Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Администрации
города Новый Уренгой
от 29 марта 2024 г. N 164
Изменения
в муниципальную программу муниципального образования город Новый Уренгой "Благоустройство и развитие транспортного комплекса на территории муниципального образования город Новый Уренгой"
1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования город Новый Уренгой "Благоустройство и развитие транспортного комплекса на территории муниципального образования город Новый Уренгой" раздел "Ресурсное обеспечение муниципальной программы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение муниципальной программы (в том числе по годам реализации муниципальной программы) |
Общий объем финансирования программы на 2018 - 2030 годы всего 48 769 025,68 тыс. руб., в том числе по годам: - 2018 год - 2 023 298,00 тыс. руб.; - 2019 год - 2 254 970,00 тыс. руб.; - 2020 год - 2 446 037,00 тыс. руб.; - 2021 год - 2 893 195,00 тыс. руб.; - 2022 год - 3 779 155,00 тыс. руб.; - 2023 год - 9 486 455,68 тыс. руб.; - 2024 год - 8 664 922,00 тыс. руб.; - 2025 год - 6 268 048,00 тыс. руб.; - 2026 год - 2 190 589,00 тыс. руб.; - 2027 год - 2 190 589,00 тыс. руб.; - 2028 год - 2 190 589,00 тыс. руб.; - 2029 год - 2 190 589,00 тыс. руб.; - 2030 год - 2 190 589,00 тыс. руб. Объем финансирования программы из окружного бюджета на 2018 - 2030 годы всего 39 903 283,33 тыс. руб., в том числе по годам: - 2018 год - 1 335 648,00 тыс. руб.; - 2019 год - 1 827 106,00 тыс. руб.; - 2020 год - 1 899 426,00 тыс. руб.; - 2021 год - 2 196 092,00 тыс. руб.; - 2022 год - 3 021 325,00 тыс. руб.; - 2023 год - 8 568 039,33 тыс. руб.; - 2024 год - 8 032 253,00 тыс. руб.; - 2025 год - 5 602 999,00 тыс. руб.; - 2026 год - 1 484 079,00 тыс. руб.; - 2027 год - 1 484 079,00 тыс. руб.; - 2028 год - 1 484 079,00 тыс. руб.; - 2029 год - 1 484 079,00 тыс. руб.; - 2030 год - 1 484 079,00 тыс. руб. Объем финансирования программы из местного бюджета на 2018 - 2030 годы всего 8 865 742,35 тыс. руб., в том числе по годам: - 2018 год - 687 650,00 тыс. руб.; - 2019 год - 427 864,00 тыс. руб.; - 2020 год - 546 611,00 тыс. руб.; - 2021 год - 697 103,00 тыс. руб.; - 2022 год - 757 830,00 тыс. руб.; - 2023 год - 918 416,35 тыс. руб.; - 2024 год - 632 669,00 тыс. руб.; - 2025 год - 665 049,00 тыс. руб.; - 2026 год - 706 510,00 тыс. руб.; - 2027 год - 706 510,00 тыс. руб.; - 2028 год - 706 510,00 тыс. руб.; - 2029 год - 706 510,00 тыс. руб.; - 2030 год - 706 510,00 тыс. руб.". |
2. Приложение 2 "Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы муниципального образования город Новый Уренгой "Благоустройство и развитие транспортного комплекса на территории муниципального образования город Новый Уренгой" (II этап)" изложить в следующей редакции:
"Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы муниципального образования город Новый Уренгой "Благоустройство и развитие транспортного комплекса на территории муниципального образования город Новый Уренгой" (II этап)
N п/п |
Код бюджетной классификации |
Наименование программы (подпрограммы), цели, задачи, мероприятия и показатели результативности |
Исполнитель (соисполнитель) |
Ед. изм. |
Источник финансирования |
Базовое значение для показателей, 2016 год |
Период этапа реализации программы |
|||||||||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||
Цель: благоустройство территории муниципального образования, комплексное развитие транспорта и дорожного хозяйства | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями |
|
% |
|
59,0 |
81,0 |
Не менее 82,0 |
Не менее 83,0 |
|||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 2. Доля протяженности улично-дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности улично-дорожной сети города |
|
% |
|
98,6 |
86,9 |
88,9 |
90,9 |
|||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 3. Доля населения муниципального образования, обеспеченного регулярным сообщением общественного транспорта, от общей численности населения |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
1. |
|
|
|
Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды" |
Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Администрации города Новый Уренгой (далее - ДСиЖКК), муниципальное казенное учреждение "Управление муниципального хозяйства" (далее - МКУ УМХ), Управление градостроительства и архитектуры Администрации города Новый Уренгой (далее - УГиА) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Цель: повышение уровня комфортности городской среды на территории муниципального образования город Новый Уренгой | ||||||||||||||||||||
1.1. |
|
|
|
Задача 1. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, включенных в программу на 2018 - 2030 годы, по результатам проведенных общественных обсуждений |
|
% |
|
62,8 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Прирост площади муниципальных территорий общего пользования в результате строительства (реконструкции) относительно базового года |
|
Кв. м |
|
0 |
0 |
164 000,0 |
174 113,9 |
||||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 1.3. Доля граждан в возрасте 14 лет и старше, вовлеченных в принятие решений по вопросам городского развития, в общей численности городского населения в возрасте 14 лет и старше |
|
% |
|
х |
Не менее 30,0 |
Не менее 30,0 |
Не менее 30,0 |
||||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 1.4. Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади зеленых насаждений |
|
|
|
х |
77,0 |
77,2 |
77,4 |
||||||||||
1.1.1. |
|
|
|
Мероприятие 1.1. Строительство (реконструкция) объектов муниципальных территорий общего пользования, в том числе: - проектно-изыскательские работы; - строительно-монтажные работы |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|||||||||
920 |
0503 |
1330171940 |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
251 699,00 |
252 299,00 |
|||||||||||||
920 |
0503 |
1330171350 |
|
467 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
920 |
0503 |
13301S1350 |
Местный бюджет |
|
4 718,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
920 |
0503 |
13301S1940 |
|
0,00 |
2 543,00 |
2 549,00 |
||||||||||||||
920 |
0503 |
1330164000 |
|
94 202,78 |
0,00 |
8 721,00 |
||||||||||||||
920 |
0503 |
1330165000 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Количество введенных в эксплуатацию объектов муниципальных территорий общего пользования |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
1* |
1* |
|||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Количество объектов муниципальных территорий общего пользования, строящихся в текущем году |
|
Ед. |
|
0 |
1 |
1* |
2* |
||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Количество объектов, по которым ведется разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) объектов муниципальных территорий общего пользования, из них: |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
1* |
1* |
||||||||||
- завершена разработка ПСД |
0 |
0 |
0 |
1* |
||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.4. Количество объектов муниципальных территорий, в отношении которых проведены мероприятия по строительству (реконструкции) |
|
Ед. |
|
0 |
1 |
0 |
1* |
||||||||||
1.1.2. |
920 |
0503 |
1330171622 |
Мероприятие 1.2. Организация проведения работ по содержанию и благоустройству муниципальных территорий общего пользования (общегородских площадей, парков, скверов, объектов соцкультбыта и т.д.) |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
75 465,95 |
98 901,00 |
317 988,00 |
|||||||||
920 |
0503 |
13301У162Г |
|
100 556,61 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
920 |
0503 |
131F271490 |
|
41 703,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
||||||||||||||
920 |
0503 |
13301S1622 |
Местный бюджет |
|
762,58 |
999,00 |
3 212,00 |
|||||||||||||
920 |
0503 |
131F2S1490 |
|
421,90 |
3 536,00 |
3 536,00 |
||||||||||||||
920 |
0503 |
13301S162Г |
|
1 015,72 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
920 |
0503 |
13301У0000 |
|
0,00 |
0,00 |
12 000,00 |
||||||||||||||
920 |
0503 |
13301У0013 |
|
2 673,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
920 |
0503 |
13301У0005 |
|
150,27 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
920 |
0503 |
13301У0006 |
|
1 031,88 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
920 |
0503 |
1330164000 |
|
2 297,47 |
8 434,67 |
413,00 |
||||||||||||||
920 |
0503 |
13301У0014 |
|
0,00 |
3 000,00 |
|
||||||||||||||
920 |
0503 |
13301У0015 |
|
0,00 |
3 722,00 |
|
||||||||||||||
920 |
0503 |
13301У0017 |
|
0,00 |
2 000,00 |
|
||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Общая площадь парков, скверов, городских площадей, в отношении которых проводятся работы по содержанию |
|
Кв. м |
|
108 608,0 |
197 690,0 |
197 690,0 |
197 690,0 |
||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Доля площади парков, скверов, городских площадей, в отношении которых проводятся работы по содержанию, от общего количества парков, скверов, городских площадей |
|
% |
|
100 |
100 |
100* |
100* |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.3. Площадь общественных территорий, в отношении которых проведены благоустроительные работы |
|
Кв. м |
|
0 |
102 639,15 |
Более 10 000,0* |
Более 10 000,0* |
|||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.4. Количество благоустроенных общественных территорий |
|
Ед. |
|
0 |
6 |
4* |
4* |
||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.5. Площадь обустроенных мест отдыха у воды/количество обустроенных мест отдыха у воды |
|
Кв. м/ ед. |
|
50 000/6 |
59 300/6 |
59 300/6* |
59 300/6* |
||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.6. Количество граждан в возрасте 14 лет и старше, принявших участие в решении вопросов развития городской среды |
|
Чел. |
|
х |
Не менее 30 000 |
Не менее 30 000 |
Не менее 30 000 |
||||||||||
1.1.3. |
920 |
0503 |
1330171622 |
Мероприятие 1.3. Организация проведения работ по содержанию рекламных устройств с социальной рекламой |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
280,26 |
693,00 |
693,00 |
|||||||||
920 |
0503 |
13301S1622 |
Местный бюджет |
|
2,83 |
7,00 |
7,00 |
|||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Количество рекламных устройств, в отношении которых осуществляется содержание |
|
Шт./% |
|
40/100 |
95/100 |
95/100* |
95/100* |
||||||||||
1.1.4. |
920 |
0503 |
1330171622 |
Мероприятие 1.4. Организация проведения работ по содержанию уличного освещения |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
98 179,82 |
158 103,00 |
118 503,00 |
|||||||||
920 |
0503 |
13301S1622 |
Местный бюджет |
|
991,71 |
1 597,00 |
1 197,00 |
|||||||||||||
920 |
0503 |
133016400 |
547,51 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Протяженность освещённой улично-дорожной сети |
|
Км |
|
44,007 |
68,61 |
73,76 |
85,26 |
||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.4.2. Доля протяженности сетей уличного освещения, в отношении которой осуществляется содержание и текущий ремонт, от общей протяженности сетей уличного освещения |
|
% |
|
100 |
100 |
100* |
100* |
||||||||||
1.1.5. |
920 |
0503 |
1330171622 |
Мероприятие 1.5. Организация проведения работ по содержанию и устройству объектов озеленения |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
1 351,78 |
9 798,00 |
2 772,00 |
|||||||||
920 |
0503 |
13301S1622 |
Местный бюджет |
|
13,65 |
99,00 |
28,00 |
|||||||||||||
920 |
0503 |
1330164000 |
23 766,87 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.5.1. Общая площадь газонов, в отношении которых проводятся работы по содержанию |
|
Тыс. кв. м |
|
162,0 |
395,785 |
399,785* |
403,785* |
||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.5.2. Доля площади газонов, в отношении которых проводятся работы по содержанию, от общей площади газонов |
|
% |
|
42 |
100 |
100* |
100* |
||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.5.3. Количество цветов, высаженных на территории города |
|
Шт. |
|
126156 |
148 200 |
148 200* |
148 200* |
