Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Администрации
города Новый Уренгой
от 04.03.2024 N 102
Изменения,
вносимые в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами"
1. Паспорт муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" изложить в следующей редакции:
"Паспорт
муниципальной программы "Управление муниципальными финансами"
Ответственный исполнитель |
Департамент финансов Администрации города Новый Уренгой |
Соисполнители программы |
Нет |
Цель программы |
Повышение эффективности управления муниципальными финансами |
Задачи программы |
1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования город Новый Уренгой (далее - бюджет). 2. Повышение качества бюджетного процесса |
Сроки реализации программы |
2014 - 2030 годы, в том числе: I этап - 2014 - 2016 годы; II этап - 2017 - 2020 годы; III этап - 2021 - 2025 годы; IV этап - 2026 - 2030 годы |
Целевые показатели эффективности реализации программы |
1. Оценка качества организации и осуществление бюджетного процесса в муниципальном образовании, степень. 2. Отсутствие фактов нарушения бюджетного законодательства, да/нет |
Подпрограммы |
1. Создание оптимальных условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета (приложение 1). 2. Управление развитием бюджетного процесса (приложение 2) |
Ресурсное обеспечение программы (в том числе по годам реализации программы) |
Объем финансирования за счет средств бюджета за весь период реализации программы составляет 2 885 322 тыс. рублей, в том числе: по годам реализации: - 2014 год - 125 440 тыс. рублей; - 2015 год - 123 490 тыс. рублей; - 2016 год - 115 963 тыс. рублей; - 2017 год - 128 278 тыс. рублей; - 2018 год - 136 544 тыс. рублей; - 2019 год - 139 150 тыс. рублей; - 2020 год - 171 358 тыс. рублей; - 2021 год - 176 406 тыс. рублей; - 2022 год - 176 728 тыс. рублей; - 2023 год - 193 365 тыс. рублей; - 2024 год - 202 990 тыс. рублей; - 2025 год - 197 915 тыс. рублей; - 2026 год - 199 539 тыс. рублей; - 2027 год - 199 539 тыс. рублей; - 2028 год - 199 539 тыс. рублей; - 2029 год - 199 539 тыс. рублей; - 2030 год - 199 539 тыс. рублей; по источникам финансирования: средства местного бюджета: - 2014 год - 125 440 тыс. рублей; - 2015 год - 123 490 тыс. рублей; - 2016 год - 115 963 тыс. рублей; - 2017 год - 128 278 тыс. рублей; - 2018 год - 134 562 тыс. рублей; - 2019 год - 137 685 тыс. рублей; - 2020 год - 171 358 тыс. рублей; - 2021 год - 176 406 тыс. рублей; - 2022 год - 176 728 тыс. рублей; - 2023 год - 193 365 тыс. рублей; - 2024 год - 202 990 тыс. рублей; - 2025 год - 197 915 тыс. рублей; - 2026 год - 199 539 тыс. рублей; - 2027 год - 199 539 тыс. рублей; - 2028 год - 199 539 тыс. рублей; - 2029 год - 199 539 тыс. рублей; - 2030 год - 199 539 тыс. рублей; средства окружного бюджета: - 2018 год - 1 982 тыс. рублей; средства федерального бюджета: - 2019 год - 1 465 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации программы |
1. Достижение высшей (I степени) оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании в 2020 году и сохранение результата в течение периода реализации муниципальной программы. 2. Отсутствие фактов нарушения бюджетного законодательства". |
2. Паспорт подпрограммы "Создание оптимальных условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета" изложить в следующей редакции:
"Паспорт
подпрограммы "Создание оптимальных условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета"
Ответственный исполнитель |
Департамент финансов Администрации города Новый Уренгой |
Соисполнители подпрограммы |
Нет |
Цель подпрограммы |
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования город Новый Уренгой |
Задачи подпрограммы |
1. Совершенствование составления и организация исполнения бюджета. 2. Организация и осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства при использовании средств бюджета. 3. Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса в муниципальном образовании |
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2030 годы, в том числе: I этап - 2014 - 2016 годы; II этап - 2017 - 2020 годы; III этап - 2021 - 2025 годы; IV этап - 2026 - 2030 годы |
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы |
1. Своевременное утверждение бюджета на очередной финансовый год и плановый период Городской Думой муниципального образования город Новый Уренгой (далее - Городская Дума), да/нет. 2. Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему бюджета, %. 3. Утверждение Городской Думой отчета об исполнении бюджета, да/нет. 4. Уровень (соблюдение уровня) долговой нагрузки на бюджет, %. 5. Уровень сбалансированности (соблюдение сбалансированности) бюджета, %. 6. Доля средств, возмещенных в доход бюджета, в общем объеме нецелевых и неправомерных расходов, %. 7. Соотношение количества установленных фактов нарушения соблюдения бюджетного законодательства и иных финансовых нарушений и общего количества решений, принятых по выявленным нарушениям, %. 8. Доля информации, размещаемой на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой в сети Интернет, от общего количества информации о решениях о бюджете, отчетов об исполнении бюджета, муниципальной программе, ответственным исполнителем которой является Департамент финансов Администрации города Новый Уренгой, %. 