Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района
от 04.04.2024 N 282
Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной программы |
"Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района" |
|||||||||||||||
Сроки реализации муниципальной программы |
2022 - 2026 годы |
|||||||||||||||
Куратор муниципальной программы |
заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства |
|||||||||||||||
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее - департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) |
|||||||||||||||
Соисполнители муниципальной программы |
муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района "Управление капитального строительства и ремонта" (далее - МКУ УКСиР); администрация Ханты-Мансийского района; комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района (далее - комитет по образованию); администрация сельского поселения Выкатной; администрация сельского поселения Горноправдинск; администрация сельского поселения Кедровый; администрация сельского поселения Красноленинский; администрация сельского поселения Кышик; администрация сельского поселения Луговской; администрация сельского поселения Нялинское; администрация сельского поселения Селиярово; администрация сельского поселения Сибирский; администрация сельского поселения Согом; администрация сельского поселения Цингалы; администрация сельского поселения Шапша |
|||||||||||||||
Цели муниципальной программы |
1. Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения и организаций Ханты-Мансийского района. 2. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг. 3. Обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. 4. Повышение безопасности дорожного движения |
|||||||||||||||
Задачи муниципальной программы |
1. Развитие и сохранность сети автомобильных дорог. 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению между поселениями в границах Ханты-Мансийского района. 3. Осуществление качественного содержания автомобильных дорог, принадлежащих муниципальному образованию Ханты-Мансийский район, а также вертолетных площадок для взлета и посадки воздушного транспорта в населенных пунктах Ханты-Мансийского района. 4. Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения |
|||||||||||||||
Подпрограммы |
Подпрограмма 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего пользования районного значения. Подпрограмма 2. Организация перевозок в границах Ханты-Мансийского района. Подпрограмма 3. Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного значения. Подпрограмма 4. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения |
|||||||||||||||
Целевые показатели муниципальной программы |
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Документ - основание
|
Значение показателя по годам |
||||||||||||
базовое значение |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
на момент окончания реализации муниципальной программы |
ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя |
|||||||||
1. |
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |
статистический отчет форма N 3-ДГ "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и сооружения на них" |
214,6 |
215,0 |
215,0 |
215,0 |
215,0 |
215,0 |
215,0 |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
||||||
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы |
Источники финансирования |
Расходы по годам (тыс. рублей) |
||||||||||||||
всего |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||||||||||
всего |
779 531,7 |
234 981,7 |
270 153,1 |
236 231,1 |
18 599,0 |
19 566,8 |
||||||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
бюджет автономного округа |
79 890,7 |
0,0 |
0,0 |
79 890,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
бюджет района - всего |
699 641,0 |
234 981,7 |
270 153,1 |
156 340,4 |
18 599,0 |
19 566,8 |
||||||||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
средства бюджета района |
690 764,2 |
234 981,7 |
270 153,1 |
147 463,6 |
18 599,0 |
19 566,8 |
||||||||||
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |
8 876,8 |
0,0 |
0,0 |
8 876,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
справочно: средства предприятий-недропользователей |
438 204,4 |
149 787,1 |
185 203,8 |
103 213,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
справочно: бюджет сельских поселений района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение 1
муниципальной программы
"Комплексное развитие
транспортной системы
на территории
Ханты-Мансийского района"
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)
N структурного элемента (основного мероприятия) |
Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы |
Ответственный исполнитель / соисполнитель |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |
|||||
Всего |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||
Подпрограмма 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего пользования районного значения | |||||||||
1.1. |
Основное мероприятие. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного значения (показатель 1, показатели 1, 2 приложения 3) |
|
всего |
624 295,0 |
163 675,4 |
242 068,5 |
218 551,1 |
0,0 |
0,0 |
бюджет автономного округа |
79 890,7 |
0,0 |
0,0 |