||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.5.4. Общая площадь зеленых насаждений, которая используется населением для отдыха, прогулок и развлечений |
|
Га |
|
х |
10 951,4 |
10 961,4* |
10 971,4* |
||||||||||
1.1.6. |
920 |
0503 |
1330171622 |
Мероприятие 1.6. Организация проведения работ по содержанию и ремонту объектов монументального искусства, водных устройств |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
2 322,21 |
1 980,00 |
1 980,00 |
|||||||||
920 |
0503 |
1330164000 |
Местный бюджет |
|
198,20 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
920 |
0503 |
13301S1622 |
|
23,46 |
20,00 |
20,00 |
||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.6.1. Количество объектов мемориальной площади Памяти |
|
Ед. |
|
1 |
1 |
1* |
1* |
||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.6.2. Количество водных устройств |
|
Ед. |
|
1 |
1 |
1* |
1* |
||||||||||
1.1.7. |
920 |
0503 |
1330171622 |
Мероприятие 1.7. Праздничное оформление общественных пространств районного значения. Архитектурная подсветка зданий |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
100 382,16 |
53 361,00 |
53 360,00 |
|||||||||
920 |
0503 |
13301S1622 |
Местный бюджет |
|
1 014,21 |
539,00 |
539,00 |
|||||||||||||
920 |
0503 |
1330164000 |
18 825,6 |
3 065,33 |
2 366,00 |
|||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.7.1. Количество обустроенных ледовых катков |
|
Ед. |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.7.2. Количество озвученных праздничных мероприятий |
|
Ед. |
|
9 |
9 |
9 |
9 |
||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.7.3. Количество установленных праздничных новогодних элементов благоустройства (новогодних ёлок, снежных горок, ледового городка и пр.) |
|
Ед. |
|
18 |
62 |
62 |
62 |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.7.4. Протяженность праздничной иллюминации |
|
М |
|
2 500 |
1030 |
1 030 |
1 030 |
|||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.7.5. Количество светильников архитектурной подсветки, установленных на зданиях, в том числе: |
|
Шт. |
|
х |
15 616 |
17 381 |
17 381* |
||||||||||
- на многоквартирных домах |
Шт. |
|
х |
9 658 |
11 302 |
11 302* |
||||||||||||||
- на объектах инфраструктуры города |
Шт. |
|
х |
5 958 |
6 079 |
6 079* |
||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.7.6. Количество объектов, на которых установлена архитектурная подсветка, в том числе: |
|
Шт. |
|
х |
59 |
68 |
68* |
||||||||||
- на многоквартирных домах |
Шт. |
|
х |
58 |
67 |
67* |
||||||||||||||
- на объектах инфраструктуры города |
Шт. |
|
х |
1 |
1 |
1* |
||||||||||||||
1.1.8. |
|
|
|
Мероприятие 1.8. Организация мероприятий по выявлению и ликвидации вывесок, рекламных и информационных конструкций, нарушающих архитектурный облик зданий (по отдельному плану) ** |
УГиА |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.8.1. Количество демонтированных вывесок, рекламных и информационных конструкций |
|
Ед. |
|
0 |
14 |
14 |
14 |
||||||||||
1.1.9. |
|
|
|
Мероприятие 1.9. Утверждение (корректировка) Правил благоустройства территории муниципального образования город Новый Уренгой (при необходимости) |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.9.1. Количество актуализированных нормативных правовых актов |
|
Ед. |
|
0 |
1 |
1 |
0 |
||||||||||
|
|
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
887 241,79 |
924 535,00 |
1 097 595,00 |
|||||||||
Местный бюджет |
|
152 657,64 |
29 562,00 |
34 588,00 |
||||||||||||||||
1.2. |
|
|
|
Задача 2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов |
|
% |
|
48,5 |
56,8 |
Не менее 60,8 |
Не менее 64,7 |
||||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля площадок с замененным (вновь установленным) оборудованием от общего количества игровых и спортивных площадок |
|
% |
|
1,3 |
8,2 |
Не менее 1,4 |
Не менее 1,4 |
||||||||||
1.2.1. |
920 |
0503 |
1330271622 |
Мероприятие 2.1. Организация проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
19 122,29 |
81 585,00 |
0,00 |
|||||||||
920 |
0503 |
13302У162А |
11 841,01 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
920 |
0503 |
13302У162Д |
83 937,74 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
920 |
0409 |
1330260600 |
Местный бюджет |
53 797,33 |
19 023,00 |
41 850,00 |
||||||||||||||
920 |
0503 |
13302У4006 |
2 030,55 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
920 |
0503 |
13302У0010 |
2 529,61 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
920 |
0503 |
13302S1622 |
193,15 |
825,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
920 |
0503 |
13302S162Д |
847,86 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
920 |
0503 |
13302S162А |
119,61 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов |
|
Кв. м |
|
0 |
97 993 |
15 000* |
15 000* |
||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов |
|
Ед. |
|
0 |
13 |
4* |
4* |
||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.3. Площадь проездов, в отношении которых проведен ямочный ремонт |
|
Кв. м |
|
4 648 |
13 500 |
3 500* |
3 500* |
||||||||||
1.2.2. |
920 |
0503 |
1330271622 |
Мероприятие 2.2. Организация проведения работ по обустройству детских игровых и спортивных площадок |
МКУ УМХ |
|
Окружной бюджет |
|
20 308,00 |
16 137,00 |
0,00 |
|||||||||
920 |
0503 |
13302S1622 |
Местный бюджет |
|
205,5 |
163,00 |
0,00 |
|||||||||||||
920 |
0503 |
1330264000 |
140,39 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
920 |
0503 |
13302У0007 |
651,47 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
920 |
0503 |
13302У0020 |
0,00 |
1 785,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
920 |
0503 |
13302У0019 |
0,00 |
1 493,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество приобретенного детского игрового и спортивного оборудования |
|
Ед. |
|
1 |
6 |
2* |
1* |
||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Количество обустроенных детских игровых и спортивных площадок (нарастающим итогом) |
|
Ед. |
|
1 |
69 |
71* |
72* |
||||||||||
|
|
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
135 209,04 |
97 722,00 |
0,00 |
|||||||||
Местный бюджет |
|
60 515,47 |
23 289,00 |
41 850,00 |
||||||||||||||||
1.3. |
|
|
|
Задача 3. Повышение уровня благоустройства мест захоронения |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 3.1. Доля обоснованных жалоб граждан, связанных с содержанием мест общего пользования на территории кладбищ, от общего количества обращений по данному вопросу |
|
% |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 3.2. Прирост площади мест захоронения в результате строительства (реконструкции) относительно базового года |
|
Кв. м |
|
0 |
15 564 |
19 455 |
23 346 |
||||||||||
1.3.1. |
920 |
0503 |
1330371622 |
Мероприятие 3.1. Организация проведения работ по содержанию муниципальных кладбищ, в том числе благоустройство мест захоронения ветеранов |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
31 343,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
920 |
0503 |
13303S1622 |
Местный бюджет |
|
317,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
920 |
0503 |
1330361910 |
4 391,82 |
4 392,00 |
4 392,00 |
|||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 3.1.1. Площадь муниципальных кладбищ, в отношении которых осуществляется содержание |
|
Кв. м |
|
100 183 |
131 448,2 |
135 339,2* |
139 230,2* |
||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 3.1.2. Доля муниципальных кладбищ, в отношении которых осуществляется содержание, от общей площади муниципальных кладбищ |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
1.3.2. |
|
|
|
Мероприятие 3.2. Актуализация муниципальных правовых актов в сфере похоронного дела (при необходимости) |
МКУ УМХ |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
Показатель результативности 3.2.1. Количество актуализированных муниципальных правовых актов в сфере похоронного дела |
|
Ед. |
|
0 |
2 |
1 |
1 |
||||||||||
1.3.3. |
920 |
0503 |
1330365000 |
Мероприятие 3.3. Расширение муниципального кладбища, в том числе: строительно-монтажные работы |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
Показатель результативности 3.3.1. Количество объектов захоронений, введенных в эксплуатацию |
|
Карта |
|
0 |
1 |
1* |
1* |
||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 3.3.2. Количество объектов захоронений, строящихся в текущем году |
|
Карта |
|
0 |
1 |
1* |
1* |
||||||||||
|
|
|
|
Итого по задаче 3: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
31 343,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
Местный бюджет |
|
4 708,82 |
4 392,00 |
4 392,00 |
||||||||||||||||
Итого по подпрограмме 1: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
1 053 793,83 |
1 022 257,00 |
1 097 595,00 |
|||||||||||||
Местный бюджет |
|
217 881,93 |
57 243,00 |
80 830,00 |
||||||||||||||||
2. |
|
|
|
Подпрограмма "Дорожное хозяйство" |
ДСиЖКК, МКУ УМХ |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Цель: улучшение транспортно-эксплуатационных качеств улично-дорожной сети города | ||||||||||||||||||||
2.1. |
|
|
|
Задача 1. Обеспечение сохранности улично-дорожной сети города |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Доля протяженности улично-дорожной сети города, в отношении которой произведен капитальный ремонт и ремонт, от общей протяженности улично-дорожной сети (ежегодно) |
|
% |
|
8,2 |
9,5 |
7,1 |
7,5 |
||||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля улично-дорожной сети города, соответствующей допустимому уровню содержания, от общей протяженности улично-дорожной сети |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 1.3. Доля общей протяженности улиц, обеспеченной ливневой канализацией (подземными водостоками), в общей протяженности улиц, проездов, набережных |
|
% |
|
х |
5,3 |
5,7 |
6,2 |
||||||||||
2.1.1. |
|
|
|
Мероприятие 1.1. Организация проведения работ по формированию и разработке планов работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети, проектной документации и сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Наличие перспективного плана работ по ремонту улично-дорожной сети |
|
Да - 1/ нет - 0 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Наличие годового плана работ по ремонту улично-дорожной сети |
|
Да - 1/ нет - 0 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Количество проведенных итоговых проверок состояния улично-дорожной сети |
|
Ед. |
|
12 |
Не менее 12 |
Не менее 12 |
Не менее 12 |
||||||||||
2.1.2. |
920 |
0409 |
1330471590 |
Мероприятие 1.2. Организация проведения работ по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети города |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
397 626,00 |
714 126,00 |
0,00 |
|||||||||
920 |
0409 |
1330471480 |
2 269 267,00 |
2 378 355,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
920 |
0409 |
1330У148Б |
114 987,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
920 |
0409 |
1330У148А |
125 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
920 |
0409 |
1330460640 |
Местный бюджет |
|
3 190,00 |
10 508,00 |
10 509,00 |
|||||||||||||
920 |
0409 |
1330460530 |
26 917,28 |
11 627,00 |
11 627,00 |
|||||||||||||||
920 |
0409 |
1330460540 |
3 287,40 |
0,00 |
10 186,00 |
|||||||||||||||
920 |
0409 |
1330460630 |
14 197,95 |
15 732,00 |
15 732,00 |
|||||||||||||||
920 |
0409 |
13304S1590 |
4 337,00 |
7 214,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
920 |
0409 |
13304S1480 |
22 928,94 |
24 027,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
920 |
0409 |
1330УS148Б |
1 162,86 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
920 |
0409 |
1330УS148А |
1 265,5 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Протяженность улично-дорожной сети города, в отношении которой проведен капитальный ремонт или ремонт |
|
Км |
|
8,6 |
23,66 |
17,52 |
18,74 |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Протяженность улично-дорожной сети города |
|
Км |
|
105,1 |
251,305 |
251,305 |
251,305 |
