Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 27.02.2024 г. N 364
(приложение N 1)
Система
программных мероприятий муниципальной программы Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2021 - 2025 годы
Статус |
Наименование подпрограммы, мероприятия |
Источники финансирования |
Базовый вариант тыс. руб. |
Интенсивный вариант тыс. руб. |
||||||||||
Всего |
|
Всего |
|
|||||||||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
Муниципальная программа |
|
Всего |
14 312 408,80 |
3 249 930,40 |
3 585 879,20 |
3 140 817,40 |
3 097 390.40 |
1 238 391,40 |
14 987 018,54 |
3 359 523.43 |
3 947 722,11 |
3 210 760,80 |
3 193 396,70 |
1 275 615,50 |
федеральный бюджет |
654 320,00 |
122 708,10 |
225 530,30 |
170 316,80 |
135 764,80 |
0,00 |
659 340.30 |
125 240,00 |
225 701.50 |
171 903,60 |
136 495,20 |
0.00 |
||
бюджет РС (Я) |
7 974 749,90 |
1 951 504,40 |
2 080 871,70 |
1 956 980,00 |
1 985 393,80 |
0,00 |
8 078 370,01 |
1 951 504,40 |
2 169 908,81 |
1 961 841,00 |
1 990 254,80 |
4 861,00 |
||
местный бюджет |
5 162 201,80 |
1 078 560,10 |
1 159 664.90 |
912 131,60 |
874 842,80 |
1 137 002,40 |
5 711 762,93 |
1 185 621,23 |
1 428 484,40 |
971 429,50 |
961 060,00 |
1 165 167,80 |
||
внебюджетные источники |
521 137,10 |
97 157,80 |
119 812,30 |
101 389,00 |
101 389,00 |
101 389,00 |
537 545.30 |
97 157,80 |
123 627,40 |
105 586,70 |
105 586,70 |
105 586,70 |
||
Подпрограмма I |
"Управление программой" |
Всего |
186 888,90 |
39 013.00 |
40 533,20 |
39 493,80 |
37 650,10 |
30 198,80 |
199 226,30 |
39 013.00 |
41 588.60 |
39 493.80 |
39 493.80 |
39 637.10 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
7,30 |
7.30 |
0,011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,30 |
7,30 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
местный бюджет |
186 881,60 |
39 005,70 |
40 533.20 |
39 493,80 |
37 650,10 |
30 198,80 |
199 219.00 |
39 005,70 |
41 588,60 |
39 493,80 |
39 493,80 |
39 637,10 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
||
Задача 1. Повысить качество и эффективность управления для достижения высоких результатов развития системы образования. |
|
Всего |
186 888,90 |
39 013,00 |
40 533,20 |
39 493,80 |
37 650,10 |
30 198,80 |
199 226,30 |
39 013,00 |
41 588,60 |
39 493,80 |
39 493,80 |
39 637,10 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
7,30 |
7,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,30 |
7,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
186 881,60 |
39 005,70 |
40 533,20 |
39 493.80 |
37 650,10 |
30 198,80 |
199 219,00 |
39 005,70 |
41 588,60 |
39 493,80 |
39 493,80 |
39 637,10 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1. Обеспечение содержания органа управления образования и создание условий для работы МКУ УО Нерюнгринского района (приобретение товаров и услуг). |
|
Всего |
186 888,90 |
39 013,00 |
40 533,20 |
39 493,80 |
37 650,10 |
30 198,80 |
199 226,30 |
39 013,00 |
41 588,60 |
39 493,80 |
39 493,80 |
39 637,10 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
7,30 |
7,30 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,30 |
7,30 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
186 881,60 |
39 005,70 |
40 533,20 |
39 493,80 |
37 650,10 |
30 198,80 |
199 219,00 |
39 005,70 |
41 588,60 |
39 493,80 |
39 493,80 |
39 637,10 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма II. |
"Дошкольное образование" |
