Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Администрации
города Новый Уренгой
от 29 марта 2024 г. N 168
Изменения,
вносимые в муниципальную программу муниципального образования город Новый Уренгой "Развитие городского хозяйства"
1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования город Новый Уренгой "Развитие городского хозяйства":
1.1. Раздел "Ресурсное обеспечение муниципальной программы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)" изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение муниципальной программы (в том числе по годам реализации муниципальной программы) |
Общий объем финансирования программы на 2014 - 2030 годы всего 31 538 694,17 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 2 590 060,00 тыс. руб.; - 2015 год - 1 691 401,00 тыс. руб.; - 2016 год - 1 630 470,00 тыс. руб.; - 2017 год - 1 686 223,00 тыс. руб.; - 2018 год - 595 824,00 тыс. руб.; - 2019 год - 648 864,00 тыс. руб.; - 2020 год - 1 177 005,00 тыс. руб.; - 2021 год - 1 930 913,00 тыс. руб.; - 2022 год - 2 451 675,00 тыс. руб.; - 2023 год - 4 153 659,17 тыс. руб.; - 2024 год - 3 792 084,00 тыс. руб.; - 2025 год - 1 987 226,00 тыс. руб.; - 2026 год - 1 440 658,00 тыс. руб.; - 2027 год - 1 440 658,00 тыс. руб.; - 2028 год - 1 440 658,00 тыс. руб.; - 2029 год - 1 440 658,00 тыс. руб.; - 2030 год - 1 440 658,00 тыс. руб. Объем финансирования программы из федерального бюджета на 2014 - 2030 годы всего 1 333,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 0,00 тыс. руб.; - 2015 год - 0,00 тыс. руб.; - 2016 год - 0,00 тыс. руб.; - 2017 год - 0,00 тыс. руб.; - 2018 год - 0,00 тыс. руб.; - 2019 год - 1 333,00 тыс. руб.; - 2020 год - 0,00 тыс. руб.; - 2021 год - 0,00 тыс. руб.; - 2022 год - 0,00 тыс. руб.; - 2023 год - 0,00 тыс. руб.; - 2024 год - 0,00 тыс. руб.; - 2025 год - 0,00 тыс. руб.; - 2026 год - 0,00 тыс. руб.; - 2027 год - 0,00 тыс. руб.; - 2028 год - 0,00 тыс. руб.; - 2029 год - 0,00 тыс. руб.; - 2030 год - 0,00 тыс. руб. Объем финансирования программы из окружного бюджета на 2014 - 2030 годы всего 15 430 461,52 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 1 048 293,00 тыс. руб.; - 2015 год - 396 028,00 тыс. руб.; - 2016 год - 324 655,00 тыс. руб.; - 2017 год - 419 360,00 тыс. руб.; - 2018 год - 39 081,00 тыс. руб.; - 2019 год - 56 230,00 тыс. руб.; - 2020 год - 452 390,00 тыс. руб.; - 2021 год - 913 418,00 тыс. руб.; - 2022 год - 1 403 274,00 тыс. руб.; - 2023 год - 2 820 059,52 тыс. руб.; - 2024 год - 2 943 160,00 тыс. руб.; - 2025 год - 1 196 653,00 тыс. руб.; - 2026 год - 683 572,00 тыс. руб.; - 2027 год - 683 572,00 тыс. руб.; - 2028 год - 683 572,00 тыс. руб.; - 2029 год - 683 572,00 тыс. руб.; - 2030 год - 683 572,00 тыс. руб. Объем финансирования программы из местного бюджета на 2014 - 2030 годы всего 16 079 676,65 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 1 514 544,00 тыс. руб.; - 2015 год - 1 295 373,00 тыс. руб.; - 2016 год - 1 305 815,00 тыс. руб.; - 2017 год - 1 266 863,00 тыс. руб.; - 2018 год - 556 743,00 тыс. руб.; - 2019 год - 591 301,00 тыс. руб.; - 2020 год - 724 615,00 тыс. руб.; - 2021 год - 1 017 495,00 тыс. руб.; - 2022 год - 1 048 401,00 тыс. руб.; - 2023 год - 1 333 599,65 тыс. руб.; - 2024 год - 848 924,00 тыс. руб.; - 2025 год - 790 573,00 тыс. руб.; - 2026 год - 757 086,00 тыс. руб.; - 2027 год - 757 086,00 тыс. руб.; - 2028 год - 757 086,00 тыс. руб.; - 2029 год - 757 086,00 тыс. руб.; - 2030 год - 757 086,00 тыс. руб. Объем финансирования программы за счет средств собственников помещений всего 27 223,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 27 223,00 тыс. руб.; - 2015 год - 0,00 тыс. руб.; - 2016 год - 0,00 тыс. руб.; - 2017 год - 0,00 тыс. руб.; - 2018 год - 0,00 тыс. руб.; - 2019 год - 0,00 тыс. руб.; - 2020 год - 0,00 тыс. руб.; - 2021 год - 0,00 тыс. руб.; - 2022 год - 0,00 тыс. руб.; - 2023 год - 0,00 тыс. руб.; - 2024 год - 0,00 тыс. руб.; - 2025 год - 0,00 тыс. руб.; - 2026 год - 0,00 тыс. руб.; - 2027 год - 0,00 тыс. руб.; - 2028 год - 0,00 тыс. руб.; - 2029 год - 0,00 тыс. руб.; - 2030 год - 0,00 тыс. руб. |
1.2. Раздел "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
1. Увеличение к концу 2030 года до 65% уровня удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами. 2. Увеличение к концу 2023 года до 100% доли частных организаций в общем количестве организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, с сохранением результата до окончания реализации программы. 3. Сохранение доли частных организаций в общем количестве организаций, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо и электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов на уровне 80% в 2014 - 2023 годах и на уровне 70% в 2024 - 2030 годах. 4. Сохранение на уровне 100% доли подписанных паспортов готовности жилищного фонда. 5. Сохранение на уровне 100% доли подписанных паспортов готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций. 6. Безаварийная работа организаций жилищно-коммунального комплекса в осенне-зимний период. 7. Сохранение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (до 2017 года - "Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения") 1. 8. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям. 1 9. Увеличение протяженности освещённых улиц, проездов. 1 10. Обеспечение регулярного движения автобусов на маршрутах. 1 11. Сокращение доли отходов, сбор и утилизация которых осуществляется с применением мусоросортировочных, мусороперегрузочных, мусоросжигательных установок, в общем годовом объёме отходов 0,61% в 2014 - 2023 годах, 0,18% в 2024 - 2030 годах". |
1.3. Раздел III "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
В результате реализации муниципальной программы "Развитие городского хозяйства" ожидается:
- увеличение к концу 2030 года до 65% уровня удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами;
- увеличение к концу 2023 года до 100% доли частных организаций в общем количестве организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, с сохранением результата до окончания реализации программы;
- сохранение доли частных организаций в общем количестве организаций, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо и электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов, на уровне 80% в 2014 - 2023 годах и на уровне 70% в 2024 - 2030 годах;
- сохранение на уровне 100% доли подписанных паспортов готовности жилищного фонда;
- сохранение на уровне 100% доли подписанных паспортов готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций;
- безаварийная работа организаций жилищно-коммунального комплекса в осенне-зимний период;
- сохранение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (до 2017 года - "Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения") 2;
- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям; 2
- увеличение протяженности освещённых улиц, проездов; 2
- обеспечение регулярного движения автобусов на маршрутах; 2
- сокращение доли отходов, сбор и утилизация которых осуществляется с применением мусоросортировочных, мусороперегрузочных, мусоросжигательных установок, в общем годовом объёме отходов 0,61% в 2014 - 2023 годах, 0,18% в 2024 - 2030 годах".
2. В паспорте подпрограммы "Ремонт муниципального жилищного фонда" (до 2018 года - "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда"):
2.1. Раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)" изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы) |
Общий объём финансирования подпрограммы из местного бюджета на 2014 - 2030 годы всего 88 445,68 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 6 337,00 тыс. руб.; - 2015 год - 6 220,00 тыс. руб.; - 2016 год - 6 599,00 тыс. руб.; - 2017 год - 4 504,00 тыс. руб.; - 2018 год - 4 312,00 тыс. руб.; - 2019 год - 5 465,00 тыс. руб.; - 2020 год - 5 358,00 тыс. руб.; - 2021 год - 6 244,00 тыс. руб.; - 2022 год - 7 908,00 тыс. руб.; - 2023 год - 8 471,68 тыс. руб.; - 2024 год - 3 861,00 тыс. руб.; - 2025 год - 3 861,00 тыс. руб.; - 2026 год - 3 861,00 тыс. руб.; - 2027 год - 3 861,00 тыс. руб.; - 2028 год - 3 861,00 тыс. руб.; - 2029 год - 3 861,00 тыс. руб.; - 2030 год - 3 861,00 тыс. руб. |
2.2. Раздел "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Улучшение эксплуатационных свойств муниципального жилищного фонда. 2. Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности. 3. Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг: поддержание оптимальной температуры воздуха в отапливаемых помещениях, равномерный прогрев всех отопительных приборов, безаварийная работа внутридомовых инженерных сетей. 4. Обеспечение соблюдения санитарных норм в жилищном фонде: соблюдение нормативного уровня освещенности в жилых домах, устранение сверхнормативных нагрузок электрических сетей. 5. Увеличение к концу 2024 года до 29% доли отремонтированных объектов муниципального жилищного фондам от общего количества объектов, включенных в реестр муниципального жилищного фонда, подлежащего ремонту, с сохранением результата в 2025 - 2030 годах. 6. Увеличение к концу 2024 года до 11,7% доли отремонтированных жилых домов, находящихся в муниципальной собственности, от общего количества жилых домов муниципального жилищного фонда с сохранением результата в 2025 - 2030 годах. 7. Увеличение к концу 2025 года до 23,1% доли площади отремонтированного муниципального жилищного фонда от общей площади муниципального жилищного фонда с сохранением результата в 2026 - 2030 годах. 8. Увеличение численности жителей муниципального жилищного фонда, технические характеристики которого улучшены, до 3302 человек к концу 2024 года с сохранением результата в 2025 - 2030 годах. 9. Наличие актуального адресного перечня объектов муниципального жилищного фонда, подлежащих ремонту, на текущий или очередной финансовый год (период). |
2.3. Раздел 3 "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы "Ремонт муниципального жилищного фонда" (до 2018 года - "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда") позволит:
- улучшить эксплуатационные свойства муниципального жилищного фонда;
- обеспечить выполнение требований пожарной безопасности;
- улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг: поддержание оптимальной температуры воздуха в отапливаемых помещениях, равномерный прогрев всех отопительных приборов, безаварийную работу внутридомовых инженерных сетей;
- обеспечить соблюдение санитарных норм в жилищном фонде: соблюдение нормативного уровня освещенности в жилых домах, устранение сверхнормативных нагрузок электрических сетей;
- увеличить к концу 2024 года до 29% долю отремонтированных объектов муниципального жилищного фонда от общего количества объектов, включенных в реестр муниципального жилищного фонда, подлежащего ремонту, с сохранением результата в 2025 - 2030 годах;
- увеличить к концу 2024 года до 11,7% долю отремонтированных жилых домов, находящихся в муниципальной собственности, от общего количества жилых домов муниципального жилищного фонда с сохранением результата в 2025 - 2030 годах;
- увеличить к концу 2025 года до 23,1% долю площади отремонтированного муниципального жилищного фонда от общей площади муниципального жилищного фонда с сохранением результата в 2026 - 2030 годах;
- увеличить численность жителей муниципального жилищного фонда, технические характеристики которого улучшены, до 3302 человек к концу 2024 года с сохранением результата в 2025 - 2030 годах;
- обеспечить наличие актуального адресного перечня объектов муниципального жилищного фонда, подлежащих ремонту, на текущий или очередной финансовый год (период)".
3. В подпрограмме "Подготовка объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период":
3.1. Раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" (в том числе по годам реализации муниципальной программы)" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы) |
Общий объём финансирования подпрограммы на 2014 - 2030 годы всего 2 296 928,40 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 15 908,00 тыс. руб.; - 2015 год - 32 223,00 тыс. руб.; - 2016 год - 11 533,00 тыс. руб.; - 2017 год - 6 876,00 тыс. руб.; - 2018 год - 6 037,00 тыс. руб.; - 2019 год - 5 195,00 тыс. руб.; - 2020 год - 42 017,00 тыс. руб.; - 2021 год - 6 872,00 тыс. руб.; - 2022 год - 8 140,00 тыс. руб.; - 2023 год - 230 314,40 тыс. руб.; - 2024 год - 227 485,00 тыс. руб.; - 2025 год - 112 748,00 тыс. руб.; - 2026 год - 318 316,00 тыс. руб.; - 2027 год - 318 316,00 тыс. руб.; - 2028 год - 318 316,00 тыс. руб.; - 2029 год - 318 316,00 тыс. руб.; - 2030 год - 318 316,00 тыс. руб. Общий объём финансирования подпрограммы из окружного бюджета на 2014 - 2030 годы всего 1 955 021,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 0,00 тыс. руб.; - 2015 год - 25 000,00 тыс. руб.; - 2016 год - 0,00 тыс. руб.; - 2017 год - 0,00 тыс. руб.; - 2018 год - 0,00 тыс. руб.; - 2019 год - 0,00 тыс. руб.; - 2020 год - 34 076,00 тыс. руб.; - 2021 год - 0,00 тыс. руб.; - 2022 год - 0,00 тыс. руб.; - 2023 год - 188 056,00 тыс. руб.; - 2024 год - 199 860,00 тыс. руб.; - 2025 год - 95 449,00 тыс. руб.; - 2026 год - 282 516,00 тыс. руб.; - 2027 год - 282 516,00 тыс. руб.; - 2028 год - 282 516,00 тыс. руб.; - 2029 год - 282 516,00 тыс. руб.; - 2030 год - 282 516,00 тыс. руб. Общий объём финансирования подпрограммы из местного бюджета на 2014 - 2030 годы всего 341 907,40 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 15 908,00 тыс. руб.; - 2015 год - 7 223,00 тыс. руб.; - 2016 год - 11 533,00 тыс. руб.; - 2017 год - 6 876,00 тыс. руб.; - 2018 год - 6 037,00 тыс. руб.; - 2019 год - 5 195,00 тыс. руб.; - 2020 год - 7 941,00 тыс. руб.; - 2021 год - 6 872,00 тыс. руб.; - 2022 год - 8 140,00 тыс. руб.; - 2023 год - 42 258,40 тыс. руб.; - 2024 год - 27 625,00 тыс. руб.; - 2025 год - 17 299,00 тыс. руб.; - 2026 год - 35 800,00 тыс. руб.; - 2027 год - 35 800,00 тыс. руб.; - 2028 год - 35 800,00 тыс. руб.; - 2029 год - 35 800,00 тыс. руб.; - 2030 год - 35 800,00 тыс. руб.". |
3.2. Таблицу 1 "Методика расчета показателей эффективности подпрограммы "Подготовка объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период" раздела 2 "Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Методика расчета показателей эффективности подпрограммы "Подготовка объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период"
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Формула расчета |
Исходные данные для расчета значений показателя (цели, задачи) |
||
обозначение переменной |
наименование переменной |
источник исходных данных |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Задача 1: "Удовлетворение спроса потребителей на поставку коммунальных ресурсов в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по качеству, надежности и безопасности" |
|||||
1.1. |
Количество аварий на тепловых сетях |
Ед./ 100 км |
Атс/Птс*100 |
Атс |
Количество аварий на тепловых сетях |
Ведомственная статистика (далее - ВС) |
Птс |
Общая протяженность тепловых сетей |
|||||
1.2. |
Количество аварий на сетях водоснабжения |
Ед. 100 км |
Авс/Пвс*100 |
Авс |
Количество аварий на сетях водоснабжения |
ВС |
Пвс |
Общая протяженность сетей водоснабжения |
|||||
1.3. |
Количество аварий на сетях водоотведения |
Ед./ 100 км |
Аво/Пво*100 |
Аво |
Количество аварий на сетях водоотведения |
ВС |
Пво |
Общая протяженность сетей водоотведения |
|||||
2. |
Задача 2: "Обеспечение восстановления и улучшения технических и эксплуатационных характеристик объектов энергетики и коммунального комплекса" |
|||||
2.1. |
Доля отремонтированных тепловых сетей от общей протяженности ветхих тепловых сетей |
% |
T/Tобщ*100 |
T, в т.ч. наружных сетей теплоснабжения (с 2023 года) |
Протяженность отремонтированных тепловых сетей |
ВС |
Tобщ. |
Общая протяженность ветхих тепловых сетей |
Статистический отчет |
||||
2.2. |
Доля отремонтированных сетей холодного водоснабжения от общей протяженности ветхих сетей холодного водоснабжения |
% |
СХВ/Вобщ*100 |
СХВ, в т.ч. наружных сетей холодного водоснабжения (с 2023 года) |
Отремонтированные сети холодного водоснабжения |
ВС |
Вобщ. |
Общая протяженность сетей холодного водоснабжения |
Статистический отчет |
||||
2.3. |
Доля отремонтированных сетей горячего водоснабжения от общей протяженности ветхих сетей горячего водоснабжения |
% |
СГВ/Вобщ*100 |
СГВ, в том числе наружных сетей горячего водоснабжения (с 2023 года) |
Отремонтированные сети горячего водоснабжения |
ВС |
3.3. Раздел "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Улучшение эксплуатационных свойств объектов энергетики и коммунального комплекса. 2. Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг населению. 3. Улучшение технического состояния сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. 4. Безаварийная работа систем тепло-, водоснабжения и водоотведения. 5. Ремонт ветхих тепловых сетей: 4,9% в 2014 году, 0,9% ежегодно в 2015 - 2020 годах, 0,14% в 2021 году, 0,03% в 2022 году, 3,37% в 2023 году, 1,63% в 2024 году, 0,36% в 2025 - 2030 годах. 6. Ремонт ветхих сетей холодного водоснабжения от общей протяжённости ветхих сетей - 1,1% в 2014 году, 0,62% в 2017 году, 0,5257% в 2018 году, 0,63% ежегодно в 2019 - 2020 годах, 1,19% ежегодно в 2021 - 2022 годах, 3,88% в 2024 году, 2,90% в 2025 - 2030 годах. 7. Ремонт ветхих сетей горячего водоснабжения от общей протяжённости ветхих сетей - 0,17% в 2016 - 2017 годах, 0,18% ежегодно в 2018 - 2022 годах, 5,46% в 2023 году, 2,58% в 2024 году, 0,66% в 2025 - 2030 годах". |
3.4. Подпункт 2.2.7 пункта 2.2 раздела 2 "Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2.2.7. Проведение капитального ремонта наружных сетей водоснабжения и теплоснабжения (по отдельному плану) (2020 год) (с 2023 года)".
3.5. Раздел 3 "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы "Подготовка объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период" обеспечит:
- улучшение эксплуатационных свойств объектов энергетики и коммунального комплекса;
- улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг населению;
- улучшение технического состояния сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;
- безаварийную работу систем тепло-, водоснабжения и водоотведения;
- ремонт ветхих тепловых сетей: 4,9% в 2014 году, 0,9% ежегодно в 2015 - 2020 годах, 0,14% в 2021 году, 0,03% в 2022 году, 3,37% в 2023 году, 1,63% в 2024 году, 0,36% в 2025 - 2030 годах;
- ремонт ветхих сетей холодного водоснабжения от общей протяжённости ветхих сетей - 1,1% в 2014 году, 0,62% в 2017 году, 0,5257% в 2018 году, 0,63% ежегодно в 2019 - 2020 годах, 1,19% ежегодно в 2021 - 2022 годах, 3,88% в 2024 году, 2,90% в 2025 - 2030 годах;
- ремонт ветхих сетей горячего водоснабжения от общей протяжённости ветхих сетей - 0,17% в 2016 - 2017 годах, 0,18% ежегодно в 2018 - 2022 годах, 5,46% в 2023 году, 2,58% в 2024 году, 0,66% в 2025 - 2030 годах".
