Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3
к постановлению
администрации города
от 28.02.2024 N 146
Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
N п/п |
Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/ соисполнители муниципальной программы |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
|||||||||
всего |
в том числе |
||||||||||||
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031-2036 годы |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Цель: реализация социальной политики, обеспечивающей доступность культурных благ и качественных услуг в сфере культуры, физической культуры и спорта, туризма; создание условий и возможностей для эффективной самореализации и раскрытия потенциала жителей города, формирование у населения активных жизненных позиций, пропагандирующих здоровый образ жизни, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью | |||||||||||||
Задача 1. Создание условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по социальной политике администрации города | |||||||||||||
1.1. |
Основное мероприятие "Реализация управленческих функций в сфере социальной политики" (показатели 1-36) |
департамент по социальной политике администрации города |
бюджет города |
1 400 821,82 |
117 141,65 |
127 267,31 |
119 969,43 |
119 969,43 |
91 647,40 |
91 647,40 |
91 647,40 |
91 647,40 |
549 884,40 |
|
Итого по задаче 1 |
|
бюджет города |
1 400 821,82 |
117 141,65 |
127 267,31 |
119 969,43 |
119 969,43 |
91 647,40 |
91 647,40 |
91 647,40 |
91 647,40 |
549 884,40 |
Задача 2. Создание условий для развития культуры и искусства, обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни города, реализации творческого потенциала жителей города, организации содержательного культурного досуга | |||||||||||||
2.1. |
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на развитие культуры и искусства" (показатели 1, 5, 6, 25) |
департамент по социальной политике администрации города |
всего |
5 003 639,65 |
538 972,67 |
533 712,27 |
470 277,25 |
471 078,04 |
313 482,09 |
297 346,37 |
297 346,37 |
297 346,37 |
1 784 078,22 |
бюджет автономного округа |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
4 648 012,76 |
483 345,78 |
508 712,27 |
445 277,25 |
446 078,04 |
313 482,09 |
272 346,37 |
272 346,37 |
272 346,37 |
1 634 078,22 |
|||
иные источники финансирования |
355 126,89 |
55 126,89 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
150 000,00 |
|||
2.2. |
Основное мероприятие "Обеспечение жителей города услугами учреждений культуры" (показатели 1, 5, 6) |
муниципальные учреждения культуры |
всего |
142 342,84 |
12 458,74 |
11 840,40 |
11 890,20 |
11 743,50 |
9 441,00 |
9 441,00 |
9 441,00 |
9 441,00 |
56 646,00 |
федеральный бюджет |
1 328,20 |
275,80 |
395,10 |
397,90 |
259,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
1 874,30 |
337,10 |
483,00 |
527,50 |
526,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
134 366,93 |
10 672,43 |
9 762,30 |
9 764,80 |
9 757,40 |
9 441,00 |
9 441,00 |
9 441,00 |
9 441,00 |
56 646,00 |
|||
иные источники финансирования |
4 773,41 |
1 173,41 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по задаче 2 |
|
всего |
5 145 982,49 |
551 431,41 |
545 552,67 |
482 167,45 |
482 821,54 |
322 923,09 |
306 787,37 |
306 787,37 |
306 787,37 |
1 840 724,22 |
федеральный бюджет |
1 328,20 |
275,80 |
395,10 |
397,90 |
259,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
2 374,30 |
837,10 |
483,00 |
527,50 |
526,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
4 782 379,69 |
494 018,21 |
518 474,57 |
455 042,05 |
455 835,44 |
322 923,09 |
281 787,37 |
281 787,37 |
281 787,37 |
1 690 724,22 |
|||
иные источники финансирования |
359 900,30 |
56 300,30 |
26 200,00 |
26 200,00 |
26 200,00 |
0,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
150 000,00 |
|||
Задача 3. Создание условий для сохранения и популяризации культурных ценностей | |||||||||||||
3.1. |
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на развитие музейного дела" (показатели 1, 2, 6, 25) |