79 890,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет района - всего |
544 404,3 |
163 675,4 |
242 068,5 |
138 660,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
средства бюджета района |
535 527,5 |
163 675,4 |
242 068,5 |
129 783,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |
8 876,8 |
0,0 |
0,0 |
8 876,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
справочно: средства предприятий-недропользователей |
438 204,4 |
149 787,1 |
185 203,8 |
103 213,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.1. |
Строительство вертолетной площадки для транспортного судна по типу МИ-8 в населенном пункте д. Согом (ПИР, СМР) |
МКУ УКСиР |
всего |
5 305,6 |
2 652,8 |
2 652,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
5 305,6 |
2 652,8 |
2 652,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.2. |
Капитальный ремонт общепоселковых дорог в районе новой застройки СП Селиярово |
администрация сельского поселения Селиярово |
всего |
2 049,1 |
1 024,5 |
1 024,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
2 049,1 |
1 024,5 |
1 024,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО "РН-Юганскнефтегаз") |
2 049,1 |
1 024,5 |
1 024,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.3. |
Капитальный ремонт автодорог в микрорайоне новой застройки с. Селиярово |
администрация сельского поселения Селиярово |
всего |
64 703,4 |
22 351,7 |
32 351,7 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
64 703,4 |
22 351,7 |
32 351,7 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО "РН-Юганскнефтегаз") |
64 703,4 |
22 351,7 |
32 351,7 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.4. |
Ремонт внутрипоселковых дорог в СП Красноленинский |
администрация сельского поселения Красноленинский |
всего |
35 000,0 |
35 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
35 000,0 |
35 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО "РН-Юганскнефтегаз") |
35 000,0 |
35 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.5. |
Строительство автомобильной дороги до с. Цингалы (ПИР, СМР) |
МКУ УКСиР |
всего |
65 162,0 |
23 307,0 |
23 307,0 |
18 548,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
65 162,0 |
23 307,0 |
23 307,0 |
18 548,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО "РН-Юганскнефтегаз") |
64 548,0 |
23 000,0 |
23 000,0 |
18 548,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.6. |
Строительство дороги к новому кладбищу в п. Горноправдинск (ПИР, СМР) |
МКУ УКСиР |
всего |
27 342,5 |
15 110,0 |
12 232,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
27 342,5 |
15 110,0 |
12 232,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО "РН-Юганскнефтегаз") |
27 232,5 |
15 000,0 |
12 232,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.7. |
Корректировка проектно-сметной документации по объекту "Строительство подъездной дороги до д. Белогорье и п. Луговской" |
МКУ УКСиР |
всего |
2 818,5 |
2 818,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
2 818,5 |
2 818,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.8. |
Ремонт внутрипоселковых дорог в с. Батово |
МКУ УКСиР |
всего |
10 103,7 |
5 052,0 |
5 051,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
10 103,7 |
5 052,0 |
5 051,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО "РН-Юганскнефтегаз") |
10 103,7 |
5 052,0 |
5 051,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.9. |
Строительство объездной дороги в п. Горноправдинск (ПИР, СМР) |
МКУ УКСиР |
всего |
97 058,6 |
15 000,0 |
41 029,3 |
41 029,3 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
97 058,6 |
15 000,0 |
41 029,3 |
41 029,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО "РН-Юганскнефтегаз") |
97 058,6 |
15 000,0 |
41 029,3 |
41 029,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.10. |
Ремонт дорог в сельском поселении Шапша |
МКУ УКСиР |
всего |
264,3 |
258,9 |
5,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
264,3 |
258,9 |
5,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО "Газпромнефть-Хантос") |
264,3 |
258,9 |
5,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
администрация сельского поселения Шапша |
всего |
5,4 |
0,0 |
0,0 |
5,4 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет района |
5,4 |
0,0 |
0,0 |
5,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО "Газпромнефть-Хантос") |
5,4 |
0,0 |
0,0 |
5,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.11. |
Капитальный ремонт дорог с. Батово сельского поселения Сибирский |
МКУ УКСиР |
всего |
56 800,3 |
31 100,0 |
25 284,7 |
415,6 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
56 800,3 |
31 100,0 |
25 284,7 |
415,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО "Газпромнефть-Хантос") |
46 615,6 |
23 100,0 |
23 100,0 |
415,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.12. |
Обустройство вертолетной площадки в п. Сибирский |
МКУ УКСиР |
всего |
64 400,0 |
10 000,0 |
27 200,0 |
27 200,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
64 400,0 |
10 000,0 |
27 200,0 |
27 200,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО "Газпромнефть-Хантос") |
64 400,0 |
10 000,0 |
27 200,0 |
27 200,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.13. |