4. В подпрограмме "ЖКК - без убытков":
4.1. Раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)" изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы) |
Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2030 годы всего 5 436 849,17 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 1 008 646,00 тыс. руб.; - 2015 год - 240 696,00 тыс. руб.; - 2016 год - 173 606,00 тыс. руб.; - 2017 год - 134 426,00 тыс. руб.; - 2018 год - 123 585,00 тыс. руб.; - 2019 год - 128 741,00 тыс. руб.; - 2020 год - 166 942,00 тыс. руб.; - 2021 год - 87 213,00 тыс. руб.; - 2022 год - 369 523,00 тыс. руб.; - 2023 год - 1 044 140,17 тыс. руб.; - 2024 год - 1 537 192,00 тыс. руб.; - 2025 год - 204 264,00 тыс. руб.; - 2026 год - 43 575,00 тыс. руб.; - 2027 год - 43 575,00 тыс. руб.; - 2028 год - 43 575,00 тыс. руб.; - 2029 год - 43 575,00 тыс. руб.; - 2030 год - 43 575,00 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы из окружного бюджета на 2014 - 2030 годы всего 3 939 662,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 851 517,00 тыс. руб.; - 2015 год - 116 918,00 тыс. руб.; - 2016 год - 37 728,00 тыс. руб.; - 2017 год - 40 245,00 тыс. руб.; - 2018 год - 34 763,00 тыс. руб.; - 2019 год - 32 289,00 тыс. руб.; - 2020 год - 86 239,00 тыс. руб.; - 2021 год - 27 588,00 тыс. руб.; - 2022 год - 182 791,00 тыс. руб.; - 2023 год - 811 770,00 тыс. руб.; - 2024 год - 1 488 980,00 тыс. руб.; - 2025 год - 172 129,00 тыс. руб.; - 2026 год - 11 341,00 тыс. руб.; - 2027 год - 11 341,00 тыс. руб.; - 2028 год - 11 341,00 тыс. руб.; - 2029 год - 11 341,00 тыс. руб.; - 2030 год - 11 341,00 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы из местного бюджета на 2014 - 2030 годы всего 1 469 964,17 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 129 906,00 тыс. руб.; - 2015 год - 123 778,00 тыс. руб.; - 2016 год - 135 878,00 тыс. руб.; - 2017 год - 94 181,00 тыс. руб.; - 2018 год - 88 822,00 тыс. руб.; - 2019 год - 96 452,00 тыс. руб.; - 2020 год - 80 703,00 тыс. руб.; - 2021 год - 59 625,00 тыс. руб.; - 2022 год - 186 732,00 тыс. руб.; - 2023 год - 232 370,17 тыс. руб.; - 2024 год - 48 212,00 тыс. руб.; - 2025 год - 32 135,00 тыс. руб.; - 2026 год - 32 234,00 тыс. руб.; - 2027 год - 32 234,00 тыс. руб.; - 2028 год - 32 234,00 тыс. руб.; - 2029 год - 32 234,00 тыс. руб.; - 2030 год - 32 234,00 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы за счет средств собственников помещений на 2014 - 2030 годы всего 27 223,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 27 223,00 тыс. руб.; - 2015 год - 0,00 тыс. руб.; - 2016 год - 0,00 тыс. руб.; - 2017 год - 0,00 тыс. руб.; - 2018 год - 0,00 тыс. руб.; - 2019 год - 0,00 тыс. руб.; - 2020 год - 0,00 тыс. руб.; - 2021 год - 0,00 тыс. руб.; - 2022 год - 0,00 тыс. руб.; - 2023 год - 0,00 тыс. руб.; - 2024 год - 0,00 тыс. руб.; - 2025 год - 0,00 тыс. руб.; - 2026 год - 0,00 тыс. руб.; - 2027 год - 0,00 тыс. руб.; - 2028 год - 0,00 тыс. руб.; - 2029 год - 0,00 тыс. руб.; - 2030 год - 0,00 тыс. руб.". |
4.2. Раздел "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Стабильная работа организаций ЖКК, их безубыточность. 2. Соблюдение предельных индексов изменения размера платы граждан за жилищно-коммунальные услуги. 3. Обеспечение качества бытового обслуживания населения. 4. Сохранение 47%-го уровня расходов, субсидируемых за счет бюджетных средств, в общей сумме расходов организации на оказание банных услуг (2014 - 2021 годы). 5. Сохранение до 2020 года включительно 100%-го субсидирования расходов организации на содержание специализированной службы по вопросам похоронного дела. 6. Улучшение условий проживания населения. 7. Рост уровня возмещения населением затрат на предоставление жилищных услуг по установленным для населения тарифам до 95% к концу 2024 года с сохранением результата в 2025 - 2030 годах. 8. Сохранение на уровне 4,39% доли замененных лифтов от общего числа лифтов, эксплуатируемых в жилищном фонде (2014 - 2016 годы). 9. Сохранение 100% объектов муниципального жилищного фонда, в отношении которых проведен конкурс на управление, в течение периода реализации подпрограммы. 10. Увеличение к концу 2024 года до 94,09% доли многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами, с сохранением результата в 2025 - 2030 годах. 11. Доля отремонтированных многоквартирных домов с разнородной структурой собственности от общего количества многоквартирных домов с разнородной структурой собственности - 1,73% в 2014 году, 2,38% в 2015 - 2016 годах, 6,02% в 2017 году, 13% в 2018 году, 8,67% в 2019 - 2020 годах, 14,25% в 2021 - 2030 годах. 12. Доля площади помещений муниципальной собственности, находящихся в многоквартирных домах, включенных в капитальный ремонт с разнородной структурой собственности, от их общей площади помещений - 5,1% в 2016 году, 16,1% в 2017 году, 8,35% в 2018 году, 5,32% в 2019 году, 6,26% в 2020 году, 3,08% в 2021 - 2022 годах, 16,11% в 2023 - 2030 годах". |
4.3. Пункт 2.1 раздела 2 "Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы" дополнить подпунктом 2.1.8 следующего содержания:
"2.1.8. Реконструкция очистных сооружений г. Новый Уренгой (2024 - 2026 годы).
Данное мероприятие позволит довести качество очистки сточных вод до уровня требований нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения и нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения".
4.4. Раздел 3 "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы "ЖКК - без убытков" являются:
- стабильная работа организаций ЖКК, их безубыточность;
- соблюдение предельных индексов изменения размера платы граждан за жилищно-коммунальные услуги;
- обеспечение качества бытового обслуживания населения;
- сохранение 47%-го уровня расходов, субсидируемых за счет бюджетных средств, в общей сумме расходов организации на оказание банных услуг (2014 - 2021 годы);
- сохранение до 2020 года включительно 100%-го субсидирования расходов организации на содержание специализированной службы по вопросам похоронного дела;
- улучшение условий проживания населения;
- рост уровня возмещения населением затрат на предоставление жилищных услуг по установленным для населения тарифам до 95% к концу 2024 года с сохранением результата в 2025 - 2030 годах;
- сохранение на уровне 4,39% доли замененных лифтов от общего числа лифтов, эксплуатируемых в жилищном фонде (2014 - 2016 годы);
- сохранение 100% объектов муниципального жилищного фонда, в отношении которых проведен конкурс на управление, в течение периода реализации подпрограммы;
- увеличение к концу 2024 года до 94,09% доли многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами, с сохранением результата в 2025 - 2030 годах;
- доля отремонтированных многоквартирных домов с разнородной структурой собственности от общего количества многоквартирных домов с разнородной структурой собственности - 1,73% в 2014 году, 2,38% в 2015 - 2016 годах, 6,02% в 2017 году, 13% в 2018 году, 8,67% в 2019 - 2020 годах, 14,25% в 2021 - 2030 годах;
- доля площади помещений муниципальной собственности, находящихся в многоквартирных домах, включенных в капитальный ремонт с разнородной структурой собственности, от их общей площади помещений - 5,1% в 2016 году, 16,1% в 2017 году, 8,35% в 2018 году, 5,32% в 2019 году, 6,26% в 2020 году, 3,08% в 2021 - 2022 годах, 16,11% в 2023 - 2030 годах".
5. В паспорте подпрограммы "Развитие системы обращения с отходами":
5.1. Раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)" изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы) |
Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2030 годы 184 781,40 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 1184,00 тыс. руб.; - 2015 год - 0,00 тыс. руб.; - 2016 год - 0,00 тыс. руб.; - 2017 год - 0,00 тыс. руб.; - 2018 год - 0,00 тыс. руб.; - 2019 год - 0,00 тыс. руб.; - 2020 год - 32 544,00 тыс. руб.; - 2021 год - 13,00 тыс. руб.; - 2022 год - 22 451,00 тыс. руб.; - 2023 год - 54 263,40 тыс. руб.; - 2024 год - 10 618,00 тыс. руб.; - 2025 год - 10 618,00 тыс. руб.; - 2026 год - 10 618,00 тыс. руб.; - 2027 год - 10 618,00 тыс. руб.; - 2028 год - 10 618,00 тыс. руб.; - 2029 год - 10 618,00 тыс. руб.; - 2030 год - 10 618,00 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы из окружного бюджета на 2014 - 2030 годы составляет 129 288,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 0,00 тыс. руб.; - 2015 год - 0,00 тыс. руб.; - 2016 год - 0,00 тыс. руб.; - 2017 год - 0,00 тыс. руб.; - 2018 год - 0,00 тыс. руб.; - 2019 год - 0,00 тыс. руб.; - 2020 год - 3 201,00 тыс. руб.; - 2021 год - 0,00 тыс. руб.; - 2022 год - 9 125,00 тыс. руб.; - 2023 год - 52 100,00 тыс. руб.; - 2024 год - 9 266,00 тыс. руб.; - 2025 год - 9 266,00 тыс. руб.; - 2026 год - 9 266,00 тыс. руб.; - 2027 год - 9 266,00 тыс. руб.; - 2028 год - 9 266,00 тыс. руб.; - 2029 год - 9 266,00 тыс. руб.; - 2030 год - 9 266,00 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы из местного бюджета на 2014 - 2030 годы составляет 55 943,40 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 1184,00 тыс. руб.; - 2015 год - 0,00 тыс. руб.; - 2016 год - 0,00 тыс. руб.; - 2017 год - 0,00 тыс. руб.; - 2018 год - 0,00 тыс. руб.; - 2019 год - 0,00 тыс. руб.; - 2020 год - 29 343,00 тыс. руб.; - 2021 год - 13,00 тыс. руб.; - 2022 год - 13 326,00 тыс. руб.; - 2023 год - 2 163,40 тыс. руб.; - 2024 год - 1 352,00 тыс. руб.; - 2025 год - 1 352,00 тыс. руб.; - 2026 год - 1 352,00 тыс. руб.; - 2027 год - 1 352,00 тыс. руб.; - 2028 год - 1 352,00 тыс. руб.; - 2029 год - 1 352,00 тыс. руб.; - 2030 год - 1 352,00 тыс. руб.". |
5.2. Раздел "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Обновление оборудования и техники, используемых для сбора и транспортировки отходов. 2. Сокращение числа нарушений порядка сбора и размещения отходов. 3. Ликвидация 100% выявленных несанкционированных мест размещения отходов (свалок) (2014 - 2019 годы). 3 4. Увеличение к концу 2024 года до 20% доли контейнерных площадок, оборудованных контейнерами нового поколения, от общего количества контейнерных площадок с сохранением результата в 2025 - 2030 годах. 5. Увеличение к концу 2024 года до 90,5% доли контейнерных площадок, обустроенных в соответствии с установленными требованиями, от общего количества контейнерных площадок с сохранением результата в 2025 году, 100% в 2026 - 2030 годах. 6. Обеспечение 100% объектов обращения отходов весовыми пунктами контроля к концу 2020 года с сохранением результата до конца 2030 года. 7. Снижение до 13% удельного веса проверок с выявленными нарушениями порядка сбора и утилизации отходов к концу 2019 года с сохранением результата до конца 2030 года. 8. Ввод в эксплуатацию 1 объекта утилизации отходов до конца 2030 года". |
5.3. Подпункт 2.1.5 пункта 2.1 раздела 2 "Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2.1.5. Модернизация мест (площадок) накопления ТКО, образованных от многоквартирных домов. Результатом проведения мероприятий является приведение мест накопления ТКО в соответствие с требованиями, установленными СанПиН 2.1.3684-21 и современным внешним видом".
5.4. Раздел 3 "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы "Развитие системы обращения с отходами" характеризуются следующими показателями:
- обновление оборудования и техники, используемых для сбора и транспортировки отходов;
- сокращение числа нарушений порядка сбора и размещения отходов;
- ликвидация 100% выявленных несанкционированных мест размещения отходов (свалок) (2014 - 2019 годы) 4;
- увеличение к концу 2024 года до 20% доли контейнерных площадок, оборудованных контейнерами нового поколения, от общего количества контейнерных площадок с сохранением результата в 2025 - 2030 годах;
- увеличение к концу 2024 года до 90,5% доли контейнерных площадок, обустроенных в соответствии с установленными требованиями, от общего количества контейнерных площадок с сохранением результата в 2025 году, 100% в 2026 - 2030 годах;
- обеспечение 100% объектов обращения отходов весовыми пунктами контроля к концу 2020 года с сохранением результата до конца 2030 года;
- снижение до 13% удельного веса проверок с выявленными нарушениями порядка сбора и утилизации отходов к концу 2019 года с сохранением результата до конца 2030 года;
- ввод в эксплуатацию 1 объекта утилизации отходов до конца 2030 года".
6. В подпрограмме "Охрана окружающей среды":
6.1. Раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)" изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы) |
Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2030 годы составляет 1 029 537,77 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 2 981,00 тыс. руб.; - 2015 год - 5 503,00 тыс. руб.; - 2016 год - 5 663,00 тыс. руб.; - 2017 год - 5 598,00 тыс. руб.; - 2018 год - 3 796,00 тыс. руб.; - 2019 год - 32 227,00 тыс. руб.; - 2020 год - 37 473,00 тыс. руб.; - 2021 год - 114 685,00 тыс. руб.; - 2022 год - 140 238,00 тыс. руб.; - 2023 год - 191 814,77 тыс. руб.; - 2024 год - 71 207,00 тыс. руб.; - 2025 год - 68 677,00 тыс. руб.; - 2026 год - 69 935,00 тыс. руб.; - 2027 год - 69 935,00 тыс. руб.; - 2028 год - 69 935,00 тыс. руб.; - 2029 год - 69 935,00 тыс. руб.; - 2030 год - 69 935,00 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы из окружного бюджета на 2014 - 2030 годы составляет 334 793,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 0,00 тыс. руб.; - 2015 год - 0,00 тыс. руб.; - 2016 год - 95,00 тыс. руб.; - 2017 год - 451,00 тыс. руб.; - 2018 год - 451,00 тыс. руб.; - 2019 год - 286,00 тыс. руб.; - 2020 год - 8 225,00 тыс. руб.; - 2021 год - 19 145,00 тыс. руб.; - 2022 год - 42 651,00 тыс. руб.; - 2023 год - 52 098,00 тыс. руб.; - 2024 год - 32 345,00 тыс. руб.; - 2025 год - 29 841,00 тыс. руб.; - 2026 год - 29 841,00 тыс. руб.; - 2027 год - 29 841,00 тыс. руб.; - 2028 год - 29 841,00 тыс. руб.; - 2029 год - 29 841,00 тыс. руб.; - 2030 год - 29 841,00 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы из местного бюджета на 2014 - 2030 годы составляет 694 744,77 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 2 981,00 тыс. руб.; - 2015 год - 5 503,00 тыс. руб.; - 2016 год - 5 568,00 тыс. руб.; - 2017 год - 5 147,00 тыс. руб.; - 2018 год - 3 345,00 тыс. руб.; - 2019 год - 31 941,00 тыс. руб.; - 2020 год - 29 248,00 тыс. руб.; - 2021 год - 95 540,00 тыс. руб.; - 2022 год - 97 587,00 тыс. руб.; - 2023 год - 139 716,77 тыс. руб.; - 2024 год - 38 862,00 тыс. руб.; - 2025 год - 38 836,00 тыс. руб.; - 2026 год - 38 836,00 тыс. руб.; - 2027 год - 38 836,00 тыс. руб.; - 2028 год - 38 836,00 тыс. руб.; - 2029 год - 38 836,00 тыс. руб.; - 2030 год - 38 836,00 тыс. руб.". |
6.2. Подпункт 2.1.2 пункта 2.1 раздела 2 "Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2.1.2. Отлов животных без владельцев и содержание приюта (до 2020 года - содержание службы по отлову безнадзорных животных).
Для осуществления деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев необходимо:
- обеспечить предоставление транспортного средства для осуществления деятельности по отлову животных без владельцев;
- обеспечить содержание рабочего звена по отлову животных без владельцев;
- обеспечить необходимыми материалами и оборудованием лова животных;
- обеспечить рабочим звеном по содержанию животных в приюте (до 2020 года - обеспечить содержание рабочего звена по отлову животных без владельцев);
- обеспечить кормовую базу, ветеринарию, санитарно-техническое обслуживание (до 2020 года - организовать содержание отловленных животных без владельцев).
С 2024 года в расчёт берётся не только количество отловленных животных без владельцев, но и количество животных, переданных приюту волонтерами и неравнодушными гражданами.
В результате проводимых мероприятий планируется обеспечить:
- сохранение санитарно-эпидемиологического и ветеринарного благополучия на территории города;
- контроль численности бродячих собак на территории города;
- охрану жизни и здоровья жителей города Новый Уренгой".
6.3. Подпункт 2.1.5 раздела 2 "Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2.1.5. Выявление и ликвидация несанкционированных мест размещения отходов (свалок) (период реализации мероприятия - 2020 - 2030 годы) 5
В состав работ входит:
- выявление несанкционированных мест размещения отходов (свалок) на основе объездов территории, обращений граждан и организаций;
- ликвидация выявленных несанкционированных мест размещения отходов (свалок);
- создание мест (площадок) для накопления отработанных автомобильных шин. Мероприятие реализовано в 2023 году, создано 4 площадки: 2 в Южном районе и 2 в Северном районе города.
В результате проведенных мероприятий планируется обеспечить надлежащее санитарное состояние территорий муниципального образования город Новый Уренгой".
7. В паспорте подпрограммы "Ремонт, строительство и реконструкция административных объектов, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры":
7.1. Раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)" изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы) |
Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2030 годы составляет 10 141 818,52 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 77 274,00 тыс. руб.; - 2015 год - 111 096,00 тыс. руб.; - 2016 год - 84 243,00 тыс. руб.; - 2017 год - 81 323,00 тыс. руб.; - 2018 год - 71 008,00 тыс. руб.; - 2019 год - 81 998,00 тыс. руб.; - 2020 год - 412 453,00 тыс. руб.; - 2021 год - 1 199 672,00 тыс. руб.; - 2022 год - 1 373 942,87 тыс. руб.; - 2023 год - 2 064 029,65 тыс. руб.; - 2024 год - 1 382 326,00 тыс. руб.; - 2025 год - 1 027 663,00 тыс. руб.; - 2026 год - 434 958,00 тыс. руб.; - 2027 год - 434 958,00 тыс. руб.; - 2028 год - 434 958,00 тыс. руб.; - 2029 год - 434 958,00 тыс. руб.; - 2030 год - 434 958,00 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы из окружного бюджета на 2014 - 2030 годы составляет 7 969 678,52 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 0,00 тыс. руб.; - 2015 год - 0,00 тыс. руб.; - 2016 год - 0,00 тыс. руб.; - 2017 год - 18 230,00 тыс. руб.; - 2018 год - 0,00 тыс. руб.; - 2019 год - 23 655,00 тыс. руб.; - 2020 год - 320 649,00 тыс. руб.; - 2021 год - 866 685,00 тыс. руб.; - 2022 год - 1 168 707,00 тыс. руб.; - 2023 год - 1 716 035,52 тыс. руб.; - 2024 год - 1 212 709,00 тыс. руб.; - 2025 год - 889 968,00 тыс. руб.; - 2026 год - 350 608,00 тыс. руб.; - 2027 год - 350 608,00 тыс. руб.; - 2028 год - 350 608,00 тыс. руб.; - 2029 год - 350 608,00 тыс. руб.; - 2030 год - 350 608,00 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы из местного бюджета на 2014 - 2030 годы составляет 2 172 140,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 77 274,00 тыс. руб.; - 2015 год - 111 096,00 тыс. руб.; - 2016 год - 84 243,00 тыс. руб.; - 2017 год - 63 093,00 тыс. руб.; - 2018 год - 71 008,00 тыс. руб.; - 2019 год - 58 343,00 тыс. руб.; - 2020 год - 91 804,00 тыс. руб.; - 2021 год - 332 987,00 тыс. руб.; - 2022 год - 205 235,87 тыс. руб.; - 2023 год - 347 994,13 тыс. руб.; - 2024 год - 169 617,00 тыс. руб.; - 2025 год - 137 695,00 тыс. руб.; - 2026 год - 84 350,00 тыс. руб.; - 2027 год - 84 350,00 тыс. руб.; - 2028 год - 84 350,00 тыс. руб.; - 2029 год - 84 350,00 тыс. руб.; - 2030 год - 84 350,00 тыс. руб. |
7.2. Раздел "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Поддержание на заданном уровне параметров эксплуатационных свойств административных объектов, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры, снижение физического износа зданий. 2. Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, исполнения предписаний государственного пожарного надзора. 3. Обеспечение соблюдения санитарных норм на административных объектах и объектах социальной сферы, исполнения предписаний территориального отдела Роспотребнадзора. 4. Безаварийное предоставление коммунальных услуг. 5. Повышение энергосбережения и энергетической эффективности административных объектов и объектов социальной сферы. 6. Доля объектов социальной сферы, в отношении которых проведен текущий ремонт, от общего количества объектов социальной сферы - 54% в 2014 году, 18% в 2015 году, 26% в 2016 году, 48% в 2017 - 2018 годах, 25% в 2019 - 2020 годах, 41% ежегодно в 2021 - 2030 годах. 7. Доля общей площади объектов социальной сферы, в отношении которых проведён текущий ремонт, от общей площади объектов социальной сферы - 54% в 2014 году, 21% в 2015 году, 26% в 2016 году, 47% в 2017 - 2018 годах, 30% в 2019 - 2020 годах, 48% ежегодно в 2021 - 2030 годах. 8. Доля объектов социальной сферы, в отношении которых проведен капитальный ремонт, от общего количества объектов социальной сферы - 1,6% ежегодно в 2014 - 2016 годах, 1,5% ежегодно в 2017 - 2020 годах, 31% в 2021 году, 6% ежегодно в 2022 - 2030 годах. 9. Увеличение к концу 2016 года до 96% доли объектов социальной сферы, соответствующих требованиям пожарной безопасности, от общего количества объектов социальной сферы с сохранением результата до конца реализации подпрограммы. 10. Увеличение к концу 2016 года до 97% доли объектов социальной сферы, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, от общего количества объектов социальной сферы с сохранением результата до конца реализации подпрограммы". |
7.3. Раздел 3 "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы "Ремонт, строительство и реконструкция административных объектов, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры" характеризуются следующими показателями:
- поддержание на заданном уровне параметров эксплуатационных свойств административных объектов, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры, снижение физического износа зданий;
- обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, исполнения предписаний государственного пожарного надзора;
- обеспечение соблюдения санитарных норм на административных объектах и объектах социальной сферы, исполнения предписаний территориального отдела Роспотребнадзора;
- безаварийное предоставление коммунальных услуг;
- повышение энергосбережения и энергетической эффективности административных объектов и объектов социальной сферы;
- доля объектов социальной сферы, в отношении которых проведен текущий ремонт, от общего количества объектов социальной сферы - 54% в 2014 году, 18% в 2015 году, 26% в 2016 году, 48% в 2017 - 2018 годах, 25% в 2019 - 2020 годах, 41% ежегодно в 2021 - 2030 годах;
- доля общей площади объектов социальной сферы, в отношении которых проведён текущий ремонт, от общей площади объектов социальной сферы - 54% в 2014 году, 21% в 2015 году, 26% в 2016 году, 47% в 2017 - 2018 годах, 30% в 2019 - 2020 годах, 48% ежегодно в 2021 - 2030 годах;
- доля объектов социальной сферы, в отношении которых проведен капитальный ремонт, от общего количества объектов социальной сферы - 1,6% ежегодно в 2014 - 2016 годах, 1,5% ежегодно в 2017 - 2020 годах, 31% в 2021 году, 6% ежегодно в 2022 - 2030 годах;
- увеличение к концу 2016 года до 96% доли объектов социальной сферы, соответствующих требованиям пожарной безопасности, от общего количества объектов социальной сферы с сохранением результата до конца реализации подпрограммы;
- увеличение к концу 2016 года до 97% доли объектов социальной сферы, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, от общего количества объектов социальной сферы с сохранением результата до конца реализации подпрограммы".
