |
42 425,00 |
43 539,50 |
57 779,50 |
281 587,10 |
53 783,10 |
48 713,60 |
59 226,20 |
59 226,20 |
60 638,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
в т.ч. мероприятия в сфере образования для детей и молодежи |
|
|
17 606,70 |
2 900,00 |
2 749,90 |
2 749,90 |
1 185,20 |
8 021,70 |
37 981,00 |
7 195,20 |
7 377,70 |
7 585,70 |
7 800,70 |
8 021,70 |
Мероприятие 3.5. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование Мероприятие |
|
Всего |
239 068,90 |
52 160,20 |
62 634,60 |
61 020,30 |
61 891,50 |
1 362,30 |
246 544,50 |
54 882,60 |
62 634,60 |
62 634,60 |
62 634,60 |
3 758,10 |
федеральный бюджет |
222 922,70 |
48 508,90 |
58 876,50 |
57 359,20 |
58 178,10 |
0,00 |
227 670,30 |
51 040,80 |
58 876,50 |
58 876,50 |
58 876,50 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
16 146,20 |
3 651,30 |
3 758,10 |
3 661,10 |
3 713,40 |
1 362,30 |
18 874,20 |
3 841,80 |
3 758,10 |
3 758,10 |
3 758,10 |
3 758,10 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.6. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих основное общее и среднее общее образование |
|
Всего |
41 550,60 |
7 503,10 |
12 565,30 |
5 566,50 |
6 154,10 |
9 761,60 |
58 836,90 |
7 503,10 |
16 394,60 |
11 646,40 |
11 646,40 |
11 646,40 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
41 550,60 |
7 503,10 |
12 565,30 |
5 566,50 |
6 154,10 |
9 761,60 |
58 836,90 |
7 503,10 |
16 394,60 |
11 646,40 |
11 646,40 |
11 646,40 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма IV. |
"Дополнительное образование" |
Всего |
1 007 624,30 |
209 187.30 |
222 532,40 |
184 402,30 |
180 795.10 |
210 707,20 |
1 098 612,20 |
211 727.10 |
247 107,70 |
212 258.70 |
213 289.70 |
214 229,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
533.30 |
71.30 |
154,00 |
154,00 |
154.00 |
0,00 |
533,30 |
71.30 |
154,00 |
154.00 |
154,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
1 000 477,10 |
208 239,00 |
217 486J0 |
183 966,70 |
180 359,50 |
210 425,60 |
1 081 569.80 |
210 778,80 |
242 061,60 |
208 524,70 |
209 555,70 |
210 649,00 |
||
внебюджетные источники |
6 613,90 |
877,00 |
4 892.10 |
281,60 |
281.60 |
281,60 |
16 509,10 |
877,00 |
4 892,10 |
3 580,00 |
3 580,00 |
3 580,00 |
||
Задача 4. Обеспечить устойчивость развития сферы дополнительного образования обеспечивающих равные возможности и доступ к образовательным ресурсам |
|
Всего |
1 007 624,30 |
209 187.30 |
222 532,40 |
184 402,30 |
180 795,10 |
210 707,20 |
1 098 612,20 |
211 727,10 |
247 107,70 |
212 258,70 |
213 289,70 |
214 229,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
533,30 |
71.30 |
154,00 |
154,00 |
154.00 |
0,00 |
533,30 |
71.30 |
154,00 |
154.00 |
154.00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
1 000 477,10 |
208 239,00 |
217 486,30 |
183 966,70 |
180 359.50 |
210 425,60 |
1 081 569,80 |
210 778,80 |
242 061,60 |
208 524.70 |
209 555,70 |
210 649,00 |
||
внебюджетные источники |
6 613,90 |
877.00 |
4 892,10 |
281,60 |
281,60 |
281,60 |
16 509,10 |
877,00 |
4 892,10 |
3 580.00 |
3 580.00 |
3 580,00 |
||
Мероприятие 4.1. Создание организационных условий работы УДОД - оказание услуг в соответствии с изменяющимися запросами населения - создание организационных условий для развития научно-технического творчества (расходы муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)) |
|
Всего |
967 498,10 |
202 182,00 |
212 660,20 |
177 994,50 |
174 387,30 |
200 274,10 |
I 043 805,40 |
202 182,00 |
233 608,40 |
201 963,30 |
202 479,20 |
203 572,50 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
960 884,20 |
201 305,00 |
207 768,10 |
177 712,90 |
174 105,70 |