9. Доля проведенных публичных слушаний от общего числа вопросов, по которым необходимо проведение публичных слушаний в соответствии с действующим законодательством, %. 10. Уровень исполнения (исполнение) расходных обязательств бюджета, % (рассчитывается начиная с 2017 года). 11. Доля расходов бюджета, распределенных с учетом мнения граждан, от общего объема расходов (за исключением расходов за счет межбюджетных трансфертов, кроме субсидий), % (рассчитывается начиная с 2023 года). Доля расходов бюджета, распределенных с использованием инструментов инициативного бюджетирования, от общего объема расходов (за исключением расходов за счет межбюджетных трансфертов), % (рассчитывается в 2020 - 2022 годах). 12. Доля исполненных расходов бюджета на реализацию отдельных мероприятий региональных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ), % (рассчитывается начиная с 2020 года) |
Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации подпрограммы) |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств бюджета составляет 2 826 708 тыс. руб., в том числе: по годам реализации: - 2014 год - 121 086 тыс. рублей; - 2015 год - 118 127 тыс. рублей; - 2016 год - 110 830 тыс. рублей; - 2017 год - 123 225 тыс. рублей; - 2018 год - 130 196 тыс. рублей; - 2019 год - 132 738 тыс. рублей; - 2020 год - 162 766 тыс. рублей; - 2021 год - 167 047 тыс. рублей; - 2022 год - 175 728 тыс. рублей; - 2023 год - 193 365 тыс. рублей; - 2024 год - 201 990 тыс. рублей; - 2025 год - 196 915 тыс. рублей; - 2026 год - 198 539 тыс. рублей; - 2027 год - 198 539 тыс. рублей; - 2028 год - 198 539 тыс. рублей; - 2029 год - 198 539 тыс. рублей; - 2030 год - 198 539 тыс. рублей; по источникам финансирования: средства местного бюджета: - 2014 год - 121 086 тыс. рублей; - 2015 год - 118 127 тыс. рублей; - 2016 год - 110 830 тыс. рублей; - 2017 год - 123 225 тыс. рублей; - 2018 год - 128 214 тыс. рублей; - 2019 год - 131 273 тыс. рублей; - 2020 год - 162 766 тыс. рублей; - 2021 год - 167 047 тыс. рублей; - 2022 год - 175 728 тыс. рублей; - 2023 год - 193 365 тыс. рублей; - 2024 год - 201 990 тыс. рублей; - 2025 год - 196 915 тыс. рублей; - 2026 год - 198 539 тыс. рублей; - 2027 год - 198 539 тыс. рублей; - 2028 год - 198 539 тыс. рублей; - 2029 год - 198 539 тыс. рублей; - 2030 год - 198 539 тыс. рублей; средства окружного бюджета: - 2018 - 1 982 тыс. рублей; средства федерального бюджета: - 2019 - 1 465 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Обеспечение своевременного утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период в течение всего периода реализации подпрограммы. 2. Обеспечение формирования бюджета по программно-целевому методу, достижение соотношения объема расходов, формируемых в рамках муниципальных программ, на уровне не менее 98% от общего объема бюджета к концу 2016 года с сохранением результата до окончания реализации подпрограммы. 3. Обеспечение своевременного утверждения отчета об исполнении бюджета в течение всего периода реализации подпрограммы. 4. Обеспечение сбалансированности бюджета в течение всего периода реализации подпрограммы, сокращение к концу 2018 года уровня долговой нагрузки до 20% с сохранением результата до окончания реализации подпрограммы. 5. Исполнение расходных обязательств бюджета на уровне не менее 95% от плановых назначений в 2017 - 2030 годах. 6. Обеспечение полного (100%) возмещения средств в бюджет от общего объема установленных нецелевых и неправомерных расходов в 2017 - 2030 годах. 7. Обеспечение безусловного реагирования установленными законодательством мерами по фактам выявленных нарушений бюджетного законодательства и иных финансовых нарушений, сохраняя 100% соотношение принятых по фактам нарушений решений к общему количеству установленных нарушений, до окончания реализации подпрограммы. 8. Обеспечение доступа с использованием интернет-ресурса к содержанию решений о бюджете, о внесении изменений в бюджет, об исполнении бюджета и другой информации, ответственным исполнителем которой является Департамент финансов Администрации города Новый Уренгой, в объеме 100% подлежащей обнародованию информации. 9. Привлечение населения к участию в бюджетном процессе посредством обеспечения проведения публичных слушаний по всем установленным законодательством вопросам (100%), а также обеспечение участия населения в планировании расходов бюджета в 2020 - 2030 годах (доля бюджетных ассигнований, распределенных по принципу инициативного бюджетирования в 2020 году - не менее 0,05%, в 2021 - 2022 годах - более 0,1% от общего объема расходов бюджета, за исключением расходов за счет межбюджетных трансфертов; доля расходов бюджета, распределенных с учетом мнения граждан, в 2023 - 2030 годах - ежегодно не менее 2% от общего объема расходов бюджета, за исключением расходов за счет межбюджетных трансфертов, кроме субсидий). 10. Обеспечение полного (100%) исполнения бюджета по расходам на реализацию отдельных мероприятий региональных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ), в 2020 - 2030 годах". |
3. Паспорт подпрограммы "Управление развитием бюджетного процесса" изложить в следующей редакции:
