В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Совета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 мая 2011 года N 581 "Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Старооскольском городском округе", от 14 декабря 2023 года N 186 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского округа от 23 декабря 2022 года N 47 "О бюджете Старооскольского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", от 20 декабря 2023 года N 188 "О бюджете Старооскольского городского округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Старооскольского городского округа Белгородской области, администрация городского округа постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие образования Старооскольского городского округа", утвержденную постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года N 3681 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования Старооскольского городского округа" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Старооскольского городского округа от 30 июня 2015 года N 2322, от 22 марта 2016 года N 950, от 24 марта 2017 года N 1111, от 18 августа 2017 года N 3421, от 22 ноября 2017 года N 4741, от 29 марта 2018 года N 494, от 15 июня 2018 года N 1032, от 09 августа 2018 года N 1547, от 22 октября 2018 года N 2429, от 28 февраля 2019 года N 617, от 17 апреля 2019 года N 1047, от 24 июля 2019 года N 2160, от 04 сентября 2019 года N 2617, от 19 ноября 2019 года N 3399, от 04 декабря 2019 года N 3586, от 27 декабря 2019 года N 3897, от 10 марта 2020 года N 595, от 27 мая 2020 года N 1282, от 27 августа 2020 года N 1943, от 05 ноября 2020 года N 2488, от 26 февраля 2021 года N 415, от 27 мая 2021 года N 1246, от 13 июля 2021 года N 1658, от 08 октября 2021 года N 2426, от 30 декабря 2021 года N 3521, от 17 февраля 2022 года N 633, от 01 июня 2022 года N 2304, от 17 августа 2022 года N 3848, от 07 ноября 2022 года N 5027, от 14 февраля 2023 года N 836, от 15 мая 2023 года N 2497, от 14 июля 2023 года N 3563, от 09 октября 2023 года N 4657, от 01 декабря 2023 года N 5592) (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел "Этапы и сроки реализации муниципальной программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
" |
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
2015 - 2026 годы, в том числе: I этап - 2015 - 2020 годы; II этап - 2021 - 2026 годы |
". |
1.2. Раздел "Объемы и источники финансирования муниципальной программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
" |
Объемы и источники финансирования муниципальной программы |
Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2026 годах за счет всех источников финансирования составит 63074248,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 3260782,0 тыс. рублей; 2016 год - 3215031,0 тыс. рублей; 2017 год - 3410802,0 тыс. рублей; 2018 год - 3813137,0 тыс. рублей; 2019 год - 4530230,5 тыс. рублей; 2020 год - 5122035,4 тыс. рублей; 2021 год - 6013358,7 тыс. рублей; 2022 год - 6566299,3 тыс. рублей; 2023 год - 6618545,4 тыс. рублей; 2024 год - 6518848,9 тыс. рублей; 2025 год - 6925746,9 тыс. рублей; 2026 год - 7079431,5 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского городского округа составит 20328679,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 1212150,0 тыс. рублей; 2016 год - 1152640,0 тыс. рублей; 2017 год - 1331281,0 тыс. рублей; 2018 год - 1474145,0 тыс. рублей; 2019 год - 1554021,5 тыс. рублей; 2020 год - 2048931,6 тыс. рублей; 2021 год - 2199356,2 тыс. рублей; 2022 год - 1958304,5 тыс. рублей; 2023 год - 1770888,4 тыс. рублей; 2024 год - 1758103,0 тыс. рублей; 2025 год - 1814105,6 тыс. рублей; 2026 год - 2054752,5 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составит 1390279,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 103462,0 тыс. рублей; 2016 год - 4783,0 тыс. рублей; 2017 год - 606,0 тыс. рублей; 2018 год - 0 рублей; 2019 год - 7165,7 тыс. рублей; 2020 год - 71111,6 тыс. рублей; 2021 год - 165841,2 тыс. рублей; 2022 год - 184467,7 тыс. рублей; 2023 год - 278960,9 тыс. рублей; 2024 год - 199684,8 тыс. рублей; 2025 год - 195217,7 тыс. рублей; 2026 год - 178978,7 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составит 37595888,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 1702926,0 тыс. рублей; 2016 год - 1813614,0 тыс. рублей; 2017 год - 1834623,0 тыс. рублей; 2018 год - 2078471,0 тыс. рублей; 2019 год - 2682736,3 тыс. рублей; 2020 год - 2663867,2 тыс. рублей; 2021 год - 3251868,1 тыс. рублей; 2022 год - 4025755,0 тыс. рублей; 2023 год - 4166188,2 тыс. рублей; 2024 год - 4246279,2 тыс. рублей; 2025 год - 4600641,7 тыс. рублей; 2026 год - 4528918,4 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет иных источников составит 3759401,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 242244,0 тыс. рублей; 2016 год - 243994,0 тыс. рублей; 2017 год - 244292,0 тыс. рублей; 2018 год - 260521,0 тыс. рублей; 2019 год - 286307,0 тыс. рублей; 2020 год - 338125,0 тыс. рублей; 2021 год - 396293,2 тыс. рублей; 2022 год - 397772,1 тыс. рублей; 2023 год - 402507,9 тыс. рублей; 2024 год - 314781,9 тыс. рублей; 2025 год - 315781,9 тыс. рублей; 2026 год - 316781,9 тыс. рублей |
". |
1.3. Раздел "Показатели конечного результата муниципальной программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
" |
Показатели конечного результата муниципальной программы |
1. Уменьшение доли детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста до 0% к 2026 году. 2. Увеличение доли детей в возрасте от 1 года до 6 лет, охваченных дошкольным образованием, до 75,5% к 2026 году. 3. Увеличение доли воспитанников дошкольных образовательных организаций, осваивающих основную образовательную программу дошкольного образования, соответствующую федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций до 100% к 2026 году. 4. Сохранение стабильно максимальной доли дошкольных образовательных организаций, в которых оценка деятельности организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности организаций дошкольного образования, в размере 100% до 2026 года. 5. Повышение степени удовлетворенности населения качеством реализации программ дошкольного образования до 98% к 2026 году. 6. Сохранение стабильного отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Белгородской области до 2026 года - 1. 7. Сохранение стабильно максимальной доли работников сферы дошкольного образования, получающих социальную поддержку, в общей численности работников сферы дошкольного образования, имеющих право на получение социальной поддержки, в размере 100% до 2026 года. 8. Увеличение доли учащихся, обучающихся в современных условиях, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, до 100% к 2026 году. 9. Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, до 79% к 2026 году. 10. Снижение показателя отношения среднего балла единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) к среднему баллу ЕГЭ в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ до 1,51 единицы к 2026 году. 11. Сохранение стабильного отношения средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа к средней заработной плате в экономике Белгородской области к 2026 году - 1. 12. Сохранение стабильно максимального отношения доли работников сферы образования, получающих социальную поддержку, к общей численности работников сферы образования, имеющих право на получение социальной поддержки, к 2026 году - 1. 13. Увеличение доли учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций до 22,3% к 2026 году. 14. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования, до 88% к 2026 году. 15. Увеличение доли учащихся, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, до 88% к 2026 году. 16. Увеличение доли спортсменов, ставших победителями и призерами соревнований областного, всероссийского и международного уровня, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, за период с 2015 года по 2018 год до 36,2%. 17. Увеличение доли детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, от общей численности детей в возрасте от 6 до 15 лет, за период с 2015 года по 2016 год до 35,6%. 18. Доведение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования до уровня средней заработной платы учителей в Белгородской области к 2026 году - 100%. 19. Сохранение максимального охвата обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, медико-социальном сопровождении, до 100% к 2026 году. 20. Увеличение доли образовательных организаций, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, до 100% к 2026 году. 21. Стабильное соответствие нормативным требованиям организационно-технологического сопровождения проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11(12)-х классов в 2015 - 2026 годах. 22. Увеличение количества участников мониторинговых исследований результатов освоения образовательных программ дошкольного, начального, основного и среднего общего образования; системы оценки внеучебных достижений обучающихся общеобразовательных организаций, системы оценки качества воспитательного процесса в общеобразовательных организациях до 22 тыс. человек к 2026 году. 23. Увеличение доли образовательных организаций, прошедших внешнюю оценку качества образования с участием потребителей образовательных услуг до 100% к 2026 году. 24. Увеличение доли детей, получивших выраженный оздоровительный эффект, в общем количестве оздоровленных, до 98% к 2026 году. 25. Увеличение доли детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 77% к 2026 году. 26. Увеличение доли детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций в возрасте до 18 лет до 83% к 2026 году. 27. Увеличение доли педагогических и руководящих работников образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, до 100% к 2026 году. 28. Увеличение доли педагогических и руководящих работников образовательных учреждений, вовлеченных в инновационную деятельность, до 70% к 2026 году. 29. Повышение степени удовлетворенности педагогических и руководящих работников образовательных организаций качеством услуг дополнительного профессионального образования от числа слушателей, обучающихся по дополнительной профессиональной программе в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного профессионального образования "Старооскольский центр развития образования" (далее - МБУ ДПО "Старооскольский центр развития образования"), до 100% к 2026 году. 30. Ежегодное выполнение показателей муниципальной программы "Развитие образования Старооскольского городского округа" и ее подпрограмм. 31. Повышение степени удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования до 96,5% к 2026 году |
". |
1.4. Абзац шестнадцатый раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
"Результатами реализации комплекса мероприятий до 2026 года должны стать:".