199 992,50 |
1 027 296,30 |
201 305,00 |
228 716,30 |
198 383,30 |
198 899,20 |
199 992,50 |
||
внебюджетные источники |
6 613,90 |
877,00 |
4 892,10 |
281,60 |
281,60 |
281,60 |
16 509,10 |
877,00 |
4 892,10 |
3 580,00 |
3 580,00 |
3 580,00 |
||
в т.ч. обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений |
|
|
5 946,50 |
1 179,30 |
674,70 |
674,70 |
674,70 |
2 743,10 |
9 871,80 |
2 493,80 |
1 485,10 |
1 544,20 |
1 605,60 |
2 743,10 |
Мероприятие 4.2. Создание организационных условий работы УДОД - оказание услуг в соответствии с изменяющимися запросами населения - создание организационных условий для развития научно-технического творчества (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений) |
|
Всего |
40 126,20 |
7 005,30 |
9 872,20 |
6 407,80 |
6 407,80 |
10 433,10 |
54 806,80 |
9 545,10 |
13 499,30 |
10 295,40 |
10 810,50 |
10 656,50 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
533,30 |
71,30 |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
0,00 |
533,30 |
71,30 |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
39 592,90 |
6 934,00 |
9 718,20 |
6 253,80 |
6 253,80 |
10 433,10 |
54 273,50 |
9 473,80 |
13 345,30 |
10 141,40 |
10 656,50 |
10 656,50 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в т.ч. развитие системы поддержки талантливых детей |
|
|
11 648,30 |
700,00 |
2 720,30 |
1 324,40 |
1 324,40 |
5 579,20 |
23 664,40 |
5 018,50 |
4 194,40 |
4 353,40 |
4 518,90 |
5 579,20 |
Подпрограмма V: |
"Отдых и оздоровление детей" |
Всего |
162 773,80 |
36 121,60 |
40 478,70 |
27 103,30 |
27 103,30 |
31 966,90 |
194 513,30 |
37 096,90 |
44 484.80 |
36 725,80 |
37 688.00 |
38 517,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
17 263,90 |
7 540,60 |
9 723,30 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
31 846.90 |
7 540,60 |
9 723,30 |
4 861,00 |
4 861,00 |
4 861,00 |
||
местный бюджет |
133 565.90 |
25 595,00 |
30 755,40 |
24 117,30 |
24 117.30 |
28 980,90 |
150 722,40 |
26 570,30 |
34 761,50 |
28 878.80 |
29 841.00 |
30 670.80 |
||
внебюджетные источники |
11 944,00 |
2 986,00 |
0,00 |
2 986,00 |
1 986,00 |
2 986,00 |
11 944,00 |
2 986,00 |
0,00 |
г 986.00 |
2 986.00 |
2 986,00 |
||
Задача 5. Обеспечить доступность полноценного (качественного) отдыха и оздоровления детей |
|
Всего |
162 773,80 |
36 121,60 |
40 478,70 |
27 103,30 |
27 103,30 |
31 966,90 |
194 513,30 |
37 096,90 |
44 484,80 |
36 725,80 |
37 688,00 |
38 517,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
17 263,90 |
7 540,60 |
9 723,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31 846,90 |
7 540,60 |
9 723,30 |
4 861,00 |
4 861.00 |
4 861,00 |
||
местный бюджет |
133 565,90 |
25 595.00 |
30 755,40 |
24 117,30 |
24 117,30 |
28 980,90 |
150 722,40 |
26 570.30 |
34 761,50 |
28 878.80 |
29 841.00 |
30 670,80 |
||
внебюджетные источники |
11 944,00 |
2 986.00 |
0,00 |
2 986,00 |
2 986,00 |
2 986,00 |
11 944,00 |
2 986,00 |
0,00 |
2 986.00 |
2 986.00 |
2 986,00 |
||
Мероприятие 5.1. Организация отдыха детей в каникулярное время (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений) |
|
Всего |
162 773,80 |
36 121,60 |
40 478,70 |
27 103,30 |
27 103,30 |
31 966,90 |
194 513,30 |
37 096,90 |
44 484,80 |
36 725,80 |
37 688,00 |
38 517,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
17 263,90 |
7 540,60 |
9 723,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31 846,90 |
7 540,60 |
9 723,30 |
4 861,00 |
4 861,00 |
4 861,00 |
||
местный бюджет |
133 565,90 |
25 595,00 |
30 755,40 |
24 117,30 |
24 117,30 |
28 980,90 |
150 722,40 |
26 570,30 |
34 761,50 |
28 878,80 |
29 841,00 |
30 670,80 |
||
внебюджетные источники |
