Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Администрации
города Новый Уренгой
от 29.03.2024 N 159
Изменения,
вносимые в муниципальную программу "Физическая культура - Здоровье - Спорт"
1. Раздел "Ресурсное обеспечение муниципальной программы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)" паспорта муниципальной программы "Физическая культура - Здоровье - Спорт" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение муниципальной программы (в том числе по годам реализации муниципальной программы) |
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2030 годы всего 14 813 962 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 158 540 тыс. руб.; - 2015 год - 151 806 тыс. руб.; - 2016 год - 180 851 тыс. руб.; - 2017 год - 1 090 466 тыс. руб.; - 2018 год - 385 910 тыс. руб.; - 2019 год - 538 769 тыс. руб.; - 2020 год - 620 419 тыс. руб.; - 2021 год - 726 751 тыс. руб.; - 2022 год - 806 387 тыс. руб.; - 2023 год - 1 438 605 тыс. руб.; - 2024 год - 1 490 507 тыс. руб.; - 2025 год - 1 521 231 тыс. руб.; - 2026 год - 1 140 744 тыс. руб.; - 2027 год - 1 140 744 тыс. руб.; - 2028 год - 1 140 744 тыс. руб.; - 2029 год - 1 140 744 тыс. руб.; - 2030 год - 1 140 744 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы из федерального бюджета всего 1 607 тыс. руб., в том числе по годам: - 2019 год - 239 тыс. руб.; - 2024 год - 1 368 тыс. руб. Объем финансирования муниципальной программы из окружного бюджета на 2014 - 2030 годы всего 3 640 873 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 14 608 тыс. руб.; - 2015 год - 9 216 тыс. руб.; - 2016 год - 36 181 тыс. руб.; - 2017 год - 813 902 тыс. руб.; - 2018 год - 27 051 тыс. руб.; - 2019 год - 114 087 тыс. руб.; - 2020 год - 54 154 тыс. руб.; - 2021 год - 104 419 тыс. руб.; - 2022 год - 138 502 тыс. руб.; - 2023 год - 387 174 тыс. руб.; - 2024 год - 519 154 тыс. руб.; - 2025 год - 550 950 тыс. руб.; - 2026 год - 174 295 тыс. руб.; - 2027 год - 174 295 тыс. руб.; - 2028 год - 174 295 тыс. руб.; - 2029 год - 174 295 тыс. руб.; - 2030 год - 174 295 тыс. руб. Объем финансирования программы из местного бюджета на 2014 - 2030 годы всего 11 171 482 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 143 932 тыс. руб.; - 2015 год - 142 590 тыс. руб.; - 2016 год - 144 670 тыс. руб.; - 2017 год - 276 564 тыс. руб.; - 2018 год - 358 859 тыс. руб.; - 2019 год - 424 443 тыс. руб.; - 2020 год - 566 265 тыс. руб.; - 2021 год - 622 332 тыс. руб.; - 2022 год - 667 885 тыс. руб.; - 2023 год - 1 051 431 тыс. руб.; - 2024 год - 969 985 тыс. руб.; - 2025 год - 970 281 тыс. руб.; - 2026 год - 966 449 тыс. руб.; - 2027 год - 966 449 тыс. руб.; - 2028 год - 966 449 тыс. руб.; - 2029 год - 966 449 тыс. руб.; - 2030 год - 966 449 тыс. руб.". |
2. В подпрограмме "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Новый Уренгой":
2.1. Раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы) |
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2030 годы всего 7 734 993 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 118 097 тыс. руб.; - 2015 год - 112 111 тыс. руб.; - 2016 год - 143 017 тыс. руб.; - 2017 год - 1052857 тыс. руб.; - 2018 год - 341 445 тыс. руб.; - 2019 год - 485 251 тыс. руб.; - 2020 год - 556 971 тыс. руб.; - 2021 год - 697 129 тыс. руб.; - 2022 год - 316 835 тыс. руб.; - 2023 год - 624 073 тыс. руб.; - 2024 год - 713 870 тыс. руб.; - 2025 год - 745 962 тыс. руб.; - 2026 год - 365 475 тыс. руб.; - 2027 год - 365 475 тыс. руб.; - 2028 год - 365 475 тыс. руб.; - 2029 год - 365 475 тыс. руб.; - 2030 год - 365 475 тыс. руб. Объем финансирования муниципальной программы из окружного бюджета на 2014 - 2030 годы всего 2 750 800 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 14 608 тыс. руб.; - 2015 год - 9 216 тыс. руб.; - 2016 год - 36 181 тыс. руб.; - 2017 год - 813 902 тыс. руб.; - 2018 год - 26 395 тыс. руб.; - 2019 год - 114 087 тыс. руб.; - 2020 год - 54 154 тыс. руб.; - 2021 год - 104 419 тыс. руб.; - 2022 год - 111 821 тыс. руб.; - 2023 год - 267 558 тыс. руб.; - 2024 год - 412 994 тыс. руб.; - 2025 год - 444 790 тыс. руб.; - 2026 год - 68 135 тыс. руб.; - 2027 год - 68 135 тыс. руб.; - 2028 год - 68 135 тыс. руб.; - 2029 год - 68 135 тыс. руб.; - 2030 год - 68 135 тыс. руб. Объем финансирования программы из местного бюджета на 2014 - 2030 годы всего 4 984 193 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 103 489 тыс. руб.; - 2015 год - 102 895 тыс. руб.; - 2016 год - 106 836 тыс. руб.; - 2017 год - 238 955 тыс. руб.; - 2018 год - 315 050 тыс. руб.; - 2019 год - 371 164 тыс. руб.; - 2020 год - 502 817 тыс. руб.; - 2021 год - 592 710 тыс. руб.; - 2022 год - 205 014 тыс. руб.; - 2023 год - 356 515 тыс. руб.; - 2024 год - 300 876 тыс. руб.; - 2025 год - 301 172 тыс. руб.; - 2026 год - 297 340 тыс. руб.; - 2027 год - 297 340 тыс. руб.; - 2028 год - 297 340 тыс. руб.; - 2029 год - 297 340 тыс. руб.; - 2030 год - 297 340 тыс. руб.". |
2.2. Пункты 1 и 3 таблицы 2 "Методика расчета показателей эффективности подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Новый Уренгой" пункта 2.4 раздела II "Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Методика расчета показателей эффективности подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Новый Уренгой"
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Формула расчета |
Исходные данные для расчета значений показателя (цели, задачи), обозначение переменной |
Наименование переменной |
Источник исходных данных |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся (рассчитывается с 2017 года) |
% |
2023 - 2030 годы:
Дозс=Чозс/Чн 3-17100 |
Дозс |
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
Данные Федеральной службы государственной статистики Ямалстат и Тюменьстат, ведомственная статистика |
Чозс |
Численность обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3-17 лет, по данным федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК |
|||||
Чн 3-17 |
Численность населения муниципального образования в возрасте 3 - 17 лет на 1 января отчетного года |
|||||
2017 - 2022 годы *:
Дозс=Чозс/Чн 3-18100 |
Дозс |
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
Данные Федеральной службы государственной статистики Ямалстат и Тюменьстат, ведомственная статистика |
|||
Чозс |
Численность обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по данным федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК |
|||||
Чн 3-18 |
Численность населения муниципального образования в возрасте 3 - 18 лет на 1 января отчетного года |
|||||
3. |
Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения города, принявшего участие в сдаче нормативов комплекса ГТО (рассчитывается с 2017 года), из них: |
% |
2017 - 2030 годы:
Двнгто=Чвнг/Чпуг100 |
Двнгто |
Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО |
Ведомственная статистика |
Чвнг |
Численность выполнивших нормативы комплекса ГТО по данным федерального статистического наблюдения по форме N 2-ГТО "Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" (далее - форма 2-ГТО) |
|||||
Чпуг |
Численность граждан, принявших участие в сдаче нормативов комплекса ГТО, по данным федерального статистического наблюдения по форме N 2-ГТО |
|||||
- учащиеся и студенты |
% |
2023 - 2030 годы:
Дувнгто=Чвну I-IХ/Чпуу100 |
Дувнгто |
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физкультурой и спортом |
Ведомственная статистика |
|
Чвну I-IХ |