1.5. Абзац семнадцатый раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
"- уменьшение доли детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста за период с 2015 года по 2017 год с 0,8% (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 0,6%; за период с 2017 года по 2026 год с 2,4% до 0%;".
1.6. Абзац восемнадцатый раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли детей в возрасте от 1 года до 6 лет, охваченных дошкольным образованием, за период с 2015 года по 2020 год с 72,5% (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 75,5%; за период с 2021 года по 2022 год с 75,5% до 76,2%, за период с 2023 года (75,5%) по 2026 год показатель сохранится на уровне 75,5%;".
1.7. Абзац девятнадцатый раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли воспитанников дошкольных образовательных организаций, осваивающих основную образовательную программу дошкольного образования, соответствующую федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций за период с 2015 года по 2020 год с 20% (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 100%; за период с 2021 года по 2026 год - сохранение стабильно высокого показателя в 100%;".
1.8. Абзац двадцатый раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
"- сохранение стабильно максимальной доли дошкольных образовательных организаций, в которых оценка деятельности организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности организаций дошкольного образования за период с 2015 года по 2026 год - 100%;".
1.9. Абзац двадцатый первый раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
"- повышение степени удовлетворенности населения качеством реализации программ дошкольного образования за период с 2015 года по 2020 год с 61% (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 96%; за период с 2021 года по 2026 год с 96% до 98%;".
1.10. Абзац двадцатый второй раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
"- сохранение стабильного отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Белгородской области за период с 2015 года по 2026 год - 1;".
1.11. Абзац двадцатый третий раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
"- сохранение стабильно максимальной доли работников сферы дошкольного образования, получающих социальную поддержку, в общей численности работников сферы дошкольного образования, имеющих право на получение социальной поддержки, с 2015 года по 2026 год - 100%;".
1.12. Абзац пятьдесят четвертый раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
"В результате выполнения перечисленных мер станет возможным к 2026 году обеспечить следующие показатели их результативности:".
1.13. Абзац пятьдесят пятый раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли учащихся, обучающихся в современных условиях, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, с 2015 года по 2020 год с 74% (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 99%; с 2021 года по 2026 год с 99% до 100%;".
1.14. Абзац пятьдесят шестой раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, с 2015 года по 2020 год с 68% (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 74%; с 2021 года по 2026 год с 74% до 79%;".
1.15. Абзац пятьдесят седьмой раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
"- снижение показателя отношения среднего балла единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) к среднему баллу ЕГЭ в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ с 2015 года по 2020 год с 1,74 (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 1,56 единиц; с 2021 года по 2026 год с 1,56 единиц до 1,51 единицы;".
1.16. Абзац пятьдесят восьмой раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
"- сохранение стабильного отношения средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа к средней заработной плате в экономике Белгородской области с 2015 года по 2026 год - 1;".
1.17. Абзац пятьдесят девятый раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
"- сохранение стабильно максимальной доли работников сферы образования, получающих социальную поддержку, в общей численности работников сферы образования, имеющих право на получение социальной поддержки, с 2015 года по 2026 год - 100%;".
1.18. Абзац шестидесятый раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций с 2015 года по 2020 год с 13,2% (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 21,5%; с 2021 года по 2026 год с 21,5% до 22,3%;".
1.19. Абзац восемьдесят четвертый раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования, за период с 2015 года по 2020 год с 62% до 95,2%; с 2021 года по 2022 год с 95,2% до 95,6%; за период с 2023 года (87,8%) по 2026 год до 88%;".
1.20. Абзац восемьдесят пятый раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли учащихся, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, за период с 2015 года по 2020 год с 42% (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 52%; с 2021 года по 2026 год с 52% до 88%;".
1.21. Абзац восемьдесят восьмой раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
"- доведение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования до уровня средней заработной платы учителей в Белгородской области с 2015 года по 2026 год;".
1.22. Абзац восемьдесят девятый раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
"- сохранение максимального охвата обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, медико-социальном сопровождении с 2015 года по 2026 год - 100%;".
1.23. Абзац девяносто первый раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли образовательных организаций, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, за период с 2015 года по 2020 год с 73,5% (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 87%; за период с 2021 года по 2026 год с 87% до 100%;".
1.24. Абзац девяносто второй раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
"- стабильное соответствие нормативным требованиям организационно-технологического сопровождения проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11 (12)-х классов в 2015 - 2026 годах;".
1.25. Абзац девяносто третий раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
"- увеличение количества участников мониторинговых исследований результатов освоения образовательных программ дошкольного, начального, основного и среднего общего образования; системы оценки внеучебных достижений обучающихся общеобразовательных организаций, системы оценки качества воспитательного процесса в общеобразовательных организациях за период с 2015 года по 2020 год с 5,5 тыс. человек (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 20,0 тыс. человек; за период с 2021 года по 2026 год с 20,0 тыс. человек до 22 тыс. человек;".
1.26. Абзац девяносто четвертый раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли образовательных организаций, прошедших внешнюю оценку качества образования с участием потребителей образовательных услуг за период с 2015 года по 2020 год с 79% (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 97%; за период с 2021 года по 2026 год - с 97% до 100%.".
1.27. Абзац девяносто шестой раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли детей, получивших выраженный оздоровительный эффект, в общей численности детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, за период с 2015 года по 2020 год с 95,8% (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 97%; за период с 2021 года по 2026 год с 97% до 98%;".
1.28. Абзац девяносто седьмой раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за период с 2015 года по 2019 год с 73,5% (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 76%; за период с 2020 года по 2026 год с 70,2% до 77%;".
1.29. Абзац девяносто восьмой раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций в возрасте до 18 лет за период с 2015 года по 2019 год с 76% (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 81%; за период с 2020 года по 2026 год с 10% до 83%.".
1.30. Абзац сто пятнадцатый раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
"В результате выполнения перечисленных мер к 2026 году планируется обеспечить следующие показатели их результативности:".
1.31. Абзац сто шестнадцатый раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли педагогических и руководящих работников образовательных организаций, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, за период с 2015 года по 2026 год с 30% (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 100%;".
1.32. Абзац сто семнадцатый раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли педагогических и руководящих работников образовательных организаций, вовлеченных в инновационную деятельность, за период с 2015 года по 2020 год с 11% (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 69%; за период с 2021 года по 2026 год с 69% до 70%;".
1.33. Абзац сто восемнадцатый раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
"- повышение степени удовлетворенности педагогических и руководящих работников образовательных организаций качеством услуг дополнительного профессионального образования от числа слушателей, обучающихся по дополнительной профессиональной программе в МБУ ДПО "Старооскольский центр развития образования", за период с 2015 года по 2026 год с 60% (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 100%.".
1.34. Абзац сто двадцать пятый раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
"В результате выполненных задач к 2026 году планируется:".
1.35. Абзац сто двадцать шестой раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
"- повышение степени удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования за период с 2015 года по 2026 год на 22%;".
1.36. Абзац первый раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
"При формировании приоритетов муниципальной политики в сфере образования на период до 2026 года были учтены, в первую очередь, цели и задачи, поставленные в стратегических документах Российской Федерации, Белгородской области и городского округа.".
1.37. Абзац двадцать третий раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
"Муниципальная программа реализуется в период с 2015 года по 2026 год, в том числе: I этап - 2015 - 2020 годы; II этап - 2021 - 2026 годы.".
1.38. Абзац девятый раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
"- уменьшение доли детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста за период с 2015 года по 2017 год с 0,8% (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 0,6%; за период с 2017 года по 2026 год - с 2,4% до 0%;".
1.39. Абзац десятый раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли детей в возрасте от 1 года до 6 лет, охваченных дошкольным образованием, за период с 2015 года по 2020 год с 72,5% (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 75,5%; за период с 2021 года по 2022 год с 75,5% до 76,2%, за период с 2023 года (75,5%) по 2026 год показатель сохранится на уровне 75,5%;".
1.40. Абзац одиннадцатый раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли воспитанников дошкольных образовательных организаций, осваивающих основную образовательную программу дошкольного образования, соответствующую федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций за период с 2015 года по 2020 год с 20% (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 100%; за период с 2021 года по 2026 год - сохранение стабильно высокого показателя в 100%;".
1.41. Абзац двенадцатый раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
"- повышение степени удовлетворенности населения качеством реализации программ дошкольного образования за период с 2015 года по 2020 год с 61% (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 96%; за период с 2021 года по 2026 год с 96% до 98%;".
1.42. Абзац тринадцатый раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
"- сохранение стабильно максимальной доли дошкольных образовательных организаций, в которых оценка деятельности организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности организаций дошкольного образования за период с 2015 года по 2026 год - 100%;".
