В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Совета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 мая 2011 года N 581 "Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Старооскольском городском округе", от 14 декабря 2023 года N 186 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского округа от 23 декабря 2022 года N 47 "О бюджете Старооскольского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", от 20 декабря 2023 N 188 "О бюджете Старооскольского городского округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании Устава Старооскольского городского округа Белгородской области администрация городского округа постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе" (далее - муниципальная программа), утвержденную постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года N 3677 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Старооскольского городского округа от 21 июля 2015 года N 2696, от 22 марта 2016 года N 951, от 24 марта 2017 года N 1105, от 28 августа 2017 года N 3636, от 29 марта 2018 года N 500, от 15 июня 2018 года N 1030, от 09 августа 2018 года N 1551, от 02 ноября 2018 года N 2678, от 28 февраля 2019 года N 616, от 23 апреля 2019 года N 1108, от 23 июля 2019 года N 2132, от 06 сентября 2019 года N 2667, от 18 ноября 2019 года N 3389, от 10 марта 2020 года N 594, от 20 мая 2020 года N 1231, от 24 августа 2020 года N 1908, от 30 октября 2020 года N 2451, от 20 февраля 2021 года N 375, от 19 мая 2021 года N 1182, от 13 октября 2021 года N 2448, от 21 декабря 2021 года N 3248, от 22 февраля 2022 года N 702, от 23 мая 2022 года N 2137, от 16 августа 2022 года N 3817, от 10 ноября 2022 года N 5117, от 15 февраля 2023 года N 848, от 15 мая 2023 года N 2488, от 26 июля 2023 года N 3722, от 13 октября 2023 года N 4797, от 18 декабря 2023 года N 5848), следующие изменения:
1.1. Раздел "Этапы и сроки реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
" |
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
Выделено 2 этапа: 1 - с 2015 по 2020 годы; 2 - с 2021 по 2026 годы |
". |
1.2. Раздел "Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
" |
Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Общее финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Старооскольского городского округа (далее - бюджет городского округа), областного бюджета, федерального бюджета и иных источников. Объем финансирования муниципальной программы составит 15039934,2 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 1085388,6 тыс. руб.; 2016 год - 1162712,1 тыс. руб.; 2017 год - 1217156,0 тыс. руб.; 2018 год - 1087089,0 тыс. руб.; 2019 год - 1090188,8 тыс. руб.; 2020 год - 1430035,3 тыс. руб.; 2021 год - 1679118,3 тыс. руб.; 2022 год - 1238646,6 тыс. руб.; 2023 год - 1271759,9 тыс. руб.; 2024 год - 1208758,2 тыс. руб.; 2025 год - 1255324,8 тыс. руб.; 2026 год - 1313756,6 тыс. руб. Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа составит 918846,9 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 93758,0 тыс. руб.; 2016 год - 95717,0 тыс. руб.; 2017 год - 88538,0 тыс. руб.; 2018 год - 47548,0 тыс. руб.; 2019 год - 41726,0 тыс. руб.; 2020 год - 42892,8 тыс. руб.; 2021 год - 46346,9 тыс. руб.; 2022 год - 59279,2 тыс. руб.; 2023 год - 133535,1 тыс. руб.; 2024 год - 86346,6 тыс. руб.; 2025 год - 85763,1 тыс. руб.; 2026 год - 97396,2 тыс. руб. Объем финансирования муниципальной программы за счет областного бюджета составит 9818042,1 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 615623,1 тыс. руб.; 2016 год - 665209,8 тыс. руб.; 2017 год - 703934,0 тыс. руб.; 2018 год - 715563,0 тыс. руб.; 2019 год - 674871,5 тыс. руб.; 2020 год - 751433,7 тыс. руб.; 2021 год - 942822,7 тыс. руб.; 2022 год - 902084,5 тыс. руб.; 2023 год - 927989,3 тыс. руб.; 2024 год - 919698,4 тыс. руб.; 2025 год - 975906,7 тыс. руб.; 2026 год - 1022905,4 тыс. руб. Объем финансирования муниципальной программы за счет федерального бюджета составит 4189448,1 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 369972,7 тыс. руб.; 2016 год - 395091,6 тыс. руб.; 2017 год - 417100,0 тыс. руб.; 2018 год - 315385,0 тыс. руб.; 2019 год - 363658,2 тыс. руб.; 2020 год - 626376,6 тыс. руб.; 2021 год - 680314,1 тыс. руб.; 2022 год - 267380,2 тыс. руб.; 2023 год - 197046,5 тыс. руб.; 2024 год - 191913,2 тыс. руб.; 2025 год - 182755,0 тыс. руб.; 2026 год - 182455,0 тыс. руб. Объем финансирования муниципальной программы за счет иных источников составит 113597,1 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 6034,8 тыс. руб.; 2016 год - 6693,7 тыс. руб.; 2017 год - 7584,0 тыс. руб.; 2018 год - 8593,0 тыс. руб.; 2019 год - 9933,1 тыс. руб.; 2020 год - 9332,2 тыс. руб.; 2021 год - 9634,6 тыс. руб.; 2022 год - 9902,7 тыс. руб.; 2023 год - 13189,0 тыс. руб.; 2024 год - 10800,0 тыс. руб.; 2025 год - 10900,0 тыс. руб.; 2026 год - 11000,0 тыс. руб. Финансирование муниципальной программы будет осуществляться после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В ходе реализации мероприятий муниципальной программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
". |
1.3. Раздел "Показатели конечного результата муниципальной программы" паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
" |
Показатели конечного результата муниципальной программы |
