Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Омского муниципального района Омской области, постановляю:
1. Внести в муниципальную программу Омского муниципального района Омской области "Обеспечение граждан транспортными и коммунальными услугами, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омском муниципальном районе Омской области", утвержденную постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 N П-13/ОМС-2112 (далее - муниципальная программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
- строку "Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации |
Общие расходы на реализацию муниципальной программы составят 1 934 852 426,57 руб. Общие расходы на реализацию I этапа муниципальной программы составят 660 144 375,36 рубля, в том числе по годам: в 2014 году - 11 365 882,19 руб., в 2015 году - 73 716 820,55 руб., в 2016 году - 89 227 259,23 руб., в 2017 году - 151 038 470,51 руб., в 2018 году - 84 588 990,02 руб., в 2019 году - 147 101 444,47 руб., в 2020 году - 103 105 508,39 руб. Общие расходы на реализацию II этапа муниципальной программы из средств районного бюджета составят 1 274 708 051,21 руб., в том числе по годам: в 2021 году - 63 293 072,92 руб., в 2022 году - 211 680 931,59 руб., в 2023 году-711 739 157,82 руб., в 2024 году - 232 591 228,88 руб., в 2025 году - 33 782 330,00 руб., в 2026 году-21 621 330,00 руб. |
1.2. в разделе 5 "Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации, а также обоснование потребности в необходимых ресурсах" муниципальной программы:
- абзацы 3 - 6 изложить в следующей редакции:
"В целях улучшения качества жизни населения муниципального района, повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства с 2014 по 2026 годы в рамках подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса, обеспечение комфортного и безопасного проживания населения" планируется направить 1 361 543 162,39 рубля.
На реализацию мероприятий по совершенствованию улично-дорожной сети и обеспечению комфортного и безопасного движения за период с 2014 по 2026 годы в рамках реализации подпрограммы "Осуществление дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения" планируется направить из бюджета муниципального района 465 231 143,31 рубля.
За счет средств бюджета муниципального района в рамках реализации подпрограммы "Снижение потребления энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий" на проведение мероприятий на энергетическое обследование объектов, находящихся в собственности муниципального района, обеспечение снижения энергетических издержек объектов, находящихся в собственности муниципального района, на реализацию подпрограммы за период с 2014 по 2026 годы планируется направить 570 034,46 рублей.
За счет средств бюджета муниципального района в рамках реализации подпрограммы "Совершенствование системы управления муниципальными казенными учреждениями" на проведение мероприятий по повышению эффективности управления муниципальными казенными учреждениями для формирования положительного имиджа муниципального района за период с 2019 по 2026 годы планируется направить 107 103 086,41 рублей.".
- абзац 7 изложить в следующей редакции:
"Общие расходы на реализацию муниципальной программы составят 1 934 852 426,57 руб.".
- абзацы 16 - 21 изложить в следующей редакции:
"Общие расходы на реализацию II этапа муниципальной программы из средств районного бюджета составят 1 274 708 051,21 руб., в том числе по годам:
в 2021 году - 63 293 072,92 руб.,
в 2022 году - 211 680 931,59 руб.,
в 2023 году - 711 739 157,82 руб.,
в 2024 году - 232 591 228,88 руб.,
в 2025 году - 33 782 330,00 руб.;
в 2026 году - 21 621 330,00 руб.".
1.3. В паспорте подпрограммы 1 "Развитие жилищно-коммунального комплекса, обеспечение комфортного и безопасного проживания населения"
- строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации |
Общие расходы на реализацию подпрограммы составят 1 361 543 162,39 руб. Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы составят 327 396 700,08 руб., в том числе по годам: в 2014 году - 5 867 052,73 руб., в 2015 году - 9 300 400,05 руб., в 2016 году - 17 590 393,59 руб., в 2017 году - 78 393 997,41 руб., в 2018 году - 18 579 115,58 руб., в 2019 году - 117 406 759,86 руб., в 2020 году - 80 258 980,86 руб. Общие расходы на реализацию II этапа подпрограммы составят 1 034 146 462,31 руб., из них: в 2021 году - 44 550 603,28 руб., в 2022 году - 194 984 041,10 руб., в 2023 году - 568 883 789,05 руб., в 2024 году - 209 867 028,88 руб., в 2025 году - 14 011 000,00 руб., в 2026 году - 1 850 000,00 руб. |
1.4. Раздел 7 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общие расходы на реализацию подпрограммы составят 1 361 543 162,39 руб.
Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы составят 327 396 700,08 руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 5 867 052,73 руб.,
в 2015 году - 9 300 400,05 руб.,
в 2016 году - 17 590 393,59 руб.,
в 2017 году - 78 393 997,41 руб.,
в 2018 году - 18 579 115,58 руб.,
в 2019 году - 117 406 759,86 руб.,
в 2020 году - 80 258 980,86 руб.
