В целях корректировки объемов финансирования основных мероприятий и повышения эффективности реализации муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа "Город Белгород" постановляю:
1. Внести в постановление администрации города Белгорода от 10 ноября 2014 года N 227 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа "Город Белгород" (в редакции постановлений администрации города Белгорода от 3 мая 2017 года N 109, от 31 августа 2017 года N 188, от 23 января 2018 года N 5, от 22 августа 2018 года N 129, от 9 ноября 2018 года N 179, от 29 апреля 2019 года N 58, от 12 сентября 2019 года N 155, от 18 ноября 2020 года N 242, от 2 апреля 2021 года N 95, от 20 декабря 2021 года N 263, от 18 февраля 2022 года N 26, от 6 июля 2022 года N 128, от 28 ноября 2022 года N 219, от 20 января 2023 года N 7, от 31 июля 2023 года N 100, от 20 сентября 2023 года N 141) следующие изменения:
1.1. В муниципальной программе "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа "Город Белгород" (далее - муниципальная программа):
1.1.1. Пункты 9, 10.1, 10.2 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
9 |
Объём бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород", а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объём финансирования муниципальной программы в 2015 - 2030 годах за счет всех источников финансирования составит 6899428,4 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2030 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 3762498,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 135349 тыс. рублей; 2016 год - 133189 тыс. рублей; 2017 год - 146792 тыс. рублей; 2018 год - 148491 тыс. рублей; 2019 год - 137465 тыс. рублей; 2020 год - 128246 тыс. рублей; 2021 год - 169904 тыс. рублей; 2022 год - 309866,7 тыс. рублей; 2023 год - 341777,4 тыс. рублей; 2024 год - 327688,5 тыс. рублей; 2025 год - 270178 тыс. рублей; 2026 год - 279443 тыс. рублей; 2027 год - 290621 тыс. рублей; 2028 год - 302245 тыс. рублей; 2029 год - 314334 тыс. рублей; 2030 год - 326909 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2030 годах за счет средств областного бюджета составит 763170 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 3485 тыс. рублей; 2019 год - 3485 тыс. рублей; 2020 год - 712,8 тыс. рублей; 2021 год - 8157,3 тыс. рублей; 2022 год - 128157 тыс. рублей; 2023 год - 274846,5 тыс. рублей; 2024 год - 342017,3 тыс. рублей; 2025 год - 622,9 тыс. рублей; 2026 год - 311,2 тыс. рублей; 2027 год - 324 тыс. рублей; 2028 год - 337 тыс. рублей; 2029 год - 350 тыс. рублей; 2030 год - 364 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2030 годах за счет средств федерального бюджета составит 742602,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год - 371301,4 тыс. рублей; 2023 год - 185650,7 тыс. рублей; 2024 год - 185650,7 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2030 годах за счет внебюджетных источников составит 1631157 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 361808 тыс. рублей; 2016 год - 568091 тыс. рублей; 2017 год - 143536 тыс. рублей; 2018 год - 191392 тыс. рублей; 2019 год - 22974 тыс. рублей; 2020 год - 77205 тыс. рублей; 2021 год - 30555 тыс. рублей; 2022 год - 29198 тыс. рублей; 2023 год - 28662 тыс. рублей; 2024 год - 88798 тыс. рублей; 2025 год - 88938 тыс. рублей |
10.1 |
Показатели конечного результата в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2030 года |
- снижение числа зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения города до 1200; - повышение удовлетворенности населения уровнем и качеством общественной безопасности до 88,7%; - снижение количества погибших граждан при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях на водных объектах до 6 человек в год; - снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников загрязнения, до 8,37 тыс. т; - увеличение площади зеленых насаждений общего пользования, приходящихся на одного жителя, до 150,4 м2; - отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений - 100% ежегодно |
10.2 |
Показатели эффективности реализации программных мероприятий |