департамент по социальной политике администрации города |
всего |
694 191,31 |
68 793,16 |
71 751,46 |
63 060,75 |
63 060,75 |
46 250,00 |
42 363,91 |
42 363,91 |
42 363,91 |
254 183,46 |
бюджет города |
676 692,89 |
66 294,74 |
70 501,46 |
61 810,75 |
61 810,75 |
46 250,00 |
41 113,91 |
41 113,91 |
41 113,91 |
246 683,46 |
|||
иные источники финансирования |
17 498,42 |
2 498,42 |
1 250,00 |
1 250,00 |
1 250,00 |
0,00 |
1 250,00 |
1 250,00 |
1 250,00 |
7 500,00 |
|||
3.2. |
Основное мероприятие "Обеспечение хранения, изучения и публикации музейных предметов и музейных коллекций" (показатели 1, 2) |
муниципальное бюджетное учреждение "Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева" |
всего |
32 060,17 |
1 233,00 |
1 233,00 |
1 233,00 |
1 233,00 |
1 383,40 |
2 860,53 |
2 860,53 |
2 860,53 |
17 163,18 |
бюджет автономного округа |
13 834,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 383,40 |
1 383,40 |
1 383,40 |
1 383,40 |
8 300,40 |
|||
бюджет города |
18 226,17 |
1 233,00 |
1 233,00 |
1 233,00 |
1 233,00 |
0,00 |
1 477,13 |
1 477,13 |
1 477,13 |
8 862,78 |
|||
|
Итого по задаче 3 |
|
всего |
726 251,48 |
70 026,16 |
72 984,46 |
64 293,75 |
64 293,75 |
47 633,40 |
45 224,44 |
45 224,44 |
45 224,44 |
271 346,64 |
бюджет автономного круга |
13 834,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 383,40 |
1 383,40 |
1 383,40 |
1 383,40 |
8 300,40 |
|||
бюджет города |
694 919,06 |
67 527,74 |
71 734,46 |
63 043,75 |
63 043,75 |
46 250,00 |
42 591,04 |
42 591,04 |
42 591,04 |
255 546,24 |
|||
иные источники финансирования |
17 498,42 |
2 498,42 |
1 250,00 |
1 250,00 |
1 250,00 |
0,00 |
1 250,00 |
1 250,00 |
1 250,00 |
7 500,00 |
|||
Задача 4. Создание условий для развития библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития общедоступных библиотек и обеспечения доступа населения к информации | |||||||||||||
4.1. |
Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения" (показатели 1, 3, 6, 25) |
департамент по социальной политике администрации города |
всего |
2 680 817,95 |
279 872,19 |
291 857,86 |
254 649,76 |
254 265,44 |
178 800,00 |
157 930,30 |
157 930,30 |
157 930,30 |
947 581,80 |
бюджет автономного округа |
330,00 |
330,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
2 673 008,04 |
278 542,28 |
291 317,86 |
254 109,76 |
253 725,44 |
178 800,00 |
157 390,30 |
157 390,30 |
157 390,30 |
944 341,80 |
|||
иные источники финансирования |
7 479,91 |
999,91 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
0,00 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
3 240,00 |
|||
4.2. |
Основное мероприятие "Модернизационное развитие общедоступных библиотек и обеспечение доступа населения к информации" (показатели 1, 3) |
муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная система" |
всего |
49 815,19 |
5 315,00 |
5 472,80 |
5 466,80 |
4 889,70 |
2 120,89 |
2 950,00 |
2 950,00 |
2 950,00 |
17 700,00 |
федеральный бюджет |
1 618,71 |
464,71 |
425,80 |
407,40 |
320,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
6 323,69 |
1 545,49 |
1 718,50 |
1 731,80 |
1 327,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
41 872,79 |
3 304,80 |
3 328,50 |
3 327,60 |
3 241,00 |
2 120,89 |
2 950,00 |
2 950,00 |
2 950,00 |
17 700,00 |
|||
4.3. |
Региональный проект "Культурная среда" (показатель 26) |
муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная система" |
всего |
6 238,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
288,49 |
1 983,29 |
1 983,29 |
1 983,29 |
0,00 |
федеральный бюджет |
339,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
5 006,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
203,59 |
1 600,90 |
1 600,90 |
1 600,90 |
0,00 |
|||
бюджет города |
892,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
297,49 |
297,49 |
297,49 |
0,00 |
|||
|
Итого по задаче 4 |
|
всего |
2 736 871,50 |
285 187,19 |
297 330,66 |
260 116,56 |
259 155,14 |
181 209,38 |
162 863,59 |
162 863,59 |
162 863,59 |
965 281,80 |
федеральный бюджет |
1 958,31 |