Всего |
4 915 586,30 |
1 006 077.90 |
1 179 233,10 |
1 098 403,30 |
1 081 088.90 |
550 783,10 |
5 060 854,30 |
1 094 983,10 |
1 205 671.80 |
1 104 974.10 |
1 094 767.50 |
560 457,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
||
бюджет РС (Я) |
2 737 961,40 |
600 044,50 |
749 942,70 |
693 987,10 |
693 987,10 |
0.00 |
2 737 961.40 |
600 044,50 |
749 942.70 |
693 987,10 |
693 987,10 |
0,00 |
||
местный бюджет |
1 825 965,10 |
342 343,60 |
358 71.2,70 |
331 952,10 |
314 637,70 |
478 319,00 |
1 970 298.60 |
431 248,80 |
384 216,90 |
338 522,90 |
328 316,30 |
487 993,70 |
||
внебюджетные источники |
351 659,80 |
63 689,80 |
70 577,70 |
72 464,10 |
72 464,10 |
72 464,10 |
352 594,30 |
63 689,80 |
71 512.20 |
72 464,10 |
72 464,10 |
72 464.10 |
||
Задача 2. Обеспечить доступность в получении качественных образовательных услуг дошкольного образования. |
|
Всего |
4 915 586,30 |
1 006 077,90 |
1 179 233,10 |
1 098 403,30 |
1 081 088,90 |
550 783,10 |
5 060 854.30 |
1 094 983,10 |
1205 671,80 |
1 104 974,10 |
1 094 767,50 |
560 457,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
2 737 961,40 |
600 044.50 |
749 942,70 |
693 987,10 |
693 987,10 |
0,00 |
2 737 961,40 |
600 044,50 |
749 942,70 |
693 987.10 |
693 987,10 |
0,00 |
||
местный бюджет |
1 825 965,10 |
342 343,60 |
358 712,70 |
331 952,10 |
314 637,70 |
478 319,00 |
1 970 298,60 |
431 248,80 |
384 216,90 |
338 522,90 |
328 316,30 |
487 993,70 |
||
внебюджетные источники |
351 659,80 |
63 689.80 |
70 577,70 |
72 464,10 |
72 464,10 |
72 464,10 |
352 594,30 |
63 689.80 |
71 512,20 |
72 464.10 |
72 464.10 |
72 464,10 |
||
Мероприятие 2.1. Создание организационных условий - совершенствование содержания и повышения качества дошкольного образования (расходы муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
Всего |
4 732 240,80 |
974 234,20 |
1 134 848,30 |
1 058 317,80 |
1 046 863,50 |
517 977,00 |
4 842 556,60 |
1 061 191,40 |
1 158 206,90 |
1 058 317,80 |
1 046 863,50 |
517 977,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
2 720 898,40 |
596 560,60 |
747 210,00 |
688 563,90 |
688 563,90 |
0,00 |
2 720 898,40 |
596 560,60 |
747 210,00 |
688 563,90 |
688 563,90 |
0,00 |
||
местный бюджет |
1 659 682,60 |
313 983,80 |
317 060,60 |
297 289,80 |
285 835,50 |
445 512,90 |
1 769 063,90 |
400 941,00 |
339 484,70 |
297 289,80 |
285 835,50 |
445 512,90 |
||
внебюджетные источники |
351 659,80 |
63 689,80 |
70 577,70 |
72 464,10 |
72 464,10 |
72 464,10 |
352 594,30 |
63 689,80 |
71 512,20 |
72 464,10 |
72 464,10 |
72 464,10 |
||
в т.ч. обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений |
|
|
26 291,70 |
1 523,70 |
3 788,50 |
3 531,90 |
3 520,90 |
13 926,70 |
40 236,70 |
12 410,70 |
4 453,80 |
4 631,20 |
4 814,30 |
13 926,70 |
Мероприятие 2.2. Создание организационных условий - совершенствование содержания и повышения качества дошкольного образования (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений) |
|
Всего |
183 345,50 |
31 843,70 |
44 384,80 |
40 085,50 |
34 225,40 |
32 806,10 |
218 297,70 |
33 791,70 |
47 464,90 |
46 656,30 |
47 904,00 |
42 480,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
17 063,00 |
3 483,90 |
2 732,70 |
5 423,20 |
5 423,20 |
0,00 |
17 063,00 |
3 483,90 |
2 732,70 |
5 423,20 |
5 423,20 |
0,00 |
||
местный бюджет |
166 282,50 |
28 359,80 |
41 652,10 |
34 662,30 |
28 802,20 |
32 806,10 |
201 234,70 |