- снижение уровня уличной преступности с 1176 преступлений в 2013 году до 750 в 2030 году; - снижение уровня рецидивной преступности с 951 преступления в 2013 году до 710 в 2030 году; - снижение количества имущественных преступлений с 3427 в 2013 году до 2700 в 2030 году; - количество методических материалов (наглядных пособий и листовок) антитеррористического и антиэкстремистского содержания не менее 1000 единиц ежегодно; - количество семинаров, совещаний, конференций антитеррористической и антиэкстремистской направленности не менее 12 ежегодно; - объем эфирного времени, выделенного для трансляции видеороликов антитеррористического и антиэкстремистского характера, не менее 560 минут ежегодно; - количество проведенных бесед (в рамках урока "Разговоры о важном"), мероприятий, направленных на проведение работы с учащимися общеобразовательных учреждений города Белгорода, прибывшими из новых регионов Российской Федерации и Украины, 32 ежегодно (в 2024 - 2025 годах); - количество участников общественных объединений правоохранительной направленности, осуществляющих мероприятия по охране общественного порядка, 600 человек ежегодно; - количество советов общественности, подавших заявки на участие в конкурсе, 27 ежегодно; - количество участковых пунктов полиции, подавших заявки на участие в конкурсе, 27 ежегодно; - количество участковых уполномоченных полиции, подавших заявки на участие в конкурсе, 27 человек ежегодно; - снижение уровня заболеваемости синдромом зависимости от наркотических средств до 3,6 случаев на 100000 населения города; - увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в профилактические мероприятия, по отношению к общему числу молодежи до 85%; - количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, направленных в детские оздоровительные лагеря в летний период, не менее 60 человек ежегодно; - время реагирования на чрезвычайные происшествия, экстренные случаи, связанные с нарушением жизнедеятельности, не более 10 минут; - увеличение количества проведенных мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до 39; - количество установленных автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания многодетных семей и семей, относящихся к группе риска, не менее 400 ежегодно; - количество членов социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность (привлекаемых к деятельности) по профилактике пожаров, не менее 16 ежегодно; - снижение количества пожаров по сравнению с уровнем 2020 года до 52%; - снижение количества граждан, погибших при пожарах, до 3 человек в год; - количество изготовленных и распространенных памяток (листовок) по вопросу обеспечения безопасности жизнедеятельности населения не менее 5000 единиц ежегодно; - увеличение количества установленных щитов на водоемах до 70 единиц; - снижение количества граждан, погибших на водоемах, до 3 человек в год; - количество измерений и анализов (включая отбор проб) лабораториями аналитического контроля не менее 8 ежегодно; - площадь рекультивируемых земельных участков не менее 6 га ежегодно; - площадь акарицидной обработки, дезинсекции и дератизации не менее 80 га ежегодно; - площадь обработки зеленых насаждений от вредителей и болезней не менее 20 га ежегодно; - площадь вырубки и обработки мест произрастания клена ясенелистного не менее 5 га ежегодно; - площадь локализации очагов произрастания карантинных растений не менее 2 га ежегодно; - количество отловленных безнадзорных животных не менее 100 голов ежегодно; - количество безнадзорных животных, находящихся на содержании, не менее 100 голов ежегодно; - масса захороненных биологических отходов не менее 1500 кг ежегодно; - количество городских мероприятий экологической направленности не менее 10 ежегодно; - протяженность противопожарной минерализованной полосы, за которой осуществляется уход, 20 км ежегодно; - площадь городских лесов, на которой проводится мониторинг противопожарной опасности, 1622 га ежегодно |
1.1.2. В разделе 2. Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание сроков и этапов реализации муниципальной программы:
- абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"Перечень мероприятий подпрограмм, а также сроки и этапы их реализации подлежат ежегодной корректировке в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2030 года, достигнутыми результатами в предшествующий период реализации муниципальной программы.".