Численность учащихся и студентов, выполнивших нормативы комплекса ГТО (возрастная группа I-IХ ступень), по данным федерального статистического наблюдения по форме N 2-ГТО |
|||||
Чпуу |
Численность учащихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов комплекса ГТО (возрастная группа I-IХ ступень), по данным федерального статистического наблюдения по форме N 2-ГТО |
|||||
% |
2017 - 2022 годы:
Дувнгто=Чвну I-VI/Чпуу100 |
Дувнгто |
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физкультурой и спортом |
Ведомственная статистика |
||
Чвну I-VI |
Численность учащихся и студентов, выполнивших нормативы комплекса ГТО (возрастная группа I-VI ступень), по данным федерального статистического наблюдения по форме N 2-ГТО |
|
||||
Чпуу |
Численность учащихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов комплекса ГТО (возрастная группа I-VI ступень), по данным федерального статистического наблюдения по форме N 2-ГТО |
". |
3. Раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)" паспорта подпрограммы "Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд муниципального образования город Новый Уренгой и Ямало-Ненецкого автономного округа" (2022 - 2030 годы)" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы(в том числе по годам реализации муниципальной программы) |
Общий объем финансирования подпрограммы на 2022 - 2030 годы всего 6 732 336 тыс. руб., в том числе по годам: - 2022 год - 489 552 тыс. руб.; - 2023 год - 814 533 тыс. руб.; - 2024 год - 776 637 тыс. руб.; - 2025 год - 775 269 тыс. руб.; - 2026 год - 775 269 тыс. руб.; - 2027 год - 775 269 тыс. руб.; - 2028 год - 775 269 тыс. руб.; - 2029 год - 775 269 тыс. руб.; - 2030 год - 775 269 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы из федерального бюджета на 2024 год - 1 368 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы из окружного бюджета на 2022 - 2030 годы всего 889 417 тыс. руб., в том числе по годам: - 2022 год - 26 681 тыс. руб.; - 2023 год - 119 616 тыс. руб.; - 2024 год - 106 160 тыс. руб.; - 2025 год - 106 160 тыс. руб.; - 2026 год - 106 160 тыс. руб.; - 2027 год - 106 160 тыс. руб.; - 2028 год - 106 160 тыс. руб.; - 2029 год - 106 160 тыс. руб.; - 2030 год - 106 160 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы из местного бюджета на 2022 - 2030 годы всего 5 841 551 тыс. руб., в том числе по годам: - 2022 год - 462 871 тыс. руб.; - 2023 год - 694 917 тыс. руб.; - 2024 год - 669 109 тыс. руб.; - 2025 год - 669 109 тыс. руб.; - 2026 год - 669 109 тыс. руб.; - 2027 год - 669 109 тыс. руб.; - 2028 год - 669 109 тыс. руб.; - 2029 год - 669 109 тыс. руб.; - 2030 год - 669 109 тыс. руб.". |
4. Приложение 6 "Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программ "Физическая культура - Здоровье - Спорт" на 2022 - 2025 годы (III этап реализации)" изложить в следующей редакции:
"Приложение 6
к муниципальной программе
"Физическая культура - Здоровье - Спорт"
Перечень
мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы "Физическая культура - Здоровье - Спорт" на 2022 - 2025 годы (III этап реализации)
N п/п |
Код бюджетной классификации |
Наименование программы (подпрограммы), цели, задачи, мероприятий и показателей результативности |
Исполнитель (соисполнитель) |
Единица измерения |
Источник финансирования |
2012 год (базовое значение) |
Периоды этапа реализации муниципальной программы |
|||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
III этап |
|||||||||
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Цель (муниципальной программы): создание условий для укрепления здоровья населения путем популяризации массового спорта и приобщения различных категорий населения муниципального образования город Новый Уренгой (далее - население, граждане) к регулярным занятиям физической культурой и спортом, достижения высоких спортивных результатов спортсменами, повышения доступности спортивной инфраструктуры | ||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 - 79 лет, из них: |
Департамент культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Новый Уренгой, МАУ ЦРФКиС МАУ ДС "Звездный", МБУ ДО СШ "Сибирские медведи", МАУ ДО "СШ имени К. Еременко", МАУ ДО СШ "Норд", МАУ ДО СШ "Арктика", МАУ ДО СШ "Контакт", МАУ ДО СШ "Юность" (далее - ДКМПФКиС: УФКиС, подведомственные учреждения ФКиС) |
% |
|
56,9 |
63,5 |
68,5 |
68,8 |
69,0 |
|
|
|
|
- дети и молодежь; |
% |
|
- |
98,3 |
95,0 |
95,6 |
96,0 |
|
|
|
|
|
- граждане среднего возраста; |
% |
|
- |
50,0 |
62,6 |
61,9 |
61,9 |
|
|
|
|
|
- граждане старшего возраста |
% |
|
- |
18,7 |
19,7 |
23,2 |
23,5 |
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
% |
|
21,0 |
63,6 |
71,5 |
72,9 |
78,4 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 3. Доля занимающихся по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки в организациях, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в общем количестве занимающихся в таких организациях (до 01.09.2023: доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта) |
% |
|
- |
75,6 |
72,3 |
71,9 |
72,6 |
||
|
|
|
|
Показатель эффективности 4. Доля выполненных мероприятий муниципальной программы от планируемых мероприятий муниципальной программы |
% |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
1. |
Подпрограмма 1: "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Новый Уренгой" (далее - муниципальное образование, город) |
|||||||||||
|
Цель (подпрограммы) 1: повышение интереса населения муниципального образования к занятиям физической культурой и спортом |
|||||||||||
|
|
|
Задача 1. Привлечение различных категорий населения муниципального образования город Новый Уренгой к занятиям физической культурой и спортом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся |
ДКМПФКиС: УФКиС, подведомственные учреждения ФКиС |
% |
|
- |
98,1 |
95,0 |
95,6 |
96,0 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения |
% |
|
- |
40,2 |
30,7 |
30,8 |
30,9 |
||
|
|
|
Показатель эффективности 1.3. Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов комплекса ГТО, из них: |
% |
|
- |
51,0 |
61,0 |
62,0 |
63,0 |
||
|
|
|
- учащиеся и студенты |
|
|
- |
63,0 |
65,0 |
70,0 |
75,0 |
||
980 |
1101 |
0930114000 |
Мероприятие 1.1. Обеспечение реализации Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования (далее - Календарный план) |
ДКМПФКиС: УФКиС, ДЖЛиК, подведомственные учреждения ФКиС |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
17951,0 |
45900,0 |
37424,0 |
37379,0 |
|
980 |
1101 |
0930188050 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
980 |
1101 |
09301S1180 |
|
303,0 |
1513,0 |
0,00 |
0,00 |
|||||
980 |
1101 |
0930171180 |
Окружной бюджет |
|
3043,0 |
13187,0 |
0,00 |
0,00 |
||||
980 |
1101 |
0930172090 |
|
23713,0 |
12495,0 |
0,00 |
0,00 |
|||||
920 |
1101 |
0930172090 |
|
2287,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
|||||
980 |
1101 |
0930173240 |
|
30196,0 |
44004,0 |
62994,0 |
65514,0 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Удовлетворенность участников качеством, проведенных официальных физкультурных и спортивных мероприятий |
ДКМПФКиС: УФКиС, ДЖЛиК, подведомственные учреждения ФКиС |
% |
|
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Доля проведенных официальных физкультурных и спортивных мероприятий от запланированных мероприятий Календарного плана на текущий год |
% |
|
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Количество участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий |
Чел. |
|
- |
21345 |
22900 |