1.43. Абзац четырнадцатый раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
"- сохранение стабильного отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Белгородской области за период с 2015 года по 2026 год - 1;".
1.44. Абзац пятнадцатый раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
"- сохранение стабильно максимальной доли работников сферы дошкольного образования, получающих социальную поддержку, в общей численности работников сферы дошкольного образования, имеющих право на получение социальной поддержки, с 2015 года по 2026 год - 100%.".
1.45. Абзац двадцать третий раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли учащихся, обучающихся в современных условиях, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, с 2015 года по 2020 год с 74% (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 99%; с 2021 года по 2026 год с 99% до 100%.".
1.46. Абзац двадцать четвертый раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, с 2015 года по 2020 год с 68% (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 74%; с 2021 года по 2026 год с 74% до 79%;".
1.47. Абзац двадцать пятый раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
"- снижение показателя отношения среднего балла единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) к среднему баллу ЕГЭ в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ с 2015 года по 2020 год с 1,74 (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 1,56 единиц; с 2021 года по 2026 год с 1,56 единиц до 1,51 единиц;".
1.48. Абзац двадцать шестой раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
"- сохранение стабильного отношения средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа к средней заработной плате в экономике Белгородской области с 2015 года по 2026 год - 1;".
1.49. Абзац двадцать седьмой раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
"- сохранение стабильно максимального отношения доли работников сферы образования, получающих социальную поддержку, в общей численности работников сферы образования, имеющих право на получение социальной поддержки, с 2015 года по 2026 год - 100%;".
1.50. Абзац двадцать восьмой раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций с 2015 года по 2020 год с 13,2% (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 21,5%; с 2021 года по 2026 год с 21,5% до 22,3%.".
1.51. Абзац тридцать пятый раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования, за период с 2015 года по 2020 год с 62% до 95,2%; за период с 2021 года по 2026 год с 95,2% до 96%;".
1.52. Абзац тридцать шестой раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли учащихся, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, за период с 2015 года по 2020 год с 42% (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 52%; за период с 2021 года по 2026 год с 52% до 88%;".
1.53. Абзац тридцать девятый раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
"- доведение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования до уровня средней заработной платы учителей в Белгородской области с 2015 года по 2026 год - 100%;".
1.54. Абзац сороковой раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
"- сохранение максимального охвата обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, медико-социальном сопровождении с 2015 года по 2026 год - 100%.".
1.55. Абзац сорок седьмой раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли образовательных организаций, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, за период с 2015 года по 2020 год с 73,5% (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 87%; за период с 2021 года по 2026 год с 87% до 100%;".
1.56. Абзац сорок восьмой раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
"- стабильное соответствие нормативным требованиям в 2015 - 2026 годах организационно-технологического сопровождения проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11 (12)-х классов;".
1.57. Абзац сорок девятый раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
"- увеличение количества участников мониторинговых исследований результатов освоения образовательных программ дошкольного, начального, основного и среднего общего образования; системы оценки внеучебных достижений обучающихся общеобразовательных организаций, системы оценки качества воспитательного процесса в общеобразовательных организациях за период с 2015 года по 2020 год с 5,5 тыс. человек (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 20,0 тыс. человек; за период с 2021 года по 2026 год с 20,0 тыс. человек до 22 тыс. человек;".
1.58. Абзац пятидесятый раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли образовательных организаций, прошедших внешнюю оценку качества образования с участием потребителей образовательных услуг за период с 2015 года по 2020 год с 79% (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 97%; за период с 2021 года по 2026 год - с 97% до 100%.".
1.59. Абзац пятьдесят седьмой раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли детей, получивших выраженный оздоровительный эффект, в общей численности детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, за период с 2015 года по 2020 год с 95,8% (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 97%; за период с 2021 года по 2026 год с 97% по 98%;".
1.60. Абзац пятьдесят восьмой раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за период с 2015 года по 2019 год с 73,5% (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 76%; за период с 2020 года по 2026 год с 70,2% до 77%;".
1.61. Абзац пятьдесят девятый раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций в возрасте до 18 лет за период с 2015 года по 2019 год с 76% (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 81%; за период с 2020 года по 2026 год с 10% до 83%.".
1.62. Абзац шестьдесят седьмой раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли педагогических и руководящих работников образовательных организаций, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, за период с 2015 года по 2026 год с 30% (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 100%;".
1.63. Абзац шестьдесят восьмой раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли педагогических и руководящих работников образовательных организаций, вовлеченных в инновационную деятельность, за период с 2015 года по 2020 год с 11% (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 69%; за период с 2021 года по 2026 год с 69% до 70%;".
1.64. Абзац шестьдесят девятый раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
"- повышение степени удовлетворенности педагогических и руководящих работников образовательных организаций качеством услуг дополнительного профессионального образования за период с 2015 года по 2026 год с 60% (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 100%.".
1.65. Абзац семьдесят шестой раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
"- ежегодное выполнение показателей муниципальной программы и ее подпрограмм за период с 2015 года по 2026 год на 100%;".
1.66. Абзац семьдесят седьмой раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
"- повышение степени удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования за период с 2015 года по 2020 год с 74% (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 92%; за период с 2021 года по 2026 год с 92% до 96,5%.".
1.67. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Предполагаемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2026 годах за счет всех источников финансирования составит 63074248,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 3260782,0 тыс. рублей;
2016 год - 3215031,0 тыс. рублей;
2017 год - 3410802,0 тыс. рублей;
2018 год - 3813137,0 тыс. рублей;
2019 год - 4530230,5 тыс. рублей;
2020 год - 5122035,4 тыс. рублей;
2021 год - 6013358,7 тыс. рублей;
2022 год - 6566299,3 тыс. рублей;
2023 год - 6618545,4 тыс. рублей;
2024 год - 6518848,9 тыс. рублей;
2025 год - 6925746,9 тыс. рублей;
2026 год - 7079431,5 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2026 годах за счет средств бюджета Старооскольского городского округа составит 20328679,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1212150,0 тыс. рублей;
2016 год - 1152640,0 тыс. рублей;
2017 год - 1331281,0 тыс. рублей;
2018 год - 1474145,0 тыс. рублей;
2019 год - 1554021,5 тыс. рублей;
2020 год - 2048931,6 тыс. рублей;
2021 год - 2199356,2 тыс. рублей;
2022 год - 1958304,5 тыс. рублей;
2023 год - 1770888,4 тыс. рублей;
2024 год - 1758103,0 тыс. рублей;
2025 год - 1814105,6 тыс. рублей;
2026 год - 2054752,5 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
- средств федерального бюджета в сумме 1390279,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 103462,0 тыс. рублей;
2016 год - 4783,0 тыс. рублей;
2017 год - 606,0 тыс. рублей;
2018 год - 0 рублей;
2019 год - 7165,7 тыс. рублей;
2020 год - 71111,6 тыс. рублей;
2021 год - 165841,2 тыс. рублей;
2022 год - 184467,7 тыс. рублей;
2023 год - 278960,9 тыс. рублей;
2024 год - 199684,8 тыс. рублей;
2025 год - 195217,7 тыс. рублей;
2026 год - 178978,7 тыс. рублей;
- средств областного бюджета в сумме 37595888,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1702926,0 тыс. рублей;
2016 год - 1813614,0 тыс. рублей;
2017 год - 1834623,0 тыс. рублей;
2018 год - 2078471,0 тыс. рублей;
2019 год - 2682736,3 тыс. рублей;
2020 год - 2663867,2 тыс. рублей;
2021 год - 3251868,1 тыс. рублей;
2022 год - 4025755,0 тыс. рублей;
2023 год - 4166188,2 тыс. рублей;
2024 год - 4246279,2 тыс. рублей;
2025 год - 4600641,7 тыс. рублей;
2026 год - 4528918,4 тыс. рублей;
- иных источников в сумме 3759401,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 242244,0 тыс. рублей;
2016 год - 243994,0 тыс. рублей;
2017 год - 244292,0 тыс. рублей;
2018 год - 260521,0 тыс. рублей;
2019 год - 286307,0 тыс. рублей;
2020 год - 338125,0 тыс. рублей;
2021 год - 396293,2 тыс. рублей;
2022 год - 397772,1 тыс. рублей;
2023 год - 402507,9 тыс. рублей;
2024 год - 314781,9 тыс. рублей;
2025 год - 315781,9 тыс. рублей;
2026 год - 316781,9 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Совета депутатов Старооскольского городского округа о бюджете Старооскольского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Старооскольского городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.".
