Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации
Исилькульского муниципального района
от 01.03.2024 г. N 63
Приложение N 4
к муниципальной программе "Молодежная
политика. Развитие физической
культуры и спорта"
Мероприятия
муниципальной программы "Молодежная политика. Развитие физической культуры и спорта"
N п/п |
Наименование мероприятия муниципальной программы Омской области (далее - муниципальная программа) |
Срок реализации мероприятия муниципальной программы |
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия муниципальной программы <**> |
Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) |
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы <*****> |
||||||||||||||||
с (год) |
по (год) |
Источник финансирования |
Всего |
в том числе по годам реализации муниципальной программы |
Наименование |
Единица измерения |
Значение |
||||||||||||||
Всего |
в том числе по годам реализации муниципальной программы |
||||||||||||||||||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
Цель муниципальной программы "Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации подростков и молодежи, сохранения здоровья, развитие физической культуры и спорта среди населения Исилькульского муниципального района Омской области" | |||||||||||||||||||||
Задача 1 муниципальной программы "Создание условий для сохранения здоровья, развития личности и самореализации молодежи" | |||||||||||||||||||||
Наименование подпрограммы N 1 "Молодежь Исилькульского района" | |||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы N 1 муниципальной программы "Создание условий для сохранения здоровья, развития личности и самореализации молодежи" | |||||||||||||||||||||
Задача 1 подпрограммы 1 "Обеспечение социальной и профессиональной адаптации молодежи в современном обществе " | |||||||||||||||||||||
1. |
Создание условий для трудоустройства и адаптации подростков и молодежи на рынке труда |
2021 |
2026 |
МКУ "ЦРДиМ" |
Всего, из них расходы за счет: |
3 331 316,06 |
740 355,10 |
321 660,57 |
548 377,07 |
581 724,44 |
581 724,44 |
557 474,44 |
X |
X |
х |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3 273 593,50 |
733 380,10 |
312 913,01 |
537 877,07 |
571 224,44 |
571 224,44 |
546 974,44 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
57 722,56 |
6 975,00 |
8 747,56 |
10 500,00 |
10 500,00 |
10 500,00 |
10 500,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
1.1. |
Проведение мероприятий, направленных на адаптацию подростков и молодежи на рынке образования и труда, оказание психологической помощи |
2021 |
2026 |
МКУ "ЦРДиМ" |
Всего, из них расходы за счет: |
166 102,64 |
22 631,08 |
28 747,56 |
34 724,00 |
34 750,00 |
34 750,00 |
10 500,00 |
Кол-во участников профориентационных мероприятий и иных форм работы, а также молодых людей, получивших социально-психологическую помощь, проведенных за счет бюджетных средств |
Чел. |
1632 |
272 |
272 |
272 |
272 |
272 |
272 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
108 380,08 |
15 656,08 |
20 000,00 |
24 224,00 |
24 250,00 |
24 250,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
57 722,56 |
6 975,00 |
8 747,56 |
10 500,00 |
10 500,00 |
10 500,00 |
10 500,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
1.2. |
Организация летней занятости для несовершеннолетних в Исилькульском муниципальном районе |
2021 |
2026 |
МКУ "ЦРДиМ" |
Всего, из них расходы за счет: |
3 165 213,42 |
717 724,02 |
292 913,01 |
513 653,07 |
546 974,44 |
546 974,44 |
546 974,44 |
Количество несовершеннолетних, задействованных в программе летней занятости, организованной за счет бюджетных средств |
Чел. |
1644 |
274 |
274 |
274 |
274 |
274 |
274 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3 165 213,42 |
717 724,02 |
292 913,01 |
513 653,07 |
546 974,44 |
546 974,44 |
546 974,44 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Задача 2 подпрограммы 1 "Воспитание патриотизма среди подростков и молодежи, повышение социальной активности и гражданской ответственности молодых граждан" | |||||||||||||||||||||
2. |
Поддержка детских и молодежных общественных формирований, студенческих инициатив. Патриотическое воспитание |
2021 |
2026 |
МКУ "ЦРДиМ" |
Всего, из них расходы за счет: |
831 819,57 |
130 540,00 |
142 549,57 |
183 205,00 |
140 725,00 |
140 725,00 |
94 075,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
279 701,00 |
56 840,00 |
40 431,00 |
89 130,00 |