|||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.3. Протяженность улично-дорожной сети города, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
|
Км |
|
105,1 |
218,481 |
223,481* |
228,481* |
||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.4. Количество замененных (вновь установленных) остановочных павильонов |
|
Шт. |
|
1 |
42 |
4* |
4* |
||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.5. Протяженность улиц, обеспеченных ливневой канализацией (подземными водостоками) |
|
Км |
|
|
13,3 |
14,4* |
15,5* |
||||||||||
2.1.3. |
920 |
0409 |
1330471450 |
Мероприятие 1.3. Организация проведения работ по содержанию улично-дорожной сети города |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
720 469,00 |
626 804,00 |
626 804,00 |
|||||||||
920 |
0409 |
13304S1450 |
Местный бюджет |
|
7 279,75 |
6 333,00 |
6 333,00 |
|||||||||||||
920 |
0409 |
1330460520 |
82 477,11 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
920 |
0409 |
1330414000 |
69 289,00 |
62 872,00 |
62 872,00 |
|||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Площадь улично-дорожной сети с допустимым уровнем содержания |
|
Тыс. кв. м |
|
3 424,1 |
2 209,13 |
1 863,54 |
1 863,54 |
||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.3.2. Доля протяженности улично-дорожной сети, запланированной к содержанию |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.3.3. Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей площади города |
|
% |
|
х |
10,13 |
10,23 |
10,33 |
||||||||||
2.1.4. |
|
|
|
Мероприятие 1.4. Выдача технических условий на прокладку, переустройство, перенос инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах полосы отвода улично-дорожной сети владельцам инженерных коммуникаций |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Количество выданных технических условий на прокладку, переустройство, перенос инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах полосы отвода |
|
Ед. |
|
39 |
51 |
5 |
5 |
|||||||||
2.1.5. |
|
|
|
Мероприятие 1.5. Оказание услуг присоединения объектов дорожного сервиса к улично-дорожной сети |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.5.1. Количество заключенных договоров о присоединении объекта дорожного сервиса к улично-дорожной сети |
|
Ед. |
|
0 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||
2.1.6. |
|
|
|
Мероприятие 1.6. Согласование маршрута на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования город Новый Уренгой тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.6.1. Количество согласованных маршрутов на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования город Новый Уренгой тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства |
|
Ед. |
|
17856 |
Не менее 17000 |
Не менее 17000 |
Не менее 17000 |
||||||||||
2.1.7. |
|
|
|
Мероприятие 1.7. Осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.7.1. Количество проведенных проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей |
|
Ед. |
|
3 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2.1.8. |
|
|
|
Мероприятие 1.8. Актуализация муниципальных правовых актов в сфере дорожной деятельности (при необходимости) |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.8.1. Количество актуализированных муниципальных правовых актов в сфере дорожной деятельности |
|
Ед. |
|
0 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||
2.1.9. |
|
|
|
Мероприятие 1.9. Организация проведения работ по разработке и реализации планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожной деятельности |
ДСиЖКК, МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.9.1. Наличие планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожной деятельности |
|
Ед. |
|
0 |
10 |
11 |
11 |
||||||||||
|
|
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
3 627 549,00 |
3 719 285,00 |
626 804,00 |
|||||||||
Местный бюджет |
|
236 332,79 |
138 313,00 |
117 259,00 |
||||||||||||||||
2.2. |
|
|
|
Задача 2. Повышение пропускной способности улично-дорожной сети города |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля улично-дорожной сети города, на которой проводятся работы по строительству (реконструкции) (нарастающим итогом) |
|
% |
|
х |
5,9 |
7,7 |
8,1 |
|||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей протяженности улиц, проездов, набережных |
|
% |
|
х |
85,70 |
87,3 |
87,8 |
|||||||||
2.2.1. |
920 |
0409 |
1330571350 |
Мероприятие 2.1. Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры, в том числе: - разработка проектно-сметной документации; - строительно-монтажные работы |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
41 281,59 |
204 233,29 |
125 715,00 |
|||||||||
920 |
0409 0409 0501 |
13305S1350 1330565000 1330565000 |
||||||||||||||||||
Местный бюджет |
|
417,61 2 785,77 218,00 |
2 063,1 0,00 0,00 |
1 270,00 0,00 0,00 |
||||||||||||||||
920 |
0409 |
1330571350 |
Окружной бюджет |
|
3 138 436,41 |
2 754 624,71 |
3 608 285,00 |
|||||||||||||
920 |
0409 0409 |
13305S1350 1330565000 |
Местный бюджет |
|
31 702,79 0,00 |
27 831,9 0,00 |
36 451,00 0,00 |
|||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры |
|
Ед. |
|
0 |
1 |
8* |
8* |
||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Количество объектов транспортной инфраструктуры, строящихся в текущем году |
|
Ед. |
|
0 |
6 |
11* |
1* |
||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.3. Количество объектов, по которым ведется разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) объектов транспортной инфраструктуры, из них: |
|
Ед. |
|
0 |
1 |
1 |
0 |
||||||||||
- завершена разработка ПСД |
|
0 |
14 |
1 |
0 |
|||||||||||||||
2.2.2. |
920 |
0409 |
1330565000 |
Мероприятие 2.2. Строительство (реконструкция) объектов уличного освещения, в том числе: - проектно-изыскательские работы; |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
Местный бюджет |
|
774,66 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
920 |
0409 |
1330565000 |
- строительно-монтажные работы |
Местный бюджет |
|
16 614,60 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество введенных в эксплуатацию объектов уличного освещения участков улиц |
|
Ед. |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Количество объектов уличного освещения, строящихся в текущем году |
|
Ед. |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.2.3. Количество объектов уличного освещения, по которым ведется подготовка и оформление документации при строительстве |
|
Ед. |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
||||||||||
|
|
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
3 179 718,00 |
2 958 858,00 |
3 734 000,00 |
|||||||||
Местный бюджет |
|
52 513,43 |
29 895,00 |
37 721,00 |
||||||||||||||||
Итого по подпрограмме 2: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
6 807 267,00 |
6 678 143,00 |
4 360 804,0 |
|||||||||||||
Местный бюджет |
|
288 846,22 |
168 208,00 |
154 980,00 |
||||||||||||||||
3. |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие общественного транспорта" |
ДСиЖКК, Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой (далее - ДИиЖО) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Цель: обеспечение функционирования городского пассажирского транспорта | ||||||||||||||||||||
3.1. |
|
|
|
Задача 1. Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населения |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Регулярность движения автобусов на маршрутах |
|
% |
|
96,0 |
96,1 |
96,2 |
96,3 |
||||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля пассажирского транспорта, предназначенного для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения, от общего количества общественного транспорта на автобусных маршрутах (нарастающим итогом) |
|
% |
|
14,8 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
3.1.1. |
920 |
0408 |
1330671520 |
Мероприятие 1.1. Предоставление транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
124 756,00 |
121 000,00 |
121 000,00 |
|||||||||
920 |
0408 |
13306S1520 |
Местный бюджет |
|
405 118,00 |
405 087,00 |
429 000,00 |
|||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Общее количество автобусных маршрутов |
|
Ед. |
|
11 |
13 |
13 |
13 |
||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Общая протяженность маршрутов |
|
Км |
|
451,2 |
476,7 |
476,7 |
476,7 |
||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Количество автобусов с установленной системой учета пассажиропотока |
|
Ед. |
|
0 |
84 |
84 |
84 |
||||||||||
3.1.2. |
920 |
0408 |
1330671520 |
Мероприятие 1.2. Обновление парка автобусов |
ДСиЖКК, ДИиЖО |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
300 455,00 |
23 600,00 |
23 600,00 |
|||||||||
920 |
0408 |
1330697010 |
|
281 767,50 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
920 |
0408 |
13306S1520 |
Местный бюджет |
|
4 847,20 |
239,00 |
239,00 |
|||||||||||||
920 |
0408 |
1330660250 |
|
1 723,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Количество приобретенных автобусов, в том числе: |
|
Ед. |
|
0 |
30 |
2* |
2* |
||||||||||
- автобусов, использующих в качестве моторного топлива компримированный природный газ, из них: |
0 |
30 |
2* |
2* |
||||||||||||||||
- на лизинговой основе |
х |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Количество автобусов, находящихся в лизинге |
|
|
|
х |
10 |
10 |
10 |
||||||||||
3.1.3. |
920 |
0408 |
1330671520 |
Мероприятие 1.3. Приобретение боксов и иных помещений для обеспечения деятельности муниципального автотранспортного предприятия |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
х |
187 253,00 |
х |
|||||||||
920 |
0408 |
13306S1520 |
Местный бюджет |
|
х |
1 892,00 |
х |
|||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Количество приобретенных боксов и иных помещений для обеспечения деятельности муниципального автотранспортного предприятия |
|
Ед. |
|
0 |
х |
2 |
х |
||||||||||
|
|
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
706 978,50 |
331 853,00 |
144 600,00 |
|||||||||
|
Местный бюджет |
|
411 688,20 |
407 218,00 |
429 239,00 |
|||||||||||||||
3.2. |
|
|
|
Задача 2. Обеспечение соответствия маршрутов движения автобусов требованиям безопасности движения |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля автобусных маршрутов, соответствующих требованиям безопасности движения, от общего количества маршрутов |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля выполненных мероприятий для обеспечения безопасности движения, от общего количества запланированных мероприятий |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
3.2.1. |
|
|
|
Мероприятие 2.1. Корректировка маршрутной сети городского пассажирского транспорта (при необходимости) |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество внесённых корректировок |
|
Ед. |
|
5 |
14 |
5 |
5 |
||||||||||
|
|
|
Мероприятие 2.2. Организация и проведение комиссионного обследования автобусных маршрутов |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество проведённых проверок автобусных маршрутов |
|
Ед. |
|
2 |
12 |
2 |
2 |
||||||||||
|
|
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
Итого по подпрограмме 3: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
706 978,50 |
331 853,00 |
114 600,00 |
|||||||||||||
Местный бюджет |
|
411 688,20 |
407 218,00 |
429 239,00 |
||||||||||||||||
Итого по муниципальной программе: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
8 568 039,33 |
8 032 253,00 |
5 602 999,00 |
|||||||||||||
Местный бюджет |
|
918 416,35 |
632 669,00 |
665 049,00 |
_____________________________
* Мероприятия, по которым объем финансовых средств является нулевым либо недостаточным (выделенный объем средств менее планово-расчетного), планируется реализовывать при дополнительном финансировании, образовавшемся по результатам экономии с других мероприятий или дополнительном выделении финансовых средств. Показатели результативности (эффективности), отмеченные знаком "*", рассчитаны исходя из финансирования мероприятий в полном объеме.
** Мероприятие планируется реализовывать за счет собственников рекламных конструкций, нарушающих архитектурный облик зданий".