Обследование действующей вертолетной площадки для транспортного судна по типу МИ-8 в населенном пункте с. Цингалы и проведение проектно-изыскательных работ (ПИР) |
МКУ УКСиР |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.14. |
Строительство автомобильной дороги д. Белогорье - п. Луговской - с. Троица от автомобильной дороги регионального значения "г. Ханты-Мансийск - пгт. Талинка" (71-100 ОП РЗ 71-100К-04) с подъездами к д. Белогорье и п. Луговской" |
МКУ УКСиР |
всего |
75 755,8 |
0,0 |
49 282,7 |
26 473,1 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
75 755,8 |
0,0 |
49 282,7 |
26 473,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.15. |
Разработка проекта организации дорожного движения (ПОДД) Подъезд к д. Ярки |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
всего |
23,0 |
0,0 |
23,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
23,0 |
0,0 |
23,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.16. |
Разработка аэронавигационных паспортов посадочных площадок |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
всего |
2 414,5 |
0,0 |
2 414,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
2 414,5 |
0,0 |
2 414,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.17. |
Ремонт дорог в п. Сибирский |
администрация сельского поселения Сибирский |
всего |
5 014,9 |
0,0 |
5 000,0 |
14,9 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
5 014,9 |
0,0 |
5 000,0 |
14,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО "Газпромнефть-Хантос") |
5 014,9 |
0,0 |
5 000,0 |
14,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.18. |
Ремонт дорог в п. Выкатной |
администрация сельского поселения Выкатной |
всего |
5 000,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
5 000,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО "Газпромнефть-Хантос") |
5 000,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.19. |
Ремонт дороги по ул. Гагарина от здания N 8 до жилого дома N 26 в п. Луговской |
администрация сельского поселения Луговской |
всего |
3 608,4 |
0,0 |
3 608,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
3 608,4 |
0,0 |
3 608,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь") |
3 608,4 |
0,0 |
3 608,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.20. |
Ремонт дорог в населенных пунктах: п. Кирпичный, с. Троица, д. Ягурьях, п. Луговской сельского поселения Луговской |
администрация сельского поселения Луговской |
всего |
2 183,3 |
0,0 |
1 391,6 |
791,7 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
2 183,3 |
0,0 |
1 391,6 |
791,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь") |
2 183,3 |
0,0 |
1 391,6 |
791,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.21. |
Ремонт автомобильной дороги в с. Елизарово |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ УКСиР) |
всего |
10 417,2 |
0,0 |
5 208,6 |
5 208,6 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
10 417,2 |
0,0 |
5 208,6 |
5 208,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО "РН-Юганскнефтегаз") |
10 417,2 |
0,0 |
5 208,6 |
5 208,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.22. |
Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Луговской |
МКУ УКСиР |
всего |
40 590,4 |
0,0 |
0,0 |
40 590,4 |
0,0 |
0,0 |
бюджет автономного округа |
36 531,4 |
0,0 |
0,0 |
36 531,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет района - всего |
4 059,0 |
0,0 |
0,0 |
4 059,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
средства бюджета района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |
4 059,0 |
0,0 |
0,0 |
4 059,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.23. |
Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Шапша |
МКУ УКСиР |
всего |
48 177,1 |
0,0 |
0,0 |
48 177,1 |
0,0 |
0,0 |
бюджет автономного округа |
43 359,3 |
0,0 |
0,0 |
43 359,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет района - всего |
4 817,8 |
0,0 |
0,0 |
4 817,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
средства бюджета района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |
4 817,8 |
0,0 |
0,0 |
4 817,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.24. |
Разработка проекта освоения лесов на земельный участок 0,2750 га для объекта: "Строительство участка дороги до п. Выкатной" |
МКУ УКСиР |
всего |
97,0 |
0,0 |
0,0 |
97,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
97,0 |
0,0 |
0,0 |
97,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
всего |
624 295,0 |
163 675,4 |
242 068,5 |
218 551,1 |
0,0 |
0,0 |
бюджет автономного округа |
79 890,7 |
0,0 |
0,0 |
79 890,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет района всего |
544 404,3 |
163 675,4 |
242 068,5 |
138 660,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
средства бюджета района |
535 527,5 |
163 675,4 |
242 068,5 |
129 783,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |
8 876,8 |
0,0 |
0,0 |
8 876,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
справочно: средства предприятий-недропользователей |
438 204,4 |
149 787,1 |
185 203,8 |
103 213,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
Подпрограмма 2. Организация перевозок в границах Ханты-Мансийского района | |||||||||
2.1. |