24425 |
24500 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.4. Количество проведенных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе: |
Ед. |
|
- |
332 |
338 |
343 |
343 |
||
|
|
|
- региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий |
Ед. |
|
- |
80 |
92 |
92 |
92 |
||
|
|
|
- мероприятий по спортивному туризму (туристические слеты, соревнования по туристским навыкам и технике) |
Ед. |
|
- |
10 |
10 |
10 |
12 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.5. Количество человек, которым присвоены 2 и 3 квалификационные категории спортивных судей |
ДКМПФКиС: УФКиС |
Чел. |
|
- |
105 |
108 |
110 |
120 |
|
980 |
1101 |
0930114000 |
Мероприятие 1.2. Проведение спортивной и физкультурно-оздоровительной работы среди населения, включая занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан |
ДКМПФКиС: УФКиС, подведомственные учреждения ФКиС |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
95083,0 |
188477,0 |
151808,0 |
151808,0 |
|
980 |
1101 |
0930114000 |
|
46789,0 |
23240,0 |
27523,0 |
27490,0 |
|||||
980 |
1101 |
09301S1180 |
|
95,0 |
768,0 |
0,00 |
0,00 |
|||||
980 |
1101 |
0930171180 |
Окружной бюджет |
|
960,0 |
7759,0 |
0,00 |
0,00 |
||||
920 |
1101 |
0930112010 |
ДСиЖКК |
Местный бюджет |
|
4275,0 |
4420,0 |
4338,0 |
4338,0 |
|||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Количество человек, привлеченных к занятиям спортивно-оздоровительной направленности, из них: |
ДКМПФКиС: УФКиС, подведомственные учреждения ФКиС |
Чел. |
|
- |
800 |
830 |
850 |
850 |
|
|
|
|
- привлеченных к занятиям спортивно-оздоровительной направленности по месту проживания граждан |
Чел. |
|
- |
250 |
250 |
250 |
250 |
||
|
|
|
- дети и молодежь, состоящие на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних при Администрации города Новый Уренгой |
Чел. |
|
- |
30 |
30 |
35 |
35 |
||
|
|
|
- люди с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды |
Чел. |
|
- |
45 |
50 |
50 |
50 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Количество обоснованных жалоб на качество предоставляемой муниципальной работы |
Ед. |
|
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.3. Количество сформированных спортивно-оздоровительных групп, из них: |
Ед. |
|
- |
56 |
59 |
62 |
62 |
||
|
|
|
- спортивно-оздоровительных групп по месту проживания граждан |
Ед. |
|
- |
17 |
17 |
17 |
17 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.4. Уровень укомплектованности квалифицированными специалистами, осуществляющими физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения по штатному расписанию, включая по месту проживания граждан |
% |
|
- |
80,0 |
85,0 |
90,0 |
90,0 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.5. Обеспеченность сохранности контингента, привлеченного к занятиям спортивно-оздоровительной направленности, включая по месту проживания граждан |
% |
|
- |
85,0 |
90,0 |
100,0 |
100,0 |
||
980 |
1102 |
0930114000 |
Мероприятие 1.3. Предоставление спортивных сооружений для проведения тренировочных и спортивно-оздоровительных занятий среди различных групп населения и спортсменов спортивных сборных команд города |
ДКМПФКиС: УФКиС, подведомственные учреждения ФКиС |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
29696,0 |
20589,0 |
0,0 |
0,0 |
|
980 |
1103 |
0930114000 |
|
0,0 |
7616,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
980 |
1101 |
0930114000 |
|
772,0 |
22440,0 |
66254,0 |
66253,0 |
|||||
980 |
1101 |
0930113000 |
|
0,0 |
436,0 |
2609,0 |
2609,0 |
|||||
980 |
1102 |
0930113000 |
|
2001,0 |
5946,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Количество часов доступа к спортивным сооружениям |
ДКМПФКиС: УФКиС, подведомственные учреждения ФКиС |
Час |
|
- |
7583 |
6037 |
5946 |
5946 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.2. Удовлетворенность посетителей качеством работы спортивных сооружений |
% |
|
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||
980 |
1101 |
0930114000 |
Мероприятие 1.4. Организация и проведение мероприятий по реализации комплекса ГТО, в том числе по пропаганде и популяризации комплекса ГТО |
ДКМПФКиС: УФКиС, подведомственные учреждения ФКиС |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
2101,0 |
10203,0 |
7384,0 |
7463,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Количество участников комплекса ГТО, из них: |
ДКМПФКиС: УФКиС, подведомственные учреждения ФКиС |
Чел. |
|
- |
3050 |
3400 |
3600 |
3800 |
|
|
|
|
- лица, принявшие участие в мероприятиях по оценке выполнения нормативов комплекса ГТО |
Чел. |
|
- |
2110 |
2670 |
2870 |
3070 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.4.2. Численность граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО |
Чел. |
|
- |
1556 |
2074 |
2232 |
2394 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.4.3. Количество проведенных мероприятий в рамках комплекса ГТО, из них: |
Ед. |
|
- |
91 |
92 |
92 |
92 |
||
|
|
|
- мероприятий по оценке выполнения нормативов комплекса ГТО |
Ед. |
|
- |
80 |
80 |
80 |
80 |
||
|
|
|
Итого по задаче 1 |
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
199 066 |
331 548 |
297 340 |
297 340 |
|
Окружной бюджет |
|
60 199 |
77 445 |
62 994 |
65 514 |
|||||||
|
|
|
Задача 2. Повышение доступности инфраструктуры спорта и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Единовременная пропускная способность объектов спорта |
ДКМПФКиС: УФКиС |
Чел. |
|
- |
8826 |
8 967 |
9 192 |
9 933 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Недостающее количество спортивных объектов муниципального образования |
Ед. |
|
- |
185 |
129 |
121 |
98 |
||
920 |
1102 |
09302S1350 |
Мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов спорта, приобретение помещений (зданий) для размещения спортивных учреждений |
ДСиЖКК, ДКМПФКиС: УФКиС |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
0,00 |
979,0 |
3536,0 |
3832,0 |
|
920 |
0703 |
09302S1350 |
|
0,00 |
879,0 |
0,00 ** |
0,00 ** |
|||||
920 |
1102 |
0930265000 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 ** |
0,00 ** |
|||||
920 |
1101 |
0930215000 |
|
0,00 |
13500,0 |
0,00 ** |
0,00 ** |
|||||
920 |
1102 |
0930271350 |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
96922,0 |
350000,0 |
379276,0 |
||||
920 |
0703 |
0930271350 |
|
0,00 |
87017,0 |
0,00 ** |
0,00 ** |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество введенных в эксплуатацию объектов спорта, в том числе после реконструкции |
ДКМПФКиС: УФКиС, ДСиЖКК |
Ед. |
|
- |
2 |
1 |
4 |
5 |
|
|
|
|
Тыс. кв. м |
|
- |
8,48 |
2,56 |
28,03 *** |
118,5 *** |
|||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Количество приобретенных помещений (зданий) для размещения спортивных учреждений |
Ед. |
|
- |
2 |
1 |
- |
- |
||
|
|
|
Тыс. кв. м |
|
- |
0,96 |
0,497 |
- |
- |
|||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.3. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию, в том числе после реконструкции |
Чел. |
|
- |
133 |
62 |
225 |
741 |
||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.4. Единовременная пропускная способность приобретенных помещений (зданий) для размещения спортивных учреждений |
Чел. |
|
- |
30 |
- |
- |
- |
||
980 |
1102 |
0930213000 |
Мероприятие 2.2. Приобретение оборудования и инвентаря, включая спортивное для обустройства и оснащения плоскостных спортивных сооружений и объектов спорта |
ДКМПФКиС: УФКиС, подведомственные учреждения ФКиС |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
