Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению Администрации г. Сургута
от 21 марта 2024 г. N 1300
Программные мероприятия,
объем финансирования муниципальной программы "Развитие гражданского общества в городе Сургуте на период до 2030 года"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
||||||
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
Цель программы: создание условий для развития гражданского общества в городе Сургуте | ||||||||||
Подпрограмма 1. "Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения" | ||||||||||
Задача 1. Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с гражданами в реализации социально значимых инициатив (мероприятий) | ||||||||||
Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения "Наш город" в рамках комплексной работы с населением (Целевой показатель N 1, 3, 4) |
всего, в том числе |
473 584 437,73 |
62 895 808,75 |
62 197 835,62 |
62 195 783,30 |
67 420 414,53 |
70 115 109,97 |
72 921 151,89 |
75 838 333,67 |
департамент массовых коммуникаций и аналитики |
за счет средств местного бюджета |
473 584 437,73 |
62 895 808,75 |
62 197 835,62 |
62 195 783,30 |
67 420 414,53 |
70 115 109,97 |
72 921 151,89 |
75 838 333,67 |
||
Основное мероприятие 1.1.2. "Проект для детей и подростков по месту жительства "Проект "Движение первых - Сургут" (Целевой показатель N 2) |
всего, в том числе |
1 690 731,30 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
257 213,24 |
266 435,10 |
276 976,05 |
290 106,91 |
департамент культуры и молодёжной политики |
за счет средств местного бюджета |
1 690 731,30 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
257 213,24 |
266 435,10 |
276 976,05 |
290 106,91 |
||
Основное мероприятие 1.1.3. Организация выполнения отдельных функций по содержанию объектов муниципального казенного учреждения "Наш город" (Целевой показатель N 1) |
всего, в том числе |
20 284 083,50 |
4 178 701,87 |
4 415 487,87 |
4 619 141,76 |
1 767 688,00 |
1 767 688,00 |
1 767 688,00 |
1 767 688,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
за счет средств местного бюджета |
20 284 083,50 |
4 178 701,87 |
4 415 487,87 |
4 619 141,76 |
1 767 688,00 |
1 767 688,00 |
1 767 688,00 |
1 767 688,00 |
||
Мероприятие 1.1.3.1. Организация выполнения отдельных функций по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципального казенного учреждения "Наш город" |
всего, в том числе |
11 954 698,30 |
1 603 316,78 |
1 695 305,60 |
1 585 323,92 |
1 767 688,00 |
1 767 688,00 |
1 767 688,00 |
1 767 688,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
за счет средств местного бюджета |
11 954 698,30 |
1 603 316,78 |
1 695 305,60 |
1 585 323,92 |
1 767 688,00 |
1 767 688,00 |
1 767 688,00 |
1 767 688,00 |
||
Мероприятие 1.1.3.2. Организация выполнения отдельных функций по текущему ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципального казенного учреждения "Наш город" |
всего, в том числе |
8 329 385,20 |
2 575 385,09 |
2 720 182,27 |
3 033 817,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
за счет средств местного бюджета |
8 329 385,20 |
2 575 385,09 |
2 720 182,27 |
3 033 817,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1.1.3.3. Организация выполнения отдельных функций по капитальному ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципального казенного учреждения "Наш город" |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1.1.3.4. Организация выполнения работ по благоустройству территорий муниципального казенного учреждения "Наш город" |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1.1.4. Развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участие населения в осуществлении местного самоуправления (за исключением предусмотренных статьями 22 - 24, 25.1, 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации") (Целевой показатель N 7) |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент массовых коммуникаций и аналитики |