464,71 |
425,80 |
407,40 |
320,80 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
11 659,98 |
1 875,49 |
1 718,50 |
1 731,80 |
1 327,90 |
203,59 |
1 600,90 |
1 600,90 |
1 600,90 |
0,00 |
|||
бюджет города |
2 715 773,30 |
281 847,08 |
294 646,36 |
257 437,36 |
256 966,44 |
180 920,89 |
160 637,79 |
160 637,79 |
160 637,79 |
962 041,80 |
|||
иные источники финансирования |
7 479,91 |
999,91 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
0,00 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
3 240,00 |
|||
Задача 5. Создание условий для развития дополнительного образования детей в детских школах искусств и в музыкальной школе, сопровождение и поддержка одаренных детей и молодежи | |||||||||||||
5.1. |
Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования детей в детских школах искусств и в музыкальной школе" (показатели 4, 6, 27, 35, 36) |
департамент по социальной политике администрации города |
всего |
4 690 324,29 |
427 624,75 |
458 358,79 |
416 037,85 |
415 621,38 |
317 850,00 |
294 981,28 |
294 981,28 |
294 981,28 |
1 769 887,68 |
бюджет города |
4 517 975,19 |
413 075,65 |
445 208,79 |
402 887,85 |
402 471,38 |
317 850,00 |
281 831,28 |
281 831,28 |
281 831,28 |
1 690 987,68 |
|||
иные источники финансирования |
172 349,10 |
14 549,10 |
13 150,00 |
13 150,00 |
13 150,00 |
0,00 |
13 150,00 |
13 150,00 |
13 150,00 |
78 900,00 |
|||
5.2. |
Основное мероприятие "Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей и молодежи" (показатель 4) |
муниципальные учреждения дополнительного образования: детская музыкальная школа и школы искусств |
бюджет города |
53 041,65 |
3 251,65 |
3 830,00 |
3 830,00 |
3 830,00 |
3 830,00 |
3 830,00 |
3 830,00 |
3 830,00 |
22 980,00 |
5.3. |
Основное мероприятие "Обновление материально-технической базы учреждений дополнительного образования" (показатель 4) |
муниципальные учреждения дополнительного образования: детская музыкальная школа и школы искусств |
бюджет города |
18 690,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
8 010,00 |
|
Итого по задаче 5 |
|
всего |
4 762 055,94 |
432 211,40 |
463 523,79 |
421 202,85 |
420 786,38 |
323 015,00 |
300 146,28 |
300 146,28 |
300 146,28 |
1 800 877,68 |
бюджет города |
4 589 706,84 |
417 662,30 |
450 373,79 |
408 052,85 |
407 636,38 |
323 015,00 |
286 996,28 |
286 996,28 |
286 996,28 |
1 721 977,68 |
|||
иные источники финансирования |
172 349,10 |
14 549,10 |
13 150,00 |
13 150,00 |
13 150,00 |
0,00 |
13 150,00 |
13 150,00 |
13 150,00 |
78 900,00 |
|||
Задача 6. Развитие физической культуры и массового спорта, подготовка спортивного резерва | |||||||||||||
6.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города по видам спорта" (показатели 18-20, 22) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения физической культуры и спорта |
всего |
335 186,58 |
73 763,63 |
46 440,95 |
24 986,00 |
24 986,00 |
16 501,00 |
16 501,00 |
16 501,00 |
16 501,00 |
99 006,00 |
бюджет автономного округа |
36 325,29 |
15 943,09 |
20 382,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
244 177,67 |
48 636,92 |
22 558,75 |
21 486,00 |
21 486,00 |
13 001,00 |
13 001,00 |
13 001,00 |
13 001,00 |
78 006,00 |
|||
иные источники финансирования |
54 683,62 |
9 183,62 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
21 000,00 |
|||
6.2. |
Основное мероприятие "Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (показатели 16, 17, 33) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения физической культуры и спорта |
бюджет города |
10 500,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
3 900,00 |
6.3. |
Региональный проект "Спорт - норма жизни" (показатели 16-22, 33) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения физической культуры и спорта |
всего |
8 146,60 |
2 926,90 |
5 219,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
3 482,62 |
1 251,22 |
2 231,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
4 256,58 |
1 529,28 |
2 727,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
407,40 |
146,40 |
