Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования -
Шиловский муниципальный район
Рязанской области
от 15.01.2024 N 4
"Приложение N 2
к постановлению
администрации
муниципального образования -
Шиловский муниципальный район
Рязанской области
от 13.11.2014 N 1046
Муниципальная программа
муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области "Развитие культуры и туризма"
1. Паспорт муниципальной программы
Наименование Программы |
Развитие культуры и туризма (далее - Программа) |
Ответственный исполнитель Программы |
Отдел культуры администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области (далее - Отдел культуры) |
Главные распорядители бюджетных средств (далее - ГРБС) |
Отдел культуры |
Исполнители Программы |
Отдел культуры |
Срок реализации Программы |
Срок реализации Программы: 2015 - 2030 годы Этап II: 2023 - 2030 годы |
Цели Программы |
Цель N 1: создание условий для развития сферы внутреннего и въездного туризма в Шиловском районе; цель N 2: увеличение числа граждан, вовлеченных в культуру путем создания современной инфраструктуры культуры, внедрение в деятельность организаций культуры новых форм и технологий, широкой поддержки культурных инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности; цель N 3: создание условий для эффективной реализации Программы |
Перечень подпрограмм, реализуемых в рамках Программы |
Подпрограмма N 1 "Развитие внутреннего и въездного туризма"; подпрограмма N 2 "Развитие культуры"; подпрограмма N 3 "Обеспечение условий реализации Программы" |
Финансовое обеспечение (далее - ФО) Программы |
ФО Программы составляет: - всего: 1 398 745,23803 тыс. руб. в том числе: МБ - 1 309 112,99019 тыс. руб., ОБ - 74 557,94675 тыс. руб., ФБ - 15 074,30109 тыс. руб. |
2. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы
Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области (далее - район). Учреждения культуры района находятся в шаговой доступности от населения, что открывает перед ними большие возможности. Организацией свободного времени населения Шиловского района занимаются 66 учреждений культуры: 33 библиотеки, 29 учреждений клубного типа, МБУ ДО "Ерахтурская ДМШ", МБУ ДО "Шиловская ДШИ" и МБУДО "Лесновская ДШИ "Парус", МУК "Музейный историко-культурный комплекс". Библиотеки, музеи, дома культуры, клубы выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентиров. Учреждения культуры являются также одной из основных форм информационного обеспечения общества. Собранные и сохраняемые ими фонды, коллекции представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса района.
Проводимая в последние годы в районе последовательная политика выведения отрасли культуры на новый качественный уровень позволит продолжить работу по реализации долгосрочных перспективных проектов в сфере культуры, направленных на дальнейшее развитие отрасли, достичь положительных результатов по ряду ведущих направлений деятельности.
В современных условиях значительно повысился социальный статус учреждений клубного типа. Сегодня они рассматриваются как ресурс экономического развития, фактор социальной стабильности, имидж территории.
Укрепление материальной базы учреждений социально - культурной сферы района и создание условий для удовлетворения культурно - досуговых потребностей населения остается одним из приоритетных направлений деятельности Отдела культуры. Вместе с тем, несмотря на увеличение объемов финансирования, на развитие материально-технической базы учреждений культуры, количество зданий, требующих реконструкции и капитального ремонта не уменьшается: 12 сельских Домов культуры и клубов, 1 библиотека, 1 школа искусств - требуют капитального ремонта. Кроме того, проблема в области безопасности зданий, противопожарной защищённости и аварийности, во многих учреждениях остается не решенной. Около 40% учреждений нуждается в замене системы электроснабжения, более 80% учреждений не имеют пожарной сигнализация, 99% не имеют систему видеонаблюдения.
МУК "Музейный историко-культурный комплекс" является важнейшим культурно-просветительским, научно-образовательным центром района. В своих фондах музей хранит около четырех тысяч единиц музейных предметов основного фонда, из них только 70% публично представлено в экспозициях и выставках.
