Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры
в Ирбитском муниципальном
образовании до 2027 года"
План
мероприятий по выполнению муниципальной программы "Развитие культуры в Ирбитском муниципальном образовании до 2027 года"
N строки |
Наименование мероприятия / источники расходов на финансирования |
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, рублей |
Номер целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
|||||
всего |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
2026 г. |
2027 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Всего по муниципальной программе, в том числе |
1 649 961 568,01 |
290 747 688,01 |
311 184 520,00 |
397 641 620,00 |
340 765 620,00 |
309 622 120,00 |
|
2 |
федеральный бюджет |
2 019 700,00 |
1 205 600,00 |
814 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
областной бюджет |
4 084 683,00 |
3 834 683,00 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
местный бюджет |
1 615 005 356,83 |
279 255 576,83 |
304 520 420,00 |
392 041 620,00 |
335 165 620,00 |
304 022 120,00 |
|
5 |
внебюджетные источники |
28 851 828,18 |
6 451 828,18 |
5 600 000,00 |
5 600 000,00 |
5 600 000,00 |
5 600 000,00 |
|
6 |
Капитальные вложения |
27 000 000,00 |
27 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9 |
местный бюджет |
27 000 000,00 |
27 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11 |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
12 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
13 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
14 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
15 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
16 |
Прочие нужды |
1 622 961 568,01 |
263 747 688,01 |
311 184 520,00 |
397 641 620,00 |
340 765 620,00 |
309 622 120,00 |
|
17 |
федеральный бюджет |
2 019 700,00 |
1 205 600,00 |
814 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
18 |
областной бюджет |
4 084 683,00 |
3 834 683,00 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
19 |
местный бюджет |
1 588 005 356,83 |
252 255 576,83 |
304 520 420,00 |
392 041 620,00 |
335 165 620,00 |
304 022 120,00 |
|
20 |
внебюджетные источники |
28 851 828,18 |
6 451 828,18 |
5 600 000,00 |
5 600 000,00 |
5 600 000,00 |
5 600 000,00 |
|
|
Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства " |
|||||||
21 |
Всего по подпрограмме 1, в том числе: |
1 143 910 463,83 |
186 444 763,83 |
231 703 200,00 |
252 302 000,00 |
252 302 000,00 |
221 158 500,00 |
|
22 |
федеральный бюджет |
2 019 700,00 |
1 205 600,00 |
814 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
23 |
областной бюджет |
1 003 600,00 |
753 600,00 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
24 |
местный бюджет |
1 121 764 255,40 |
179 762 655,40 |
227 039 100,00 |
248 702 000,00 |
248 702 000,00 |
217 558 500,00 |
|
25 |
внебюджетные источники |
19 122 908,43 |
4 722 908,43 |
3 600 000,00 |
3 600 000,00 |
3 600 000,00 |
3 600 000,00 |
|
|
1. Капитальные вложения |
|||||||
26 |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
27 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
28 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
29 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
30 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
31 |
Мероприятие 1. Реконструкция зданий и помещений учреждений культуры, из них |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1.1.; 1.1.1.2.; |
32 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
33 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
34 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
35 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
3. Прочие нужды |
|||||||
36 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
1 143 660 463,83 |
186 444 763,83 |
231 703 200,00 |
252 302 000,00 |
252 302 000,00 |
221 158 500,00 |
|
37 |
федеральный бюджет |
2 019 700,00 |
1 205 600,00 |
814 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
38 |
областной бюджет |
1 003 600,00 |
753 600,00 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
39 |
местный бюджет |
1 121 764 255,40 |
179 762 655,40 |
227 039 100,00 |
248 702 000,00 |
248 702 000,00 |
217 558 500,00 |
|
40 |
внебюджетные источники |
19 122 908,43 |
4 722 908,43 |
3 600 000,00 |
3 600 000,00 |
3 600 000,00 |
3 600 000,00 |
|
41 |
Мероприятие 2. Организация деятельности культурно-досуговой сферы, из них |
796 803 986,43 |
134 536 986,43 |
153 817 700,00 |
169 483 100,00 |
169 483 100,00 |
169 483 100,00 |
1.1.1.1.; 1.1.1.2.; 1.1.1.3.; 3.3.1.5. |
42 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
43 |
областной бюджет |
557 465,00 |
557 465,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
44 |
местный бюджет |
777 545 613,00 |
129 278 613,00 |
150 317 700,00 |
165 983 100,00 |
165 983 100,00 |
165 983 100,00 |
|
45 |
внебюджетные источники |
18 700 908,43 |
4 700 908,43 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
|
46 |
Мероприятие 3. Организация деятельности библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек, из них |
234 159 765,00 |
37 161 465,00 |
44 279 400,00 |
50 906 300,00 |
50 906 300,00 |
50 906 300,00 |
1.1.1.3.; 1.1.2.1.; 1.1.2.2.; 3.3.1.5. |
47 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