3. Приложение 3 "Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы муниципального образования город Новый Уренгой "Благоустройство и развитие транспортного комплекса на территории муниципального образования город Новый Уренгой" (III этап)" изложить в следующей редакции:
"Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы муниципального образования город Новый Уренгой "Благоустройство и развитие транспортного комплекса на территории муниципального образования город Новый Уренгой" (III этап)
N п/п |
Код бюджетной классификации |
Наименование программы (подпрограммы), цели, задачи, мероприятия и показатели результативности |
Исполнитель (соисполнитель) |
Ед. изм. |
Источник финансирования |
Базовое значение для показателей, 2016 год |
Период этапа реализации программы |
|||||||||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|||||||
Цель: благоустройство территории муниципального образования, комплексное развитие транспорта и дорожного хозяйства |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями |
|
% |
|
59,0 |
Не менее 84,0 |
Не менее 85,0 |
Не менее 86,0 |
Не менее 87,0 |
Не менее 88,0 |
|||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 2. Доля протяженности улично-дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности улично-дорожной сети города |
|
% |
|
98,6 |
92,5 |
93,7 |
94,9 |
96,1 |
97,3 |
|||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 3. Доля населения муниципального образования, обеспеченного регулярным сообщением общественного транспорта, от общей численности населения |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
1. |
|
|
|
Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды" |
Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Администрации города Новый Уренгой (далее - ДСиЖКК), муниципальное казенное учреждение "Управление муниципального хозяйства" (далее - МКУ УМХ), Управление градостроительства и архитектуры Администрации города Новый Уренгой (далее - УГиА) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Цель: повышение уровня комфортности городской среды на территории муниципального образования город Новый Уренгой |
|
|||||||||||||||||||
1.1. |
|
|
|
Задача 1. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, включенных в программу на 2018 - 2030 годы, по результатам проведенных общественных обсуждений |
|
% |
|
62,8 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Прирост площади муниципальных территорий общего пользования в результате строительства (реконструкции) относительно базового года |
|
Кв. м |
|
0 |
174 113,9 |
174 113,9 |
174 113,9 |
174 113,9 |
174 113,9 |
||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 1.3. Доля граждан в возрасте 14 лет и старше, вовлеченных в принятие решений по вопросам городского развития, в общей численности городского населения в возрасте 14 лет и старше |
|
% |
|
х |
Не менее 30,0 |
Не менее 30,0 |
Не менее 30,0 |
Не менее 30,0 |
Не менее 30,0 |
||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 1.4. Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади зеленых насаждений |
|
|
|
х |
77,6 |
77,8 |
78,0 |
78,2 |
78,4 |
||||||||
1.1.1. |
|
|
|
Мероприятие 1.1. Строительство (реконструкция) объектов муниципальных территорий общего пользования, в том числе: - проектно-изыскательские работы; - строительно-монтажные работы |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
920 |
0503 |
1330164000 |
Местный бюджет |
|
8 721,00 |
8 721,00 |
8 721,00 |
8 721,00 |
8 721,00 |
|||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Количество введенных в эксплуатацию объектов муниципальных территорий общего пользования |
|
Ед. |
|
0 |
1* |
1* |
1* |
1* |
1* |
||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Количество объектов муниципальных территорий общего пользования, строящихся в текущем году |
|
Ед. |
|
0 |
1* |
1* |
1* |
1* |
1* |
||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Количество объектов, по которым ведется разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) объектов муниципальных территорий общего пользования, из них: |
|
Ед. |
|
0 |
1* |
1* |
1* |
1* |
1* |
||||||||
- завершена разработка ПСД |
0 |
1* |
1* |
1* |
1* |
1* |
||||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.4. Количество объектов муниципальных территорий, в отношении которых проведены мероприятия по строительству (реконструкции) |
|
Ед. |
|
0 |
1* |
1* |
1* |
1* |
1* |
||||||||
1.1.2. |
920 |
0503 |
1330171622 |
Мероприятие 1.2. Организация проведения работ по содержанию и благоустройству муниципальных территорий общего пользования (общегородских площадей, парков, скверов, объектов соцкультбыта и т.д.) |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
189 288,00 |
189 288,00 |
189 288,00 |
189 288,00 |
189288,00 |
|||||||
920 |
0503 |
131F271490 |
|
350 000,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
350000,00 |
||||||||||||
920 |
0503 |
13301S1622 |
Местный бюджет |
|
1 912,00 |
1 912,00 |
1 912,00 |
1 912,00 |
1 912,00 |
|||||||||||
920 |
0503 |
131F2S1490 |
|
3 536,00 |
3 536,00 |
3 536,00 |
3 536,00 |
3 536,00 |
||||||||||||
920 |
0503 |
13301У0000 |
|
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
||||||||||||
920 |
0503 |
1330164000 |
|
413,00 |
413,00 |
413,00 |
413,00 |
413,00 |
||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Общая площадь парков, скверов, городских площадей, в отношении которых проводятся работы по содержанию |
|
Кв. м |
|
108 608,0 |
197 690,0* |
197 690,0* |
197 690,0* |
197 690,0* |
197 690,0* |
||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Доля площади парков, скверов, городских площадей, в отношении которых проводятся работы по содержанию, от общего количества парков, скверов, городских площадей |
|
% |
|
100 |
100* |
100* |
100* |
100* |
100* |
||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.3. Площадь общественных территорий, в отношении которых проведены благоустроительные работы |
|
Кв. м |
|
0 |
Более 10 000,0* |
Более 10 000,0* |
Более 10 000,0* |
Более 10 000,0* |
Более 10 000,0* |
|||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.4. Количество благоустроенных общественных территорий |
|
Ед. |
|
0 |
4* |
4* |
4* |
3* |
2* |
||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.5. Площадь обустроенных мест отдыха у воды/ Количество обустроенных мест отдыха у воды |
|
Кв. м/ ед. |
|
50 000/6 |
59 300/6* |
59 300/6* |
59 300/6* |
59 300/6* |
59 300/6* |
||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.6. Количество граждан в возрасте 14 лет и старше, принявших участие в решении вопросов развития городской среды |
|
Чел. |
|
х |
Не менее 30 000 |
Не менее 30 000 |
Не менее 30 000 |
Не менее 30 000 |
Не менее 30 000 |
1.1.3. |
920 |
0503 |
1330171622 |
Мероприятие 1.3. Организация проведения работ по содержанию рекламных устройств с социальной рекламой |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
693,00 |
693,00 |
693,00 |
693,00 |
693,00 |
|||||||
920 |
0503 |
13301S1622 |
Местный бюджет |
|
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
|||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Количество рекламных устройств, в отношении которых осуществляется содержание |
|
Шт./% |
|
40/100 |
95/100* |
95/100* |
95/100* |
95/100* |
95/100* |
||||||||
1.1.4. |
920 |
0503 |
1330171622 |
Мероприятие 1.4. Организация проведения работ по содержанию уличного освещения |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
118 503,00 |
118 503,00 |
118 503,00 |
118 503,00 |
118503,00 |
|||||||
920 |
0503 |
13301S1622 |
Местный бюджет |
|
1 197,00 |
1 197,00 |
1 197,00 |
1 197,00 |
1 197,00 |
|||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Протяженность освещённой улично-дорожной сети |
|
Км |
|
44,007 |
86,26* |
87,26* |
88,26* |
89,26* |
90,26* |
||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.4.2. Доля протяженности сетей уличного освещения, в отношении которой осуществляется содержание и текущий ремонт, от общей протяженности сетей уличного освещения |
|
% |
|
100 |
100* |
100* |
100* |
100* |
100* |
||||||||
1.1.5. |
920 |
0503 |
1330171622 |
Мероприятие 1.5. Организация проведения работ по содержанию и устройству объектов озеленения |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
2 772,00 |
2 772,00 |
2 772,00 |
2 772,00 |
2 772,00 |
|||||||
920 |
0503 |
13301S1622 |
Местный бюджет |
|
28,00 |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
|||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.5.1. Общая площадь газонов, в отношении которых проводятся работы по содержанию |
|
Тыс. кв. м |
|
162,0 |
403,785* |
403,785* |
403,785* |
403,785* |
403,785* |
||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.5.2. Доля площади газонов, в отношении которых проводятся работы по содержанию, от общей площади газонов |
|
% |
|
42 |
100* |
100* |
100* |
100* |
100* |
||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.5.3. Количество цветов, высаженных на территории города |
|
Шт. |
|
126156 |
148 200* |
148 200* |
148 200* |
148 200* |
148 200* |
||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.5.4. Общая площадь зеленых насаждений, которая используется населением для отдыха, прогулок и развлечений |
|
Га |
|
х |
10 981,4* |
10 991,4* |
11 001,4* |
11 011,4* |
11 021,4* |
||||||||
1.1.6. |
920 |
0503 |
1330171622 |
Мероприятие 1.6. Организация проведения работ по содержанию и ремонту объектов монументального искусства, водных устройств |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
1 980,00 |
1 980,00 |
1 980,00 |
1 980,00 |
1 980,00 |
|||||||
920 |
0503 |
13301S1622 |
Местный бюджет |
|
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
|||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.6.1. Количество объектов Мемориальной площади Памяти |
|
Ед. |
|
1 |
1* |
1* |
1* |
1* |
1* |
||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.6.2. Количество водных устройств |
|
Ед. |
|
1 |
1* |
1* |
1* |
1* |
1* |
||||||||
1.1.7. |
920 |
0503 |
1330171622 |
Мероприятие 1.7. Праздничное оформление общественных пространств районного значения. Архитектурная подсветка зданий |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
53 360,00 |
53 360,00 |
53 360,00 |
53 360,00 |
53 360,00 |
|||||||
920 |
0503 |
13301S1622 |
Местный бюджет |
|
539,00 |
539,00 |
539,00 |
539,00 |
539,00 |
|||||||||||
920 |
0503 |
1330164000 |
2 366,00 |
2 366,00 |
2 366,00 |
2 366,00 |
2 366,00 |
|||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.7.1. Количество обустроенных ледовых катков |
|
Ед. |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.7.2. Количество озвученных праздничных мероприятий |
|
Ед. |
|
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.7.3. Количество установленных праздничных новогодних элементов благоустройства (новогодних ёлок, снежных горок, ледового городка и пр.) |
|
Ед. |
|
18 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.7.4. Протяженность праздничной иллюминации |
|
М |
|
2 500 |
1 030 |
1 030 |
1 030 |
1 030 |
1 030 |
|||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.7.5. Количество светильников архитектурной подсветки, установленных на зданиях, в том числе: |
|
Шт. |
|
х |
17 381* |
17 381* |
17 381* |
17 381* |
17 381* |
|||||||
- на многоквартирных домах |
|
Шт. |
|
х |
11 302* |