МУК "Музейный историко-культурный комплекс" в настоящее время нуждается в совершенствовании условий хранения музейных предметов неудовлетворительные. Нет специально оснащенных современным оборудованием фондохранилищ (депозитариев). Все музейные ценности хранятся в приспособленных помещениях, в которых трудно обеспечить нормы температурно-влажностного, пылевого, светового и биологического режимов хранения. Скученность приводит к бессистемности в распределении культурных ценностей, ошибкам в учете, разрушению и утрате экспонатов. Проведение мероприятий позволит создать оптимальные условия для совершенствования деятельности музеев по всем направлениям, обеспечения сохранности и безопасности музейных фондов.
Дополнительное образование занимает важное место в сфере культуры района, по сути, являясь той основой, которая обеспечивает ее развитие, достижения, постоянный приток новых творческих кадров, воспитанных на лучших отечественных традициях.
В районе функционирует 2 детские школы искусств и 1 музыкальная школа. В них занимаются 897 детей. Процент охвата детского населения района в возрасте 5 - 18 лет составляет 33%. Все детские школы искусств реализуют дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств. Из утвержденных Минкультуры России шестнадцати дополнительных предпрофессиональных программ в районе реализуются десять.
Существует большая проблема в МБУ ДО "Ерахтурская ДМШ" и МБУДО "Лесновская ДШИ "Парус" - устаревший парк музыкальных инструментов и отсутствие современного учебного оборудования.
На современном этапе развития мировой экономики туризм является одной из самых перспективных и прибыльных отраслей. Для многих стран и регионов туризм является основной отраслью специализации и устойчивого социально-экономического развития в долгосрочной перспективе. Функционирование туристско-рекреационного комплекса стимулирует рост разнообразных смежных отраслей, позволяя получить значительный мультипликативный (экономический и социальный) эффект посредством развития транспортной инфраструктуры, агропромышленного комплекса, информационно-телекоммуникационных систем, оптовой и розничной торговли.
Основными факторами, сдерживающими развитие внутреннего и въездного туризма в районе, являются:
- недостаточность маркетинговых мероприятий по продвижению районного туристского продукта на региональный туристский рынок;
- недостаточное количество средств размещения туристского класса с современным уровнем обслуживания;
- недостаточный объем инвестиций в развитие и модернизацию районной туристской индустрии.
Решение этих проблем программным методом позволит создать условия для гармоничного развития человека, реализации его духовного потенциала, ориентированного на созидательную деятельность, на реализацию творческих проектов в отрасли, сохранить культурное наследие района, повысить качество использования объектов культуры, обеспечить сохранность и безопасность музейных и библиотечных фондов, расширить доступ населения к объектам культуры, создать электронные банки данных по направлениям деятельности, реализовать комплекс мер по развитию библиотек района.
В процессе реализации Программы будут созданы условия для повышения качества и разнообразия услуг в сфере культуры на территории района. Предстоит обеспечить модернизацию учреждений культуры и образования, механизмы поддержки традиционной народной культуры.
