На основании Федерального Закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ, учитывая необходимость внесения изменений в муниципальную программу "Развитие культуры города Черкесска" и в соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановляю:
1. Внести в постановление мэрии муниципального образования города Черкесска от 17.12.2015 N 1761 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Черкесска" (в редакции постановлений мэрии муниципального образования города Черкесска от 30.06.2016 N 408, от 12.08.2016 N 501, от 06.12.2016 N 749, от 11.04.2017 N 187, от 20.07.2017 N 419, от 18.08.2017 N 470, от 13.03.2018 N 138, от 13.06.2018 N 309, от 28.11.2018 N 598, от 22.02.2019 N 61, от 28.05.2019 N 238, от 15.08.2019 N 369, от 06.12.2019 N 538, от 19.05.2020 N 171, от 16.07.2020 N 212, 18.12.2020 N 404, от 17.03.2021 N 93, от 01.07.2021 N 246, от 01.12.2021 N 451, от 18.03.2022 N 85, от 06.10.2022 N 301, от 28.11.2022 N 359, от 07.04.2023 N 97) следующие изменения:
1) строку "Объемы бюджетных ассигнований программы" паспорта муниципальной программы "Развитие культуры города Черкесска" изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели программы |
Удовлетворенность населения города Черкесска качеством предоставления услуг в сфере культуры на уровне не ниже 95% |
Сроки и этапы реализации программы |
2015-2025 годы на постоянной основе, разделение программы на этапы не предусматривается |
"Объемы бюджетных ассигнований программы |
Общий объем финансирования реализации программы за 2015-2025 годы составляет 1 781 426,7 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 81 359,1 тыс. рублей; в 2016 году - 57 316,6 тыс. рублей; в 2017 году - 137 119,5 тыс. рублей; в 2018 году - 137 344,4 тыс. рублей; в 2019 году - 135 861,4 тыс. рублей; в 2020 году - 152 363,3 тыс. рублей; в 2021 году - 287 169,1 тыс. рублей; в 2022 году - 217 831,2 тыс. рублей; в 2023 году - 202 856,4 тыс. рублей; в 2024 году - 186 092,3 тыс. рублей; в 2025 году - 186 113,4 тыс. рублей. в том числе за счет средств: - местного бюджета - 1 539 503,1 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 81 320,7 тыс. рублей; в 2016 году - 57 279,6 тыс. рублей; в 2017 году - 119 202,9 тыс. рублей; в 2018 году - 136 160,3 тыс. рублей; в 2019 году - 135 263,1 тыс. рублей; в 2020 году - 151 912,0 тыс. рублей; в 2021 году - 161 185,7 тыс. рублей; в 2022 году - 190 820,3 тыс. рублей; в 2023 году - 178 259,8 тыс. рублей; в 2024 году - 163 922,1 тыс. рублей; в 2025 году - 164 176,6 тыс. рублей. - республиканского бюджета - 33 080,6 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 0,0 тыс. рублей; в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 17 700,0 тыс. рублей; в 2018 году - 805,0 тыс. рублей; в 2019 году - 209,2 тыс. рублей; в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; в 2021 году - 6 468,2 тыс. рублей; в 2022 году - 2 921,2 тыс. рублей; в 2023 году - 2 550,0 тыс. рублей; в 2024 году - 1 330,2 тыс. рублей; в 2025 году - 1 096,8 тыс. рублей. - федерального бюджета - 205 976,0 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 38,4 тыс. рублей; в 2016 году - 37,0 тыс. рублей; в 2017 году - 35,0 тыс. рублей; в 2018 году - 94,3 тыс. рублей; в 2019 году - 91,4 тыс. рублей; в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; в 2021 году - 119 096,7 тыс. рублей; в 2022 году - 23 753,0 тыс. рублей; в 2023 году - 21 150,2 тыс. рублей; в 2024 году - 20 840,0 тыс. рублей; в 2025 году - 20 840,0 тыс. рублей. - внебюджетных средств - 2 867,0 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 0,0 тыс. рублей; в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 181,6 тыс. рублей; в 2018 году - 284,8 тыс. рублей; в 2019 году - 297,7 тыс. рублей; в 2020 году - 451,3 тыс. рублей; в 2021 году - 418,5 тыс. рублей; в 2022 году - 336,7 тыс. рублей; в 2023 году - 896,4 тыс. рублей; в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; в 2025 году - 0,0 тыс. рублей. Объем финансового обеспечения реализации Программы в разрезе подпрограмм составляет: Подпрограмма 1 "Организация культурно-досуговой деятельности в городе Черкесске" - 597 469,4 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 69 357,5 тыс. рублей; в 2016 году - 45 236,4 тыс. рублей; в 2017 году - 60 666,2 тыс. рублей; в 2018 году - 49 144,4 тыс. рублей; в 2019 году - 42 927,2 тыс. рублей; в 2020 году - 39 625,5 тыс. рублей; в 2021 году - 39 241,9 тыс. рублей; в 2022 году - 62 788,2 тыс. рублей; в 2023 году - 67 772,0 тыс. рублей; в 2024 году - 60 437,9 тыс. рублей; в 2025 году - 60 272,2 тыс. рублей. в том числе за счет средств: - местного бюджета - 507 756,8 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 69 319,1 тыс. рублей; в 2016 году - 45 236,4 тыс. рублей; в 2017 году - 42 784,6 тыс. рублей; в 2018 году - 48 059,6 тыс. рублей; в 2019 году - 42 629,5 тыс. рублей; в 2020 году - 39 174,2 тыс. рублей; в 2021 году - 38 623,4 тыс. рублей; в 2022 году - 61 821,5 тыс. рублей; в 2023 году - 43 505,4 тыс. рублей; в 2024 году - 38 267,7 тыс. рублей; в 2025 году - 38 335,4 тыс. рублей. - республиканского бюджета - 24 287,2 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 0,0 тыс. рублей; в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 