В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением мэрии города от 10.11.2011 N 4645 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города" постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Совершенствование муниципального управления в городе Череповце" на 2023 - 2028 годы, утвержденную постановлением мэрии города от 31.10.2022 N 3169 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления в городе Череповце" на 2023 - 2028 годы" (в редакции постановления мэрии города от 22.12.2023 N 3841), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
строку "Общий объем финансового обеспечения Программы" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения Программы |
3 676 191,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 г. - 665 611,3 тыс. руб.; 2024 г. - 641 696,4 тыс. руб.; 2025 г. - 583 502,0 тыс. руб.; 2026 г. - 583 815,1 тыс. руб.; 2027 г. - 600 783,1 тыс. руб.; 2028 г. - 600 783,1 тыс. руб."; |
строку "Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет "собственных" средств городского бюджета" изложить в новой редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет "собственных" средств городского бюджета |
2 921 169,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 г. - 511 582,6 тыс. руб.; 2024 г. - 504 183,6 тыс. руб.; 2025 г. - 467 632,0 тыс. руб.; 2026 г. - 467 945,1 тыс. руб.; 2027 г. - 484 913,1 тыс. руб.; 2028 г. - 484 913,1 тыс. руб.". |
1.2. Разделы 5, 6 Программы изложить в новой редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Структура ресурсного обеспечения Программы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах, а также на действующих нормативно-правовых актах.
Общий объем финансового обеспечения Программы составляет 3 676 191,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. - 665 611,3 тыс. руб.;
2024 г. - 641 696,4 тыс. руб.;
2025 г. - 583 502,0 тыс. руб.;
2026 г. - 583 815,1 тыс. руб.;
2027 г. - 600 783,1 тыс. руб.;
2028 г. - 600 783,1 тыс. руб.
6. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям муниципальной программы/подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы) и при необходимости - других источников финансирования
Программа предполагает финансирование:
из средств, предусмотренных в бюджете города - 2 921 169,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. - 511 582,6 тыс. руб.;
2024 г. - 504 183,6 тыс. руб.;
2025 г. - 467 632,0 тыс. руб.;
2026 г. - 467 945,1 тыс. руб.;
2027 г. - 484 913,1 тыс. руб.;
2028 г. - 484 913,1 тыс. руб.;
из средств, предусмотренных из внебюджетных источников за счет приносящей доход деятельности - 126 149,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. - 49 770,6 тыс. руб.;
2024 г. - 32 590,0 тыс. руб.
2025 г. - 10 947,2 тыс. руб.;
2026 г. - 10 947,2 тыс. руб.;
2027 г. - 10 947,2 тыс. руб.;
2028 г. - 10 947,2 тыс. руб.;
из средств, предусмотренных в областном бюджете - 626 209,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. - 101 595,9 тыс. руб.;
2024 г. - 104 922,8 тыс. руб.;
2025 г. - 104 922,8 тыс. руб.;
2026 г. - 104 922,8 тыс. руб.;
2027 г. - 104 922,8 тыс. руб.;
2028 г. - 104 922,8 тыс. руб.;
из средств, предусмотренных в федеральном бюджете - 2 662,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. - 2 662,2 тыс. руб.;
2024 г. - 0,0 тыс. руб.
2025 г. - 0,0 тыс. руб.;
2026 г. - 0,0 тыс. руб.;
2027 г. - 0,0 тыс. руб.;
2028 г. - 0,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей Программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям Программы, подпрограмм Программы, а также по годам реализации Программы) представлены в приложениях 8, 9 к Программе".
1.3. В приложении 1 к Программе:
1.3.1. В паспорте подпрограммы 1:
строку "Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 |
Всего по подпрограмме 1 - 1 076 514,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 г. - 314 930,3 тыс. руб.; 2024 г. - 163 697,0 тыс. руб.; 2025 г. - 139 572,6 тыс. руб.; 2026 г. - 139 572,6 тыс. руб.; 2027 г. - 159 371,1 тыс. руб.; 2028 г. - 159 371,1 тыс. руб."; |
строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет "собственных" средств городского бюджета" изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет "собственных" средств городского бюджета |
Всего по подпрограмме 1 - 1 042 908,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 г. - 292 219,3 тыс. руб.; 2024 г. - 155 607,0 тыс. руб.; 2025 г. - 138 871,4 тыс. руб.; 2026 г. - 138 871,4 тыс. руб.; 2027 г. - 158 669,9 тыс. руб.; 2028 г. - 158 669,9 тыс. руб.". |
1.3.2. Раздел 5 изложить в новой редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать основное мероприятие "Создание и материально-техническое обеспечение рабочих мест муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений", требующее финансирования.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1, составит 1 076 514,7 тыс. руб., из них предусмотренных:
в бюджете города - 1 042 908,9 тыс. руб.,
внебюджетными источниками за счет приносящей доход деятельности - 33 355,8 тыс. руб.,
в областном бюджете - 250,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы представлены в приложениях 8, 9 к Программе".