46 650,00 |
46 650,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
552 118,57 |
73 700,00 |
102 118,57 |
94 075,00 |
94 075,00 |
94 075,00 |
94 075,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2.1. |
Формирование у молодежи основ гражданского общества и патриотического воспитания, формирование толерантности в молодежной среде |
2021 |
2026 |
МКУ "ЦРДиМ" |
Всего, из них расходы за счет: |
831 819,57 |
130 540,00 |
142 549,57 |
183 205,00 |
140 725,00 |
140 725,00 |
94 075,00 |
Количество мероприятий направленных на формирование патриотизма, профилактику экстремизма, формирование электоральной активности и развития гражданского общества |
Ед. |
102 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
279 701,00 |
56 840,00 |
40 431,00 |
89 130,00 |
46 650,00 |
46 650,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
552 118,57 |
73 700,00 |
102 118,57 |
94 075,00 |
94 075,00 |
94 075,00 |
94 075,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Задача 3 подпрограммы 1 "Пропаганда ценностей здоровья и здорового образа жизни в молодежной среде" | |||||||||||||||||||||
3. |
Профилактика асоциального поведения и защита прав несовершеннолетних, сохранение здоровья подростков и молодежи, формирование здорового образа жизни |
2021 |
2026 |
МКУ "ЦРДиМ" |
Всего, из них расходы за счет: |
902 680,08 |
99 729,00 |
126 251,08 |
176 025,00 |
190 025,00 |
190 025,00 |
120 625,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
257 664,83 |
27 500,00 |
35 964,83 |
55 400,00 |
69 400,00 |
69 400,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
645 015,25 |
72 229,00 |
90 286,25 |
120 625,00 |
120 625,00 |
120 625,00 |
120 625,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
3.1. |
Поддержка деятельности волонтерских отрядов и добровольческих инициатив молодежи |
2021 |
2026 |
МКУ "ЦРДиМ" |
Всего, из них расходы за счет: |
390 775,00 |
50 200,00 |
69 375,00 |
76 900,00 |
70 900,00 |
70 900,00 |
52 500,00 |
Количество молодежи, вовлеченных в добровольческую деятельность |
Чел. |
145 |
145 |
145 |
145 |
145 |
145 |
145 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
102 700,00 |
15 500,00 |
26 000,00 |
24 400,00 |
18 400,00 |
18 400,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
288 075,00 |
34 700,00 |
43 375,00 |
52 500,00 |
52 500,00 |
52 500,00 |
52 500,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
3.2. |
Формирование у подростков и молодежи основ здорового образа жизни и правовой культуры |
2021 |
2026 |
МКУ "ЦРДиМ" |
Всего, из них расходы за счет: |
511 905,08 |
49 529,00 |
56 876,08 |
99 125,00 |
119 125,00 |
119 125,00 |
68 125,00 |
Количество мероприятий и иных форм работы, направленных на формирование ЗОЖ |
Ед. |
162 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
154 964,83 |
12 000,00 |
9 964,83 |
31 000,00 |
51 000,00 |
51 000,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
356 940,25 |
37 529,00 |
46 911,25 |
68 125,00 |
68 125,00 |
68 125,00 |
68 125,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Задача 4 подпрограммы 1 "Поддержка социальных проектов, программ и мероприятий, направленных на развитие творчества несовершеннолетних и молодежи, поддержку детей и молодежи имеющих ограниченные возможности здоровья" | |||||||||||||||||||||
4. |
Поддержка интеллектуального и духовного развития подростков и молодежи |
2021 |
2026 |
МКУ "ЦРДиМ" |
Всего, из них расходы за счет: |
1 468 426,84 |
307 764,00 |
395 213,04 |
219 660,70 |
230 021,70 |
230 021,70 |
85 745,70 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 037 500,85 |
264 070,00 |
350 963,85 |
133 915,00 |
144 276,00 |
144 276,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
430 925,99 |
43 694,00 |
44 249,19 |
85 745,70 |
85 745,70 |
85 745,70 |
85 745,70 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
4.1. |
Реализация комплекса мероприятий направленных на интеллектуальное и духовного развития подростков и молодежи |
2021 |
2026 |
МКУ "ЦРДиМ" |
Всего, из них расходы за счет: |
1 468 426,84 |
307 764,00 |
395 213,04 |
219 660,70 |
230 021,70 |
230 021,70 |
85 745,70 |
Кол-во детей и подростков, охваченных мероприятиями, направленными на творческую самореализацию детей и молодежи |
Чел. |
847 |
120 |
247 |
120 |
120 |
120 |
120 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 037 500,85 |
264 070,00 |
350 963,85 |
133 915,00 |
144 276,00 |
144 276,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