3. ФО Программы
NN п/п |
Наименование |
Источник ФО |
Объем ФО по годам (тыс. руб.) |
||||||||
всего |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Всего по региональным проектам |
МБ |
299,44058 |
299,44058 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
ОБ |
682,72452 |
682,72452 |
|||||||||
ФБ |
15006,64647 |
15006,64647 |
|||||||||
1.1 |
Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры Рязанской области ("Культурная среда в Рязанской области") |
МБ |
299,44058 |
299,44058 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
ОБ |
682,72452 |
682,72452 |
|||||||||
ФБ |
15006,64647 |
15006,64647 |
|||||||||
1.1.1 |
Подпрограмма N 2 "Развитие культуры" |
МБ |
299,44058 |
299,44058 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ОБ |
682,72452 |
682,72452 |
|||||||||
ФБ |
15006,64647 |
15006,64647 |
|||||||||
2 |
Всего по комплексам процессных мероприятий |
МБ |
1308813,54961 |
147338,27761 |
171255,084 |
165036,698 |
165036,698 |
165036,698 |
165036,698 |
165036,698 |
165036,698 |
ОБ |
73875,2223 |
13974,53723 |
8498,992 |
8535,093 |
8573,32 |
8573,32 |
8573,32 |
8573,32 |
8573,32 |
||
ФБ |
67,65462 |
67,65462 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Итого по Программе |
|
1398745,23803 |
177369,28103 |
179754,076 |
173571,791 |
173610,018 |
173610,018 |
173610,018 |
173610,018 |
173610,018 |
|
в том числе ГРБС |
|
1398745,23803 |
177369,28103 |
179754,076 |
173571,791 |
173610,018 |
173610,018 |
173610,018 |
173610,018 |
173610,018 |
4. Порядок представления информации об исполнении Программы
Ответственный исполнитель Программы направляет в отдел экономического развития администрации района оценку эффективности Программы за отчетный год, информацию о достижении показателей Программы и результатов структурных элементов за отчетный период, доклад о ходе реализации Программы за отчетный год по форме и в сроки, установленные постановлением администрации района от 24.08.2022 N 515.
5. Сведения о подпрограммах Программы
5.1. Подпрограмма N 1 "Развитие внутреннего и въездного туризма"
1. Цель подпрограммы: создание условий для развития сферы внутреннего и въездного туризма в районе.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2015 - 2030 годы. Этап II: 2023 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
NN п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
базовый год: 2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
Увеличение числа посетителей (туристов и экскурсантов) в районе |
чел. |
9100 |
9282 |
9373 |
9464 |
9555 |
9646 |
9737 |
9828 |
9919 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
NN п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
базовый год: 2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Задача 1. Анализ состояния туристской отрасли и создание условий для продвижения туристских ресурсов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Реализованы проекты, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
NN п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объем ФО по годам (тыс. руб.) |
||||||||
всего |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Региональные проекты |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Всего по региональным проектам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
320 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|
2.1 |
Задача 1. Анализ состояния туристской отрасли и создание условий для продвижения туристских ресурсов |
|
МБ |
01 |
320 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|
2.1.1 |
Исследование и анализ состояния туристской отрасли, разработка и издание методических пособий, проведение совещаний, конференций по проблемам развития туризма Отдел культуры |
Отдел культуры |
МБ |
01 |
320 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|
Всего по комплексу процессных мероприятий |
Б |
|
20 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|||
Итого по подпрограмме |
Б |
|
320 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
6. Механизм финансирования мероприятий Подпрограммы:
6.1. Финансирование мероприятий, предусмотренных подпунктом 2.1.1 таблицы пункта 5 "Перечень мероприятий подпрограммы", осуществляется за счет средств местного бюджета на основании бюджетных смет, ежегодно утверждаемых в соответствии с бюджетным законодательством.