1) уменьшение доли граждан, охваченных различными формами социальной поддержки, от общего числа граждан, проживающих на территории Старооскольского городского округа, до 25,8% к 2026 году; 2) сохранение доли граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области, на уровне 100%; 3) увеличение количества социальных услуг, оказанных населению, до 479,2 тыс. ед. к 2026 году; 4) увеличение средней заработной платы социальных работников учреждений социальной защиты населения Старооскольского городского округа к 2018 году до 100% средней заработной платы в Белгородской области и сохранение на достигнутом уровне по 2026 год; 5) увеличение количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, получивших социальную реабилитацию в МБУ "СРЦдН", с 2014 года по 2016 год с 85 человек до 105 человек; 6) увеличение количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, получивших социальную реабилитацию, с 2017 года по 2018 год с 50 человек до 55 человек; 7) увеличение средней заработной платы педагогических работников учреждений социальной защиты населения Старооскольского городского округа с 2014 года по 2015 год с 90% до 100% средней заработной платы в Белгородской области и сохранение на достигнутом уровне по 2016 год; 8) увеличение количества граждан пожилого возраста, вовлеченных в активную социальную жизнь Старооскольского городского округа, до 570 человек к 2026 году; 9) увеличение количества многодетных семей, проживающих в Старооскольском городском округе, до 3200 ед. к 2026 году; 10) увеличение доли многодетных семей, охваченных мерами социальной поддержки, от общего количества многодетных семей, проживающих в городском округе, до 97% к 2026 году; 11) увеличение количества детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оздоровленных и реабилитированных в стационарных учреждениях, увеличится до 1065 человек к 2026 году; 12) сохранение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей на уровне не выше 0,73%; 13) увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 2014 года по 2017 год с 81% до 82,5%; 14) увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, до 95,0% к 2026 году; 15) количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов составит к 2017 году 6 ед.; 16) увеличение количества лиц с ограниченными возможностями, воспользовавшихся услугами "Социального такси", приспособленного для перевозки инвалидов, до 210 чел. к 2026 году; 17) увеличение доли трудоустроенных инвалидов от общего числа инвалидов, обратившихся в органы службы занятости, до 89% к 2026 году; 18) увеличение доли детей-инвалидов, вовлеченных в мероприятия по социальной реабилитации и интеграции в общество, от общей численности детей-инвалидов до 97% к 2026 году; 19) увеличение доли инвалидов, принявших участие в социально-досуговых и спортивных мероприятиях, от общей численности инвалидов до 35% к 2026 году; 20) увеличение доли инвалидов, прошедших социально-средовую реабилитацию, в общем количестве инвалидов до 16% к 2026 году; 21) увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области социальной поддержки и защиты граждан (далее - СОНКО), которым оказана финансовая поддержка, до 19 ед. к 2026 году; 22) увеличение количества СОНКО, принимающих участие в социально значимых мероприятиях Старооскольского городского округа, до 19 ед. к 2026 году; 23) увеличение количества мероприятий, проведенных СОНКО в Старооскольском городском округе, до 515 ед. к 2026 году; 24) увеличение количества жителей Старооскольского городского округа, вовлеченных в мероприятия, проводимые СОНКО, до 7800 чел. к 2026 году; 25) обеспечение уровня достижения конечного результата муниципальной программы не менее 95% |
". |
1.4. В абзаце втором раздела 1 муниципальной программы слова "до 2025 года" заменить словами "до 2026 года".
1.5. Абзац шестнадцатый раздела 2 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Муниципальная программа реализуется в 2015 - 2026 годах, в том числе по этапам реализации:".
1.6. Абзац восемнадцатый раздела 2 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"II этап - 2021 - 2026 годы.".
1.7. Раздел 6 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общая потребность в финансовых ресурсах из средств федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа и иных источников для реализации мероприятий муниципальной программы оценивается в сумме 15039934,2 тыс. руб., в том числе:
За счет средств бюджета городского округа - 918846,9 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 93758,0 тыс. руб.;
2016 год - 95717,0 тыс. руб.;
2017 год - 88538,0 тыс. руб.;
2018 год - 47548,0 тыс. руб.;
2019 год - 41726,0 тыс. руб.;
2020 год - 42892,8 тыс. руб.;
2021 год - 46346,9 тыс. руб.;
2022 год - 59279,2 тыс. руб.;
2023 год - 133535,1 тыс. руб.;
2024 год - 86346,6 тыс. руб.;
2025 год - 85763,1 тыс. руб.;
2026 год - 97396,2 тыс. руб.
За счет областного бюджета - 9818042,1 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 615623,1 тыс. руб.;
2016 год - 665209,8 тыс. руб.;
2017 год - 703934,0 тыс. руб.;
2018 год - 715563,0 тыс. руб.;
2019 год - 674871,5 тыс. руб.;
2020 год - 751433,7 тыс. руб.;
2021 год - 942822,7 тыс. руб.;
2022 год - 902084,5 тыс. руб.;
2023 год - 927989,3 тыс. руб.;
2024 год - 919698,4 тыс. руб.;
2025 год - 975906,7 тыс. руб.;
2026 год - 1022905,4 тыс. руб.