430 925,99 |
43 694,00 |
44 249,19 |
85 745,70 |
85 745,70 |
85 745,70 |
85 745,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Задача 5 подпрограммы 1 "Социальная адаптация молодых семей" | |||||||||||||||||||||
5. |
Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку молодых семей |
2021 |
2026 |
МКУ "ЦРДиМ" |
Всего, из них расходы за счет: |
131 068,53 |
19 844,53 |
19 230,00 |
26 119,00 |
26 125,00 |
26 125,00 |
13 625,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
52 365,53 |
9 238,53 |
5 633,00 |
12 494,00 |
12 500,00 |
12 500,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
78 703,00 |
10 606,00 |
13 597,00 |
13 625,00 |
13 625,00 |
13 625,00 |
13 625,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
5.1. |
Реализация мероприятий, направленных на поддержку молодых семей |
2021 |
2026 |
МКУ "ЦРДиМ" |
Всего, из них расходы за счет: |
131 068,53 |
19 844,53 |
19 230,00 |
26 119,00 |
26 125,00 |
26 125,00 |
13 625,00 |
Количество мероприятий, проведенных с участием молодых семей |
Ед. |
90 |
11 |
11 |
17 |
17 |
17 |
17 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
52 365,53 |
9 238,53 |
5 633,00 |
12 494,00 |
12 500,00 |
12 500,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
78 703,00 |
10 606,00 |
13 597,00 |
13 625,00 |
13 625,00 |
13 625,00 |
13 625,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Задача 6 подпрограммы 1 "Создание условий для эффективной работы специалистов сферы молодежной политики" | |||||||||||||||||||||
6. |
Обеспечение эффективной деятельности МКУ "Центр по работе с детьми и молодежью" Исилькульского муниципального района Омской области |
2021 |
2026 |
МКУ "ЦРДиМ" |
Всего, из них расходы за счет: |
32 161 490,25 |
4 754 648,44 |
4 971 751,22 |
5 719 559,34 |
5 772 695,01 |
5 826 452,68 |
5 266 383,56 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
24 257 306,64 |
3 784 097,67 |
3 951 381,04 |
4 421 367,38 |
4 234 338,11 |
4 288 095,78 |
3 728 026,66 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
7 904 183,61 |
970 550,77 |
1 020 370,18 |
1 298 191,96 |
1 538 356,90 |
1 538 356,90 |
1 538 356,90 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
6.1. |
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Исилькульском муниципальном районе |
2021 |
2026 |
МКУ "ЦРДиМ" |
Всего, из них расходы за счет: |
31 924 662,49 |
4 604 648,44 |
4 971 751,22 |
5 719 559,34 |
5 766 695,01 |
5 820 452,68 |
5 260 383,56 |
Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов МКУ "ЦРДиМ" |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
24 239 306,64 |
3 634 097,67 |
3 951 381,04 |
4 421 367,38 |
4 228 338,11 |
4 282 095,78 |
3 722 026,66 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
7 904 183,61 |
970 550,77 |
1 020 370,18 |
1 298 191,96 |
1 538 356,90 |
1 538 356,90 |
1 538 356,90 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
6.2. |
Повышение квалификации работников и специалистов МКУ "ЦРДиМ" |
2021 |
2026 |
МКУ "ЦРДиМ" |
Всего, из них расходы за счет: |
18 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
Количество специалистов прошедших повышение квалификации |
Чел. |
4 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
18 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
6.3. |
Поощрение за лучшую организацию временного устройства несовершеннолетних |
2021 |
2026 |
МКУ "ЦРДиМ" |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы |
Всего, из них расходы за счет: |
38 976 801,33 |
6 052 881,07 |
5 976 655,48 |
6 872 946,11 |
6 941 316,15 |
6 995 073,82 |
6 137 928,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
29 308 132,35 |
4 875 126,30 |
4 697 286,73 |
5 250 183,45 |
5 078 388,55 |
5 132 146,22 |
4 275 001,10 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
9 668 668,98 |
1 177 754,77 |
1 279 368,75 |
1 622 762,66 |
1 862 927,60 |
1 862 927,60 |
1 862 927,60 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Задача 2 муниципальной программы: Формирование у населения Исилькульского района Омской области устойчивого интереса и потребности к регулярным занятиям физической культурой и спортом, создание условий для самостоятельных занятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Наименование подпрограммы N 2 "Развитие физической культуры и спорта в Исилькульском муниципальном районе Омской области" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Цель подпрограммы N 2 муниципальной программы "Формирование у населения Исилькульского района Омской области устойчивого интереса и потребности к регулярным занятиям физической культурой и спортом, создание условий для самостоятельных занятий" | |||||||||||||||||||||
