Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации города
от 27.02.2024 N 143
Муниципальная программа
"Электронный Нижневартовск"
Паспорт
муниципальной программы "Электронный Нижневартовск"
Наименование муниципальной программы |
Электронный Нижневартовск |
||||||||||||||||||||
Сроки реализации муниципальной программы |
2023 - 2036 годы |
||||||||||||||||||||
Тип муниципальной программы |
Муниципальная программа |
||||||||||||||||||||
Куратор муниципальной программы |
Управляющий делами администрации города |
||||||||||||||||||||
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Управление делами администрации города |
||||||||||||||||||||
Соисполнители муниципальной программы |
Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" (далее - МКУ "УМТО"); муниципальные учреждения |
||||||||||||||||||||
Национальная цель |
- |
||||||||||||||||||||
Цель муниципальной программы |
Создание условий для повышения качества жизни населения города, совершенствования системы муниципального управления на основе применения информационно-коммуникационных технологий |
||||||||||||||||||||
Задачи муниципальной программы |
1. Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства. 2. Развитие информационного общества. 3. Совершенствование муниципального управления. 4. Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем. 5. Обеспечение информационной безопасности |
||||||||||||||||||||
Подпрограммы муниципальной программы и (или) структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы |
Основные мероприятия: 1. Модернизация и поддержка инфраструктуры информационных технологий органов местного самоуправления, муниципальных учреждений. 2. Модернизация инфраструктуры и техническая поддержка центра обработки данных администрации города (далее - ЦОД администрации города). 3. Обеспечение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений лицензионными программными продуктами. 4. Модернизация и поддержка инфраструктуры для развития информационного общества. 5. Модернизация и развитие информационных систем и программного обеспечения органов местного самоуправления, муниципальных учреждений. 6. Модернизация официального сайта органов местного самоуправления города Нижневартовска. 7. Обеспечение защиты информации |
||||||||||||||||||||
Целевые показатели муниципальной программы |
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Значение показателя по годам |
||||||||||||||||||
базовое значение |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031-2036 годы |
на момент окончания реализации муниципальной программы |
|||||||||||
1. |
Доля рабочих мест органов местного самоуправления и МКУ "УМТО", оборудованных компьютерной техникой со сроком эксплуатации не более 5 лет (%) 1 |
31 |
40 |
47 |
50 |
50 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|||||||||
2. |
Увеличение вычислительных мощностей ЦОД администрации города (за двухлетний период) (%) 2 |
- |
- |
25 |
- |
40 |
- |
65 |
- |
80 |
90-100 |
100 |
|||||||||
3. |
Обеспечение надежности (отказоустойчивости) ЦОД администрации города не ниже 2 уровня (уровень) 3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||||||||
4. |
Доля автоматизированных рабочих мест органов местного самоуправления, обеспеченных актуальными версиями лицензионного программного обеспечения (%) 4 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
5. |
Количество посещений официального сайта органов местного самоуправления города Нижневартовска в год, не менее (тыс. ед.) 5 |
1 400 |
3 000 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||||||||
6. |
Доля рабочих мест органов местного самоуправления, обеспеченных техническими и программными средствами защиты, в общем количестве рабочих мест, обрабатывающих персональные данные (%) 6 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
7. |
Обеспеченность органов местного самоуправления актуальными версиями используемого программного обеспечения для выполнения функций (%) 7 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
8. |
Среднее число посетителей центров общественного доступа в год, не менее (тыс. ед.) 8 |
1,3 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|||||||||
9. |
Доля печатающей техники, используемой для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, со сроком эксплуатации не более 7 лет (%) 9 |
17 |
24 |
27 |
30 |
30 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|||||||||
10. |
Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак (час.) 10 |
12 |
6 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||
11. |
Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления муниципального образования, муниципальными учреждениями города Нижневартовска иностранного программного обеспечения (%) 11 |
20 |
15 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|||||||||
12. |
Доля объектов информатизации администрации города, обрабатывающих информацию ограниченного доступа, для которых обеспечивается выполнение требований по технической защите информации (%) 12 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы |
Источники финансирования |
Расходы по годам (тыс. рублей) |
|||||||||||||||||||
|
всего |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031-2036 годы |
|||||||||||
Всего |
578 346,00 |
25 191,00 |
22 873,00 |
22 873,00 |
22 873,00 |
51 953,60 |
44 953,60 |
51 953,60 |
44 953,60 |
290 721,60 |
|||||||||||
Бюджет автономного округа |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
Бюджет города |
577 846,00 |
24 691,00 |
22 873,00 |
22 873,00 |
22 873,00 |
51 953,60 |
44 953,60 |
51 953,60 |
44 953,60 |
290 721,60 |
|||||||||||
Параметры финансового обеспечения портфелей проектов (проектов) города, направленных в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации |
- |
||||||||||||||||||||
Объем налоговых расходов города |
- |
____________________
1 Рассчитывается как отношение фактического количества системных блоков в органах местного самоуправления и МКУ "УМТО", имеющих срок эксплуатации менее 5 лет по состоянию на текущий год, к общему количеству системных блоков в органах местного самоуправления и МКУ "УМТО".