"Паспорт
подпрограммы "Управление развитием бюджетного процесса"
Ответственный исполнитель |
Департамент финансов Администрации города Новый Уренгой |
Соисполнители подпрограммы |
Нет |
Цель подпрограммы |
Повышение качества бюджетного процесса |
Задачи подпрограммы |
1. Создание механизма для повышения качества финансового менеджмента главными администраторами бюджетных средств (далее по программе - ГАБС, до 2019 года - ГРБС). 2. Развитие новых технологий и информационных систем управления муниципальными финансами |
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2030 годы, в том числе: I этап - 2014 - 2016 годы; II этап - 2017 - 2020 годы; III этап - 2021 - 2025 годы; IV этап - 2026 - 2030 годы |
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы |
1. Доля ГАБС, имеющих максимальную рейтинговую оценку качества финансового менеджмента, %. 2. Количество проведенных семинаров, совещаний, заседаний по вопросам составления и исполнения бюджета, ед. (не рассчитывается начиная с 2019 года). 3. Наличие инструментов стимулирования (поощрения) повышения качества финансового менеджмента, да/нет (рассчитывается начиная с 2019 года). 4. Доля юридически значимых электронных документов в общем объеме документов финансово-хозяйственной деятельности органов Администрации города, %. 5. Сокращение сроков формирования всех видов финансовой отчетности ГРБС, % (утратил силу с 2016 года). 6. Представление ГАБС бюджетной отчетности в Департамент финансов Администрации города Новый Уренгой в виде электронного документа путем передачи по телекоммуникационным каналам связи, % (не рассчитывается начиная с 2020 года). 7. Количество сведений, интегрируемых в единое информационное пространство управления общественными финансами, в ЕПБС "Электронный бюджет" 1, ед. (рассчитывается начиная с 2020 года). 8. Доля отечественного программного обеспечения, используемого в бюджетном процессе, % (рассчитывается с 2021 года по 2025 год) |
Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации подпрограммы) |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств бюджета составляет 58 614 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 4 354 тыс. рублей; - 2015 год - 5 363 тыс. рублей; - 2016 год -5 133 тыс. рублей; - 2017 год - 5 053 тыс. рублей; - 2018 год - 6 348 тыс. рублей; - 2019 год - 6 412 тыс. рублей; - 2020 год - 8 592 тыс. рублей; - 2021 год - 9 359 тыс. рублей; - 2022 год - 1 000 тыс. рублей; - 2023 год - 0 тыс. рублей; - 2024 год - 1 000 тыс. рублей; - 2025 год - 1 000 тыс. рублей; - 2026 год - 1 000 тыс. рублей; - 2027 год - 1 000 тыс. рублей; - 2028 год - 1 000 тыс. рублей; - 2029 год - 1 000 тыс. рублей; - 2030 год - 1 000 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Повышение качества финансового менеджмента участников бюджетного процесса, выразившееся: - в достижении доли ГАБС, которым присвоена наивысшая оценка качества финансового менеджмента, - не ниже 44% в 2025 году и сохранении результата в 2026 - 2030 годах; - в обеспечении начиная с 2019 года стимулирующей (поощряющей) составляющей повышения качества финансового менеджмента достигшим максимальной рейтинговой оценки ГАБС до окончания срока реализации подпрограммы; - в сохранении до конца 2018 года системы методического сопровождения качества финансового менеджмента участников бюджетного процесса в форме проведения не менее 5 семинаров, совещаний. 2. Обеспечение автоматизации процесса управления муниципальными финансами, выразившееся в: - увеличении доли юридически значимых электронных документов до 100% в общем объеме документов финансово-хозяйственной деятельности органов Администрации города к концу 2019 года, с сохранением достигнутого показателя до конца реализации подпрограммы; - увеличении доли представляемой ГАБС в Департамент финансов Администрации города Новый Уренгой бюджетной отчетности в виде электронного документа до 100% к концу 2017 года, с сохранением результата до конца 2019 года; - увеличении количества сведений, интегрируемых в единое информационное пространство управления общественными финансами "Электронный бюджет", до 22 единиц (процессов) к концу реализации программы; - увеличении доли используемого программного обеспечения отечественного производства до 100% к концу 2025 года". |
____________________________________________
1 3 Единый портал бюджетной системы Российской Федерации.
4. Приложение 5 "Перечень мероприятий и целевых индикаторов III этапа реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" изложить в следующей редакции:
"Приложение 5
к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами"
Перечень
мероприятий и целевых индикаторов III этапа реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами"
N п/п |
Код бюджетной классификации |
Наименование программы (подпрограммы), цели, задачи мероприятий и показателей результативности |
Исполнитель (соисполнитель) |
Единица измерения |
Источник финансирования |
Базовое значение для показателей |
Периоды этапа реализации муниципальной программы (III этап) |
||||||
|
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Программа "Управление муниципальными финансами" | |||||||||||||