8. В паспорте обеспечивающей подпрограммы раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)" изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы) |
Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2030 годы составляет 8 186 341,23 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 340 662,00 тыс. руб.; - 2015 год - 340 421,00 тыс. руб.; - 2016 год - 349 576,00 тыс. руб.; - 2017 год - 369 731,00 тыс. руб.; - 2018 год - 387 086,00 тыс. руб.; - 2019 год - 395 238,00 тыс. руб.; - 2020 год - 480 218,00 тыс. руб.; - 2021 год - 516 214,00 тыс. руб.; - 2022 год - 529 472,13 тыс. руб.; - 2023 год - 560 625,10 тыс. руб.; - 2024 год - 559 395,00 тыс. руб.; - 2025 год - 559 395,00 тыс. руб.; - 2026 год - 559 395,00 тыс. руб.; - 2027 год - 559 395,00 тыс. руб.; - 2028 год - 559 395,00 тыс. руб.; - 2029 год - 559 395,00 тыс. руб.; - 2030 год - 559 395,00 тыс. руб. Объем финансирования программы из федерального бюджета на 2014 - 2030 годы всего 1 333,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 0,00 тыс. руб.; - 2015 год - 0,00 тыс. руб.; - 2016 год - 0,00 тыс. руб.; - 2017 год - 0,00 тыс. руб.; - 2018 год - 0,00 тыс. руб.; - 2019 год - 1 333,00 тыс. руб.; - 2020 год - 0,00 тыс. руб.; - 2021 год - 0,00 тыс. руб.; - 2022 год - 0,00 тыс. руб.; - 2023 год - 0,00 тыс. руб.; - 2024 год - 0,00 тыс. руб.; - 2025 год - 0,00 тыс. руб.; - 2026 год - 0,00 тыс. руб.; - 2027 год - 0,00 тыс. руб.; - 2028 год - 0,00 тыс. руб.; - 2029 год - 0,00 тыс. руб.; - 2030 год - 0,00 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы из окружного бюджета на 2014 - 2030 годы составляет 7 798,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 3 931,00 тыс. руб.; - 2015 год - 0,00 тыс. руб.; - 2016 год - 0,00 тыс. руб.; - 2017 год - 0,00 тыс. руб.; - 2018 год - 3 867,00 тыс. руб.; - 2019 год - 0,00 тыс. руб.; - 2020 год - 0,00 тыс. руб.; - 2021 год - 0,00 тыс. руб.; - 2022 год - 0,00 тыс. руб.; - 2023 год - 0,00 тыс. руб.; - 2024 год - 0,00 тыс. руб.; - 2025 год - 0,00 тыс. руб.; - 2026 год - 0,00 тыс. руб.; - 2027 год - 0,00 тыс. руб.; - 2028 год - 0,00 тыс. руб.; - 2029 год - 0,00 тыс. руб.; - 2030 год - 0,00 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы из местного бюджета на 2014 - 2030 годы составляет 8 175 877,23 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 336 731,00 тыс. руб.; - 2015 год - 340 421,00 тыс. руб.; - 2016 год - 349 576,00 тыс. руб.; - 2017 год - 369 731,00 тыс. руб.; - 2018 год - 383 219,00 тыс. руб.; - 2019 год - 393 905,00 тыс. руб.; - 2020 год - 480 218,00 тыс. руб.; - 2021 год - 516 214,00 тыс. руб.; - 2022 год - 529 472,13 тыс. руб.; - 2023 год - 560 625,10 тыс. руб.; - 2024 год - 559 395,00 тыс. руб.; - 2025 год - 559 395,00 тыс. руб.; - 2026 год - 559 395,00 тыс. руб.; - 2027 год - 559 395,00 тыс. руб.; - 2028 год - 559 395,00 тыс. руб.; - 2029 год - 559 395,00 тыс. руб.; - 2030 год - 559 395,00 тыс. руб. |
9. Приложение 13 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы "Развитие городского хозяйства" изложить в следующей редакции:
"Приложение 13
к муниципальной программе
муниципального образования
город Новый Уренгой
"Развитие городского хозяйства"
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы "Развитие городского хозяйства" 6
N |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
|||||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Подпрограмма "Ремонт муниципального жилищного фонда" |
Местный бюджет |
6 599,00 |
4 504,00 |
4 312,00 |
5 465,00 |
5 358,00 |
6 244,00 |
1.1. |
Основное мероприятие "Создание условий для приведения муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования город Новый Уренгой в соответствие стандартам, обеспечивающим комфортные условия проживания" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2. |
Основное мероприятие "Улучшение технического состояния объектов муниципального жилищного фонда" |
Местный бюджет |
6 599,00 |
4 504,00 |
4 312,00 |
5 465,00 |
5 358,00 |
6 244,00 |
2. |
Подпрограмма "Подготовка объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период" |
Местный бюджет |
11 533,00 |
6 876,00 |
6 037,00 |
5 195,00 |
7 941,00 |
6 872,00 |
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
34 076,00 |
0,00 |
||
2.1. |
Основное мероприятие "Удовлетворение спроса потребителей на поставку коммунальных ресурсов в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по качеству, надежности и безопасности" |
Местный бюджет |
1 537,00 |
2 376,00 |
1 647,00 |
700,00 |
900,00 |
1 503,00 |
2.2. |
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта объектов энергетики и коммунального комплекса (с 2020 года - "Проведение ремонта объектов энергетики и коммунального комплекса")" |
Местный бюджет |
9 995,00 |
4 500,00 |
4 390,00 |
4 495,00 |
7 041,00 |
5 369,00 |
Окружной бюджет |
|
|
|
|
34 076,00 |
|
||
3. |
Подпрограмма "ЖКК - без убытков" |
Окружной бюджет |
37 728,00 |
40 245,00 |
34 763,00 |
32 289,00 |
86 239,00 |
27 588,00 |
Местный бюджет |
135 878,00 |
94 181,00 |
88 822,00 |
96 452,00 |
80 703,00 |
59 625,00 |
||
3.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг для населения, проживающего на территории муниципального образования г. Новый Уренгой" |
Окружной бюджет |
27 561,0 |
29 150,00 |
26 730,00 |
24 546,00 |
18 500,00 |
19 467,00 |
Местный бюджет |
108 661,0 |
69 878,00 |
64 120,00 |
68 926,00 |
51 434,00 |
45 537,00 |
||
3.2. |
Основное мероприятие "Обеспечение бытового обслуживания населения" |
Местный бюджет |
14 770,00 |
14 000,00 |
12 856,00 |
13 847,00 |
14 938,00 |
1 132,00 |
3.3. |
Основное мероприятие "Совершенствование системы управления жилищным фондом" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.4. |
Основное мероприятие "Капитальный ремонт многоквартирных домов" |
Местный бюджет |
12 447,0 |
10 303,00 |
11 846,00 |
13 679,00 |
14 331,00 |
12 956,00 |
Окружной бюджет |
10 167,0 |
11 095,00 |
8 033,00 |
7 743,00 |
67 739,00 |
8 121,00 |
||
4. |
Подпрограмма "Благоустройство" |
Местный бюджет |
415 398,0 |
391 661,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Окружной бюджет |
286 832,0 |
360 434,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
||
4.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение сохранности улично-дорожной сети города" |
Местный бюджет |
399 167,0 |
368 578,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Окружной бюджет |
208 675,0 |
284 383,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
||
4.2. |
Основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства городских территорий" |
Местный бюджет |
5 703,0 |
12 694,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Окружной бюджет |
64 640,0 |
64 420,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
||
4.3. |
Основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха" |
Местный бюджет |
7 199,0 |
7 570,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Окружной бюджет |
13 517,0 |
11 631,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
||
4.4. |
Основное мероприятие "Организация и содержание мест захоронения" |
Местный бюджет |
3 329,0 |
2 819,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
5. |
Подпрограмма "Развитие общественного транспорта" |
Местный бюджет |
297 020,0 |
331 670,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
5.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населения" |
Местный бюджет |
297 020,0 |
331 670,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
5.2. |
Основное мероприятие "Обеспечение соответствия маршрутов движения автобусов требованиям безопасности движения" |
- |
- |
- |
Х |
Х |
Х |
Х |
6. |
Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами" |
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
29 343,00 |
13,00 |
Окружной бюджет |
- |
- |
- |
- |
3 201,00 |
0,00 |
||
6.1. |
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере обращения с отходами" |
- |
- |
- |
- |
- |
6 552,00 |
- |
6.2. |
Основное мероприятие "Устранение последствий незаконного обращения с отходами" |
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
22 791,00 |
13,00 |
Окружной бюджет |
- |
- |
- |
- |
3 201,00 |
0,00 |
||
7. |
Подпрограмма "Охрана окружающей среды" |
Местный бюджет |
5 568,0 |
5 147,00 |
3 345,00 |
31 941,00 |
29 248,00 |
95 540,00 |
Окружной бюджет |
95,0 |
451,00 |
451,00 |
286,00 |
8 225,00 |
19 145,00 |
||
7.1. |
Основное мероприятие "Предотвращение и снижение загрязнений окружающей среды" |
Местный бюджет |
5 568,0 |
5 147,00 |
3 345,00 |
31 941,00 |
29 248,00 |
95 540,00 |
Окружной бюджет |
95,0 |
451,00 |
451,00 |
286,00 |
8 225,00 |
19 145,00 |
||
7.2. |
Основное мероприятие "Предупреждение вредного воздействия шума, вибрации, электрических, электромагнитных, магнитных полей и иного негативного физического воздействия на окружающую среду" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.3. |
Основное мероприятие "Информирование населения о законодательстве в области охраны окружающей среды и экологической безопасности" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8. |
Подпрограмма "Ремонт, строительство и реконструкция административных объектов, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры" |
Местный бюджет |
84 243,00 |
63 093,00 |
71 008,00 |
58 343,00 |
91 804,00 |
332 987,00 |
Окружной бюджет |
0,00 |
18 230,00 |
0,00 |
23 655,00 |
320 649,00 |
866 685,00 |
||
8.1. |
Основное мероприятие "Поддержание технического состояния объектов социальной сферы" |
Местный бюджет |
67 020,0 |
46 475,00 |
53 669,00 |
30 532,00 |
29 598,00 |
61 603,00 |
8.2. |
Основное мероприятие "Улучшение технического состояния, строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности" |
Местный бюджет |
17 223,0 |
16 618,00 |
17 339,00 |
27 811,00 |
62 206,00 |
271 384,00 |
Окружной бюджет |
0,00 |
18 230,00 |
0,00 |
23 655,00 |
320 649,00 |
866 685,00 |
||
9. |
Подпрограмма "Обеспечивающая" |
Местный бюджет |
349 576,0 |
369 731,00 |
383 219,00 |
393 905,00 |
480 218,00 |
516 214,00 |
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
3 867,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
1333,00 |
- |
- |
||
9.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы" |
Местный бюджет |
349 576,0 |
369 731,00 |
383 219,00 |
393 905,00 |
480 218,00 |
516 214,00 |
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
3867,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
1333,00 |
- |
- |
||
Итого по муниципальной программе |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
1333,00 |
- |
- |
|
Окружной бюджет |
324 655,00 |
419 360,00 |
39 081,00 |
56 230,00 |
452 390,00 |
913 418,00 |
||
Местный бюджет |
1 305 815,00 |
1 266 863,00 |
556 743,00 |
591 301,00 |
724 615,00 |
1 017 495,00 |
||
Общий объем финансирования |
1 630 470,0 |
1 686 223,00 |
595 824,00 |
648 864,00 |
1 177 005,00 |
1 930 913,00 |
Перечень основных мероприятий муниципальной программы "Развитие городского хозяйства" 7
N п/п |
Код типа структурного элемента |
Код регионального проекта/код основного мероприятия |
Наименование регионального проекта/основного мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
||||||||||||||||||||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
||||||||||||
1. |
|
|
Подпрограмма "Ремонт муниципального жилищного фонда" |
Местный бюджет |
7 908,00 |
8 471,68 |
3 861,00 |
3 861,00 |
3 861,00 |
3 861,00 |
3 861,00 |
3 861,00 |
3 861,00 |
||||||||||||
1.1. |
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для приведения муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования город Новый Уренгой в соответствие стандартам, обеспечивающим комфортные условия проживания" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
1.2. |
3 |
02 |
Основное мероприятие "Улучшение технического состояния объектов муниципального жилищного фонда" |
Местный бюджет |
7 908,00 |
8 471,68 |
3 861,00 |
3 861,00 |
3 861,00 |
3 861,00 |
3 861,00 |
3 861,00 |
3 861,00 |
||||||||||||
2. |
|
|
Подпрограмма "Подготовка объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период" |
Местный бюджет |
8 140,00 |
42 258,40 |
27 625,00 |
17 299,00 |
35 800,00 |
35 800,00 |
35 800,00 |
35 800,00 |
35 800,00 |
||||||||||||
Окружной бюджет |
0,00 |
188 056,00 |
199 860,00 |
95 449,00 |
282 516,00 |
282 516,00 |
282 516,00 |
282 516,00 |
282 516,00 |
||||||||||||||||
2.1. |
3 |
03 |
Основное мероприятие "Удовлетворение спроса потребителей на поставку коммунальных ресурсов в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по качеству, надежности и безопасности" |
Местный бюджет |
1 550,00 |
1 876,00 |
2 011,00 |
2 011,00 |
2 011,00 |
2 011,00 |
2 011,00 |
2 011,00 |
2 011,00 |
||||||||||||
|
|
|
|
- |
7 135,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
2.2. |
3 |
04 |
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта объектов энергетики и коммунального комплекса (с 2020 года - "Проведение ремонта объектов энергетики и коммунального комплекса")" |
Местный бюджет |
6 590,00 |
40 382,4 |
25 614,00 |
15 288,00 |
33 789,00 |
33 789,00 |
33 789,00 |
33 789,00 |
33 789,00 |
||||||||||||
|
Окружной бюджет |
0,00 |
180 921,00 |
199 860,00 |
95 449,00 |
282 516,00 |
282 516,00 |
282 516,00 |
282 516,00 |
282 516,00 |
|||||||||||||||
3. |
|
|
Подпрограмма "ЖКК - без убытков" |
Местный бюджет |
182 791,00 |
232 370,17 |
48 212,0 |
32 135,0 |
32 234,0 |
32 234,0 |
32 243,0 |
32 234,0 |
32 234,0 |
||||||||||||
Окружной бюджет |
232 364,70 |
811 770,00 |
1 488 980,00 |
172 129,00 |
11 341,00 |
11 341,00 |
11 341,00 |
11 341,00 |
11 341,00 |
||||||||||||||||
3.1. |
3 |
05 |
Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг для населения, проживающего на территории муниципального образования г. Новый Уренгой" |
Окружной бюджет |
22 409,00 |
22 600,00 |
11 341,00 |
11 341,00 |
11 341,00 |
11 341,00 |
11 341,00 |
11 341,00 |
11 341,00 |
|
|
|
|
Местный бюджет |
44 314,00 |
72 888,69 |
32 972,00 |
30 156,00 |
32 234,00 |
32 234,00 |
32 234,00 |
32 234,00 |
32 234,00 |
||||||||||||
3.2. |
3 |
06 |
Основное мероприятие "Обеспечение бытового обслуживания населения" |
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||
3.3. |
3 |
07 |
Основное мероприятие "Совершенствование системы управления жилищным фондом" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
3.4. |
3 |
08 |
Основное мероприятие "Капитальный ремонт многоквартирных домов" |
Местный бюджет |
142 418,00 |
159 481,48 |
15 240,00 |
1 979,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||
Окружной бюджет |
160 382,00 |
789 170,00 |
1 477 639,00 |
158 788,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
4. |
|
|
Подпрограмма "Благоустройство" |
Местный бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||
Окружной бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
4.1. |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение сохранности улично-дорожной сети города" |
Местный бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||
Окружной бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
4.2. |
|
|
Основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства городских территорий" |
Местный бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||
Окружной бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
4.3. |
|
|
Основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха" |
Местный бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||
Окружной бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
4.4. |
|
|
Основное мероприятие "Организация и содержание мест захоронения" |
Местный бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||
5. |
|
|
Подпрограмма "Развитие общественного транспорта" |
Местный бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||
5.1. |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населения" |
Местный бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||
5.2. |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение соответствия маршрутов движения автобусов требованиям безопасности движения" |
- |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||
6. |
|
|
Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами" |
Местный бюджет |
13 326,00 |
2 163,4 |
1 352,00 |
1 352,00 |
1 352,00 |
1 352,00 |
1 352,00 |
1 352,00 |
1 352,00 |
||||||||||||
Окружной бюджет |
9 125,00 |
52 100,00 |
9 266,00 |
9 266,00 |
9 266,00 |
9 266,00 |
9 266,00 |
9 266,00 |
9 266,00 |
||||||||||||||||
6.1. |
|
|
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере обращения с отходами" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
6.2. |
3 |
10 |
Основное мероприятие "Устранение последствий незаконного обращения с отходами" |
Местный бюджет |
13 326,00 |
2 163,40 |
1 352,00 |
1 352,00 |
1 352,00 |
1 352,00 |
1 352,00 |
1 352,00 |
1 352,00 |
||||||||||||
Окружной бюджет |
9 125,00 |
52 100,00 |
9 266,00 |
9 266,00 |
9 266,00 |
9 266,00 |
9 266,00 |
9 266,00 |
9 266,00 |
||||||||||||||||
7. |
|
|
Подпрограмма "Охрана окружающей среды" |
Местный бюджет |
97 587,00 |
139 716,77 |
30 862,00 |
38 836,00 |
38 836,00 |
38 836,00 |
38 836,00 |
38 836,00 |
38 836,00 |
||||||||||||
Окружной бюджет |
42 651,00 |
52 098,00 |
32 345,00 |
29 841,00 |
29 841,00 |
29 841,00 |
29 841,00 |
29 841,00 |
29 841,00 |
||||||||||||||||
7.1. |
3 3 3 3 |
11 12 11 12 |
Основное мероприятие "Предотвращение и снижение загрязнений окружающей среды" |
Местный бюджет |
97 587,00 |
124 670,87 15 045,90 |
30 862,00 0,00 |
38 836,00 0,00 |
38 836,00 0,00 |
38 836,00 0,00 |
38 836,00 0,00 |
38 836,00 0,00 |
38 836,00 0,00 |
||||||||||||
Окружной бюджет |
42 651,00 |
20 981,00 31 117,00 |
2 504,00 29 841,00 |
0,00 29 841,00 |
0,00 29 841,00 |
0,00 29 841,00 |
0,00 29 841,00 |
0,00 29 841,00 |
0,00 29 841,00 |
||||||||||||||||
7.2. |
|
|
Основное мероприятие "Предупреждение вредного воздействия шума, вибрации, электрических, электромагнитных, магнитных полей и иного негативного физического воздействия на окружающую среду" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
7.3. |
|
|
Основное мероприятие "Информирование населения о законодательстве в области охраны окружающей среды и экологической безопасности" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
8. |
|
|
Подпрограмма "Ремонт, строительство и реконструкция административных объектов, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры" |
Местный бюджет |
205 235,87 |
347 994,13 |
169 617,00 |
137 695,00 |
84 350,00 |
84 350,00 |
84 350,00 |
84 350,00 |
84 350,00 |
||||||||||||
Окружной бюджет |
1 168 707,00 |
1 716 035,52 |
1 212 709,00 |
889 968,00 |
350 608,00 |
350 608,00 |
350 608,00 |
350 608,00 |
350 608,00 |
||||||||||||||||
8.1. |
3 |
13 |
Основное мероприятие "Поддержание технического состояния объектов социальной сферы" |
Местный бюджет |
40 027,00 |
77 285,50 |
18 135,00 |
18 135,00 |
18 135,00 |
18 135,00 |
18 135,00 |
18 135,00 |
18 135,00 |
||||||||||||
Окружной бюджет |
6 834,00 |
6 674,07 |
14 800,00 |
14 800,00 |
14 800,00 |
14 800,00 |
14 800,00 |
14 800,00 |
14 800,00 |
||||||||||||||||
8.2. |
3 |
14 |
Основное мероприятие "Улучшение технического состояния, строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности" |
Местный бюджет |
165 207,87 |
270 708,60 |
151 482,00 |
119 560,00 |
66 215,00 |
66 215,00 |
66 215,00 |
66 215,00 |
66 215,00 |
||||||||||||
Окружной бюджет |
1 161 873,00 |
1 709 361,45 |
1 197 909,00 |
875 168,00 |
335 808,00 |
335 808,00 |
335 808,00 |
335 808,00 |
335 808,00 |
||||||||||||||||
9. |
|
|
Подпрограмма "Обеспечивающая" |
Местный бюджет |
529 472,13 |
560 625,10 |
559 395,00 |
559 395,00 |
559 395,00 |
559 395,00 |
559 395,00 |
559 395,00 |
559 395,00 |
||||||||||||
9.1. |
3 |
15 |
Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы" |
Местный бюджет |
529 472,13 |
560 625,10 |
559 395,00 |
559 395,00 |
559 395,00 |
559 395,00 |
559 395,00 |
559 395,00 |
559 395,00 |
||||||||||||
Итого по муниципальной программе |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
Окружной бюджет |
1 403 274,00 |
2 820 059,52 |
2 943 160,00 |
1 196 653,00 |
683 572,00 |
683 572,00 |
683 572,00 |
683 572,00 |
683 572,00 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
1 048 401,00 |
1 333 599,65 |
848 924,00 |
790 573,00 |
755 828,00 |
755 828,00 |
755 828,00 |
755 828,00 |
755 828,00 |
||||||||||||||||
Общий объем финансирования |
2 451 675,00 |
4 153 659,17 |
3 792 084,00 |
1 987 226,00 |
1 439 400,00 |
1 439 400,00 |
1 439 400,00 |
1 439 400,00 |
1 439 400,00 |
10. Приложение 14 "Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы муниципального образования город Новый Уренгой "Развитие городского хозяйства" (III этап)" изложить в следующей редакции:
"Приложение 14
к муниципальной программе
муниципального образования
город Новый Уренгой
"Развитие городского хозяйства"
Перечень
мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы муниципального образования город Новый Уренгой "Развитие городского хозяйства" (III этап)
N |
Код бюджетной классификации |
Наименование программы (подпрограммы), цели, задачи, мероприятия и показатели результативности |
Исполнитель (соисполнитель) |
Ед. измерения |
Источник финансирования |
Базовое значение для показателей, 2012 год |
Период этапа реализации программы |
||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами |
|
% |
|
43 |
51 |
52 |
58 |
59 |
60 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 2. Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта РФ и (или) городского округа, в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа, кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов |
|
% |
|
75 |
88,89 |
88,89 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 3. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо и электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа, в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа |
|
% |
|
56 |
80 |
80 |
80 |
70 |
70 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 4. Доля подписанных паспортов готовности жилищного фонда (по состоянию на 15 сентября текущего года) |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 5. Доля подписанных паспортов готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций (по состоянию на 01 ноября текущего года) |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 6. Доля объема отходов, сбор и утилизация которых осуществляется с применением мусоросортировочных, мусороперегрузочных, мусоросжигательных установок, от общего объема отходов в год |
|
% |
|
0,61 |
0,61 |
0,61 |
0,61 |
0,18 |
0,18 |
1. |
|
|
|
Подпрограмма "Ремонт муниципального жилищного фонда" |
Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Администрации города Новый Уренгой (далее - ДСиЖКК), муниципальное казённое учреждение "Управление муниципального хозяйства" (далее - МКУ "УМХ"), муниципальное казённое учреждение "Дирекция капитального строительства и жилищной политики (далее - МКУ "ДКСиЖП") (2017 - 2022 годы), Департамент жизнеобеспечения районов Лимбяяха и Коротчаево Администрации города Новый Уренгой (далее - ДЖРЛК) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель: приведение объектов муниципального жилищного фонда в технически исправное состояние, отвечающее требованиям санитарной и пожарной безопасности | |||||||||||||
1.1. |
|
|
|
Задача 1. Создание условий для приведения муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования город Новый Уренгой в соответствие стандартам, обеспечивающим комфортные условия проживания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Наличие адресного перечня объектов муниципального жилищного фонда, подлежащих ремонту, на текущий год или очередной финансовый год (период) |
|
Да - 1/ нет - 0 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля отремонтированных объектов муниципального жилищного фонда от общего числа объектов, включенных в реестр объектов муниципального жилищного фонда, подлежащего ремонту (нарастающим итогом) |
|
% |
|
- |
24,5 |
26 |
27,5 |
29 |
29 |
|
1.1.1. |
|
|
|
Мероприятие 1.1. Организация сбора данных и ведение реестра объектов муниципального жилищного фонда, подлежащих ремонту |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Наличие реестра объектов муниципального жилищного фонда, подлежащих ремонту |
|
Да - 1/ нет - 0 |
|
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1.1.2. |
|
|
|
Мероприятие 1.2. Осуществление муниципального жилищного контроля |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Количество проведенных проверок |
|
Ед. |
|
0 |
45 |
25 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. |
|
|
|
Задача 2: Улучшение технического состояния объектов муниципального жилищного фонда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля отремонтированных жилых домов, находящихся в муниципальной собственности, от общего количества жилых домов муниципального жилищного фонда (нарастающим итогом) |
|
% |
|
1,3 |
9,6 |
10,3 |
11 |
11,7 |
11,7 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля площади отремонтированного муниципального жилищного фонда от общей площади муниципального жилищного фонда (нарастающим итогом) |
|
% |
|
1,7 |
20,3 |
21 |
21,7 |
22,4 |
23,1 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.3. Численность жителей, проживающих в муниципальном жилищном фонде, технические характеристики которого улучшены (нарастающим итогом) |
|
Чел. |
|
462 |
2 393 |
2 696 |
2 999 |
3 302 |
3 302 |
|
1.2.1. |
920 |
0501 |
0310240060 0330240200 0330240100 |