17 700,0 тыс. рублей; в 2018 году - 800,0 тыс. рублей; в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; в 2021 году - 200,0 тыс. рублей; в 2022 году - 630,0 тыс. рублей; в 2023 году - 2530,2 тыс. рублей; в 2024 году - 1330,2 тыс. рублей; в 2025 году - 1096,8 тыс. рублей. - федерального бюджета - 62 558,4 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 38,4 тыс. рублей; в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; в 2018 году - 0,0 тыс. рублей; в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; в 2023 году - 20 840,0 тыс. рублей; в 2024 году - 20 840,0 тыс. рублей; в 2025 году - 20 840,0 тыс. рублей. - внебюджетных средств - 2 867,0 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 0,0 тыс. рублей; в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 181,6 тыс. рублей; в 2018 году - 284,8 тыс. рублей; в 2019 году - 297,7 тыс. рублей; в 2020 году - 451,3 тыс. рублей; в 2021 году - 418,5 тыс. рублей; в 2022 году - 336,7 тыс. рублей; в 2023 году - 896,4 тыс. рублей; в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; в 2025 году - 0,0 тыс. рублей. Подпрограмма 2 "Организация библиотечного обслуживания населения в городе Черкесске" - 126 129,5 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 7 730,1 тыс. рублей; в 2016 году - 7 944,6 тыс. рублей; в 2017 году - 8 827,1 тыс. рублей; в 2018 году - 11 167,5 тыс. рублей; в 2019 году - 12 462,7 тыс. рублей; в 2020 году - 11 264,3 тыс. рублей; в 2021 году - 13 350,8 тыс. рублей; в 2022 году - 13 763,3 тыс. рублей; в 2023 году - 13 376,1 тыс. рублей; в 2024 году - 13 100,8 тыс. рублей; в 2025 году - 13 142,2 тыс. рублей. в том числе за счет средств: - местного бюджета - 125 055,4 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 7 730,1 тыс. рублей; в 2016 году - 7 907,6 тыс. рублей; в 2017 году - 8 792,1 тыс. рублей; в 2018 году - 11 068,2 тыс. рублей; в 2019 году - 12 362,1 тыс. рублей; в 2020 году - 11 264,3 тыс. рублей; в 2021 году - 13 238,6 тыс. рублей; в 2022 году - 13 403,3 тыс. рублей; в 2023 году - 13 046,1 тыс. рублей; в 2024 году - 13 100,8 тыс. рублей; в 2025 году - 13 142,2 тыс. рублей. - республиканского бюджета - 61,2 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 0,0 тыс. рублей; в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; в 2018 году - 5,0 тыс. рублей; в 2019 году - 9,2 тыс. рублей; в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; в 2021 году - 5,6 тыс. рублей; в 2022 году - 21,6 тыс. рублей; в 2023 году - 19,8 тыс. рублей; в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; в 2025 году - 0,0 тыс. рублей. - федерального бюджета - 1 012,9 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 0,0 тыс. рублей; в 2016 году - 37,0 тыс. рублей; в 2017 году - 35,0 тыс. рублей; в 2018 году - 94,3 тыс. рублей; в 2019 году - 91,4 тыс. рублей; в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; в 2021 году - 106,6 тыс. рублей; в 2022 году - 338,4 тыс. рублей; в 2023 году - 310,2 тыс. рублей; в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; в 2025 году - 0,0 тыс. рублей. Подпрограмма 3 "Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесска" - 1 001 138,6 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 0,0 тыс. рублей; в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 63 167,3 тыс. рублей; в 2018 году - 72 070,0 тыс. рублей; в 2019 году - 75 385,9 тыс. рублей; в 2020 году - 96 411,2 тыс. рублей; в 2021 году - 230 001,0 тыс. рублей; в 2022 году - 135 918,6 тыс. рублей; в 2023 году - 115 456,3 тыс. рублей; в 2024 году - 106 294,5 тыс. рублей; в 2025 году - 106 433,8 тыс. рублей. в том числе за счет средств: - местного бюджета - 850 001,7 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 0,0 тыс. рублей; в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 63 167,3 тыс. рублей; в 2018 году - 72 070,0 тыс. рублей; в 2019 году - 75 185,9 тыс. рублей; в 2020 году - 96 411,2 тыс. рублей; в 2021 году - 104 748,3 тыс. рублей; в 2022 году - 110 234,4 тыс. рублей; в 2023 году - 115 456,3 тыс. рублей; в 2024 году - 106 294,5 тыс. рублей; в 2025 году - 106 433,8 тыс. рублей. - республиканского бюджета - 8 732,2 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 0,0 тыс. рублей; в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; в 2018 году - 0,0 тыс. рублей; в 2019 году - 200,0 тыс. рублей; в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; в 2021 году - 6 262,6 тыс. рублей; в 2022 году - 2 269,6 тыс. рублей; в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; в 2025 году - 0,0 тыс. рублей. - федерального бюджета - 142 404,7 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 0,0 тыс. рублей; в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; в 2018 году - 0,0 тыс. рублей; в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; в 2021 году - 118 990,1 тыс. рублей; в 2022 году - 23 414,6 тыс. рублей; в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; в 2025 году - 0,0 тыс. рублей. Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы" за счет средств местного бюджета - 56 689,2 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 4 271,5 тыс. рублей; в 2016 году - 4 135,6 тыс. рублей; в 2017 году - 4 458,9 тыс. рублей; в 2018 году - 4 962,5 тыс. рублей; в 2019 году - 5 085,6 тыс. рублей; в 2020 году - 5 062,3 тыс. рублей; в 2021 году - 4 575,4 тыс. рублей; в 2022 году - 5 361,1 тыс. рублей; в 2023 году - 6 252,0 тыс. рублей; в 2024 году - 6 259,1 тыс. рублей; в 2025 году - 6 265,2 тыс. рублей."; |