За счет федерального бюджета - 4189448,1 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 369972,7 тыс. руб.;
2016 год - 395091,6 тыс. руб.;
2017 год - 417100,0 тыс. руб.;
2018 год - 315385,0 тыс. руб.;
2019 год - 363658,2 тыс. руб.;
2020 год - 626376,6 тыс. руб.;
2021 год - 680314,1 тыс. руб.;
2022 год - 267380,2 тыс. руб.;
2023 год - 197046,5 тыс. руб.;
2024 год - 191913,2 тыс. руб.;
2025 год - 182755,0 тыс. руб.;
2026 год - 182455,0 тыс. руб.
За счет иных источников - 113597,1 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 6034,8 тыс. руб.;
2016 год - 6693,7 тыс. руб.;
2017 год - 7584,0 тыс. руб.;
2018 год - 8593,0 тыс. руб.;
2019 год - 9933,1 тыс. руб.;
2020 год - 9332,2 тыс. руб.;
2021 год - 9634,6 тыс. руб.;
2022 год - 9902,7 тыс. руб.;
2023 год - 13189,0 тыс. руб.;
2024 год - 10800,0 тыс. руб.;
2025 год - 10900,0 тыс. руб.;
2026 год - 11000,0 тыс. руб.
Финансирование муниципальной программы будет уточняться ежегодно после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.".
1.8. В подпрограмме 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" муниципальной программы (далее - подпрограмма 1):
1.8.1. Раздел "Этапы и сроки реализации подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
" |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 |
Выделено 2 этапа: 1 - с 2015 по 2020 годы; 2 - с 2021 по 2026 годы |
". |
1.8.2. Раздел "Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
" |
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Объем финансирования подпрограммы 1 составит 11532244,2 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 904045,0 тыс. руб.; 2016 год - 969418,0 тыс. руб.; 2017 год - 1009966,0 тыс. руб.; 2018 год - 855144,0 тыс. руб.; 2019 год - 843134,7 тыс. руб.; 2020 год - 1173927,0 тыс. руб.; 2021 год - 1386892,0 тыс. руб.; 2022 год - 906874,9 тыс. руб.; 2023 год - 910930,1 тыс. руб.; 2024 год - 836650,7 тыс. руб.; 2025 год - 852052,5 тыс. руб.; 2026 год - 883209,3 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 1 за счет федерального бюджета составит 4151405,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 369187,7 тыс. руб.; 2016 год - 393044,6 тыс. руб.; 2017 год - 414402,0 тыс. руб.; 2018 год - 313640,0 тыс. руб.; 2019 год - 362612,9 тыс. руб.; 2020 год - 624373,6 тыс. руб.; 2021 год - 679579,2 тыс. руб.; 2022 год - 261111,5 тыс. руб.; 2023 год - 186378,5 тыс. руб.; 2024 год - 181865,0 тыс. руб.; 2025 год - 182755,0 тыс. руб.; 2026 год - 182455,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 1 за счет областного бюджета составит 6677929,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 457762,0 тыс. руб.; 2016 год - 496279,8 тыс. руб.; 2017 год - 522881,0 тыс. руб.; 2018 год - 509824,0 тыс. руб.; 2019 год - 454739,5 тыс. руб.; 2020 год - 520232,3 тыс. руб.; 2021 год - 676348,5 тыс. руб.; 2022 год - 603458,6 тыс. руб.; 2023 год - 610273,8 тыс. руб.; 2024 год - 591015,7 тыс. руб.; 2025 год - 606476,5 тыс. руб.; 2026 год - 628637,3 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств бюджета городского округа составит 702910,2 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 77095,3 тыс. руб.; 2016 год - 80093,6 тыс. руб.; 2017 год - 72683,0 тыс. руб.; 2018 год - 31680,0 тыс. руб.; 2019 год - 25782,3 тыс. руб.; 2020 год - 29321,1 тыс. руб.; 2021 год - 30964,3 тыс. руб.; 2022 год - 42304,8 тыс. руб.; 2023 год - 114277,8 тыс. руб.; 2024 год - 63770,0 тыс. руб.; 2025 год - 62821,0 тыс. руб.; 2026 год - 72117,0 тыс. руб. Финансирование подпрограммы 1 будет осуществляться после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В ходе реализации мероприятий подпрограммы 1 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
". |
1.8.3. Раздел "Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1" паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
" |
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1 |
1) Уменьшение доли граждан, охваченных различными формами социальной поддержки, от общего числа граждан, проживающих на территории Старооскольского городского округа, до 25,8% к 2026 году; 2) Сохранение доли граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области, на уровне 100% |
". |
1.8.4. Абзац пятый раздела 2 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации подпрограммы 1 в 2 этапа: с 2015 по 2020 годы, с 2021 по 2026 годы. Мероприятия реализуются на протяжении всего срока ее реализации.".
1.8.5. Абзац второй раздела 4 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"- доля граждан, охваченных различными формами социальной поддержки, от общего числа граждан, проживающих на территории Старооскольского городского округа, уменьшится до 25,8% к 2026 году;".
Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Объем финансирования подпрограммы 1 составит 11532244,2 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 904045,0 тыс. руб.;
2016 год - 969418,0 тыс. руб.;
2017 год - 1009966,0 тыс. руб.;
2018 год - 855144,0 тыс. руб.;
2019 год - 843134,7 тыс. руб.;
2020 год - 1173927,0 тыс. руб.;
2021 год - 1386892,0 тыс. руб.;
2022 год - 906874,9 тыс. руб.;
2023 год - 910930,1 тыс. руб.;
2024 год - 836650,7 тыс. руб.;
2025 год - 852052,5 тыс. руб.;
2026 год - 883209,3 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.".
1.9. В подпрограмме 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" муниципальной программы (далее - подпрограмма 2):
1.9.1. Раздел "Этапы и сроки реализации подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
" |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 |
Выделено 2 этапа: 1 - с 2015 по 2020 годы; 2 - с 2021 по 2026 годы |
". |
1.9.2. Раздел "Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
" |
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Объем финансирования подпрограммы 2 составит 1233260,4 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 63642,9 тыс. руб.; 2016 год - 66007,8 тыс. руб.; 2017 год - 68444,0 тыс. руб.; 2018 год - 80814,0 тыс. руб.; 2019 год - 82903,3 тыс. руб.; 2020 год - 87574,4 тыс. руб.; 2021 год - 102127,3 тыс. руб.; 2022 год - 120516,6 тыс. руб.; 2023 год - 136094,2 тыс. руб.; 2024 год - 141086,9 тыс. руб.; 2025 год - 138045,0 тыс. руб.; 2026 год - 146004,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 2 за счет федерального бюджета составит 26984,9 тыс. руб., в том числе: 2022 год - 6268,7 тыс. руб.; 2023 год - 10668,0 тыс. руб.; 2024 год - 10048,2 тыс. руб.; Объем финансирования подпрограммы 2 за счет областного бюджета составит 1064203,3 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 54346,1 тыс. руб.; 2016 год - 56312,8 тыс. руб.; 2017 год - 58290,0 тыс. руб.; 2018 год - 69734,0 тыс. руб.; 2019 год - 71974,0 тыс. руб.; 2020 год - 76419,0 тыс. руб.; 2021 год - 90579,0 тыс. руб.; 2022 год - 102075,2 тыс. руб.; 2023 год - 110046,5 тыс. руб.; 2024 год - 117692,7 тыс. руб.; 2025 год - 124589,0 тыс. руб.; 2026 год - 132145,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств бюджета городского округа составит 29845,1 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 3262,0 тыс. руб.; 2016 год - 3001,3 тыс. руб.; 2017 год - 2570,0 тыс. руб.; 2018 год - 2487,0 тыс. руб.; 2019 год - 2296,2 тыс. руб.; 2020 год - 1893,2 тыс. руб.; 2021 год - 1913,7 тыс. руб.; 2022 год - 2270,0 тыс. руб.; 2023 год - 2190,7 тыс. руб.; 2024 год - 2546,0 тыс. руб.; 2025 год - 2556,0 тыс. руб.; 2026 год - 2859,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 2 за счет иных источников составит 112227,1 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 6034,8 тыс. руб.; 2016 год - 6693,7 тыс. руб.; 2017 год - 7584,0 тыс. руб.; 2018 год - 8593,0 тыс. руб.; 2019 год - 8633,1 тыс. руб.; 2020 год - 9262,2 тыс. руб.; 2021 год - 9634,6 тыс. руб.; 2022 год - 9902,7 тыс. руб.; 2023 год - 13189,0 тыс. руб.; 2024 год - 10800,0 тыс. руб.; 2025 год - 10900,0 тыс. руб.; 2026 год - 11000,0 тыс. руб. Финансирование подпрограммы 2 будет осуществляться после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В ходе реализации мероприятий подпрограммы 2 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
". |
1.9.3. Раздел "Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
" |
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2 |
1) Увеличение количества социальных услуг, оказанных населению, до 479,2 тыс. ед. к 2026 году; 2) увеличение средней заработной платы социальных работников учреждений социальной защиты населения Старооскольского городского округа к 2018 году до 100% средней заработной платы в Белгородской области и сохранение на достигнутом уровне по 2026 год; 3) увеличение количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, получивших социальную реабилитацию в муниципальном бюджетном учреждении социального обслуживания системы социальной защиты населения Старооскольского городского округа "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" (далее - МБУ "СРЦдН"), с 2014 года по 2016 год с 85 человек до 105 человек; 4) увеличение количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, получивших социальную реабилитацию, с 2017 года по 2018 год с 50 человек до 55 человек; 5) увеличение средней заработной платы педагогических работников учреждений социальной защиты населения Старооскольского городского округа с 2014 года по 2015 год с 90% до 100% средней заработной платы в Белгородской области и сохранение на достигнутом уровне по 2016 год; 6) увеличение количества граждан пожилого возраста, вовлеченных в активную социальную жизнь Старооскольского городского округа, до 570 человек к 2026 году |
". |
1.9.4. Абзац двенадцатый раздела 2 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации подпрограммы 2 в 2 этапа: с 2015 по 2020 годы, с 2021 по 2026 годы. Мероприятия реализуются на протяжении всего срока ее реализации.".