Цель программы: повышение эффективности управления муниципальными финансами | |||||||||||||
|
|
|
|
Показатель 1. Оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании |
Департамент финансов Администрации города Новый Уренгой |
Степень |
|
II |
I |
I |
I |
I |
I |
|
|
|
|
Показатель 2. Отсутствие фактов нарушения бюджетного законодательства |
Департамент финансов Администрации города Новый Уренгой |
(Да - 1/ нет - 0) |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1. |
Подпрограмма 1 "Создание оптимальных условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета" |
Департамент финансов Администрации города Новый Уренгой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Цель подпрограммы: обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования город Новый Уренгой | |||||||||||||
|
|
|
Задача 1. Совершенствование составления и организация исполнения бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Своевременное утверждение бюджета на очередной финансовый год и плановый период Городской Думой муниципального образования город Новый Уренгой |
|
(Да - 1 / нет - 0) |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему бюджета |
|
% |
|
23 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.3. Утверждение Городской Думой отчета об исполнении бюджета |
|
(Да - 1 / нет - 0) |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.4. Уровень (соблюдение уровня) долговой нагрузки на бюджет |
|
% |
|
23 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.5. Уровень сбалансированности (соблюдение сбалансированности) бюджета |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
10 0 |
100 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.6. Уровень исполнения (исполнение) расходных обязательств бюджета |
|
% |
|
- |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.7. Доля исполненных расходов бюджета на реализацию отдельных мероприятий региональных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) |
|
% |
|
х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Мероприятие 1.1. Своевременная и качественная подготовка проекта бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Доля приложений и материалов, подготовленных к проекту решения о бюджете, в сравнении с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Мероприятие 1.2. Организация исполнения бюджета и формирование бюджетной отчетности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Степень соответствия отчетности об исполнении бюджета установленным законодательством требованиям к ее содержанию (до 2023 года - соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении бюджета) |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Доля расходов бюджета города, осуществляемых через казначейство |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.3. Объем просроченной кредиторской задолженности по главным распорядителям бюджетных средств за отчетный период (год) |
|
Тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.4. Доля главных администраторов бюджетных средств, предоставивших годовую отчетность в сроки, установленные Департаментом финансов Администрации города Новый Уренгой |
|
% |
|
50 |
93 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.5. Уровень исполнения (исполнение) судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Мероприятие 1.3. Обеспечение роста налоговых и неналоговых поступлений в доход бюджета, управление муниципальным долгом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Отношение муниципального долга к доходам местного бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец отчетного периода |
|
% |
|
41 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.2. Доля своевременно исполненных долговых обязательств муниципального образования (срок исполнения по которым наступил в отчетном периоде) (до 2023 года - отсутствие просроченных долговых обязательств муниципального образования) |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.3. Доля выданных муниципальных гарантий в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец года |
|
% |
|
- |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
992 |
0106 1006 0106 |
0210111040 0210111040 0230111040 |
Мероприятие 1.4. Обеспечение деятельности исполнителей программы |
|
Тыс. руб. |
|
|
103 382 63 665 |
175 728 |
193 365 |
201 990 |
196 915 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Укомплектованность кадрами |
|
% |
|
96 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
|
|
167 047 |
175 728 |
193 365 |
201 990 |
196 915 |
|
|
|
|
Задача 2. Организация и осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства при использовании средств бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля средств, возмещенных в доход бюджета, в общем объеме нецелевых и неправомерных расходов |
|
% |
|
30 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Соотношение количества установленных фактов нарушения соблюдения бюджетного законодательства и иных финансовых нарушений и общего количества решений, принятых по выявленным нарушениям |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Мероприятие 2.1. Осуществление предварительного контроля за использованием бюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Доля (объем) кассовых выплат, не превышающих лимиты бюджетных обязательств, предельные объемы финансирования |