480,0 |
0,00 |
0,00 ** |
0,00 ** |
|
980 |
1103 |
0930213000 |
|
0,00 |
898,0 |
0,00 ** |
0,00 ** |
|||||
980 |
1101 |
0930214000 |
|
0,00 |
2530,0 |
0,00 ** |
0,00 ** |
|||||
980 |
1103 |
0930214000 |
|
0,00 |
5944,0 |
0,00 ** |
0,00 ** |
|||||
980 |
1101 |
09302S1170 |
|
2260,0 |
0,00 |
0,00 ** |
0,00 ** |
|||||
980 |
1101 |
09302S1180 |
|
1319,0 |
17,0 |
0,00 ** |
0,00 ** |
|||||
980 |
1102 |
09302S1180 |
|
1776,0 |
177,0 |
0,00 ** |
0,00 ** |
|||||
980 |
1101 |
0930271170 |
Окружной бюджет |
|
20337,0 |
0,00 |
0,00 ** |
0,00 ** |
||||
980 |
1101 |
0930271180 |
|
13331,0 |
171,0 |
0,00 ** |
0,00 ** |
|||||
980 |
1102 |
0930271180 |
|
17954,0 |
1780,0 |
0,00 ** |
0,00 ** |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество приобретенного оборудования и инвентаря, включая спортивное |
ДКМПФКиС: УФКиС, подведомственные учреждения ФКиС |
Ед. |
|
- |
25/20 |
25/20 |
25/25 |
25/25 |
|
920 |
1102 |
0930265000 |
Мероприятие 2.3. Разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектной документации (далее - ПСД, ГЭПД) по объектам спорта |
ДСиЖКК |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
112,00 |
0,0 |
0,00 ** |
0,00 ** |
|
920 |
1102 |
09302S1350 |
|
0,00 |
43,0 |
0,00 ** |
0,00 ** |
|||||
920 |
1102 |
0930271350 |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
4223,0 |
0,00 ** |
0,00 ** |
||||
|
|
|
Показатель результативности 2.3.1. Количество объектов, по которым ведется разработка ПСД, прохождение ГЭПД на строительство объектов спорта, из них: |
ДСиЖКК |
Ед. |
|
- |
2 |
2 |
1 |
- |
|
|
|
|
- завершена разработка ПСД |
Ед. |
|
- |
1 |
1 |
- |
- |
||
|
|
|
- завершена ГЭПД |
Ед. |
|
- |
2 |
1 |
1 |
- |
||
|
|
|
Итого по задаче 2 |
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
5 947 |
24 967 |
3 536 |
3 832 |
|
Окружной бюджет |
|
51 622 |
190 113 |
350 000 |
379 276 |
|||||||
|
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
205 013 |
356 515 |
300 876 |
301 172 |
|
Окружной бюджет |
|
111 821 |
267 558 |
412 994 |
444 790 |
|||||||
2 |
Подпрограмма 2: "Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд муниципального образования и Ямало-Ненецкого автономного округа" |
|||||||||||
|
Цель подпрограммы 2: обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд муниципального образования, Ямало-Ненецкого автономного округа |
|||||||||||
|
|
|
Задача 1. Развитие детско-юношеского спорта, системы отбора и подготовки спортивного резерва в муниципальных спортивных школах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Доля детей и молодежи, обучающихся в организациях, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в общей численности населения в возрасте 5 - 29 лет (до 01.09.2023 года: доля детей и молодежи, занимающихся в муниципальных спортивных школах ведомственной принадлежности физической культуры и спорта) |
ДКМПФКиС: УФКиС, подведомственные учреждения ФКиС |
% |
|
- |
7,0 |
16,3 |
15,8 |
16,3 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства, в общем количестве занимающихся на учебно-тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) в спортивных школах (до 01.09.2023 года: доля занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства, в общем количестве занимающихся на тренировочном этапе (спортивной специализации) в спортивных школах в ведомстве ФКиС) |
% |
|
- |
6,8 |
4,2 |
5,2 |
5,2 |
||
|
|
|
Показатель эффективности 1.3. Доля тренеров-преподавателей (тренеров), имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего количества штатных тренеров-преподавателей (тренеров) в спортивных школах |
% |
|
- |
25,0 |
20,0 |
25,0 |
30,0 |
||
980 |
1006 |
0930313000 |
Мероприятие 1.1. Организация предоставления услуг дополнительного образования детей и взрослых, реализация дополнительных общеобразовательных программ, в том числе дополнительных образовательных программ спортивной подготовки (до 01.09.2023 года: организация предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта и реализация спортивно-оздоровительных программ, программ спортивной подготовки в спортивных школах) |
ДКМПФКиС: УФКиС, подведомственные учреждения ФКиС |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
0,00 |
325,0 |
0,00 |
0,00 |
|
980 |
1101 |
0930313000 |
|
0,00 |
8540,0 |
21512,0 |
21512,0 |
|||||
980 |
1102 |
0930313000 |
|
78244,0 |
38391,0 |
0,00 |
0,00 |
|||||
980 |
1103 |
0930313000 |
|
0,00 |
27130,0 |
43739,0 |
43739,0 |
|||||
980 |
0703 |
0930314000 |
|
0,00 |
125915,0 |
0,00 |
0,00 |
|||||
980 |
1006 |
0930314000 |
|
0,00 |
439,0 |
0,00 |
0,00 |
|||||
980 |
1101 |
0930314000 |
|
0,00 |
47830,0 |
176548,0 |
176545,0 |
|||||
980 |
1102 |
0930314000 |
|
233533,0 |
182420,0 |
0,00 |
0,00 |
|||||
980 |
1103 |
0930314000 |
|
0,00 |
151058,0 |
350809,0 |
350945,0 |
|||||
980 |
1103 |
09303S1180 |
|
0,00 |
1784,0 |
0,00 |
0,00 |
|||||
980 |
1102 |
091Р5S1170 |
|
2108,0 |
1909,0 |
0,00 |
0,00 |
|||||
980 |
1103 |
091Р5S1170 |
|
0,00 |
905,0 |
2588,0 |
2588,0 |
|||||
980 |
1103 |
091P550810 |
|
0,00 |
0,00 |
136,0 |
0,00 |
|||||
980 |
1102 |
091Р571170 |
Окружной бюджет |
|
21306,0 |
19037,0 |
0,00 |
0,00 |
||||
980 |
1103 |
091Р571170 |
|
0,00 |
9413,0 |
26160,0 |
26160,0 |
|||||
980 |
1103 |
0930371180 |
|
0,00 |
18034,0 |
0,00 |
0,00 |
|||||
980 |
1103 |
0930372140 |
|
0,00 |
52,0 |
0,00 |
0,00 |
|||||
980 |
1103 |
0930372150 |
|
0,00 |
0,00 |
80000,0 |
80000,0 |
|||||
980 |
1103 |
091P550810 |
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
1368,0 |
0,00 |
||||
920 |
1102 |
0930312010 |
ДСиЖКК |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
6222,0 |
5044,0 |
5742,0 |
5742,0 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Уровень укомплектованности штатными тренерами-преподавателями (тренерами) в спортивных школах |
ДКМПФКиС: УФКиС, подведомственные учреждения ФКиС |
% |
|
- |
75,0 |
80,0 |
90,0 |
90,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Численность детей и молодежи, получающих муниципальные услуги в спортивных школах |
Чел. |
|
- |
2702 |
5464 |
5354 |
5542 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Сохранность контингента спортсменов на этапах спортивной подготовки в спортивных школах (до 01.09.2023 года: Сохранность контингента спортсменов на спортивно-оздоровительном этапе, этапе начальной подготовки и тренировочном этапе в спортивных школах) |
% |
|
- |
90,0 |
95,0 |
98,0 |
98,0 |
||
980 |
1101 |
0930314000 |
Мероприятие 1.2. Обеспечение доступа спортсменов (обучающихся) спортивных школ и обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций к спортивным объектам, включая объекты по месту жительства (до 2023 года: обеспечение доступа обучающихся и спортсменов спортивных школ к спортивным объектам, включая объекты по месту жительства) |
ДКМПФКиС: УФКиС, подведомственные учреждения ФКиС |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
113087,0 |
59822,0 |
52114,0 |
52117,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Количество спортсменов (обучающихся) спортивных школ и обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций к спортивным объектам, включая объекты по месту жительства (до 2023 года: количество обучающихся и спортсменов спортивных школ, посещающих спортивные объекты, включая объекты по месту жительства) |
ДКМПФКиС: УФКиС, подведомственные учреждения ФКиС |
Чел. |
|
- |
930 |
1350 |
1450 |
1500 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Количество обоснованных жалоб на качество предоставляемой муниципальной работы |