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Задача 2. Совершенствование системы изучения и формирования общественного мнения (информирование населения) по актуальным вопросам жизнеобеспечения, предоставление органам местного самоуправления аналитической информации о ситуации в городе | ||||||||||
Основное мероприятие 1.2.1. Организация социологических исследований и информирование населения города по социально значимым вопросам (Целевой показатель N 3) |
всего, в том числе |
11 932 336,61 |
2 203 333,33 |
703 333,33 |
703 333,33 |
1 961 239,81 |
2 039 832,07 |
2 116 452,28 |
2 204 812,46 |
департамент массовых коммуникаций и аналитики |
за счет средств местного бюджета |
11 932 336,61 |
2 203 333,33 |
703 333,33 |
703 333,33 |
1 961 239,81 |
2 039 832,07 |
2 116 452,28 |
2 204 812,46 |
||
Задача 3. Совершенствование механизма поддержки территориальных общественных самоуправлений и вовлечение граждан по месту жительства в решение вопросов местного значения | ||||||||||
Основное мероприятие 1.3.1. Финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка деятельности территориальных общественных самоуправлений (Целевой показатель N 4) |
всего, в том числе |
147 390 934,44 |
22 486 575,31 |
16 486 575,31 |
16 486 575,31 |
21 673 415,98 |
22 509 439,92 |
23 402 659,40 |
24 345 693,21 |
департамент массовых коммуникаций и аналитики |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
147 390 934,44 |
22 486 575,31 |
16 486 575,31 |
16 486 575,31 |
21 673 415,98 |
22 509 439,92 |
23 402 659,40 |
24 345 693,21 |
||
Мероприятие 1.3.1.1. Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы (аренда части нежилого помещения, закупка основных средств) |
всего, в том числе |
13 695 177,58 |
1 421 760,00 |
1 421 760,00 |
1 421 760,00 |
2 227 504,59 |
2 306 298,18 |
2 402 436,24 |
2 493 658,57 |
департамент массовых коммуникаций и аналитики |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
13 695 177,58 |
1 421 760,00 |
1 421 760,00 |
1 421 760,00 |
2 227 504,59 |
2 306 298,18 |
2 402 436,24 |
2 493 658,57 |
||
Мероприятие 1.3.1.2. Предоставление субсидий территориальным общественным самоуправлениям на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения |
всего, в том числе |
133 695 756,86 |
21 064 815,31 |
15 064 815,31 |
15 064 815,31 |
19 445 911,39 |
20 203 141,74 |
21 000 223,16 |
21 852 034,64 |
департамент массовых коммуникаций и аналитики |
за счет средств местного бюджета |
133 695 756,86 |
21 064 815,31 |
15 064 815,31 |
15 064 815,31 |
19 445 911,39 |
20 203 141,74 |
21 000 223,16 |
21 852 034,64 |
||
Основное мероприятие 1.4.1. Реализация инициативных проектов (Целевой показатель N 8) |
всего, в том числе |
1 786 828,00 |
1 786 828,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент массовых коммуникаций и аналитики |
за счет средств местного бюджета |
1 786 828,00 |
1 786 828,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1.4.1.1. ТОС в каждый двор |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент массовых коммуникаций и аналитики |
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1.4.1.2. ТОС будущего! |
всего, в том числе |
1 786 828,00 |
1 786 828,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент массовых коммуникаций и аналитики |
за счет средств местного бюджета |
1 786 828,00 |
1 786 828,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Всего по подпрограмме 1 "Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения" |
всего, в том числе |
656 669 351,58 |
93 751 247,26 |
84 003 232,13 |
84 204 833,70 |
93 079 971,56 |
96 698 505,06 |
100 484 927,62 |
104 446 634,25 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
656 669 351,58 |
93 751 247,26 |
84 003 232,13 |
84 204 833,70 |
93 079 971,56 |
96 698 505,06 |
100 484 927,62 |
104 446 634,25 |
||
Подпрограмма 2. "Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления" | ||||||||||
Задача 4. Поддержание информационной открытости власти и развитие форм и каналов общественных коммуникаций | ||||||||||
Основное мероприятие 2.4.1. Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления, поддержка и развитие социальной рекламы и издательской деятельности (Целевой показатель N 5) |