11 302* |
11 302* |
11 302* |
11 302* |
|||||||||||
- на объектах инфраструктуры города |
|
Шт. |
|
х |
6 079* |
6 079* |
6 079* |
6 079* |
6 079* |
|||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.7.6. Количество объектов, на которых установлена архитектурная подсветка, в том числе: |
|
Шт. |
|
х |
68* |
68* |
68* |
68* |
68* |
|||||||
- на многоквартирных домах |
|
Шт. |
|
х |
67* |
67* |
67* |
67* |
67* |
|||||||||||
- на объектах инфраструктуры города |
|
Шт. |
|
х |
1* |
1* |
1* |
1* |
1* |
|||||||||||
1.1.8. |
|
|
|
Мероприятие 1.8. Организация мероприятий по выявлению и ликвидации вывесок, рекламных и информационных конструкций, нарушающих архитектурный облик зданий (по отдельному плану) ** |
УГиА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.8.1. Количество демонтированных вывесок, рекламных и информационных конструкций |
|
Ед. |
|
0 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
||||||||
1.1.9. |
|
|
|
Мероприятие 1.9. Утверждение (корректировка) Правил благоустройства территории муниципального образования город Новый Уренгой (при необходимости) |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.9.1. Количество актуализированных нормативных правовых актов |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
||||||||
|
|
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
716 596,00 |
716 596,00 |
716 596,00 |
716 596,00 |
716 596,00 |
|||||||
Местный бюджет |
|
30 739,00 |
30 739,00 |
30 739,00 |
30 739,00 |
30 739,00 |
||||||||||||||
1.2. |
|
|
|
Задача 2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов |
|
% |
|
48,5 |
Не менее 68,6 |
Не менее 70,6 |
Не менее 72,5 |
Не менее 74,5 |
Не менее 76,5 |
||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля площадок с замененным (вновь установленным) оборудованием от общего количества игровых и спортивных площадок |
|
% |
|
1,3 |
Не менее 1,4 |
Не менее 1,4 |
Не менее 1,4 |
Не менее 1,4 |
Не менее 1,4 |
||||||||
1.2.1. |
920 |
0409 |
1330271622 |
Мероприятие 2.1. Организация проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
920 |
0409 |
1330260600 |
Местный бюджет |
|
42 043,00 |
42 043,00 |
42 043,00 |
42 043,00 |
42 043,00 |
|||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов |
|
Кв. м |
|
0 |
15 000* |
15 000* |
15 000* |
15 000* |
15 000* |
|||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов |
|
Ед. |
|
0 |
4* |
2* |
2* |
2* |
2* |
||||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.3. Площадь проездов, в отношении которых проведен ямочный ремонт |
|
Кв. м |
|
4 648 |
3 500* |
3 500* |
3 500* |
3 500* |
3 500* |
||||||||
1.2.2. |
920 |
0503 |
1330271622 |
Мероприятие 2.2. Организация проведения работ по обустройству детских игровых и спортивных площадок |
МКУ УМХ |
|
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
920 |
0503 |
13302S1622 |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
920 |
0503 |
13302У0000 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество приобретенного детского игрового и спортивного оборудования |
|
Ед. |
|
1 |
1* |
1* |
1* |
1* |
1* |
||||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Количество обустроенных детских игровых и спортивных площадок (нарастающим итогом) |
|
Ед. |
|
1 |
73* |
74* |
75* |
76* |
77* |
||||||||
|
|
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Местный бюджет |
|
42 043,00 |
42 043,00 |
42 043,00 |
42 043,00 |
42 043,00 |
||||||||||||||
1.3. |
|
|
|
Задача 3. Повышение уровня благоустройства мест захоронения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
Показатель эффективности 3.1. Доля обоснованных жалоб граждан, связанных с содержанием мест общего пользования на территории кладбищ, от общего количества обращений по данному вопросу |
|
% |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 3.2. Прирост площади мест захоронения в результате строительства (реконструкции) относительно базового года |
|
Кв. м |
|
0 |
27 237 |
31 128 |
35 019 |
38 910 |
42 801 |
||||||||
1.3.1. |
920 |
0503 |
1330371622 |
Мероприятие 3.1. Организация проведения работ по содержанию муниципальных кладбищ, в том числе благоустройство мест захоронения ветеранов |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
920 |
0503 |
13303S1622 |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
920 |
0503 |
1330361910 |
|
4 392,00 |
4 392,00 |
4 392,00 |
4 392,00 |
4 392,00 |
||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 3.1.1. Площадь муниципальных кладбищ, в отношении которых осуществляется содержание |
|
Кв. м |
|
100 183 |
143 121,2* |
147 012,2* |
150 903,2* |
154 794,2* |
158 685,2* |
||||||||
|
|
|
Показатель результативности 3.1.2. Доля муниципальных кладбищ, в отношении которых осуществляется содержание, от общей площади муниципальных кладбищ |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||
1.3.2. |
|
|
|
Мероприятие 3.2. Актуализация муниципальных правовых актов в сфере похоронного дела (при необходимости) |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
Показатель результативности 3.2.1. Количество актуализированных муниципальных правовых актов в сфере похоронного дела |
|
Ед. |
|
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||
1.3.3. |
920 |
0503 |
1330365000 |
Мероприятие 3.3. Расширение муниципального кладбища, в том числе: строительно-монтажные работы |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
Показатель результативности 3.3.1. Количество объектов захоронений, введенных в эксплуатацию |
|
Карта |
|
0 |
1* |
1* |
1* |
1* |
1* |
||||||||
|
|
|
Показатель результативности 3.3.2. Количество объектов захоронений, строящихся в текущем году |
|
Карта |
|
0 |
1* |
1* |
1* |
1* |
1* |
||||||||
|
|
|
|
Итого по задаче 3: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Местный бюджет |
|
4 392,00 |
4 392,00 |
4 392,00 |
4 392,00 |
4 392,00 |
||||||||||||||
Итого по подпрограмме 1: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
716 596,00 |
716 596,00 |
716 596,00 |
716 596,00 |
716596,00 |
|||||||||||
Местный бюджет |
|
77 174,00 |
77 174,00 |
77 174,00 |
77 174,00 |
77 174,00 |
||||||||||||||
2. |
|
|
|
Подпрограмма "Дорожное хозяйство" |
ДСиЖКК, МКУ УМХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Цель: улучшение транспортно-эксплуатационных качеств улично-дорожной сети города |
|
|||||||||||||||||||
2.1. |
|
|
|
Задача 1. Обеспечение сохранности улично-дорожной сети города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Доля протяженности улично-дорожной сети города, в отношении которой произведен капитальный ремонт и ремонт, от общей протяженности улично-дорожной сети (ежегодно) |
|
% |
|
8,2 |
7,2 |
Не менее 2,7 |
Не менее 2,7 |
Не менее 2,7 |
Не менее 2,7 |
||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля улично-дорожной сети города, соответствующей допустимому уровню содержания, от общей протяженности улично-дорожной сети |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 1.3. Доля общей протяженности улиц, обеспеченной ливневой канализацией (подземными водостоками), в общей протяженности улиц, проездов, набережных |
|
% |
|
х |
6,6 |
7,0 |
7,5 |
7,9 |
8,0 |
||||||||
2.1.1. |
|
|
|
Мероприятие 1.1. Организация проведения работ по формированию и разработке планов работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети, проектной документации и сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Наличие перспективного плана работ по ремонту улично-дорожной сети |
|
Да - 1/ нет - 0 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Наличие годового плана работ по ремонту улично-дорожной сети |
|
Да - 1/ нет - 0 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Количество проведенных итоговых проверок состояния улично-дорожной сети |
|
Ед. |
|
12 |
Не менее 12 |
Не менее 12 |
Не менее 12 |
Не менее 12 |
Не менее 12 |
||||||||
2.1.2. |
920 |
0409 |
1330471480 |
Мероприятие 1.2. Организация проведения работ по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети города |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
920 |
0409 |
1330460640 |
Местный бюджет |
10 509,00 |
10 509,00 |
10 509,00 |
10 509,00 |
10 509,00 |
||||||||||||
920 |
0409 |
1330460540 |
10 186,00 |
10 186,00 |
10 186,00 |
10 186,00 |
10 186,00 |
|||||||||||||
920 |
0409 |
13304S1480 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
920 |
0409 |
1330460530 |
11 627,00 |
11 627,00 |
11 627,00 |
11 627,00 |
11 627,00 |
|||||||||||||
920 |
0409 |
1330460630 |
15 732,00 |
15 732,00 |
15 732,00 |
15 732,00 |
15 732,00 |
|||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Протяженность улично-дорожной сети города, в отношении которой проведен капитальный ремонт или ремонт |
|
Км |
|
8,6 |
17,78 |
6,8* |
6,8* |
6,8* |
6,8* |
||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Протяженность улично-дорожной сети города |
|
Км |
|
105,1 |
251,305 |
251,305 |
251,305 |
251,305 |
251,305 |
|||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.3. Протяженность улично-дорожной сети города, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
|
Км |
|
105,1 |
232,481* |
235,481* |
238,481* |
241,481* |
244,481* |
||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.4. Количество замененных (вновь установленных) остановочных павильонов |
|
Шт. |
|
1 |
4* |
4* |
4* |
4* |
4* |
||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.5. Протяженность улиц, обеспеченных ливневой канализацией (подземными водостоками) |
|
Км |
|
|
16,6* |
17,7* |
18,8* |
19,9* |
20,0* |
||||||||
2.1.3. |
920 |
0409 |
1330471450 |
Мероприятие 1.3. Организация проведения работ по содержанию улично-дорожной сети города |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
626 804,00 |
626 804,00 |
626 804,00 |
626 804,00 |
626 804,00 |
|||||||
920 |
0409 |
13304S1450 |
Местный бюджет |
|
6 333,00 |
6 333,00 |
6 333,00 |
6 333,00 |
6 333,00 |
|||||||||||
920 920 920 |
0409 0409 0409 |
1330414000 1330460520 1330414000 |
63 590,00 62 872,00 |
63 590,00 62 872,00 |
63 590,00 62 872,00 |
63 590,00 62 872,00 |
63 590,00 62 872,00 |
|||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Площадь улично-дорожной сети с допустимым уровнем содержания |
|
Тыс. кв. м |
|
3 424,1 |
1 863,54 |
1 863,54 |
1 863,54 |
1 863,54 |
1 863,54 |
||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.3.2. Доля протяженности улично-дорожной сети, запланированной к содержанию |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.3.3. Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей площади города |
|
% |
|
х |
10,43 |
10,53 |
10,63 |
10,73 |
10,83 |
||||||||
2.1.4. |
|
|
|
Мероприятие 1.4. Выдача технических условий на прокладку, переустройство, перенос инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах полосы отвода улично-дорожной сети владельцам инженерных коммуникаций |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Количество выданных технических условий на прокладку, переустройство, перенос инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах полосы отвода |
|
Ед. |
|
39 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||||||
2.1.5. |
|
|
|
Мероприятие 1.5. Оказание услуг присоединения объектов дорожного сервиса к улично-дорожной сети |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.5.1. Количество заключенных договоров о присоединении объекта дорожного сервиса к улично-дорожной сети |