Основное мероприятие. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным, воздушным, автомобильным транспортом (показатели 3, 4, 5 приложения 3) |
|
всего |
101 718,4 |
61 110,7 |
17 626,1 |
7 268,5 |
7 653,7 |
8 059,4 |
бюджет района |
101 718,4 |
61 110,7 |
17 626,1 |
7 268,5 |
7 653,7 |
8 059,4 |
|||
2.1.1. |
Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района |
|
всего |
101 718,4 |
61 110,7 |
17 626,1 |
7 268,5 |
7 653,7 |
8 059,4 |
бюджет района |
101 718,4 |
61 110,7 |
17 626,1 |
7 268,5 |
7 653,7 |
8 059,4 |
|||
2.1.1.1. |
Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа воздушным транспортом) |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
всего |
53 512,5 |
48 058,0 |
5 454,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
53 512,5 |
48 058,0 |
5 454,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
администрация Ханты-Мансийского района |
всего |
4 624,6 |
4 624,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет района |
4 624,6 |
4 624,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.1.1.2. |
Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа водным (речным) транспортом) |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
всего |
22 629,2 |
5 046,9 |
7 967,2 |
3 041,0 |
3 202,2 |
3 371,9 |
бюджет района |
22 629,2 |
5 046,9 |
7 967,2 |
3 041,0 |
3 202,2 |
3 371,9 |
|||
2.1.1.3. |
Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом) |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
всего |
20 952,1 |
3 381,2 |
4 204,4 |
4 227,5 |
4 451,5 |
4 687,5 |
бюджет района |
20 952,1 |
3 381,2 |
4 204,4 |
4 227,5 |
4 451,5 |
4 687,5 |
|||
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
всего |
101 718,4 |
61 110,7 |
17 626,1 |
7 268,5 |
7 653,7 |
8 059,4 |
бюджет района |
101 718,4 |
61 110,7 |
17 626,1 |
7 268,5 |
7 653,7 |
8 059,4 |
|||
Подпрограмма 3. Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного значения | |||||||||
3.1. |
Основное мероприятие. Содержание транспортной инфраструктуры (показатель 6 приложения 3) |
|
всего |
51 838,7 |
9 876,0 |
10 118,5 |
10 071,5 |
10 605,3 |
11 167,4 |
бюджет района |
51 838,7 |
9 876,0 |
10 118,5 |
10 071,5 |
10 605,3 |
11 167,4 |
|||
3.1.1. |
Содержание и эксплуатация вертолетных площадок |
|
всего |
18 195,7 |
3 120,6 |
3 443,8 |
3 678,7 |
3 873,6 |
4 079,0 |
бюджет района |
18 195,7 |
3 120,6 |
3 443,8 |
3 678,7 |
3 873,6 |
4 079,0 |
|||
3.1.1.1. |
Сельское поселение Выкатной |
администрация сельского поселения Выкатной |
всего |
664,0 |
315,4 |
348,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
664,0 |
315,4 |
348,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.1.1.2. |
Сельское поселение Кедровый |
администрация сельского поселения Кедровый |
всего |
664,0 |
315,4 |
348,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
664,0 |
315,4 |
348,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.1.1.3. |
Сельское поселение Красноленинский |
администрация сельского поселения Красноленинский |
всего |
332,0 |
157,7 |
174,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
332,0 |
157,7 |
174,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.1.1.4. |
Сельское поселение Луговской |
администрация сельского поселения Луговской |
всего |
1 328,1 |
630,8 |
697,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
1 328,1 |
630,8 |
697,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.1.1.5. |
Сельское поселение Нялинское |
администрация сельского поселения Нялинское |
всего |
664,0 |
315,4 |
348,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
664,0 |
315,4 |
348,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.1.1.6. |
Сельское поселение Сибирский |
администрация сельского поселения Сибирский |
всего |
996,1 |
473,1 |
523,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
996,1 |
473,1 |
523,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.1.1.7. |
Сельское поселение Согом |
администрация сельского поселения Согом |
всего |
588,2 |
282,0 |
306,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
588,2 |
282,0 |
306,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.1.1.8. |
Сельское поселение Цингалы |
администрация сельского поселения Цингалы |
всего |
332,0 |
157,7 |
174,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
332,0 |
157,7 |
174,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.1.1.9. |
Сельское поселение Шапша |
администрация сельского поселения Шапша |
всего |
332,0 |
157,7 |
174,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
332,0 |
157,7 |
174,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.1.1.10. |
Сельское поселение Кышик |
администрация сельского поселения Кышик |
всего |
332,0 |
157,7 |
174,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
332,0 |
157,7 |
174,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.1.1.11. |
Сельское поселение Селиярово |
администрация сельского поселения Селиярово |
всего |
332,0 |
157,7 |
174,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
332,0 |
157,7 |
174,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.1.1.12. |
Содержание и эксплуатация вертолетных площадок |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
всего |
11 631,3 |
0,0 |
0,0 |
3 678,7 |
3 873,6 |
4 079,0 |