30 307,80 |
44 732,20 |
41 233,10 |
42 480,80 |
42 480,80 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма III. |
"Общее образование" |
Всего |
7 644 025,60 |
1 848 830,70 |
1 855 960.30 |
1 753 746,20 |
1 770 753.00 |
414 735,40 |
7 764 626,55 |
1 865 474,34 |
1 888 580,81 |
1 779 639,90 |
1 808 157,70 |
422 773,80 |
федеральный бюджет |
529 876,50 |
122 708,10 |
136 495,20 |
134 908.40 |
135 764,80 |
0.00 |
534 896,80 |
12S 240,00 |
136 666.40 |
136 495,20 |
136 495.20 |
0.00 |
||
бюджет РС (Я) |
5 218 984.00 |
1 343 840,70 |
1 321 051.70 |
1 262 838,90 |
1 291 252,70 |
0,00 |
5 218 986,01 |
1 343 840.70 |
1 321 053,71 |
1 262 838,90 |
I 291 252,70 |
0,00 |
||
местный бюджет |
1 744 909,60 |
352 676,90 |
354 734,80 |
330 341,60 |
318 078,20 |
389 078,10 |
1 854 909,74 |
366 788,64 |
384 301.50 |
3S3 749,20 |
353 853.20 |
396 217.20 |
||
внебюджетные источники |
150 55 50 |
29 605,00 |
43 678.60 |
25 657,30 |
25 657.30 |
25 657,30 |
1S5 834,00 |
29 605,00 |
46 559,20 |
26 556,60 |
26 556,60 |
26 556,60 |
||
Задача 3. Обеспечить формирование современных условий для получения доступности качественного общего образования для реализации разнообразных образовательных потребностей жителей района. |
|
Всего |
7 644 025,60 |
1 848 830.70 |
1 855 960,30 |
1 753 746,20 |
1 770 753,00 |
414 735,40 |
7 764 626,55 |
1 865 474,34 |
1 888 580,81 |
1 779 639.90 |
1 808 157,70 |
422 773,80 |
федеральный бюджет |
529 876,50 |
122 708.111 |
136 495,20 |
134 908,40 |
135 764,80 |
0,00 |
534 896,80 |
125 240,00 |
136 666,40 |
136 495.20 |
136 495.20 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
5 218 984,00 |
1 343 840,70 |
1 321 051,70 |
1 262 838,90 |
1 291 252,70 |
0,00 |
5 218 986,01 |
1 343 840,70 |
1 321 053,71 |
1 262 838,90 |
1 291 252,70 |
0,00 |
||
местный бюджет |
1 744 909,60 |
352 676,90 |
354 734,80 |
330 341,60 |
318 078,20 |
389 078,10 |
1 854 909.74 |
366 788,64 |
384 301,50 |
353 749,20 |
353 853,20 |
396 217,20 |
||
внебюджетные источники |
150 255,50 |
29 605,00 |
43 678,60 |
25 657,30 |
25 657,30 |
25 657,30 |
155 834,00 |
29 605,00 |
46 559,20 |
26 556.60 |
26 556,60 |
26 556,60 |
||
Мероприятие 3.1. Создание организационных условий работы ОУ - совершенствование содержания и повышение качества общего образования (расходы муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)) |
|
Всего |
5 933 693,10 |
I 446 640,80 |
1 422 552,40 |
1 361 734,70 |
1 376 128,70 |
326 636,50 |
5 986 190,65 |
1 459 890,64 |
1 447 780,31 |
1 361 734,70 |
1 390 148,50 |
326 636,50 |
федеральный бюджет |
276 224,30 |
67 094,80 |
69 599,70 |
69 764,90 |
69 764,90 |
0,00 |
276 224,30 |
67 094,80 |
69 599,70 |
69 764,90 |
69 764,90 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
4 163 396,80 |
1 078 895,70 |
1 043 177,90 |
1 006 454,70 |
1 034 868,50 |
0,00 |
4 163 398,61 |
1 078 895,70 |
1 043 179,71 |
1 006 454,70 |
1 034 868,50 |
0,00 |
||
местный бюджет |
1 381 605,50 |
275 954,50 |
275 767,70 |
267 593,90 |
253 574,10 |
308 715,30 |
1 431 220,64 |
289 204,34 |
298 113,20 |
267 593,90 |
267 593,90 |
308 715,30 |
||
внебюджетные источники |
112 466,50 |
24 695,80 |
34 007,10 |
17 921,20 |
17 921,20 |
17 921,20 |
115 347,10 |
24 695,80 |
36 887,70 |
17 921,20 |
17 921,20 |
17 921,20 |
||
в т.ч. обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений |
|
|
37 466,50 |
4 115,80 |
6 004,10 |
5 453,00 |