1.68. В подпрограмме 1 "Развитие дошкольного образования" Программы (далее - подпрограмма 1):
1.68.1. Раздел "Этапы и сроки реализации подпрограммы 1" паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
" |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 |
2015 - 2026 годы, в том числе: I этап - 2015 - 2020 годы; II этап - 2021 - 2026 годы |
". |
1.68.2. Раздел "Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
" |
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в период с 2015 года по 2026 год за счет всех источников финансирования составит 23547826,7 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского городского округа составит 6284835,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 451277,0 тыс. рублей; 2016 год - 460878,0 тыс. рублей; 2017 год - 549022,0 тыс. рублей; 2018 год - 603667,0 тыс. рублей; 2019 год - 612229,0 тыс. рублей; 2020 год - 786659,8 тыс. рублей; 2021 год - 885897,0 тыс. рублей; 2022 год - 421937,3 тыс. рублей; 2023 год - 322675,8 тыс. рублей; 2024 год - 379536,6 тыс. рублей; 2025 год - 383717,7 тыс. рублей; 2026 год - 427338,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составит 114569,3 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составит 14370759,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет иных источников составит 2777663,2 тыс. рублей |
". |
1.68.3. Раздел "Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1" паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
" |
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1 |
1. Уменьшение доли детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста до 0% к 2026 году. 2. Увеличение доли детей в возрасте от 1 года до 6 лет, охваченных дошкольным образованием, до 75,5% к 2026 году. 3. Увеличение доли воспитанников дошкольных образовательных организаций, осваивающих основную образовательную программу дошкольного образования, соответствующую федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций до 100% к 2026 году. 4. Сохранение стабильно максимальной доли дошкольных образовательных организаций, в которых оценка деятельности организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности организаций дошкольного образования, в размере 100% до 2026 года. 5. Повышение степени удовлетворенности населения качеством реализации программ дошкольного образования до 98% к 2026 году. 6. Сохранение стабильного отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Белгородской области до 2026 года - 1. 7. Сохранение стабильно максимальной доли работников сферы дошкольного образования, получающих социальную поддержку, в общей численности работников сферы дошкольного образования, имеющих право на получение социальной поддержки в размере 100% до 2026 года |
". |
1.68.4. Раздел 2 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1
Целью подпрограммы 1 является обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования в городском округе.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
1.1. Расширение сети дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного образования;
1.2. Создание условий для предоставления дошкольных образовательных услуг в соответствии с современными требованиями;
1.3. Создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников.
Основными показателями конечного результата реализации подпрограммы 1 являются:
- уменьшение доли детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста за период с 2015 года по 2017 год с 0,8% (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 0,6%; за период с 2017 года по 2026 год с 2,4% до 0%;
- увеличение доли детей в возрасте от 1 года до 6 лет, охваченных дошкольным образованием, за период с 2015 года по 2020 год с 72,5% (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 75,5%; за период с 2021 года по 2022 год с 75,5% до 76,2%, за период с 2023 года (75,5%) по 2026 год показатель сохранится на уровне 75,5%;
- увеличение доли воспитанников дошкольных образовательных организаций, осваивающих основную образовательную программу дошкольного образования, соответствующую федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций за период с 2015 года по 2020 год с 20% (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 100%; за период с 2021 года по 2026 год - сохранение стабильно высокого показателя в 100%;
- повышение степени удовлетворенности населения качеством реализации программ дошкольного образования за период с 2015 года по 2020 год с 61% (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 96%; за период с 2021 года по 2026 год с 96% до 98%;
- сохранение стабильно максимальной доли дошкольных образовательных организаций, в которых оценка деятельности организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности организаций дошкольного образования за период с 2015 года по 2026 год - 100%;
- сохранение стабильного отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Белгородской области за период с 2015 года по 2026 год - 1;
- сохранение стабильно максимальной доли работников сферы дошкольного образования, получающих социальную поддержку, в общей численности работников сферы дошкольного образования, имеющих право на получение социальной поддержки, с 2015 года по 2026 год - 100%.
Сроки реализации подпрограммы 1 - 2015 - 2026 годы, в том числе: I этап - 2015 - 2020 годы; II этап - 2021 - 2026 годы.".
1.68.5. В разделе 4 подпрограммы 1 слова "Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 1 (II этап на период 2021 - 2025 годы)" заменить словами "Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 1 (II этап на период 2021 - 2026 годы)".
1.68.6. Таблицу 2 раздела 4 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя по годам реализации |
|||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста |
% |
2,6 |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, охваченных дошкольным образованием |
% |
76,0 |
76,2 |
75,5 |
75,5 |
75,5 |
75,5 |
3 |
Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, осваивающих основную образовательную программу дошкольного образования, соответствующую федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4 |
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых оценка деятельности организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности организаций дошкольного образования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5 |
Степень удовлетворенности населения качеством реализации программ дошкольного образования от количества опрошенных |
% |
97 |
97 |
98 |
98 |
98 |
98 |
6 |
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Белгородской области |
Ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
7 |
Доля работников сферы дошкольного образования, получающих социальную поддержку, в общей численности работников сферы дошкольного образования, имеющих право на получение социальной поддержки |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
". |
1.68.7. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Предполагаемый общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 в 2015 - 2026 годах за счет всех источников финансирования составит 23547826,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1295523,0 тыс. рублей;
2016 год - 1254052,0 тыс. рублей;
2017 год - 1357158,0 тыс. рублей;
2018 год - 1483940,0 тыс. рублей;
2019 год - 1850318,0 тыс. рублей;
2020 год - 1932718,4 тыс. рублей;
2021 год - 2350054,0 тыс. рублей;
2022 год - 2311806,5 тыс. рублей;
2023 год - 2221507,3 тыс. рублей;
2024 год - 2409501,5 тыс. рублей;
2025 год - 2483568,5 тыс. рублей;
2026 год - 2597679,5 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского городского округа составит 6284835,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 451277,0 тыс. рублей;
2016 год - 460878,0 тыс. рублей;
2017 год - 549022,0 тыс. рублей;
2018 год - 603667,0 тыс. рублей;
2019 год - 612229,0 тыс. рублей;
2020 год - 786659,8 тыс. рублей;
2021 год - 885897,0 тыс. рублей;
2022 год - 421937,3 тыс. рублей;
2023 год - 322675,8 тыс. рублей;
2024 год - 379536,6 тыс. рублей;
2025 год - 383717,7 тыс. рублей;
2026 год - 427338,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
- средств федерального бюджета в сумме 114569,3 тыс. рублей;
- средств областного бюджета в сумме 14370759,0 тыс. рублей;
- иных источников в сумме 2777663,2 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Совета депутатов Старооскольского городского округа о бюджете Старооскольского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета Старооскольского городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.".
1.69. В подпрограмме 2 "Развитие общего образования" Программы (далее - подпрограмма 2):
1.69.1. Раздел "Этапы и сроки реализации подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
" |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 |
2015 - 2026 годы, в том числе: I этап - 2015 - 2020 годы; II этап - 2021 - 2026 годы |
". |
1.69.2. Раздел "Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
" |
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в период с 2015 года по 2026 год за счет всех источников финансирования составит 31468598,9 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского городского округа составит 6923200,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 312367,0 тыс. рублей; 2016 год - 280309,0 тыс. рублей; 2017 год - 374621,0 тыс. рублей; 2018 год - 436081,0 тыс. рублей; 2019 год - 455816,0 тыс. рублей; 2020 год - 680189,4 тыс. рублей; 2021 год - 666867,8 тыс. рублей; 2022 год - 839082,2 тыс. рублей; 2023 год - 723254,2 тыс. рублей; 2024 год - 651683,2 тыс. рублей; 2025 год - 674969,4 тыс. рублей; 2026 год - 827960,5 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составит 1183764,4 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составит 23042880,4 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет иных источников составит 318753,4 тыс. рублей |
". |
1.69.3. Раздел "Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
" |
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2 |
1. Увеличение доли учащихся, обучающихся в современных условиях, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, до 100% к 2026 году. 2. Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, до 79% к 2026 году. 3. Снижение показателя отношения среднего балла единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) к среднему баллу ЕГЭ в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ до 1,51 единицы к 2026 году. 4. Сохранение стабильно максимального отношения средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа к средней заработной плате в экономике Белгородской области к 2026 году - 1. 5. Сохранение стабильно максимального отношения доли работников сферы образования, получающих социальную поддержку, к общей численности работников сферы образования, имеющих право на получение социальной поддержки к 2026 год - 1. 6. Увеличение доли учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений до 22,3% к 2026 году |
". |
1.69.4. Раздел 2 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2
Целью подпрограммы 2 является повышение доступности качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, соответствующего современным требованиям.
Задачами подпрограммы 2 являются следующие:
2.1. Обеспечение доступности начального общего, основного общего, среднего общего образования.
2.2. Модернизация и развитие муниципальной системы общего образования, направленные на создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию.
2.3. Создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников и повышение статуса профессии учителя.
Основными показателями конечного результата реализации подпрограммы 2 являются:
- увеличение доли учащихся, обучающихся в современных условиях, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, с 2015 года по 2020 год с 74% (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 99%; с 2021 года по 2026 год с 99% до 100%;
- увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, с 2015 года по 2020 год с 68% (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 74%; с 2021 года по 2026 год с 74% до 79%;
- снижение показателя отношения среднего балла единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) к среднему баллу ЕГЭ в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ с 2015 года по 2020 год с 1,74 (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 1,56 единиц; с 2021 года по 2026 год с 1,56 единиц до 1,51 единицы;
- сохранение стабильного отношения средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций городского округа к средней заработной плате в экономике Белгородской области с 2015 года по 2026 год - 1;
- увеличение доли учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций с 2015 года по 2020 год с 13,2% (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 21,5%; с 2021 года по 2026 год с 21,5% до 22,3%;
- сохранение стабильно максимальной доли работников сферы образования, получающих социальную поддержку, в общей численности работников сферы образования, имеющих право на получение социальной поддержки, с 2015 года по 2026 год - 100%.