бюджет района |
11 631,3 |
0,0 |
0,0 |
3 678,7 |
3 873,6 |
4 079,0 |
|||
3.1.2. |
Содержание автомобильных дорог местного значения |
|
всего |
33 643,0 |
6 755,4 |
6 674,7 |
6 392,8 |
6 731,7 |
7 088,4 |
бюджет района |
33 643,0 |
6 755,4 |
6 674,7 |
6 392,8 |
6 731,7 |
7 088,4 |
|||
3.1.2.1. |
Содержание автомобильных дорог местного значения |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
всего |
20 816,5 |
0,0 |
603,6 |
6 392,8 |
6 731,7 |
7 088,4 |
бюджет района |
20 816,5 |
0,0 |
603,6 |
6 392,8 |
6 731,7 |
7 088,4 |
|||
3.1.2.2. |
Содержание автомобильной дороги "Подъезд к п. Выкатной" |
администрация сельского поселения Выкатной |
всего |
5 605,0 |
2 774,4 |
2 830,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
5 605,0 |
2 774,4 |
2 830,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.1.2.3. |
Содержание автомобильной дороги "Дорога к полигону ТБО, п. Горноправдинск, ул. Производственная, 13" |
администрация сельского поселения Горноправдинск |
всего |
908,2 |
908,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
908,2 |
908,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.1.2.4. |
Содержание автомобильной дороги "Подъезд до с. Реполово" |
администрация сельского поселения Сибирский |
всего |
979,4 |
484,8 |
494,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
979,4 |
484,8 |
494,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.1.2.5. |
Содержание автомобильной дороги "Подъезд к д. Ярки" |
администрация сельского поселения Шапша |
всего |
5 333,9 |
2 588,0 |
2 745,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
5 333,9 |
2 588,0 |
2 745,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по подпрограмме 3 |
|
всего |
51 838,7 |
9 876,0 |
10 118,5 |
10 071,5 |
10 605,3 |
11 167,4 |
бюджет района |
51 838,7 |
9 876,0 |
10 118,5 |
10 071,5 |
10 605,3 |
11 167,4 |
|||
Подпрограмма 4 "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" | |||||||||
4.1. |
Основное мероприятие: Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения (показатель 7 приложения 3) |
|
всего |
1 000,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
бюджет района |
1 000,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|||
4.1.1. |
Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения |
комитет по образованию |
всего |
1 000,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
бюджет района |
1 000,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|||
4.2. |
Основное мероприятие: Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения (показатель 6 приложения 3) |
|
всего |
679,6 |
119,6 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
бюджет района |
679,6 |
119,6 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
|||
4.2.1. |
Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения |
комитет по образованию |
всего |
679,6 |
119,6 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
бюджет района |
679,6 |
119,6 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
|||
|
Итого по подпрограмме 4 |
|
всего |
1 679,6 |
319,6 |
340,0 |
340,0 |
340,0 |
340,0 |
бюджет района |
1 679,6 |
319,6 |
340,0 |
340,0 |
340,0 |
340,0 |
|||
|
Всего по муниципальной программе: |
|
всего |
779 531,7 |
234 981,7 |
270 153,1 |
236 231,1 |
18 599,0 |
19 566,8 |
бюджет автономного округа |
79 890,7 |
0,0 |
0,0 |
79 890,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет района - всего |
699 641,0 |
234 981,7 |
270 153,1 |
156 340,4 |
18 599,0 |
19 566,8 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
средства бюджета района |
690 764,2 |
234 981,7 |
270 153,1 |
147 463,6 |
18 599,0 |
19 566,8 |
|||
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |
8 876,8 |
0,0 |
0,0 |
8 876,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
справочно: средства предприятий-недропользователей |
438 204,4 |
149 787,1 |
185 203,8 |
103 213,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектная часть |
|
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Процессная часть |
|
всего |
779 531,7 |
234 981,7 |
270 153,1 |
236 231,1 |
18 599,0 |
19 566,8 |
бюджет автономного округа |
79 890,7 |
0,0 |
0,0 |
79 890,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет района - всего |
699 641,0 |
234 981,7 |
270 153,1 |
156 340,4 |
18 599,0 |
19 566,8 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
средства бюджета района |
690 764,2 |
234 981,7 |
270 153,1 |
147 463,6 |
18 599,0 |
19 566,8 |
|||
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |
8 876,8 |
0,0 |
0,0 |
8 876,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
справочно: средства предприятий - недропользователей |
438 204,4 |
149 787,1 |
185 203,8 |
103 213,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |
|
всего |
337 843,0 |
68 888,3 |
155 704,3 |
113 250,4 |
0,0 |
0,0 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет района - всего |
337 843,0 |
68 888,3 |
155 704,3 |
113 250,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
в том числе: |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
средства бюджета района |
337 843,0 |
68 888,3 |
155 704,3 |
113 250,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
справочно: средства предприятий-недропользователей |
