Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики
Ирбитского муниципального
образования до 2027 года"
План мероприятий
по выполнению муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Ирбитского муниципального образования до 2027 года"
N строки |
Наименование мероприятия/источник расходов на финансирование |
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, рублей. |
Номер целевых показателей на достижение которых направлены мероприятия |
|||||
всего |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
8 |
9 |
10 |
1 |
Всего по муниципальной программе, в том числе |
510 029 411,05 |
111 853 511,05 |
107 445 600,00 |
96 910 100,00 |
96 910 100,00 |
96 910 100,00 |
х |
2 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
областной бюджет |
1 027 900,00 |
382 200,00 |
645 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
4 |
местный бюджет |
467 183 511,05 |
101 653 311,05 |
98 799 900,00 |
88 910 100,00 |
88 910 100,00 |
88 910 100,00 |
х |
5 |
внебюджетные источники |
41 818 000,00 |
9 818 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
|
6 |
1. Капитальные вложения |
|
||||||
7 |
Всего по направлению "Капитальные вложения" |
59 855 489,80 |
36 291 489,80 |
23 564 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
областной бюджет |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
местный бюджет |
59 855 489,80 |
36 291 489,80 |
23 564 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11 |
внебюджетные источники |
- |
|
|
|
|
|
|
12 |
3. Прочие нужды |
|
||||||
13 |
Всего по направлению "Прочие нужды" |
450 173 921,25 |
75 562 021,25 |
83 881 600,00 |
96 910 100,00 |
96 910 100,00 |
96 910 100,00 |
х |
14 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
15 |
областной бюджет |
1 027 900,00 |
382 200,00 |
645 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
16 |
местный бюджет |
407 328 021,25 |
65 361 821,25 |
75 235 900,00 |
88 910 100,00 |
88 910 100,00 |
88 910 100,00 |
х |
17 |
внебюджетные источники |
41 818 000,00 |
9 818 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
|
18 |
Подпрограмма 1. "Развитие физической культуры и спорта в Ирбитском муниципальном образовании" |
|||||||
19 |
Всего по муниципальной подпрограмме, в том числе |
458 506 211,05 |
102 193 211,05 |
97 398 600,00 |
86 304 800,00 |
86 304 800,00 |
86 304 800,00 |
|
20 |
федеральный бюджет |
- |
|
|
|
|
|
|
21 |
областной бюджет |
536 100,00 |
122 400,00 |
413 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
22 |
местный бюджет |
416 152 111,05 |
92 252 811,05 |
88 984 900,00 |
78 304 800,00 |
78 304 800,00 |
78 304 800,00 |
|
23 |
внебюджетные источники |
41 818 000,00 |
9 818 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
|
24 |
1. Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
Мероприятие 1. Строительство спортивных объектов |
59 855 489,80 |
36 291 489,80 |
23 564 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
26 |
федеральный бюджет |
- |
|
|
|
|
|
1.1.1.1. |
27 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1.6. |
28 |
местный бюджет ОКС |
59 855 489,80 |
36 291 489,80 |
23 564 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1.5. |
29 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1.7. |
30 |
3. Прочие нужды |
|
|
|
|
|
|
|
31 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
398 650 721,25 |
65 901 721,25 |
73 834 600,00 |
86 304 800,00 |
86 304 800,00 |
86 304 800,00 |
|
32 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
33 |
областной бюджет |
536 100,00 |
122 400,00 |
413 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
34 |
местный бюджет |
356 296 621,25 |
55 961 321,25 |
65 420 900,00 |
78 304 800,00 |
78 304 800,00 |
78 304 800,00 |
|
35 |
внебюджетные источники |
41 818 000,00 |
9 818 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
|
36 |
Мероприятие 1. Строительство спортивных объектов (субсидии юр.лицам) |
2 673 266,09 |
2 673 266,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
37 |
федеральный бюджет |
- |
|
|
|
|
|
1.1.1.1. |
38 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1.6. |
39 |
местный бюджет ОКС |
2 673 266,09 |
2 673 266,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1.5. |
40 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1.7. |
41 |
Мероприятие 2. Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой |
399 400,00 |
0,00 |
399 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1.1. |
42 |
федеральный бюджет |
- |
|
|
|
|
|
1.1.1.5. |
43 |