всего, в том числе |
378 990 195,42 |
61 655 874,74 |
51 303 603,67 |
51 726 555,99 |
50 228 845,86 |
52 413 977,94 |
54 699 368,52 |
56 961 968,70 |
департамент массовых коммуникаций и аналитики |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
768 300,00 |
33 600,00 |
36 900,00 |
457 800,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
378 221 895,42 |
61 622 274,74 |
51 266 703,67 |
51 268 755,99 |
50 168 845,86 |
52 353 977,94 |
54 639 368,52 |
56 901 968,70 |
||
Мероприятие 2.4.1.1. Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации |
всего, в том числе |
332 296 572,11 |
55 524 812,00 |
45 524 812,00 |
45 524 812,00 |
43 777 235,95 |
45 469 303,58 |
47 296 854,45 |
49 178 742,13 |
департамент массовых коммуникаций и аналитики |
за счет средств местного бюджета |
332 296 572,11 |
55 524 812,00 |
45 524 812,00 |
45 524 812,00 |
43 777 235,95 |
45 469 303,58 |
47 296 854,45 |
49 178 742,13 |
||
Мероприятие 2.4.1.2. Проведение редакционной допечатной подготовки, организация печати и распространения печатного средства массовой информации, учрежденного Администрацией города |
всего, в том числе |
34 926 592,73 |
3 614 597,60 |
3 591 026,53 |
3 593 078,85 |
5 405 326,24 |
5 836 948,16 |
6 290 473,53 |
6 595 141,82 |
департамент массовых коммуникаций и аналитики |
за счет средств местного бюджета |
34 926 592,73 |
3 614 597,60 |
3 591 026,53 |
3 593 078,85 |
5 405 326,24 |
5 836 948,16 |
6 290 473,53 |
6 595 141,82 |
||
Мероприятие 2.4.1.3. Осуществление отдельных государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
всего, в том числе |
113 917,82 |
33 600,00 |
6 841,07 |
4 788,75 |
17 172,00 |
17 172,00 |
17 172,00 |
17 172,00 |
департамент массовых коммуникаций и аналитики |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
113 917,82 |
33 600,00 |
6 841,07 |
4 788,75 |
17 172,00 |
17 172,00 |
17 172,00 |
17 172,00 |
||
Мероприятие 2.4.1.4. Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению отдельных государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
всего, в том числе |
654 382,18 |
0,00 |
30 058,93 |
453 011,25 |
42 828,00 |
42 828,00 |
42 828,00 |
42 828,00 |
муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
654 382,18 |
0,00 |
30 058,93 |
453 011,25 |
42 828,00 |
42 828,00 |
42 828,00 |
42 828,00 |
||
Мероприятие 2.4.1.5. Создание и реализация проектов социальной рекламы |
всего, в том числе |
8 407 597,80 |
2 482 865,14 |
2 150 865,14 |
2 150 865,14 |
379 955,02 |
402 449,37 |
405 452,43 |
435 145,56 |
департамент массовых коммуникаций и аналитики |
за счет средств местного бюджета |
8 407 597,80 |
2 482 865,14 |
2 150 865,14 |
2 150 865,14 |
379 955,02 |
402 449,37 |
405 452,43 |
435 145,56 |
||
Мероприятие 2.4.1.6. Доведение до сведения жителей города официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии города, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации |
всего, в том числе |
2 591 132,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
606 328,65 |
645 276,83 |
646 588,11 |
692 939,19 |
департамент массовых коммуникаций и аналитики |
за счет средств местного бюджета |
2 591 132,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
606 328,65 |
645 276,83 |
646 588,11 |
692 939,19 |
||
Основное мероприятие 2.4.2. Правовое просвещение и информирование жителей города в сфере защиты прав потребителей (Целевой показатель N 1) |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление потребительского рынка и защиты прав потребителей |
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 2.4.2.1. Создание условий для реализации потребителями своих прав и их защиты (Целевой показатель N 9) |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление потребительского рынка и защиты прав потребителей |
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Всего по подпрограмме 2. "Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления" |
всего, в том числе: |
378 990 195,42 |