261,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по задаче 6 |
|
всего |
353 833,18 |
77 690,53 |
52 660,65 |
25 986,00 |
25 986,00 |
17 151,00 |
17 151,00 |
17 151,00 |
17 151,00 |
102 906,00 |
федеральный бюджет |
3 482,62 |
1 251,22 |
2 231,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
40 581,87 |
17 472,37 |
23 109,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
255 085,07 |
49 783,32 |
23 819,75 |
22 486,00 |
22 486,00 |
13 651,00 |
13 651,00 |
13 651,00 |
13 651,00 |
81 906,00 |
|||
иные источники финансирования |
54 683,62 |
9 183,62 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
21 000,00 |
|||
Задача 7. Обеспечение деятельности в сфере физической культуры и спорта | |||||||||||||
7.1. |
Основное мероприятие "Увеличение уровня обеспеченности плоскостными сооружениями" (показатели 12, 23, 33) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения физической культуры и спорта |
бюджет города |
63 232,10 |
19 365,10 |
7 559,00 |
7 559,00 |
7 559,00 |
2 119,00 |
2 119,00 |
2 119,00 |
2 119,00 |
12 714,00 |
7.2. |
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности" (показатели 12, 23, 33) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения физической культуры и спорта |
всего |
45 222,50 |
6 361,70 |
7 772,20 |
15 544,30 |
15 544,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
42 961,10 |
6 043,60 |
7 383,50 |
14 767,00 |
14 767,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
2 261,40 |
318,10 |
388,70 |
777,30 |
777,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
7.3. |
Основное мероприятие "Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивным судьям" (показатели 19-21) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения физической культуры и спорта |
бюджет города |
1 468,18 |
104,87 |
104,87 |
104,87 |
104,87 |
104,87 |
104,87 |
104,87 |
104,87 |
629,22 |
7.4. |
Основное мероприятие "Создание, реконструкция объектов спорта в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве" (показатель 12) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения физической культуры и спорта |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
7.5. |
Инициативный проект "Приобретение ледозаливочной машины "Умка" (показатель 7) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения физической культуры и спорта |
бюджет города |
9 898,00 |
9 898,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого по задаче 7 |
|
всего |
119 820,78 |
35 729,67 |
15 436,07 |
23 208,17 |
23 208,17 |
2 223,87 |
2 223,87 |
2 223,87 |
2 223,87 |
13 343,22 |
бюджет автономного округа |
42 961,10 |
6 043,60 |
7 383,50 |
14 767,00 |
14 767,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
76 859,68 |
29 686,07 |
8 052,57 |
8 441,17 |
8 441,17 |
2 223,87 |
2 223,87 |
2 223,87 |
2 223,87 |
13 343,22 |
|||
Задача 8. Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей | |||||||||||||
8.1. |
Основное мероприятие "Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время" (показатель 28) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения физической культуры и спорта; муниципальные учреждения культуры |
всего |
227 630,40 |
14 380,11 |
15 667,51 |
15 996,74 |
15 996,74 |
16 558,93 |
16 558,93 |
16 558,93 |
16 558,93 |
99 353,58 |
бюджет автономного округа |
70 558,30 |
5 209,60 |
5 521,90 |
5 521,90 |
5 521,90 |
4 878,30 |
4 878,30 |
4 878,30 |
4 878,30 |
29 269,80 |
|||
бюджет города |
139 546,69 |
8 335,86 |
9 165,61 |
9 165,61 |
9 165,61 |
10 371,40 |
10 371,40 |
10 371,40 |
10 371,40 |
62 228,40 |
|||
иные источники финансирования |
17 525,41 |
834,65 |
980,00 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
7 855,38 |
|||
|
Итого по задаче 8 |
|
всего |
227 630,40 |
14 380,11 |
15 667,51 |
15 996,74 |
15 996,74 |
16 558,93 |
16 558,93 |
16 558,93 |
16 558,93 |
99 353,58 |
бюджет автономного округа |
70 558,30 |
5 209,60 |
5 521,90 |
5 521,90 |
5 521,90 |
4 878,30 |
4 878,30 |
4 878,30 |
4 878,30 |
29 269,80 |
|||
бюджет города |
139 546,69 |
8 335,86 |
9 165,61 |