1.9.5. Раздел 4 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"4. Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 2
Реализация мероприятий подпрограммы 2 позволит достигнуть следующих результатов:
- количество социальных услуг, оказанных населению, увеличится до 479,2 тыс. ед. к 2026 году;
- средняя заработная плата социальных работников учреждений социальной защиты населения Старооскольского городского округа увеличится к 2018 году до 100% средней заработной платы в Белгородской области и сохранится на достигнутом уровне по 2026 год;
- количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, получивших социальную реабилитацию в МБУ "СРЦдН", увеличится с 2014 года по 2016 год с 85 человек до 105 человек;
- количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, получивших социальную реабилитацию, увеличится с 2017 года по 2018 год с 50 человек до 55 человек;
- средняя заработная плата педагогических работников учреждений социальной защиты населения Старооскольского городского округа увеличится с 2014 года по 2015 год с 90% до 100% средней заработной платы в Белгородской области и сохранится на достигнутом уровне по 2016 год;
- количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в активную социальную жизнь Старооскольского городского округа, увеличится до 570 человек к 2026 году (в 2018 году изменена методика расчета данного показателя).
В ходе реализации подпрограммы 2 будет производиться корректировка ее параметров и плана реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития Старооскольского городского округа.
Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском" подпрограммы 2 приведена в приложении 1 к муниципальной программе.".
1.9.6. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Объем финансирования подпрограммы 2 составит 1233260,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 63642,9 тыс. руб.;
2016 год - 66007,8 тыс. руб.;
2017 год - 68444,0 тыс. руб.;
2018 год - 80814,0 тыс. руб.;
2019 год - 82903,3 тыс. руб.;
2020 год - 87574,4 тыс. руб.;
2021 год - 102127,3 тыс. руб.;
2022 год - 120516,6 тыс. руб.;
2023 год - 136094,2 тыс. руб.;
2024 год - 141086,9 тыс. руб.;
2025 год - 138045,0 тыс. руб.;
2026 год - 146004,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.".
1.10. В подпрограмме 3 "Социальная поддержка семьи и детей" муниципальной программы (далее - подпрограмма 3):
1.10.1. Раздел "Этапы и сроки реализации подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
" |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 3 |
Выделено 2 этапа: 1 - с 2015 по 2020 годы; 2 - с 2021 по 2026 годы |
". |
1.10.2. Раздел "Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
" |
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансирования подпрограммы 3 составит 1552775,5 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 73152,0 тыс. руб.; 2016 год - 81977,4 тыс. руб.; 2017 год - 89773,0 тыс. руб.; 2018 год - 99320,0 тыс. руб.; 2019 год - 109311,3 тыс. руб.; 2020 год - 109251,7 тыс. руб.; 2021 год - 129544,3 тыс. руб.; 2022 год - 145711,7 тыс. руб.; 2023 год - 158460,9 тыс. руб.; 2024 год - 159557,4 тыс. руб.; 2025 год - 190953,2 тыс. руб.; 2026 год - 205762,6 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 3 за счет федерального бюджета составит 7192,5 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 785,0 тыс. руб.; 2016 год - 1347,0 тыс. руб.; 2017 год - 1240,0 тыс. руб.; 2018 год - 936,0 тыс. руб.; 2019 год - 1045,3 тыс. руб.; 2020 год - 1104,3 тыс. руб.; 2021 год - 734,9 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 3 за счет областного бюджета составит 1527587,8 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 70543,0 тыс. руб.; 2016 год - 79011,0 тыс. руб.; 2017 год - 86952,0 тыс. руб.; 2018 год - 96881,0 тыс. руб.; 2019 год - 106938,0 тыс. руб.; 2020 год - 107458,0 тыс. руб.; 2021 год - 127944,1 тыс. руб.; 2022 год - 144882,4 тыс. руб.; 2023 год - 156546,0 тыс. руб.; 2024 год - 157688,0 тыс. руб.; 2025 год - 189079,2 тыс. руб.; 2026 год - 203665,1 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств бюджета городского округа составит 17995,2 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 1824,0 тыс. руб.; 2016 год - 1619,4 тыс. руб.; 2017 год - 1581,0 тыс. руб.; 2018 год - 1503,0 тыс. руб.; 2019 год - 1328,0 тыс. руб.; 2020 год - 689,4 тыс. руб.; 2021 год - 865,3 тыс. руб.; 2022 год - 829,3 тыс. руб.; 2023 год - 1914,9 тыс. руб.; 2024 год - 1869,4 тыс. руб.; 2025 год - 1874,0 тыс. руб.; 2026 год - 2097,5 тыс. руб. Финансирование подпрограммы 3 будет осуществляться после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В ходе реализации мероприятий подпрограммы 3 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
". |
1.10.3. Раздел "Показатели конечного результата реализации подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
" |
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 3 |
1) Увеличение количества многодетных семей, проживающих в Старооскольском городском округе, до 3200 ед. к 2026 году; 2) увеличение доли многодетных семей, охваченных мерами социальной поддержки, от общего количества многодетных семей, проживающих в городском округе, до 97% к 2026 году; 3) увеличение количества детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оздоровленных и реабилитированных в стационарных учреждениях, до 1065 человек к 2026 году; 4) сохранение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей на уровне не выше 0,73%; 5) увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 2014 года по 2017 год с 81% до 82,5%; 6) увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, до 95,0% к 2026 году |
". |
1.10.4. Абзац седьмой раздела 2 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации подпрограммы 3 в 2 этапа: с 2015 по 2020 годы, с 2021 по 2026 годы. Мероприятия подпрограммы 3 реализуются на протяжении всего срока ее реализации.".