1.1.3. В разделе 6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы:
- таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы
Годы |
Источники финансирования |
||||
Федеральный бюджет (тыс. руб.) |
Областной бюджет (тыс. руб.) |
Бюджет городского округа "Город Белгород" (тыс. руб.) |
Внебюджетные источники (тыс. руб.) |
Всего (тыс. руб.) |
|
2015 |
|
|
135349,0 |
361808,0 |
497157,0 |
2016 |
|
|
133189,0 |
568091,0 |
701280,0 |
2017 |
|
|
146792,0 |
143536,0 |
290328,0 |
2018 |
|
3485,0 |
148491,0 |
191392,0 |
343368,0 |
2019 |
|
3485,0 |
137465,0 |
22974,0 |
163924,0 |
2020 |
|
712,8 |
128246,0 |
77205,0 |
206163,8 |
1 этап |
|
7682,8 |
829532,0 |
1365006,0 |
2202220,8 |
2021 |
|
8157,3 |
169904,0 |
30555,0 |
208616,3 |
2022 |
371301,4 |
128157,0 |
309866,7 |
29198,0 |
838523,1 |
2023 |
185650,7 |
274846,5 |
341777,4 |
28662,0 |
830936,6 |
2024 |
185650,7 |
342017,3 |
327688,5 |
88798,0 |
944154,5 |
2025 |
|
622,9 |
270178,0 |
88938,0 |
359738,9 |
2 этап |
742602,8 |
753801,0 |
1419414,6 |
266151,0 |
3181969,4 |
2026 |
|
311,2 |
279443,0 |
|
279754,2 |
2027 |
|
324,0 |
290621,0 |
|
290945,0 |
2028 |
|
337,0 |
302245,0 |
|
302582,0 |
2029 |
|
350,0 |
314334,0 |
|
314684,0 |
2030 |
|
364,0 |
326909,0 |
|
327273,0 |
3 этап |
|
1686,2 |
1513552,0 |
|
1515238,2 |
Всего |
742602,8 |
763170,0 |
3762498,6 |
1631157,0 |
6899428,4 |
1.1.4. В подпрограмме 1 "Профилактика преступлений и правонарушений" (далее - подпрограмма 1):
1.1.4.1. Пункты 7, 8.1, 8.2 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
7 |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2030 годах за счет всех источников финансирования составит 1708960,3 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2030 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 1642984,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 82376 тыс. рублей; 2016 год - 82178 тыс. рублей; 2017 год - 86653 тыс. рублей; 2018 год - 86268 тыс. рублей; 2019 год - 75934 тыс. рублей; 2020 год - 51961 тыс. рублей; 2021 год - 56101 тыс. рублей; 2022 год - 101464,1 тыс. рублей; 2023 год - 134704,3 тыс. рублей; 2024 год - 123138 тыс. рублей; 2025 год - 115307 тыс. рублей; 2026 год - 119435 тыс. рублей; 2027 год - 124213 тыс. рублей; 2028 год - 129181 тыс. рублей; 2029 год - 134349 тыс. рублей; 2030 год - 139722 тыс. рублей; - за счет средств областного бюджета - 65975,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 9,5 тыс. рублей; 2023 год - 13435,2 тыс. рублей; 2024 год - 52531,2 тыс. рублей |
8.1 |
Показатели конечного результата в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2030 года |
- снижение числа зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения города до 1200; - повышение удовлетворенности населения уровнем и качеством общественной безопасности до 88,7% |
8.2 |
Показатели эффективности реализации программных мероприятий |
- снижение уровня уличной преступности с 1176 преступлений в 2013 году до 750 в 2030 году; - снижение уровня рецидивной преступности с 951 преступления в 2013 году до 710 в 2030 году; - снижение количества имущественных преступлений с 3427 в 2013 году до 2700 в 2030 году; - количество методических материалов (наглядных пособий и листовок) антитеррористического и антиэкстремистского содержания не менее 1000 единиц ежегодно; - количество семинаров, совещаний, конференций антитеррористической и антиэкстремистской направленности не менее 12 ежегодно; - объем эфирного времени, выделенного для трансляции видеороликов антитеррористического и антиэкстремистского характера, не менее 560 минут ежегодно; - количество проведенных бесед (в рамках урока "Разговоры о важном"), мероприятий, направленных на проведение работы с учащимися