|
Ед. |
|
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||
2.1.6. |
|
|
|
Мероприятие 1.6. Согласование маршрута на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования город Новый Уренгой тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.6.1. Количество согласованных маршрутов на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования город Новый Уренгой тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства |
|
Ед. |
|
17856 |
Не менее 17 000 |
Не менее 17 000 |
Не менее 17 000 |
Не менее 17 000 |
Не менее 17 000 |
||||||||
2.1.7. |
|
|
|
Мероприятие 1.7. Осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.7.1. Количество проведенных проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей |
|
Ед. |
|
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2.1.8. |
|
|
|
Мероприятие 1.8. Актуализация муниципальных правовых актов в сфере дорожной деятельности (при необходимости) |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.8.1. Количество актуализированных муниципальных правовых актов в сфере дорожной деятельности |
|
Ед. |
|
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||
2.1.9. |
|
|
|
Мероприятие 1.9. Организация проведения работ по разработке и реализации планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожной деятельности |
ДСиЖКК, МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.9.1. Наличие планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожной деятельности |
|
Ед. |
|
0 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
||||||||
|
|
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
626 804,00 |
626 804,00 |
626 804,00 |
626 804,00 |
626804,00 |
|||||||
Местный бюджет |
|
180 849,00 |
180 849,00 |
180 849,00 |
180 849,00 |
180849,00 |
||||||||||||||
2.2. |
|
|
|
Задача 2. Повышение пропускной способности улично-дорожной сети города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля улично-дорожной сети города, на которой проводятся работы по строительству (реконструкции) (нарастающим итогом) |
|
% |
|
х |
8,5 |
8,9 |
9,3 |
9,7 |
10,1 |
||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей протяженности улиц, проездов, набережных |
|
% |
|
х |
88,3 |
88,8 |
89,3 |
89,8 |
90,3 |
||||||||
2.2.1. |
920 |
0409 |
1330571350 |
Мероприятие 2.1. Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры, в том числе: - разработка проектно-сметной документации; - строительно-монтажные работы |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
920 |
0409 |
13305S1350 |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры |
|
Ед. |
|
0 |
1* |
1* |
1* |
1* |
1* |
||||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Количество объектов транспортной инфраструктуры, строящихся в текущем году |
|
Ед. |
|
0 |
1* |
1* |
1* |
1* |
1* |
||||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.3. Количество объектов, по которым ведется разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) объектов транспортной инфраструктуры, из них: - завершена разработка ПСД |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
2.2.2. |
920 |
0409 |
1330565000 |
Мероприятие 2.2. Строительство (реконструкция) объектов уличного освещения, в том числе: - строительно-монтажные работы; - проектно-изыскательские работы |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество введенных в эксплуатацию объектов уличного освещения участков улиц |
|
Ед. |
|
0 |
1* |
1* |
1* |
1* |
1* |
||||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Количество объектов уличного освещения, строящихся в текущем году |
|
Ед. |
|
0 |
1* |
1* |
1* |
1* |
1* |
||||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.2.3. Количество объектов уличного освещения, по которым ведется подготовка и оформление документации при строительстве |
|
Ед. |
|
0 |
1* |
1* |
1* |
1* |
1* |
||||||||
|
|
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
Итого по подпрограмме 2: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
626 804,00 |
626 804,00 |
626 804,00 |
626 804,00 |
626804,00 |
|||||||||||
Местный бюджет |
|
180 849,00 |
180 849,00 |
180 849,00 |
180 849,00 |
180849,00 |
||||||||||||||
3. |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие общественного транспорта" |
ДСиЖКК, Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой (далее - ДИиЖО) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Цель: обеспечение функционирования городского пассажирского транспорта |
|
|||||||||||||||||||
3.1. |
|
|
|
Задача 1. Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Регулярность движения автобусов на маршрутах |
|
% |
|
96,0 |
96,4 |
96,5 |
96,6 |
96,7 |
96,8 |
||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля пассажирского транспорта, предназначенного для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения, от общего количества общественного транспорта на автобусных маршрутах (нарастающим итогом) |
|
% |
|
14,8 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||
3.1.1. |
920 |
0408 |
1330671520 |
Мероприятие 1.1. Предоставление транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
121 000,00 |
121 000,00 |
121 000,00 |
121 000,00 |
121 000,00 |
|||||||
920 920 |
04080408 |
1330660250 13306S1520 |
Местный бюджет |
|
19 288,00429 000,00 |
19 288,00 429 000,00 |
19 288,00 429 000,00 |
19 288,00 429 000,00 |
19 288,00 429000,00 |
|||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Общее количество автобусных маршрутов |
|
Ед. |
|
11 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Общая протяженность маршрутов |
|
Км |
|
451,2 |
476,7 |
476,7 |
476,7 |
476,7 |
476,7 |
|||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Количество автобусов с установленной системой учета пассажиропотока |
|
Ед. |
|
0 |
84 |
84 |
84 |
84 |
84 |
||||||||
3.1.2. |
920 |
0408 |
1330671520 |
Мероприятие 1.2. Обновление парка автобусов |
ДСиЖКК, ДИиЖО |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
19 679,00 |
19 679,00 |
19 679,00 |
19 679,00 |
19679,00 |
|||||||
920 |
0408 |
13306S1520 |
Местный бюджет |
|
199,00 |
199,00 |
199,00 |
199,00 |
199,00 |
|||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Количество приобретенных автобусов, в том числе: - автобусов, использующих в качестве моторного топлива компримированный природный газ, из них: - на лизинговой основе |
|
Ед. |
|
0
0
х |
2*
2*
0 |
2*
2*
0 |
2*
2*
0 |
2*
2*
0 |
2*
2*
0 |
||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Количество автобусов, находящихся в лизинге |
|
|
|
х |
10 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
|
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
140 679,00 |
140 679,00 |
140 679,00 |
140 679,00 |
140679,00 |
|||||||
Местный бюджет |
|
448 487,00 |
448 487,00 |
448 487,00 |
448 487,00 |
448487,00 |
||||||||||||||
3.2. |
|
|
|
Задача 2. Обеспечение соответствия маршрутов движения автобусов требованиям безопасности движения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля автобусных маршрутов, соответствующих требованиям безопасности движения, от общего количества маршрутов |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля выполненных мероприятий для обеспечения безопасности движения, от общего количества запланированных мероприятий |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||
3.2.1. |
|
|
|
Мероприятие 2.1. Корректировка маршрутной сети городского пассажирского транспорта (при необходимости) |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество внесённых корректировок |
|
Ед. |
|
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||||||
|
|
|
Мероприятие 2.2. Организация и проведение комиссионного обследования автобусных маршрутов |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество проведённых проверок автобусных маршрутов |
|
Ед. |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||||||
|
|
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
Итого по подпрограмме 3: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
140 679,00 |
140 679,00 |
140 679,00 |
140 679,00 |
140 679,00 |
|||||||||||
Местный бюджет |
|
448 487,00 |
448 487,00 |
448 487,00 |
448 487,00 |
448 487,00 |
||||||||||||||
Итого по муниципальной программе: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
1 484 079,00 |
1 484 079,00 |
1 484 079,00 |
1 484 079,00 |
1 484 079,00 |
|||||||||||
Местный бюджет |
|
706 510,00 |
706 510,00 |
706 510,00 |
706 510,00 |
706 510,00 |
_____________________________
* Мероприятия, по которым объем финансовых средств является нулевым либо недостаточным (выделенный объем средств менее планово-расчетного), планируется реализовывать при дополнительном финансировании, образовавшемся по результатам экономии с других мероприятий или дополнительном выделении финансовых средств. Показатели результативности (эффективности), отмеченные знаком "*", рассчитаны исходя из финансирования мероприятий в полном объеме.
** Мероприятие планируется реализовывать за счет собственников рекламных конструкций, нарушающих архитектурный облик зданий".
4. В паспорте подпрограммы "Формирование комфортной городской среды" раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы) |
Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 - 2030 годы составляет 11 093 015,76 тыс. руб., в том числе по годам: - 2018 год - 506 381,00 тыс. руб.; - 2019 год - 398 937,00 тыс. руб.; - 2020 год - 627 523,00 тыс. руб.; - 2021 год - 1 012 231,00 тыс. руб.; - 2022 год - 1 049 493,00 тыс. руб.; - 2023 год - 1 271 675,76 тыс. руб.; - 2024 год - 1 079 500,00 тыс. руб.; - 2025 год - 1 178 425,00 тыс. руб.; - 2026 год - 793 770,00 тыс. руб.; - 2027 год - 793 770,00 тыс. руб.; - 2028 год - 793 770,00 тыс. руб.; - 2029 год - 793 770,00 тыс. руб.; - 2030 год - 793 770,00 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы из окружного бюджета на 2018 - 2030 годы составляет 9 877 404,83 тыс. руб., в том числе по годам: - 2018 год - 470 065,00 тыс. руб.; - 2019 год - 332 135,00 тыс. руб.; - 2020 год - 572 778,00 тыс. руб.; - 2021 год - 814 227,00 тыс. руб.; - 2022 год - 931 574,00 тыс. руб.; - 2023 год - 1 053 793,83 тыс. руб.; - 2024 год - 1 022 257,00 тыс. руб.; - 2025 год - 1 097 595,00 тыс. руб.; - 2026 год - 716 596,00 тыс. руб.; - 2027 год - 716 596,00 тыс. руб.; - 2028 год - 716 596,00 тыс. руб.; - 2029 год - 716 596,00 тыс. руб.; - 2030 год - 716 596,00 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы из местного бюджета на 2018 - 2030 годы составляет 1 215 610,93 тыс. руб., в том числе по годам: - 2018 год - 36 316,00 тыс. руб.; - 2019 год - 66 802,00 тыс. руб.; - 2020 год - 54 745,00 тыс. руб.; - 2021 год - 198 004,00 тыс. руб.; - 2022 год - 117 919,00 тыс. руб.; - 2023 год - 217 881,93 тыс. руб.; - 2024 год - 57 243,00 тыс. руб.; - 2025 год - 80 830,00 тыс. руб.; - 2026 год - 77 174,00 тыс. руб.; - 2027 год - 77 174,00 тыс. руб.; - 2028 год - 77 174,00 тыс. руб.; - 2029 год - 77 174,00 тыс. руб.; - 2030 год - 77 174,00 тыс. руб.". |
5. Приложение 2 к подпрограмме "Формирование комфортной городской среды" "Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству (вне рамок регионального проекта "Формирование комфортной городской среды на территории Ямало-Ненецкого автономного округа")" изложить в следующей редакции:
"Адресный перечень