1.10.5. Абзац шестнадцатый раздела 3 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"Для подростков из групп социального риска, состоящих на учете в Управлении министерства внутренних дел Российской Федерации "Старооскольское" (далее - УМВД) и КДНиЗП, на базе МБУ "ДЗОЛ "Радуга" УСЗН совместно с КДНиЗП будут организованы профильные смены.".
1.10.6. Раздел 4 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"4. Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 3
Реализация мероприятий подпрограммы 3 позволит достигнуть следующих результатов:
- количество многодетных семей, проживающих в Старооскольском городском округе, увеличится до 3200 ед. к 2026 году;
- доля многодетных семей, охваченных мерами социальной поддержки, от общего количества многодетных семей, проживающих в городском округе, увеличится до 97% к 2026 году;
- количество детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оздоровленных и реабилитированных в стационарных учреждениях, увеличится до 1065 человек к 2026 году;
- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей, сохранится на уровне не выше 0,73%;
- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, увеличится с 2014 года по 2017 год с 81% до 82,5%;
- доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, увеличится до 95,0% к 2026 году.
В ходе реализации подпрограммы 3 будет производиться корректировка ее параметров и плана реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития Старооскольского городского округа.
Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 3 приведен в приложении 1 к муниципальной программе.".
1.10.7. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Общий объем финансирования подпрограммы 3 составит 1552775,5 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 73152,0 тыс. руб.;
2016 год - 81977,4 тыс. руб.;
2017 год - 89773,0 тыс. руб.;
2018 год - 99320,0 тыс. руб.;
2019 год - 109311,3 тыс. руб.;
2020 год - 109251,7 тыс. руб.;
2021 год - 129544,3 тыс. руб.;
2022 год - 145711,7 тыс. руб.;
2023 год - 158460,9 тыс. руб.;
2024 год - 159557,4 тыс. руб.;
2025 год - 190953,2 тыс. руб.;
2026 год - 205762,6 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.".
1.11. В подпрограмме 4 "Мероприятия по обеспечению доступной среды" муниципальной программы (далее - подпрограмма 4):
1.11.1. Раздел "Этапы и сроки реализации подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
" |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 4 |
Выделено 2 этапа: 1 - с 2015 по 2020 годы; 2 - с 2021 по 2026 годы |
". |
1.11.2. Раздел "Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
" |
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансирования подпрограммы 4 составит 71413,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 3348,9 тыс. руб.; 2016 год - 4659,0 тыс. руб.; 2017 год - 7405,0 тыс. руб.; 2018 год - 6117,0 тыс. руб.; 2019 год - 6752,0 тыс. руб.; 2020 год - 5107,2 тыс. руб.; 2021 год - 5069,8 тыс. руб.; 2022 год - 6903,4 тыс. руб.; 2023 год - 5108,7 тыс. руб.; 2024 год - 6577,0 тыс. руб.; 2025 год - 6870,0 тыс. руб.; 2026 год - 7495,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 4 за счет федерального бюджета составит 3865,7 тыс. руб., в том числе: 2016 год - 700,0 тыс. руб.; 2017 год - 1458,0 тыс. руб.; 2018 год - 809,0 тыс. руб.; 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 год - 898,7 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета составит 5672,8 тыс. руб., в том числе: 2017 год - 1330,0 тыс. руб.; 2018 год - 215,0 тыс. руб.; 2019 год - 299,0 тыс. руб.; 2020 год - 727,4 тыс. руб.; 2021 год - 1206,1 тыс. руб.; 2022 год - 1895,3 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств бюджета городского округа составит 60504,5 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 3348,9 тыс. руб.; 2016 год - 3959,0 тыс. руб.; 2017 год - 4617,0 тыс. руб.; 2018 год - 5093,0 тыс. руб.; 2019 год - 5153,0 тыс. руб.; 2020 год - 3411,1 тыс. руб.; 2021 год - 3863,7 тыс. руб.; 2022 год - 5008,1 тыс. руб.; 2023 год - 5108,7 тыс. руб.; 2024 год - 6577,0 тыс. руб.; 2025 год - 6870,0 тыс. руб.; 2026 год - 7495,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 4 за счет иных источников составит 1370,0 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 1300,0 тыс. руб.; 2020 год - 70,0 тыс. руб. Финансирование подпрограммы 4 будет осуществляться после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В ходе реализации мероприятий подпрограммы 4 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
". |
1.11.3. Раздел "Показатели конечного результата реализации подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
" |
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 4 |
1) Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов составит к 2017 году 6 ед.; 2) увеличение количества лиц с ограниченными возможностями, воспользовавшихся услугами "Социального такси", приспособленного для перевозки инвалидов, до 210 чел. к 2026 году; 3) увеличение доли трудоустроенных инвалидов от общего числа инвалидов, обратившихся в органы службы занятости, до 89% к 2026 году; 4) увеличение доли детей-инвалидов, вовлеченных в мероприятия по социальной реабилитации и интеграции в общество, от общей численности детей-инвалидов до 97% к 2026 году; 5) увеличение доли инвалидов, принявших участие в социально-досуговых и спортивных мероприятиях, от общей численности инвалидов до 35% к 2026 году; 6) увеличение доли инвалидов, прошедших социально-средовую реабилитацию, в общем количестве инвалидов до 16% к 2026 году |
". |
1.11.4. Абзац седьмой раздела 2 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации подпрограммы 4 в 2 этапа: с 2015 по 2020 годы, с 2021 по 2026 годы. Мероприятия подпрограммы 4 реализуются на протяжении всего срока ее реализации.".