общеобразовательных учреждений города Белгорода, прибывшими из новых регионов Российской Федерации и Украины, 32 ежегодно (в 2024 - 2025 годах); - количество участников общественных объединений правоохранительной направленности, осуществляющих мероприятия по охране общественного порядка, 600 человек ежегодно; - количество советов общественности, подавших заявки на участие в конкурсе, 27 ежегодно; - количество участковых пунктов полиции, подавших заявки на участие в конкурсе, 27 ежегодно; - количество участковых уполномоченных полиции, подавших заявки на участие в конкурсе, 27 человек ежегодно; - снижение уровня заболеваемости синдромом зависимости от наркотических средств до 3, 6 случаев на 100000 населения города; - увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в профилактические мероприятия, по отношению к общему числу молодежи до 85%; - количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, направленных в детские оздоровительные лагеря в летний период, не менее 60 человек ежегодно |
1.1.4.2. В разделе 3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1:
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"- мероприятия, направленные на проведение работы с учащимися общеобразовательных учреждений города Белгорода, прибывшими из новых регионов Российской Федерации и Украины (в 2024 - 2025 годах);";
- после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
"- реализация мероприятий по оказанию поддержки граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка;".
1.1.4.3. В разделе 4. Прогноз показателей результата подпрограммы 1:
- абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"- количество проведенных бесед (в рамках урока "Разговоры о важном") - не менее 32 ежегодно (в 2024 - 2025 годах);";
- абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
"- количество участников общественных объединений правоохранительной направленности - не менее 600 человек ежегодно;".
1.1.4.4. Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
6.1. Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию I этапа подпрограммы 1 в 2015 - 2020 годах составит 465370 тыс. рублей.
Объем финансирования I этапа подпрограммы 1 в 2015 - 2020 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 465370 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 82376 тыс. рублей;
2016 год - 82178 тыс. рублей;
2017 год - 86653 тыс. рублей;
2018 год - 86268 тыс. рублей;
2019 год - 75934 тыс. рублей;
2020 год - 51961 тыс. рублей.
6.2. Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию II этапа подпрограммы 1 в 2021 - 2025 годах составит 596690,3 тыс. рублей.
Объем финансирования II этапа подпрограммы 1 в 2021 - 2025 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 530714,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 56101 тыс. рублей;
2022 год - 101464,1 тыс. рублей;
2023 год - 134704,3 тыс. рублей;
2024 год - 123138 тыс. рублей;
2025 год - 115307 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета составит 65975,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 9,5 тыс. рублей;
2023 год - 13435,2 тыс. рублей;
2024 год - 52531,2 тыс. рублей.
6.3. Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию III этапа подпрограммы 1 в 2026 - 2030 годах составит 646900 тыс. рублей.
Объем финансирования III этапа подпрограммы 1 в 2026 - 2030 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 646900 тыс. рублей, в том числе по годам:
2026 год - 119435 тыс. рублей;
2027 год - 124213 тыс. рублей;
2028 год - 129181 тыс. рублей;
2029 год - 134349 тыс. рублей;
2030 год - 139722 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета городского округа "Город Белгород" на очередной финансовый год и плановый период.".