Общие расходы на реализацию II этапа подпрограммы составят 1 034 146 462,31 руб., из них:
в 2021 году - 44 550 603,28 руб.,
в 2022 году - 194 984 041,10 руб.,
в 2023 году - 568 883 789,05 руб.,
в 2024 году - 209 867 028,88 руб.,
в 2025 году - 14 011 000,00 руб.,
в 2026 году - 1 850 000,00 руб."
1.5. В паспорте подпрограммы 2 "Осуществление дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения"
- строки "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации |
Общие расходы на реализацию подпрограммы составят 465 231 143,31 рублей Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы составят 302 823 822,68 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 4 928 795,00 руб., в 2015 году - 64 416 420,50 руб., в 2016 году - 71 636 865,64 руб., в 2017 году - 72 644 473,10 руб., в 2018 году - 66 009 874,44 руб., в 2019 году - 13 680 669,12 руб., в 2020 году - 9 506 724,88 руб. Общие расходы на реализацию II этапа подпрограммы составят 162 407 320,63 рублей, из них: в 2021 году-4 102 501,51 руб., в 2022 году - 2 952 442,05 руб., в 2023 году - 129 867 377,07 руб., в 2024 году - 8 495 000,00 руб., в 2025 году - 8 495 000,00 руб., в 2026 году - 8 495 000,00 руб. |
1.6. Раздел 7 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общие расходы на реализацию подпрограммы составят 465 231 143,31 рублей.
Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы составят 302 823 822,68 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 4 928 795,00 руб.,
в 2015 году - 64 416 420,50 руб.,
в 2016 году - 71 636 865,64 руб.,
в 2017 году - 72 644 473,10 руб.,
в 2018 году - 66 009 874,44 руб.,
в 2019 году - 13 680 669,12 руб.,
в 2020 году - 9 506 724,88 руб.
Общие расходы на реализацию II этапа подпрограммы составят 162 407 320,63 рублей, из них:
в 2021 году - 4 102 501,51 руб.,
в 2022 году - 2 952 442,05 руб.,
в 2023 году - 129 867 377,07 руб.,
в 2024 году - 8 495 000,00 руб.,
в 2025 году - 8 495 000,00 руб.,
в 2026 году - 8 495 000,00 руб.".
1.7. В паспорте подпрограммы 4 "Совершенствование системы управления муниципальными казенными учреждениями"
- строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации |
Общие расходы на реализацию подпрограммы из средств районного бюджета составят 107 103 086,41 руб., из них на реализацию I этапа - 29 353 818,14 руб., в том числе по годам: в 2019 году - 16 014 015,49 руб.; в 2020 году - 13 339 802,65 руб. На реализацию II этапа - 77 749 268,27 руб., в том числе по годам: в 2021 году - 14 639 968,13 руб.; в 2022 году - 13 744 448,44 руб.; в 2023 году - 12 987 991,70 руб.; в 2024 году - 13 824 200,00 руб.; в 2025 году - 11 276 330,00 руб. в 2026 году - 11 276 330,00 руб. |
1.8. Раздел 7 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общие расходы на реализацию подпрограммы составят 107 103 086,41 руб., из них на реализацию I этапа - 29 353 818,14 руб., в том числе по годам:
в 2019 году - 16 014 015,49 руб.;
в 2020 году - 13 339 802,65 руб.
На реализацию II этапа - 77 749 268,27 руб., в том числе по годам:
в 2021 году - 14 639 968,13 руб.;
в 2022 году - 13 744 448,44 руб.;
в 2023 году - 12 987 991,70 руб.;
в 2024 году - 13 824 200,00 руб.;
в 2025 году - 11 276 330,00 руб.
в 2026 году - 11 276 330,00 руб.".
1.9. В паспорте подпрограммы 5 "Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем в муниципальном районе"
- строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по голам ее реализации" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации |
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджет составляет 405 000,00 руб., в том числе по годам: в 2024 году - 405 000,00 руб.; в 2025 году - 0,00 руб. |
1.10 Раздел 7 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы"
Общие расходы на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджет составят 405 000,00 рублей, в том числе по годам:
в 2024 году - 405 000,00 руб.;
в 2025 году - 0,00 руб.".
1.11. Приложение N 2 "Мероприятия II этапа муниципальной программы Омского муниципального района Омской области "Обеспечение граждан транспортными и коммунальными услугами, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омском муниципальном районе Омской области" к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
3. Управлению информационной политике Администрации Омского муниципального района Омской области обеспечить его размещение на официальном сайте Омского муниципального района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Омский пригород",
Глава муниципального района |
Г.Г. Долматов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Омского муниципального района Омской области от 4 марта 2024 г. N П-24/ОМС-49 "О внесении изменений в муниципальную программу Омского муниципального района Омской области "Обеспечение граждан транспортными и коммунальными услугами, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омском муниципальном районе Омской области", утвержденную постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 N П-13/ОМС-2112"
Вступает в силу с 4 марта 2024 г.
Опубликование:
газета "Омский пригород" от 4 марта 2024 г. N 22 (952) (спецвыпуск)