11 944,00 |
2 986,00 |
|
2 986,00 |
2 986,00 |
2 986,00 |
11 944,00 |
2 986,00 |
0,00 |
2 986,00 |
2 986,00 |
2 986,00 |
||
в т.ч. организация перевозки детей на летний период к местам работы родителей, занятых в оленеводстве |
|
|
1 220,60 |
300,00 |
.100.00 |
310,30 |
310,30 |
0,00 |
1 230,60 |
300,00 |
310,00 |
310,30 |
310,30 |
0,00 |
Подпрограмма VI: |
"Комплексная безопасность образовательных учреждений" |
Всего |
390 279,40 |
110 699,90 |
241 911,00 |
37 668.50 |
0,00 |
0.00 |
"63 955.44 |
111 229,00 |
515 057,94 |
37 668,50 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
124 443,50 |
0.00 |
89 035,10 |
35 408,40 |
0,00 |
0,00 |
124 443,50 |
0,00 |
89 035,10 |
35 408.40 |
0.00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
89 035,10 |
0,00 |
89 035,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
265 835,90 |
ПО 699,90 |
152 875,90 |
2 260.10 |
0,00 |
0,00 |
450 476.84 |
111 229,00 |
336 987,74 |
2 260,10 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
||
Задача 6. Создать безопасные условия, обеспечивающие предоставление доступного качественного образования. |
|
Всего |
390 279,40 |
110 699,90 |
241 911,00 |
37 668,50 |
0,00 |
0,00 |
663 955,44 |
111 229,00 |
515 057,94 |
37 668,50 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
124 443,50 |
0,00 |
89 035,10 |
35 408,40 |
0,00 |
0,00 |
124 443,50 |
0,00 |
89 035,10 |
35 408.40 |
0.00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
89 035,10 |
0,00 |
89 035,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
265 835,90 |
110 699,90 |
152 875,90 |
2 260,10 |
0,00 |
0,00 |
450 476,84 |
1I1 229,00 |
336 987,74 |
2 260,10 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 6.1. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию комфортных условий функционирования |
|
Всего |
390 279,40 |
110 699,90 |
241 911,00 |
37 668,50 |
0,00 |
0,00 |
663 955,44 |
111 229,00 |
515 057,94 |
37 668,50 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
124 443,50 |
0,00 |
89 035,10 |
35 408,40 |
0,00 |
0,00 |
124 443,50 |
0,00 |
89 035,10 |
35 408,40 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
89 035,10 |
0,00 |
89 035,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
265 835,90 |
110 699,90 |
152 875,90 |
2 260,10 |
0,00 |
0,00 |
450 476,84 |
111 229,00 |
336 987,74 |
2 260,10 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
в том числе: |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Модернизация школьных систем образования в том числе: |
|
|
132 386,70 |
0,00 |
94 718,20 |
37 668,50 |
0,00 |
0,00 |
132 386,70 |
0,00 |
94 718,20 |
37 668,50 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
124 443,50 |
0,00 |
89 035,10 |
35 408,40 |
0,00 |
0,00 |
124 443,50 |
0,00 |
89 035,10 |
35 408,40 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
7 943,20 |
0,00 |
5 683,10 |
2 260,10 |
0,00 |
0,00 |
7 943,20 |
0,00 |
5 683,10 |
2 260,10 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ |
|
|
240 743,44 |
105 254,40 |
135 489,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
422 523,34 |
105 473,80 |
317 049,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Приобретение оборудования |
|
|
17 149,30 |
5 445,50 |
11 703,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 010,30 |
5 755,20 |
14 255,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в т.ч обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Назад |
Приложение >> N 4 |
|
Содержание Постановление Нерюнгринской районной администрации Республики Саха (Якутия) от 27 февраля 2024 г. N 365 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.