253 239,1 |
63 000,0 |
103 461,8 |
86 777,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Прочие расходы |
|
всего |
441 688,7 |
166 093,4 |
114 448,8 |
122 980,7 |
18 599,0 |
19 566,8 |
бюджет автономного округа |
79 890,7 |
0,0 |
0,0 |
79 890,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет района - всего |
361 798,0 |
166 093,4 |
114 448,8 |
43 090,0 |
18 599,0 |
19 566,8 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
средства бюджета района |
352 921,2 |
166 093,4 |
114 448,8 |
34 213,2 |
18 599,0 |
19 566,8 |
|||
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |
8 876,8 |
0,0 |
0,0 |
8 876,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
справочно: средства предприятий-недропользователей |
184 965,3 |
86 787,1 |
81 742,0 |
16 436,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
Ответственный исполнитель (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) |
всего |
131 979,1 |
56 486,1 |
20 667,2 |
17 340,0 |
18 259,0 |
19 226,8 |
||
бюджет района |
131 979,1 |
56 486,1 |
20 667,2 |
17 340,0 |
18 259,0 |
19 226,8 |
|||
Соисполнитель 1 (МКУ УКСиР) |
всего |
504 293,0 |
105 299,2 |
191 254,7 |
207 739,1 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет автономного округа |
79 890,7 |
0,0 |
0,0 |
79 890,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет района - всего |
424 402,3 |
105 299,2 |
191 254,7 |
127 848,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
средства бюджета района |
415 525,5 |
105 299,2 |
191 254,7 |
118 971,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |
8 876,8 |
0,0 |
0,0 |
8 876,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
справочно: средства предприятий-недропользователей |
320 639,9 |
91 410,9 |
136 827,5 |
92 401,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
Соисполнитель 2 (администрация Ханты-Мансийского района) |
всего |
4 624,6 |
4 624,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет района |
4 624,6 |
4 624,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Соисполнитель 3 (комитет по образованию) |
всего |
1 679,6 |
319,6 |
340,0 |
340,0 |
340,0 |
340,0 |
||
бюджет района |
1 679,6 |
319,6 |
340,0 |
340,0 |
340,0 |
340,0 |
|||
Соисполнитель 4 (администрация сельского поселения Горноправдинск) |
всего |
908,2 |
908,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет района |
908,2 |
908,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Соисполнитель 5 (администрация сельского поселения Выкатной) |
всего |
11 269,0 |
3 089,8 |
8 179,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет района |
11 269,0 |
3 089,8 |
8 179,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
справочно: средства предприятий-недропользователей |
5 000,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Соисполнитель 6 (администрация сельского поселения Кедровый) |
всего |
664,0 |
315,4 |
348,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет района |
664,0 |
315,4 |
348,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Соисполнитель 7 (администрация сельского поселения Красноленинский) |
всего |
35 332,0 |
35 157,7 |
174,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет района |
35 332,0 |
35 157,7 |
174,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
справочно: средства предприятий-недропользователей |
35 000,0 |
35 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Соисполнитель 8 (администрация сельского поселения Луговской) |
всего |
7 119,8 |
630,8 |
5 697,3 |
791,7 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет района |
7 119,8 |
630,8 |
5 697,3 |
791,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
справочно: средства предприятий-недропользователей |
5 791,7 |
0,0 |
5 000,0 |
791,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
Соисполнитель 9 (администрация сельского поселения Нялинское) |
всего |
664,0 |
315,4 |
348,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет района |
664,0 |
315,4 |
348,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Соисполнитель 10 (администрация сельского поселения Сибирский) |
всего |
6 990,4 |
957,9 |
6 017,6 |
14,9 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет района |
6 990,4 |
957,9 |
6 017,6 |
14,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
справочно: средства предприятий-недропользователей |
5 014,9 |
0,0 |
5 000,0 |
14,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
Соисполнитель 11 (администрация сельского поселения Согом) |
всего |
588,2 |
282,0 |
306,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет района |
588,2 |
282,0 |
306,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Соисполнитель 12 (администрация сельского поселения Цингалы) |
всего |
332,0 |
157,7 |
174,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет района |
332,0 |
157,7 |
174,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Соисполнитель 13 (администрация сельского поселения Шапша) |
всего |
5 671,3 |
2 745,7 |
2 920,2 |
5,4 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет района |
5 671,3 |
2 745,7 |
2 920,2 |
5,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
справочно: средства предприятий-недропользователей |
5,4 |
0,0 |
0,0 |
5,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