1.1.5. В подпрограмме 2 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения" (далее - подпрограмма 2):
1.1.5.1. Пункты 7, 8.1, 8.2 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
7 |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2030 годах за счет всех источников финансирования составит 1671446,1 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2030 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 1641398,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 49291 тыс. рублей; 2016 год - 47175 тыс. рублей; 2017 год - 57357 тыс. рублей; 2018 год - 58749 тыс. рублей; 2019 год - 58000 тыс. рублей; 2020 год - 65295 тыс. рублей; 2021 год - 105108 тыс. рублей; 2022 год - 149156,7 тыс. рублей; 2023 год - 118403,6 тыс. рублей; 2024 год - 120636 тыс. рублей; 2025 год - 122958 тыс. рублей; 2026 год - 127258 тыс. рублей; 2027 год - 132348 тыс. рублей; 2028 год - 137642 тыс. рублей; 2029 год - 143147 тыс. рублей; 2030 год - 148874 тыс. рублей; - за счет средств областного бюджета - 30047,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 47,8 тыс. рублей; 2024 год - 30000 тыс. рублей |
8.1 |
Показатели конечного результата в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2030 года |
- снижение количества погибших граждан при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях на водных объектах до 6 человек в год |
8.2 |
Показатели эффективности реализации программных мероприятий |
- время реагирования на чрезвычайные происшествия, экстренные случаи, связанные с нарушением жизнедеятельности, не более 10 минут; - увеличение количества проведенных мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до 39; - количество установленных автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания многодетных семей и семей, относящихся к группе риска, не менее 400 ежегодно; - количество членов социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность (привлекаемых к деятельности) по профилактике пожаров, не менее 16 ежегодно; - снижение количества пожаров по сравнению с уровнем 2020 года до 52%; - снижение количества граждан, погибших при пожарах, до 3 человек в год; - количество изготовленных и распространенных памяток (листовок) по вопросу обеспечения безопасности жизнедеятельности населения не менее 5000 единиц ежегодно; - увеличение количества установленных щитов на водоемах до 70 единиц; - снижение количества граждан, погибших на водоемах, до 3 человек в год |
1.1.5.2. Раздел 4. Прогноз показателей результата подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"4. Прогноз показателей результата подпрограммы 2
Степень достижения результатов (ожидаемых результатов) определяется на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями.
В результате реализации подпрограммы 2 к 2031 году планируется снизить количество погибших граждан при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях на водных объектах до 6 человек в год.
Показателями эффективности подпрограммы 2 являются:
- время реагирования на чрезвычайные происшествия, экстренные случаи, связанные с нарушением жизнедеятельности, не более 10 минут;
- увеличение количества проведенных мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до 39;
- количество установленных автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания многодетных семей и семей, относящихся к группе риска, не менее 400 ежегодно;
- количество членов социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность (привлекаемых к деятельности) по профилактике пожаров, не менее 16 ежегодно;
- снижение количества пожаров по сравнению с уровнем 2020 года до 52%;
- снижение количества граждан, погибших при пожарах, до 3 человек в год;
- количество изготовленных и распространенных памяток (листовок) по вопросу обеспечения безопасности жизнедеятельности населения не менее 5000 единиц ежегодно;
- увеличение количества установленных щитов на водоемах до 70 единиц;
- снижение количества граждан, погибших на водоемах, до 3 человек в год.".
1.1.5.3. Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
6.1. Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию I этапа подпрограммы 2 в 2015 - 2020 годах составит 335867 тыс. рублей.
Объем финансирования I этапа подпрограммы 2 в 2015 - 2020 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 335867 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 49291 тыс. рублей;
2016 год - 47175 тыс. рублей;
2017 год - 57357 тыс. рублей;
2018 год - 58749 тыс. рублей;
2019 год - 58000 тыс. рублей;
2020 год - 65295 тыс. рублей.
6.2. Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию II этапа подпрограммы 2 в 2021 - 2025 годах составит 646310,1 тыс. рублей.
Объем финансирования II этапа подпрограммы 2 в 2021 - 2025 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 616262,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 105108 тыс. рублей;
2022 год - 149156,7 тыс. рублей;
2023 год - 118403,6 тыс. рублей;
2024 год - 120636 тыс. рублей;
2025 год - 122958 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета составит 30047,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 47,8 тыс. рублей;
2024 год - 30000 тыс. рублей.
6.3. Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию III этапа подпрограммы 2 в 2026 - 2030 годах составит 689269 тыс. рублей.