5.2. Подпрограмма N 2 "Развитие культуры"
1. Цель подпрограммы: увеличение числа граждан, вовлеченных в культуру путем создания современной инфраструктуры культуры, внедрение в деятельность организаций культуры новых форм и технологий, широкой поддержки культурных инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2015 - 2030 годы. Этап II: 2023 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы
NN п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
Базовый год: 2021 |
2023 |
2024
|
2025
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Число посещений культурных мероприятий |
чел. |
345862 |
347591 |
358966 |
358970 |
358980 |
358990 |
359000 |
359000 |
359000 |
2 |
Увеличение числа посещений библиотек |
чел. |
70186 |
240638 |
280744 |
360957 |
401064 |
441170 |
481276 |
521383 |
601596 |
3 |
Доведение количества посещений музея до 8100 тыс. человек к 2030 году |
чел. |
7100 |
74000 |
75000 |
76000 |
77000 |
78000 |
9000 |
10000 |
81000 |
4 |
Увеличение доли детей, охваченных программным дополнительным образованием детей в сфере культуры в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет |
% |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
NN п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
базовый год: 2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Задача 1 Развитие образования в сфере культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Уровень ежегодного выполнения муниципального задания |
% |
90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
2.2 |
Задача 2 Сохранение и воссоздание культурно-исторического наследия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1 |
Уровень ежегодного выполнения муниципального задания |
% |
90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
2.3 |
Задача 3 Поддержка культуры, искусства и народного творчества района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1 |
Уровень ежегодного выполнения муниципального задания |
% |
90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не мене 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
2.4 |
Задача 4 Развитие и сохранение библиотечного фонда района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1 |
Уровень ежегодного выполнения муниципального задания |
% |
90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
2.5 |
Задача 5 Модернизация и развитие материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1 |
Оснащение (приобретение) музыкальными инструментами, оборудованием, материалами детских школ искусств |
еед. |
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
2.5.2 |
Переоснащение библиотек по модельному стандарту |
еед. |
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
2.5.3 |
Модернизация учреждений культурно-досугового типа (реконструкция, капитальный ремонт, ремонт) |
ед. |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
2.6 |
Задача 6 Реализация Закона Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6.1 |
Обеспечение специалистов учреждений отрасли культуры компенсацией расходов на оплату жилых помещений и освещения |
% от специалистов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
NN п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Значение по годам |
||||||||
всего |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") |
Отдел культуры |
Отдел культуры |
МБ |
А1 |
299,44058
|
299,44058 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ОБ |
682,72452
|
682,72452
|
||||||||||||
ФБ |
15006,64647 |
15006,64647 |
||||||||||||
1.1.1 |
Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств (предоставление субсидий) |
Отдел культуры |
Отдел культуры |
МБ |
А1 |
299,44058 |
299,44058 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ОБ |
682,72452 |
682,72452 |
||||||||||||
ФБ |
5006,64647 |
5006,64647 |
||||||||||||
1.1.2 |
Создание модельных муниципальных библиотек (предоставление субсидий) |
Отдел культуры |
Отдел культуры |
ФБ |
А1 |
10000 |
10000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Задача 1 Развитие образования в сфере культуры |
|
|
МБ |
02 |
261202,52496
|
31631,99196 |
33117,939 |
32742,099 |
32742,099 |
32742,099 |
32742,099 |
32742,099 |
32742,099 |
ОБ |
516,26256 |
516,26256 |
||||||||||||
2.1.1 |
Реализация дополнительных образовательных программ (предоставление субсидии на выполнение муниципального задания) |