1.11.5. Раздела 4 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"4. Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 4
Подпрограмма 4 носит выраженную социальную направленность. Результаты реализации мероприятий подпрограммы 4 будут оказывать влияние на увеличение числа инвалидов, принявших участие в культурных и спортивных мероприятиях, инвалидов с ограниченными возможностями здоровья, воспользовавшихся услугами транспортных средств, приспособленных для перевозки инвалидов, для поездок к социально значимым объектам, трудоустроенных инвалидов от общего числа инвалидов, обратившихся в органы службы занятости Старооскольского городского округа.
Реализация подпрограммы 4 позволит достичь следующих результатов:
- количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов составит к 2016 году 6 ед.;
- количество лиц с ограниченными возможностями, воспользовавшихся услугами "Социального такси", приспособленного для перевозки инвалидов, увеличится до 210 чел. к 2026 году;
- доля трудоустроенных инвалидов от общего числа инвалидов, обратившихся в органы службы занятости, увеличится до 89% к 2026 году;
- доля детей-инвалидов, вовлеченных в мероприятия по социальной реабилитации и интеграции в общество, от общей численности детей-инвалидов увеличится до 97% к 2026 году;
- доля инвалидов, принявших участие в социально-досуговых и спортивных мероприятиях, от общей численности инвалидов увеличится до 35% к 2026 году;
- доля инвалидов, прошедших социально-средовую реабилитацию, в общем количестве инвалидов увеличится до 16% к 2026 году.
Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 4 приведен в приложении 1 к муниципальной программе.".
1.11.6. Раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Общий объем финансирования подпрограммы 4 составит 71413,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 3348,9 тыс. руб.;
2016 год - 4659,0 тыс. руб.;
2017 год - 7405,0 тыс. руб.;
2018 год - 6117,0 тыс. руб.;
2019 год - 6752,0 тыс. руб.;
2020 год - 5107,2 тыс. руб.;
2021 год - 5069,8 тыс. руб.;
2022 год - 6903,4 тыс. руб.;
2023 год - 5108,7 тыс. руб.;
2024 год - 6577,0 тыс. руб.;
2025 год - 6870,0 тыс. руб.;
2026 год - 7495,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств бюджета городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 4 из различных источников финансирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.".
1.12. В подпрограмме 5 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" муниципальной программы (далее - подпрограмма 5):
1.12.1. Раздел "Сроки реализации подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
" |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 5 |
Выделено 2 этапа: 1 - с 2015 по 2020 годы; 2 - с 2021 по 2026 годы |
". |
1.12.2. Раздел "Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
" |
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансирования подпрограммы 5 за счет средств бюджета городского округа составит 60536,8 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 3994,2 тыс. руб.; 2016 год - 3598,6 тыс. руб.: 2017 год - 3728,0 тыс. руб.; 2018 год - 3762,0 тыс. руб.; 2019 год - 3795,0 тыс. руб.; 2020 год - 3711,0 тыс. руб.; 2021 год - 4948,0 тыс. руб.; 2022 год - 5000,0 тыс. руб.; 2023 год - 6000,0 тыс. руб.; 2024 год - 7000,0 тыс. руб.; 2025 год - 7000,0 тыс. руб.; 2026 год - 8000,0 тыс. руб. Финансирование подпрограммы 5 будет осуществляться после утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В ходе реализации мероприятий подпрограммы 5 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
". |
1.12.3. Раздел "Показатели конечного результата реализации подпрограммы 5" паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
" |
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 5 |
1) Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области социальной поддержки и защиты граждан (далее - СОНКО), которым оказана финансовая поддержка, до 19 ед. к 2026 году; 2) увеличение количества СОНКО, принимающих участие в социально значимых мероприятиях Старооскольского городского округа, до 19 ед. к 2026 году; 3) увеличение количества мероприятий, проведенных СОНКО в Старооскольском городском округе, до 515 ед. к 2025 году; 4) увеличение количества жителей Старооскольского городского округа, вовлеченных в мероприятия, проводимые СОНКО, до 7800 чел. к 2026 году |
". |
1.12.4. Абзац третий раздела 2 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации подпрограммы 5 в 2 этапа: с 2015 по 2020 годы, с 2021 по 2026 годы. Мероприятия подпрограммы 5 реализуются на протяжении всего срока ее реализации.".
1.12.5. Раздел 4 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"4. Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 5
Подпрограмма 5 носит выраженную социальную направленность. Результаты реализации мероприятий подпрограммы 5 будут оказывать влияние на:
- увеличение количества СОНКО, которым оказана финансовая поддержка;
- увеличение количества СОНКО, принимающих участие в социально значимых мероприятиях Старооскольского городского округа;
- увеличение количества мероприятий, проведенных СОНКО в городском округе;
- увеличение количества жителей Старооскольского городского округа, вовлеченных в мероприятия, проводимые СОНКО.