2) в разделе IX. "Обоснования выделения подпрограмм (их перечень и паспорта)":
а) в подпрограмме 1 "Организация культурно-досуговой деятельности в городе Черкесске":
строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- количество человек, принявших участие в культурно-досуговых праздничных мероприятиях (кол-во); - увеличение количества проведенных культурно-досуговых праздничных мероприятий (кол-во); - сохранение количества посетителей Шахматного клуба (чел.) |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2015-2025 годы на постоянной основе, разделение подпрограммы на этапы не предусматривается |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования реализации подпрограммы за 2015-2025 годы составляет 597 469,4 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 69 357,5 тыс. рублей; в 2016 году - 45 236,4 тыс. рублей; в 2017 году - 60 666,2 тыс. рублей; в 2018 году - 49 144,4 тыс. рублей; в 2019 году - 42 927,2 тыс. рублей; в 2020 году - 39 625,5 тыс. рублей; в 2021 году - 39 241,9 тыс. рублей; в 2022 году - 62 788,2 тыс. рублей; в 2023 году - 67 772,0 тыс. рублей; в 2024 году - 60 437,9 тыс. рублей; в 2025 году - 60 272,2 тыс. рублей. в том числе за счет средств: - местного бюджета - 507 756,8 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 69 319,1 тыс. рублей; в 2016 году - 45 236,4 тыс. рублей; в 2017 году - 42 784,6 тыс. рублей; в 2018 году - 48 059,6 тыс. рублей; в 2019 году - 42 629,5 тыс. рублей; в 2020 году - 39 174,2 тыс. рублей; в 2021 году - 38 623,4 тыс. рублей; в 2022 году - 61 821,5 тыс. рублей; в 2023 году - 43 505,4 тыс. рублей; в 2024 году - 38 267,7 тыс. рублей; в 2025 году - 38 335,4 тыс. рублей. - республиканского бюджета - 24 287,2 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 0,0 тыс. рублей; в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 17 700,0 тыс. рублей; в 2018 году - 800,0 тыс. рублей; в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; в 2021 году - 200,0 тыс. рублей; в 2022 году - 630,0 тыс. рублей; в 2023 году - 2 530,2 тыс. рублей; в 2024 году - 1 330,2 тыс. рублей; в 2025 году - 1 096,8 тыс. рублей. - федерального бюджета - 62 558,4 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 38,4 тыс. рублей; в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; в 2018 году - 0,0 тыс. рублей; в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; в 2023 году - 20 840,0 тыс. рублей; в 2024 году - 20 840,0 тыс. рублей; в 2025 году - 20 840,0 тыс. рублей. - внебюджетных средств - 2 867,0 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 0,0 тыс. рублей; в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 181,6 тыс. рублей; в 2018 году - 284,8 тыс. рублей; в 2019 году - 297,7 тыс. рублей; в 2020 году - 451,3 тыс. рублей; в 2021 году - 418,5 тыс. рублей; в 2022 году - 336,7 тыс. рублей; в 2023 году - 896,4 тыс. рублей; в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; в 2025 году - 0,0 тыс. рублей."; |
б) подпункт "ж") подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"ж) Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период ее реализации составляет 597 469,4 тыс. рублей, из них по годам:
в 2015 году - 69 357,5 тыс. рублей;
в 2016 году - 45 236,4 тыс. рублей;
в 2017 году - 60 666,2 тыс. рублей;
в 2018 году - 49 144,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 42 927,2 тыс. рублей;
в 2020 году - 39 625,5 тыс. рублей;
в 2021 году - 39 241,9 тыс. рублей;
в 2022 году - 62 788,2 тыс. рублей;
в 2023 году - 67 772,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 60 437,9 тыс. рублей;
в 2025 году - 60 272,2 тыс. рублей.
в том числе за счет средств:
- местного бюджета - 507 756,8 тыс. рублей, из них по годам:
в 2015 году - 69 319,1 тыс. рублей;
в 2016 году - 45 236,4 тыс. рублей;
в 2017 году - 42 784,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 48 059,6 тыс. рублей;
в 2019 году - 42 629,5 тыс. рублей;
в 2020 году - 39 174,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 38 623,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 61 821,5 тыс. рублей;
в 2023 году - 43 505,4 тыс. рублей;
в 2024 году - 38 267,7 тыс. рублей;
в 2025 году - 38 335,4 тыс. рублей.
- республиканского бюджета - 24 287,2 тыс. рублей, из них по годам:
в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 17 700,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 800,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 200,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 630,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 2 530,2 тыс. рублей;
в 2024 году - 1 330,2 тыс. рублей;
в 2025 году - 1 096,8 тыс. рублей.
- федерального бюджета - 62 558,4 тыс. рублей, из них по годам:
в 2015 году - 38,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 20 840,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 20 840,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 20 840,0 тыс. рублей.