Отдел культуры |
Отдел культуры |
МБ |
02 |
261197,31017 |
31626,77717 |
33117,939 |
32742,099 |
32742,099 |
32742,099 |
32742,099 |
32742,099 |
32742,099 |
2.1.2 |
Поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президента РФ, отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры |
Отдел культуры |
Отдел культуры |
МБ |
02 |
5,21479 |
5,214 79 |
|
|
|
|
|
|
|
ОБ |
516,26256 |
516,2656 |
||||||||||||
2.2 |
Задача 2 Сохранение и воссоздание культурно-исторического наследия в том числе: |
|
|
МБ |
03 |
74587,959 |
9217,779 |
9829,74 |
9256,74 |
9256,74 |
9256,74 |
9256,74 |
9256,74 |
9256,74 |
2.2.1 |
Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) и сохранение памятников материальной и духовной культуры общества (предоставление субсидии на выполнение муниципального задания) |
Отдел культуры |
Отдел культуры |
МБ |
03 |
74587,959 |
9217,779 |
9829,74 |
9256,74 |
9256,74 |
9256,74 |
9256,74 |
9256,74 |
9256,74 |
2.3 |
Задача 3 Поддержка культуры, искусства и народного творчества района в том числе: |
|
|
МБ |
04 |
364316,58267
|
34178,18267 |
49463,2 |
46779,2 |
46779,2 |
46779,2 |
46779,2 |
46779,2 |
46779,2 |
ОБ |
5704,739 |
5704,739 |
||||||||||||
2.3.1 |
Организация досуга и обеспечение населения услугами в сфере культурно - досуговой деятельности (предоставление субсидии на выполнение муниципального задания) |
Отдел культуры |
Отдел культуры |
МБ |
04 |
326076,75904
|
33880,55904 |
49463,2 |
46779,2 |
39190,76 |
39190,76 |
39190,76 |
39190,76 |
39190,76 |
ОБ |
5704,739 |
5704,739 |
||||||||||||
2.3.2 |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (субсидии на иные цели) |
Отдел культуры |
Отдел культуры |
МБ |
04 |
240 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.3 |
Поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президента РФ, работников муниципальных учреждений культуры |
Отдел культуры |
Отдел культуры |
МБ |
04 |
57,623 63 |
57,62363 |
|
|
|
|
|
|
|
ОБ |
5704,739 |
5704,739 |
||||||||||||
2.4 |
Задача 4. Развитие и сохранение библиотечного фонда района в том числе: |
|
|
МБ |
05 |
245883,53333 |
29929,73333 |
31787,4 |
306 94,4 |
30694,4 |
30694,4 |
3069 4,4 |
30694,4 |
30694,4 |
ОБ |
9,22563 |
9,22563 |
||||||||||||
ФБ |
67,65462 |
67,65462 |
||||||||||||
2.4.1 |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание населения (предоставление субсидии на выполнение муниципального задания) |
Отдел культуры |
Отдел культуры |
МБ |
05 |
245879,487 |
29925,687 |
31787,4 |
30694,4 |
30694,4 |
30694,4 |
30694,4 |
30694,4 |
30694,4 |
2.4.2 |
Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований |
Отдел культуры |
Отдел культуры |
МБ |
05 |
4,04633 |
4,04633 |
|
|
|
|
|
|
|
ОБ |
9,22563 |
9,22563 |
||||||||||||
ФБ |
67,654 62 |
67,65462 |
||||||||||||
2.5 |
Задача 5 Модернизация и развитие материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры в том числе: |
|
|
МБ |
06 |
9771,70203 |
6599,10203 |
1708,6 |
244 |
244 |
244 |
244 |
244 |
244 |
2.5.1 |
Развитие материально-технической базы учреждений культуры |
Отдел культуры |
Отдел культуры |
МБ |
06 |
9771,70203 |
6599,10203 |
1708,6 |
244 |
244 |
244 |
244 |
244 |
244 |
2.6 |
Задача 6 Реализация Закона Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)" |
|
|
ОБ |
07 |
137343,7854 |
77443,1004 |
8498,992 |
8535,093 |
8573,32 |
8573,32 |
8573,32 |
8573,32 |
8573,32 |
2.6.1 |
Предоставление компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа) |
Отдел культуры |
Отдел культуры |
ОБ |
07 |
137343,7854 |
77443,1004 |
8498,992 |
8535,093 |
8573,32 |
8573,32 |
8573,32 |
8573,32 |
8573,32 |
2.7 |
Задача 7. Ежемесячная денежная выплата обучающимся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на условиях договора о целевом обучении, заключенного органом местного самоуправления муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области, муниципальным учреждением муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области. |
|
|
МБ |
09 |
816,000 |
60,000 |
108 |
108 |
108 |
108 |
108 |
108 |
108 |
2.7.1 |
Ежемесячная денежная выплата обучающимся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования на условиях договора о целевом обучении. |
Отдел культуры |
Отдел культуры |
МБ |
09 |
816,000 |
60,000 |
108 |
108 |
108 |
108 |
108 |
108 |
108 |
Всего по региональным проектам |