2 Рассчитывается как среднее арифметическое процентных соотношений увеличения значений основных показателей вычислительных мощностей ЦОД администрации города к начальному значению основных показателей вычислительных мощностей. Значения основных показателей вычислительных мощностей ЦОД администрации города на 2022 год являются начальными:
- количество ядер процессоров - 172 шт.;
- общий объем оперативной памяти - 640 Гб;
- общий объем систем хранения данных - 290 Тб.
3 Определяется наличием резервирования, источников бесперебойного электроснабжения, кондиционирования в соответствии со стандартом ANSI/TIA-942 Data Center Certification | Tier Level.
4 Рассчитывается как отношение фактического количества рабочих мест в органах местного самоуправления, обеспеченных актуальными версиями лицензионного программного обеспечения, к общему количеству рабочих мест.
5 Рассчитывается по количеству сеансов (сеанс - это период времени, в течение которого пользователь активно работает с сайтом).
6 Рассчитывается как отношение фактического количества рабочих мест, обрабатывающих персональные данные, обеспеченных техническими и программными средствами защиты, к общему количеству рабочих мест, обрабатывающих персональные данные в органах местного самоуправления.
7 Рассчитывается как отношение установленных актуальных обновлений (новых версий) программного обеспечения к общему числу выпущенных обновлений (новых версий) программного обеспечения, используемого органами местного самоуправления.
8 Рассчитывается как среднее арифметическое значение посетителей всех центров общественного доступа муниципального бюджетного учреждения "Библиотечно-информационная система" за отчетный период.
9 Рассчитывается как отношение фактического количества печатающей техники, имеющей срок эксплуатации менее 7 лет по состоянию на текущий год, к общему количеству печатающей техники, используемой для обеспечения деятельности органов местного самоуправления.
10 Рассчитывается как отношение суммы общих временных затрат на восстановление доступности муниципальных систем после компьютерных атак к количеству инцидентов информационной безопасности, в результате которых была нарушена доступность муниципальных систем.
11 Рассчитывается как отношение стоимости фактически приобретенного иностранного программного обеспечения к общей стоимости приобретенного программного обеспечения.
12 Рассчитывается как отношение фактического количества объектов информатизации администрации города, обрабатывающих информацию ограниченного доступа, для которых обеспечивается выполнение требований по технической защите информации, к общему количеству объектов информатизации администрации города, обрабатывающих информацию ограниченного доступа.