5 509,70 |
16 383,90 |
50 765,54 |
14 599,54 |
6 337,80 |
6 591,10 |
6 853,20 |
16 383,90 |
Мероприятие 3.2. Создание организационных условий работы ОУ - совершенствование содержания и повышение качества общего образования (обеспечение развития службы психолого-медико-педагогического сопровождения детей) |
|
Всего |
57 570,00 |
11 127,90 |
12 465,90 |
11 148,30 |
11 148,30 |
11 679,60 |
59 202,90 |
11 659,00 |
12 613,50 |
11 573,40 |
11 677,40 |
11 679,60 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
55 623,90 |
10 734,60 |
11 573,70 |
10 928,10 |
10 928,10 |
11 459,40 |
57 256,80 |
11 265,70 |
11 721,30 |
11 353,20 |
11 457,20 |
11 459,40 |
||
внебюджетные источники |
1 946,10 |
393,30 |
892,20 |
220,20 |
220,20 |
220,20 |
1 946,10 |
393,30 |
892,20 |
220,20 |
220,20 |
220,20 |
||
Мероприятие 3.3. Создание организационных условий работы ОУ - совершенствование содержания и повышение качества общего образования (выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении) |
|
Всего |
1 116 887,40 |
275 817,60 |
293 325,20 |
270 094,60 |
270 134,10 |
7 515,90 |
1 119 865,00 |
275 817,60 |
293 496,60 |
271 067,80 |
271 067,80 |
8 415,20 |
федеральный бюджет |
30 801,00 |
7 104,40 |
8 090,50 |
7 784,30 |
7 821,80 |
0,00 |
31 073,70 |
7 104,40 |
8 261,70 |
7 853,80 |
7 853,80 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
1 048 378,50 |
263 006,70 |
276 117,00 |
254 627,40 |
254 627,40 |
0,00 |
1 048 378,70 |
263 006,70 |
276 117,20 |
254 627,40 |
254 627,40 |
0,00 |
||
местный бюджет |
1 865,00 |
1 190,60 |
338,40 |
167,00 |
169,00 |
0,00 |
1 871,80 |
1 190,60 |
338,40 |
171,40 |
171,40 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
35 842,90 |
4 515,90 |
8 779,30 |
7 515,90 |
7 515,90 |
7 515,90 |
38 540,80 |
4 515,90 |
8 779,30 |
8 415,20 |
8 415,20 |
8 415,20 |
||
Мероприятие 3.4. Создание организационных условий работы ОУ - совершенствование содержания и повышение качества общего образования (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений) |
|
Всего |
254 910,10 |
55 581,10 |
52 071,40 |
44 181,80 |
45 296,30 |
57 779,50 |
293 641,10 |
55 721,40 |
55 315,70 |
60 983,00 |
60 983,00 |
60 638,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
7 208,70 |
1 938,30 |
I 756,80 |
1 756,80 |
I 756,80 |
0,00 |
7 208,70 |
1 938,30 |
I 756,80 |
1 756,80 |
1 756,80 |
0,00 |
||
местный бюджет |
247 701,40 |
53 642,80 |
50 314,60 |
42 425,00 |
43 539,50 |
57 779,50 |
286432,40 |
53 783,10 |
53 558,90 |
59 226,20 |
59 226,20 |
60 638,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
в т.ч. мероприятия в сфере образования для детей и молодежи |
|
|
17 606,70 |
2 900,00 |
2 749,00 |
2 749,90 |
1 185,20 |
8 021,70 |
37 981,00 |
7 195,20 |
7 377,70 |
7 585,70 |
7 800,70 |
8 021,70 |
Мероприятие 3.5. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование Мероприятие |
|
Всего |
238 992,80 |
52 160,20 |
62 558,50 |
61 020,30 |
61 891,50 |
I 362,30 |
246 468,40 |
54 882,60 |
62 558,50 |
62 634,60 |
62 634,60 |
3 758,10 |
федеральный бюджет |
222 851,20 |
48 508,90 |
58 805,00 |
57 359,20 |
58 178,10 |
0,00 |
227 598,80 |
51 040,80 |
58 805,00 |
58 876,50 |
58 876,50 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
16 141,60 |
3 651,30 |
3 753,50 |
3 661,10 |
3 713,40 |
1 362,30 |
18 869,60 |
3 841,80 |
3 753,50 |
3 758,10 |
3 758,10 |