областной бюджет |
199 400,00 |
0,00 |
199 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1.6. |
44 |
местный бюджет Фоминская т/ад. |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1.7. |
45 |
внебюджетные источники |
- |
|
|
|
|
|
|
46 |
Мероприятие 3. Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.2.1. |
47 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
48 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.2.2. |
49 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1.2. |
50 |
внебюджетные источники |
- |
|
|
|
|
|
1.1.1.6. |
56 |
Мероприятие 4. Содержание и ремонт спортивных объектов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1.1. |
57 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1.2. |
58 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1.3. |
59 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
60 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
61 |
Мероприятие 5. Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
649 800,00 |
174 900,00 |
174 900,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
1.1.1.1. |
62 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
1.1.1.2. |
63 |
областной бюджет |
244 800,00 |
122 400,00 |
122 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1.3. |
64 |
местный бюджет ФОК |
405 000,00 |
52 500,00 |
52 500,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
1.1.1.6. |
65 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
61 |
Мероприятие 6. Содержание и обеспечение деятельности учреждений спорта |
394 646 955,16 |
63 053 555,16 |
73 129 000,00 |
86 154 800,00 |
86 154 800,00 |
86 154 800,00 |
1.1.1.1. |
62 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
1.1.1.3. |
63 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1.6. |
64 |
местный бюджет (ФОК) |
352 828 955,16 |
53 235 555,16 |
65 129 000,00 |
78 154 800,00 |
78 154 800,00 |
78 154 800,00 |
1.1.2.1. |
65 |
внебюджетные источники |
41 818 000,00 |
9 818 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
|
66 |
Мероприятие 13. Поддержка муниципальных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту |
281 300,00 |
0,00 |
131 300,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
1.1.1.1. |
67 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
1.1.1.3. |
68 |
областной бюджет |
91 900,00 |
0,00 |
91 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1.5. |
69 |
местный бюджет (ФОК) |
189 400,00 |
0,00 |
39 400,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
1.1.2.1. |
70 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
71 |
Подпрограмма 2. "Молодежь Ирбитского муниципального образования" |
|
|
|
|
|
|
|
72 |
Всего по муниципальной подпрограмме, в том числе |
16 453 512,00 |
2 959 712,00 |
3 308 800,00 |
3 395 000,00 |
3 395 000,00 |
3 395 000,00 |
|
73 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
74 |
областной бюджет |
300 200,00 |
187 800,00 |
112 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
75 |
местный бюджет |
16 153 312,00 |
2 771 912,00 |
3 196 400,00 |
3 395 000,00 |
3 395 000,00 |
3 395 000,00 |
|
76 |
внебюджетные источники |
- |
|
|
|
|
|
|
77 |
3. Прочие нужды |
|
|
|
|
|
|
|
78 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
16 453 512,00 |
2 959 712,00 |
3 308 800,00 |
3 395 000,00 |
3 395 000,00 |
3 395 000,00 |
|
79 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
80 |
областной бюджет |
300 200,00 |
187 800,00 |
112 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
81 |
местный бюджет |
16 153 312,00 |
2 771 912,00 |
3 196 400,00 |
3 395 000,00 |
3 395 000,00 |
3 395 000,00 |
|
82 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
83 |
Мероприятие 7. Проведение мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью (в том числе реализация проекта "Молодежный сертификат") |
816 257,00 |
171 257,00 |
150 000,00 |
165 000,00 |
165 000,00 |
165 000,00 |
2.2.1.1. |
84 |
федеральный бюджет |
- |
|
|
|
- |
- |
2.2.1.3. |
85 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
86 |
местный бюджет |
816 257,00 |
171 257,00 |
150 000,00 |
165 000,00 |
165 000,00 |
165 000,00 |
|
87 |
внебюджетные источники |
- |
|
|
|
|
|
|
88 |
Мероприятие 8. Осуществление работы с молодежью (Развитие инфраструктуры молодежной политики, развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью, создание и обеспечение деятельности "коворкинг-центров") |
1 390 400,00 |
375 600,00 |
324 800,00 |
230 000,00 |
230 000,00 |
230 000,00 |
2.2.1.1. |