48 |
областной бюджет |
196 135,00 |
196 135,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
49 |
местный бюджет |
233 541 630,00 |
36 943 330,00 |
44 179 400,00 |
50 806 300,00 |
50 806 300,00 |
50 806 300,00 |
|
50 |
внебюджетные источники |
422 000,00 |
22 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
51 |
Мероприятие 4. Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами, из них: |
107 478 712,40 |
13 295 712,40 |
31 896 000,00 |
31 143 500,00 |
31 143 500,00 |
0,00 |
1.1.1.1.; 1.1.1.2.; |
52 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
53 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
54 |
местный бюджет |
107 478 712,40 |
13 295 712,40 |
31 896 000,00 |
31 143 500,00 |
31 143 500,00 |
0,00 |
|
55 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
56 |
Мероприятие 5. Организация деятельности, направленная на сохранение художественных народных промыслов и ремесел, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1.1.; |
57 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
58 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
59 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
60 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
61 |
Мероприятие 6. Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, из них: |
2 276 900,00 |
0,00 |
476 900,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
1.1.1.1.; |
62 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
63 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
64 |
местный бюджет |
2 276 900,00 |
0,00 |
476 900,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
65 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
66 |
Мероприятие 7. Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов, из них |
2 070 984,00 |
968 984,00 |
685 000,00 |
139 000,00 |
139 000,00 |
139 000,00 |
1.1.2.1.; 1.1.2.2.; |
67 |
федеральный бюджет |
1 318 200,00 |
772 200,00 |
546 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
68 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
69 |
местный бюджет |
752 784,00 |
196 784,00 |
139 000,00 |
139 000,00 |
139 000,00 |
139 000,00 |
|
70 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
71 |
Мероприятие 8. Информатизация муниципальных библиотек, приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки , из них |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.2.1.; 1.1.2.2.; |
72 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
73 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
74 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
75 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
76 |
Мероприятие 9. Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области, из них: |
870 116,00 |
481 616,00 |
298 200,00 |
30 100,00 |
30 100,00 |
30 100,00 |
1.1.1.1.; 1.1.2.2. |
77 |
федеральный бюджет |
701 500,00 |
433 400,00 |
268 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
78 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
79 |
местный бюджет |
168 616,00 |
48 216,00 |
30 100,00 |
30 100,00 |
30 100,00 |
30 100,00 |
|
80 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
81 |
Мероприятие 16. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры Свердловской области поддержка любительских творческих коллективов, из них: |
250 000,00 |
0,00 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1.1.; 1.1.2.2. |
82 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
83 |
областной бюджет |
250 000,00 |
0,00 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
84 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
85 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере культуры и искусства" |
|||||||
86 |
Всего по подпрограмме 2, в том числе |
229 441 628,75 |
65 141 728,75 |
26 688 900,00 |
84 921 000,00 |
26 345 000,00 |
26 345 000,00 |
|
87 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
88 |
областной бюджет |
3 081 083,00 |
3 081 083,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
89 |
местный бюджет |
216 631 626,00 |
60 331 726,00 |
24 688 900,00 |
82 921 000,00 |
24 345 000,00 |
24 345 000,00 |
|
90 |
внебюджетные источники |
9 728 919,75 |
1 728 919,75 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
|
1. Капитальные вложения |
|||||||
91 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
92 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
93 |
местный бюджет |
27 000 000,00 |
27 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
94 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
95 |
Мероприятие 14. Приобретение объектов недвижимого имущества, из них |
27 000 000,00 |
27 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2.1.2.; 2.2.1.3; |
96 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
97 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
98 |
местный бюджет |
27 000 000,00 |
27 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в т.ч. по ГРБС Администрация Ирбитского МО |
|
27 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в т.ч. по ГРБС Управление культуры Ирбитского МО |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
99 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2. Научно - исследовательские и опытно - конструкторские работы |
|||||||
