В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", распоряжением администрации города Курчатова Курской области от 19.10.2021 N 440-р "О внесении изменений в методические указания по разработке и реализации муниципальных программ города Курчатова Курской области, утверждённые распоряжением администрации города Курчатова от 27.08.2013 N 386-р", администрация города Курчатова постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма в городе Курчатове Курской области" (далее Программа), утверждённую постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 N 1190 (в редакции постановления администрации города Курчатова от 29.12.2022 N 1960) следующие изменения:
1.1. Пункт "Объемы бюджетных ассигнований программы" Паспорта Программы изложить в новой редакции:
Объемы бюджетных ассигновании программы |
Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы составит 1701015,722 тыс. рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета - 1627755,435 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 65641,057 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 6000,000 тыс. рублей, за счет средств внебюджет. источников - 1619,230 тыс. рублей: 2016 - 2020 г. - 376240,301 тыс. рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета 309000,423 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 65620,648 тыс. рублей, за счет средств внебюджет. источников - 1619,230 тыс. рублей; 2021 год - 124307,413 тыс. рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета 124307,413 тыс. рублей; 2022 год - 133479,703 тыс. рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета 133479,703 тыс. рублей; 2023 год - 132661,628 тыс. рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета 127661,628 тыс. рублей и за счет средств федерального бюджета 5000,000 тыс. рублей; 2024 год - 139245,188 тыс. рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета 138224,779 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета 1000,000 тыс. рублей и за счет средств областного бюджета 20,409 тыс. рублей; 2025 год - 125283,174 тыс. рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета 125283,174 тыс. рублей; 2026 год - 133959,663 тыс. рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета 133959,633 тыс. рублей; 2027 год - 133959,663 тыс. рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета 133959,633 тыс. рублей; 2028 год - 133959,663 тыс. рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета 133959,633 тыс. рублей; 2029 год - 133959,663 тыс. рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета 133959,633 тыс. рублей; 2030 год - 133959,663 тыс. рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета 133959,633 тыс. рублей. |
1.2. Раздел 9. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы" Программы изложить в новой редакции:
"Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы 1701015,722 тыс. рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета - 1627755,435 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 65641,057 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 6000,000 тыс. рублей, за счет средств внебюджет. источников - 1619,230 тыс. рублей:
2016 - 2020 г. - 376240,301 тыс. рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета 309000,423 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 65620,648 тыс. рублей, за счет средств внебюджет. источников - 1619,230 тыс. рублей;
2021 год - 124307,413 тыс. рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета 124307,413 тыс. рублей;
2022 год - 133479,703 тыс. рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета 133479,703 тыс. рублей;
2023 год - 132661,628 тыс. рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета 127661,628 тыс. рублей и за счет средств федерального бюджета 5000,000 тыс. рублей;
2024 год - 139245,188 тыс. рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета 138224,779 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета 1000,000 тыс. рублей и за счет средств областного бюджета 20,409 тыс. рублей;
2025 год - 125283,174 тыс. рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета 125283,174 тыс. рублей;
2026 год - 133959,663 тыс. рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета 133959,663 тыс. рублей;
2027 год - 133959,663 тыс. рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета 133959,663 тыс. рублей;
2028 год - 133959,663 тыс. рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета 133959,663 тыс. рублей;
2029 год - 133959,663 тыс. рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета 133959,663 тыс. рублей;
2030 год - 133959,663 тыс. рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета 133959,663 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета представлено в приложении N 4 к настоящей муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, городского бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы представлены в приложении N 5 к настоящей муниципальной программе".