Таблица
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
N п/п |
Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/ соисполнители муниципальной программы |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
|||||||||
всего |
в том числе |
||||||||||||
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031-2036 годы |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Цель: создание условий для повышения качества жизни населения города, совершенствования системы муниципального управления на основе применения информационно-коммуникационных технологий |
||||||||||||
|
Задача 1. Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства |
||||||||||||
1.1. |
Основное мероприятие "Модернизация и поддержка инфраструктуры информационных технологий органов местного самоуправления, муниципальных учреждений" (показатели 1, 9) |
управление делами администрации города/ МКУ "УМТО" |
бюджет города |
163 540,07 |
3 750,07 |
4 600,00 |
4 600,00 |
4 600,00 |
14 599,00 |
14 599,00 |
14 599,00 |
14 599,00 |
87 594,00 |
1.2. |
Основное мероприятие "Модернизация инфраструктуры и техническая поддержка ЦОД администрации города" (показатели 2, 3, 10) |
управление делами администрации города/ МКУ "УМТО" |
бюджет города |
104 240,00 |
5 810,00 |
5 810,00 |
5 810,00 |
5 810,00 |
11 600,00 |
4 600,00 |
11 600,00 |
4 600,00 |
48 600,00 |
1.3. |
Основное мероприятие "Обеспечение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений лицензионными программными продуктами" (показатели 4, 11) |
управление делами администрации города/ МКУ "УМТО" |
бюджет города |
163 752,00 |
6 683,00 |
7 023,00 |
7 023,00 |
7 023,00 |
13 600,00 |
13 600,00 |
13 600,00 |
13 600,00 |
81 600,00 |
|
Итого по задаче 1 |
|
бюджет города |
431 532,07 |
16 243,07 |
17 433,00 |
17 433,00 |
17 433,00 |
39 799,00 |
32 799,00 |
39 799,00 |
32 799,00 |
217 794,00 |
|
Задача 2. Развитие информационного общества |
||||||||||||
2.1. |
Основное мероприятие "Модернизация и поддержка инфраструктуры для развития информационного общества" (показатель 8) |
управление делами администрации города/ МКУ "УМТО"; муниципальные учреждения |
бюджет города |
4 060,00 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
1 740,00 |
|
Итого по задаче 2 |
|
бюджет города |
4 060,00 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
1 740,00 |
|
Задача 3. Совершенствование муниципального управления |
||||||||||||
3.1. |
Основное мероприятие "Модернизация и развитие информационных систем и программного обеспечения органов местного самоуправления, муниципальных учреждений" (показатель 7) |
управление делами администрации города/ МКУ "УМТО"; муниципальные учреждения |
всего |
75 953,60 |
2 987,60 |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
7 038,60 |
7 038,60 |
7 038,60 |
7 038,60 |
42 231,60 |
бюджет автономного округа |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
75 453,60 |
2 487,60 |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
7 038,60 |
7 038,60 |
7 038,60 |
7 038,60 |
42 231,60 |
|||
|
Итого по задаче 3 |
|
всего |
75 953,60 |
2 987,60 |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
7 038,60 |
7 038,60 |
7 038,60 |
7 038,60 |
42 231,60 |
бюджет автономного округа |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
75 453,60 |
2 487,60 |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
7 038,60 |
7 038,60 |
7 038,60 |
7 038,60 |
42 231,60 |
|||
|
Задача 4. Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем |
||||||||||||
4.1. |
Основное мероприятие "Модернизация официального сайта органов местного самоуправления города Нижневартовска" (показатель 5) |
управление делами администрации города/ МКУ "УМТО"; муниципальные учреждения |
бюджет города |
7 736,10 |
468,10 |
536,00 |
536,00 |
536,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
3 396,00 |
|
Итого по задаче 4 |
|
бюджет города |
7 736,10 |
468,10 |
536,00 |
536,00 |
536,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
3 396,00 |
|
Задача 5. Обеспечение информационной безопасности |
||||||||||||
5.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение защиты информации" (показатели 6, 12) |
управление делами администрации города/ МКУ "УМТО"; муниципальные учреждения |
бюджет города |
59 064,23 |
5 202,23 |
3 754,00 |
3 754,00 |
3 754,00 |
4 260,00 |
4 260,00 |
4 260,00 |
4 260,00 |
25 560,00 |
|
Итого по задаче 5 |
|
бюджет города |
59 064,23 |
5 202,23 |
3 754,00 |
3 754,00 |
3 754,00 |
4 260,00 |
4 260,00 |
4 260,00 |
4 260,00 |
25 560,00 |
|
Всего по муниципальной программе |
|
всего |
578 346,00 |
25 191,00 |
22 873,00 |
22 873,00 |
22 873,00 |
51 953,60 |
44 953,60 |
51 953,60 |
44 953,60 |
290 721,60 |
бюджет автономного округа |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
577 846,00 |
24 691,00 |
22 873,00 |
22 873,00 |
22 873,00 |
51 953,60 |
44 953,60 |
51 953,60 |
44 953,60 |
290 721,60 |
Примечание: средства бюджета автономного округа поступают в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации г. Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 февраля 2024 г. N 143 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.