3 758,10 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.6. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих основное общее и среднее общее образование |
|
Всего |
41 972,20 |
7 503,10 |
12 986,90 |
5 566,50 |
6 154,10 |
9 761,60 |
59 258,50 |
7 503,10 |
16 816,20 |
11 646,40 |
11 646,40 |
11 646,40 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
41 972,20 |
7 503,10 |
12 986,90 |
5 566,50 |
6 154,10 |
9 761,60 |
59 258,50 |
7 503,10 |
16 816,20 |
11 646,40 |
11 646,40 |
11 646,40 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма IV. |
"Дополнительное образование" |
Всего |
1 012 274,80 |
209 187,30 |
227 182,90 |
184 402,30 |
180 795,10 |
210 707,20 |
1 103 262,70 |
211 727,10 |
251 758.20 |
212 258,70 |
213 289,70 |
214 229,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
0,110 |
11,00 |
0,00 |
0,110 |
||
бюджет ГС(Я) |
533,30 |
71,30 |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
0.00 |
533,311 |
71,30 |
154.00 |
154,00 |
154,00 |
0.00 |
||
местный бюджет |
1 004 463,70 |
208 239.00 |
221 472.90 |
183 966,70 |
180 359,50 |
210 425,60 |
1 085 556,40 |
210 778.80 |
246 048,20 |
208 524.70 |
209 555.70 |
210 649,00 |
||
внебюджетные источники |
7 277.80 |
877.00 |
5 556,00 |
281,60 |
281,60 |
281,60 |
17 173,00 |
877,00 |
5 556.00 |
3 580.00 |
3 580.00 |
3 580,00 |
||
Задача 4. Обеспечить устойчивость развития сферы дополнительное образования детей, обеспечивающих равные возможности и доступ к образовательным ресурсам. |
|
Всего |
1 012 274,80 |
209 187,30 |
227 182,90 |
184 402,30 |
180 795,10 |
210 707,20 |
1 103 262,70 |
211 727,10 |
251 758,20 |
212 258,70 |
213 289,70 |
214 229,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
533,30 |
71.30 |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
0,0" |
533,30 |
71,30 |
154,00 |
154.00 |
154.00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
1 004 463,70 |
208 239,00 |
221 472,90 |
183 966,70 |
180 359,50 |
210 425,60 |
1 085 556,40 |
210 778,80 |
246 048,20 |
208 524,70 |
209 555,70 |
210 649,00 |
||
внебюджетные источники |
7 277,80 |
877,00 |
5 556,00 |
281,60 |
281,60 |
281,60 |
17 173,00 |
877,00 |
5 556,00 |
3 580,00 |
3 580,00 |
3 580,00 |
||
Мероприятие 4.1. Создание организационных условий работы УДОД - оказание услуг в соответствии с изменяющимися запросами населения - создание |
|
Всего |
971 330,70 |
202 182,00 |
216 492,80 |
177 994,50 |
174 387,30 |
200 274,10 |
1 047 638,00 |
202 182,00 |
237 441,00 |
201 963,30 |
202 479,20 |
203 572,50 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
организационных условий для развития научно-технического творчества (расходы муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)) |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
местный бюджет |
964 052,90 |
201 305,00 |
210 936,80 |
177 712,90 |
174 105,70 |
199 992,50 |
1 030 465,00 |
201 305,00 |
231 885,00 |
198 383,30 |
198 899,20 |
199 992,50 |
||
внебюджетные источники |
7 277,80 |
877,00 |
5 556,00 |
281,60 |
281,60 |
281,60 |
17 173,00 |
877,00 |
5 556,00 |
3 580,00 |
3 580,00 |
3 580,00 |
||
в т.ч. обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений |
|
|
5 946,50 |
1 179,30 |
674,70 |
674,70 |
674,70 |
2 743,10 |
9 871,80 |
2 493,80 |
1 485,10 |
1 544,20 |
1 605,60 |
2 743,10 |
Мероприятие 4.2. Создание организационных условий работы УДОД - оказание услуг в соответствии с изменяющимися запросами населения - создание организационных условий для развития научно-технического творчества (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений) |