|
% |
|
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Доля своевременно исполненных надлежаще оформленных платежных документов, представленных получателями средств бюджета, муниципальными учреждениями от общего количества надлежаще оформленных платежных документов, представленных к исполнению в финансовый орган |
|
% |
|
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Мероприятие 2.2. Осуществление внутреннего муниципального финансового (последующего) контроля |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Выполнение плана проведения контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля |
|
(Да - 1/ нет - 0) |
|
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Охват полномочий, определенных Бюджетным кодексом РФ, в ходе проведения контрольных мероприятий |
|
% |
|
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Задача 3. Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса в муниципальном образовании |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.1. Доля информации, размещаемой на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой в сети Интернет, от общего количества информации о решениях о бюджете, отчетов об исполнении бюджета, муниципальной программе, ответственным исполнителем которой является Департамент финансов Администрации города Новый Уренгой |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.2. Доля проведенных публичных слушаний от общего числа вопросов, по которым необходимо проведение публичных слушаний в соответствии с действующим законодательством |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.3. Доля расходов бюджета, распределенных с использованием инструментов инициативного бюджетирования, от общего объема расходов (за исключением расходов за счет межбюджетных трансфертов) |
|
% |
|
х |
> 0,1 |
> 0,1 |
х |
х |
х |
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.3. Доля расходов бюджета, распределенных с учетом мнения граждан, от общего объема расходов (за исключением межбюджетных трансфертов, кроме субсидий) |
|
% |
|
х |
х |
х |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
Мероприятие 3.1. Размещение информации о финансовой деятельности в открытом доступе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.1.1. Количество источников в открытом доступе, в которых размещается информация о деятельности в сфере управления общественными финансами |
|
Ед. |
|
х |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
|
Мероприятие 3.2. Реализация инициативных проектов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.2.1. Количество (наличие) реализованных инициативных проектов |
|
Ед. |
|
х |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
|
Итого по задаче 3: |
|
Тыс. руб. |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Итого по подпрограмме: |
|
Тыс. руб. |
|
|
167 047 |
175 728 |
193 365 |
201 990 |
196 915 |
|
2. |
Подпрограмма "Управление развитием бюджетного процесса" |
Департамент финансов Администрации города Новый Уренгой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Цель подпрограммы: повышение качества бюджетного процесса | |||||||||||||
|
|
|
Задача 1. Создание механизма для повышения качества финансового менеджмента ГАБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Доля ГАБС, имеющих максимальную рейтинговую оценку качества финансового менеджмента |
|
% |
|
10 |
45 |
25 |
33 |
33 |
44 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Наличие инструментов стимулирования (поощрения) повышения качества финансового менеджмента |
|
(Да - 1 / нет - 0) |
|
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
992 |
0113 |
0220190010 0230225910 |
Мероприятие 1.1. Проведение оценки качества финансового менеджмента ГАБС по итогам работы за отчетный финансовый год |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
291 |
300 |
0 2 |
1 000 |
1 000 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Количество ГАБС, улучшивших оценку качества финансового менеджмента по сравнению с предыдущим годом |
|
Ед. |
|
0 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Наличие размещенного рейтинга и результатов оценки качества финансового менеджмента ГАБС на официальном сайте муниципального образования |
|
(Да - 1 / нет - 0) |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
Мероприятие 1.2. Разработка рекомендаций по повышению качества финансового менеджмента ГАБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Количество проблемных показателей, общих для всех главных администраторов бюджетных средств (до 2023 года количество проблемных показателей, общих для всех главных администраторов бюджетных средств, по которым доведены рекомендации по повышению качества финансового менеджмента) |
|
Ед. |
|
4 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
|
|
291 |
300 |
0 |
1 000 |
1 000 |
|
|
|
|
Задача 2. Развитие новых технологий и информационных систем управления муниципальными финансами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля юридически значимых электронных документов в общем объеме документов финансово-хозяйственной деятельности органов Администрации города |