Мероприятие 2.1. Организация работ по проведению ремонта муниципального жилищного фонда районов Южный и Северный (по отдельному плану) |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ", МКУ "ДКСиЖП" (2017 - 2022 годы) |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
6 244,00 0,00 |
0,00 6 648,00 1 260,00 |
0,00 8471,68 |
0,00 3 861,00 |
0,00 3 861,00 |
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество отремонтированных жилых домов районов Южный и Северный |
|
Ед. |
|
8 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений |
|
Ед. |
|
1 |
13 |
10 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.3. Общая площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда районов Южный и Северный |
|
Кв. м |
|
4 323,2 |
706,46 |
602,90 |
1571,67 |
1500,10 |
1500,10 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.4. Общее количество муниципальных жилых домов в районах Южный и Северный |
|
Ед. |
|
374 |
84 |
67 |
67 |
64 |
64 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.5. Общая площадь муниципального жилищного фонда районов Южный и Северный |
|
Кв. м |
|
202 477 |
90 810,40 |
103 731,10 |
161788,30 |
161788,30 |
161788,30 |
|
1.2.2. |
920 |
0501 |
0310240060 |
Мероприятие 2.2. Организация работ по проведению ремонта муниципального жилищного фонда районов Коротчаево, Лимбяяха (по отдельному плану) |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ", ДЖРЛК |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество отремонтированных жилых домов районов Коротчаево и Лимбяяха |
|
Ед. |
|
3 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений районов Коротчаево и Лимбяяха |
|
Ед. |
|
0 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.3. Общая площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда районов Коротчаево и Лимбяяха |
|
Кв. м |
|
501,93 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.4. Общее количество муниципальных жилых домов в районах Коротчаево и Лимбяяха |
|
Ед. |
|
473 |
212 |
100 |
100 |
81 |
81 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.5. Общая площадь муниципального жилищного фонда районов Коротчаево и Лимбяяха |
|
Кв. м |
|
78 941,80 |
97 755,30 |
87 892,30 |
84165,50 |
84165,50 |
84165,50 |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
6 244,00 |
7 908,00 |
8 471,68 |
3 861,00 |
3 861,00 |
Итого по подпрограмме 1: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
6 244,00 |
7 908,00 |
8 471,68 |
3 861,00 |
3 861,00 |
||||
2. |
|
|
|
Подпрограмма "Подготовка объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период" |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ", ДЖРЛК |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы: обеспечение надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры | |||||||||||||
2.1. |
|
|
|
Задача 1. Удовлетворение спроса потребителей на поставку коммунальных ресурсов в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по качеству, надежности и безопасности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Количество аварий на тепловых сетях |
|
Ед./ 100 км |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Количество аварий на сетях водоснабжения |
|
Ед./ 100 км |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.3. Количество аварий на сетях водоотведения |
|
Ед./ 100 км |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1. |
|
|
|
Мероприятие 1.1. Организация разработки и согласования адресного перечня мероприятий по подготовке объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ", ДЖРЛК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Наличие согласованного адресного перечня мероприятий по подготовке объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период |
|
Да - 1/ нет - 0 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2.1.2. |
|
|
|
Мероприятие 1.2. Разработка муниципальных правовых актов, внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты по вопросам организации подготовки объектов муниципального образования к работе в осенне-зимний период |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Количество разработанных муниципальных правовых актов для организации подготовки объектов муниципального образования к работе в осенне-зимний период |
|
Ед. |
|
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
2.1.3. |
|
|
|
Мероприятие 1.3. Осуществление сбора и анализа данных о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период, устранению предписаний надзорных органов |
ДСиЖКК, ДЖРЛК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Количество информации о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период |
|
Ед. |
|
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.2. Количество информации о ходе устранения предписаний надзорных органов |
|
Ед. |
|
12 |
12 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
2.1.4. |
|
|
|
Мероприятие 1.4. Формирование и организация работы комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Количество проведенных заседаний комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду |
|
Ед. |
|
5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2.1.5. |
920 |
0502 |
0320140290 0330364000 03303S1627 |
Мероприятие 1.5. Разработка, актуализация (корректировка) схемы теплоснабжения (до 2024 года - актуализация (корректировка) схемы теплоснабжения) |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
1 503,00 0,00 |
0,00 1 550,00 |
0,00 1 170,00 0,00 |
0,00 2011,00 |
0,00 2011,00 |
920 |
0502 |
0330371627 |
Окружной бюджет |
|
|
|
0,00 |
|
|
||||
|
|
|
Показатель результативности 1.5.1. Количество проведенных разработок, корректировок схемы теплоснабжения (до 2024 года - количество проведенных корректировок схемы теплоснабжения) |
|
Ед. |
|
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2.1.6. |
920 |
0502 |
0320140290 03303S1627 |
Мероприятие 1.6. Актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 706,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
920 |
0502 |
0330371627 |
Окружной бюджет |
|
|
|
7135,00 |
|
|
||||
|
|
0330371627 |
Показатель результативности 1.6.1. Количество актуализированных схем водоснабжения и водоотведения |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
1 |
1 |
1* |
1* |
|
2.1.7. |
920 |
0502 |
0320140290 03303S1627 |
Мероприятие 1.7. Актуализация (корректировка) программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
920 |
0502 |
0330371627 |
Окружной бюджет |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
Показатель результативности 1.7.1. Количество проведенных корректировок программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
ДСиЖКК |
|
|
х |
х |
х |
0 |
1* |
1* |
|
|
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
7 135,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
1 503,00 |
1 550,00 |
1 876,00 |
2 011,00 |
2 011,00 |
||
2.2. |
|
|
|
Задача 2. Обеспечение восстановления и улучшения технических и эксплуатационных характеристик объектов энергетики и коммунального комплекса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля отремонтированных тепловых сетей от общей протяженности ветхих тепловых сетей |
|
% |
|
15,2 |
0,14 |
0,03 |
3,37 |
1,63 |
0,36 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля отремонтированных сетей холодного водоснабжения от общей протяженности ветхих сетей холодного водоснабжения |
|
% |
|
1,9 |
1,19 |
1,19 |
0 |
3,88 |
2,90 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.3. Доля отремонтированных сетей горячего водоснабжения от общей протяженности ветхих сетей горячего водоснабжения |
|
% |
|
1,9 |
0,18 |
0,18 |
5,46 |
2,58 |
0,66 |
|
2.2.1. |
920 |
0502 |
0320240070 0330464000 03304S1628 |
Мероприятие 2.1. Организация работ по проведению ремонта объектов сферы производства и передачи тепловой энергии (по отдельному плану) |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
2 865,00 |
0,00 1 370,75 |
2 091,01 |
1 197,00 |
428,00 |
|
|
0330471628 |
|
|
Окружной бюджет |
|
|
|
21142,40 |
12 103,00 |
4 326,00 |
||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Протяженность отремонтированных тепловых сетей |
|
Км |
|
7 |
0,09 |
0,02 |
0,97 |
0,02 |
0,02 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Общая протяженность ветхих тепловых сетей |
|
Км |
|
46 |
61,95 |
61,95 |
61,95 |
58,14 |
58,14 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.3. Протяженность отремонтированных трубопроводов горячего водоснабжения |
|
Км |
|
0,2 |
0,063 |
0,063 |
1,07 |
0,063 |
0,063 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.4. Общая протяженность ветхих трубопроводов горячего водоснабжения |
|
Км |
|
36,04 |
35,07 |
35,07 |
35,07 |
38,43 |
38,43 |
|
2.2.2. |
920 |
0502 |
0320240070 0330364000 |
Мероприятие 2.2. Организация работ по проведению капитального и текущего ремонта объектов сферы производства и передачи электрической энергии (по отдельному плану) |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество отремонтированных объектов сферы производства электрической энергии |
|
Ед. |
|
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Протяженность отремонтированных электрических сетей (ежегодно) |
|
Км |
|
2,925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.3. Общая протяженность ветхих электрических сетей |
|
Км |
|
50,92 |
53,99 |
53,99 |
43,49 |
43,49 |
43,49 |
|
2.2.3. |
920 |
0502 |
0320240070 0330464000 |
Мероприятие 2.3. Организация работ по проведению капитального и текущего ремонта объектов сферы подъема, транспортировки и очистки воды (по отдельному плану) |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
|
|
|
Показатель результативности 2.3.1. Протяженность отремонтированных трубопроводов холодного водоснабжения (ежегодно) |
|
Км |
|
1,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.2. Общая протяженность ветхих трубопроводов холодного водоснабжения |
|
Км |
|
34 |
13,40 |
13,40 |
17,24 |
17,24 |
17,24 |
|
2.2.4. |
920 |
0502 |
0320240070 0330464000 03304S1628 |
Мероприятие 2.4. Организация работ по проведению капитального и текущего ремонта объектов сферы транспортировки (перекачки) и очистки канализационных стоков (по отдельному плану) |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
2 504,00 |
0,00 5 219,25 |
0,00 22 489,04 3 076,13 |
0,00 5 847,00 2 812,00 |
0,00 5 847,00 7 049,00 |
|
|
0330471628 |
Окружной бюджет |
|
|
|
31 104,50 |
28 435,00 |
71 267,00 |
||||
|
|
|
Показатель результативности 2.4.1. Количество отремонтированных объектов сферы транспортировки (перекачки) канализационных стоков |
|
Ед. |
|
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.4.2. Количество отремонтированных объектов сферы очистки канализационных стоков |
|
Ед. |
|
1 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.4.3. Протяженность отремонтированных канализационных сетей |
|
Км |
|
Х |
0,15 |
0,15 |
0,70 |
0,15 |
0,15 |
|
2.2.5. |
920 |
0309 |
0320240070 |
Мероприятие 2.5. Организация проведения работ по ремонту пожарных ёмкостей |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Показатель результативности 2.5.1. Количество отремонтированных пожарных ёмкостей |
|
Ед. |
|
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.6. |
920 |
0502 |
0320240070 |
Мероприятие 2.6. Организация проведения работ по восстановлению газопровода |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.6.1. Количество восстановленных газопроводов |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.7. |
920 |
0502 |
03304S1628 |
Мероприятие 2.7. Проведение капитального ремонта наружных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
Х |
Х |
12 726,22 |
15 758,00 |
1 964,00 |
920 |
0502 |
0330471628 |
Окружной бюджет |
|
Х |
Х |
128 674,10 |
159 322,00 |
19 855,00 |
||||
|
|
|
Показатель результативности 2.7.1. Количество отремонтированных объектов наружных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения |
Ед. |
|
Х |
Х |
Х |
34 |
17 |
6 |
||
Показатель результативности 2.7.2. Общая протяженность отремонтированных наружных сетей водоснабжения и теплоснабжения, из них: |
Км |
|
Х |
Х |
Х |
2,62 |
3,25 |
2,44 |
|||||
- теплоснабжения, в том числе ГВС |
Х |
Х |
Х |
1,92 |
1,87 |
0,38 |
|||||||
- водоснабжения |
Х |
Х |
Х |
0 |
0,67 |
0,50 |
|||||||
- водоотведения |
Х |
Х |
Х |
0,70 |
0,70 |
1,56 |
|||||||
|
|
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
5 369,00 |
6 590,00 |
40 382,40 |
25 614,00 |
15 288,00 |
|
|
|
|
|
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
180 921,00 |
199 860,00 |
95 449,00 |
||
Итого по подпрограмме 2: |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
6 872,00 |
8 140,00 |
42 258,40 |
27 625,00 |
17 299,00 |
|||||
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
188056,00 |
199 860,00 |
95 449,00 |
|||||||
3. |
|
|
|
Подпрограмма "ЖКК - без убытков" |
ДСиЖКК, ДИиЖО, МКУ "УМХ", МКУ "ДКСиЖП" (2017 - 2022 годы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель: создание условий для обеспечения финансовой устойчивости организаций жилищно-коммунального комплекса, обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами | |||||||||||||
3.1. |
|
|
|
Задача 1. Обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг для населения, проживающего на территории муниципального образования город Новый Уренгой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Доля безубыточных организаций ЖКК |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищных услуг по установленным для населения тарифам |
|
% |
|
90,8 |
94,2 |
94,5 |
94,8 |
95 |
95 |
|
3.1.1. |
920 |
0501 |
0330140080 0330564000 |
Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим гражданам, проживающим в жилищном фонде деревянного исполнения, в котором доля собственности муниципального образования в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме составляет более чем 50%, а также в специализированном жилищном фонде, жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
32 908,00 |
0,00 31 198,00 |
0,00 28 917,70 |
0,00 28 782,00 |
0,00 28 782,00 |
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Сохранение размера платы потребителям услуги по содержанию жилого помещения, установленного нормативным правовым актом муниципального образования город Новый Уренгой (до 2024 года - Доля организаций, получивших субсидию, от общего количества претендентов) |
|
Да - 1/ нет - 0 (до 2024 года - %) |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
1 |
1 |
|
3.1.2. |
920 950 950 950 |
0501 0502 0502 0502 |
0330140100 0330564000 0330511980 03305S1600 |
Мероприятие 1.2 Содержание жилых и нежилых помещений, являющихся муниципальной собственностью или построенных за счет средств бюджета муниципального образования город Новый Уренгой до их заселения гражданами или передачи в пользование юридическим лицам, а также осуществление расходов за предоставленные коммунальные услуги в данных помещениях |
ДСиЖКК, ДИиЖО, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
11 090,00 |
0,00 11 813,00 |
0,00 41 498,47 0,00 1 183,00 |
0,00 0,00 2816,0 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
920 950 |
0501 0501 |
0330172070 0330571600 |
Окружной бюджет |
3 267,00 |
10 509,00 |
11956,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Количество незаселённых квартир^ |
|
Квартир |
|
1 271 |
315 |
233 |
80 |
80 |
80 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Общая площадь незаселённых квартир^ |
|
Кв. м |
|
55 425 |
16 349 |
12 116 |
4043,30 |
4043,30 |
4043,30 |
|
3.1.3. |
920 920 920 920 |
0501 0501 0501 0501 |
0330140450 03301S1623 0330561100 03305S1623 |
Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим гражданам услуги по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
1 375,00 164,00 0,00 |
0,00 0,00 1182,00 121,00 |
0,00 0,00 1 182,00 107,52 |
0,00 0,00 1 259,00 115,00 |
0,00 0,00 1259,00 115,00 |
920 |
0501 |
0330171623 0330571623 |
Окружной бюджет |
16 200,00 |
0,00 11 900,00 |
0,00 10 644,00 |
0,00 11341,00 |
0,00 11341,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Сохранение размера платы потребителям услуги по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков, установленного нормативным правовым актом муниципального образования город Новый Уренгой (до 2024 года - Доля организаций, получивших субсидию, от общего количества претендентов) |
|
Да - 1/ нет - 0 (до 2024 года - %) |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
1 |
1 |
|
3.1.4. |
|
|
|
Мероприятие 1.4 Реконструкция очистных сооружений канализации г. Новый Уренгой |
МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1 Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации по реконструкции очистных сооружений г. Новый Уренгой |
|
Да - 1/ нет - 0 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
1* |
Х |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.2 Количество объектов очистных сооружений канализации, в отношении которых проводятся работы по реконструкции |
|
Ед. |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
0 |
1* |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
19 467,00 |
22 409,00 |
22 600,00 |
11 341,00 |
11 341,00 |
Местный бюджет |
45 537,0 |
44 314,00 |
72 888,69 |
32 972,00 |
30 156,00 |
||||||||
3.2. |
|
|
|
Задача 2. Обеспечение бытового обслуживания населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля субсидии в общей сумме расходов организации на оказание банных услуг |
|
% |
|
47,1 |
47 |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
3.2.1. |
920 |
0502 |
0330240090 0330661100 |
Мероприятие 2.1. Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с установлением цен на банные услуги, реализуемые населению в величине, не обеспечивающей возмещение издержек |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
1 132,00 0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество посещений субсидируемых городских бань |
|
Ед. |
|
7 062 |
1 712 |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Количество субсидируемых общегородских бань |
|
Ед. |
|
1 |
1 |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
1 132,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
3.3. |
|
|
|
Задача 3. Совершенствование системы управления жилищным фондом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.1. Доля объектов муниципального жилищного фонда, в отношении которых проведен конкурс на управление, от общего числа объектов муниципального жилищного фонда |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.2. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами |
|
% |
|
83,6 |
86,23 |
92,27 |
93,18 |
94,09 |
94,09 |
|
3.3.1. |
|
|
|
Мероприятие 3.1. Организация содержания и управления муниципальным жилищным фондом |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.1.1. Количество проведенных конкурсов по отбору управляющей организации на управление жилыми домами, находящимися в муниципальной собственности |
|
Ед. |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
|
|
|
|
Показатель результативности 3.1.2. Количество жилых домов, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых проведен конкурс по отбору управляющей организации |
|
Ед. |
|
847 |
52 |
35 |
18 |
6 |
6 |
|
|
|
|
Показатель результативности 3.1.3. Общее количество жилых домов, находящихся в муниципальной собственности, в том числе многоквартирных домов |
|
Ед. |
|
847/760 |
296/79 |
296/79 |
296/79 |
145/73 |
145/73 |
|
3.3.2. |
|
|
|
Мероприятие 3.2. Организация открытых конкурсов по отбору управляющей организации на управление многоквартирным домом, если собственники не приняли решение о выборе способа управления этим домом, либо решение не было реализовано |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.2.1. Количество открытых конкурсов по отбору управляющей организации на управление многоквартирным домом, если собственники не приняли решение о выборе способа управления этим домом, либо решение не было реализовано |
|
Ед. |
|
1 |
4 |
3 |
6 |
6 |
6 |
|
|
|
|
Показатель результативности 3.2.2. Число многоквартирных домов, в которых собственники выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами |
|
Ед. |
|
372 |
451 |
430 |
448 |
448 |
448 |
|
|
|
|
Показатель результативности 3.2.3. Общее число многоквартирных домов, в которых собственники должны выбрать способ управления многоквартирными домами |
|
Ед. |
|
445 |
523 |
471 |
516 |
516 |
516 |
|
3.3.3. |
|
|
|
Мероприятие 3.3. Созыв собраний собственников помещений многоквартирных домов для решения вопросов о расторжении договора с управляющей организацией и о выборе новой управляющей организации или об изменении способа управления домом в случаях, предусмотренных законодательством |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.3.1. Общее количество собраний собственников многоквартирных домов, организованных ДСиЖКК |
|
Ед. |
|
58 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3.4. |
|
|
|
Мероприятие 3.4. Проведение мониторинга задолженности организаций ЖКК муниципального образования город Новый Уренгой |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.4.1. Количество информации о наличии дебиторской и кредиторской задолженности организаций ЖКК, направленных в уполномоченный орган ЯНАО |
|
Ед. |
|
0 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
|
|
Показатель результативности 3.4.2. Количество направленных рекомендаций руководителям организаций ЖКК о проведении мероприятий по снижению задолженности в случае недостаточности проводимых ими мер |
|
Ед. |
|
0 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
|
|
Показатель результативности 3.4.3. Общее число организаций ЖКК, подлежащих мониторингу |
|
Ед. |
|
11 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
|
3.3.5. |
|
|
|
Мероприятие 3.5. Проведение совещаний с руководителями организаций ЖКК по вопросам погашения задолженности за топливно-энергетические ресурсы |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.5.1. Количество проведенных совещаний |
|
Ед. |
|
2 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
|
3.3.6. |
|
|
|
Мероприятие 3.6. Проведение пресс-конференций для средств массовой информации по вопросам ЖКК |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.6.1. Количество проведенных пресс-конференций |
|
Ед. |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
3.3.7. |
|
|
|
Мероприятие 3.7. Разработка муниципальных правовых актов по вопросам ЖКК (при необходимости) |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.7.1. Количество разработанных муниципальных правовых актов |
|
Ед. |
|
28 |
8 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
3.4. |
|
|
|
Задача 4. Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме с разнородной структурой собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 4.1. Доля отремонтированных многоквартирных домов с разнородной структурой собственности от общего количества многоквартирных домов с разнородной структурой собственности, расположенных на территории муниципального образования город Новый Уренгой |
|
% |
|
1,08 |
14,25 |
14,25 |
14,25 |
14,25 |
14,25 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 4.2. Доля площади помещений муниципальной собственности, находящихся в многоквартирных домах, включенных в капитальный ремонт с разнородной структурой собственности, от их общей площади помещений |
|
% |
|
5,1 |
3,08 |
3,08 |
16,11 |
16,11 |
16,11 |
|
3.4.1. |
920 |
0501 |
0330471626 0330471629 0330871626 |
Мероприятие 4.1. Организация работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов с разнородной структурой собственности (по отдельному плану) |
ДСиЖКК, ДИиЖО |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
7 017,00 1 104,00 0,00 |
0,00 0,00 160 382,00 |
0,00 0,00 789 170,00 |
0,00 0,00 1477639,00 |
0,00 0,00 158 788,00 |
920 |
0501 |
03304S1626 03304S1629 03308S1626 0330864000 0330870090 |
Местный бюджет |
370,00 12,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 2 063,00 123 750,00 |
0,00 0,00 8267,50 110 908,85 27 000,00 |
0,00 0,00 15240,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 1 979,00 0,00 0,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 4.1.1. Количество многоквартирных домов с разнородной структурой собственности, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, в том числе: неотложный капитальный ремонт |
|
Ед. |
|
13
0 |
71
0 |
77
0 |
77
0 |
36
0 |
36
0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 4.1.2. Общая площадь многоквартирных домов с разнородной структурой собственности, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома |
|
Кв. м |
|
74 117,40 |
390 775,84 |
390 950,14 |
394 193,18 |
200 252,00 |
200 252,00 |
|
3.4.2. |
950 950 |
0501 0501 |
0330440110 0330840100 |
Мероприятие 4.2 Организация перечисления взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах с разнородной структурой собственности за помещения муниципальной собственности |
ДИиЖО |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
12 574,00 |
0,00 16 605,00 |
0,00 13305,12 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
|
|
|
|
Показатель результативности 4.2.1. Площадь муниципальной собственности, находящейся в многоквартирных домах, включенных в капитальный ремонт с разнородной структурой собственности |
|
Кв. м |
|
9 845,80 |
12 060,40 |
12 060,40 |
206 328,00 |
9 573,00* |
9 573,00* |
3.4.3. |
920 |
0501 |
0330440400 |
Мероприятие 4.3. Предоставление дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на безвозвратной основе |