- внебюджетных средств - 2 867,0 тыс. рублей, из них по годам
в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 181,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 284,8 тыс. рублей;
в 2019 году - 297,7 тыс. рублей;
в 2020 году - 451,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 418,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 336,7 тыс. рублей;
в 2023 году - 896,4 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета муниципального образования города на реализацию целей подпрограммы представлены согласно приложениям N 3, N 4, N 5 к настоящей Программе.";
в) в подпрограмме 2 "Организация библиотечного обслуживания населения в городе Черкесске":
строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2015-2025 годы на постоянной основе, разделение программы на этапы не предусматривается |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования реализации подпрограммы за 2015-2025 годы составляет 126 129,5 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 7 730,1 тыс. рублей; в 2016 году - 7 944,6 тыс. рублей; в 2017 году - 8 827,1 тыс. рублей; в 2018 году - 11 167,5 тыс. рублей; в 2019 году - 12 462,7 тыс. рублей; в 2020 году - 11 264,3 тыс. рублей; в 2021 году - 13 350,8 тыс. рублей; в 2022 году - 13 763,3 тыс. рублей; в 2023 году - 13 376,1 тыс. рублей; в 2024 году - 13 100,8 тыс. рублей; в 2025 году - 13 142,2 тыс. рублей. в том числе за счет средств: - местного бюджета - 125 055,4 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 7 730,1 тыс. рублей; в 2016 году - 7 907,6 тыс. рублей; в 2017 году - 8 792,1 тыс. рублей; в 2018 году - 11 068,2 тыс. рублей; в 2019 году - 12 362,1 тыс. рублей; в 2020 году - 11 264,3 тыс. рублей; в 2021 году - 13 238,6 тыс. рублей; в 2022 году - 13 403,3 тыс. рублей; в 2023 году - 13 046,1 тыс. рублей; в 2024 году - 13 100,8 тыс. рублей; в 2025 году - 13 142,2 тыс. рублей. - республиканского бюджета - 61,2 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 0,0 тыс. рублей; в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; в 2018 году - 5,0 тыс. рублей; в 2019 году 9,2 тыс. рублей; в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; в 2021 году - 5,6 тыс. рублей; в 2022 году - 21,6 тыс. рублей; в 2023 году - 19,8 тыс. рублей; в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; в 2025 году - 0,0 тыс. рублей. - федерального бюджета - 1 012,9 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 0,0 тыс. рублей; в 2016 году - 37,0 тыс. рублей; в 2017 году - 35,0 тыс. рублей; в 2018 году - 94,3 тыс. рублей; в 2019 году - 91,4 тыс. рублей; в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; в 2021 году - 106,6 тыс. рублей; в 2022 году - 338,4 тыс. рублей; в 2023 году - 310,2 тыс. рублей; в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; в 2025 году - 0,0 тыс. рублей. "; |
г) подпункт "ж") подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"ж) Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объём средств, направленных на реализацию мероприятий на 2015-2025 годы составляет 126 129,5 тыс. рублей, из них по годам:
в 2015 году - 7 730,1 тыс. рублей;
в 2016 году - 7 944,6 тыс. рублей;
в 2017 году - 8 827,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 11 167,5 тыс. рублей;
в 2019 году - 12 462,7 тыс. рублей;
в 2020 году - 11 264,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 13 350,8 тыс. рублей;
в 2022 году - 13 763,3 тыс. рублей;
в 2023 году - 13 376,1 тыс. рублей;
в 2024 году - 13 100,8 тыс. рублей;
в 2025 году - 13 142,2 тыс. рублей.
в том числе за счет средств:
- местного бюджета - 125 055,4 тыс. рублей, из них по годам:
в 2015 году - 7 730,1 тыс. рублей;
в 2016 году - 7 907,6 тыс. рублей;
в 2017 году - 8 792,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 11 068,2 тыс. рублей;
в 2019 году - 12 362,1 тыс. рублей;
в 2020 году - 11 264,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 13 238,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 13 403,3 тыс. рублей;
в 2023 году - 13 046,1 тыс. рублей;
в 2024 году - 13 100,8 тыс. рублей;
в 2025 году - 13 142,2 тыс. рублей.
- республиканского бюджета - 61,2 тыс. рублей, из них по годам:
в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 5,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 9,2 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 5,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 21,6 тыс. рублей;
в 2023 году - 19,8 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей.
- федерального бюджета - 1 012,9 тыс. рублей, из них по годам:
в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 37,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 35,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 94,3 тыс. рублей;
в 2019 году - 91,4 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 106,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 338,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 310,2 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей.";
д) в подпрограмме 3 "Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесска":
строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2017-2025 годы на постоянной основе, разделение программы на этапы не предусматривается |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования реализации подпрограммы за 2017-2025 годы составляет - 1 001 138,6 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 0,0 тыс. рублей; в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 63 167,3 тыс. рублей; в 2018 году - 72 070,0 тыс. рублей; в 2019 году - 75 385,9 тыс. рублей; в 2020 году - 96 411,2 тыс. рублей; в 2021 году - 230 001,0 тыс. рублей; в 2022 году - 135 918,6 тыс. рублей; в 2023 году - 115 456,3 тыс. рублей; в 2024 году - 106 294,5 тыс. рублей; в 2025 году - 106 433,8 тыс. рублей. в том числе за счет средств: - местного бюджета - 850 001,7 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 0,0 тыс. рублей; в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 63 167,3 тыс. рублей; в 2018 году - 72 070,0 тыс. рублей; в 2019 году - 75 185,9 тыс. рублей; в 2020 году - 96 411,2 тыс. рублей; в 2021 году - 104 748,3 тыс. рублей; в 2022 году - 110 234,4 тыс. рублей; в 2023 году - 115 456,3 тыс. рублей; в 2024 году - 106 294,5 тыс. рублей; в 2025 году - 106 433,8 тыс. рублей. - республиканского бюджета - 8 732,2 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 0,0 тыс. рублей; в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; в 2018 году - 0,0 тыс. рублей; в 2019 году - 200,0 тыс. рублей; в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; в 2021 году - 6 262,6 тыс. рублей; в 2022 году - 2 269,6 тыс. рублей; в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; в 2025 году - 0,0 тыс. рублей. - федерального бюджета - 142 404,7 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 0,0 тыс. рублей; в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; в 2018 году - 0,0 тыс. рублей; в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; в 2021 году - 118 990,1 тыс. рублей; в 2022 году - 23 414,6 тыс. рублей; в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; в 2025 году - 0,0 тыс. рублей. "; |
е) подпункт "з") подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"з) Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объём средств, направленных на реализацию мероприятий на 2017-2025 годы составляет 1 001 138,6 тыс. рублей, из них по годам:
в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 63 167,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 72 070,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 75 385,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 96 411,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 230 001,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 135 918,6 тыс. рублей;
в 2023 году - 115 456,3 тыс. рублей;
в 2024 году - 106 294,5 тыс. рублей;
в 2025 году - 106 433,8 тыс. рублей.