|
% |
|
30 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Количество сведений, интегрируемых в единое информационное пространство управления общественными финансами, в ЕПБС "Электронный бюджет" |
|
Ед. |
|
х |
13 |
15 |
17 |
18 |
18 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.3. Доля отечественного программного обеспечения, используемого в бюджетном процессе |
|
% |
|
х |
30 |
50 |
100 |
100 |
100 |
|
992 |
0113 |
0220290020 0230361200 |
Мероприятие 2.1. Методологическая поддержка по повышению качества бюджетного процесса |
|
Тыс. руб. |
|
|
9 068 |
700 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Ежегодная модернизация имеющейся информационной базы |
|
(Да - 1 / нет - 0) |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
Мероприятие 2.2. Обеспечение работы корпоративной информационной системы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Наличие систем резервного копирования баз данных, используемых при исполнении бюджета |
|
(Да - 1 / нет - 0) |
|
х |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
|
|
9 068 |
700 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Итого по подпрограмме: |
|
Тыс. руб. |
|
|
9 359 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
|
|
|
|
|
Итого по муниципальной программе: |
|
Тыс. руб. |
|
|
176 406 |
176 728 |
193 365 |
202 990 |
197 915 |
".
2 22 Ассигнования перераспределены в 2023 году главным администраторам бюджетных средств по итогам оценки качества финансового менеджмента за 2022 год.
5. Приложение 6 "Перечень мероприятий и целевых индикаторов IV этапа реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" изложить в следующей редакции:
"Приложение 6
к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами"
Перечень
мероприятий и целевых индикаторов IV этапа реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами"
N п/п |
Код бюджетной классификации |
Наименование программы (подпрограммы), цели, задачи мероприятий и показателей результативности |
Исполнитель (соисполнитель) |
Единица измерения |
Источник финансирования |
Базовое значение для показателей |
Периоды этапа реализации муниципальной программы (IV этап) |
||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Программа "Управление муниципальными финансами" | |||||||||||||
Цель программы: Повышение эффективности управления муниципальными финансами | |||||||||||||
|
|
|
|
Показатель 1. Оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании |
Департамент финансов Администрации города Новый Уренгой |
Степень |
|
II |
I |
I |
I |
I |
I |
|
|
|
|
Показатель 2. Отсутствие фактов нарушения бюджетного законодательства |
Департамент финансов Администрации города Новый Уренгой |
(Да - 1/ нет - 0) |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1. |
Подпрограмма 1 "Создание оптимальных условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета" |
Департамент финансов Администрации города Новый Уренгой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Цель подпрограммы: обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования город Новый Уренгой | |||||||||||||
|
|
|
Задача 1. Совершенствование составления и организация исполнения бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Своевременное утверждение бюджета на очередной финансовый год и плановый период Городской Думой муниципального образования город Новый Уренгой |
|
(Да - 1 / нет - 0) |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему бюджета |
|
% |
|
23 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.3. Утверждение Городской Думой отчета об исполнении бюджета |
|
(Да - 1 / нет - 0) |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.4. Уровень долговой нагрузки на бюджет |
|
% |
|
23 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.5. Уровень сбалансированности бюджета |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
10 0 |
100 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.6. Уровень исполнения расходных обязательств бюджета |
|
% |
|
- |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.7. Доля исполненных расходов бюджета на реализацию отдельных мероприятий региональных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) |
|
% |
|
х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Мероприятие 1.1. Своевременная и качественная подготовка проекта бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Доля приложений и материалов, подготовленных к проекту решения о бюджете, в сравнении с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Мероприятие 1.2. Организация исполнения бюджета и формирование бюджетной отчетности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Степень соответствия отчетности об исполнении бюджета установленным законодательством требованиям к ее содержанию |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Доля расходов бюджета города, осуществляемых через казначейство |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.3. Объем просроченной кредиторской задолженности по главным распорядителям бюджетных средств за отчетный период (год) |