общественных территорий, подлежащих благоустройству (вне рамок регионального проекта "Формирование комфортной городской среды на территории Ямало-Ненецкого автономного округа")
N п/п |
Адрес и название объекта, являющегося объектом муниципального имущества муниципального образования, или адрес общественной территории |
1 |
2 |
1. |
2022 год |
1.1. |
Детская и спортивная площадки в мкр. Мирный (в районе д. 6/1, 6/2, 6/3) |
1.2. |
Парк Дружбы, II этап |
1.3. |
Устройство флагштока в мкр. Советский (в районе д. 3) |
1.4. |
Детская площадка в мкр. Советский (в районе д. 5/1, 5/2, 6/3) |
1.5. |
Детская площадка ул. Сибирская (в районе д. 35А, 45) |
2. |
2023 год |
2.1. |
Многофункциональная площадка под открытым небом в р-не Лимбяяха |
2.2. |
Детская игровая площадка по ул. Молодежной в районе домов 9, 9а |
2.3. |
Детская и спортивная площадки по ул. Юбилейной, д. 1А, 1Б, 1Г, 1Д, 3, пр-т Ленинградский, д. 1, 3 |
2.4. |
Устройство флагштока в районе Коротчаево (в районе школы им. Д.И. Коротчаева) |
2.5. |
Благоустройство территории, мкр. Оптимистов, в районе домов 2/1 и 2/2 |
2.6. |
Зона отдыха с детской площадкой по пр-ту Губкина (в районе д. 7А) |
3. |
2024 год |
3.1. |
Устройство флагштока в районе Лимбяяха, мкр. Приозерный (в районе д. 18) |
3.2. |
Детская площадка по пр-ту Ленинградский (в районе д. 5, 5А, 7) |
3.3. |
Парк Дружбы |
6. Приложение 3 к подпрограмме "Формирование комфортной городской среды" "Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве" изложить в следующей редакции:
"Адресный перечень
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве
N п/п |
Адрес и название объекта, являющегося объектом муниципального имущества муниципального образования, или адрес общественной территории |
1 |
2 |
1. |
Зона отдыха в мкр. Восточный (в районе д. 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 2/4) |
2. |
Детская площадка по пр-ту Губкина (в районе д. 21, 21А, 21Б, 21В) |
3. |
Ул. Южная, д. 52 |
4. |
Пр-т Губкина, д. 7А |
5. |
Детская площадка по ул. Сибирской (в районе д. 65, 67, 69) |
6. |
Пр-т Губкина, д. 20, 22 |
7. |
Ул. Тундровая, д. 4, 6, 8, 10 |
8. |
Ул. Юбилейная, д. 6 |
9. |
Микрорайон Советский, д. 4/2 |
10. |
Ул. Молодежная, д. 7, 7А, 7Б, 7В, 7Г |
11. |
Микрорайон Оптимистов, д. 3/1, 3/2 |
12. |
Детская площадка в мкр. Оптимистов (в районе д. 4/3) |
13. |
Микрорайон Оптимистов, д. 4/1, 4/2 |
14. |
Многофункциональная площадка под открытым небом в мкр. Крымский (в районе домов 77, 81, 85 по ул. Сибирской) |
15. |
Детская и спортивная площадки по пр-ту Ленинградский (в районе д. 5, 5А, 7) |
16. |
Пешеходная зона по ул. Сибирской (в границах улиц Ямальская - Новая) |
17. |
Детская площадка в мкр. Восточный (в районе д. 2/2) |
18. |
Общественная территория в мкр. Приозерный (в районе д. 18) |
19. |
Зона отдыха по пр-ту Губкина (в районе д. 28) |
20. |
Детская площадка по ул. Строителей (в районе д. 3) |
21. |
Детская площадка по ул. 26 Съезда КПСС, д. 12, 14, 14А, ул. Геологоразведчиков, д. 2, 2А, 2Б |
7. Приложение 5 к подпрограмме "Формирование комфортной городской среды" "Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту и ремонту в 2018 - 2030 годах*" изложить в следующей редакции:
"Адресный перечень
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту и ремонту в 2018 - 2030 годах*
N п/п |
Адрес и название объекта, являющегося объектом муниципального имущества муниципального образования, или адрес дворовой территории |
1 |
2 |
1. |
2018 год |
1.1. |
Микрорайон III, пр-т Ленинградский, д. 12А, 14А, 14, 16, ул. Геологоразведчиков, д. 6, 8, 8А |
1.2. |
Микрорайон III, ул. Геологоразведчиков, д. 12, 12А, 14, 16, 16Б, 16Г, 16Д |
1.3. |
Микрорайон Советский, д. 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/4, 9/1, 9/2, 9/3** |
2. |
2019 год |
2.1. |
Микрорайон Советский, д. 8/1, 8/2, 8/4, 9/1, 9/2, 9/3 (II этап) |
2.2. |
Микрорайон Юбилейный, д. 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 2/5, 2/6, 2/7 |
2.3. |
Микрорайон I, пр-т Ленинградский, д. 11, 13, ул. Интернациональная, д. 1А, 1Б, 1В, 1Г, 3, 3А |
3. |
2020 год*** |
4. |
2021 год |
4.1. |
Проезды в микрорайоне Восточный, д. 6/3, 6/3А, 6/4, 6/4А, 6/4Б, 6/5, проезд за жилыми домами 1/6 и 2/1 |
4.2. |
Проезды в микрорайоне IVА (Западная часть), ул. Надымская, д. 3, 3А, 5, 5А, 7, ул. Железнодорожная, д. 2, 2А, 4, 6, 6А, 6Б (этап 1) |
4.3. |
Проезды в микрорайоне Восточный, д. 5/1, 5/2, 5/3, 5/5 |
4.4. |
Проезд от ул. Мира до ул. им. К.Ф. Ватолина (мкр. Восточный, фрагмент 5) |
4.5. |
Проезды по ул. Сибирской, д. 63 |
4.6. |
Проезды по пр-ту Ленинградский, д. 17, 19, ул. Геологоразведчиков, д. 4 |
4.7. |
Проезды по ул. 26 Съезда КПСС, д. 14А |
5. |
2022 год |
5.1. |
Проезды в микрорайоне IVА (Западная часть), ул. Надымская, д. 3, 3А, 5, 5А, 7, ул. Железнодорожная, д. 2, 2А, 4, 6, 6А, 6Б (этап 2) |
6. |
2023 год |
6.1. |
Проезды в районе домов 9, 9А, 13, 15 по ул. Молодёжной, проезд им. Заура Керейтова, проезд Народов Севера |
6.2. |
Проезды в р-не Лимбяяха, микрорайон Приозерный, д. 11, 11/1, 12 |
6.3. |
Проезд от пр-та Ленинградский до жилых домов 6, 6А ул. 26 Съезда КПСС и домов 2, 2А, 4, 4А ул. Интернациональной |
6.4. |
Проезды в р-не Коротчаево, ул. Ямбургская, д. 2, 3 |
6.5. |
Проезд в р-не Коротчаево, ул. Пушкинская, д. 1 |
6.6. |
Проезды по пр-ту Ленинградский, д. 4Б, 6А, 8Б |
6.7. |
Проезды в микрорайоне Мирный, д. 1/8, 2/2, 2/3, 8/1 |
6.8. |
Проезд в микрорайоне Дружба, д. 2/8, 2/9 |
6.9. |
Проезды по ул. Сибирской, д. 65, 67, 69 |
6.10. |
Проезд по ул. Тундровой, д. 4 |
6.11. |
Проезд по ул. Сибирской, д. 17 |
6.12. |
Проезды по ул. Юбилейной, д. 1А, 1Б, 1Г, 1Д, 3, пр-ту Ленинградский, д. 1, 3 |
6.13. |
Проезды в микрорайоне Оптимистов, д. 2/1, 2/2 |
7. |
2024 |
7.1. |
Проезды в микрорайоне Восточный, д. 2/6, 2/5, 2/4, 3/1, 3/3, 3/4, 3/5 |
7.2. |
Проезды в микрорайоне Восточный, д. 6/8, 6/9, 6/3, 6/3А |
7.3. |
Проезды по ул. Геологоразведчиков, д. 2, 2А, 2Б, ул. 26 Съезда КПСС, д. 8А, 10, 12, 14, 10А, 12А, пр-ту Ленинградский, д. 15А, 15Г, 17А |
7.4. |
Проезды д. 24, 26 по проспекту Мира, р-н Коротчаево |
7.5. |
Проезд в мкр. Строителей, д. 3 |
7.6. |
Проезды в мкр. Советский, д. 2/1, 2/2, 2/3, 2/4 |
8. |
2025 - 2030 годы |
8.1. |
Проезды в микрорайоне Советский, д. 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 8/4, 9/3, 1/3, 2/3, 2/4 |
8.2. |
Проезды по ул. Интернациональной, д. 2, 2А, 4, 4А, ул. 26 Съезда КПСС, д. 6, 6А |
8.3. |
Проезды по ул. 26 Съезда КПСС, д. 8, 8А, 10, ул. Интернациональной, д. 1 |
8.4. |
Проезды в р-не Лимбяяха, мкр. Приозерный, д. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 |
8.5. |
Проезды в р-не Лимбяяха, мкр. Приозерный, д. 10а, 13, 13/1, 16, 17 |
8.6. |
Проезды в мкр. Мирный, д. 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 |
8.7. |
Проезды в мкр. Юбилейный, д. 3/4, 4/1, 4/3 |
8.8. |
Проезды в мкр. Юбилейный, д. 5/1, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/9 |
8.9. |
Проезды по пр-ту Ленинградский, д. 5, 5А, 7 |
8.10. |
Проезды по пр-ту Губкина, д. 20, 21, 22 |
8.11. |
Проезды по ул. Тундровой, д. 6, 8, 10, 12, 14 |
8.12. |
Проезды по пр-ту Ленинградский, д. 8, 8А, 8Б |
8.13. |
Проезды в мкр. Юбилейный, д. 2/6, 2/4, 2/3, 2/2, 2/1 |
8.14. |
Проезды в р-не Коротчаево, пр-т Мира, д. 37 |
8.15. |
Проезды в р-не Коротчаево, пр-т Мира, д. 32 |
8.16. |
Мкр. Оптимистов, д. 3/1, 3/2, 4/1, 4/2 |
8.17. |
Ул. Сибирская, д. 77, 81 |
_____________________________
* Капитальный ремонт и ремонт автомобильных проездов, стоянок и тротуаров.
** Объект не предусмотрен в показателе результативности 2.1.2.
*** В 2020 году работы не выполнялись".
8. В паспорте подпрограммы "Дорожное хозяйство":
8.1. Раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы) |
Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 - 2030 годы составляет 29 616 249,22 тыс. руб., в том числе по годам: - 2018 год - 1 101 790,00 тыс. руб.; - 2019 год - 1 233 375,00 тыс. руб.; - 2020 год - 1 316 539,00 тыс. руб.; - 2021 год - 1 415 833,00 тыс. руб.; - 2022 год - 2 052 199,00 тыс. руб.; - 2023 год - 7 096 113,22 тыс. руб.; - 2024 год - 6 846 351,00 тыс. руб.; - 2025 год - 4 515 784,00 тыс. руб.; - 2026 год - 807 653,00 тыс. руб.; - 2027 год - 807 653,00 тыс. руб.; - 2028 год - 807 653,00 тыс. руб.; - 2029 год - 807 653,00 тыс. руб.; - 2030 год - 807 653,00 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы из окружного бюджета на 2018 - 2030 годы составляет 27 270 684,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2018 год - 807 150,00 тыс. руб.; - 2019 год - 1 150 592,00 тыс. руб.; - 2020 год - 1 161 112,00 тыс. руб.; - 2021 год - 1 282 401,00 тыс. руб.; - 2022 год - 1 889 195,00 тыс. руб.; - 2023 год - 6 807 267,00 тыс. руб.; - 2024 год - 6 678 143,00 тыс. руб.; - 2025 год - 4 360 804,00 тыс. руб.; - 2026 год - 626 804,00 тыс. руб.; - 2027 год - 626 804,00 тыс. руб.; - 2028 год - 626 804,00 тыс. руб.; - 2029 год - 626 804,00 тыс. руб.; - 2030 год - 626 804,00 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы из местного бюджета на 2018 - 2030 годы составляет 2 345 565,22 тыс. руб., в том числе по годам: - 2018 год - 294 640,00 тыс. руб.; - 2019 год - 82 783,00 тыс. руб.; - 2020 год - 155 427,00 тыс. руб.; - 2021 год - 133 432,00 тыс. руб.; - 2022 год - 163 004,00 тыс. руб.; - 2023 год - 288 846,22 тыс. руб.; - 2024 год - 168 208,00 тыс. руб.; - 2025 год - 154 980,00 тыс. руб.; - 2026 год - 180 849,00 тыс. руб.; - 2027 год - 180 849,00 тыс. руб.; - 2028 год - 180 849,00 тыс. руб.; - 2029 год - 180 849,00 тыс. руб.; - 2030 год - 180 849,00 тыс. руб.". |
8.2. Раздел "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Доля протяженности улично-дорожной сети города, в отношении которой произведен капитальный ремонт и ремонт, от общей протяженности улично-дорожной сети: 2018 год - 8,6%, 2019 год - 7,9%, 2020 год - 5,3%, 2021 год - 8,2%, 2022 год - 7,9%, 2023 год - 9,5%, 2024 год - 7,1%, 2025 год - 7,5%, 2026 год - 7,2%, 2027 - 2030 годы - ежегодно не менее 2,7%. 2. Обеспечение допустимого уровня содержания 100% протяженности улично-дорожной сети в течение периода реализации подпрограммы. 3. Увеличение к концу 2030 года до 8,0% доли общей протяженности улиц, обеспеченной ливневой канализацией (подземными водостоками), в общей протяженности улиц, проездов, набережных. 4. Увеличение к концу 2030 года до 10,1% доли улично-дорожной сети города, на которой выполнены (проводятся) работы по строительству (реконструкции) (рассчитывается с 2023 года). Достижение к концу 2022 года прироста протяженности улично-дорожной сети в результате строительства (реконструкции) на 40,232 км (2018 - 2022 годы). 5. Увеличение доли освещённых частей улиц, проездов, набережных к концу 2030 года до 90,3% от общей протяженности улиц, проездов, набережных (рассчитывается с 2021 года). Достижение доли освещённой улично-дорожной сети к концу 2020 года - 39% в её общей протяжённости (не рассчитывается с 2021 года)". |
8.3. Абзацы 4, 5 раздела III "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"- увеличение к концу 2030 года до 8,0% доли общей протяженности улиц, обеспеченной ливневой канализацией (подземными водостоками), в общей протяженности улиц, проездов, набережных;
- увеличение к концу 2030 года до 10,1% доли улично-дорожной сети города, на которой выполнены (проводятся) работы по строительству (реконструкции) (рассчитывается с 2023 года)".