Ед. |
|
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.3. Время предоставления спортивных объектов, включая объекты по месту жительства для спортсменов (обучающихся) спортивных школ и обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций (до 2023 года: время предоставления спортивных объектов, включая объекты по месту жительства для обучающихся и спортсменов спортивных школ) |
Час |
|
- |
3328 |
12899,5 |
16077 |
16077 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.4. Доля спортивных школ, которым обеспечен доступ к спортивным объектам, включая объекты по месту жительства в общем количестве муниципальных спортивных школ, расположенных на территории муниципального образования |
% |
|
- |
50,0 |
67,0 |
67,0 |
67,0 |
||
980 |
1101 |
09303S1180 |
Мероприятие 1.3. Введение (содержание) новой сети муниципальных спортивных школ, новых спортивных объектов (зданий) действующих спортивных школ |
ДКМПФКиС: УФКиС, подведомственные учреждения ФКиС |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
0,00 |
5820,0 |
0,00 ** |
0,00 ** |
|
980 |
1102 |
09303S1180 |
|
532,0 |
13,0 |
0,00 ** |
0,00 ** |
|||||
980 |
1103 |
09303S1180 |
|
0,00 |
1397,0 |
0,00 ** |
0,00 ** |
|||||
980 |
1101 |
0930371180 |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
59667,0 |
0,00 ** |
0,00 ** |
||||
980 |
1102 |
0930371180 |
|
5375,0 |
588,0 |
0,00 ** |
0,00 ** |
|||||
980 |
1103 |
0930371180 |
|
0,00 |
12825,0 |
0,00 ** |
0,00 ** |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Количество вновь созданных муниципальных спортивных школ |
ДКМПФКиС: УФКиС, подведомственные учреждения ФКиС |
Ед. |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.2. Количество новых спортивных объектов (зданий) действующих спортивных школ |
Ед. |
|
- |
2 |
1 |
1 |
4 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.3.3. Уровень укомплектованности кадрами вновь созданных муниципальных спортивных школ, новых спортивных объектов (зданий) действующих спортивных школ в соответствии со штатным расписанием |
% |
|
- |
70,0 |
75,0 |
77,0 |
78,0 |
||
|
|
|
Итого по задаче 1 |
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
433726 |
658 742 |
653 188 |
653 188 |
|
Окружной бюджет |
|
26681 |
119 616 |
106 160 |
106 160 |
|||||||
Федеральный бюджет |
|
- |
- |
1 368 |
- |
|||||||
|
|
|
Задача 2. Повышение уровня подготовленности спортсменов высокой квалификации для успешного выступления на соревнованиях различного уровня |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля спортсменов, выполнивших нормы и требования, необходимые для присвоения спортивных разрядов и званий, в общей численности занимающихся в секциях и группах по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта, а также иным видам двигательной активности, из них |
ДКМПФКиС: УФКиС, подведомственные учреждения ФКиС |
% |
|
- |
5,0 |
6,1 |
6,5 |
8,0 |
|
|
|
|
- спортсменов спортивных школ, расположенных на территории муниципального образования |
% |
|
- |
16,5 |
20,0 |
25,0 |
30,0 |
||
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля спортсменов спортивных сборных команд города, ставших победителями и призерами межмуниципальных и региональных спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов |
% |
|
- |
65,5 |
67,0 |
70,0 |
72,0 |
||
980 |
1101 |
0930414000 |
Мероприятие 2.1. Обеспечение участия спортивных сборных команд города (различных возрастных групп) в спортивных соревнованиях и специалистов в области физической культуры и спорта, спортсменов спортивных команд в окружных конкурсах |
ДКМПФКиС: УФКиС, подведомственные учреждения ФКиС |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
17071,0 |
21723,0 |
8383,0 |
8383,0 |
|
980 |
1101 |
0930488050 |
|
2,0 |
14,0 |
15,0 |
15,0 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество спортсменов спортивных сборных команд города, принявших участие в межмуниципальных и региональных спортивных соревнований, в том числе: |
ДКМПФКиС: УФКиС, подведомственные учреждения ФКиС |
Чел. |
|
- |
1540 |
731 |
739 |
744 |
|
|
|
|
- спортсмены сборных команд города, ставших победителями и призерами спортивных соревнований |
Чел. |
|
- |
1455 |
490 |
517 |
536 |
||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Количество специалистов в области физической культуры и спорта, спортсменов спортивных команд города, принявших участие в окружных конкурсах |
Чел. |
|
- |
10 |
20 |
30 |
30 |
||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.3. Количество межмуниципальных и региональных спортивных соревнований, выездного характера в которых приняли участие спортсмены сборных команд города |
Ед. |
|
- |
65 |
35 |
40 |
50 |
||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.4. Количество сформированных сборных команд города по видам спорта, из них: |
Ед. |
|
- |
60 |
60 |
60 |
60 |
||
|
|
|
- юношеских сборных команд города по видам спорта |
Ед. |
|
- |
35 |
35 |
35 |
35 |
||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.5. Количество спортсменов города, выполнивших нормы и требования, необходимые для присвоения спортивных разрядов и званий, из них: |
Чел. |
|
- |
1230 |
1539 |
1 666 |
2 065 |
||
|
|
|
- спортсменов, выполнивших нормы и требования, необходимые для присвоения 2 и 3 спортивных разрядов |
Чел. |
|
- |
360 |
370 |
390 |
390 |
||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.6. Количество обоснованных жалоб на качество предоставляемой муниципальной работы |
Ед. |
|
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
980 |
1101 |
0930414000 |
Мероприятие 2.2. Организация и проведение учебно-тренировочных сборов спортивных сборных команд города (до 2023: организация и проведение тренировочных сборов спортивных сборных команд города) |
ДКМПФКиС: УФКиС, подведомственные учреждения ФКиС |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
12074,0 |
14438,0 |
7523,0 |
7523,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество участников учебно-тренировочных сборов, из них: |
ДКМПФКиС: УФКиС, подведомственные учреждения ФКиС |
Чел. |
|
- |
177 |
232 |
168 |
168 |
|
|
|
|
- учащихся-спортсменов спортивных школ |
Чел. |
|
- |
161 |
212 |
153 |
153 |
||
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Количество сформированных команд по видам спорта для участия в учебно-тренировочных сборах |
Ед. |
|
- |
15 |
10 |
10 |
10 |
||
|
|
|
Итого по задаче 2 |
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
29 145 |
36 175 |
15 921 |
15 921 |
|
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
462871 |
694 917 |
669 109 |
669 109 |
|
Окружной бюджет |
|
26681 |
119 616 |
106 160 |
106 160 |
|||||||
Федеральный бюджет |
|
- |
- |
1 368 |
- |
|||||||
|
|
|
|
Итого по муниципальной программе |
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
667885 |
1051431 |
969985 |
970281 |
Окружной бюджет |
|
138502 |
387174 |
519154 |
550950 |
|||||||
Федеральный бюджет |
|
- |
- |
1 368 |
- |
_______________________________________
* МАУ ДО ДЮСШ "Юность" и МАУ ДО ДЮСШ "Контакт" до 01.01.2023 являлись соисполнителями муниципальной программы "Развитие системы образования", утвержденной постановлением Администрации города Новый Уренгой от 31.10.2013 N 361.
** Мероприятие планируется реализовать, значения показателей эффективности и результативности подлежат исполнению только при условии дополнительного финансирования, образующегося по результатам экономии с других мероприятий или при выделении дополнительных финансовых средств.