|
Всего |
40 944,10 |
7 005,30 |
10 690,10 |
6 407,80 |
6 407,80 |
10 433,10 |
55 624,70 |
9 545,10 |
14 317,20 |
10 295,40 |
10 810,50 |
10 656,50 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
533,30 |
71,30 |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
0,00 |
533,30 |
71,30 |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
40 410,80 |
6 934,00 |
10 536,10 |
6 253,80 |
6 253,80 |
10 433,10 |
55 091,40 |
9 473,80 |
14 163,20 |
10 141,40 |
10 656,50 |
10 656,50 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
в т.ч. развитие системы поддержки талантливых детей |
|
|
11 648,30 |
700,00 |
2 720,30 |
1 324,40 |
1 324,40 |
5 579,20 |
23 664,40 |
5 018,50 |
4 194,40 |
4 353,40 |
4 518,90 |
5 579,20 |
Подпрограмма V: |
"Отдых и оздоровление детей" |
Всего |
162 773,80 |
36 121,60 |
40 478,70 |
27 103.30 |
27 103,30 |
31 966,90 |
194 513.30 |
37 096,90 |
44 484,80 |
36 725,80 |
37 688,00 |
38 517.80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0.00 |
0,011 |
0,00 |
0,110 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
бюджет РС (Я) |
17 263,90 |
7 540,60 |
9 723.30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31 846,90 |
7 540.60 |
9 723,30 |
4 861,00 |
4 861,00 |
4 861,00 |
||
местный бюджет |
133 565,90 |
25 595,00 |
30 755,40 |
24 117.30 |
24 117,30 |
28 980,90 |
150 722.40 |
26 570,30 |
34 761,50 |
28 878,80 |
29 841,00 |
30 670,80 |
||
внебюджетные источники |
11 944,00 |
2 986,00 |
0,00 |
2 986.00 |
2 986,00 |
2 986,00 |
11 944.00 |
2 986,00 |
0,00 |
2 986,00 |
2 986,00 |
2 986,00 |
||
Задача 5. Обеспечить доступность полноценного (качественного) отдыха и оздоровления детей |
|
Всего |
162 773,80 |
36 121,60 |
40 478,70 |
27 103,30 |
27 103,30 |
31 966,90 |
194 513.30 |
37 096,90 |
44 484,80 |
36 725,80 |
37 688,00 |
38 517,80 |
федеральный бюджет |
. 0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
17 263,90 |
7 540.60 |
9 723,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31 846,90 |
7 540,60 |
9 723,30 |
4 861.00 |
4 861,00 |
4 861,00 |
||
местный бюджет |
1.33 565,90 |
25 595,00 |
30 755,40 |
24 117,30 |
24 117,30 |
28 980,90 |
150 722,40 |
26 570J0 |
34 761,50 |
28 878,80 |
29 841,00 |
30 670,80 |
||
внебюджетные источники |
11 944,00 |
2 986,00 |
0.00 |
2 986,00 |
2 986,00 |
2 986,00 |
11 944.00 |
2 986,00 |
0,00 |
2 986,00 |
2 986,00 |
2 986,00 |
||
Мероприятие 5.1. Организация отдыха детей в каникулярное время (расходы на обеспечение (оказание услуг) муниципальных учреждений) |
|
Всего |
162 773,80 |
36 121,60 |
40 478,70 |
27 103,30 |
27 103,30 |
31 966,90 |
194 513,30 |
37 096,90 |
44 484,80 |
36 725,80 |
37 688,00 |
38 517,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
17 263,90 |
7 540,60 |
9 723,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31 846,90 |
7 540,60 |
9 723,30 |
4 861,00 |
4 861,00 |
4 861,00 |
||
местный бюджет |
133 565,90 |
25 595,00 |
30 755,40 |
24 117,30 |
24 117,30 |
28 980,90 |
150 722,40 |
26 570,30 |
34 761,50 |
28 878,80 |
29 841,00 |
30 670,80 |
||
внебюджетные источники |
11 944,00 |
2 986,00 |
|
2 986,00 |
2 986,00 |
2 986,00 |
11 944,00 |
2 986,00 |
0,00 |
2 986,00 |
2 986,00 |
2 986,00 |
||
в т.ч. организация перевозки детей на летний период к местам работы родителей, занятых в оленеводстве |