61 655 874,74 |
51 303 603,67 |
51 726 555,99 |
50 228 845,86 |
52 413 977,94 |
54 699 368,52 |
56 961 968,70 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
768 300,00 |
33 600,00 |
36 900,00 |
457 800,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
378 221 895,42 |
61 622 274,74 |
51 266 703,67 |
51 268 755,99 |
50 168 845,86 |
52 353 977,94 |
54 639 368,52 |
56 901 968,70 |
х |
|
Подпрограмма 3. "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" | ||||||||||
Задача 5. Содействие формированию открытой и конкурентной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | ||||||||||
Основное мероприятие 3.5.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий, грантов в форме субсидий (Целевой показатель N 6) |
всего, в том числе |
34 479 702,81 |
4 595 656,53 |
4 595 656,53 |
4 595 656,53 |
4 971 150,81 |
5 096 186,30 |
5 222 477,28 |
5 402 918,83 |
департамент массовых коммуникаций и аналитики |
за счет средств местного бюджета |
34 479 702,81 |
4 595 656,53 |
4 595 656,53 |
4 595 656,53 |
4 971 150,81 |
5 096 186,30 |
5 222 477,28 |
5 402 918,83 |
||
Мероприятие 3.5.1.1. Проведение конкурса на предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив |
всего, в том числе |
19 180 996,42 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
2 995 926,27 |
3 084 660,30 |
3 092 180,45 |
3 108 229,40 |
департамент массовых коммуникаций и аналитики |
за счет средств местного бюджета |
19 180 996,42 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
2 995 926,27 |
3 084 660,30 |
3 092 180,45 |
3 108 229,40 |
||
Мероприятие 3.5.1.2. Предоставление субсидий на возмещение затрат по оплате отдельных коммунальных услуг и услуг за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме социально ориентированным некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий и спортивной реабилитации |
всего, в том числе |
1 861 589,92 |
270 296,53 |
270 296,53 |
270 296,53 |
235 715,95 |
260 861,10 |
271 269,05 |
282 854,23 |
департамент массовых коммуникаций и аналитики |
за счет средств местного бюджета |
1 861 589,92 |
270 296,53 |
270 296,53 |
270 296,53 |
235 715,95 |
260 861,10 |
271 269,05 |
282 854,23 |
||
Мероприятие 3.5.1.3. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям субсидии на возмещение затрат по приобретению проездных билетов |
всего, в том числе |
13 437 116,47 |
2 025 360,00 |
2 025 360,00 |
2 025 360,00 |
1 739 508,59 |
1 750 664,90 |
1 859 027,78 |
2 011 835,20 |
департамент массовых коммуникаций и аналитики |
за счет средств местного бюджета |
13 437 116,47 |
2 025 360,00 |
2 025 360,00 |
2 025 360,00 |
1 739 508,59 |
1 750 664,90 |
1 859 027,78 |
2 011 835,20 |
||
Задача 6. Содействие повышению эффективности и профессионализма в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций; распространение лучших практик социально ориентированных некоммерческих организаций; привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации городских мероприятий | ||||||||||
Основное мероприятие 3.6.1. Оказание поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (Целевой показатель N 1) |
всего, в том числе |
5 458 312,33 |
660 000,00 |
660 000,00 |
660 000,00 |
830 867,01 |
862 690,39 |
873 412,14 |
911 342,79 |
департамент массовых коммуникаций и аналитики |
за счет средств местного бюджета |
5 458 312,33 |
660 000,00 |
660 000,00 |
660 000,00 |
830 867,01 |
862 690,39 |
873 412,14 |
911 342,79 |
||
Мероприятие 3.6.1.1. Оказание поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных некоммерческих организаций |
всего, в том числе |
1 744 619,37 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
250 417,79 |
280 199,28 |
280 390,05 |
303 612,25 |
департамент массовых коммуникаций и аналитики |
за счет средств местного бюджета |
1 744 619,37 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
250 417,79 |
280 199,28 |
280 390,05 |
303 612,25 |
||
Мероприятие 3.6.1.2. Проведение городской выставки социальных проектов некоммерческих организаций |
всего, в том числе |