Задача 1 подпрограммы 2 "Создание условий для укрепления здоровья населения Исилькульского муниципального района путем приобщения к регулярным занятиям физической культурой и спортом" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
1 |
Создание условий для укрепления здоровья населения Исилькульского муниципального района путем приобщения к регулярным занятиям физической культурой и спортом |
2021 |
2026 |
Сектор по физической культуре и спорту Администрации Исилькульского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет: |
33 855 891,77 |
433 900,00 |
8 402 086,61 |
22 198 057,65 |
961 700,00 |
961 725,00 |
898 422,51 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
19 725 310,46 |
433 900,00 |
1 741 615,50 |
14 727 947,45 |
961 700,00 |
961 725,00 |
898 422,51 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
14 130 581,31 |
0,00 |
6 660 471,11 |
7 470 110,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1. |
Поощрение сильнейших спортсменов района показавших высокие спортивные результаты на областных соревнованиях |
2021 |
2026 |
Сектор по физической культуре и спорту Администрации Исилькульского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет: |
3 310 050,00 |
271 400,00 |
361 000,00 |
894 100,00 |
594 500,00 |
594 525,00 |
594 525,00 |
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
55 |
46 |
47 |
49 |
51 |
52 |
55 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3 310 050,00 |
271 400,00 |
361 000,00 |
894 100,00 |
594 500,00 |
594 525,00 |
594 525,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
1.2. |
Проведение районного спортивного праздника "Снежинка", "Королева спорта" |
2021 |
2026 |
Сектор по физической культуре и спорту Администрации Исилькульского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет: |
1 372 397,51 |
132 500,00 |
61 500,00 |
230 100,00 |
337 200,00 |
337 200,00 |
273 897,51 |
Количество участников районного спортивного праздника "Снежинка", "Королева спорта" |
чел. |
7730 |
1250 |
1250 |
1280 |
1300 |
1300 |
1350 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 372 397,51 |
132 500,00 |
61 500,00 |
230 100,00 |
337 200,00 |
337 200,00 |
273 897,51 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
1.3. |
Конно-спортивные соревнования |
2021 |
2026 |
Сектор по физической культуре и спорту Администрации Исилькульского муниципального района, Управление сельского хозяйства Администрации Исилькульского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет: |
180 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
Количество проведенных конно-спортивных мероприятий |
единиц |
15 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
180 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
1.4. |
Капитальный ремонт стадиона "Молодежный" в г. Исилькуль |
2021 |
2026 |
Управление образования Администрации Исилькульского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет: |
4 836 397,96 |
0,00 |
4 836 397,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество объектов, где проведен капитальный ремонт |
единиц |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
175 127,96 |
0,00 |
175 127,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
4 661 270,00 |
0,00 |
4 661 270,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
1.5. |
Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов муниципальной собственности |
2022 |
2026 |
Управление образования Администрации Исилькульского муниципального района Муниципальное учреждение Исилькульский районный центр по координации строительства газопроводов |
Всего, из них расходы за счет: |
24 157 046,30 |
0,00 |
3 113 188,65 |
21 043 857,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество обустроенных спортивных площадок |
единиц |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
14 687 734,99 |
0,00 |
1 113 987,54 |
13 573 747,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
9 469 311,31 |
0,00 |
1 999 201,11 |
7 470 110,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
Задача 2 подпрограммы 2 "Обеспечение условий для организации и участия физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
2 |