Реализация подпрограммы 5 позволит достичь следующих результатов:
- количество СОНКО, которым оказана финансовая поддержка, увеличится до 19 ед. к 2025 году;
- количество СОНКО, принимающих участие в социально значимых мероприятиях Старооскольского городского округа, увеличится с 2014 года до 19 ед. к 2026 году;
- количество мероприятий, проведенных СОНКО в Старооскольском городском округе, увеличится до 515 ед. к 2026 году;
- количество жителей Старооскольского городского округа, вовлеченных в мероприятия, проводимые СОНКО, увеличится до 7800 чел. к 2026 году.
Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 5 приведен в приложении 1 к муниципальной программе.".
1.12.6. Раздел 5 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5
Общий объем финансирования подпрограммы 5 за счет средств бюджета городского округа составит 60536,8 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 3994,2 тыс. руб.;
2016 год - 3598,6 тыс. руб.;
2017 год - 3728,0 тыс. руб.;
2018 год - 3762,0 тыс. руб.;
2019 год - 3795,0 тыс. руб.;
2020 год - 3711,0,0# тыс. руб.;
2021 год - 4948,0 тыс. руб.;
2022 год - 5000,0 тыс. руб.;
2023 год - 6000,0 тыс. руб.;
2024 год - 7000,0 тыс. руб.;
2025 год - 7000,0 тыс. руб.;
2026 год - 8000,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счет средств бюджета городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 5 из различных источников финансирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.".
1.13. В подпрограмме 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе" муниципальной программы (далее - подпрограмма 6):
1.13.1. Раздел "Сроки реализации подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
" |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 6 |
Выделено 2 этапа: 1 - с 2015 по 2020 годы; 2 - с 2021 по 2026 годы |
". |
1.13.2. Раздел "Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
" |
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансирования подпрограммы 6 составляет 589704,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 37205,6 тыс. руб.; 2016 год - 37051,3 тыс. руб.; 2017 год - 37840,0 тыс. руб.; 2018 год - 41932,0 тыс. руб.; 2019 год - 44292,5 тыс. руб.; 2020 год - 50464,0 тыс. руб.; 2021 год - 50536,9 тыс. руб.; 2022 год - 53640,0 тыс. руб.; 2023 год - 55166,0 тыс. руб.; 2024 год - 57886,2 тыс. руб.; 2025 год - 60404,1 тыс. руб.; 2026 год - 63285,7 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета составит 542649,2 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 32972,0 тыс. руб.; 2016 год - 33606,2 тыс. руб.; 2017 год - 34481,0 тыс. руб.; 2018 год - 38909,0 тыс. руб.; 2019 год - 40921,0 тыс. руб.; 2020 год - 46597,0 тыс. руб.; 2021 год - 46745,0 тыс. руб.; 2022 год - 49773,0 тыс. руб.; 2023 год - 51123,0 тыс. руб.; 2024 год - 53302,0 тыс. руб.; 2025 год - 55762,0 тыс. руб.; 2026 год - 58458,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 6 за счет средств бюджета городского округа составит 47055,1 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 4233,6 тыс. руб.; 2016 год - 3445,1 тыс. руб.; 2017 год - 3359,0 тыс. руб.; 2018 год - 3023,0 тыс. руб.; 2019 год - 3371,5 тыс. руб.; 2020 год - 3867,0 тыс. руб.; 2021 год - 3791,9 тыс. руб.; 2022 год - 3867,0 тыс. руб.; 2023 год - 4043,0 тыс. руб.; 2024 год - 4584,2 тыс. руб.; 2025 год - 4642,1 тыс. руб.; 2026 год - 4827,7 тыс. руб. Финансирование подпрограммы 6 будет осуществляться после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В ходе реализации мероприятий подпрограммы 6 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
". |
1.13.3. В абзаце восьмом раздела 1 подпрограммы 6 слова "с Управлением Пенсионного фонда РФ (государственное учреждение) в г. Старый Оскол и Старооскольском районе" заменить словами "с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации".
1.13.4. Абзац третий раздела 2 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации подпрограммы 6 в 2 этапа: с 2015 по 2020 годы, с 2021 по 2026 годы. Мероприятия подпрограммы 6 реализуются на протяжении всего срока ее реализации.".
1.13.5. Абзац пятый раздела 4 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"Реализация подпрограммы 6 с 2015 по 2026 годы позволит выполнить основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы, эффективно и результативно расходовать бюджетные средства на эти цели.".
1.13.6. Раздел 5 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6
Общий объем финансирования подпрограммы 6 составит 589704,3 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 37205,6 тыс. руб.;
2016 год - 37051,3 тыс. руб.;
2017 год - 37840,0 тыс. руб.;
2018 год - 41932,0 тыс. руб.;
2019 год - 44292,5 тыс. руб.;
2020 год - 50464,0 тыс. руб.;
2021 год - 50536,9 тыс. руб.;
2022 год - 53640,0 тыс. руб.;
2023 год - 55166,0 тыс. руб.;
2024 год - 57886,2 тыс. руб.;
2025 год - 60404,1 тыс. руб.;
2026 год - 63285,7 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6 за счет средств бюджета городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 6 из различных источников финансирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.".
1.14. Таблицу 2 приложения 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.15. Таблицу 2 приложения 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.16. Таблицу 2 приложения 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа по социальному развитию администрации Старооскольского городского округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации |
А.В. Чесноков |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 22 февраля 2024 г. N 652 "О внесении изменений в муниципальную программу "Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе", утвержденную постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года N 3677"
Вступает в силу с 7 марта 2024 г.
Опубликование:
Зори, 7 марта 2024 г. N 10