2 457 051,32 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
386 966,15 |
382 460,74 |
392 464,07 |
395 160,36 |
департамент массовых коммуникаций и аналитики |
за счет средств местного бюджета |
2 457 051,32 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
386 966,15 |
382 460,74 |
392 464,07 |
395 160,36 |
||
Мероприятие 3.6.1.3. Проведение городских мероприятий (конференций, круглых столов, встреч) с участием социально ориентированных некоммерческих организаций |
всего, в том числе |
1 256 641,64 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
193 483,07 |
200 030,37 |
200 558,02 |
212 570,18 |
департамент массовых коммуникаций и аналитики |
за счет средств местного бюджета |
1 256 641,64 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
193 483,07 |
200 030,37 |
200 558,02 |
212 570,18 |
||
Мероприятие 3.6.1.4. Оказание информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент массовых коммуникаций и аналитики |
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.6.1.5. Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент массовых коммуникаций и аналитики |
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Всего по подпрограмме 3. "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" |
всего, в том числе |
39 938 015,14 |
5 255 656,53 |
5 255 656,53 |
5 255 656,53 |
5 802 017,82 |
5 958 876,69 |
6 095 889,42 |
6 314 261,62 |
х |
за счет средств местного бюджета |
39 938 015,14 |
5 255 656,53 |
5 255 656,53 |
5 255 656,53 |
5 802 017,82 |
5 958 876,69 |
6 095 889,42 |
6 314 261,62 |
х |
|
Общий объем финансирования на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
1 075 597 562,14 |
160 662 778,53 |
140 562 492,33 |
141 187 046,22 |
149 110 835,24 |
155 071 359,69 |
161 280 185,56 |
167 722 864,57 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
768 300,00 |
33 600,00 |
36 900,00 |
457 800,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 074 829 262,14 |
160 629 178,53 |
140 525 592,33 |
140 729 246,22 |
149 050 835,24 |
155 011 359,69 |
161 220 185,56 |
167 662 864,57 |
х |
|
Объем финансирования администратора - департамента массовых коммуникаций и аналитики |
всего, в том числе |
1 052 968 365,16 |
156 284 076,66 |
135 916 945,53 |
135 914 893,21 |
147 043 106,00 |
152 994 408,59 |
159 192 693,51 |
165 622 241,66 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
113 917,82 |
33 600,00 |
6 841,07 |
4 788,75 |
17 172,00 |
17 172,00 |
17 172,00 |
17 172,00 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 052 854 447,34 |
156 250 476,66 |
135 910 104,46 |
135 910 104,46 |
147 025 934,00 |
152 977 236,59 |
159 175 521,51 |
165 605 069,66 |
х |
|
Объем финансирования соадминистратора - департамента культуры и молодёжной политики |
всего, в том числе |
1 690 731,30 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
257 213,24 |
266 435,10 |
276 976,05 |
290 106,91 |
х |
за счет средств местного бюджета |
1 690 731,30 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
257 213,24 |
266 435,10 |
276 976,05 |
290 106,91 |
х |
|
Объем финансирования соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
20 284 083,50 |
4 178 701,87 |
4 415 487,87 |
4 619 141,76 |
1 767 688,00 |
1 767 688,00 |
1 767 688,00 |
1 767 688,00 |
х |
за счет средств местного бюджета |
20 284 083,50 |
4 178 701,87 |
4 415 487,87 |
4 619 141,76 |
1 767 688,00 |
1 767 688,00 |
1 767 688,00 |
1 767 688,00 |
х |
|
Объем финансирования соадминистратора - муниципального казенного учреждения "Хозяйственно - эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
654 382,18 |
0,00 |
30 058,93 |
453 011,25 |
42 828,00 |
42 828,00 |
42 828,00 |
42 828,00 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
654 382,18 |
0,00 |
30 058,93 |
453 011,25 |
42 828,00 |
42 828,00 |
42 828,00 |
42 828,00 |
х |
|
Объем финансирования соадминистратора - управление потребительского рынка и защиты прав потребителей |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 марта 2024 г. N 1300 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.