*** Мощность планируемых к вводу в эксплуатацию объектов спорта указывается ориентировочная".
5. Приложение 7 "Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программ "Физическая культура - Здоровье - Спорт" на 2026 - 2030 годы (IV этап реализации)" изложить в следующей редакции:
"Приложение 7
к муниципальной программе
"Физическая культура - Здоровье - Спорт"
Перечень
мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы "Физическая культура - Здоровье - Спорт" на 2026 - 2030 годы (IV этап реализации)
N п/п |
Код бюджетной классификации |
Наименование программы (подпрограммы), цели, задачи, мероприятий и показателей результативности |
Исполнитель (соисполнитель) |
Единица измерения |
Источник финансирования |
2012 год (базовое значение) |
Периоды этапа реализации муниципальной программы |
|||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
IV этап |
|||||||||||
2026 г. |
2027 г. |
2028 г. |
2029 г. |
2030 г. |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Цель (муниципальной программы): создание условий для укрепления здоровья населения путем популяризации массового спорта и приобщения различных категорий населения муниципального образования город Новый Уренгой (далее - население, граждане) к регулярным занятиям физической культурой и спортом, достижения высоких спортивных результатов спортсменами, повышения доступности | ||||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 - 79 лет, из них: |
ДКМПФКиС: УФКиС, подведомственные учреждения ФКиС |
% |
|
56,9 |
69,2 |
69,5 |
69,8 |
70,0 |
70,0 |
|
|
|
|
|
- дети и молодежь; |
% |
|
- |
96,2 |
96,8 |
97,0 |
97,5 |
97,0 |
||
|
|
|
|
- граждане среднего возраста; |
% |
|
- |
62,1 |
62,2 |
62,6 |
62,5 |
62,8 |
||
|
|
|
|
- граждане старшего возраста |
% |
|
- |
23,8 |
24,0 |
24,2 |
24,6 |
25,0 |
||
|
|
|
|
Показатель эффективности 2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
% |
|
21,0 |
78,1 |
77,9 |
77,7 |
77,5 |
78,8 |
||
|
|
|
Показатель эффективности 3. Доля занимающихся по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки в организациях, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в общем количестве занимающихся в таких организациях |
% |
|
- |
73,0 |
77,0 |
78,0 |
79,5 |
80,0 |
|||
|
|
|
|
Показатель эффективности 4. Доля выполненных мероприятий муниципальной программы от планируемых мероприятий муниципальной программы |
% |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||
1. |
Подпрограмма 1: "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Новый Уренгой" (далее - муниципальное образование, город) |
|||||||||||||
|
Цель (подпрограммы) 1: повышение интереса населения муниципального образования к занятиям физической культурой и спортом |
|||||||||||||
|
|
|
Задача 1. Привлечение различных категорий населения муниципального образования город Новый Уренгой к занятиям физической культурой и спортом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся |
ДКМПФКиС: УФКиС, подведомственные учреждения ФКиС |
% |
|
- |
96,2 |
96,8 |
97,0 |
97,5 |
97,0 |
||
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения |
% |
|
- |
32,0 |
34,0 |
36,0 |
38,0 |
40,0 |
|||
|
|
|
Показатель эффективности 1.3. Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов комплекса ГТО, из них: |
% |
|
- |
64,0 |
65,0 |
67,0 |
69,0 |
70,0 |
|||
|
|
|
- учащиеся и студенты |
|
|
- |
76,0 |
77,0 |
78,0 |
79,0 |
80,0 |
|||
980 |
1101 |
0930114000 |
Мероприятие 1.1. Обеспечение реализации Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования (далее - Календарный план) |
ДКМПФКиС: УФКиС, ДЖЛиК, подведомственные учреждения ФКиС |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
37725,0 |
37725,0 |
37725,0 |
37725,0 |
37725,0 |
||
980 |
1101 |
0930188050 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
980 |
1101 |
0930173240 |
|
68135,0 |
68135,0 |
68135,0 |
68135,0 |
68135,0 |
||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Удовлетворенность участников качеством, проведенных официальных физкультурных и спортивных мероприятий |
ДКМПФКиС: УФКиС, ДЖЛиК, подведомственные учреждения ФКиС |
% |
|
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Доля проведенных официальных физкультурных и спортивных мероприятий от запланированных мероприятий Календарного плана на текущий год |
% |
|
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Количество участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий |
Чел. |
|
- |
24800 |
25000 |
25300 |
25600 |
26000 |
|||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.4. Количество проведенных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе: |
Ед. |
|
- |
343 |
343 |
343 |
343 |
343 |
|||
|
|
|
- региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий |
Ед. |
|
- |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
|||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.5. Количество человек, которым присвоены 2 и 3 квалификационные категории спортивных судей |
ДКМПФКиС: УФКиС |
Чел. |
|
- |
120 |
125 |
130 |
140 |
150 |
||
980 |
1101 |
0930114000 |
Мероприятие 1.2. Проведение спортивной и физкультурно-оздоровительной работы среди населения, включая занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан |
ДКМПФКиС: УФКиС, подведомственные учреждения ФКиС |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
151808,0 |
151808,0 |
151808,0 |
151808,0 |
151808,0 |
||
980 |
1101 |
0930114000 |
|
27745,0 |
27745,0 |
27745,0 |
27745,0 |
27745,0 |
||||||
920 |
1101 |
0930112010 |
ДСиЖКК |
Местный бюджет |
|
4338,0 |
4338,0 |
4338,0 |
4338,0 |
4338,0 |
||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Количество человек, привлеченных к занятиям спортивно-оздоровительной направленности, из них: |
ДКМПФКиС: УФКиС, подведомственные учреждения ФКиС |
Чел. |
|
- |
850 |
850 |
890 |
900 |
930 |
||
|
|
|
- привлеченных к занятиям спортивно-оздоровительной направленности по месту проживания граждан |
Чел. |
|
- |
250 |
250 |
250 |
250 |
280 |
|||
|
|
|
- дети и молодежь, состоящие на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних при Администрации города Новый Уренгой |
Чел. |
|
- |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
|||
|
|
|
- люди с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды |
Чел. |
|
- |
50 |
50 |
50 |
80 |
80 |
|||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Количество обоснованных жалоб на качество предоставляемой муниципальной работы |
Ед. |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.3. Количество сформированных спортивно-оздоровительных групп, из них: |
Ед. |
|
- |
62 |
62 |
65 |
66 |
69 |
|||
|
|
|
- спортивно-оздоровительных групп по месту проживания граждан |
Ед. |
|
- |
17 |
17 |
17 |
17 |
20 |
|||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.4. Уровень укомплектованности квалифицированными специалистами, осуществляющими физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения по штатному расписанию, включая по месту проживания граждан |
% |
|
- |
90,0 |
92,0 |
94,0 |
95,0 |
95,0 |
|||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.5. Обеспеченность сохранности контингента, привлеченного к занятиям спортивно-оздоровительной направленности, включая по месту проживания граждан |
% |
|
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||
980 |
1101 |
0930114000 |
Мероприятие 1.3. Предоставление спортивных сооружений для проведения тренировочных и спортивно-оздоровительных занятий среди различных групп населения и спортсменов спортивных сборных команд города |
ДКМПФКиС: УФКиС, подведомственные учреждения ФКиС |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
66256,0 |
66256,0 |
66256,0 |
66256,0 |
66256,0 |
||
980 |
1101 |
0930113000 |
|
2609,0 |
2609,0 |
2609,0 |
2609,0 |
2609,0 |
||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Количество часов доступа к спортивным сооружениям |
ДКМПФКиС: УФКиС, подведомственные учреждения ФКиС |
Час |
|
- |
5946 |
5946 |
5946 |
5946 |
5946 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.3.2. Удовлетворенность посетителей качеством работы спортивных сооружений |
% |
|
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||
980 |
1101 |
0930114000 |
Мероприятие 1.4. Организация и проведение мероприятий по реализации комплекса ГТО, в том числе по пропаганде и популяризации комплекса ГТО |
ДКМПФКиС: УФКиС, подведомственные учреждения ФКиС |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
6859,0 |
6859,0 |
6859,0 |
6859,0 |
6859,0 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Количество участников комплекса ГТО, из них: |
ДКМПФКиС: УФКиС, подведомственные учреждения ФКиС |
Чел. |
|
- |
4000 |
4200 |
4500 |
4800 |
5000 |
||
|
|
|
- лица, принявшие участие в мероприятиях по оценке выполнения нормативов комплекса ГТО |
Чел. |