ДСиЖКК, МКУ "ДКСиЖП" (2017 - 2022 годы) |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Показатель результативности 4.3.1. Количество случаев предоставления дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на безвозвратной основе |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 4: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
8 121,00 |
160 382,00 |
789 170,00 |
1 477 639,00 |
158 788,00 |
Местный бюджет |
|
12 956,00 |
142 418,00 |
159 481,48 |
15 240,00 |
1979,00 |
|||||||
|
|
|
|
Средства собственников |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Итого по подпрограмме 3: |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
27 588,00 |
182 791,00 |
811 770,00 |
1 488 980,00 |
172 129,00 |
|||||
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
59 625,00 |
186 732,00 |
232 370,17 |
48212,00 |
32 135,00 |
||||||
4. |
Подпрограмма "Благоустройство" 8 |
||||||||||||
5. |
Подпрограмма "Развитие общественного транспорта" 8
|
||||||||||||
6. |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами" |
ДСиЖКК, ДИиЖО, МКУ "ДКСиЖП" (2017 - 2022 годы), ДОБиГЗ, МКУ "УМХ" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель: улучшение функционирования системы обращения с отходами | |||||||||||||
6.1. |
|
|
|
Задача 1. Повышение качества услуг в сфере обращения с отходами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Доля контейнерных площадок, оборудованных контейнерами нового поколения, от общего количества контейнерных площадок (нарастающим итогом) |
|
% |
|
6 |
17 |
18 |
19 |
20 |
20 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля обустроенных контейнерных площадок в соответствии с установленными требованиями от общего количества контейнерных площадок (нарастающим итогом) |
|
% |
|
80 |
95 |
97 |
82,7 |
90,5 |
90,5 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.3. Доля объектов размещения отходов, оборудованных весовыми пунктами контроля |
|
% |
|
33 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
6.1.1. |
920 |
0503 |
03311У0009 03310У0009 |
Мероприятие 1.1. Закупка и установка специального оборудования для сбора твердых коммунальных отходов |
ДСиЖКК, ДИиЖО |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 374,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Количество контейнерных площадок/количество контейнерных площадок для раздельного сбора мусора |
|
Ед. |
|
414 |
405/24 |
1 315/24 |
1 315/24 |
1 315/24 |
1 315/24 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Количество приобретенного специального оборудования для сбора отходов, в том числе контейнеров |
|
Ед. |
|
115/115 |
5/5 |
5/5 |
0 |
1* |
0 |
|
6.1.2. |
|
|
|
Мероприятие 1.2. Приобретение специализированной техники |
ДСиЖКК, ДИиЖО |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Общее количество имеющейся специализированной техники |
|
Ед. |
|
30 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Количество приобретенной техники |
|
Ед. |
|
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.1.3. |
950 |
0503 |
|
Мероприятие 1.3. Обустройство объектов размещения отходов весовыми пунктами контроля |
ДСиЖКК, ДИиЖО |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Количество объектов обращения отходов, оборудованных весовыми пунктами контроля |
|
Ед. |
|
1 |
3 |
3 |
х |
х |
х |
|
6.1.4. |
952 |
0503 |
0331071622 |
Мероприятие 1.4. Очистка контейнерных площадок от отходов, не относящихся к ТКО |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
9 125,00 |
9 266,00 |
9 266,00 |
9 266,00 |
920 920 |
0503 0503 |
0331064000 03310S1622 |
Местный бюджет |
1 344,89 93,00 |
1 635,40 94,00 |
1 258,00 94,00 |
1 258,00 94,00 |
||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Масса вывезенных с контейнерных площадок отходов, не относящихся к ТКО |
|
Тыс. тонн |
|
1 |
0 |
3 |
3 |
3 |
3 |
6.1.5. |
920 |
0502 |
0331071622 |
Мероприятие 1.5. Модернизация мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
- |
Х |
Х |
42834,00 |
0,00 |
0,00 |
920 |
0502 |
03310S1622 |
Местный бюджет |
- |
Х |
Х |
434,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
Показатель результативности 1.5.1. Количество модернизированных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
|
Ед. |
|
- |
Х |
Х |
72 |
105* |
0 |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
9 125,00 |
52 100,00 |
9 266,00 |
9 266,00 |
Местный бюджет |
0,00 |
1 811,89 |
2 163,40 |
1 352,00 |
1 352,00 |
||||||||
6.2. |
|
|
|
Задача 2. Устранение последствий незаконного обращения с отходами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Удельный вес проверок с выявленными нарушениями порядка сбора и утилизации отходов от общего количества проведенных проверок порядка сбора и утилизации отходов |
|
% |
|
60 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Количество объектов утилизации отходов введенных в эксплуатацию в период реализации муниципальной программы |
|
Шт. |
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
1* |
|
6.2.1. |
|
|
|
Мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий по контролю за порядком сбора и утилизации отходов (по отдельному плану) |
ДОБиГЗ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество выполненных контрольных мероприятий |
|
Ед. |
|
22 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Количество составленных актов контрольных мероприятий |
|
Ед. |
|
24 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
6.2.2. |
|
|
|
Мероприятие 2.2. Проведение общегородских субботников |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество проведенных субботников |
|
Ед. |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Общая площадь территорий общего пользования, очищенных во время субботников |
|
Га |
|
638 |
740 |
740 |
740 |
740 |
740 |
|
6.2.3. |
920 |
0503 |
0360240050 0331064000 |
Мероприятие 2.3. Строительство и реконструкция объектов утилизации коммунальных отходов |
МКУ "ДКСиЖП" (2017 - 2022 годы), МКУ "УМХ" (с 2023 года) |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
0,00 |
13,00 |
0,00 11 514,11 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
|
|
|
Показатель результативности 2.3.1. Количество объектов утилизации отходов, строящихся в текущем году |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.2. Количество объектов, по которым ведется разработка проектно-сметной документации на строительство объектов утилизации коммунальных отходов, из них: |
|
Ед. |
|
0 |
1 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
завершена разработка ПСД |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.3. Количество объектов утилизации коммунальных отходов, введенных в эксплуатацию в текущем году |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.4. Вместимость объектов утилизации коммунальных отходов, введенных в эксплуатацию в текущем году |
|
Куб. м |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
13,00 |
11 514,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Итого по подпрограмме 6: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
13,00 |
13 326,00 |
2 163,40 |
1 352,00 |
1 352,00 |
||||
Окружной бюджет |
|
9 125,00 |
52 100,00 |
9 266,00 |
9 266,00 |
||||||||
7. |
|
|
|
Подпрограмма "Охрана окружающей среды" |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ", МКУ "ДКСиЖП" (2017 - 2022 годы), ДИиЖО, ДОБиГЗ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель: сохранение благоприятной окружающей среды | |||||||||||||
7.1. |
|
|
|
Задача 1. Предотвращение и снижение загрязнений окружающей среды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Доля утилизированной техники к общему числу брошенной техники |
|
% |
|
21 |
66 |
68 |
70 |
72 |
72 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Удельный вес проб, соответствующих гигиеническим нормативам, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
почвы |
|
% |
|
- |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
|||
|
воздуха |
|
% |
|
- |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
|||
|
воды |
|
% |
|
- |
78 |
78 |
78 |
78 |
78 |
|||
|
|
|
Показатель эффективности 1.3. Доля обработанных и обезвреженных твердых коммунальных отходов в общем объеме образованных твердых отходов |
|
% |
|
- |
4,592 |
4,592 |
4,592 |
4,592 |
4,592 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.4. Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов (свалок) от общего числа выявленных несанкционированных мест размещения отходов (свалок) |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
7.1.1. |
920 |
0503 |
0370171622 0331171622 0370171510 |
Мероприятие 1.1. Вывоз и утилизация брошенных и разукомплектованных транспортных средств и их частей/утилизация шин |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
- |
495,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
920 |
0503 |
03701S1622 03311S1622 0331064000 |
Местный бюджет |
- |
5,00 0,00 |
0,00 0,00 440,00 |
0,00 0,00 320,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
||||
920 |
0503 |
03701S1510 0370140490 |
- |
0,00 1737,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Количество вывезенной техники/общий вес утилизированных шин |
|
Ед./ тонн |
|
48 |
29/28 |
16/28 |
31/92 |
16*/60* |
16*/60* |
|
7.1.2. |
920 |
0503 |
0370140150 0331262610 |
Мероприятие 1.2. Отлов животных без владельцев и содержание приюта |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 15045,90 |
0,00 |
0,00 |
920 |
0412 |
0370173340 0331273340 |
Окружной бюджет |
18 650,00 |
0,00 28 531,00 |
0,00 31117,00 |
0,00 29 841,00 |
0,00 29 841,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Количество сотрудников по отлову и содержанию животных без владельцев |
|
Чел. |
|
2 |
26 |
26 |
8 |
8 |
8 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Количество поступивших животных без владельцев (в том числе отловленные)/ содержащихся в приюте (до 2023 года - количество отловленных/содержащихся в приюте) |
|
Ед. |
|
2306 |
424/277 |
800/400 |
800/400 |
800/300 |
800/300 |
|
7.1.3. |
|
|
|
Мероприятие 1.3. Строительство объектов утилизации и уничтожения биологических отходов |
МКУ "ДКСиЖП" (2017 - 2022 годы), МКУ "УМХ" (с 2023 года) |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Количество объектов, по которым ведется разработка проектно-сметной документации на строительство объектов утилизации и уничтожения биологических отходов, из них: |
|
|
Ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
завершена разработка ПСД |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
7.1.4. |
920 |
0503 0503 |
0370140050 0370140600 0331165000 0331115000 03311S1600 |
Мероприятие 1.4. Организация приюта для животных без владельцев, в том числе: - проектно-изыскательные работы и получение заключения государственной экспертизы; - ремонтные работы - строительно-монтажные работы |
МКУ "ДКСиЖП" (2017 - 2022 годы), МКУ "УМХ" (с 2023 года) |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
5 575,00 80 980,00 |
0,00 4 327,00 80 190,00 1397,00 |
0,00 85843,93 |
0,00 |
0,00 |
920 |
0503 |
0331171600 |
|
|
Окружной бюджет |
|
|
14120,00 |
|
|
|
||
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Количество объектов, по которым ведется разработка проектно-сметной документации на строительство объектов, из них: |
|
Ед. |
|
- |
1 |
1 |
х |
х |
х |
|
завершена разработка ПСД |
|
|
|
- |
0 |
1 |
х |
х |
х |
||||
|
|
|
Показатель результативности 1.4.2. Количество объектов строящихся/отремонтированных в текущем году |
|
Ед. |
|
- |
0 |
0/2 |
1/0 |
1*/0 |
1*/0 |
|
7.1.5. |
920 920 920 920 920 |
0503 0503 0603 0503 |
0370140480 0331161120 03311S1800 0331164000 |
Мероприятие 1.5. Выявление и ликвидация несанкционированных мест размещения отходов (свалок) |
ДОБиГЗ, ДСиЖКК |
Ед. |
Местный бюджет |
- |
7 243,00 |
0,00 11 233,00 |
0,00 35 496,00 213,00 674,94 |
0,00 38 504,00
332,00 |
0,00 38 504,00
332,00 |
0603 |
0331171800 |
Окружной бюджет |
- |
|
|
18 477,00 |
|
|
|||||
|
|
|
Показатель результативности 1.5.1. Количество выявленных несанкционированных мест размещения отходов/количество ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов |
|
Ед. |
|
0/0 |
157/90 |
157/90 |
18/18 |
18/18 |
18/18 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.2. Количество созданных мест накопления отработанных автомобильных шин |
|
Ед. |
|
- |
Х |
Х |
4 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.3. Общая масса вывезенных отработанных автомобильных шин с мест накопления |
|
Тыс. тонн |
|
- |
Х |
Х |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
|
7.1.6. |
920 |
0603 |
0331171800 |
Мероприятие 1.6. Рекультивация земель, которые использовались для размещения отходов производства и потребления |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
- |
Х |
Х |
2504,00 |
2504,00 |
0,00 |
920 920 920 |
0603 0503 0503 |
03311S1800 0331164000 0331161120 |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
- |
Х |
Х |
25,00
2 098,00 |
26,00 |
0,00 0,00 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.6.1. Количество разработанных проектов рекультивации земель |
|
Ед. |
|
- |
Х |
Х |
0 |
1 |
1* |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.2. Количество рекультивированных земель |
|
Ед. |
|
- |
Х |
Х |
0 |
0 |
1 |
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
- |
95 540,00 |
97 587,00 |
139 716,77 |
38 862,00 |
38 836,00 |
|||
|
|
Окружной бюджет |
- |
19 145,00 |
42 651,00 |
52 098,00 |
32 345,00 |
29 841,00 |
|||||
7.2. |
|
|
|
Задача 2. Предупреждение вредного воздействия шума, вибрации, электрических, электромагнитных, магнитных полей и иного негативного физического воздействия на окружающую среду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля выявленных случаев негативного физического воздействия, превышающего нормативы |
|
% |
|
6,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Удельный вес проведенных общественных обсуждений к общему количеству обращений с просьбой проведения общественных обсуждений |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
7.2.1. |
|
|
|
Мероприятие 2.1. Организация общественных обсуждений, проведение опросов среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество проведенных общественных обсуждений/опросов |
|
Ед. |
|
1 |
0 |
0 |
14 |
14 |
14 |
7.2.2. |
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Количество выданных уведомлений об отказе в организации общественных обсуждений, проведении опросов |
|
Ед. |
|
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Мероприятие 2.2. Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Общее количество обращений с просьбой проведения общественных экологических экспертиз |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Общее количество проведенных общественных экологических экспертиз |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.2.3. |
|
|
|
Мероприятие 2.3. Реализация решений по вопросам экологической экспертизы на основании результатов общественных обсуждений, опросов, заявлений общественных экологических организаций (объединений) и движений, информации об объектах экологической экспертизы |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.1. Количество принятых решений/реализованных решений |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.3. |
|
|
|
Задача 3. Информирование населения о законодательстве в области охраны окружающей среды и экологической безопасности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.1. Доля публикаций экологической направленности от общего количества выпусков печатных средств массовой информации |
|
% |
|
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
31 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.2. Доля рассмотренных обращений граждан с жалобами, заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся охраны окружающей среды, негативного воздействия на окружающую среду, от общего числа обращений по вышеуказанным вопросам |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
7.3.1. |
|
|
|
Мероприятие 3.1. Размещение на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой в сети Интернет информации о законодательстве в области охраны окружающей среды и экологической безопасности |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.1.1. Количество размещенной информации |
|
Ед. |
|
4 |
9 |
10 |
11 |
12 |
12 |
|
7.3.2. |
|
|
|
Мероприятие 3.2. Размещение публикаций в СМИ о негативных последствиях ненадлежащего обращения с отходами для окружающей среды и здоровья населения |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.2.1. Количество публикаций |
|
Ед. |
|
4 |
9 |
10 |
11 |
12 |
12 |
|
Итого по подпрограмме 7: |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
95 540,0 |
97 587,00 |
139 716,77 |
38 862,00 |
38 836,00 |
|||||
Окружной бюджет |
19 145,0 |
42 651,00 |
52 098,00 |
32 345,00 |
29 841,00 |
||||||||
8. |
|
|
|
Подпрограмма "Ремонт, строительство и реконструкция административных объектов, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры" |
ДСиЖКК, ДЖРЛК, МКУ "УМХ" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель: обеспечение эффективного функционирования объектов социальной сферы, административных объектов | |||||||||||||
8.1. |
|
|
|
Задача 1. Поддержание технического состояния объектов социальной сферы |
|
Ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Доля объектов социальной сферы, в отношении которых проведен текущий ремонт, от общего количества объектов социальной сферы |
|
% |
|
50 |
41,7 |
41 |
35 |
27 |
43 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля общей площади объектов социальной сферы, в отношении которых проведен текущий ремонт, от общей площади объектов социальной сферы |
|
% |
|
59 |
53,12 |
48 |
30 |
20 |
50 |
|
8.1.1. |
920 |
0412 |
0380112000 |
Мероприятие 1.1. Организация работ по проведению текущего ремонта административных зданий (по отдельному плану) |
ДИЖО ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
920 920 950 |
0412
0412 |
0380113000 0331340200 0331340200 |
3 437,00 |
0,00 8 638,00 |
0,00 21 818,10 18 974,00 |
0,00 7366,00 |
0,00 7366,00 |
||||||
920 |
0709 |
0380112000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
920 |
0709 |
0380113000 0331340200 |
25,00 |
0,00 30,00 |
0,00 30,00 |
0,00 30,00 |
0,00 30,00 |
||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Общее количество административных зданий |
|
Ед. |
|
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Общая площадь административных зданий |
|
Кв. м |
|
13 554 |
13 554 |
13 554 |
13 554 |
13 554 |
13 554 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Количество административных зданий, в отношении которых проведен текущий ремонт |
|
Ед. |
|
5 |
7 |
5 |
5 |
8 |
7 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.4. Сумма площадей административных зданий, в отношении которых проведен текущий ремонт |
|
Кв. м |
|
7 516 |
7848 |
205 |
400 |
600 |
525 |
|
8.1.2. |
920 |
0702 |
0380113000 0331340200 03313S1060 0331371060 |
Мероприятие 1.2. Организация работ по проведению текущего ремонта объектов общеобразовательных организаций (по отдельному плану) |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
23 485,00 0,00 |
0,00 13 200,00 615,60 |
0,00 14 202,74 440,80 |
0,00 5 128,00 722,00 |
0,00 5 128,00 722,00 |
Окружной бюджет |
|
|
6 214,00 |
4 447,0 |
7 300,0 |
7 300,0 |
|||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Общее количество объектов общеобразовательных организаций |
|
Ед. |
|
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Общая площадь объектов общеобразовательных организаций |
|
Кв. м |
|
143 928 |
147 324 |
147 324 |
147 324 |
147 324 |
147 324 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.3. Количество объектов общеобразовательных организаций, в отношении которых проведен текущий ремонт |
|
Ед. |
|
16 |
12 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.4. Сумма площадей объектов общеобразовательных организаций, в отношении которых проведен текущий ремонт |
|
Кв. м |
|
86 872 |
97 440 |
738 |
738 |
738 |
738 |
|
8.1.3. |
920
974 |
0701
0701 |
03313S1060 0380113000 0331340200 0331340200 |
Мероприятие 1.3. Организация работ по проведению текущего ремонта объектов дошкольных образовательных организаций (по отдельному плану) |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 10 361,0 |
61,40 0,00 11 165,21 |
24,00 0,00 4 040,85 11 584,75 |
742,00 0,00 2 984,00 |
742,00 0,00 2 984,00 |
920
|
0701
|
0331371060
|
Окружной бюджет |
|
620,00 |
228,07 |
7500,00 |
7500,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Общее количество объектов дошкольных образовательных организаций |
|
Ед. |
|
27 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.2. Общая площадь объектов дошкольных образовательных организаций |
|
Кв. м |
|
73 660 |
116 914,47 |
116 914,47 |
116 914,47 |
116 914,47 |
116 914,47 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.3. Количество объектов дошкольных образовательных организаций, в отношении которых проведен текущий ремонт |
|
Ед. |
|
13 |
10 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.4. Сумма площадей объектов дошкольных образовательных организаций, в отношении которых проведен текущий ремонт |
|
Кв. м |
|
36 336 |
35 532 |
891 |
600 |
891 |
891 |
|
8.1.4. |
920 |
0703 |
0380112000 |
Мероприятие 1.4. Организация работ по проведению текущего ремонта объектов дополнительного образования, объектов физической культуры и спорта (по отдельному плану) |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
920 |
0703 |
0380113000 0331340200 03313S1060 |
2 791,00 |
0,00 3 570,00 |
0,00 2 535,85 198,00 |
0,00 490,00 0,00 |
0,00 490,00 0,00 |
||||||
920 |
1101 |
0380112000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
920 |
1101 |
0380113000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
920 |
1102 |
0380113000 0331340200 |
3 086,00 |
0,00 1 517,00 |
0,00 1167,76 |
0,00 50,00 |
0,00 50,00 |
||||||
920 |
1101 |
0380113000 0331340200 |
68,00 |
0,00 68,00 |
0,00 58,00 |
0,00 70,00 |
0,00 70,00 |
||||||
920 |
1105 |
0380112000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
920 |
1105 |
0380113000 |
30,00 |
0,00 |
00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
920 |
0703 |
0331371060 |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
1 999,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Общее количество объектов дополнительного образования, объектов физической культуры и спорта |
|
Ед. |
|
18 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.2. Общая сумма площадей объектов дополнительного образования, объектов физической культуры и спорта |
|
Кв. м |
|
28 414 |
24 138 |
24 138 |
24 138 |
24 138 |
24 138 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.3. Объекты дополнительного образования, объекты физической культуры и спорта, в отношении которых проведен текущий ремонт |
|
Ед. |
|
17 |
9 |
7 |
6 |
7 |
7 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.4. Сумма площадей объектов дополнительного образования, объектов физической культуры и спорта, в отношении которых проведен текущий ремонт |
|
Кв. м |
|
22 988 |
26 456 |
466 |
16 456 |
466 |
466 |
|
8.1.5. |
920 |
0801 |
0380112000 |
Мероприятие 1.5. Организация работ по проведению текущего ремонта объектов культуры и СМИ (по отдельному плану) |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
920 |
0801 |
0380113000 0331340200 |
16 366,0 |
0,00 1 002,00 |
0,00 1613,58 |
0,00 387,00 |
0,00 387,00 |
||||||
920 |
1202 |
0380112000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
920 |
1202 |
0380113000 0331340200 |
111,00 |
0,00 7,00 |
0,00 7,00 |
0,00 7,00 |
0,00 7,00 |
||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.5.1. Общее количество объектов культуры и СМИ |
|
Ед. |
|
12 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.2. Общая площадь объектов культуры и СМИ |
|
Кв. м |
|
17 180 |
32 706 |
32 706 |
32 706 |
32 706 |
32 706 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.3. Количество объектов культуры и СМИ, в отношении которых проведен текущий ремонт |
|
Ед. |
|
7 |
5 |
6 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.4. Общая площадь объектов культуры и СМИ, в отношении которых проведен текущий ремонт |
|
Кв. м |
|
9 865 |
9 765 |
1 439 |
1 439 |
1 439 |
1 439 |
|
8.1.6. |
920 |
0707 |
0380112000 |
Мероприятие 1.6. Организация работ по проведению текущего ремонта объектов молодежной политики (по отдельному плану) |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
920 |
0707 |
0380113000 0331340200 |
1 813,00 |
0,00 153,00 |
0,00 590,10 |
0,00 159,00 |
0,00 159,00 |
||||||
920 |
0709 |
0380112000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
920 |
0709 |
0380113000 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.6.1. Общее количество объектов молодежной политики |
|
Ед. |
|
13 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.2. Общая площадь объектов молодежной политики |
|
Кв. м |
|
1 420 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.3. Количество объектов молодежной политики, в отношении которых проведен текущий ремонт |
|
Ед. |
|
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.4. Сумма площадей объектов молодежной политики, в отношении которых проведен текущий ремонт |
|
Кв. м |
|
180 |
1 935 |
93 |
93 |
93 |
93 |
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
61 603,00 |
40 027,21 |
77 285,53 |
18 135,00 |
18 135,00 |
||||
Окружной бюджет |
0,00 |
6 834,00 |
6 674,07 |
14 800,00 |
14 800,00 |
||||||||
8.2. |
|
|
|
Задача 2. Улучшение технического состояния объектов социальной сферы, административных объектов |
|
Ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля объектов социальной сферы, в отношении которых проведен капитальный ремонт, от общего количества объектов социальной сферы |
|
% |
|
14 |
31 |
6 |
15 |
15 |
15 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля объектов социальной сферы, соответствующих требованиям пожарной безопасности, от общего количества объектов социальной сферы |
|
% |
|
86 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.3. Доля объектов социальной сферы, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, от общего количества объектов социальной сферы |
|
% |
|
89 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
|
8.2.1. |
920 |
0702 |
0380212000 |
Мероприятие 2.1. Организация работ по проведению капитального ремонта общеобразовательных организаций (по отдельному плану), в том числе разработка ПИР |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
920 |
0702 |
0380213000 |
|
28 806,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
03802S1600 03314S0400 0331440100 |
|
24 625,00 |
0,00 15 616,79 8968,17 |
0,00 54 612,38 9 224,55 |
0,00 44 202,00 12 358,00 |
0,00 36 951,00 12 358,00 |
|||||||
920 |
0702 |
0380210000 |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
0380271600 0331470400 0331470400 |
|
221 602,0 |
0,00 155 971,20 0,00 |
0,00 552 170,69 0,00 |
0,00 446 904,00 0,00 |
0,00 373 594,00 0,00 |
|||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество объектов общеобразовательных организаций, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Ед. |
|
4 |
14 |
2 |
5 |
6 |
6 |
|
Показатель результативности 2.1.2. Количество объектов общеобразовательных организаций, в отношении которых разработана ПСД |
|
Ед. |
|
- |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
||||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.3. Общая площадь объектов общеобразовательных организаций, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Кв. м |
|
28 721 |
51 632 |
5 788,4 |
11 576,80 |
17 365,20 |
17 365,20 |
|
8.2.2. |
920 |
0701 |
0380213000 03802S1600 0331440100 03314S0400 |
Мероприятие 2.2. Организация работ по проведению капитального ремонта объектов дошкольных образовательных организаций (по отдельному плану), в том числе разработка ПИР |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
33 343,00 29 233,00 |
0,00 0,00 18 844,51 43 617,11 |
0,00 0,00 35 570,97 12 460,62 |
0,00 0,00 9 668,0 35 267,00 |
0,00 0,00 9 668,00 27 849,00 |
920 |
0701 |
0380210000 0380271600 0331470400 |
Окружной бюджет |
|
- 263 079,00 |
- 0,00 425 289,90 |
- 0,00 124 074,76 |
- 0,00 356 557,00 |
- 0,00 281 579,00 |
||||
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество объектов дошкольных образовательных организаций, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Ед. |
|
7 |
15 |
7 |
4 |
5 |
4 |
|
Показатель результативности 2.2.2. Количество объектов дошкольных образовательных организаций, в отношении которых разработана ПСД |
|
Ед. |
|
- |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
||||
|
|
|
Показатель результативности 2.2.3. Общая площадь объектов дошкольных образовательных организаций, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Кв. м |
|
23 325 |
31 433 |
22 547 |
12 884 |
16 105 |
12 884 |
|
8.2.3. |
920 |
0703 |
0380213000 |
Мероприятие 2.3. Организация работ по проведению капитального ремонта объектов дополнительного образования (по отдельному плану), в том числе разработка ПИР |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
9 523,00 0,00 1 354,00 338,00 242,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 379,24 675,86 |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 071,00 3 348,76 |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 771,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 929,00 0,00 |
1101 |
0380213000 |
||||||||||||
0703 |
03802S1600 03802S1600 03802S1600 03314S0400 0331440100 |
||||||||||||
920 |
0703 |
0380271600 0331470400 |
Окружной бюджет |
|
15 214,0 2 182,00 |
- 63 980,50 |
- 81 603,00 |
- 169 568,00 |
- 201 487,00 |
||||
|
|
|
Показатель результативности 2.3.1. Количество объектов дополнительного образования, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Ед. |
|
1 |
5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Показатель результативности 2.3.2. Количество объектов дополнительного образования, в отношении которых разработана ПСД |
|
Ед. |
|
- |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||||
|
|
|
Показатель результативности 2.3.3. Общая площадь объектов дополнительного образования, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Кв. м |
|
1 628 |
16 058 |
1 628 |
1 628 |
1 628 |
1 628 |
|
8.2.4. |
920 |
0502 |
03802S1350 |
Мероприятие 2.4. Строительство (реконструкция) объектов инженерной инфраструктуры, административных объектов |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
920 |
0502 |
0380271350 |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
Показатель результативности 2.4.1. Количество объектов инженерной инфраструктуры, административных объектов, строящихся (реконструируемых) в текущем году |
|
Ед. |
|
- |
0 |
0 |
0 |
2* |
0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.4.2. Количество введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры, административных объектов |
|
Ед. |
|
- |
0 |
0 |
0 |
2* |
0 |
|
8.2.5. |
920 |
0412 0412 0412 0412 0314 0314 0314 0310 0502 |
0380213000 03802S1600 0331440100 03314S0400 03802S1600 03314S0400 0331440100 03314S0400 0331440100 |
Мероприятие 2.5. Организация работ по проведению капитального ремонта административных зданий (по отдельному плану), в том числе разработка ПИР |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
95 690,0 1 080,00 0,00 0,00 133,00 |
0,00 0,00 5 706,49 25 228,22 0,00 132,65 1 319,65 |
0,00 0,00 49 985,25 29 835,34 0,00 0,00 1 319,65 35 473,45 641,22 |
0,00 0,00 10 974,00 11 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
0,00
10 974,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
920 |
0314 0412 0412 0314 0310 |
0380271600 0380271600 0331470400 0331470400 0331470400 |
|
Окружной бюджет |
|
1 187,00 9 720,00 0,00 |
- 0,00 249 960,60 1 187,0 |
- 0,00 296 556,00 0,00 358 676,00 |
- 0,00 114 770,00 0,00 |
- 0,00 0,00 0,00 0,00 |
|||
|
|
|
Показатель результативности 2.5.1. Количество объектов административных зданий, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Ед. |
|
- |
4 |
1 |
4 |
1 |
3 |
|
Показатель результативности 2.5.2. Количество объектов административных зданий, в отношении которых разработана ПСД |
|
Ед. |
|
- |
2 |
2 |
5 |
3 |
4 |
||||
|
|
|
Показатель результативности 2.5.3. Общая площадь объектов административных зданий, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Кв. м |
|
- |
12 383 |
3 095,75 |
3 095,75 |
6191,50 |
2 600 |
|
8.2.6. |
920 |
0801 0801 0801 0801 0801 1202 |
0380213000 03802S1600 03314S0400 03314S0400 0331440100 03802S1600 |
Мероприятие 2.6. Организация работ по проведению капитального ремонта объектов культуры и СМИ (по отдельному плану), в том числе разработка ПИР |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. Руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 3 832,00 0,00 0,00 0,00 4 601,00 |
0,00 0,00 3 832,00 0,00 9 477,00 - |
0,00 0,00 0,00 0,00 141,06 - |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - |
920 |
0801 0801 0801 0801 1202 |
0380110000 0380271600 0331470400 0331470400 0380271600 |
Окружной бюджет |
|
- 34 482,00 0 0 41 405,0 |
- 0,00 34 481,00 0,00 - |
- 0,00 0,00 0,00 - |
- 0,00 0,00 0,00 - |
- 0,00 0,00 0,00 - |
||||
|
|
|
Показатель результативности 2.6.1. Количество объектов культуры и СМИ, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Ед. |
|
- |
3 |
2 |
1 |
2* |
0 |
|
Показатель результативности 2.6.2. Количество объектов культуры и СМИ, в отношении которых разработана ПСД |
|
Ед. |
|
- |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
||||
|
|
|
Показатель результативности 2.6.3. Общая площадь объектов культуры, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Кв. м |
|
- |
1 459 |
5 977 |
5 977 |
5 977 |
0 |
|
8.2.7. |
920 |
0703
1102 1102 1102 1102 |
0380213000 03802S1600 03802S1600 03802S1600 03802S1600 03314S0400 0331440100 |
Мероприятие 2.7. Организация работ по проведению капитального ремонта объектов физической культуры и спорта (по отдельному плану), в том числе разработка ПИР |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. Руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 0,00 0,00 2 172,00 |
0,00 0,00 - -
3 469,05 189,00 |
0,00 - - -
0,00 720,35 |
0,00 - - -
0,00 0,00 |
0,00 - - -
0,00 0,00 |
920 |
0703
1102 1102 1102 |
0380271600 0380271600 0380271600 0380271600 0331470400 |
Окружной бюджет |
|
0,00 0,00 19 543,00 0,00 |
- - - - 35 076,00 |
- - - - - |
- - - - - |
- - - - - |
||||
|
|
|
Показатель результативности 2.7.1. Количество объектов физической культуры и спорта, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Ед. |
|
- |
5 |
1 |
1 |
1* |
1* |
|
Показатель результативности 2.7.2. Количество объектов физической культуры и спорта, в отношении которых разработана ПСД |
|
Ед. |
|
- |
2 |
2 |
1 |
1* |
1* |
||||
|
|
|
Показатель результативности 2.7.3. Общая площадь объектов физической культуры и спорта, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Кв. м |
|
- |
6 568 |
3 568 |
3 568 |
3 568 |
3 568 |
|
8.2.8. |
920 |
0707 0707 0707 0707 0707 |
03802S1600 03802S1600 0380213000 0331440100 03314S0400 |
Мероприятие 2.8. Организация работ по проведению капитального ремонта объектов управления молодежной политики, в том числе разработка ПИР |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. Руб.
|
Местный бюджет |
|
4 699,00 24 571,00 7 142,00 |
0,00
1 303,00 21769,57 |
0,00
29 304,00 |
0,00
10 890,00 |
0,00
1 831,00 |
920 |
0707 |
0380271600
0331470400 |
Окружной бюджет |
|
42 289,00 215982,00 |
0,00
195 926,80 |
0,00
296 281,00 |
0,00
110 110,00 |
0,00
18 508,00 |
||||
|
|
|
Показатель результативности 2.8.1. Количество объектов управления молодежной политики, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Ед. |
|
- |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.8.2. Общая площадь объектов управления молодежной политики, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Кв. м |
|
- |
6 314 |
4072,20 |
3800 |
3800 |
3800 |
|
|
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
269 743,00 |
165 208,95 |
270 708,60 |
151 482,00 |
119 560,0 |
|
Окружной бюджет |
866 685,00 |
1 161 873,00 |
1 709 361,45 |
1 197 909,00 |
875 168,00 |
||||||||
Итого по подпрограмме 8: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
332 987,00 |
205 235,87 |
347 994,13 |
169 617,00 |
137 695,00 |
||||
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
866 6 85,00 |
1 168 707,00 |
1 716 035,52 |
1 212 709,00 |
889 968,00 |
|||||
9. |
|
|
|
Обеспечивающая подпрограмма |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ", МКУ "ДКСиЖП" (2017 - 2022 годы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель: кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие городского хозяйства" | |||||||||||||
9.1. |
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Оценка уровня качества финансового менеджмента |
|
Бал. |
|
3 |
4,8 |
4,9 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля выполненных мероприятий муниципальной программы от планируемых мероприятий муниципальной программы |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
9.1.1. |
920 |
0412 0412 |
0390111040 0331511040 |
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы (ДСиЖКК) |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
64 025,00 - |
0,00 93 987,53 |
0,00 104 480,26 |
0,00 106 662,00 |
0,00 106 662,00 |
920 |
1006 |
0390111040 |
|
34 995,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Укомплектованность кадрами ответственного исполнителя муниципальной программы (ДСиЖКК) |
|
% |
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Доля муниципальных служащих в общей численности сотрудников ДСиЖКК |
|
% |
|
82,8 |
74,3 |
74,3 |
74,3 |
74,3 |
74,3 |
|
9.1.2. |
920 |
0412 |
0390112000 0331512000 |
Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности подведомственного муниципального учреждения (МКУ "УМХ") |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
325 991,00 - |
0,00 435 484,60 |
0,00 456 144,84 |
0,00 452 733,00 |
0,00 452 733,00 |
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Укомплектованность кадрами МКУ "УМХ" |
|
% |
|
95,9 |
96,5 |
96,5 |
96,5 |
96,5 |
96,5 |
|
9.1.3. |
920 |
0412 |
0390112000 |
Мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности подведомственного муниципального учреждения (МКУ "ДКСиЖП") |
ДСиЖКК, МКУ "ДКСиЖП" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
91 203,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Укомплектованность кадрами МКУ "ДКСиЖП" |
|
% |
|
- |
100 |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
Итого по обеспечивающей подпрограмме 9: |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
516 214,00 |
529 472,13 |
560 625,10 |
559 395,00 |
559 395,00 |
|||||
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Итого по муниципальной программе: |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
913 418,00 |
1 403 274,00 |
2 820 059,52 |
2 943 160,00 |
1 196 653,00 |
|||||
Местный бюджет |
|
1 017 495,00 |
1 048 401,00 |
1 333 599,65 |
848 924,00 |
790 573,00 |
Примечания:
* - мероприятия, по которым объем финансовых средств является нулевым либо недостаточным (выделенный объем средств менее планово-расчетного), планируется реализовывать при дополнительном финансировании, образовавшемся по результатам экономии с других мероприятий или дополнительном выделении финансовых средств. Показатели результативности (эффективности), отмеченные знаком "*", рассчитаны исходя из финансирования мероприятий в полном объеме;
^ - показатели могут уточняться с учетом вновь вводимых в эксплуатацию жилых объектов и сноса аварийных домов".
11. Приложение 15 "Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы муниципального образования город Новый Уренгой "Развитие городского хозяйства" (IV этап)" изложить в следующей редакции:
"Приложение 15
к муниципальной программе
муниципального образования
город Новый Уренгой
"Развитие городского хозяйства"
Перечень
мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы муниципального образования город Новый Уренгой "Развитие городского хозяйства"(IV этап)
N |
Код бюджетной классификации |
Наименование программы (подпрограммы), цели, задачи, мероприятия и показатели результативности |
Исполнитель (соисполнитель) |
Ед. измерения |
Источник финансирования |
Базовое значение для показателей, 2012 год |
Период этапа реализации программы |
||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами |
|
% |
|
43 |
61 |
61 |
63 |
64 |
65 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 2. Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта РФ и (или) городского округа, в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа, кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов |
|
% |
|
75 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 3. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо и электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа, в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа |
|
% |
|
56 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 4. Доля подписанных паспортов готовности жилищного фонда (по состоянию на 15 сентября текущего года) |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 5. Доля подписанных паспортов готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций (по состоянию на 01 ноября текущего года) |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 6. Доля объема отходов, сбор и утилизация которых осуществляется с применением мусоросортировочных, мусороперегрузочных, мусоросжигательных установок, от общего объема отходов в год |
|
% |
|
0,61 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
1. |
|
|
|
Подпрограмма "Ремонт муниципального жилищного фонда" |
Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Администрации города Новый Уренгой (далее - ДСиЖКК), муниципальное казённое учреждение "Управление муниципального хозяйства" (далее - МКУ "УМХ"), Департамент жизнеобеспечения районов Лимбяяха и Коротчаево Администрации города Новый Уренгой (далее - ДЖРЛК) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель: приведение объектов муниципального жилищного фонда в технически исправное состояние, отвечающее требованиям санитарной и пожарной безопасности | |||||||||||||
1.1. |
|
|
|
Задача 1. Создание условий для приведения муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования город Новый Уренгой в соответствие стандартам, обеспечивающим комфортные условия проживания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Наличие адресного перечня объектов муниципального жилищного фонда, подлежащих ремонту, на текущий год или очередной финансовый год (период) |
|
Да - 1/ нет - 0 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля отремонтированных объектов муниципального жилищного фонда от общего числа объектов, включенных в реестр объектов муниципального жилищного фонда, подлежащего ремонту (нарастающим итогом) |
|
% |
|
- |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
|
1.1.1. |
|
|
|
Мероприятие 1.1. Организация сбора данных и ведение реестра объектов муниципального жилищного фонда, подлежащих ремонту |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Наличие реестра объектов муниципального жилищного фонда, подлежащих ремонту |
|
Да - 1/ нет - 0 |
|
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1.1.2. |
|
|
|
Мероприятие 1.2. Осуществление муниципального жилищного контроля |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Количество проведенных проверок |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. |
|
|
|
Задача 2: Улучшение технического состояния объектов муниципального жилищного фонда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля отремонтированных жилых домов, находящихся в муниципальной собственности, от общего количества жилых домов муниципального жилищного фонда (нарастающим итогом) |
|
% |
|
1,3 |
11,7 |
11,7 |
11,7 |
11,7 |
11,7 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля площади отремонтированного муниципального жилищного фонда от общей площади муниципального жилищного фонда |
|
% |
|
1,7 |
23,1 |
23,1 |
23,1 |
23,1 |
23,1 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.3. Численность жителей, проживающих в муниципальном жилищном фонде, технические характеристики которого улучшены (нарастающим итогом) |
|
Чел. |
|
462 |
3302 |
3 302 |
3 302 |
3 302 |
3 302 |
|
1.2.1. |
920 |
0501 |
0330240200 0330240100 |
Мероприятие 2.1. Организация работ по проведению ремонта муниципального жилищного фонда районов Южный и Северный (по отдельному плану) |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
3 861,00 |
3 861,00 |
3 861,00 |
3 861,00 |
3 861,00 |
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество отремонтированных жилых домов районов Южный и Северный |
|
Ед. |
|
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений |
|
Ед. |
|
1 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.3. Общая площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда районов Южный и Северный |
|
Кв. м |
|
4 323,2 |
1500,10 |
1500,10 |
1500,10 |
1500,10 |
1500,10 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.4. Общее количество муниципальных жилых домов в районах Южный и Северный |
|
Ед. |
|
374 |
64 |
64 |
64 |
64 |
64 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.5. Общая площадь муниципального жилищного фонда районов Южный и Северный |
|
Кв. м |
|
202 477 |
161788,3 |
161788,3 |
161788,3 |
161788,3 |
161788,3 |
|
1.2.2. |
920 |
0501 |
|
Мероприятие 2.2. Организация работ по проведению ремонта муниципального жилищного фонда районов Коротчаево, Лимбяяха (по отдельному плану) |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ", ДЖРЛК |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество отремонтированных жилых домов районов Коротчаево и Лимбяяха |
|
Ед. |
|
3 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений районов Коротчаево и Лимбяяха |
|
Ед. |
|
0 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.3. Общая площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда районов Коротчаево и Лимбяяха |
|
Кв. м |
|
501,93 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.4. Общее количество муниципальных жилых домов в районах Коротчаево и Лимбяяха |
|
Ед. |
|
473 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.5. Общая площадь муниципального жилищного фонда районов Коротчаево и Лимбяяха |
|
Кв. м |
|
78 941,80 |
84165,5 |
84165,5 |
84165,5 |
84165,5 |
84165,5 |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
3 861,00 |
3 861,00 |
3 861,00 |
3 861,00 |
3 861,00 |
Итого по подпрограмме 1: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
3 861,00 |
3 861,00 |
3 861,00 |
3 861,00 |
3 861,00 |
||||
2. |
|
|
|
Подпрограмма "Подготовка объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период" |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ", ДЖРЛК |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы: обеспечение надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры | |||||||||||||
2.1. |
|
|
|
Задача 1. Удовлетворение спроса потребителей на поставку коммунальных ресурсов в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по качеству, надежности и безопасности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Количество аварий на тепловых сетях |
|
Ед./ 100 км |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Количество аварий на сетях водоснабжения |
|
Ед./ 100 км |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.3. Количество аварий на сетях водоотведения |
|
Ед./ 100 км |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1. |
|
|
|
Мероприятие 1.1. Организация разработки и согласования адресного перечня мероприятий по подготовке объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ", ДЖРЛК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Наличие согласованного адресного перечня мероприятий по подготовке объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период |
|
Да - 1/ нет - 0 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2.1.2. |
|
|
|
Мероприятие 1.2. Разработка муниципальных правовых актов, внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты по вопросам организации подготовки объектов муниципального образования к работе в осенне-зимний период |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Количество разработанных муниципальных правовых актов для организации подготовки объектов муниципального образования к работе в осенне-зимний период |
|
Ед. |
|
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
2.1.3. |
|
|
|
Мероприятие 1.3. Осуществление сбора и анализа данных о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период, устранению предписаний надзорных органов |
ДСиЖКК, ДЖРЛК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Количество информации о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период |
|
Ед. |
|
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.2. Количество информации о ходе устранения предписаний надзорных органов |
|
Ед. |
|
12 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
2.1.4. |
|
|
|
Мероприятие 1.4. Формирование и организация работы комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Количество проведенных заседаний комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду |
|
Ед. |
|
5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2.1.5. |
920 |
0502 |
0330364000 03303S1627 |
Мероприятие 1.5. Разработка, актуализация (корректировка) схемы теплоснабжения (до 2024 года - актуализация (корректировка) схемы теплоснабжения) |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
2 011,00 |
2 011,00 |
2 011,00 |
2 011,00 |
2 011,00 |
920 |
0502 |
0330371627 |
Окружной бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Показатель результативности 1.5.1. Количество проведенных разработок, корректировок схемы теплоснабжения (до 2024 года - количество проведенных корректировок схемы теплоснабжения) |
|
Ед. |
|
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2.1.6. |
920 |
0502 |
0320140290 |
Мероприятие 1.6. Актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Показатель результативности 1.6.1. Количество актуализированных схем водоснабжения и водоотведения |
|
Ед. |
|
0 |
1* |
1* |
1* |
1* |
1* |
|
2.1.7. |
920 |
0502 |
0320140290 03303S1627 |
Мероприятие 1.7. Актуализация (корректировка) программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
920 |
0502 |
0330371627 |
Окружной бюджет |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
Показатель результативности 1.7.1. Количество проведенных корректировок программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
|
Ед. |
|
х |
1* |
1* |
1* |
1* |
1* |
|
|
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
2 011,00 |
2 011,00 |
2 011,00 |
2 011,00 |
2 011,00 |
||
2.2. |
|
|
|
Задача 2. Обеспечение восстановления и улучшения технических и эксплуатационных характеристик объектов энергетики и коммунального комплекса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля отремонтированных тепловых сетей от общей протяженности ветхих тепловых сетей |
|
% |
|