Сроки реализации подпрограммы 2 - 2015 - 2026 годы, в том числе: I этап - 2015 - 2020 годы; II этап - 2021 - 2026 годы.".
1.69.5. Раздел 3 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 2
Для выполнения задачи 2.1 "Обеспечение доступности начального общего, основного общего, среднего общего образования" необходимо реализовать следующие основные мероприятия:
2.1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных и некоммерческих общеобразовательных организациях.
Реализация мероприятия направлена на обеспечение возможностей для получения обучающимися муниципальных и некоммерческих общеобразовательных организациях общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования за счет субвенций и субсидий из областного бюджета в размере, необходимом для реализации общеобразовательных программ в части финансового обеспечения расходов на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными постановлением Правительства Белгородской области.
Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета.
2.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций, в том числе предоставление муниципальным и некоммерческим общеобразовательным организациям субсидий.
Реализация мероприятия направлена на обеспечение возможностей для получения обучающимися общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и некоммерческих общеобразовательных организациях и включает в себя оказание общеобразовательными организациями городского округа услуг и выполнение работ в рамках муниципального задания.
Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета Старооскольского городского округа.
2.1.3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт общеобразовательных организаций городского округа.
Реализация мероприятия направлена на создание современных условий для освоения программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях.
Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета Старооскольского городского округа.
2.1.4. Федеральный проект "Успех каждого ребенка".
Реализация мероприятия направлена на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.
Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета Старооскольского городского округа.
2.1.5. Реализация инициативных проектов, в том числе наказов.
Реализация мероприятия направлена на создание современных условий в муниципальных общеобразовательных организациях. В рамках данного основного мероприятия осуществляется реализация инициативных проектов:
- "Капитальный ремонт МБОУ "Средняя общеобразовательная Роговатовская школа с углубленным изучением отдельных предметов" в селе Роговатое";
- "Капитальный ремонт пищеблока и ремонт спортивного зала МБОУ "Основная общеобразовательная Потуданская школа" в селе Потудань";
- "Капитальный ремонт помещений санитарного блока и оборудование спортивных площадок МБОУ "Основная общеобразовательная Курская школа" в селе Лапыгино".
Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета Старооскольского городского округа.
Для выполнения задачи 2.2 "Модернизация и развитие муниципальной системы общего образования, направленные на создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию" необходимо реализовать следующие основные мероприятия:
2.2.1. Создание современных условий для учащихся с разными образовательными результатами в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта.
Реализация основного мероприятия направлена на повышение доступности и качества образования учащихся общеобразовательных организаций, развитие внеучебной деятельности обучающихся, формирование культуры здорового питания среди участников образовательного процесса, расширение спектра дополнительных образовательных услуг, совершенствование материально-технической и учебно-методической базы общеобразовательных организаций.
Обеспечение льготным питанием учащихся из малоимущих семей и учащихся, находящихся под опекой и попечительством, производится исходя из оплаты стоимости одного дня питания - 94 рублей (обед); детей-инвалидов, учащихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих адаптированные образовательные программы - 94 рублей (обед); учащихся 1 - 4 классов общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа - 73 рублей (в том числе 24,91 рублей за счет средств бюджета Старооскольского городского округа) (горячий завтрак); учащихся 5 - 11 классов общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа - 73 рублей (горячий завтрак); учащихся 1 - 11 классов общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа молоком в индивидуальной упаковке объемом 200 мл (один раз в неделю) - 26 рублей с 01 января 2024 года.
Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Старооскольского городского округа и иных источников.
2.2.2. Организационно-методическое сопровождение мероприятий, направленных на модернизацию муниципальной системы общего образования.
Реализация основного мероприятия направлена на содействие повышению качества начального, основного и среднего общего образования в условиях модернизации муниципальной системы общего образования:
- проведение творческих и интеллектуальных конкурсов;
- совершенствование учебно-методической и материально-технической базы общеобразовательных организаций.
Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств бюджета Старооскольского городского округа и иных источников.
Для выполнения задачи 2.3 "Создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников и повышение статуса профессии учителя" необходимо реализовать следующие основные мероприятия:
2.3.1. Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных организаций ипотечного кредита.
Реализация данного мероприятия направлена на создание системы льготного ипотечного кредитования для молодых учителей в возрасте до 35 лет, которая включает в себя:
- льготную процентную ставку для молодого учителя за счет субсидирования из бюджета городского округа разницы между уплачиваемыми процентами за пользование кредитом в размере 10,5% годовых и суммой процентов, рассчитанных исходя из процентной ставки 8,5% годовых;
- первоначальный взнос от стоимости приобретаемого жилья, полностью или частично субсидируемый из областного бюджета (в объеме 20% от расчетной стоимости жилья);
- возможность привлечения для расчета максимально возможной суммы кредита как созаемщиков, так и поручителей, а также сумм социальных выплат в виде "материнского капитала", сертификатов и т.д.
Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств бюджета Старооскольского городского округа.
2.3.2. Оплата проезда педагогическим работникам к месту работы и обратно, проживающим в городе и работающим в общеобразовательных организациях сельских территорий.
Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств бюджета Старооскольского городского округа.
2.3.3. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство.
Реализация данного мероприятия направлена на поощрение педагогических работников общеобразовательных организаций за выполнение функций классного руководителя в образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета.
2.3.4. Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки педагогическим работникам и отдельным категориям работников (библиотекарей и медицинских работников) муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Белгородской области, по оплате помещения и коммунальных услуг.
Реализация мероприятия направлена на социальную поддержку педагогических работников, библиотекарей и медицинских работников муниципальных образовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Белгородской области.
Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета Старооскольского городского округа.
Система основных мероприятий и показателей подпрограммы 2 представлена в приложении 1 к муниципальной программе.
2.3.5. Проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации".
Реализация мероприятия направлена на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.
Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета.
2.3.6. Ежемесячная выплата работникам, принимающим участие в специальной военной операции на территории Украины.
Реализация мероприятия направлена на предоставление дополнительных мер поддержки работников муниципальных образовательных организаций Старооскольского городского округа, принимающих участие в специальной военной операции на территории Украины, и осуществляется путем предоставления ежемесячной выплаты в размере средней заработной платы в период прохождения ими военной службы или оказания ими добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации.
Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств бюджета Старооскольского городского округа.
Система основных мероприятий и показателей подпрограммы 2 представлена в приложении 1 к муниципальной программе.".
1.69.6. В разделе 4 подпрограммы 2 слова "Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 2 (II этап на период 2021 - 2025 годы)" заменить словами "Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 2 (II этап на период 2021 - 2026 годы)".
1.69.7. Таблицу 2 раздела 4 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя по годам реализации |
|||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Доля учащихся, обучающихся в современных условиях, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта, от общей численности учащихся, обучающихся по программам общего образования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2 |
Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
% |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
79 |
3 |
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) к среднему баллу ЕГЭ в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ |
Ед. |
1,55 |
1,54 |
1,53 |
1,52 |
1,51 |
1,51 |
4 |
Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций городского округа к средней заработной плате в экономике Белгородской области |
Ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5 |
Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
% |
21,8 |
22 |
22,1 |
22,2 |
22,3 |
22,3 |
". |
1.69.8. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Предполагаемый общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 в 2015 - 2026 годах за счет всех источников финансирования составит 31468598,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1483067,0 тыс. рублей;
2016 год - 1517374,0 тыс. рублей;
2017 год - 1615972,0 тыс. рублей;
2018 год - 1848172,0 тыс. рублей;
2019 год - 2139169,9 тыс. рублей;
2020 год - 2537597,7 тыс. рублей;
2021 год - 2903362,8 тыс. рублей;
2022 год - 3417170,4 тыс. рублей;
2023 год - 3413647,9 тыс. рублей;
2024 год - 3321422,8 тыс. рублей;
2025 год - 3637946,5 тыс. рублей;
2026 год - 3633695,9 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского городского округа составит 6923200,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 312367,0 тыс. рублей;
2016 год - 280309,0 тыс. рублей;
2017 год - 374621,0 тыс. рублей;
2018 год - 436081,0 тыс. рублей;
2019 год - 455816,0 тыс. рублей;
2020 год - 680189,4 тыс. рублей;
2021 год - 666867,8 тыс. рублей;
2022 год - 839082,2 тыс. рублей;
2023 год - 723254,2 тыс. рублей;
2024 год - 651683,2 тыс. рублей;
2025 год - 674969,4 тыс. рублей;
2026 год - 827960,5 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
- средств федерального бюджета в сумме 1183764,4 тыс. рублей;
- средств областного бюджета в сумме 23042880,4 тыс. рублей;
- иных источников в сумме 318753,4 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Совета депутатов Старооскольского городского округа о бюджете Старооскольского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета Старооскольского городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.".