в том числе за счет средств:
- местного бюджета - 850 001,7 тыс. рублей, из них по годам:
в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 63 167,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 72 070,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 75 185,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 96 411,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 104 748,3 тыс. рублей;
в 2022 году - 110 234,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 115 456,3 тыс. рублей;
в 2024 году - 106 294,5 тыс. рублей;
в 2025 году - 106 433,8 тыс. рублей.
- республиканского бюджета - 8 732,2 тыс. рублей, из них по годам:
в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 200,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 6 262,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 2 269,6 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей.
- федерального бюджета - 142 404,7 тыс. рублей, из них по годам:
в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 118 990,1 тыс. рублей;
в 2022 году - 23 414,6 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей.";
ж) в подпрограмме 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы":
строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
Обеспечение деятельности Управления культуры мэрии муниципального образования города Черкесска не ниже 98% |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2015-2025 годы на постоянной основе, разделение программы на этапы не предусматривается |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования реализации подпрограммы за 2015-2025 годы за счет средств местного бюджета составляет 56 689,2 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 4 271,5 тыс. рублей; в 2016 году - 4 135,6 тыс. рублей; в 2017 году - 4 458,9 тыс. рублей; в 2018 году - 4 962,5 тыс. рублей; в 2019 году - 5 085,6 тыс. рублей; в 2020 году - 5 062,3 тыс. рублей; в 2021 году - 4 575,4 тыс. рублей; в 2022 году - 5 361,1 тыс. рублей; в 2023 году - 6 252,0 тыс. рублей; в 2024 году - 6 259,1 тыс. рублей; в 2025 году - 6 265,2 тыс. рублей."; |
з) подпункт "ж) подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"ж) Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объём средств, направленных на реализацию мероприятий на 2015-2025 годы составляет всего 56 689,2 тыс. рублей, из них по годам:
в 2015 году - 4 271,5 тыс. рублей;
в 2016 году - 4 135,6 тыс. рублей;
в 2017 году - 4 458,9 тыс. рублей;
в 2018 году - 4 962,5 тыс. рублей;
в 2019 году - 5 085,6 тыс. рублей;
в 2020 году - 5 062,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 4 575,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 5 361,1 тыс. рублей;
в 2023 году - 6 252,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 6 259,1 тыс. рублей;
в 2025 году - 6 265,2 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.";
3) абзац третий раздела Х "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации программы за весь период ее реализации составляет 1 781 426,7 тыс. рублей, из них по годам:
в 2015 году - 81 359,1 тыс. рублей;
в 2016 году - 57 316,6 тыс. рублей;
в 2017 году - 137 119,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 137 344,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 135 861,4 тыс. рублей;
в 2020 году - 152 363,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 287 169,1 тыс. рублей;
в 2022 году - 217 831,2 тыс. рублей;
в 2023 году - 202 856,4 тыс. рублей;
в 2024 году - 186 092,3 тыс. рублей;
в 2025 году - 186 113,4 тыс. рублей.
в том числе за счет средств:
- местного бюджета - 1 539 503,1 тыс. рублей, из них по годам:
в 2015 году - 81 320,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 57 279,6 тыс. рублей;
в 2017 году - 119 202,9 тыс. рублей;
в 2018 году - 136 160,3 тыс. рублей;
в 2019 году - 135 263,1 тыс. рублей;
в 2020 году - 151 912,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 161 185,7 тыс. рублей;
в 2022 году - 190 820,3 тыс. рублей;
в 2023 году - 178 259,8 тыс. рублей;
в 2024 году - 163 922,1 тыс. рублей;
в 2025 году - 164 176,6 тыс. рублей.
- республиканского бюджета - 33 080,6 тыс. рублей, из них по годам:
в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 17 700,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 805,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 209,2 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 6 468,2 тыс. рублей;
в 2022 году - 2 921,2 тыс. рублей;
в 2023 году - 2 550,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 1 330,2 тыс. рублей;
в 2025 году - 1 096,8 тыс. рублей.
- федерального бюджета - 205 976,0 тыс. рублей, из них по годам:
в 2015 году - 38,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 37,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 35,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 94,3 тыс. рублей;
в 2019 году - 91,4 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 119 096,7 тыс. рублей:
в 2022 году - 23 753,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 21 150,2 тыс. рублей;
в 2024 году - 20 840,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 20 840,0 тыс. рублей.