|
|
1 220,60 |
300,00 |
300.00 |
310,30 |
310,30 |
0,00 |
1 230,60 |
300,00 |
310,00 |
310,30 |
310,30 |
0,00 |
Подпрограмма VI: |
"Комплексная безопасность образовательных учреждений" |
Всего |
390 859,40 |
110 699,90 |
242 491.00 |
37 668,50 |
0,00 |
0,110 |
664 535.40 |
111 229,00 |
515 637,90 |
37 668,50 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
124 443,50 |
0,00 |
89 035,10 |
35 408.40 |
0,00 |
0,00 |
124 443,50 |
0,00 |
89 035.10 |
35 408,40 |
0.00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
89 035,10 |
0.00 |
89 035,10 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
266 415,90 |
110 699,90 |
153 455.90 |
г 260.Ю |
0,00 |
0,00 |
451 056.80 |
111 229,00 |
337 567,70 |
2 260,10 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
||
Задача 6. Создать безопасные условия, обеспечивающие предоставление доступного качественного образования. |
|
Всего |
390 859,40 |
110 699.90 |
242 491,00 |
37 668,50 |
0,00 |
0,00 |
664 535,40 |
111 229,00 |
515 637,90 |
37 668.50 |
0.00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
124 443,50 |
0,00 |
89 035,10 |
35 408,40 |
0,00 |
0,00 |
124 443,50 |
0,00 |
89 035,10 |
35 408,40 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
89 035,10 |
0,00 |
89 035,10 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
266 415.90 |
110 699.90 |
153 455,90 |
2 260,10 |
0,00 |
0,00 |
451 056,80 |
111 229,00 |
337 567,70 |
2 260.10 |
0.00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 6.1. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию комфортных условий функционирования |
|
Всего |
390 859,40 |
НО 699,90 |
242 491,00 |
37 668,50 |
0,00 |
0,00 |
664 535,40 |
111 229,00 |
515 637,90 |
37 668,50 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
124 443,50 |
0,00 |
89 035,10 |
35 408,40 |
0,00 |
0,00 |
124 443,50 |
0,00 |
89 035,10 |
35 408,40 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
89 035,10 |
0,00 |
89 035,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
266 415,90 |
110 699,90 |
153 455,90 |
2 260,10 |
0,00 |
0,00 |
451 056,80 |
111 229,00 |
337 567,70 |
2 260,10 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
в том числе: |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Модернизация школьных систем образования в том числе: |
|
|
132 386,70 |
0,00 |
94 718,20 |
37 668,50 |
0,00 |
0,00 |
96 978,30 |
0,00 |
94 718,20 |
2 260,10 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
124 443,50 |
0,00 |
89 035,10 |
35 408,40 |
0,00 |
0,00 |
124 443,50 |
0,00 |
89 035,10 |
35 408,40 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
7 943,20 |
0,00 |
5 683,10 |
2 260,10 |
0,00 |
0,00 |
7 943,20 |
0,00 |
5 683,10 |
2 260,10 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ |
|
|
240 743,44 |
105 254,40 |
135 489,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
422 523,34 |
105 473,80 |
317 049,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Приобретение оборудования |
|
|
17 729,30 |
5 445,50 |
12 283,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 590,30 |
5 755,20 |
14 835,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в т.ч. обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
Содержание Постановление Нерюнгринской районной администрации Республики Саха (Якутия) от 27 февраля 2024 г. N 364 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.