МБ |
|
299,44058 |
299,44058 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
ОБ |
|
682,72452 |
682,72452 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
ФБ |
|
15006,64647 |
15006,64647 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
ФБ |
|
67,65462 |
67,65462 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
ОБ |
|
73875,22223 |
13974,53723 |
8498,992 |
8535,093 |
8573,32 |
8573,32 |
8573,32 |
8573,32 |
8573,32 |
||||
МБ |
|
955822,30199 |
111616,78899 |
125906,879 |
119716,439 |
119716,439 |
119716,439 |
119716,439 |
119716,439 |
119716,439 |
||||
Итого по подпрограмме |
ФБ |
|
15074,30109 |
15074,30109 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
ОБ |
|
74557,94675 |
14657,26175 |
8498,992 |
8535,093 |
8573,320 |
8573,320 |
8573,320 |
8573,320 |
8573,320 |
||||
МБ |
|
956121,74257 |
111916,22957 |
125906,879 |
119716,439 |
119716,439 |
119716,439 |
119716,439 |
119716,439 |
119716,439 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
6.1. Финансирование мероприятий, предусмотренных строками 2.1.1, 2.3.1, 2.4.1, 2.5.1 таблицы пункта 5 "Перечень мероприятий подпрограммы", путем предоставления субсидий учреждениям в соответствии с порядками предоставления субсидий, утвержденными постановлениями администрации района.
6.2. Финансирование мероприятия, предусмотренного строкой 2.6.1 таблицы пункта 5 "Перечень мероприятий подпрограммы", осуществляется в соответствии с Законом Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсации по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского 3 типа)".
Подпрограмма N 3 "Обеспечение условий реализации Подпрограммы"
1. Цель подпрограммы: создание условий для эффективной реализации Программы
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2015 - 2030 годы. Этап II: 2023 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
NN п/п |
Наименование |
ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
базовый год: 2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Достижение ежегодно не менее 90% запланированных показателей подпрограмм и результатов структурных элементов подпрограмм |
% |
90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
базовый год: 2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Региональные проекты |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Задача 1. Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере реализации Программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Уровень ежегодного выполнения показателей подпрограмм и результатов структурных элементов подпрограмм |
% |
90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
NN п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (тыс. рублей) |
||||||||
всего |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Задача 1. Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере реализации Программы, в том числе: |
|
|
МБ |
008 |
352671,24762 |
35681,48862 |
45308,205 |
45280,259 |
45280,259 |
45280,259 |
45280,259 |
45280,259 |
45280,259 |
2.1.1 |
Обеспечение деятельности Отдела культуры |
Отдел культуры |
Отдел культуры |
МБ |
08 |
31005,592 |
3324,239 |
3954,479 |
3954,479 |
3954,479 |
3954,479 |
3954,479 |
395 4,479 |
395 4,479 |
2.1.2 |
Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности Отдела культуры администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области и муниципальных учреждений культуры" |
Отдел культуры |
Отдел культуры |
МБ |
08 |
321665,65562 |
32357,24962 |
41353,726 |
41325,78 |
41325,78 |
41325,78 |
41325,78 |
41325,78 |
41325,78 |
Всего по комплексу процессных мероприятий |
МБ |
|
352671,24762 |
35681,488 62 |
45308,205 |
45280,259 |
45280,259 |
45280,259 |
45280,259 |
45280,259 |
45280,259 |
|||
Итого по подпрограмме |
МБ |
|
352671,24762 |
35681,48862 |
45308,205 |
45280,259 |
45280,259 |
45280,259 |
45280,259 |
45280,259 |
45280,259 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
6.1. Финансирование мероприятий, предусмотренных подпунктом 2.1.1, 2.1.2 таблицы пункта 5 "Перечень мероприятий подпрограммы", осуществляется за счет средств местного бюджета на основании бюджетных смет, ежегодно утверждаемых в соответствии с бюджетным законодательством."
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области от 15 января 2024... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.