|
- |
3300 |
3500 |
3800 |
4100 |
4300 |
|||
|
|
|
Показатель результативности 1.4.2. Численность граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО |
Чел. |
|
- |
2560 |
2730 |
3015 |
3312 |
3500 |
|||
|
|
|
Показатель результативности 1.4.3. Количество проведенных мероприятий в рамках комплекса ГТО, из них: |
Ед. |
|
- |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
|||
|
|
|
- мероприятий по оценке выполнения нормативов комплекса ГТО |
Ед. |
|
- |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|||
|
|
|
Итого по задаче 1 |
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
297 340 |
297 340 |
297 340 |
297 340 |
297 340 |
||
Окружной бюджет |
|
68 135 |
68 135 |
68 135 |
68 135 |
68 135 |
||||||||
|
|
|
Задача 2. Повышение доступности инфраструктуры спорта и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Единовременная пропускная способность объектов спорта |
ДКМПФКиС: УФКиС |
Чел. |
|
- |
9 933 |
9 933 |
9 933 |
9 933 |
10 103 |
||
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Недостающее количество спортивных объектов муниципального образования |
Ед. |
|
- |
100 |
101 |
103 |
104 |
97 |
|||
- |
- |
- |
Мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов спорта, приобретение помещений (зданий) для размещения спортивных учреждений |
ДКМПФКиС: УФКиС, ДСиЖКК |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
0,00 * |
0,00 * |
0,00 * |
0,00 * |
0,00 * |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество введенных в эксплуатацию объектов спорта, в том числе после реконструкции |
ДКМПФКиС: УФКиС, ДСиЖКК |
Ед. |
|
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
|
|
Тыс. кв. м |
|
- |
- |
- |
- |
- |
30,0 ** |
||||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Количество приобретенных помещений (зданий) для размещения спортивных учреждений |
Ед. |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
|
|
Тыс. кв. м |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.3. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию, в том числе после реконструкции |
Чел. |
|
- |
- |
- |
- |
- |
170 |
|||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.4. Единовременная пропускная способность приобретенных помещений (зданий) для размещения спортивных учреждений |
Чел. |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
- |
- |
- |
Мероприятие 2.2. Приобретение оборудования и инвентаря, включая спортивное для обустройства и оснащения плоскостных спортивных сооружений и объектов спорта |
ДКМПФКиС: УФКиС, подведомственные учреждения ФКиС |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
0,00 * |
0,00 * |
0,00 * |
0,00 * |
0,00 * |
||
- |
- |
- |
Окружной бюджет |
|
0,00 * |
0,00 * |
0,00 * |
0,00 * |
0,00 * |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество приобретенного оборудования и инвентаря, включая спортивное |
ДКМПФКиС: УФКиС, подведомственные учреждения ФКиС |
Ед. |
|
- |
25/ 20 |
25/ 20 |
25/ 25 |
25/ 25 |
25/ 25 |
||
- |
- |
- |
Мероприятие 2.3. Разработка ПСД, прохождение ГЭПД по объектам спорта |
ДСиЖКК |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
0,00 * |
0,00 * |
0,00 * |
0,00 * |
0,00 * |
||
|
|
|
Показатель результативности 2.3.1. Количество объектов, по которым ведется разработка ПСД, прохождение ГЭПД на строительство объектов спорта, из них: |
ДСиЖКК |
Ед. |
|
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
||
|
|
|
- завершена разработка ПСД |
Ед. |
|
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
|||
|
|
|
- завершена ГЭПД |
Ед. |
|
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
|||
|
|
|
Итого по задаче 2 |
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
- |
- |
- |
- |
- |
||
Окружной бюджет |
|
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
297 340 |
297 340 |
297 340 |
297 340 |
297 340 |
||
Окружной бюджет |
|
68 135 |
68 135 |
68 135 |
68 135 |
68 135 |
||||||||
2 |
Подпрограмма 2: "Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд муниципального образования и Ямало-Ненецкого автономного округа" |
|||||||||||||
|
Цель подпрограммы 2: обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд муниципального образования, Ямало-Ненецкого автономного округа |
|||||||||||||
|
|
|
Задача 1. Развитие детско-юношеского спорта, системы отбора и подготовки спортивного резерва в муниципальных спортивных школах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Доля детей и молодежи, обучающихся в спортивных школах, в общей численности населения в возрасте 5 - 29 лет |
ДКМПФКиС: УФКиС, подведомственные учреждения ФКиС |
% |
|
- |
16,5 |
16,6 |
16,6 |
16,7 |
16,6 |
||
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства, в общем количестве занимающихся на учебно-тренировочном этапе (этап спортивной специализации) в спортивных школах |
% |
|
- |
5,2 |
5,5 |
6,0 |
8,0 |
10,0 |
|||
|
|
|
Показатель эффективности 1.3. Доля тренеров-преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего количества штатных тренеров-преподавателей в спортивных школах |
% |
|
- |
32,0 |
35,0 |
36,0 |
38,0 |
40,0 |
|||
980 |
1101 |
0930313000 |
Мероприятие 1.1. Организация предоставления услуг дополнительного образования детей и взрослых, реализация дополнительных общеобразовательных программ, в том числе дополнительных образовательных программ спортивной подготовки |
ДКМПФКиС: УФКиС, подведомственные учреждения ФКиС |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
21512,0 |
21512,0 |
21512,0 |
21512,0 |
21512,0 |
||
980 |
1103 |
0930313000 |
|
43739,0 |
43739,0 |
43739,0 |
43739,0 |
43739,0 |
||||||
980 |
1101 |
0930314000 |
|
176545,0 |
176545,0 |
176545,0 |
176545,0 |
176545,0 |
||||||
980 |
1103 |
0930314000 |
|
350945,0 |
350945,0 |
350945,0 |
350945,0 |
350945,0 |
||||||
980 |
1103 |
091Р5S1170 |
|
2588,0 |
2588,0 |
2588,0 |
2588,0 |
2588,0 |
||||||
980 |
1103 |
091Р571170 |
Окружной бюджет |
|
26160,0 |
26160,0 |
26160,0 |
26160,0 |
26160,0 |
|||||
980 |
1103 |
0930372150 |
|
80000,0 |
80000,0 |
80000,0 |
80000,0 |
80000,0 |
||||||
920 |
1103 |
0930312010 |
ДСиЖКК |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
5742,0 |
5742,0 |
5742,0 |
5742,0 |
5742,0 |
|||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Уровень укомплектованности штатными тренерами-преподавателями в спортивных школах |
ДКМПФКиС: УФКиС, подведомственные учреждения ФКиС |
% |
|
- |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
92,0 |
95,0 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Численность детей и молодежи, получающих муниципальные услуги в спортивных школах |
Чел. |
|
- |
5614 |
5666 |
5692 |
5733 |
5708 |
|||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Сохранность контингента спортсменов на этапах спортивной подготовки в спортивных школах |
% |
|
- |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
|||
980 |
1101 |
0930314000 |
Мероприятие 1.2. Обеспечение доступа спортсменов (обучающихся) спортивных школ и обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций к спортивным объектам, включая объекты по месту жительства |
ДКМПФКиС: УФКиС, подведомственные учреждения ФКиС |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
52117,0 |
52117,0 |
52117,0 |
52117,0 |
52117,0 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Количество спортсменов (обучающихся) спортивных школ и обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций к спортивным объектам, включая объекты по месту жительства |
ДКМПФКиС: УФКиС, подведомственные учреждения ФКиС |
Чел. |
|
- |
1500 |
1550 |
1750 |
1900 |
2000 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Количество обоснованных жалоб на качество предоставляемой муниципальной работы |
Ед. |
|
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.3. Время предоставления спортивных объектов, включая объекты по месту жительства для спортсменов (обучающихся) спортивных школ и обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций |
Час |
|
- |
16077 |
16077 |
16077 |
16077 |
16077 |
|||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.4. Доля спортивных школ, которым обеспечен доступ к спортивным объектам, включая объекты по месту жительства в общем количестве муниципальных спортивных школ, расположенных на территории муниципального образования |
% |
|
- |
83,3 |
83,3 |
83,3 |
100,0 |
100,0 |
|||
- |
- |
- |
Мероприятие 1.3. Введение (содержание) новой сети муниципальных спортивных школ, новых спортивных объектов (зданий) действующих спортивных школ |
ДКМПФКиС: УФКиС, подведомственные учреждения ФКиС |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
0,00 * |
0,00 * |
0,00 * |
0,00 * |
0,00 * |
||
- |
- |
- |
Окружной бюджет |
|
0,00 * |
0,00 * |
0,00 * |
0,00 * |
0,00 * |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Количество вновь созданных муниципальных спортивных школ |