Соисполнитель 14 (администрация сельского поселения Кышик) |
всего |
332,0 |
157,7 |
174,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет района |
332,0 |
157,7 |
174,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Соисполнитель 15 (администрация сельского поселения Селиярово) |
всего |
67 084,5 |
23 533,9 |
33 550,6 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет района |
67 084,5 |
23 533,9 |
33 550,6 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
справочно: средства предприятий-недропользователей |
66 752,5 |
23 376,2 |
33 376,3 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение 2
муниципальной программы
"Комплексное развитие
транспортной системы на
территории Ханты-Мансийского района"
Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы
N структурного элемента (основного мероприятия) |
Наименование структурного элемента (основного мероприятия) |
Направления расходов структурного элемента (основного мероприятия) |
Наименование порядка, номер приложения (при наличии) |
1 |
2 |
3 |
4 |
Цель 1. Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения и организаций Ханты-Мансийского района | |||
Задача 1. Развитие и сохранность сети автомобильных дорог | |||
Подпрограмма 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего пользования районного значения | |||
1.1. |
Основное мероприятие. "Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного значения" |
проведение мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному (текущему) ремонту автомобильных дорог |
Порядок предоставления субсидии на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, утвержденный постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2021 N 636-п "О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система" |
Цель 2. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг | |||
Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению между поселениями в границах Ханты-Мансийского района | |||
Подпрограмма 2. Организация перевозок в границах Ханты-Мансийского района | |||
2.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным, воздушным, автомобильным транспортом" |
предоставление субсидии за оказание транспортных услуг населению |
Порядок предоставления субсидий из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района, утвержденный постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.07.2020 N 181 "О предоставление субсидий из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района" |
Цель 3. Обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | |||
Задача 3. Осуществление качественного содержания автомобильных дорог, принадлежащих муниципальному образованию Ханты-Мансийский район, а также вертолетных площадок для взлета и посадки воздушного транспорта в населенных пунктах Ханты-Мансийского района | |||
Подпрограмма 3. Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного значения | |||
3.1. |
Основное мероприятие "Содержание транспортной инфраструктуры" |
содержание автомобильных дорог, принадлежащих муниципальному образованию Ханты-Мансийский район, а также вертолетных площадок для взлета и посадки воздушного транспорта в населенных пунктах Ханты-Мансийского района |
|
Цель 4. Повышение безопасности дорожного движения | |||
Задача 4. Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения | |||
Подпрограмма 4 "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" | |||
4.1. |
Основное мероприятие "Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения" |
проведение мероприятий по популяризации деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения |
|
4.2. |
Основное мероприятие "Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения" |
участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения |
|
Приложение 3
муниципальной программы
"Комплексное развитие
транспортной системы на
территории Ханты-Мансийского района"
Показатели,
характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы
Нумерация строк таблицы приводится в соответствии с источником
N |
Наименование показателя |
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы |
Значения показателя по годам |
Значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
||||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % |
91,6 |
91,6 |
91,6 |
94,4 |
94,4 |
94,4 |
94,4 |
2. |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км |
196,94 |
0,0 |
0,0 |
6,144 |
0,0 |
0,0 |
203,084 |
2. |
Количество рейсов воздушного транспорта, рейс |
205 |
287 |
22 |
0 |
0 |
0 |
22 |
3. |
Количество рейсов водного транспорта, рейс |
120 |
203 |
468 |
348 |
348 |
348 |
348 |
4. |
Количество рейсов автомобильного транспорта, рейс |
498 |
1026 |
973 |
879 |
879 |
879 |
879 |
5. |
Протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района, км |
10,8 |
12,9 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
6. |
Количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приложение 4
муниципальной программы
"Комплексное развитие
транспортной системы на
территории Ханты-Мансийского района"
Перечень
реализуемых объектов на 2022 - 2026 годы, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями
N п/п |
Наименование объекта |
Мощность |
Сроки строительства, проектирования (характер работ) |