9. В паспорте подпрограммы "Развитие общественного транспорта":
9.1. Раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы) |
Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 - 2030 годы составляет 8 029 760,70 тыс. руб., в том числе по годам: - 2018 год - 415 127,00 тыс. руб.; - 2019 год - 622 658,00 тыс. руб.; - 2020 год - 501 975,00 тыс. руб.; - 2021 год - 465 131,00 тыс. руб.; - 2022 год - 677 463,00 тыс. руб.; - 2023 год - 1 118 666,70 тыс. руб.; - 2024 год - 739 071,00 тыс. руб.; - 2025 год - 543 839,00 тыс. руб.; - 2026 год - 589 166,00 тыс. руб.; - 2027 год - 589 166,00 тыс. руб.; - 2028 год - 589 166,00 тыс. руб.; - 2029 год - 589 166,00 тыс. руб.; - 2030 год - 589 166,00 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы из окружного бюджета на 2018 - 2030 годы составляет 2 725 194,50 тыс. руб., в том числе по годам: - 2018 год - 58 433,00 тыс. руб.; - 2019 год - 344 379,00 тыс. руб.; - 2020 год - 165 536,00 тыс. руб.; - 2021 год - 99 464,00 тыс. руб.; - 2022 год - 200 556,00 тыс. руб.; - 2023 год - 706 978,50 тыс. руб.; - 2024 год - 331 853,00 тыс. руб.; - 2025 год - 114 600,00 тыс. руб.; - 2026 год - 140 679,00 тыс. руб.; - 2027 год - 140 679,00 тыс. руб.; - 2028 год - 140 679,00 тыс. руб.; - 2029 год - 140 679,00 тыс. руб.; - 2030 год - 140 679,00 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы из местного бюджета на 2018 - 2030 годы составляет 5 304 566,20 тыс. руб., в том числе по годам: - 2018 год - 356 694,00 тыс. руб.; - 2019 год - 278 279,00 тыс. руб.; - 2020 год - 336 439,00 тыс. руб.; - 2021 год - 365 667,00 тыс. руб.; - 2022 год - 476 907,00 тыс. руб.; - 2023 год - 411 688,20 тыс. руб.; - 2024 год - 407 218,00 тыс. руб.; - 2025 год - 429 239,00 тыс. руб.; - 2026 год - 448 487,00 тыс. руб.; - 2027 год - 448 487,00 тыс. руб.; - 2028 год - 448 487,00 тыс. руб.; - 2029 год - 448 487,00 тыс. руб.; - 2030 год - 448 487,00 тыс. руб.". |
9.2. Пункт 2.1 раздела II "Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы" дополнить подпунктом 2.1.6 следующего содержания:
"2.1.6. Приобретение боксов и иных помещений для обеспечения деятельности муниципального автотранспортного предприятия (2024 год).
В связи с необходимостью развития инфраструктуры для осуществления регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования город Новый Уренгой планируется приобретение боксов и иных помещений в целях обеспечения деятельности муниципального автотранспортного предприятия".
10. Приложение 8 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Новый Уренгой "Благоустройство и развитие транспортного комплекса на территории муниципального образования город Новый Уренгой" (2023 - 2025)" изложить в следующей редакции:
"Перечень
основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Новый Уренгой "Благоустройство и развитие транспортного комплекса на территории муниципального образования город Новый Уренгой" (2023 - 2025)
N п/п |
Код типа структурного элемента |
Код регионального проекта/ код основного мероприятия |
Наименование регионального проекта/ основного мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
||
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
1 |
F2 |
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |
Окружной бюджет |
41 703,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
Местный бюджет |
421,90 |
3 536,00 |
3 536,00 |
||||
2. |
3 |
01 |
Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования |
Окружной бюджет |
845 538,79 |
924 535,00 |
1 097 595,00 |
Местный бюджет |
152 235,74 |
29 562,00 |
34 588,00 |
||||
3. |
3 |
02 |
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |
Окружной бюджет |
135 209,04 |
97 722,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
60 515,47 |
23 289,00 |
41 850,00 |
||||
4. |
3 |
03 |
Повышение уровня благоустройства мест захоронения |
Окружной бюджет |
31 343,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
4 708,82 |
4 392,00 |
4 392,00 |
||||
Итого по подпрограмме |
Окружной бюджет |
1 053 793,83 |
1 022 257,00 |
1 097 595,00 |
|||
Местный бюджет |
217 881,93 |
57 243,00 |
80 830,00 |
||||
5. |
3 |
04 |
Обеспечение сохранности улично-дорожной сети города |
Окружной бюджет |
3 627 549,00 |
3 719 285,00 |
626 804,00 |
Местный бюджет |
236 332,79 |
138 313,00 |
117 259,00 |
||||
6. |
3 |
05 |
Повышение пропускной способности улично-дорожной сети города |
Окружной бюджет |
3 179 718,00 |
2 958 858,00 |
3 734 000,00 |
Местный бюджет |
52 513,43 |
29 895,00 |
37 721,00 |
||||
Итого по подпрограмме |
Окружной бюджет |
6 807 267,00 |
6 678 143,00 |
4 360 804,0 |
|||
Местный бюджет |
288 846,22 |
168 208,00 |
154 980,00 |
||||
7. |
3 |
06 |
Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населения |
Окружной бюджет |
706 978,50 |
331 853,00 |
144 600,00 |
Местный бюджет |
411 688,20 |
407 218,00 |
429 239,00 |
||||
8. |
3 |
07 |
Обеспечение соответствия маршрутов движения автобусов требованиям безопасности движения |
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого по подпрограмме |
Окружной бюджет |
706 978,50 |
331 853,00 |
114 600,00 |
|||
Местный бюджет |
411 688,20 |
407 218,00 |
429 239,00 |
||||
Итого по муниципальной программе: |
Окружной бюджет |
8 568 039,33 |
8 032 253,00 |
5 602 999,00 |
|||
Местный бюджет |
918 416,35 |
632 669,00 |
665 049,00 |
11. Приложение 9 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Новый Уренгой "Благоустройство и развитие транспортного комплекса на территории муниципального образования город Новый Уренгой" (2026 - 2030)" изложить в следующей редакции:
"Перечень
основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Новый Уренгой "Благоустройство и развитие транспортного комплекса на территории муниципального образования город Новый Уренгой" (2026 - 2030)
N п/п |
Код типа структурного элемента |
Код регионального проекта / код основного мероприятия |
Наименование регионального проекта/ основного мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
||||
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
1 |
F2 |
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |
Окружной бюджет |
350 000,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
Местный бюджет |
3 536,00 |
3 536,00 |
3 536,00 |
3 536,00 |
3 536,00 |
||||
2. |
3 |
01 |
Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования |
Окружной бюджет |
716 596,00 |
716 596,00 |
716 596,00 |
716 596,00 |
716 596,00 |
Местный бюджет |
30 739,00 |
30 739,00 |
30 739,00 |
30 739,00 |
30 739,00 |
||||
3. |
3 |
02 |
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
42 043,00 |
42 043,00 |
42 043,00 |
42 043,00 |
42 043,00 |
||||
4. |
3 |
03 |
Повышение уровня благоустройства мест захоронения |
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
4 392,00 |
4 392,00 |
4 392,00 |
4 392,00 |
4 392,00 |
||||
Итого по подпрограмме |
Окружной бюджет |
716 596,00 |
716 596,00 |
716 596,00 |
716 596,00 |
716 596,00 |
|||
Местный бюджет |
77 174,00 |
77 174,00 |
77 174,00 |
77 174,00 |
77 174,00 |
||||
5. |
3 |
04 |
Обеспечение сохранности улично-дорожной сети города |
Окружной бюджет |
626 804,00 |
626 804,00 |
626 804,00 |
626 804,00 |
626 804,00 |
Местный бюджет |
180 849,00 |
180 849,00 |
180 849,00 |
180 849,00 |
180 849,00 |
||||
6. |
3 |
05 |
Повышение пропускной способности улично-дорожной сети города |
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого по подпрограмме |
Окружной бюджет |
626 804,00 |
626 804,00 |
626 804,00 |
626 804,00 |
626 804,00 |
|||
Местный бюджет |
180 849,00 |
180 849,00 |
180 849,00 |
180 849,00 |
180 849,00 |
||||
7. |
3 |
06 |
Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населения |
Окружной бюджет |
140 679,00 |
140 679,00 |
140 679,00 |
140 679,00 |
140 679,00 |
Местный бюджет |
448 487,00 |
448 487,00 |
448 487,00 |
448 487,00 |
448 487,00 |
||||
8. |
3 |
07 |
Обеспечение соответствия маршрутов движения автобусов требованиям безопасности движения |
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого по подпрограмме |
Окружной бюджет |
140 679,00 |
140 679,00 |
140 679,00 |
140 679,00 |
140 679,00 |
|||
Местный бюджет |
448 487,00 |
448 487,00 |
448 487,00 |
448 487,00 |
448 487,00 |
||||
Итого по муниципальной программе: |
Окружной бюджет |
1 484 079,00 |
1 484 079,00 |
1 484 079,00 |
1 484 079,00 |
1 484 079,00 |
|||
Местный бюджет |
706 510,00 |
706 510,00 |
706 510,00 |
706 510,00 |
706 510,00 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 марта 2024 г. N 164 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.