1.3. Пункт "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" Паспорта подпрограммы 1 "Искусство" Программы изложить в новой редакции:
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы Общий объем бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию подпрограммы составляет 1428351,316 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет 1000,000 тыс. руб., областной бюджет - 65641,057 тыс. руб., городской бюджет - 1360931,029 тыс. руб., внебюджетные источники -779,230 тыс. руб. Бюджетные ассигнования городского бюджета на реализацию подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах: 2016 - 2020 гг. - 311053,383 тыс. руб., в том числе городской бюджет - 244653,505 тыс. руб., внебюджетные источники - 779,230 тыс. руб.; 2021 год - 108465,705 тыс. руб. - городской бюджет; 2022 год - 112170,000 тыс. руб. - городской бюджет; 2023 год - 107334,674 тыс. руб. - городской бюджет; 2024 год - 117791,028 тыс. руб., в том числе: 116770,619 - городской бюджет, 1000,000 тыс. руб. - федеральный бюджет, 20,409 тыс. руб. - областной бюджет; 2025 год - 103059,014 тыс. руб. - городской бюджет; 2026 год - 113695,503 тыс. руб. - городской бюджет; 2027 год - 113695,503 тыс. руб. - городской бюджет; 2028 год - 113695,503 тыс. руб. - городской бюджет; 2029 год - 113695,503 тыс. руб. - городской бюджет; 2030 год - 113695,503 тыс. руб. - городской бюджет. |
1.4. Раздел 3 "Характеристика структурных элементов подпрограммы" изложить в новой редакции:
В рамках реализации подпрограммы "Искусство" планируется осуществление основных мероприятий:
- организация культурно-досуговой деятельности
- развитие инфраструктуры сферы культуры;
- обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры;
- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (субсидия);
- содействие в развитии учреждений в сфере культуры и искусства. Приложение N 2;
- благоустройство и содержание территории МАУ "ПКиО "Теплый берег".
Основное мероприятие 1.1. "Организация культурно-досуговой деятельности"
Выполнение данного мероприятия направлено на:
- проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры, истории и календарных праздников
- организацию и проведение общегородских праздников, конкурсов, фестивалей, церемоний награждения, итоговых концертов, приобретение сценической обуви и одежды
- на развитие международных и межрегиональных творческих связей, в т.ч. в рамках заключённых Соглашений;
- дальнейшее формирование положительного имиджа города Курчатова в России и зарубежных странах.
Исполнителем основного мероприятия является Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Курчатова.
Основное мероприятие 1.2. "Развитие инфраструктуры в сфере культуры"
Основное мероприятие направлено на достижение следующих
показателей подпрограммы "Обеспечение условий реализации
муниципальной программы "Развитие культуры города Курчатова Курской области":
уровень удовлетворенности населением качеством предоставляемых услуг;
введение в строй новых площадей; развитие инфраструктуры в сфере культуры.
Результатами реализации основного мероприятия станут:
повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;
создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;
создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры.
обеспечение деятельности кинозала МАУК "Дворец культуры".
Основное мероприятие будет реализоваться на протяжении всего периода действия Государственной программы - с 2016 по 2030 годы, в один этап.
Исполнителями основного мероприятия являются МКУ "УГХ г. Курчатова", МАУК "Дворец культуры", МКУКМЦ "Комсомолец", МКОУ ДО "Курчатовская ДШИ".
Основное мероприятие 1.3. "Обеспечение выполнения функций муниципальных казённых учреждений"
Главной целью данного мероприятия является обеспечение деятельности учреждений культуры, которое включает в себя расходы на выплату заработной платы, налогов, пошлин, оплату ТЭР, а также расходы, связанные с укреплением материально-технической базы.
Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей подпрограммы "Искусство":
создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;
укрепление материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений культуры и искусства.
Исполнителем основного мероприятия являются МКУКМЦ "Комсомолец", МКОУ ДО "Курчатовская детская школа искусств".
Основное мероприятие 1.4. "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания"
Главной целью данного мероприятия является обеспечение деятельности МАУК "ДК", МАУ "ПК и О "Теплый берег", которые включают в себя расходы на выплату заработной платы, налогов, пошлин, оплату ТЭР, а также расходы, связанные с укреплением материально-технической базы.
Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей подпрограммы "Искусство":
создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;
укрепление материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений культуры и искусства.
Исполнителем основного мероприятия являются МАУК "Дворец культуры", МАУ "ПК и О "Теплый берег".
содействие в развитии учреждений в сфере культуры и искусства.
Основное мероприятие 1.5. Содействие в развитии учреждений в сфере культуры и искусства.
Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей подпрограммы "Искусство":
укрепление материально-технической базы МКОУ ДО "Курчатовская ДШИ", МКУКМЦ "Комсомолец", МАУК "Дворец культуры", МАУ "ПКиО "Теплый берег".
Исполнителем основного мероприятия является МКОУ ДО "Курчатовская ДШИ" МКУКМЦ "Комсомолец", МАУК "Дворец культуры", МАУ "ПКиО "Теплый берег".
Основное мероприятие 1.6. Благоустройство и содержание МАУ "Парк культуры и отдыха "Теплый берег".
Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей подпрограммы "Искусство":
создание условий для качественного отдыха с использованием современных малых архитектурных форм и комфортной среды для пребывания на территории расположения ПКиО "Теплый берег";
число участников мероприятий, проводимых ПКиО "Теплый берег".
Исполнителем основного мероприятия является МАУ "Парк культуры и отдыха "Теплый берег".
Основное мероприятие 1.7. Создание виртуальных концертных залов в Курской области.
Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей подпрограммы "Искусство":
создание уникального пространства для реализации возможности жителям города увидеть лучшие концерты и театральные постановки на большом экране, ощутить эффект присутствия, который создается с помощью современного оборудования;
укрепление материально-технической базы МАУДО "Курчатовская ДШИ" (оснащение современным оборудованием, приобретение музыкальных инструментов).
Исполнителем основного мероприятия является МКОУДО "Курчатовская ДШИ".
1.5. Раздел 6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Подпрограммы 1 "Искусство" Программы изложить в новой редакции:
"Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 1428351,316 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет 1000,000 тыс. руб., областной бюджет - 65641,057 тыс. руб., городской бюджет - 1360931,029 тыс. руб., внебюджетные источники - 779,230 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования городского бюджета на реализацию подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах:
2016 - 2020 гг. - 311053,383 тыс. руб., в том числе городской бюджет - 244653,505 тыс. руб., внебюджетные источники - 779,230 тыс. руб.;
2021 год - 108465,705 тыс. руб. - городской бюджет;
2022 год - 112170,000 тыс. руб. - городской бюджет;
2023 год - 107334,674 тыс. руб. - городской бюджет;
2024 год - 117791,028 тыс. руб. - городской бюджет, 1000,000 тыс. руб. - федеральный бюджет, 20,409 тыс. руб. - областной бюджет;
2025 год - 103059,014 тыс. руб. городской бюджет;
2026 год - 113695,503 тыс. руб. городской бюджет;
2027 год - 113695,503 тыс. руб. городской бюджет;
2028 год - 113695,503 тыс. руб. городской бюджет;
2029 год - 113695,503 тыс. руб. городской бюджет;
2030 год - 113695,503 тыс. руб. городской бюджет.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета представлено в приложении N 4".
1.6. Пункт "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" Паспорта подпрограммы 2 "Наследие" Программы изложить в новой редакции:
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию подпрограммы составляет 259123,551 тыс. рублей, в том числе городской бюджет - 253283,551 тыс. руб., внебюджетные источники - 840,000 тыс. руб., федеральный бюджет - 5000,000 тыс. руб. Бюджетные ассигнования городского бюджета на реализацию подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах: 2016 - 2020 гг. - 65186,918 тыс. руб., в том числе городской бюджет - 64346,918 тыс. руб., внебюджетные источники - 840,000 тыс. руб.; 2021 год - 15841,708 тыс. руб. - городской бюджет; 2022 год - 17011,032 тыс. руб. - городской бюджет; 2023 год - 24459,354 тыс. руб., в том числе: 19459,354 тыс. руб. - городской бюджет, федеральный бюджет - 5000,000 тыс. руб.; 2024 год - 20452,077 тыс. руб. - городской бюджет; 2025 год - 19862,077 тыс. руб. - городской бюджет; 2026 год - 19262,077 тыс. руб. - городской бюджет; 2027 год - 19262,077 тыс. руб. - городской бюджет; 2028 год - 19262,077 тыс. руб. - городской бюджет; 2029 год - 19262,077 тыс. руб. - городской бюджет; 2030 год - 19262,077 тыс. руб. - городской бюджет. |
1.7. Раздел 6. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Подпрограммы 2 "Наследие" Программы изложить в новой редакции:
"Общий объем бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию подпрограммы составляет 259123,551 тыс. рублей, в том числе городской бюджет - 256283,551 тыс. руб., внебюджетные источники - 840,000 тыс. руб., федеральный бюджет - 5000,000 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования городского бюджета на реализацию подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах:
2016 - 2020 гг. - 65186,918 тыс. руб., в том числе городской бюджет - 64346,918 тыс. руб., внебюджетные источники - 840,000 тыс. руб.;
2021 год - 15841,708 тыс. руб. - городской бюджет;
2022 год - 17011,032 тыс. руб. - городской бюджет;
2023 год - 24459,354 тыс. руб., в том числе: 19459,354 тыс. руб. - городской бюджет, федеральный бюджет - 5000,000 тыс. руб.;
2024 год - 20452,077 тыс. руб. - городской бюджет;
2025 год - 19862,077 тыс. руб. - городской бюджет;
2026 год - 19262,077 тыс. руб. - городской бюджет;
2027 год - 19262,077 тыс. руб. - городской бюджет;
2028 год - 19262,077 тыс. руб. - городской бюджет;
2029 год - 19262,077 тыс. руб. - городской бюджет;
2030 год - 19262,077 тыс. руб. - городской бюджет.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета представлено в приложении N 4".
1.8. Пункт "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" Паспорта подпрограммы 3 "Туризм" Программы изложить в новой редакции:
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию подпрограммы составляет 13540,852 тыс. рублей, в том числе городской бюджет - 13540,852 тыс. руб., внебюджетные источники - 0,000 тыс. руб., федеральный бюджет - 0,000 тыс. руб. Бюджетные ассигнования городского бюджета на реализацию подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах: 2022 год - 4298,671 тыс. руб. - городской бюджет; 2023 год - 867,600 тыс. руб. городской бюджет; 2024 год - 1002,083 тыс. руб. - городской бюджет; 2025 год - 2362,083 тыс. руб. - городской бюджет; 2026 год - 1002,083 тыс. руб. - городской бюджет; 2027 год - 1002,083 тыс. руб. - городской бюджет; 2028 год - 1002,083 тыс. руб. - городской бюджет; 2029 год - 1002,083 тыс. руб. - городской бюджет; 2030 год - 1002,083 тыс. руб. - городской бюджет. |
1.9. Раздел 6. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Подпрограммы 3 "Туризм" Программы изложить в новой редакции:
"Общий объем бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию подпрограммы составляет 13540,852 тыс. рублей, в том числе городской бюджет - 13540,852 тыс. руб., внебюджетные источники - 0,000 тыс. руб., федеральный бюджет - 0,000 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования городского бюджета на реализацию подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах:
2022 год - 4298,671 тыс. руб. - городской бюджет;
2023 год - 867,600 тыс. руб. - городской бюджет;
2024 год - 1002,083 тыс. руб. - городской бюджет;
2025 год - 2362,083 тыс. руб. - городской бюджет;
2026 год - 1002,083 тыс. руб. - городской бюджет;
2027 год - 1002,083 тыс. руб. - городской бюджет;
2028 год - 1002,083 тыс. руб. - городской бюджет;
2029 год - 1002,083 тыс. руб. - городской бюджет;
2030 год - 1002,083 тыс. руб. - городской бюджет.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета представлено в приложении N 4".
1.10. Приложение N 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Курчатове Курской области" за счет средств городского бюджета (тыс. руб.)" к Программе изложить в новой редакции (Приложение N 1).
1.11. Приложение N 5 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, городского бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в г. Курчатове Курской области" к Программе изложить в новой редакции (Приложение N 2).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Рудакова С.В.
3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
И.о. Главы города |
Р.А. Кузнецова |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации г. Курчатова Курской области от 27 марта 2024 г. N 488 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма в городе Курчатове Курской области", утверждённую постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 N 1190 (в редакции постановления администрации города Курчатова от 29.12.2022 N 1960)"
Вступает в силу с 28 марта 2024 г.
Опубликование:
сетевое издание (курчатовское-время.рф) 28 марта 2024 г.