100 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
101 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
102 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
103 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
3. Прочие нужды |
|||||||
104 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
202 441 628,75 |
38 141 728,75 |
26 688 900,00 |
84 921 000,00 |
26 345 000,00 |
26 345 000,00 |
|
105 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
106 |
областной бюджет |
3 081 083,00 |
3 081 083,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
107 |
местный бюджет |
189 631 626,00 |
33 331 726,00 |
24 688 900,00 |
82 921 000,00 |
24 345 000,00 |
24 345 000,00 |
|
108 |
внебюджетные источники |
9 728 919,75 |
1 728 919,75 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
109 |
Мероприятие 10. Организация предоставления дополнительного образования, из них: |
133 865 628,75 |
28 141 728,75 |
26 688 900,00 |
26 345 000,00 |
26 345 000,00 |
26 345 000,00 |
2.2.1.1.; 2.2.1.2.; 2.2.1.3; |
110 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
111 |
областной бюджет |
3 081 083,00 |
3 081 083,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
112 |
местный бюджет |
121 055 626,00 |
23 331 726,00 |
24 688 900,00 |
24 345 000,00 |
24 345 000,00 |
24 345 000,00 |
|
113 |
внебюджетные источники |
9 728 919,75 |
1 728 919,75 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
114 |
Мероприятие 15. Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования, приведение в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами, из них: |
68 576 000,00 |
10 000 000,00 |
0,00 |
58 576 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2.1.2.; 2.2.1.3. |
115 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
116 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
117 |
местный бюджет |
68 576 000,00 |
10 000 000,00 |
0,00 |
58 576 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
118 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры в Ирбитском муниципальном образовании до 2027 года" |
|||||||
119 |
Всего по подпрограмме 3, в том числе |
276 609 475,43 |
39 161 195,43 |
52 792 420,00 |
60 418 620,00 |
62 118 620,00 |
62 118 620,00 |
|
120 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
121 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
122 |
местный бюджет |
276 609 475,43 |
39 161 195,43 |
52 792 420,00 |
60 418 620,00 |
62 118 620,00 |
62 118 620,00 |
|
123 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1. Капитальные вложения |
|||||||
124 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
125 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
126 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
127 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
|||||||
128 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
129 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
130 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
131 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
3. Прочие нужды |
|||||||
132 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
276 609 475,43 |
39 161 195,43 |
52 792 420,00 |
60 418 620,00 |
62 118 620,00 |
62 118 620,00 |
|
133 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
134 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
135 |
местный бюджет |
276 609 475,43 |
39 161 195,43 |
52 792 420,00 |
60 418 620,00 |
62 118 620,00 |
62 118 620,00 |
|
136 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
137 |
Мероприятие 11. Обеспечение деятельности муниципальных органов (орган местного самоуправления - Управление культуры Ирбитского муниципального образования), из них: |
17 164 991,00 |
3 227 311,00 |
3 484 420,00 |
3 484 420,00 |
3 484 420,00 |
3 484 420,00 |
3.3.1.1.; 3.3.1.2; 3.3.1.3.; 3.3.1.4.; 3.3.1.5. |
138 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
139 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
140 |
местный бюджет |
17 164 991,00 |
3 227 311,00 |
3 484 420,00 |
3 484 420,00 |
3 484 420,00 |
3 484 420,00 |
|
141 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
142 |
Мероприятие 12. Обеспечение деятельности МБУ Центр хозяйственного обслуживания учреждений культуры Ирбитского муниципального образования, из них: |
257 044 484,43 |
35 933 884,43 |
48 708 000,00 |
56 334 200,00 |
58 034 200,00 |
58 034 200,00 |
3.3.1.1. |
143 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
144 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
145 |
местный бюджет |
257 044 484,43 |
35 933 884,43 |
48 708 000,00 |
56 334 200,00 |
58 034 200,00 |
58 034 200,00 |
|
146 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
147 |
Мероприятие 13. Обеспечение расходов на развитие учреждений, организаций культуры, из них: |
2 400 000,00 |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
3.3.1.1. |
148 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
149 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
150 |
местный бюджет |
2 400 000,00 |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
151 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации Ирбитского муниципального образования Свердловской области от 29 декабря 2023 г. N 1091-ПА "О... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.