1.70. В подпрограмме 3 "Развитие дополнительного образования" Программы (далее - подпрограмма 3):
1.70.1. Раздел "Этапы и сроки реализации подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
" |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 3 |
2015 - 2026 годы, в том числе: I этап - 2015 - 2020 годы; II этап - 2021 - 2026 годы |
". |
1.70.2. Раздел "Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
" |
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в период с 2015 года по 2026 год за счет всех источников составит 5669826,5 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского городского округа составит 5020509,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 313089,0 тыс. рублей; 2016 год - 282263,0 тыс. рублей; 2017 год - 264898,0 тыс. рублей; 2018 год - 286374,0 тыс. рублей; 2019 год - 331495,5 тыс. рублей; 2020 год - 433013,0 тыс. рублей; 2021 год - 471832,4 тыс. рублей; 2022 год - 507794,5 тыс. рублей; 2023 год - 519610,7 тыс. рублей; 2024 год - 511359,0 тыс. рублей; 2025 год - 531527,3 тыс. рублей; 2026 год - 567253,1 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составит 91945,6 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составит 82572,3 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет иных источников составит 474799,1 тыс. рублей |
". |
1.70.3. Раздел "Показатели конечного результата реализации подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
" |
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 3 |
1. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования до 88% к 2026 году. 2. Увеличение доли учащихся, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня до 88% к 2026 году. 3. Увеличение доли спортсменов, ставших победителями и призерами соревнований областного, всероссийского и международного уровня, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, за период с 2015 года по 2018 год до 36,2%. 4. Увеличение доли детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, от общей численности детей в возрасте от 6 до 15 лет, за период с 2015 года по 2016 год до 35,6%. 5. Доведение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования до уровня средней заработной платы учителей в Белгородской к 2026 году - 100%. 6. Сохранение максимального охвата обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, медико-социальном сопровождении, до 100% к 2026 году |
". |
1.70.4. Раздел 2 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3
Цель подпрограммы 3 - создание условий и механизмов устойчивого развития дополнительного образования.
Задачи подпрограммы 3:
3.1. Обеспечение доступности дополнительного образования.
3.2. Модернизация и развитие муниципальной системы дополнительного образования.
Основными показателями конечного результата реализации подпрограммы 3 являются:
- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования, за период с 2015 года по 2020 год с 62% до 95,2%; с 2021 года по 2022 год с 95,2% до 95,6%; за период с 2023 года (87,8%) по 2026 год до 88%;
- увеличение доли учащихся, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, за период с 2015 года по 2020 год с 42% (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 52%; с 2021 года по 2026 год с 52% до 88%;
- увеличение доли спортсменов, ставших победителями и призерами соревнований областного, всероссийского и международного уровня, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, за период с 2015 года по 2018 год до 36,2%;
- увеличение доли детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, от общей численности детей в возрасте от 6 до 15 лет, за период с 2015 года по 2016 годы до 35,6%;
- доведение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования до уровня средней заработной платы учителей в Белгородской области с 2015 года по 2026 год;
- сохранение максимального охвата обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, медико-социальном сопровождении с 2015 года по 2026 год - 100%.
Сроки реализации подпрограммы 3 - 2015 - 2026 годы, в том числе: I этап - 2015 - 2020 годы; II этап - 2021 - 2026 годы.".
1.70.5. В разделе 4 подпрограммы 3 слова "Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 3 (II этап на период 2021 - 2025 годы)" заменить словами "Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 3 (II этап на период 2021 - 2026 годы)".
1.70.6. Таблицу 2 раздела 4 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя по годам реализации |
|||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет |
% |
95,4 |
95,6 |
87,8 |
88 |
88 |
88 |
2 |
Доля учащихся, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по дополнительным общеобразовательным программам |
% |
80 |
82 |
84 |
86 |
88 |
88 |
3 |
Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Белгородской области |
Ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
Сохранение максимального охвата обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, медико-социальном сопровождении |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
". |
1.70.7. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Предполагаемый общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 в 2015 - 2026 годах за счет всех источников финансирования составит 5669826,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 328366,0 тыс. рублей;
2016 год - 296198,0 тыс. рублей;
2017 год - 275218,0 тыс. рублей;
2018 год - 309913,0 тыс. рублей;
2019 год - 372663,6 тыс. рублей;
2020 год - 487929,9 тыс. рублей;
2021 год - 561426,5 тыс. рублей;
2022 год - 604134,2 тыс. рублей;
2023 год - 739051,6 тыс. рублей;
2024 год - 548361,9 тыс. рублей;
2025 год - 555790,5 тыс. рублей;
2026 год - 590773,3 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 3 в 2015 - 2026 годах за счет средств бюджета Старооскольского городского округа составит 5020509,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 313089,0 тыс. рублей;
2016 год - 282263,0 тыс. рублей;
2017 год - 264898,0 тыс. рублей;
2018 год - 286374,0 тыс. рублей;
2019 год - 331495,5 тыс. рублей;
2020 год - 433013,0 тыс. рублей;
2021 год - 471832,4 тыс. рублей;
2022 год - 507794,5 тыс. рублей;
2023 год - 519610,7 тыс. рублей;
2024 год - 511359,0 тыс. рублей;
2025 год - 531527,3 тыс. рублей;
2026 год - 567253,1 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
- средств федерального бюджета в сумме 91945,6 тыс. рублей;
- средств областного бюджета в сумме 82572,3 тыс. рублей;
- иных источников в сумме 474799,1 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Совета депутатов Старооскольского городского округа о бюджете Старооскольского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета Старооскольского городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.".
1.71. В подпрограмме 4 "Развитие системы оценки качества образования" Программы (далее - подпрограмма 4):
1.71.1. Раздел "Этапы и сроки реализации подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
" |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 4 |
2015 - 2026 годы, в том числе: I этап - 2015 - 2020 годы; II этап - 2021 - 2026 годы |
". |
1.71.2. Раздел "Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
" |
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый объем финансирования подпрограммы 4 в период с 2015 года по 2026 год за счет всех источников финансирования составит 183832,5 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского городского округа составит 183257,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 10691,0 тыс. рублей; 2016 год - 9142,0 тыс. рублей; 2017 год - 11087,0 тыс. рублей; 2018 год - 11806,0 тыс. рублей; 2019 год - 12927,0 тыс. рублей; 2020 год - 13635,9 тыс. рублей; 2021 год - 14745,6 тыс. рублей; 2022 год - 16930,7 тыс. рублей; 2023 год - 17741,0 тыс. рублей; 2024 год - 20345,1 тыс. рублей; 2025 год - 21955,0 тыс. рублей; 2026 год - 22250,7 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составит 512,3 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет иных источников составит 63,2 тыс. рублей |
". |
1.71.3. Раздел "Показатели конечного результата реализации подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
" |
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 4 |
1. Увеличение доли образовательных учреждений, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, до 100% к 2026 году. 2. Стабильное соответствие нормативным требованиям организационно-технологического сопровождения проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11(12)-х классов в 2015 - 2026 годах. 3. Увеличение количества участников мониторинговых исследований результатов освоения образовательных программ дошкольного, начального, основного и среднего общего образования; системы оценки внеучебных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений, системы оценки качества воспитательного процесса в общеобразовательных учреждениях до 22 тыс. человек к 2026 году. 4. Увеличение доли образовательных учреждений, прошедших внешнюю оценку качества образования с участием потребителей образовательных услуг, до 100% к 2026 году |
". |
1.71.4. Раздел 2 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 4
Целью подпрограммы 4 "Развитие системы оценки качества образования" является создание целостной и сбалансированной системы оценки качества образования городского округа на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
4.1.1. Включение всех ступеней образования в систему оценки качества с использованием механизма внешней оценки, независимой экспертизы и рейтингования.
4.1.2. Включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления.
Основными показателями конечного результата реализации подпрограммы 4 являются:
- увеличение доли образовательных организаций, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, за период с 2015 года по 2020 год с 73,5% (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 87%; за период с 2021 года по 2026 год с 87% по 100%;
- стабильное соответствие нормативным требованиям организационно-технологического сопровождения проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11 (12)-х классов в 2015 - 2026 годах;
- увеличение количества участников мониторинговых исследований результатов освоения образовательных программ дошкольного, начального, основного и среднего общего образования; системы оценки внеучебных достижений обучающихся общеобразовательных организаций, системы оценки качества воспитательного процесса в общеобразовательных организациях за период с 2015 года по 2020 год с 5,5 тыс. человек (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 20,0 тыс. человек; за период с 2021 года по 2026 год с 20,0 тыс. человек до 22 тыс. человек;
- увеличение доли образовательных организаций, прошедших внешнюю оценку качества образования с участием потребителей образовательных услуг, за период с 2015 года по 2020 год с 79% (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 97%; за период с 2021 года по 2026 год - с 97% до 100%.
Сроки реализации подпрограммы 4 - 2015 - 2026 годы, в том числе: I этап - 2015 - 2020 годы; II этап - 2021 - 2026 годы.".