|
Тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.4. Доля главных администраторов бюджетных средств, предоставивших годовую отчетность в сроки, установленные Департаментом финансов Администрации города Новый Уренгой |
|
% |
|
50 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.5. Уровень исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Мероприятие 1.3. Обеспечение роста налоговых и неналоговых поступлений в доход бюджета, управление муниципальным долгом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Отношение муниципального долга к доходам местного бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец отчетного периода |
|
% |
|
41 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.2. Доля своевременно исполненных долговых обязательств муниципального образования (срок исполнения по которым наступил в отчетном периоде) |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.3. Доля выданных муниципальных гарантий в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец года |
|
% |
|
- |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
992
|
0106 |
0230111040 |
Мероприятие 1.4. Обеспечение деятельности исполнителей программы |
|
Тыс. руб. |
|
|
198 539 |
198 539 |
198 539 |
198 539 |
198 539 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Укомплектованность кадрами |
|
% |
|
96 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
|
|
198 539 |
198 539 |
198 539 |
198 539 |
198 539 |
|
|
|
|
Задача 2. Организация и осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства при использовании средств бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля средств, возмещенных в доход бюджета, в общем объеме нецелевых и неправомерных расходов |
|
% |
|
30 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Соотношение количества установленных фактов нарушения соблюдения бюджетного законодательства и иных финансовых нарушений и общего количества решений, принятых по выявленным нарушениям |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Мероприятие 2.1. Осуществление предварительного контроля за использованием бюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Доля кассовых выплат, не превышающих лимиты бюджетных обязательств, предельные объемы финансирования |
|
% |
|
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Доля своевременно исполненных надлежаще оформленных платежных документов, представленных получателями средств бюджета, муниципальными учреждениями от общего количества надлежаще оформленных платежных документов, представленных к исполнению в финансовый орган |
|
% |
|
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Мероприятие 2.2. Осуществление внутреннего муниципального финансового (последующего) контроля |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Выполнение плана проведения контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля |
|
(Да - 1/ нет - 0) |
|
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Охват полномочий, определенных Бюджетным кодексом РФ, в ходе проведения контрольных мероприятий |
|
% |
|
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3. Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса в муниципальном образовании |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.1. Доля информации, размещаемой на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой в сети Интернет, от общего количества информации о решениях о бюджете, отчетов об исполнении бюджета, муниципальной программе, ответственным исполнителем которой является Департамент финансов Администрации города Новый Уренгой |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.2. Доля проведенных публичных слушаний от общего числа вопросов, по которым необходимо проведение публичных слушаний в соответствии с действующим законодательством |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.3. Доля расходов бюджета, распределенных с учетом мнения граждан, от общего объема расходов (за исключением расходов за счет межбюджетных трансфертов, кроме субсидий) |
|
% |
|
х |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
Мероприятие 3.1. Размещение информации о финансовой деятельности в открытом доступе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.1.1. Количество источников в открытом доступе, в которых размещается информация о деятельности в сфере управления общественными финансами |
|
Ед. |
|
х |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
|
Мероприятие 3.2. Реализация инициативных проектов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.2.1. Количество реализованных инициативных проектов |
|
Ед. |
|
х |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
|
Итого по задаче 3: |
|
Тыс. руб. |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Итого по подпрограмме: |
|
Тыс. руб. |
|
|
198 539 |
198 539 |
198 539 |
198 539 |
198 539 |
|
2. |
Подпрограмма "Управление развитием бюджетного процесса" |
Департамент финансов Администрации города Новый Уренгой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Цель подпрограммы: повышение качества бюджетного процесса | |||||||||||||
|
|
|