Расчетная стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта |
Инвестиции на 2022 год, тыс. рублей |
Инвестиции на 2023 год, тыс. рублей |
Инвестиции на 2024 год, тыс. рублей |
Инвестиции на 2025 год, тыс. рублей |
Инвестиции на 2026 год, тыс. рублей |
Механизм реализации |
Заказ чик по строительству, (приобретению) |
|||||||||||||||
всего |
в том числе |
всего |
всего |
всего |
всего |
всего |
всего |
всего |
в том числе |
|||||||||||||||||
из бюджета автономного округа |
из бюджета района |
в том числе: средства ТЭК |
из бюджета автономного округа |
из бюджета района |
в том числе: средства ТЭК |
из бюджета автономного округа |
из бюджета района |
в том числе: средства ТЭК |
из бюджета автономного окру га |
из бюджета района |
в том числе: средства ТЭК |
из бюджета автономного округа |
из бюджета района |
в том числе: средства ТЭК |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
1. |
Строительство вертолетной площадки для транспортного судна по типу МИ-8 в населенном пункте д. Согом (ПИР, СМР) |
400 м2 |
2022 - 2023 год (ПИР) |
2 652,8 |
2 652,8 |
0,0 |
2 652,8 |
0,0 |
2 652,8 |
0,0 |
2 652,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
прямые инвестиции |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ УКСиР) |
2. |
Строительство автомобильной дороги до с. Цингалы (ПИР, СМР) |
0,355 км |
2022 - 2024 год (ПИР, СМР) |
23 307,0 |
23 307,0 |
0,0 |
23 307,0 |
23 000,0 |
23 307,0 |
0,0 |
23 307,0 |
23 000,0 |
18 548,0 |
0,0 |
18 548,0 |
18 548,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
прямые инвестиции |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ УКСиР) |
3. |
Строительство дороги к новому кладбищу в п. Горноправдинск (ПИР, СМР) |
0,05 км |
2022 - 2023 год (ПИР, СМР) |
15 110,0 |
15 110,0 |
0,0 |
15 110,0 |
15 000,0 |
12 232,5 |
0,0 |
12 232,5 |
12 232,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
прямые инвестиции |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ УКСиР) |
4. |
Корректировка проектно-сметной документации по объекту "Строительство подъездной дороги до д. Белогорье и п. Луговской" |
- |
2022 год (ПИР) |
2 818,5 |
2 818,5 |
0,0 |
2 818,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
прямые инвестиции |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ УКСиР) |
5. |
Строительство объездной дороги в п. Горноправдинск (ПИР, СМР) |
0,089 км |
2022 - 2024 год (ПИР, СМР) |
112 701,7 |
15 000,0 |
0,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
41 029,3 |
0,0 |
41 029,3 |
41 029,3 |
41 029,3 |
0,0 |
41 029,3 |
41 029,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
прямые инвестиции |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ УКСиР) |
6. |
Обустройство вертолетной площадки в п. Сибирский |
2500 м2 |
2022 - 2024 год (ПИР, СМР) |
37 200,0 |
10 000,0 |
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
27 200,0 |
0,0 |
27 200,0 |
27 200,0 |
27 200,0 |
0,0 |
27 200,0 |
27 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
прямые инвестиции |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ УКСиР) |
7. |
Строительство автомобильной дороги д. Белогорье - п. Луговской - с. Троица от автомобильной дороги регионального значения "г. Ханты-Мансийск - пгт. Талинка" (71-100 ОП РЗ 71-100К-04) с подъездами к д. Белогорье и п. Луговск" |
- |
2023 - 2024 год (ПИР) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
49 282,7 |
0,0 |
49 282,7 |
0,0 |
26 473,1 |
0,0 |
26 473,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
прямые инвестиции |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ УКСиР) |
Перечень объектов капитального строительства
N п/п |
Наименование объекта (инвестиционного проекта) |
Мощность |
Срок строительства, проектирования (приобретения) |
Механизм реализации (источник финансирования) |
1. |
Строительство вертолетной площадки для транспортного судна по типу МИ-8 в населенном пункте д. Согом (ПИР, СМР) |
400 м2 |
2022 - 2023 год |
прямые инвестиции (бюджет района) |
2. |
Строительство автомобильной дороги до с. Цингалы (ПИР, СМР) |
0,355 км |
2022 - 2024 год |
прямые инвестиции (бюджет района) |
3. |
Строительство дороги к новому кладбищу в п. Горноправдинск (ПИР, СМР) |
0,05 км |
2022 - 2023 год |
прямые инвестиции (бюджет района) |
4. |
Корректировка проектно-сметной документации по объекту "Строительство подъездной дороги до д. Белогорье и п. Луговской" |
- |
2022 год |
прямые инвестиции (бюджет района)
|
5. |
Строительство объездной дороги в п. Горноправдинск (ПИР, СМР) |
0,089 км |
2022 - 2024 год |
прямые инвестиции (бюджет района) |
6. |
Обустройство вертолетной площадки в п. Сибирский |
2500 м2 |
2022 - 2024 год |
прямые инвестиции (бюджет района) |
7. |
Строительство автомобильной дороги д. Белогорье - п. Луговской - с. Троица от автомобильной дороги регионального значения "г. Ханты-Мансийск - пгт. Талинка" (71-100 ОП РЗ 71-100К-04) с подъездами к д. Белогорье и п. Луговской" |
- |
2023 - 2024 год |
прямые инвестиции (бюджет района)
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации Ханты-Мансийского района от 4 апреля 2024 г. N 282 "О внесении изменений в постановление администрации... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.