9 165,61 |
9 165,61 |
10 371,40 |
10 371,40 |
10 371,40 |
10 371,40 |
62 228,40 |
|||
иные источники финансирования |
17 525,41 |
834,65 |
980,00 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
7 855,38 |
|||
Задача 9. Создание условий для реализации проектов в сфере культуры, туризма, физической культуры и спорта некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) | |||||||||||||
9.1. |
Основное мероприятие "Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) творческих проектов в сфере культуры" (показатель 24) |
департамент по социальной политике администрации города |
бюджет города |
27 320,00 |
9 800,00 |
9 800,00 |
260,00 |
260,00 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
4 320,00 |
9.2. |
Основное мероприятие "Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) мероприятий в сфере физической культуры и спорта" (показатели 29, 30) |
департамент по социальной политике администрации города |
бюджет города |
12 250,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
4 950,00 |
9.3. |
Основное мероприятие "Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) мероприятий в сфере туризма" (показатель 24) |
департамент по социальной политике администрации города |
бюджет города |
6 760,00 |
1 920,00 |
1 920,00 |
1 460,00 |
1 460,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого по задаче 9 |
|
бюджет города |
46 330,00 |
12 720,00 |
12 720,00 |
2 720,00 |
2 720,00 |
1 545,00 |
1 545,00 |
1 545,00 |
1 545,00 |
9 270,00 |
Задача 10. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая занятия физической культурой и спортом, здоровое питание и отказ от вредных привычек (укрепление общественного здоровья) | |||||||||||||
10.1. |
Основное мероприятие "Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города" (показатели 14, 15, 29-33) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Дирекция спортивных сооружений" |
всего |
97 862,84 |
12 740,84 |
9 294,00 |
9 294,00 |
9 294,00 |
5 724,00 |
5 724,00 |
5 724,00 |
5 724,00 |
34 344,00 |
бюджет города |
93 272,00 |
12 700,00 |
8 944,00 |
8 944,00 |
8 944,00 |
5 374,00 |
5 374,00 |
5 374,00 |
5 374,00 |
32 244,00 |
|||
иные источники финансирования |
4 590,84 |
40,84 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
2 100,00 |
|||
10.2. |
Основное мероприятие "Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом" (показатели 7-17, 19, 20, 29-33) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения спортивной подготовки |
всего |
12 472 795,53 |
1 117 308,33 |
1 234 556,82 |
1 167 470,59 |
1 167 470,59 |
778 598,92 |
778 598,92 |
778 598,92 |
778 598,92 |
4 671 593,52 |
бюджет автономного округа |
347 468,99 |
40 274,19 |
52 382,00 |
98 321,40 |
98 321,40 |
5 817,00 |
5 817,00 |
5 817,00 |
5 817,00 |
34 902,00 |
|||
бюджет города |
11 060 603,38 |
1 013 310,98 |
1 105 174,82 |
992 149,19 |
992 149,19 |
695 781,92 |
695 781,92 |
695 781,92 |
695 781,92 |
4 174 691,52 |
|||
иные источники финансирования |
1 064 723,16 |
63 723,16 |
77 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
462 000,00 |
|||
10.3. |
Основное мероприятие "Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании" (показатель 32) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Дирекция спортивных сооружений" |
бюджет города |
1 400,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
600,00 |
10.4. |
Основное мероприятие "Раннее выявление детей и подростков с повышенной вероятностью вовлечения в зависимое поведение (с явной рискогенностью), в том числе потребляющих алкоголь, и оказание им необходимой психологической и социальной помощи" (показатель 34) |
департамент образования администрации города; общеобразовательные учреждения |
бюджет города |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.5. |
Инициативный проект "Доступный спорт на Рябиновом бульваре" (показатели 7-17, 19, 20, 29-33) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения физической культуры и спорта |
бюджет города |
1 187,00 |
- |
1 187,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого по задаче 10 |
