Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению
администрации города
от 01.03.2024 N 163
Подпрограммы муниципальной программы и (или) структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы |
Основные мероприятия: 1. Содержание автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и искусственных сооружений на них. 2. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа. 3. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. 4. Поддержка дорожного хозяйства. 5. Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (дорожный фонд). 6. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории городского округа. 7. Содержание, обслуживание и развитие отдельных объектов и элементов благоустройства. 8. Озеленение территории города. 9. Уличное освещение. 10. Содержание, ремонт и капитальный ремонт берегоукрепления. 11. Защита населения от болезней, общих для человека и животных. 12. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. Региональный проект: 1. Региональная и местная дорожная сеть |
||||||||||||||||
Целевые показатели муниципальной программы |
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Значение показателя по годам |
||||||||||||||
базовое значение |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031-2036 годы |
на момент окончания реализации муниципальной программы |
|||||||
1. |
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) 1 |
184,715 |
217,154 |
227,808 |
227,808 |
227,808 |
227,808 |
227,808 |
227,808 |
227,808 |
227,808 |
227,808 |
|||||
2. |
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям (%) 2 |
73,63 |
76,44 |
81,09 |
81,09 |
81,09 |
81,09 |
81,09 |
81,09 |
81,09 |
81,09 |
81,09 |
|||||
3. |
Площадь отремонтированных дорог/прирост протяженности (протяженность) автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (тыс. кв. м/км) 3 |
71,28/ 5,56 |
37,52/ 2,08 |
27,34/ 1,42 |
14,25/ 1,05 |
15,03/ 1,06 |
50,14/ 2,59 |
50,14/ 2,59 |
50,14/ 2,59 |
50,14/ 2,59 |
50,14/ 2,59 |
344,84/ 18,56 |
|||||
4. |
Количество технических средств организации дорожного движения, отвечающих требованиям, предъявляемым к эксплуатационному состоянию, допустимому условиями обеспечения безопасности дорожного движения 4: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
светофоров (шт.) |
138 |
141 |
146 |
146 |
146 |
146 |
146 |
146 |
146 |
146 |
146 |
||||||
ограждений (п.м) |
57 702,2 |
52 808 |
52 923,99 |
52 923,99 |
52 923,99 |
52 923,99 |
52 923,99 |
52 923,99 |
52 923,99 |
52 923,99 |
52 923,99 |
||||||
5. |
Обустройство техническими средствами организации дорожного движения 5: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
светофоров (шт.) |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
4 |
4 |
4 |
24 |
40 |
||||||
ограждений (п.м) |
- |
- |
- |
- |
- |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
7 800 |
13 000 |
||||||
6. |
Протяженность разметки на проезжей части автомобильных дорог города (п.м) 6 |
319 900 |
319 900 |
324 448 |
324 448 |
324 448 |
324 448 |
324 448 |
324 448 |
324 448 |
324 448 |
324 448 |
|||||
7. |
Доля вновь введенной маршрутной сети к существующей (%) 7 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
6 |
14 |
|||||
8. |
Количество маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам (ед.) 8 |
21 |
21 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
|||||
9. |
Протяженность сетей уличного освещения (км) 9 |
297,222 |
309,125 |
318,361 |
318,361 |
318,361 |
318,361 |
318,361 |
318,361 |
318,361 |
318,361 |
318,361 |
|||||
10. |
Площадь озеленения улично-дорожной сети города (кв. м) 10 |
982 618,28 |
1 007 440,28 |
1 054 440,28 |
1 054 440,28 |
1 054 440,28 |
1 054 440,28 |
1 054 440,28 |
1 054 440,28 |
1 054 440,28 |
1 054 440,28 |
1 054 440,28 |
|||||
11. |
Протяженность берегоукрепления (км) 11 |
4,433 |
4,275 |
4,275 |
4,275 |
4,275 |
4,275 |
4,275 |
4,275 |
4,275 |
4,275 |
4,275 |
|||||
12. |
Количество произведений монументально-декоративного искусства, установленных на территории города (шт.) 12 |
22 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
|||||
13. |
Количество мест общего пользования (шт.) 13 |
46 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
|||||
14. |
Площадь мест захоронения (га) 14 |
56,63 |
58,13 |
59,14 |
59,14 |
59,14 |
59,14 |
59,14 |
59,14 |
59,14 |
59,14 |
59,14 |
|||||
15. |
Количество противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и животных, в расчете на голову (голов) 15 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
|||||
16. |
Количество перемещенных брошенных транспортных средств, находящихся на дворовых территориях города (ед.) 16 |
40 |
25 |
20 |
20 |
20 |
25 |
25 |
25 |
25 |
150 |
335 |
|||||
17. |
Приобретение и установка специальных технических средств (единиц) 17 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
|||||
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы |
Источники финансирования |
Расходы по годам (тыс. рублей) |
|||||||||||||||
всего |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031-2036 годы |
||||||||
Всего |
29 271 858,17 |
3 670 796,77 |
3 043 452,24 |
2 391 254,32 |
2 417 087,14 |
1 774 926,77 |
1 774 926,77 |
1 774 926,77 |
1 774 926,77 |
10 649 560,62 |
|||||||
Бюджет автономного округа |
1 652 874,70 |
1 263 687,80 |
245 956,30 |
71 846,50 |
71 384,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Бюджет города |
27 618 983,47 |
2 407 108,97 |
2 797 495,94 |
2 319 407,82 |
2 345 703,04 |
1 774 926,77 |
1 774 926,77 |
1 774 926,77 |
1 774 926,77 |
10 649 560,62 |
|||||||
Параметры финансового обеспечения портфелей проектов (проектов) города, направленных в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации |
Источники финансирования |
Расходы по годам (тыс. рублей) |
|||||||||||||||
всего |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031-2036 годы |
||||||||
Всего |
857 570,54 |
207 666,04 |
215 907,39 |
215 900,18 |
218 096,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Бюджет автономного округа |
276 777,00 |
68 426,40 |
69 450,20 |
69 450,20 |
69 450,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Бюджет города |
580 793,54 |
139 239,64 |
146 457,19 |
146 449,98 |
148 646,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Постановление администрации г. Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 марта 2024 г. N 163 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.