15,2 |
0,36 |
0,36 |
0,36 |
0,36 |
0,36 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля отремонтированных сетей холодного водоснабжения от общей протяженности ветхих сетей холодного водоснабжения |
|
% |
|
1,9 |
2,90 |
2,90 |
2,90 |
2,90 |
2,90 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.3. Доля отремонтированных сетей горячего водоснабжения от общей протяженности ветхих сетей горячего водоснабжения |
|
% |
|
1,9 |
0,66 |
0,66 |
0,66 |
0,66 |
0,66 |
|
2.2.1. |
920 |
0502 |
0330464000 03304S1628 |
Мероприятие 2.1. Организация работ по проведению ремонта объектов сферы производства и передачи тепловой энергии (по отдельному плану) |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 428,00 |
0,00 428,00 |
0,00 428,00 |
0,00 428,00 |
0,00 428,00 |
|
|
0330471628 |
|
|
Окружной бюджет |
|
4 326,00 |
4 326,00 |
4 326,00 |
4 326,00 |
4 326,00 |
||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Протяженность отремонтированных тепловых сетей |
|
Км |
|
7 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Общая протяженность ветхих тепловых сетей |
|
Км |
|
46 |
58,14 |
58,14 |
58,14 |
58,14 |
58,14 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.3. Протяженность отремонтированных трубопроводов горячего водоснабжения |
|
Км |
|
0,2 |
0,063 |
0,063 |
0,063 |
0,063 |
0,063 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.4. Общая протяженность ветхих трубопроводов горячего водоснабжения |
|
Км |
|
36,04 |
38,43 |
38,43 |
38,43 |
38,43 |
38,43 |
|
2.2.2. |
920 |
0502 |
0330364000 |
Мероприятие 2.2. Организация работ по проведению капитального и текущего ремонта объектов сферы производства и передачи электрической энергии (по отдельному плану) |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество отремонтированных объектов сферы производства электрической энергии |
|
Ед. |
|
2 |
1* |
1* |
1* |
1* |
1* |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Протяженность отремонтированных электрических сетей (ежегодно) |
|
Км |
|
2,925 |
0,9* |
0,9* |
0,9* |
0,9* |
0,9* |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.3. Общая протяженность ветхих электрических сетей |
|
Км |
|
50,92 |
43,49 |
43,49 |
43,49 |
43,49 |
43,49 |
|
2.2.3. |
920 |
0502 |
0330464000 |
Мероприятие 2.3. Организация работ по проведению капитального и текущего ремонта объектов сферы подъема, транспортировки и очистки воды (по отдельному плану) |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Показатель результативности 2.3.1. Протяженность отремонтированных трубопроводов холодного водоснабжения (ежегодно) |
|
Км |
|
1,3 |
0,16* |
0,16* |
0,16* |
0,16* |
0,16* |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.2. Общая протяженность ветхих трубопроводов холодного водоснабжения |
|
Км |
|
34 |
17,24 |
17,24 |
17,24 |
17,24 |
17,24 |
|
2.2.4. |
920 |
0502 |
0330464000 03304S1628 |
Мероприятие 2.4. Организация работ по проведению капитального и текущего ремонта объектов сферы транспортировки (перекачки) и очистки канализационных стоков (по отдельному плану) |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
5 847,00 7 048,00 |
5 847,00 7 048,00 |
5 847,00 7 048,00 |
5 847,00 7 048,00 |
5 847,00 7 048,00 |
|
|
0330471628 |
Окружной бюджет |
|
71 267,00 |
71 267,00 |
71 267,00 |
71 267,00 |
71 267,00 |
||||
|
|
|
Показатель результативности 2.4.1. Количество отремонтированных объектов сферы транспортировки (перекачки) канализационных стоков |
|
Ед. |
|
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.4.2. Количество отремонтированных объектов сферы очистки канализационных стоков |
|
Ед. |
|
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.4.3. Протяженность отремонтированных канализационных сетей |
|
Км |
|
Х |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
|
2.2.5. |
920 |
0309 |
|
Мероприятие 2.5. Организация проведения работ по ремонту пожарных ёмкостей |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Показатель результативности 2.5.1. Количество отремонтированных пожарных ёмкостей |
|
Ед. |
|
1 |
1* |
1* |
1* |
1* |
1* |
|
2.2.6. |
920 |
0502 |
|
Мероприятие 2.6. Организация проведения работ по восстановлению газопровода |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.6.1. Количество восстановленных газопроводов |
|
Ед. |
|
0 |
1* |
1* |
1* |
1* |
1* |
2.2.7. |
920 |
0502 |
03304S1628 |
Мероприятие 2.7. Проведение капитального ремонта наружных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
20 466,00 |
20 466,00 |
20 466,00 |
20 466,00 |
20 466,00 |
920 |
0502 |
0330471628 |
Окружной бюджет |
|
206 923,0 |
206 923,0 |
206 923,0 |
206 923,0 |
206 923,0 |
||||
|
|
|
Показатель результативности 2.7.1. Количество отремонтированных объектов наружных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения |
Ед. |
|
Х |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
||
Показатель результативности 2.7.2. Общая протяженность отремонтированных наружных сетей водоснабжения и теплоснабжения, из них: |
Км |
|
Х |
2,48 |
2,48 |
2,48 |
2,48 |
2,48 |
|||||
- теплоснабжения, в том числе ГВС |
Х |
0,42 |
0,42 |
0,42 |
0,42 |
0,42 |
|||||||
- водоснабжения |
Х |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
|||||||
- водоотведения |
Х |
1,56 |
1,56 |
1,56 |
1,56 |
1,56 |
|||||||
|
|
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
33 789,00 |
33 789,00 |
33 789,00 |
33 789,00 |
33 789,00 |
|
|
|
|
|
Окружной бюджет |
|
282 516,00 |
282 516,00 |
282 516,00 |
282 516,00 |
282 516,00 |
||
Итого по подпрограмме 2: |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
35 800,00 |
35 800,00 |
35 800,00 |
35 800,00 |
35 800,00 |
|||||
Окружной бюджет |
|
282 516,00 |
282 516,00 |
282516,00 |
282516,00 |
282516,00 |
|||||||
3. |
|
|
|
Подпрограмма "ЖКК - без убытков" |
ДСиЖКК, ДИиЖО, МКУ "УМХ" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель: создание условий для обеспечения финансовой устойчивости организаций жилищно-коммунального комплекса, обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами | |||||||||||||
3.1. |
|
|
|
Задача 1. Обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг для населения, проживающего на территории муниципального образования город Новый Уренгой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Доля безубыточных организаций ЖКК |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищных услуг по установленным для населения тарифам |
|
% |
|
90,8 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
3.1.1. |
920 |
0501 |
0330564000 |
Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим гражданам, проживающим в жилищном фонде деревянного исполнения, в котором доля собственности муниципального образования в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме составляет более чем 50%, а также в специализированном жилищном фонде, жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
28 782,00 |
28 782,00 |
28 782,00 |
28 782,00 |
28 782,00 |
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Сохранение размера платы потребителям услуги по содержанию жилого помещения, установленного нормативным правовым актом муниципального образования город Новый Уренгой |
|
Да - 1/ нет - 0 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
3.1.2. |
950 950 |
0501 0502 |
0330564000 0330511980 |
Мероприятие 1.2 Содержание жилых и нежилых помещений, являющихся муниципальной собственностью или построенных за счет средств бюджета муниципального образования город Новый Уренгой до их заселения гражданами или передачи в пользование юридическим лицам, а также осуществление расходов за предоставленные коммунальные услуги в данных помещениях |
ДСиЖКК, ДИиЖО, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 2078,00 |
0,00 2078,00 |
0,00 2078,00 |
0,00 2078,00 |
0,00 2078,00 |
920 950 |
0501 0501 |
0330172070 0330572070 |
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Количество незаселённых квартир^ |
|
Квартир |
|
1 271 |
80* |
80* |
80* |
80* |
80* |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Общая площадь незаселённых квартир^ |
|
Кв. м |
|
55 425 |
4043,30* |
4043,30* |
4043,30* |
4043,30* |
4043,30* |
|
3.1.3. |
920 |
0501 0501 |
03305S1623 0330561100 |
Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим гражданам услуги по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
ДСиЖК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
115,00 1259,00 |
115,00 1259,00 |
115,00 1259,00 |
115,00 1259,00 |
115,00 1259,00 |
920 |
0501 |
0330571623 |
Окружной бюджет |
11 341,00 |
11 341,00 |
11 341,00 |
11 341,00 |
11 341,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Сохранение размера платы потребителям услуги по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков, установленного нормативным правовым актом муниципального образования город Новый Уренгой |
|
Да - 1/ нет - 0 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
3.1.4. |
|
|
|
Мероприятие 1.4 Реконструкция очистных сооружений канализации г. Новый Уренгой |
МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1 Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации по реконструкции очистных сооружений г. Новый Уренгой |
|
Да - 1/ нет - 0 |
|
Х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.2 Количество объектов очистных сооружений канализации, в отношении которых проводятся работы по реконструкции |
|
Ед. |
|
Х |
1* |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
11 341,00 |
11 341,00 |
11 341,00 |
11 341,00 |
11 341,00 |
Местный бюджет |
32 234,00 |
32 234,00 |
32 234,00 |
32 234,00 |
32 234,00 |
||||||||
3.2. |
|
|
|
Задача 2. Обеспечение бытового обслуживания населения 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3. |
|
|
|
Задача 3. Совершенствование системы управления жилищным фондом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.1. Доля объектов муниципального жилищного фонда, в отношении которых проведен конкурс на управление, от общего числа объектов муниципального жилищного фонда |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.2. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами |
|
% |
|
83,6 |
94,09 |
94,09 |
94,09 |
94,09 |
94,09 |
|
3.3.1. |
|
|
|
Мероприятие 3.1. Организация содержания и управления муниципальным жилищным фондом |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.1.1. Количество проведенных конкурсов по отбору управляющей организации на управление жилыми домами, находящимися в муниципальной собственности |
|
Ед. |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
Показатель результативности 3.1.2. Количество жилых домов, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых проведен конкурс по отбору управляющей организации |
|
Ед. |
|
847 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
|
|
Показатель результативности 3.1.3. Общее количество жилых домов, находящихся в муниципальной собственности, в том числе многоквартирных домов |
|
Ед. |
|
847/760 |
145/73 |
145/73 |
145/73 |
145/73 |
145/73 |
|
3.3.2. |
|
|
|
Мероприятие 3.2. Организация открытых конкурсов по отбору управляющей организации на управление многоквартирным домом, если собственники не приняли решение о выборе способа управления этим домом, либо решение не было реализовано |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.2.1. Количество открытых конкурсов по отбору управляющей организации на управление многоквартирным домом, если собственники не приняли решение о выборе способа управления этим домом, либо решение не было реализовано |
|
Ед. |
|
1 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
|
|
Показатель результативности 3.2.2. Число многоквартирных домов, в которых собственники выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами |
|
Ед. |
|
372 |
448 |
448 |
448 |
448 |
448 |
|
|
|
|
Показатель результативности 3.2.3. Общее число многоквартирных домов, в которых собственники должны выбрать способ управления многоквартирными домами |
|
Ед. |
|
445 |
516 |
516 |
516 |
516 |
516 |
|
3.3.3. |
|
|
|
Мероприятие 3.3. Созыв собраний собственников помещений многоквартирных домов для решения вопросов о расторжении договора с управляющей организацией и о выборе новой управляющей организации или об изменении способа управления домом в случаях, предусмотренных законодательством |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.3.1. Общее количество собраний собственников многоквартирных домов, организованных ДСиЖКК |
|
Ед. |
|
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3.4. |
|
|
|
Мероприятие 3.4. Проведение мониторинга задолженности организаций ЖКК муниципального образования город Новый Уренгой |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.4.1. Количество информации о наличии дебиторской и кредиторской задолженности организаций ЖКК, направленных в уполномоченный орган ЯНАО |
|
Ед. |
|
0 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
|
|
|
Показатель результативности 3.4.2. Количество направленных рекомендаций руководителям организаций ЖКК о проведении мероприятий по снижению задолженности в случае недостаточности проводимых ими мер |
|
Ед. |
|
0 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
|
|
Показатель результативности 3.4.3. Общее число организаций ЖКК, подлежащих мониторингу |
|
Ед. |
|
11 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
|
3.3.5. |
|
|
|
Мероприятие 3.5. Проведение совещаний с руководителями организаций ЖКК по вопросам погашения задолженности за топливно-энергетические ресурсы |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.5.1. Количество проведенных совещаний |
|
Ед. |
|
2 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
|
3.3.6. |
|
|
|
Мероприятие 3.6. Проведение пресс-конференций для средств массовой информации по вопросам ЖКК |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.6.1. Количество проведенных пресс-конференций |
|
Ед. |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
3.3.7. |
|
|
|
Мероприятие 3.7. Разработка муниципальных правовых актов по вопросам ЖКК (при необходимости) |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.7.1. Количество разработанных муниципальных правовых актов |
|
Ед. |
|
28 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
4.4. |
|
|
|
Задача 4. Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме с разнородной структурой собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 4.1. Доля отремонтированных многоквартирных домов с разнородной структурой собственности от общего количества многоквартирных домов с разнородной структурой собственности, расположенных на территории муниципального образования город Новый Уренгой |
|
% |
|
1,08 |
14,25 |
14,25 |
14,25 |
14,25 |
14,25 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 4.2. Доля площади помещений муниципальной собственности, находящихся в многоквартирных домах, включенных в капитальный ремонт с разнородной структурой собственности, от их общей площади помещений |
|
% |
|
5,1 |
16,11 |
16,11 |
16,11 |
16,11 |
16,11 |
|
4.4.1. |
920 |
0501 |
0330871626 |
Мероприятие 4.1. Организация работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов с разнородной структурой собственности (по отдельному плану) |
ДСиЖКК, ДИиЖО |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
920 |
0501 |
03308S1626 0330864000 03304S1629 |
Местный бюджет |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 4.1.1. Количество многоквартирных домов с разнородной структурой собственности, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, в том числе: неотложный капитальный ремонт |
|
Ед. |
|
13
0 |
77*
0 |
77*
0 |
77*
0 |
77*
0 |
77*
0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 4.1.2. Общая площадь многоквартирных домов с разнородной структурой собственности, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома |
|
Кв. м |
|
74 117,40 |
394 193,18 |
394 193,18 |
394 193,18 |
394 193,18 |
394 193,18 |
|
4.4.2. |
950 |
0501 |
0330840100 |
Мероприятие 4.2 Организация перечисления взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах с разнородной структурой собственности за помещения муниципальной собственности |
ДИиЖО |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Показатель результативности 4.2.1. Площадь муниципальной собственности, находящейся в многоквартирных домах, включенных в капитальный ремонт с разнородной структурой собственности |
|
Кв. м |
|
9 845,80 |
12 060,40 |
12 060,40 |
12 060,40 |
12 060,40 |
12 060,40 |
|
920 |
0501 |
|
Мероприятие 4.3. Предоставление дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на безвозвратной основе |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Показатель результативности 4.3.1. Количество случаев предоставления дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на безвозвратной основе |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Итого по задаче 4: |
ДСиЖКК, ДИиЖО |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Итого по подпрограмме 3: |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
11 341,00 |
11 341,00 |
11 341,00 |
11 341,00 |
11 341,00 |
|||||
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
32 234,00 |
32 234,00 |
32 234,00 |
32 234,00 |
32 234,00 |
||||||
4. |
Подпрограмма "Благоустройство" 10 |
||||||||||||
5. |
Подпрограмма "Развитие общественного транспорта" 10 |
||||||||||||
6. |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами" |
ДСиЖКК, ДИиЖО, ДОБиГЗ, МКУ "УМХ" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель: улучшение функционирования системы обращения с отходами | |||||||||||||
6.1. |
|
|
|
Задача 1. Повышение качества услуг в сфере обращения с отходами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Доля контейнерных площадок, оборудованных контейнерами нового поколения, от общего количества контейнерных площадок (нарастающим итогом) |
|
% |
|
6 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля обустроенных контейнерных площадок в соответствии с установленными требованиями от общего количества контейнерных площадок (нарастающим итогом) |
|
% |
|
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.3. Доля объектов размещения отходов, оборудованных весовыми пунктами контроля |
|
% |
|
33 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
6.1.1. |
920 |
0503 |
03311У0009 |
Мероприятие 1.1. Закупка и установка специального оборудования для сбора твердых коммунальных отходов |
ДСиЖКК, ДИиЖО |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Количество контейнерных площадок/количество контейнерных площадок для раздельного сбора мусора |
|
Ед. |
|
414 |
1 315/24 |
1 315/24 |
1 315/24 |
1 315/24 |
1 315/24 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Количество приобретенного специального оборудования для сбора отходов, в том числе контейнеров |
|
Ед. |
|
115/115 |
5/0 |
5/5 |
5/5 |
5/5 |
5/5 |
|
6.1.2. |
|
|
|
Мероприятие 1.2. Приобретение специализированной техники |
ДСиЖКК, ДИиЖО |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Общее количество имеющейся специализированной техники |
|
Ед. |
|
30 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Количество приобретенной техники |
|
Ед. |
|
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.1.4. |
950 |
0503 |
0331071622 |
Мероприятие 1.4. Очистка контейнерных площадок от отходов, не относящихся к ТКО |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
9 266,00 |
9 266,00 |
9 266,00 |
9 266,00 |
9 266,00 |
920 920 |
0503 0503 |
03310S1622 0331064000 |
Местный бюджет |
94,00 1 258,0 |
94,00 1 258,0 |
94,00 1 258,0 |
94,00 1 258,0 |
94,00 1 258,0 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Масса вывезенных с контейнерных площадок отходов, не относящихся к ТКО |
|
Тонн |
|
1 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
9 266,00 |
9 266,00 |
9 266,00 |
9 266,00 |
9 266,00 |
Местный бюджет |
1 352,0 |
1 352,0 |
1 352,0 |
1 352,0 |
1 352,0 |
||||||||
6.2. |
|
|
|
Задача 2. Устранение последствий незаконного обращения с отходами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Удельный вес проверок с выявленными нарушениями порядка сбора и утилизации отходов от общего количества проведенных проверок порядка сбора и утилизации отходов |
|
% |
|
60 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Количество объектов утилизации отходов введенных в эксплуатацию в период реализации муниципальной программы (нарастающим итогом) |
|
Шт. |
|
- |
1* |
1* |
1* |
1* |
1* |
|
6.2.1. |
|
|
|
Мероприятие 2.1. Организация и проведение рейдов по контролю за порядком сбора и утилизации отходов (по отдельному плану) |
ДОБиГЗ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество выполненных рейдов |
|
Ед. |
|
22 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Количество составленных административных протоколов |
|
Ед. |
|
24 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
6.2.2. |
|
|
|
Мероприятие 2.2. Проведение общегородских субботников |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество проведенных субботников |
|
Ед. |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Общая площадь территорий общего пользования, очищенных во время субботников |
|
Га |
|
638 |
740 |
740 |
740 |
740 |
740 |
|
6.2.3. |
920 |
0503 |
0331064000 |
Мероприятие 2.3. Строительство и реконструкция объектов утилизации твердых коммунальных отходов |
МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Показатель результативности 2.3.1. Количество объектов утилизации отходов, строящихся в текущем году |
|
Ед. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.2. Количество объектов, по которым ведется разработка проектно-сметной документации на строительство объектов утилизации твердых коммунальных отходов, из них: |
|
Ед. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
завершена разработка ПСД |
|
Ед. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
|
Показатель результативности 2.3.3. Количество объектов утилизации твердых коммунальных отходов, введенных в эксплуатацию в текущем году |
|
Ед. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.4. Вместимость объектов утилизации твердых коммунальных отходов, введенных в эксплуатацию в текущем году |
|
Куб. м |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Итого по подпрограмме 6: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
1 352,0 |
1 352,0 |
1 352,0 |
1 352,0 |
1 352,0 |
||||
Окружной бюджет |
9 266,00 |
9 266,00 |
9 266,00 |
9 266,00 |
9 266,00 |
||||||||
7. |
|
|
|
Подпрограмма "Охрана окружающей среды" |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ", ДИиЖО |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель: сохранение благоприятной окружающей среды | |||||||||||||
7.1. |
|
|
|
Задача 1. Предотвращение и снижение загрязнений окружающей среды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Доля утилизированной техники к общему числу брошенной техники |
|
% |
|
21 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Удельный вес проб, соответствующих гигиеническим нормативам, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
почвы |
|
% |
|
- |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
|||
|
воздуха |
|
% |
|
- |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
|||
|
воды |
|
% |
|
- |
78 |
78 |
78 |
78 |
78 |
|||
|
|
|
Показатель эффективности 1.3. Доля использованных и обезвреженных твердых коммунальных отходов в общем объеме образованных твердых отходов |
|
% |
|
- |
4,592 |
4,592 |
4,592 |
4,592 |
4,592 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.4. Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов (свалок) от общего числа выявленных несанкционированных мест размещения отходов (свалок) |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
7.1.1. |
920 |
0503 |
0331171622 0370171510 |
Мероприятие 1.1. Вывоз и утилизация брошенных и разукомплектованных транспортных средств и их частей/утилизация шин |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
920 |
0503 |
03311S1622 |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
920 |
0503 |
03701S1510 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Количество вывезенной техники/общий вес утилизированных шин |
|
Ед./ тонн |
|
48 |
16*/96* |
16*/96* |
16*/96* |
16*/96* |
16*/96* |
|
7.1.2. |
920 |
0503 |
0370140150 |
Мероприятие 1.2. Отлов животных без владельцев и содержание приюта |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
920 |
0412 |
0331273340 |
|||||||||||
Окружной бюджет |
29 841,00 |
29 841,00 |
29 841,00 |
29 841,00 |
29 841,00 |
||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Количество сотрудников по отлову и содержанию животных без владельцев |
|
Чел. |
|
2 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Количество поступивших животных без владельцев/ содержащихся в приюте |
|
Ед. |
|
2306 |
800/300 |
800/300 |
800/300 |
800/300 |
800/300 |
|
7.1.3. |
|
|
|
Мероприятие 1.3. Строительство объектов утилизации и уничтожения биологических отходов |
ДСиЖКК, МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Количество объектов, по которым ведется разработка проектно-сметной документации на строительство объектов утилизации и уничтожения биологических отходов, из них: |
|
|
Ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1* |
|
завершена разработка ПСД |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
7.1.4. |
920 920 |
0503 0503 |
0331165000 03311S1600 |
Мероприятие 1.4. Организация приюта для животных без владельцев, в том числе: - проектно-изыскательные работы и получение заключения государственной экспертизы; - ремонтные работы - строительно-монтажные работы |
МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
920 |
0503 |
0331171600 |
|
|
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Количество объектов, по которым ведется разработка проектно-сметной документации на строительство объектов, из них: |
|
Ед. |
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
завершена разработка ПСД |
|
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
|
Показатель результативности 1.4.2. Количество объектов строящихся/отремонтированных в текущем году |
|
Ед. |
|
- |
0/0 |
0/0 |
0/0 |
0/0 |
0/0 |
|
7.1.5. |
920 920 |
0503 0503 |
0331161120 0331164000 |
Мероприятие 1.5. Выявление и ликвидация несанкционированных мест размещения отходов (свалок) |
ДИиЖО, ДСиЖКК |
Ед. |
Местный бюджет |
|
38 504,00 332,00 |
38 504,00 332,00 |
38 504,00 332,00 |
38 504,00 332,00 |
38 504,00 332,00 |
|
|
|
Показатель результативности 1.5.1. Количество выявленных несанкционированных мест размещения отходов/количество ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов нарастающим итогом |
|
Ед. |
|
0/0 |
18/18 |
18/18 |
18/18 |
18/18 |
18/18 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.2. Общая масса вывезенных отработанных автомобильных шин с мест накопления |
|
Тыс. тонн |
|
|
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
|
7.1.6. |
920 |
0603 |
0331171800 |
Мероприятие 1.6. Рекультивация земель, которые использовались для размещения отходов производства и потребления |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
920 920 |
0603 0603 |
03311S1800 0331164000 |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.6.1. Количество разработанных проектов рекультивации земель |
|
Ед. |
|
- |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.2. Количество рекультивированных земель |
|
Ед. |
|
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
38 836,00 |
38 836,00 |
38 836,00 |
38 836,00 |
38 836,00 |
|||
|
|
Окружной бюджет |
|
29 841,00 |
29 841,00 |
29 841,00 |
29 841,00 |
29 841,00 |
|||||
7.2. |
|
|
|
Задача 2. Предупреждение вредного воздействия шума, вибрации, электрических, электромагнитных, магнитных полей и иного негативного физического воздействия на окружающую среду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля выявленных случаев негативного физического воздействия, превышающего нормативы |
|
% |
|
6,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Удельный вес проведенных общественных обсуждений к общему количеству обращений с просьбой проведения общественных обсуждений |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
7.2.1. |
|
|
|
Мероприятие 2.1. Организация общественных обсуждений, проведение опросов среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество проведенных общественных обсуждений/опросов |
|
Ед. |
|
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.2.2. |
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Количество выданных уведомлений об отказе в организации общественных обсуждений, проведении опросов |
|
Ед. |
|
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Мероприятие 2.2. Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Общее количество обращений с просьбой проведения общественных экологических экспертиз |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Общее количество проведенных общественных экологических экспертиз |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.2.3. |
|
|
|
Мероприятие 2.3. Реализация решений по вопросам экологической экспертизы на основании результатов общественных обсуждений, опросов, заявлений общественных экологических организаций (объединений) и движений, информации об объектах экологической экспертизы |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.1. Количество принятых решений/реализованных решений |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.3. |
|
|
|
Задача 3. Информирование населения о законодательстве в области охраны окружающей среды и экологической безопасности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.1. Доля публикаций экологической направленности от общего количества выпусков печатных средств массовой информации |
|
% |
|
27 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.2. Доля рассмотренных обращений граждан с жалобами, заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся охраны окружающей среды, негативного воздействия на окружающую среду, от общего числа обращений по вышеуказанным вопросам |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
7.3.1. |
|
|
|
Мероприятие 3.1. Размещение на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой в сети Интернет информации о законодательстве в области охраны окружающей среды и экологической безопасности |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.1.1. Количество размещенной информации |
|
Ед. |
|
4 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
7.3.2. |
|
|
|
Мероприятие 3.2. Размещение публикаций в СМИ о негативных последствиях ненадлежащего обращения с отходами для окружающей среды и здоровья населения |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.2.1. Количество публикаций |
|
Ед. |
|
4 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Итого по подпрограмме 7: |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
40 094,00 |
40 094,00 |
40 094,00 |
40 094,00 |
40 094,00 |
|||||
Окружной бюджет |
29 841,00 |
29 841,00 |
29 841,00 |
29 841,00 |
29 841,00 |
||||||||
8. |
|
|
|
Подпрограмма "Ремонт, строительство и реконструкция административных объектов, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры" |
ДСиЖКК, ДЖРЛК, МКУ "УМХ" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель: обеспечение эффективного функционирования объектов социальной сферы, административных объектов | |||||||||||||
8.1. |
|
|
|
Задача 1. Поддержание технического состояния объектов социальной сферы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Доля объектов социальной сферы, в отношении которых проведен текущий ремонт, от общего количества объектов социальной сферы |
|
% |
|
50 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля общей площади объектов социальной сферы, в отношении которых проведен текущий ремонт, от общей площади объектов социальной сферы |
|
% |
|
59 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
8.1.1. |
920 |
0412 |
0331340200 |
Мероприятие 1.1. Организация работ по проведению текущего ремонта административных зданий (по отдельному плану) |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
7 366,00 |
7 366,00 |
7 366,00 |
7 366,00 |
7 366,00 |
920 |
0709 |
0331340200 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Общее количество административных зданий |
|
Ед. |
|
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Общая площадь административных зданий |
|
Кв. м |
|
13 554 |
13 554 |
13 554 |
13 554 |
13 554 |
13 554 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Количество административных зданий, в отношении которых проведен текущий ремонт |
|
Ед. |
|
5 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.4. Сумма площадей административных зданий, в отношении которых проведен текущий ремонт |
|
Кв. м |
|
7 516 |
525 |
525 |
525 |
525 |
525 |
|
8.1.2. |
920 |
0702 |
0331340200 03313S1060
0331371060 |
Мероприятие 1.2. Организация работ по проведению текущего ремонта объектов общеобразовательных организаций (по отдельному плану) |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
5 128,00 722,00 |
5 128,00 722,00 |
5 128,00 722,00 |
5 128,00 722,00 |
5 128,00 722,00 |
Окружной бюджет |
|
7 300,0 |
7 300,0 |
7 300,0 |
7 300,0 |
7 300,0 |
|||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Общее количество объектов общеобразовательных организаций |
|
Ед. |
|
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Общая площадь объектов общеобразовательных организаций |
|
Кв. м |
|
143 928 |
147 324 |
147 324 |
147 324 |
147 324 |
147 324 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.3. Количество объектов общеобразовательных организаций, в отношении которых проведен текущий ремонт |
|
Ед. |
|
16 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.4. Сумма площадей объектов общеобразовательных организаций, в отношении которых проведен текущий ремонт |
|
Кв. м |
|
86 872 |
738 |
738 |
738 |
738 |
738 |
|
8.1.3. |
920
974 |
0701
0701 |
03313S1060 0331340200 0331340200 |
Мероприятие 1.3. Организация работ по проведению текущего ремонта объектов дошкольных образовательных организаций (по отдельному плану) |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
742,00 2 984,00 |
742,00 2 984,00 |
742,00 2 984,00 |
742,00 2 984,00 |
742,00 2 984,00 |
920 |
0701 |
0331371060 |
Окружной бюджет |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Общее количество объектов дошкольных образовательных организаций |
|
Ед. |
|
27 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.2. Общая площадь объектов дошкольных образовательных организаций |
|
Кв. м |
|
73 660 |
116 914,47 |
116 914,47 |
116 914,47 |
116 914,47 |
116 914,47 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.3. Количество объектов дошкольных образовательных организаций, в отношении которых проведен текущий ремонт |
|
Ед. |
|
13 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.4. Сумма площадей объектов дошкольных образовательных организаций, в отношении которых проведен текущий ремонт |
|
Кв. м |
|
36 336 |
891 |
891 |
891 |
891 |
891 |
|
8.1.4. |
|
|
|
Мероприятие 1.4. Организация работ по проведению текущего ремонта объектов дополнительного образования, объектов физической культуры и спорта (по отдельному плану) |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
920 |
0703 |
0380113000 0331340200 03313S1060 |
0,00 490,00 0,00 |
0,00 490,00 0,00 |
0,00 490,00 0,00 |
0,00 490,00 0,00 |
0,00 490,00 0,00 |
||||||
920 |
1102 |
0331340200 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
||||||
920 |
1101 |
0331340200 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
||||||
920 |
0703 |
0331371060 |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Общее количество объектов дополнительного образования, объектов физической культуры и спорта |
|
Ед. |
|
18 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.2. Общая сумма площадей объектов дополнительного образования, объектов физической культуры и спорта |
|
Кв. м |
|
28 414 |
24 138 |
24 138 |
24 138 |
24 138 |
24 138 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.3. Объекты дополнительного образования, объекты физической культуры и спорта, в отношении которых проведен текущий ремонт |
|
Ед. |
|
17 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.4. Сумма площадей объектов дополнительного образования, объектов физической культуры и спорта, в отношении которых проведен текущий ремонт |
|
Кв. м |
|
22 988 |
466 |
466 |
466 |
466 |
466 |
|
920 |
0801 |
0331340200 |
Мероприятие 1.5. Организация работ по проведению текущего ремонта объектов культуры и СМИ |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
|
Местный бюджет |
|
387,00 |
387,00 |
387,00 |
387,00 |
387,00 |
|
920 |
1202 |
0331340200 |
Окружной бюджет |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 1.5.1. Общее количество объектов культуры и СМИ |
|
Ед. |
|
12 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.2. Общая площадь объектов культуры и СМИ |
|
Кв. м |
|
17 180 |
32 706 |
32 706 |
32 706 |
32 706 |
32 706 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.3. Количество объектов культуры и СМИ, в отношении которых проведен текущий ремонт |
|
Ед. |
|
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.4. Общая площадь объектов культуры и СМИ, в отношении которых проведен текущий ремонт |
|
Кв. м |
|
9 865 |
1 439 |
1 439 |
1 439 |
1 439 |
1 439 |
|
8.1.6. |
920 |
0707 |
0331340200 |
Мероприятие 1.6. Организация работ по проведению текущего ремонта объектов молодежной политики (по отдельному плану) |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
159,00 |
159,00 |
159,00 |
159,00 |
159,00 |
|
|
|
Показатель результативности 1.6.1. Общее количество объектов молодежной политики |
|
Ед. |
|
13 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.2. Общая площадь объектов молодежной политики |
|
Кв. м |
|
1 420 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.3. Количество объектов молодежной политики, в отношении которых проведен текущий ремонт |
|
Ед. |
|
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.4. Сумма площадей объектов молодежной политики, в отношении которых проведен текущий ремонт |
|
Кв. м |
|
180 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
18 135,00 |
18 135,00 |
18 135,00 |
18 135,00 |
18 135,00 |
||||
Окружной бюджет |
14 800,00 |
14 800,00 |
14 800,00 |
14 800,00 |
14 800,00 |
||||||||
8.2. |
|
|
|
Задача 2. Улучшение технического состояния объектов социальной сферы, административных объектов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля объектов социальной сферы, в отношении которых проведен капитальный ремонт, от общего количества объектов социальной сферы |
|
% |
|
14 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля объектов социальной сферы, соответствующих требованиям пожарной безопасности, от общего количества объектов социальной сферы |
|
% |
|
86 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.3. Доля объектов социальной сферы, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, от общего количества объектов социальной сферы |
|
% |
|
89 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
|
8.2.1. | |||||||||||||
920 920 |
0702 0702 |
03314S0400 0331440100 |
Мероприятие 2.1. Организация работ по проведению капитального ремонта общеобразовательных организаций (по отдельному плану), в том числе разработка ПИР |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
9 427,00 12 358,00 |
9 427,00 12 358,00 |
9 427,00 12 358,00 |
9 427,00 12 358,00 |
9 427,00 12 358,00 |
|
920 |
0702 |
0331470400 |
Окружной бюджет |
|
95 299,00 |
95 299,00 |
95 299,00 |
95 299,00 |
95 299,00 |
||||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество объектов общеобразовательных организаций, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Ед. |
|
4 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Показатель результативности 2.1.2. Количество объектов общеобразовательных организаций, в отношении которых разработана ПСД |
|
Ед. |
|
- |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
||||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.3. Общая площадь объектов общеобразовательных организаций, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Кв. м |
|
28 721 |
17 365,20 |
17 365,20 |
17 365,20 |
17 365,20 |
17 365,20 |
|
8.2.2. |
920 |
0701 |
0331440100 03314S0400 |
Мероприятие 2.2. Организация работ по проведению капитального ремонта объектов дошкольных образовательных организаций (по отдельному плану), в том числе разработка ПИР |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
9 668,00 23 788,00 |
9 668,00 23 788,00 |
9 668,00 23 788,00 |
9 668,00 23 788,00 |
9 668,00 23 788,00 |
920 |
0701 |
0331470400 |
Окружной бюджет |
|
240 509,00 |
240 509,00 |
240 509,00 |
240 509,00 |
240 509,00 |
||||
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество объектов дошкольных образовательных организаций, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Ед. |
|
7 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Показатель результативности 2.2.2. Количество объектов дошкольных образовательных организаций, в отношении которых разработана ПСД |
|
Ед. |
|
- |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
||||
|
|
|
Показатель результативности 2.2.3. Общая площадь объектов дошкольных образовательных организаций, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Кв. м |
|
23 325 |
12 884 |
12 884 |
12 884 |
12 884 |
12 884 |
|
8.2.3. |
920 |
0703 |
03314S0400 |
Мероприятие 2.3. Организация работ по проведению капитального ремонта объектов дополнительного образования (по отдельному плану), в том числе разработка ПИР |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0703 |
0331440100 |
||||||||||||
920 |
0703 |
0331470400 |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
Показатель результативности 2.3.1. Количество объектов дополнительного образования, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Ед. |
|
1 |
5* |
5* |
5* |
5* |
5* |
|
Показатель результативности 2.3.2. Количество объектов дополнительного образования, в отношении которых разработана ПСД |
|
|
|
|
3* |
3* |
3* |
3* |
3* |
||||
|
|
|
Показатель результативности 2.3.3. Общая площадь объектов дополнительного образования, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Кв. м |
|
1 628 |
1 628* |
1 628* |
1 628* |
1 628* |
1 628* |
|
8.2.4. |
920 |
0502 |
03802S1350 |
Мероприятие 2.4. Строительство (реконструкция) объектов инженерной инфраструктуры, административных объектов |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
920 |
0502 |
0380271350 |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
Показатель результативности 2.4.1. Количество объектов инженерной инфраструктуры, административных объектов, строящихся (реконструируемых) в текущем году |
|
Ед. |
|
- |
1* |
1* |
1* |
1* |
1* |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.4.2. Количество введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры, административных объектов |
|
Ед. |
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.2.5. |
920 |
0412 0412 |
0331440100 03314S0400 |
Мероприятие 2.5. Организация работ по проведению капитального ремонта административных зданий (по отдельному плану), в том числе разработка ПИР |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
10 974,00 0,00 |
10 974,00 0,00 |
10 974,00 0,00 |
10 974,00 0,00 |
10 974,00 0,00 |
920 |
0412 |
0331470400 |
|
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
|
Показатель результативности 2.5.1. Количество объектов административных зданий, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Ед. |
|
- |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Показатель результативности 2.5.2. Количество объектов административных зданий, в отношении которых разработана ПСД |
|
Ед. |
|
- |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
||||
|
|
|
Показатель результативности 2.5.3. Общая площадь объектов административных зданий, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Кв. м |
|
- |
2600 |
2600 |
2600 |
2600 |
2600 |
|
8.2.6. |
920 |
0801 |
03314S0400 |
Мероприятие 2.6. Организация работ по проведению капитального ремонта объектов культуры и СМИ (по отдельному плану), в том числе разработка ПИР |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. Руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
920 |
0801 |
0331470400 |
Окружной бюджет |
|
00,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
Показатель результативности 2.6.1. Количество объектов культуры и СМИ, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Ед. |
|
- |
2* |
2* |
2* |
2* |
2* |
|
Показатель результативности 2.6.2. Количество объектов культуры и СМИ, в отношении которых разработана ПСД |
|
Ед. |
|
- |
1* |
1* |
1* |
1* |
1* |
||||
|
|
|
Показатель результативности 2.6.3. Общая площадь объектов культуры, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Кв. м |
|
- |
5 977* |
5 977* |
5 977* |
5 977* |
5 977* |
|
8.2.7. |
920 |
1102 1102 |
03314S0400 0331440100 |
Мероприятие 2.7. Организация работ по проведению капитального ремонта объектов физической культуры и спорта (по отдельному плану), в том числе разработка ПИР |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. Руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
920 |
1102 |
0331470400 |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
Показатель результативности 2.7.1. Количество объектов физической культуры и спорта, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Ед. |
|
- |
1* |
1* |
1* |
1* |
1* |
|
Показатель результативности 2.7.2. Количество объектов физической культуры и спорта, в отношении которых разработана ПСД |
|
Ед. |
|
- |
2* |
2* |
2* |
2* |
2* |
||||
|
|
|
Показатель результативности 2.7.3. Общая площадь объектов физической культуры и спорта, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Кв. м |
|
- |
3 568* |
3 568* |
3 568* |
3 568* |
3 568* |
|
8.2.8. |
920 |
0707 |
03314S0400 |
Мероприятие 2.8. Организация работ по проведению капитального ремонта объектов управления молодежной политики, в том числе разработка ПИР |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. Руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
920 |
0707 |
0331470400 |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
Показатель результативности 2.8.1. Количество объектов управления молодежной политики, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Ед. |
|
- |
1* |
1* |
1* |
1* |
1* |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.8.2. Общая площадь объектов управления молодежной политики, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Кв. м |
|
- |
4072,20* |
4072,20* |
4072,20* |
4072,20* |
4072,20* |
|
|
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
66 215,00 |
66 215,00 |
66 215,00 |
66 215,00 |
66 215,00 |
|
Окружной бюджет |
335 808,00 |
335 808,00 |
335 808,00 |
335 808,00 |
335 808,00 |
||||||||
Итого по подпрограмме 8: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
84 350,00 |
84 350,00 |
84 350,00 |
84 350,00 |
84 350,00 |
||||
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
350 608,00 |
350 608,00 |
350 608,00 |
350 608,00 |
350 608,00 |
|||||
9. |
|
|
|
Обеспечивающая подпрограмма |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель: кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие городского хозяйства" | |||||||||||||
9.1. |
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Оценка уровня качества финансового менеджмента |
|
Бал. |
|
3 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля выполненных мероприятий муниципальной программы от планируемых мероприятий муниципальной программы |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
9.1.1. |
920 |
0412 |
0331511040 |
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы (ДСиЖКК) |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
106 662,00 |
106 662,00 |
106 662,00 |
106 662,00 |
106 662,00 |
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Укомплектованность кадрами ответственного исполнителя муниципальной программы (ДСиЖКК) |
|
% |
|
93,1 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Доля муниципальных служащих в общей численности сотрудников ДСиЖКК |
|
% |
|
82,8 |
74,3 |
74,3 |
74,3 |
74,3 |
74,3 |
|
9.1.2. |
920 |
0412 |
0331512000 |
Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности подведомственного муниципального учреждения (МКУ "УМХ") |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
452 733,00 |
452 733,00 |
452 733,00 |
452 733,00 |
452 733,00 |
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Укомплектованность кадрами МКУ "УМХ" |
|
% |
|
95,9 |
96,5 |
96,5 |
96,5 |
96,5 |
96,5 |
|
Итого по обеспечивающей подпрограмме 9: |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
559 395,00 |
559 395,00 |
559 395,00 |
559 395,00 |
559 395,00 |
|||||
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Итого по муниципальной программе: |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
683 572,00 |
683 572,00 |
683 572,00 |
683 572,00 |
683 572,00 |
|||||
Местный бюджет |
|
755 828,00 |
755 828,00 |
755 828,00 |
755 828,00 |
755 828,00 |
Примечания:
* - мероприятия, по которым объем финансовых средств является нулевым либо недостаточным (выделенный объем средств менее планово-расчетного), планируется реализовывать при дополнительном финансировании, образовавшемся по результатам экономии с других мероприятий или дополнительном выделении финансовых средств. Показатели результативности (эффективности), отмеченные знаком "*", рассчитаны исходя из финансирования мероприятий в полном объеме;
^ - показатели могут уточняться с учетом вновь вводимых в эксплуатацию жилых объектов и сноса аварийных домов".
-------------------------------------------
*(1) С 2018 года показатель рассчитывается в рамках муниципальной программы "Благоустройство и развитие транспортного комплекса на территории муниципального образования город Новый Уренгой".
*(2) С 2018 года показатель рассчитывается в рамках муниципальной программы "Благоустройство и развитие транспортного комплекса на территории муниципального образования город Новый Уренгой".
*(3) Мероприятие с 2020 года реализуется в подпрограмме "Охрана окружающей среды".
*(4) Мероприятие с 2020 года реализуется в подпрограмме "Охрана окружающей среды".
*(5) Мероприятие до 2020 года реализовывалось в рамках подпрограммы "Развитие системы обращения с отходами".
*(6) До 31.12.2021.
*(7) С 01.01.2022.
*(8) С 01.01.2018 подпрограмма реализуется в рамках МП "Благоустройство и развитие транспортного комплекса на территории муниципального образования город Новый Уренгой".
*(9) Задача 2 не реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие городского хозяйства" с 2022 года.
*(10) С 01.01.2018 подпрограмма реализуется в рамках МП "Благоустройство и развитие транспортного комплекса на территории муниципального образования город Новый Уренгой".
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 марта 2024 г. N 168 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.