ДКМПФКиС: УФКиС, подведомственные учреждения ФКиС |
Ед. |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.3.2. Количество новых спортивных объектов (зданий) действующих спортивных школ |
Ед. |
|
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|||
|
|
|
Показатель результативности 1.3.3. Уровень укомплектованности кадрами вновь созданных муниципальных спортивных школ, новых спортивных объектов (зданий) действующих спортивных школ в соответствии со штатным расписанием |
% |
|
- |
- |
- |
- |
- |
78,0 |
|||
|
|
|
Итого по задаче 1 |
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
653 188 |
653 188 |
653 188 |
653 188 |
653 188 |
||
Окружной бюджет |
|
106 160 |
106 160 |
106 160 |
106 160 |
106 160 |
||||||||
|
|
|
Задача 2. Повышение уровня подготовленности спортсменов высокой квалификации для успешного выступления на соревнованиях различного уровня |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля спортсменов, выполнивших нормы и требования, необходимые для присвоения спортивных разрядов и званий, в общей численности занимающихся в секциях и группах по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта, а также иным видам двигательной активности, из них |
ДКМПФКиС: УФКиС, подведомственные учреждения ФКиС |
% |
|
- |
10,0 |
12,0 |
13,0 |
14,5 |
15,0 |
||
|
|
|
- спортсменов спортивных школ, расположенных на территории муниципального образования |
% |
|
- |
30,0 |
32,0 |
33,0 |
34,0 |
35,0 |
|||
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля спортсменов спортивных сборных команд города, ставших победителями и призерами межмуниципальных и региональных спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов |
% |
|
- |
72,0 |
72,5 |
73,0 |
74,0 |
75,0 |
|||
980 |
1101 |
0930414000 |
Мероприятие 2.1. Обеспечение участия спортивных сборных команд города (различных возрастных групп) в спортивных соревнованиях и специалистов в области физической культуры и спорта, спортсменов спортивных команд в окружных конкурсах |
ДКМПФКиС: УФКиС, подведомственные учреждения ФКиС |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
8383,0 |
8383,0 |
8383,0 |
8383,0 |
8383,0 |
||
980 |
1101 |
0930488050 |
|
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество спортсменов спортивных сборных команд города, принявших участие в межмуниципальных и региональных спортивных соревнований, в том числе: |
ДКМПФКиС: УФКиС, подведомственные учреждения ФКиС |
Чел. |
|
- |
749 |
755 |
760 |
764 |
764 |
||
|
|
|
- спортсмены сборных команд города, ставших победителями и призерами спортивных соревнований |
Чел. |
|
- |
539 |
547 |
555 |
565 |
573 |
|||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Количество специалистов в области физической культуры и спорта, спортсменов спортивных команд города, принявших участие в окружных конкурсах |
Чел. |
|
- |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.3. Количество межмуниципальных и региональных спортивных соревнований, выездного характера в которых приняли участие спортсмены сборных команд города |
Ед. |
|
- |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.4. Количество сформированных сборных команд города по видам спорта, из них: |
Ед. |
|
- |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|||
|
|
|
- юношеских сборных команд города по видам спорта |
Ед. |
|
- |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
|||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.5. Количество спортсменов, выполнивших нормы и требования, необходимые для присвоения спортивных разрядов и званий, из них: |
Чел. |
|
- |
2 599 |
3 142 |
3 427 |
3 841 |
3 976 |
|||
|
|
|
- спортсменов, выполнивших нормы и требования, необходимые для присвоения 2 и 3 спортивных разрядов |
Чел. |
|
- |
400 |
403 |
405 |
407 |
408 |
|||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.6. Количество обоснованных жалоб на качество предоставляемой муниципальной работы |
Ед. |
|
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
980 |
1101 |
0930414000 |
Мероприятие 2.2. Организация и проведение учебно-тренировочных сборов спортивных сборных команд города |
ДКМПФКиС: УФКиС, подведомственные учреждения ФКиС |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
7523,0 |
7523,0 |
7523,0 |
7523,0 |
7523,0 |
||
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество участников учебно-тренировочных сборов, из них: |
ДКМПФКиС: УФКиС, подведомственные учреждения ФКиС |
Чел. |
|
- |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
||
|
|
|
- учащихся-спортсменов спортивных школ |
Чел. |
|
- |
153 |
153 |
153 |
153 |
153 |
|||
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Количество сформированных команд по видам спорта для участия в учебно-тренировочных сборах |
Ед. |
|
- |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|||
|
|
|
Итого по задаче 2 |
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
15 921 |
15 921 |
15 921 |
15 921 |
15 921 |
||
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
669 109 |
669 109 |
669 109 |
669 109 |
669 109 |
||
Окружной бюджет |
|
106 160 |
106 160 |
106 160 |
106 160 |
106 160 |
||||||||
|
|
|
|
Итого по муниципальной программе |
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
966 449 |
966 449 |
966 449 |
966 449 |
966 449 |
|
Окружной бюджет |
|
174 295 |
174 295 |
174 295 |
174 295 |
174 295 |
* Мероприятие планируется реализовать, значения показателей эффективности и результативности подлежат исполнению только при условии дополнительного финансирования, образующегося по результатам экономии с других мероприятий или при выделении дополнительных финансовых средств.
** Мощность планируемых к вводу в эксплуатацию объектов спорта указывается ориентировочная".
6. Приложение 9 "Сведения, необходимые для формирования структуры бюджетных расходов (целевых статей) муниципальной программы "Физическая культура - Здоровье - Спорт" на 2022 - 2030 годы" изложить в следующей редакции:
"Приложение 9
к муниципальной программе
"Физическая культура - Здоровье - Спорт"
Сведения,
необходимые для формирования структуры бюджетных расходов (целевых статей) муниципальной программы "Физическая культура - Здоровье - Спорт" на 2022 - 2030 годы
N п/п |
Код типа структурного элемента |
Код регионального проекта / код основного мероприятия |
Наименование регионального проекта / основного мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
||||||||
III этап |
IV этап |
||||||||||||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1. |
1 |
Р5 |
Региональный проект "Спорт - норма жизни" |
Местный бюджет |
2108 |
2814 |
2724 |
2588 |
2588 |
2588 |
2588 |
2588 |
2588 |
Окружной бюджет |
21306 |
28450 |
26160 |
26160 |
26160 |
26160 |
26160 |
26160 |
26160 |
||||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
1 368 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2. |
3 |
01 |
Основное мероприятие "Привлечение различных категорий населения муниципального образования город Новый Уренгой к занятиям физической культурой и спортом" |
Местный бюджет |
199066 |
331 548 |
297 340 |
297 340 |
297 340 |
297 340 |
297 340 |
297 340 |
297 340 |
Окружной бюджет |
60199 |
77 445 |
62 994 |
65 514 |
68 135 |
68 135 |
68 135 |
68 135 |
68 135 |
||||
3. |
3 |
02 |
Основное мероприятие "Повышение доступности инфраструктуры спорта и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений" |
Местный бюджет |
5947 |
24 967 |
3 536 |
3 832 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Окружной бюджет |
51622 |
190 113 |
350 000 |
379 276 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
4. |
3 |
03 |
Основное мероприятие "Развитие детско-юношеского спорта, системы отбора и подготовки спортивного резерва в муниципальных спортивных школах" |
Местный бюджет |
431618 |
655 928 |
650 464 |
650 600 |
650 600 |
650 600 |
650 600 |
650 600 |
650 600 |
Окружной бюджет |
5375 |
91 166 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
||||
5. |
3 |
04 |
Основное мероприятие "Повышение уровня подготовленности спортсменов высокой квалификации для успешного выступления на соревнованиях различного уровня" |
Местный бюджет |
29145 |
36 175 |
15 921 |
15 921 |
15 921 |
15 921 |
15 921 |
15 921 |
15 921 |
Окружной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого по муниципальной программе: |
Местный бюджет |
667885 |
1051431 |
969985 |
970281 |
966 449 |
966 449 |
966 449 |
966 449 |
966 449 |
||
Окружной бюджет |
138502 |
387174 |
519154 |
550950 |
174 295 |
174 295 |
174 295 |
174 295 |
174 295 |
||||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
1 368 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 марта 2024 г. N 159 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.