1.4. В приложении 2 к Программе:
1.4.1. В паспорте подпрограммы 2:
строку "Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 |
Всего по подпрограмме 2 - 1 055 002,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 г. - 84 827,4 тыс. руб.; 2024 г. - 194 061,2 тыс. руб.; 2025 г. - 193 791,7 тыс. руб.; 2026 г. - 194 107,3 тыс. руб.; 2027 г. - 194 107,3 тыс. руб.; 2028 г. - 194 107,3 тыс. руб."; |
строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет "собственных" средств городского бюджета" изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет "собственных" средств городского бюджета |
Всего по подпрограмме 2 - 1 018 920,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 г. - 79 576,1 тыс. руб.; 2024 г. - 187 895,2 тыс. руб.; 2025 г. - 187 625,7 тыс. руб.; 2026 г. - 187 941,3 тыс. руб.; 2027 г. - 187 941,3 тыс. руб.; 2028 г. - 187 941,3 тыс. руб.". |
1.4.2. Раздел 5 изложить в новой редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 2 необходимо реализовать ряд основных мероприятий, требующих финансирования.
В рамках основного мероприятия 1 "Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих мэрии города" запланировано изготовление служебных удостоверений муниципальным служащим, а также профессиональное развитие муниципальных служащих.
В рамках основного мероприятия 2 "Повышение престижа муниципальной службы в городе" необходимо финансирование доплат к пенсиям лицам, замещавшим должности муниципальной службы и услуг по страхованию муниципальных служащих мэрии города в случае причинения вреда их здоровью в связи с исполнением ими должностных обязанностей.
В рамках основного мероприятия 4 "Обеспечение выполнения органами мэрии города полномочий в соответствии с действующим законодательством и положениями об органах мэрии города" органами мэрии города осуществляются возложенные полномочия, в том числе отдельные переданные государственные полномочия в соответствии с федеральными законами и законами Вологодской области.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2, составит 1 055 002,2 тыс. руб., из них предусмотренных:
в бюджете города - 1 018 920,9 тыс. руб.,
в областном бюджете - 33 419,1 тыс. руб.,
в федеральном бюджете - 2 662,2 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы представлены в приложениях 8, 9 к Программе".
1.5. В приложении 5 к Программе:
1.5.1. В паспорте подпрограммы 5:
строку "Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 5" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 5 |
Всего по подпрограмме 5 - 845 691,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 г. - 149 135,8 тыс. руб.; 2024 г. - 167 481,1 тыс. руб.; 2025 г. - 133 683,8 тыс. руб.; 2026 г. - 133 683,8 тыс. руб.; 2027 г. - 130 853,3 тыс. руб.; 2028 г. - 130 853,3 тыс. руб."; |
строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет "собственных" средств городского бюджета" изложить в новой редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет "собственных" средств городского бюджета |
Всего по подпрограмме 5 - 789 297,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 г. - 128 226,2 тыс. руб.; 2024 г. - 148 981,1 тыс. руб.; 2025 г. - 129 437,8 тыс. руб.; 2026 г. - 129 437,8 тыс. руб.; 2027 г. - 126 607,3 тыс. руб.; 2028 г. - 126 607,3 тыс. руб.". |
1.5.2. Раздел 5 изложить в новой редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 5
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 5 необходимо реализовать основное мероприятие "Развитие и обеспечение функционирования муниципальной цифровой инфраструктуры, соответствующей требованиям безопасности", требующего финансирования.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 5, составит 845 691,1 тыс. руб., из них предусмотренных:
в бюджете города - 789 297,5 тыс. руб.,
внебюджетными источниками за счет приносящей доход деятельности - 56 393,6 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы представлены в приложениях 8, 9 к Программе".
1.6. Приложения 8, 9 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1 к постановлению).
1.7. В приложении 10 к Программе пункт 32 изложить в новой редакции (приложение 2 к постановлению).
2. Постановление подлежит размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.
Мэр города |
В.Е. Германов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 27 марта 2024 г. N 758 "О внесении изменений в постановление мэрии города от 31.10.2022 N 3169"
Опубликование:
официальный интернет-портал правовой информации г. Череповца (http://cherinfo-doc.ru) 27 марта 2024 г.