Задача 1. Создание механизма для повышения качества финансового менеджмента ГАБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Доля ГАБС, имеющих максимальную рейтинговую оценку качества финансового менеджмента |
|
% |
|
10 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Наличие инструментов стимулирования (поощрения) повышения качества финансового менеджмента |
|
(Да - 1 / нет - 0) |
|
х |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
992 |
0113 |
0220190010 0230225910 |
Мероприятие 1.1. Проведение оценки качества финансового менеджмента ГАБС по итогам работы за отчетный финансовый год |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Доля ГАБС, имеющих рейтинговую оценку качества финансового менеджмента 4 и 5 балла |
|
% |
|
- |
89 |
89 |
89 |
89 |
89 |
|
|
|
|
Мероприятие 1.2. Разработка рекомендаций по повышению качества финансового менеджмента ГАБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Количество проблемных показателей, общих для всех главных администраторов бюджетных средств |
|
Ед. |
|
- |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
|
|
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
|
|
|
Задача 2. Развитие новых технологий и информационных систем управления муниципальными финансами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля юридически значимых электронных документов в общем объеме документов финансово-хозяйственной деятельности органов Администрации города |
|
% |
|
30 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Количество сведений, интегрируемых в единое информационное пространство управления общественными финансами, в ЕПБС "Электронный бюджет" |
|
Ед. |
|
х |
19 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
|
|
|
Мероприятие 2.1. Методологическая поддержка по повышению качества бюджетного процесса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Ежегодная модернизация имеющейся информационной базы |
|
(Да - 1/ нет - 0) |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
Мероприятие 2.2. Обеспечение работы корпоративной информационной системы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Наличие систем резервного копирования баз данных, используемых при исполнении бюджета |
|
(Да - 1/ нет - 0) |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Итого по подпрограмме: |
|
Тыс. руб. |
|
|
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
|
|
|
|
Итого по муниципальной программе: |
|
Тыс. руб. |
|
|
199 539 |
199 539 |
199 539 |
199 539 |
199 539 |
".
6. Приложение 7 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" изложить в следующей редакции:
"Приложение 7
к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами"
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальными финансами"
Форма 1
N п/п * |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
|||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Подпрограмма "Создание оптимальных условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета" |
Местный бюджет
Окружной бюджет
Федеральный бюджет |
121 086 |
118 127 |
110 830 |
123 225 |
128 214
1 982 |
131 273
-
1 465 |
162 766 |
167 047 |
1.1. |
Основное мероприятие "Совершенствование составления и организация исполнения бюджета" |
Местный бюджет
Окружной Бюджет
Федеральный бюджет |
121 086 |
118 127 |
110 830 |
123 225 |
1 28 214
1 982 |
131 273
-
1 465 |
162 766 |
167 047 |
2. |
Подпрограмма "Управление развитием бюджетного процесса" |
Местный бюджет |
4 354 |
5 363 |
5 133 |
5 053 |
6 348 |
6 412 |
8 592 |
9 359 |
2.1. |
Основное мероприятие "Создание механизма для повышения качества финансового менеджмента" |
Местный бюджет |
0 |
175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 |
2.2. |
Основное мероприятие "Развитие новых технологий и информационных систем управления муниципальными финансами" |
Местный бюджет |
4 354 |
5 188 |
5 133 |
5 053 |
6 348 |
6 412 |
8 592 |
9 068 |
|
Итого по муниципальной программе: |
Местный бюджет
Окружной бюджет
Федеральный бюджет |
125 440 |
123 490 |
115 963 |
128 278- |
134 562
1982 |
137 685
-
1 465 |
171 358- |
176 406 |
Форма 2
N п/п |
Код типа структурного элемента |
Код регионального проекта / код основного мероприятия |
Наименование регионального проекта / основного мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
||||||||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1. |
3 |
01 |
Основное мероприятие "Совершенствование составления и организация исполнения бюджета" |
Местный бюджет |
1 75 728 |
193 365 |
201 990 |
196 915 |
198 539 |
198 539 |
198 539 |
198 539 |
198 539 |
2. |
3 |
02 |
Основное мероприятие "Создание механизма для повышения качества финансового менеджмента " |
Местный бюджет |
300 |
0 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
3. |
3 |
03 |
Основное мероприятие "Развитие новых технологий и информационных систем управления муниципальными финансами" |
Местный бюджет |
700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Итого по муниципальной программе: |
|
|
Местный бюджет |
176 728 |
193 365 |
202 990 |
197 915 |
199 539 |
199 539 |
199 539 |
199 539 |
199 539 |
".
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа от 4 марта 2024 г. N 102 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.