- внебюджетных средств - 2 867,0 тыс. рублей, из них по годам:
в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 181,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 284,8 тыс. рублей;
в 2019 году - 297,7 тыс. рублей;
в 2020 году - 451,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 418,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 336,7 тыс. рублей;
в 2023 году - 896,4 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей.";
4) приложение N 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Черкесска"
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе "Развитие культуры города Черкесска"
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы / ВЦП |
Значение показателя объема услуги (клубных формирований, человек, единиц) |
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, (тыс. руб.) |
||||||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
базовый вариант |
с учетом дополнительных средств |
базовый вариант |
с учетом дополнительных средств |
базовый вариант |
с учетом дополнительных средств |
базовый вариант |
с учетом дополнительных средств |
базовый вариант |
с учетом дополнительных средств |
базовый вариант |
с учетом дополнительных средств |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Наименование услуги и ее содержание: |
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
|||||||||||
Показатель объема услуги: |
Количество клубных формирований (единиц) |
|||||||||||
Число участников клубных формирований (человек) | ||||||||||||
Подпрограмма 1. "Организации культурно-досуговой деятельности в городе Черкесске" | ||||||||||||
Основное мероприятие 1.1 Обеспечение максимальной доступности, повышение количества и разнообразия услуг в области культуры и культурных ценностей, представляемых населению города Черкесска |
12 |
- |
12 |
- |
12 |
- |
31087,5 |
- |
31171,9 |
- |
31235,6 |
- |
340 |
- |
345 |
- |
350 |
- |
|||||||
Основное мероприятие 1.2 Обеспечение и организация деятельности Шахматного клуба |
1 |
- |
1 |
- |
1 |
- |
1352,0 |
- |
1255,8 |
- |
1259,8 |
- |
40 |
- |
40 |
- |
40 |
- |
|||||||
Наименование услуги и ее содержание: |
Организация и проведение мероприятий |
|||||||||||
Показатель объема услуги: |
Количество проведенных культурно-досуговых праздничных мероприятий (единиц) |
|||||||||||
Количество участников культурно-досуговых праздничных мероприятий (человек) | ||||||||||||
Основное мероприятие 1.1 Обеспечение максимальной доступности, повышение количества и разнообразия услуг в области культуры и культурных ценностей, представляемых населению города Черкесска |
386 |
- |
387 |
- |
389 |
- |
9947,4 |
- |
5840,0 |
- |
5840,0 |
- |
159800 |
- |
159000 |
- |
160000 |
- |
|||||||
Наименование услуги и ее содержание: |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
|||||||||||
Показатель объема услуги: |
Количество посещений библиотек реальных (в стационарных условиях) (человек) |
|||||||||||
Количество посещений библиотек удаленно (через сеть интернет) (человек) | ||||||||||||
Подпрограмма 2. "Организация библиотечного обслуживания населения в городе Черкесске" | ||||||||||||
Основное мероприятие 2.1 Сохранение и развитие библиотечного дела |
290200 |
- |
290220 |
- |
290240 |
- |
13044,8 |
- |
13100,8 |
- |
13142,2 |
- |
1700 |
- |
1720 |
- |
1740 |
- |
|||||||
Наименование услуги и ее содержание: |
Реализация дополнительных общеобразовательных программ |
|||||||||||
Показатель объема услуги: |
Число человеко-часов пребывания (человеко-час) |
|||||||||||
Подпрограмма 3. "Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесска" | ||||||||||||
Основное мероприятие 3.1 Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию |
81263 |
- |
81263 |
- |
81263 |
- |
20779,3 |
- |
20848,6 |
- |
20902,7 |
- |
";
5) приложение N 4 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Черкесска"
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Развитие культуры города Черкесска" за счет местного бюджета
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор, участники |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||||
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Муниципальная программа "Развитие культуры города Черкесска |
всего, в том числе |
х |
х |
х |
х |
151912,0 |
161185,7 |
190820,3 |
178259,8 |
163922,1 |
164176,6 |
|
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
118609,1 |
143802,6 |
159641,9 |
170444,4 |
163922,1 |
164176,6 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
33302,9 |
17383,1 |
31178,4 |
7815,4 |
х |
х |
||
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе: |
х |
х |
х |
142747,1 |
154703,7 |
183884,5 |
170097,5 |
163922,1 |
164176,6 |
|||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
118609,1 |
143802,6 |
159641,9 |
163595,7 |
163922,1 |
164176,6 |
|||
дополнительные объемы ресурсов |
905 |
х |
х |
х |
24138,0 |
10901,1 |
24242,6 |
6501,8 |
х |
х |
||
Участник: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
901 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
дополнительные объемы ресурсов |
901 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
903 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
дополнительные объемы ресурсов |
903 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Участник: Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
908 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
дополнительные объемы ресурсов |
908 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Участник: Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
910 |
х |
х |
х |
9164,9 |
3803,4 |
6935,8 |
8162,3 |
х |
х |
||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
6848,7 |
х |
х |
|||
дополнительные объемы ресурсов |
910 |
х |
х |
х |
9164,9 |
3803,4 |
6935,8 |
1313,6 |
х |
х |
||
Подпрограмма 1 |
"Организация культурно-досуговой деятельности в городе Черкесске" |
всего |
х |
х |
х |
х |
39174,2 |
36644,5 |
61821,5 |
43505,4 |
38267,7 |
38335,4 |
Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
30813,9 |
33125,8 |
56953,6 |
42725,9 |
38267,7 |
38335,4 |
|||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
30813,9 |
33125,8 |
34776,0 |
38179,5 |
38267,7 |
38335,4 |
|||
дополнительные объемы ресурсов |
905 |
х |
х |
х |
8360,3 |
5497,6 |
22177,6 |
4546,3 |
х |
х |
||
Участник: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