|
всего |
12 573 245,37 |
1 130 149,17 |
1 245 137,82 |
1 176 864,59 |
1 176 864,59 |
784 422,92 |
784 422,92 |
784 422,92 |
784 422,92 |
4 706 537,52 |
бюджет автономного округа |
347 468,99 |
40 274,19 |
52 382,00 |
98 321,40 |
98 321,40 |
5 817,00 |
5 817,00 |
5 817,00 |
5 817,00 |
34 902,00 |
|||
бюджет города |
11 156 462,38 |
1 026 110,98 |
1 115 405,82 |
1 001 193,19 |
1 001 193,19 |
701 255,92 |
701 255,92 |
701 255,92 |
701 255,92 |
4 207 535,52 |
|||
иные источники финансирования |
1 069 314,00 |
63 764,00 |
77 350,00 |
77 350,00 |
77 350,00 |
77 350,00 |
77 350,00 |
77 350,00 |
77 350,00 |
464 100,00 |
|||
|
Всего по муниципальной программе |
|
всего |
28 092 842,96 |
2 726 667,29 |
2 848 280,94 |
2 592 525,54 |
2 591 801,74 |
1 788 329,99 |
1 728 570,80 |
1 728 570,80 |
1 728 570,80 |
10 359 525,06 |
федеральный бюджет |
6 769,13 |
1 991,73 |
3 052,30 |
805,30 |
580,20 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
529 438,54 |
71 712,35 |
90 598,40 |
120 869,60 |
120 464,90 |
12 282,29 |
13 679,60 |
13 679,60 |
13 679,60 |
72 472,20 |
|||
бюджет города |
25 857 884,53 |
2 504 833,21 |
2 631 660,24 |
2 347 551,41 |
2 347 457,41 |
1 693 803,57 |
1 592 707,07 |
1 592 707,07 |
1 592 707,07 |
9 554 457,48 |
|||
иные источники финансирования |
1 698 750,76 |
148 130,00 |
122 970,00 |
123 299,23 |
123 299,23 |
82 159,23 |
122 099,23 |
122 099,23 |
122 099,23 |
732 595,38 |
Примечание: средства федерального бюджета и бюджета автономного округа поступают в рамках государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство", "Развитие физической культуры и спорта".
Таблица 2
Мероприятия,
реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на достижение национальных целей развития Российской Федерации
N п/п |
Наименование проекта или мероприятия |
Источники финансирования |
Параметры финансового обеспечения (тыс. рублей) |
|||||||||
всего |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031-2036 годы |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Раздел II. Портфели проектов (проекты) города | ||||||||||||
1. |
2.1, 2.2, 10.2. Проект "Организация и проведение XLVI фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи - 2023" (показатель 1), срок реализации: 03.2023 - 06.2023 |
всего |
15 660,45 |
15 660,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет города |
14 908,70 |
14 908,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
иные источники финансирования |
751,75 |
751,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2. |
2.1. Проект "Новогодний Нижневартовск 2024" (показатель 1), срок реализации: 10.2023 - 03.2024 |
бюджет города |
440,00 |
440,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. |
2.1, 2.2, 10.2. Проект "Организация и проведение XLVII фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи - 2024" (показатель 1), срок реализации: 03.2024 - 06.2024 |
всего |
14 605,00 |
- |
14 605,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет города |
13 930,00 |
- |
13 930,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
иные источники финансирования |
675,00 |
- |
675,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ИТОГО по разделу II |
всего |
30 705,45 |
16 100,45 |
14 605,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет города |
29 278,70 |
15 348,70 |
13 930,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
иные источники финансирования |
1 426,75 |
751,75 |
675,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВСЕГО |
всего |
30 705,45 |
16 100,45 |
14 605,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет города |
29 278,70 |
15 348,70 |
13 930,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
иные источники финансирования |
1 426,75 |
751,75 |
675,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Приложение 2 Приложение 2 |
||
Содержание Постановление администрации г. Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28 февраля 2024 г. N 146 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.