1.71.5. В разделе 4 подпрограммы 4 слова "Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 4 (II этап на период 2021 - 2025 годы)" заменить словами "Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 4 (II этап на период 2021 - 2026 годы)".
1.71.6. Таблицу 2 раздела 4 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя по годам реализации |
|||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Доля образовательных организаций, попадающих под мониторинг и оценку качества образования |
% |
89,6 |
92,3 |
95,1 |
98 |
100 |
100 |
2 |
Показатель соответствия организационно-технологического сопровождения проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11 (12)-х классов нормативным требованиям |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3 |
Количество участников мониторинговых исследований результатов освоения образовательных программ дошкольного, начального, основного и среднего (полного) общего образования; системы оценки внеучебных достижений обучающихся общеобразовательных организаций, системы оценки качества воспитательного процесса в общеобразовательных организациях |
Тыс. человек |
20,5 |
21,0 |
21,3 |
21,5 |
22,0 |
22,0 |
4 |
Доля образовательных организаций, прошедших внешнюю оценку качества образования с участием потребителей образовательных услуг |
% |
98 |
99 |
100 |
100 |
100 |
100 |
". |
1.71.7. Раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Предполагаемый общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 в 2015 - 2026 годах за счет всех источников финансирования составит 183832,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 10719,0 тыс. рублей;
2016 год - 9161,0 тыс. рублей;
2017 год - 11091,0 тыс. рублей;
2018 год - 12125,0 тыс. рублей;
2019 год - 12932,0 тыс. рублей;
2020 год - 13640,9 тыс. рублей;
2021 год - 14939,9 тыс. рублей;
2022 год - 16931,3 тыс. рублей;
2023 год - 17741,6 тыс. рублей;
2024 год - 20345,1 тыс. рублей;
2025 год - 21955,0 тыс. рублей;
2026 год - 22250,7 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 4 в 2015 - 2026 годах за счет средств бюджета Старооскольского городского округа составит 183257,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 10691,0 тыс. рублей;
2016 год - 9142,0 тыс. рублей;
2017 год - 11087,0 тыс. рублей;
2018 год - 11806,0 тыс. рублей;
2019 год - 12927,0 тыс. рублей;
2020 год - 13635,9 тыс. рублей;
2021 год - 14745,6 тыс. рублей;
2022 год - 16930,7 тыс. рублей;
2023 год - 17741,0 тыс. рублей;
2024 год - 20345,1 тыс. рублей;
2025 год - 21955,0 тыс. рублей;
2026 год - 22250,7 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
- средств областного бюджета в сумме 512,3 тыс. рублей;
- средств из иных источников в сумме 63,2 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Совета депутатов Старооскольского городского округа о бюджете Старооскольского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств бюджета Старооскольского городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 из различных источников финансирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.".
1.72. В подпрограмме 5 "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков" Программы (далее - подпрограмма 5):
1.72.1. Раздел "Этапы и сроки реализации подпрограммы 5" паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
" |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 5 |
2015 - 2026 годы, в том числе: I этап - 2015 - 2020 годы; II этап - 2021 - 2026 годы |
". |
1.72.2. Раздел "Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
" |
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 5 в период с 2015 года по 2026 год за счет всех источников составит 792626,5 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского городского округа составит 525817,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 38733,0 тыс. рублей; 2016 год - 36772,0 тыс. рублей; 2017 год - 39676,0 тыс. рублей; 2018 год - 37899,0 тыс. рублей; 2019 год - 38176,0 тыс. рублей; 2020 год - 20693,5 тыс. рублей; 2021 год - 43356,6 тыс. рублей; 2022 год - 43166,7 тыс. рублей; 2023 год - 52137,2 тыс. рублей; 2024 год - 56275,5 тыс. рублей; 2025 год - 58306,0 тыс. рублей; 2026 год - 60625,7 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составит 96915,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет иных источников составит 169894,3 тыс. рублей |
". |
1.72.3. Раздел "Показатели конечного результата реализации подпрограммы 5" паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
" |
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 5 |
1. Увеличение доли детей, получивших выраженный оздоровительный эффект, в общем количестве оздоровленных, до 98% к 2026 году. 2. Увеличение доли детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 77% к 2026 году. 3. Увеличение доли детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций в возрасте до 18 лет до 83% к 2026 году |
". |
1.72.4. Раздел 2 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 5
Целью подпрограммы 5 является создание условий для полноценного и безопасного отдыха и оздоровления учащихся общеобразовательных организаций в возрасте до 18 лет.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
5.1. Повышение качества услуг, оказываемых в детских загородных оздоровительных лагерях и лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных организаций.
5.2. Развитие форм по организации отдыха и оздоровления детей в возрасте до 18 лет.
Основными показателями конечного результата реализации подпрограммы 5 являются:
- увеличение доли детей, получивших выраженный оздоровительный эффект, в общей численности детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, за период с 2015 года по 2020 год с 95,8% (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 97%; за период с 2021 года по 2026 год с 97% до 98%;
- увеличение доли детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за период с 2015 года по 2019 год с 73,5% (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 76%; за период с 2020 года по 2026 год с 70,2% до 77%;
- увеличение доли детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций в возрасте до 18 лет за период с 2015 года по 2019 год с 76% (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 81%; за период с 2020 года по 2026 год с 10% до 83%.
Сроки реализации подпрограммы 5 - 2015 - 2026 годы, в том числе: I этап - 2015 - 2020 годы; II этап - 2021 - 2026 годы.".
1.72.5. В разделе 4 подпрограммы 5 слова "Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 5 (II этап на период 2021 - 2025 годы)" заменить словами "Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 5 (II этап на период 2021 - 2026 годы)".
1.72.6. Таблицу 2 раздела 4 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя по годам реализации |
|||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Доля детей, получивших выраженный оздоровительный эффект, в общей численности детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением |
% |
97,2 |
97,4 |
97,6 |
97,8 |
98 |
98 |
2 |
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
% |
76,5 |
76,5 |
76,7 |
76,9 |
77 |
77 |
3 |
Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций в возрасте до 18 лет |
% |
82 |
82 |
82,5 |
82,5 |
83 |
83 |
". |
1.72.7. Раздел 5 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5
Предполагаемый общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 в 2015 - 2026 годах за счет всех источников финансирования составит 792626,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 56560,0 тыс. рублей;
2016 год - 53627,0 тыс. рублей;
2017 год - 58686,0 тыс. рублей;
2018 год - 58131,0 тыс. рублей;
2019 год - 51014,0 тыс. рублей;
2020 год - 34633,5 тыс. рублей;
2021 год - 65861,2 тыс. рублей;
2022 год - 81106,5 тыс. рублей;
2023 год - 86488,4 тыс. рублей;
2024 год - 79527,7 тыс. рублей;
2025 год - 82069,9 тыс. рублей;
2026 год - 84921,3 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского городского округа в 2015 - 2026 годах составит 525817,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 38733,0 тыс. рублей;
2016 год - 36772,0 тыс. рублей;
2017 год - 39676,0 тыс. рублей;
2018 год - 37899,0 тыс. рублей;
2019 год - 38176,0 тыс. рублей;
2020 год - 20693,5 тыс. рублей;
2021 год - 43356,6 тыс. рублей;
2022 год - 43166,7 тыс. рублей;
2023 год - 52137,2 тыс. рублей;
2024 год - 56275,5 тыс. рублей;
2025 год - 58306,0 тыс. рублей;
2026 год - 60625,7 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
- средств областного бюджета в сумме 96915,0 тыс. рублей;
- иных источников в сумме 169894,3 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Совета депутатов Старооскольского городского округа о бюджете Старооскольского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счет средств бюджета Старооскольского городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 5 из различных источников финансирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.".
1.73. В подпрограмме 6 "Развитие дополнительного профессионального образования" Программы (далее - подпрограмма 6):
1.73.1. Раздел "Этапы и сроки реализации подпрограммы 6" паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
" |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 6 |
2015 - 2026 годы, в том числе: I этап - 2015 - 2020 годы; II этап - 2021 - 2026 годы |
". |
1.73.2. Раздел "Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
" |
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 - 2026 годах за счет всех источников составит 333537,8 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского городского округа составит 314671,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 17594,0 тыс. рублей; 2016 год - 16754,0 тыс. рублей; 2017 год - 20385,0 тыс. рублей; 2018 год - 20734,0 тыс. рублей; 2019 год - 22494,0 тыс. рублей; 2020 год - 23500,6 тыс. рублей; 2021 год - 25339,4 тыс. рублей; 2022 год - 27384,4 тыс. рублей; 2023 год - 31576,4 тыс. рублей; 2024 год - 35011,4 тыс. рублей; 2025 год - 36134,9 тыс. рублей; 2026 год - 37763,1 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составит 637,9 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет иных источников составит 18228,7 тыс. рублей |
". |
1.73.3. Раздел "Показатели конечного результата реализации подпрограммы 6" паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
" |
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 6 |
1. Увеличение доли педагогических и руководящих работников образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, до 100% к 2026 году. 2. Увеличение доли педагогических и руководящих работников образовательных организаций, вовлеченных в инновационную деятельность, до 70% к 2026 году. 3. Повышение степени удовлетворенности педагогических и руководящих работников образовательных организаций качеством услуг дополнительного профессионального образования от числа слушателей, обучающихся по дополнительной профессиональной программе в МБУ ДПО "Старооскольский центр развития образования", до 100% к 2026 году |
". |
1.73.4. Раздел 2 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 6
Целью подпрограммы 6 является обеспечение соответствия квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
6.1. Создание оптимальных условий для получения доступного, качественного дополнительного профессионального образования педагогическими и руководящими работниками городского округа, организации работы по повышению квалификации в опережающем режиме в условиях модернизации системы образования.