901 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
дополнительные объемы ресурсов |
901 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе: |
903 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
дополнительные объемы ресурсов |
903 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Участник: Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
908 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
дополнительные объемы ресурсов |
908 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Участник: Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
910 |
х |
х |
х |
8360,3 |
3518,7 |
4867,9 |
779,5 |
х |
х |
||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
дополнительные объемы ресурсов |
910 |
х |
х |
х |
8360,3 |
3518,7 |
4867,9 |
779,5 |
х |
х |
||
Основное мероприятие 1.1 |
"Обеспечение максимальной доступности, повышение количества и разнообразия услуг в области культуры и культурных ценностей, представляемых населению города Черкесска" |
Ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
29734,6 |
31975,3 |
55556,6 |
41373,8 |
37011,9 |
37075,6 |
||||
действующие расходные обязательства |
0801 |
0810120490 |
600 |
3151,8 |
5840,0 |
5840,0 |
5840,0 |
5840,0 |
5840,0 |
|||
0801 |
0810110596 |
600 |
26585,8 |
26135,3 |
27539,0 |
31087,5 |
31171,9 |
31235,6 |
||||
дополнительные объемы ресурсов |
905 |
0703 |
0810120490 |
200 |
х |
х |
х |
136,9 |
х |
х |
||
905 |
0703 |
0810120490 |
200 |
х |
х |
х |
202,0 |
х |
х |
|||
905 |
0801 |
0810120490 |
600 |
х |
х |
х |
-1350,0 |
х |
х |
|||
905 |
0801 |
0810110596 |
200 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
905 |
0801 |
0810110596 |
600 |
х |
х |
2800,5 |
х |
х |
х |
|||
905 |
0703 |
0810120490 |
200 |
х |
х |
13652,3 |
х |
х |
х |
|||
905 |
0703 |
0810120490 |
600 |
х |
х |
5724,8 |
5457,4 |
х |
х |
|||
Участник: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
дополнительные объемы ресурсов |
901 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
дополнительные объемы ресурсов |
903 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Участник: Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
дополнительные объемы ресурсов |
908 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Участник: Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
8360,3 |
3518,7 |
4867,9 |
779,5 |
х |
х |
||||||
действующие расходные обязательства |
0801 |
0810110596 |
200 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
дополнительные объемы ресурсов |
910 |
0801 |
0810140010 |
400 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
910 |
0801 |
0810120030 |
200 |
453,3 |
1192,5 |
4867,9 |
х |
х |
х |
|||
910 |
0801 |
0810120490 |
200 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
910 |
0801 |
0810110596 |
200 |
7907,0 |
2326,2 |
х |
595,0 |
х |
х |
|||
910 |
0801 |
08101R5090 |
200 |
х |
х |
х |
184,5 |
х |
х |
|||
Основное мероприятие 1.2 |
"Обеспечение и организация деятельности Шахматного клуба" |
Ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
1079,3 |
1150,5 |
1397,0 |
1352,0 |
1255,8 |
1259,8 |
||||
действующие расходные обязательства |
0801 |
0810210596 |
600 |
1079,3 |
1150,5 |
1397,0 |
1252,0 |
1255,8 |
1259,8 |
|||
дополнительные объемы ресурсов |
905 |
0801 |
0810210596 |
600 |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
х |
||
Подпрограмма 2 |
"Организация библиотечного обслуживания населения" |
всего |
х |
х |
х |
х |
11264,3 |
11281,2 |
13403,3 |
13046,1 |
13100,8 |
13142,2 |
Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
11264,3 |
11281,2 |
13403,3 |
13046,1 |
13100,8 |
13142,2 |
|||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
11264,3 |
11281,2 |
12452,4 |
13044,8 |
13100,8 |
13142,2 |
|||
дополнительные объемы ресурсов |
905 |
х |
х |
х |
х |
х |
950,9 |
1,3 |
х |
х |
||
Основное мероприятие 2.1 |
"Сохранение и развитие библиотечного дела" |
Ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
11264,3 |
11281,2 |
13403,3 |
13046,1 |
13100,8 |
13142,2 |
||||
действующие расходные обязательства |
0801 |
0820110597 |
600 |
11264,3 |
11281,2 |
12452,4 |
13044,8 |
13100,8 |
13142,2 |
|||
дополнительные объемы ресурсов |
905 |
0801 |
0820110597 |
600 |
х |
х |
949,5 |
х |
х |
х |
||
905 |
0801 |
08201L5190 |
200 |
х |
х |
1,4 |
1,3 |
х |
х |
|||
Подпрограмма 3 |
"Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесска" |
всего |
х |
х |
х |
х |
96411,2 |
104748,3 |
110234,4 |
115456,3 |
106294,5 |
106433,8 |
Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
95606,6 |
102578,2 |
108166,5 |
108073,5 |
106294,5 |
106433,8 |
||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
71468,6 |
102578,2 |
107163,3 |
106118,1 |
106294,5 |
106433,8 |
|||
дополнительные объемы ресурсов |
905 |
х |
х |
х |
24138,0 |
94820,2 |
1003,2 |
1955,4 |
х |
х |
||
Участник: Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
910 |
х |
х |
х |
804,6 |
2170,1 |
2067,9 |
7382,8 |
х |
х |
||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
6848,7 |
х |
х |
|||
дополнительные объемы ресурсов |
910 |
х |
х |
х |
804,6 |
2170,1 |
2067,9 |
534,1 |
х |
х |
||
Основное мероприятие 3.1 |
"Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию" |
Ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
95606,6 |
102503,2 |
107970,3 |
107893,5 |
106114,5 |
106253,8 |
||||
действующие расходные обязательства |
0703 |
0830110593 |
100 |
68841,7 |
73030,7 |
80656,9 |
82157,4 |
82157,4 |
82157,4 |
|||
0703 |
0830110593 |
200 |
2465,7 |
2551,2 |
5837,3 |
2835,0 |
2942,1 |
3027,3 |
||||
0703 |
0830110593 |
800 |
161,2 |
88,4 |
39,2 |
166,4 |
166,4 |
166,4 |
||||
0703 |
0830110593 |
600 |
х |
19149,9 |
20449,9 |
20779,3 |
20848,6 |
20902,7 |
||||
дополнительные объемы ресурсов |
905 |
0703 |
0830110593 |
100 |
4841,9 |
3186,7 |
х |
-6,4 |
х |
х |
||
905 |
0703 |
0830110593 |
200 |
1594,8 |
3317,4 |
987,0 |
1961,8 |
х |
х |
|||
905 |
0703 |
0830110593 |
800 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
905 |
0703 |
0830110593 |
600 |
17701,3 |
1178,9 |
х |
х |
х |
х |
|||
Участник: Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
804,6 |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
дополнительные объемы ресурсов |
910 |
0703 |
0830110593 |
200 |
804,6 |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Основное мероприятие 3.2 |
"Привлечение и закрепление молодых специалистов в учреждениях дополнительного образования города Черкесска" |
Ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
75,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
||||
действующие расходные обязательства |
0703 |
0830210593 |
100 |
х |
х |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
|||
дополнительные объемы ресурсов |
905 |
0703 |
0830210593 |
100 |
х |
75,0 |
х |
х |
х |
х |
||
Региональный проект А1 "Культурная среда" |
Ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе: |
х |
х |
16,2 |
х |
х |
х |
|||||
действующие расходные обязательства |
0703 |
0830210593 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
дополнительные объемы ресурсов |
905 |
0703 |
0830210593 |
100 |
х |
х |
16,2 |
х |
х |
х |
||
Участник: Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
2170,1 |
2067,9 |
7382,8 |
х |
х |
||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
6848,7 |
х |
х |
|||
дополнительные объемы ресурсов |
910 |
0801 |
083А155190 |
200 |
х |
х |
70,8 |
534,1 |
х |
х |
||
910 |
0801 |
083А155190 |
200 |
х |
2170,1 |
1997,1 |
х |
х |
х |
|||
910 |
0801 |
083А155190 |
200 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
910 |
0801 |
083А155190 |
200 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
Подпрограмма 4 |
"Обеспечение реализации муниципальной программы" |
всего |
х |
х |
х |
х |
5062,3 |
4575,4 |
5361,1 |
6252,0 |
6259,1 |
6265,2 |
Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
5062,3 |
4575,4 |
5361,1 |
6252,0 |
6259,1 |
6265,2 |
||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
5062,3 |
4575,4 |
5250,2 |
6253,3 |
6259,1 |
6265,2 |
|||
дополнительные объемы ресурсов |
905 |
х |
х |
х |
|
|
110,9 |
-1,3 |
|
|
||
Основное мероприятие 4.1 |
"Осуществление функции руководства и управления в сфере реализации муниципальной программы" |
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
5062,3 |
4575,4 |
5361,1 |
6252,0 |
6259,1 |
6265,2 |
||||
действующие расходные обязательства |
0804 |
0840110110 |
100 |
4414,9 |
3929,4 |
4640,9 |
5518,0 |
5478,2 |
5484,3 |
|||
0804 |
0840110190 |
100 |
х |
х |
0,6 |
х |
45,6 |
45,6 |
||||
0804 |
0840110190 |
200 |
612,3 |
644,1 |
574,6 |
699,8 |
699,8 |
699,8 |
||||
0804 |
0840110190 |
800 |
35,1 |
1,9 |
34,1 |
35,5 |
35,5 |
35,5 |
||||
дополнительные объемы ресурсов |
905 |
0804 |
0840110110 |
100 |
х |
х |
110,9 |
-45,6 |
х |
х |
||
905 |
0804 |
0840110190 |
200 |
х |
х |
х |
45,6 |
х |
х |
|||
905 |
0804 |
0840110190 |
800 |
х |
х |
х |
-1,3 |
х |
х."; |
6) приложение N 5 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Черкесска"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов местного бюджета, федерального и регионального бюджетов и внебюджетных средств на реализацию целей муниципальной программы "Развитие культуры города Черкесска"
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Муниципальная программа |
"Развитие культуры города Черкесска" |
всего |
152363,3 |
287169,1 |
217831,2 |
202856,4 |
186092,3 |
186113,4 |
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
118609,1 |
143802,6 |
159641,9 |
170444,4 |
163922,1 |
164176,6 |
||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
33302,9 |
17383,1 |
31178,4 |
7815,4 |
х |
х |
||
региональный бюджет |
х |
6468,2 |
2921,2 |
2550,0 |
1330,2 |
1096,8 |
||
федеральный бюджет |
х |
119096,7 |
23753,0 |
21150,2 |
20840,0 |
20840,0 |
||
внебюджетные средства |
451,3 |
418,5 |
336,7 |
896,4 |
х |
х |
||
Подпрограмма 1 |
"Организация культурно-досуговой деятельности в городе Черкесске" |
всего |
39625,5 |
39241,9 |
62788,2 |
67772,0 |
60437,9 |
60272,2 |
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
30813,9 |
33125,8 |
34776,0 |
38179,5 |
38267,7 |
38335,4 |
||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
8360,3 |
5497,6 |
27045,5 |
5325,9 |
х |
х |
||
региональный бюджет |
х |
200,0 |
630,0 |
2530,2 |
1330,2 |
1096,8 |
||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
20840,0 |
20840,0 |
20840,0 |
||
внебюджетные средства |
451,3 |
418,5 |
336,7 |
896,4 |
х |
х |
||
Подпрограмма 2 |
"Организация библиотечного обслуживания населения" |
всего |
11264,3 |
13350,8 |
13763,3 |
13376,1 |
13100,8 |
13142,2 |
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
11264,3 |
11281,2 |
12452,4 |
13044,8 |
13100,8 |
13142,2 |
||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
х |
1957,4 |
950,9 |
1,3 |
х |
х |
||
региональный бюджет |
х |
5,6 |
21,6 |
19,8 |
х |
х |
||
федеральный бюджет |
х |
106,6 |
338,4 |
310,2 |
х |
х |
||
внебюджетные средства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Подпрограмма 3 |
"Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесска" |
всего |
96411,2 |
230001,0 |
135918,6 |
115456,3 |
106294,5 |
106433,8 |
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
71468,6 |
94820,2 |
107163,3 |
112966,8 |
106294,5 |
106433,8 |
||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
24942,6 |
9928,1 |
3071,1 |
2489,5 |
х |
х |
||
региональный бюджет |
х |
6262,6 |
2269,6 |
х |
х |
х |
||
федеральный бюджет |
х |
118990,1 |
23414,6 |
х |
х |
х |
||
внебюджетные средства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Подпрограмма 4 |
"Обеспечение реализации муниципальной программы" |
всего |
5062,3 |
4575,4 |
5361,1 |
6252,0 |
6259,1 |
6265,2 |
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
5062,3 |
4575,4 |
5250,2 |
6253,3 |
6259,1 |
6265,2 |
||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
110,9 |
-1,3 |
х |
х |
||
региональный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
внебюджетные средства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального размещения на информационном стенде в здании мэрии муниципального образования города Черкесска и опубликования (размещения) в сетевом издании "Официальный портал Мэрии муниципального образования города Черкесска".
Мэр города Черкесска |
А.О. Баскаев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Мэрии муниципального образования г. Черкесска Карачаево-Черкесской Республики от 15 марта 2024 г. N 65 "О внесении изменений в постановление мэрии муниципального образования города Черкесска от 17.12.2015 N 1761 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Черкесска"
Вступает в силу с 15 марта 2024 г.
Опубликование:
официальный сайт муниципального образования г. Черкесска Карачаево-Черкесской Республики (http://www.cherkessk09.ru) 15 марта 2024 г.