Обеспечение условий для организации и участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях |
2021 |
2026 |
Сектор по физической культуре и спорту Администрации Исилькульского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет: |
10 020 425,78 |
1 294 023,91 |
1 659 979,16 |
2 088 892,71 |
2 935 010,00 |
756 510,00 |
1 286 010,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
10 020 425,78 |
1 294 023,91 |
1 659 979,16 |
2 088 892,71 |
2 935 010,00 |
756 510,00 |
1 286 010,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2.1. |
Ежегодное участие в областных и проведение районных спортивно-массовых соревнований по видам спорта |
2021 |
2026 |
Сектор по физической культуре и спорту Администрации Исилькульского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет: |
6 221 335,44 |
1 069 401,60 |
1 155 121,69 |
1 215 282,15 |
1 075 010,00 |
686 510,00 |
1 020 010,00 |
Количество проведённых физкультурных и оздоровительных мероприятий. |
единиц |
850 |
130 |
130 |
140 |
140 |
150 |
160 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
6 221 335,44 |
1 069 401,60 |
1 155 121,69 |
1 215 282,15 |
1 075 010,00 |
686 510,00 |
1 020 010,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2.2. |
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для подготовки и участия сборных команд района в областных соревнованиях |
2021 |
2026 |
Сектор по физической культуре и спорту Администрации Исилькульского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет: |
3 270 452,96 |
142 000,00 |
493 996,00 |
718 456,96 |
1 720 000,00 |
0,00 |
196 000,00 |
Участие жителей Исилькульского района в областных физкультурно-спортивных мероприятиях. |
единиц |
721 |
132 |
150 |
160 |
190 |
0 |
89 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3 270 452,96 |
142 000,00 |
493 996,00 |
718 456,96 |
1 720 000,00 |
0,00 |
196 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2.3. |
Проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд по видам спорта |
2021 |
2026 |
Сектор по физической культуре и спорту Администрации Исилькульского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет: |
305 468,71 |
27 000,00 |
0,00 |
68 468,71 |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
Количество участников учебно-тренировочных сборов |
чел. |
16 |
2 |
0 |
3 |
3 |
4 |
4 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
305 468,71 |
27 000,00 |
0,00 |
68 468,71 |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2.4. |
Организация медицинского обеспечения спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий |
2021 |
2026 |
Сектор по физической культуре и спорту Администрации Исилькульского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет: |
223 168,67 |
55 622,31 |
10 861,47 |
86 684,89 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество областных физкультурно-спортивных мероприятий с медицинским обслуживанием. |
единиц |
32 |
8 |
8 |
8 |
8 |
0 |
0 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
223 168,67 |
55 622,31 |
10 861,47 |
86 684,89 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Итого по подпрограмме N 2 муниципальной программы |
Всего, из них расходы за счет: |
43 876 317,55 |
1 727 923,91 |
10 062 065,77 |
24 286 950,36 |
3 896 710,00 |
1 718 235,00 |
2 184 432,51 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
29 745 736,24 |
1 727 923,91 |
3 401 594,66 |
16 816 840,16 |
3 896 710,00 |
1 718 235,00 |
2 184 432,51 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
14 130 581,31 |
0,00 |
6 660 471,11 |
7 470 110,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
Задача 3 муниципальной программы: Увеличение доли граждан Исилькульского муниципального района, приверженных к здоровому образу жизни, путем формирования культуры общественного здоровья, ответственного отношения к своему здоровью |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Наименование подпрограммы N 3 "Укрепление общественного здоровья на территории Исилькульского муниципального района Омской области" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Цель подпрограммы N 3 муниципальной программы "Увеличение доли граждан муниципального района, приверженных к здоровому образу жизни, путем формирования культуры общественного здоровья, ответственного отношения к своему здоровью" | |||||||||||||||||||||
Задача 1 подпрограммы 3 "Формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни и к отказу от вредных привычек" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