6.2. Создание инновационных моделей организации повышения квалификации педагогических и руководящих работников Старооскольского городского округа.
6.3. Развитие системы независимой оценки качества дополнительного профессионального образования.
Основными показателями конечного результата реализации подпрограммы 6 являются:
- увеличение доли педагогических и руководящих работников образовательных организаций, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, за период с 2015 года по 2026 год с 30% (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 100%;
- увеличение доли педагогических и руководящих работников образовательных организаций, вовлеченных в инновационную деятельность, за период с 2015 года по 2020 год с 11% (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 69%; за период с 2021 года по 2026 год с 69% до 70%;
- повышение степени удовлетворенности педагогических и руководящих работников образовательных организаций качеством услуг дополнительного профессионального образования от числа слушателей, обучающихся по дополнительной профессиональной программе в МБУ ДПО "Старооскольский центр развития образования", за период с 2015 года по 2026 год с 60% (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 100%.
Сроки реализации подпрограммы 6 - 2015 - 2026 годы, в том числе: I этап - 2015 - 2020 годы; II этап - 2021 - 2026 годы.".
1.73.5. В разделе 4 подпрограммы 6 слова "Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 6 (II этап на период 2021 - 2025 годы)" заменить словами "Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 6 (II этап на период 2021 - 2026 годы)".
1.73.6. Таблицу 2 раздела 4 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя по годам реализации |
|||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Доля педагогических и руководящих работников образовательных организаций, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2 |
Доля педагогических и руководящих работников образовательных организаций, вовлеченных в инновационную деятельность |
% |
69,3 |
69,5 |
69,7 |
69,9 |
70 |
70 |
3 |
Степень удовлетворенности педагогических и руководящих работников образовательных организаций качеством услуг дополнительного профессионального образования от числа слушателей, обучающихся по дополнительной профессиональной программе в МБУ ДПО "Старооскольский центр развития образования" |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
". |
1.73.7. Раздел 5 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6
Предполагаемый общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 6 за счет всех источников финансирования в 2015 - 2026 годах составит 333537,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 18121,0 тыс. рублей;
2016 год - 18097,0 тыс. рублей;
2017 год - 21085,0 тыс. рублей;
2018 год - 21830,0 тыс. рублей;
2019 год - 23249,0 тыс. рублей;
2020 год - 24275,6 тыс. рублей;
2021 год - 26254,7 тыс. рублей;
2022 год - 33141,7 тыс. рублей;
2023 год - 36215,5 тыс. рублей;
2024 год - 35797,7 тыс. рублей;
2025 год - 36921,2 тыс. рублей;
2026 год - 38549,4 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского городского округа в 2015 - 2026 годах составит 314671,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 17594,0 тыс. рублей;
2016 год - 16754,0 тыс. рублей;
2017 год - 20385,0 тыс. рублей;
2018 год - 20734,0 тыс. рублей;
2019 год - 22494,0 тыс. рублей;
2020 год - 23500,6 тыс. рублей;
2021 год - 25339,4 тыс. рублей;
2022 год - 27384,4 тыс. рублей;
2023 год - 31576,4 тыс. рублей;
2024 год - 35011,4 тыс. рублей;
2025 год - 36134,9 тыс. рублей;
2026 год - 37763,1 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
- средств областного бюджета в сумме 637,9 тыс. рублей;
- средств из иных источников в сумме 18228,7 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 6 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Совета депутатов Старооскольского городского округа о бюджете Старооскольского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6 за счет средств бюджета Старооскольского городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 6 из различных источников финансирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.".
1.74. В подпрограмме 7 "Обеспечение реализации муниципальной программы" Программы (далее - подпрограмма 7):
1.74.1. Раздел "Этапы и сроки реализации подпрограммы 7" паспорта подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
" |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 7 |
2015 - 2026 годы, в том числе: I этап - 2015 - 2020 годы; II этап - 2021 - 2026 годы |
". |
1.74.2. Раздел "Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 7, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
" |
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 7, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 7 в 2015 - 2026 годах за счет всех источников составит 1077999,7 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского городского округа составит 1076388,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 68399,0 тыс. рублей; 2016 год - 66522,0 тыс. рублей; 2017 год - 71592,0 тыс. рублей; 2018 год - 77584,0 тыс. рублей; 2019 год - 80884,0 тыс. рублей; 2020 год - 91239,4 тыс. рублей; 2021 год - 91317,4 тыс. рублей; 2022 год - 102008,7 тыс. рублей; 2023 год - 103893,1 тыс. рублей; 2024 год - 103892,2 тыс. рублей; 2025 год - 107495,3 тыс. рублей; 2026 год - 111561,4 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составит 1611,2 тыс. рублей |
". |
1.74.3. Раздел "Показатели конечного результата реализации подпрограммы 7" паспорта подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
" |
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 7 |
1. Ежегодное выполнение показателей муниципальной программы "Развитие образования Старооскольского городского округа" и ее подпрограмм. 2. Повышение степени удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования к 2026 году до 96,5% |
". |
1.74.4. Раздел 2 подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
"2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 7
Целью подпрограммы 7 является создание условий для совершенствования управленческих, финансово-экономических механизмов в сфере образования. Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
7.1. Повышение эффективности управления в муниципальной сфере образования.
7.2. Совершенствование финансово-экономических условий функционирования служб ресурсного обеспечения.
7.3. Оказание мер социальной поддержки гражданам, заключившим договор о целевом обучении с администрацией Старооскольского городского округа.
Основными показателями конечного результата реализации подпрограммы 7 являются:
- ежегодное выполнение показателей муниципальной программы "Развитие образования Старооскольского городского округа" и ее подпрограмм за период с 2015 года по 2026 год на 100%;
- повышение степени удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования за период с 2015 года по 2020 год с 74% (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 92%; за период с 2021 года по 2026 год с 92% до 96,5%.
Сроки реализации подпрограммы 7 - 2015 - 2026 годы, в том числе: I этап - 2015 - 2020 годы; II этап - 2021 - 2026 годы.".
1.74.5. В разделе 4 подпрограммы 7 слова "Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 7 (II этап на период 2021 - 2025 годы)" заменить словами "Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 7 (II этап на период 2021 - 2026 годы)".
1.74.6. Таблицу 2 раздела 4 подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя по годам реализации |
|||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Достижение показателей муниципальной программы "Развитие образования Старооскольского городского округа" и ее подпрограмм |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2 |
Степень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования |
% |
93 |
94 |
95 |
96 |
96,5 |
96,5 |
". |
1.74.7. Раздел 5 подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 7
Предполагаемый общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 7 за счет всех источников финансирования в 2015 - 2026 годах составит 1077999,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 68426,0 тыс. рублей;
2016 год - 66522,0 тыс. рублей;
2017 год - 71592,0 тыс. рублей;
2018 год - 79026,0 тыс. рублей;
2019 год - 80884,0 тыс. рублей;
2020 год - 91239,4 тыс. рублей;
2021 год - 91459,6 тыс. рублей;
2022 год - 102008,7 тыс. рублей;
2023 год - 103893,1 тыс. рублей;
2024 год - 103892,2 тыс. рублей;
2025 год - 107495,3 тыс. рублей;
2026 год - 111561,4 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 7 за счет средств бюджета Старооскольского городского округа в 2015 - 2026 годах составит 1076388,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 68399,0 тыс. рублей;
2016 год - 66522,0 тыс. рублей;
2017 год - 71592,0 тыс. рублей;
2018 год - 77584,0 тыс. рублей;
2019 год - 80884,0 тыс. рублей;
2020 год - 91239,4 тыс. рублей;
2021 год - 91317,4 тыс. рублей;
2022 год - 102008,7 тыс. рублей;
2023 год - 103893,1 тыс. рублей;
2024 год - 103892,2 тыс. рублей;
2025 год - 107495,3 тыс. рублей;
2026 год - 111561,4 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составит 1611,2 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 7 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Совета депутатов Старооскольского городского округа о бюджете Старооскольского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 7 за счет средств бюджета Старооскольского городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 7 из различных источников финансирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.".
1.75. Таблицу 2 приложения 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.76. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.77. Таблицу 2 приложения 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.78. Таблицу 2 приложения 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа по социальному развитию администрации Старооскольского городского округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации |
А.В. Чесноков |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 14 февраля 2024 г. N 512 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие образования Старооскольского городского округа", утвержденную постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года N 3681"
Вступает в силу с 22 февраля 2024 г.
Опубликование:
Зори, 22 февраля 2024 г. N 8