89 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
90 |
областной бюджет |
300 200,00 |
187 800,00 |
112 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
91 |
местный бюджет 2024 год Администрация-112,4 (Рудновская т/а) ФМЦ-100,0 2025 - 2027 гг -120,0 - администрация |
1 090 200,00 |
187 800,00 |
212 400,00 |
230 000,00 |
230 000,00 |
230 000,00 |
|
92 |
внебюджетные источники |
- |
|
|
|
|
|
|
93 |
Мероприятие 9. Организация "Летней молодежной биржи труда" |
14 246 855,00 |
2 412 855,00 |
2 834 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
2.2.1.2. |
94 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
95 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
96 |
местный бюджет |
14 246 855,00 |
2 412 855,00 |
2 834 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
|
97 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
98 |
Подпрограмма 3. "Патриотическое воспитание граждан Ирбитского муниципального образования" |
|||||||
99 |
Всего по муниципальной подпрограмме, в том числе: |
4 650 800,00 |
890 600,00 |
1 015 200,00 |
915 000,00 |
915 000,00 |
915 000,00 |
|
100 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
101 |
областной бюджет |
191 600,00 |
72 000,00 |
119 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
102 |
местный бюджет |
4 459 200,00 |
818 600,00 |
895 600,00 |
915 000,00 |
915 000,00 |
915 000,00 |
|
103 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
104 |
3. Прочие нужды |
|
|
|
|
|
|
|
105 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
4 650 800,00 |
890 600,00 |
1 015 200,00 |
915 000,00 |
915 000,00 |
915 000,00 |
|
106 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
107 |
областной бюджет |
191 600,00 |
72 000,00 |
119 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
108 |
местный бюджет |
4 459 200,00 |
818 600,00 |
895 600,00 |
915 000,00 |
915 000,00 |
915 000,00 |
|
109 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
110 |
Мероприятие 10. Приобретение оборудования и инвентаря для учреждений занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи к военной службе |
3 360 871,60 |
560 871,60 |
700 000,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
3.3.1.1. |
111 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
3.3.1.2. |
112 |
областной бюджет |
5 435,80 |
5 435,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
113 |
местный бюджет Упр. обр-600,0/ФМЦ-100,0 |
3 355 435,80 |
555 435,80 |
700 000,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
|
114 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
115 |
Мероприятие 11. Проведение мероприятий направленных на патриотическое воспитание граждан (учебно-спортивные игры, спартакиады, оплата путевок в военно-патриотические оздоровительные лагеря, участие в поисковых экспедициях) |
1 289 928,40 |
329 728,40 |
315 200,00 |
215 000,00 |
215 000,00 |
215 000,00 |
3.3.1.1. |
116 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
3.3.1.2. |
117 |
областной бюджет |
186 164,20 |
66 564,20 |
119 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
118 |
местный бюджет ФМЦ |
1 103 764,20 |
263 164,20 |
195 600,00 |
215 000,00 |
215 000,00 |
215 000,00 |
|
119 |
внебюджетные источники |
- |
|
|
|
|
|
|
120 |
Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Ирбитского МО до 2027 года |
|||||||
121 |
Всего по муниципальной подпрограмме, в том числе: |
30 418 888,00 |
5 809 988,00 |
5 723 000,00 |
6 295 300,00 |
6 295 300,00 |
6 295 300,00 |
|
122 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
123 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
124 |
местный бюджет |
30 418 888,00 |
5 809 988,00 |
5 723 000,00 |
6 295 300,00 |
6 295 300,00 |
6 295 300,00 |
|
125 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
126 |
3. Прочие нужды |
|
|
|
|
|
|
|
127 |
Мероприятие 12. Обеспечение МКУ "Физкультурно-молодежный центр" |
30 418 888,00 |
5 809 988,00 |
5 723 000,00 |
6 295 300,00 |
6 295 300,00 |
6 295 300,00 |
4.4.1.1. |
128 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
129 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
130 |
местный бюджет |
30 418 888,00 |
5 809 988,00 |
5 723 000,00 |
6 295 300,00 |
6 295 300,00 |
6 295 300,00 |
|
131 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
<< Приложение N 1 |
Приложение >> N 3 |
|
Содержание Постановление Администрации Ирбитского муниципального образования Свердловской области от 29 декабря 2023 г. N 1092-ПА "О... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.