1 |
Мотивирование граждан к ведению ЗОЖ посредством проведения информационно-просветительской кампании |
2023 |
2026 |
Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту Исилькульского муниципального района Омской области (далее - отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту), БУЗОО "Исилькульская ЦРБ" Муниципальное казенное учреждение "Центр по работе с детьми и молодежью" Исилькульского муниципального района Омской области (далее - МКУ ЦРДиМ), Управление образования Администрации Исилькульского муниципального района Омской области (далее - Управление образования), Управления культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области (далее - Управление культуры), общественные организации, Автономное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Исилькульского района" (далее - АУ "КЦСОН"), БУ Омской области "Редакция газеты "Знамя" (далее - редакция газеты "Знамя") |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
1.1. |
Популяризация ЗОЖ, физической культуры, спорта и здорового питания, а также организация информационно-просветительской деятельности по основным аспектам ЗОЖ |
2023 |
2026 |
Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту, БУЗОО "Исилькульская ЦРБ", МКУ ЦРДиМ, Управление образования, Управления культуры, общественные организации, АУ "КЦСОН", редакция газеты "Знамя |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество населения, охваченного профилактическими мероприятиями по здоровому образу жизни, включая информационно-коммуникационные кампании |
чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
Задача 2 подпрограммы 3 "Обеспечение приоритета профилактической медицины" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
2 |
Обеспечение условий приоритета профилактической медицины |
2023 |
2026 |
БУЗОО "Исилькульская ЦРБ", Администрация Исилькульского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2.1. |
Размещение социальной рекламы, направленной на пропаганду ЗОЖ, профилактику вредных зависимостей |
2023 |
2026 |
БУЗОО "Исилькульская ЦРБ", Администрация Исилькульского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество размещенной социальной рекламы, направленной на пропаганду ЗОЖ, профилактику вредных зависимостей |
единиц |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
Задача 3 подпрограммы 3 "Создание условий для ведения населением муниципального района здорового образа жизни" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
3 |
Мотивирование граждан к ведению ЗОЖ посредством проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и обеспечения функционирования спортивных объектов |
2023 |
2026 |
Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту, БУЗОО "Исилькульская ЦРБ" МКУ ЦРДиМ, Управление образования, Управления культуры, общественные организации, АУ "КЦСОН" |
Всего, из них расходы за счет: |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.1. |
Организация и проведение районных спортивных мероприятий для всех возрастных групп |
2023 |
2026 |
Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту, МКУ ЦРДиМ, Управление образования, Управления культуры, общественные организации, АУ "КЦСОН |
Всего, из них расходы за счет: |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество населения, охваченных, оздоровительными, физкультурно-спортивными мероприятиями |
чел. |
3000 |
0 |
0 |
3000 |
0 |
0 |
0 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
Итого по подпрограмме N 3 муниципальной программы |
Всего, из них расходы за счет: |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по муниципальной программе |
Всего, из них расходы за счет: |
82 854 118,88 |
7 780 804,98 |
16 038 721,25 |
31 160 896,47 |
10 838 026,15 |
8 713 308,82 |
8 322 361,21 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
59 054 868,59 |
6 603 050,21 |
8 098 881,39 |
22 068 023,61 |
8 975 098,55 |
6 850 381,22 |
6 459 433,61 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
14 130 581,31 |
0,00 |
6 660 471,11 |
7 470 110,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
9 668 668,98 |
1 177 754,77 |
1 279 368,75 |
1 622 762,66 |
1 862 927,60 |
1 862 927,60 |
1 862 927,60 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации Исилькульского муниципального района Омской области от 1 марта 2024 г. N 63 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.