Объем финансирования III этапа подпрограммы 2 в 2026 - 2030 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 689269 тыс. рублей, в том числе по годам:
2026 год - 127258 тыс. рублей;
2027 год - 132348 тыс. рублей;
2028 год - 137642 тыс. рублей;
2029 год - 143147 тыс. рублей;
2030 год - 148874 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета городского округа "Город Белгород" на очередной финансовый год и плановый период.".
1.1.6. В подпрограмме 3 "Охрана окружающей среды" (далее - подпрограмма 3):
1.1.6.1. Пункты 7, 8.1, 8.2 паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
7 |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2030 годах за счет всех источников финансирования составит 3400563,1 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2030 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 359657,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 3682 тыс. рублей; 2016 год - 3836 тыс. рублей; 2017 год - 2782 тыс. рублей; 2018 год - 3474 тыс. рублей; 2019 год - 3531 тыс. рублей; 2020 год - 10990 тыс. рублей; 2021 год - 8695 тыс. рублей; 2022 год - 59245,9 тыс. рублей; 2023 год - 78869,5 тыс. рублей; 2024 год - 69735,5 тыс. рублей; 2025 год - 17443 тыс. рублей; 2026 год - 17978 тыс. рублей; 2027 год - 18697 тыс. рублей; 2028 год - 19445 тыс. рублей; 2029 год - 20222 тыс. рублей; 2030 год - 21032 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2030 годах за счет средств областного бюджета составит 667145,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 3485 тыс. рублей; 2019 год - 3485 тыс. рублей; 2020 год - 712,8 тыс. рублей; 2021 год - 8100 тыс. рублей; 2022 год - 128157 тыс. рублей; 2023 год - 261411,3 тыс. рублей; 2024 год - 259486,1 тыс. рублей; 2025 год - 622 тыс. рублей; 2026 год - 311,2 тыс. рублей; 2027 год - 324 тыс. рублей; 2028 год - 337 тыс. рублей; 2029 год - 350 тыс. рублей; 2030 год - 364 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2030 годах за счет средств федерального бюджета составит 742602,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год - 371301,4 тыс. рублей; 2023 год - 185650,7 тыс. рублей; 2024 год - 185650,7 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2030 годах за счет внебюджетных источников составит 1631157 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 361808 тыс. рублей; 2016 год - 568091 тыс. рублей; 2017 год - 143536 тыс. рублей; 2018 год - 191392 тыс. рублей; 2019 год - 22974 тыс. рублей; 2020 год - 77205 тыс. рублей; 2021 год - 30555 тыс. рублей; 2022 год - 29198 тыс. рублей; 2023 год - 28662 тыс. рублей; 2024 год - 88798 тыс. рублей; 2025 год - 88938 тыс. рублей |
8.1 |
Показатели конечного результата в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2030 года |
- снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников загрязнения, до 8,37 тыс. т; - увеличение площади зеленых насаждений общего пользования, приходящихся на одного жителя, до 150,4 м2 |
8.2 |
Показатели эффективности реализации программных мероприятий |
- количество измерений и анализов (включая отбор проб) лабораториями аналитического контроля не менее 8 ежегодно; - площадь рекультивируемых земельных участков не менее 6 га ежегодно; - площадь акарицидной обработки, дезинсекции и дератизации не менее 80 га ежегодно; - площадь обработки зеленых насаждений от вредителей и болезней не менее 20 га ежегодно; - площадь вырубки и обработки мест произрастания клена ясенелистного не менее 5 га ежегодно; - площадь локализации очагов произрастания карантинных растений не менее 2 га ежегодно; - количество отловленных безнадзорных животных не менее 100 голов ежегодно; - количество безнадзорных животных, находящихся на содержании, не менее 100 голов ежегодно; - масса захороненных биологических отходов не менее 1500 кг ежегодно; - количество городских мероприятий экологической направленности не менее 10 ежегодно |
1.1.6.2. Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
6.1. Планируемый общий объем финансирования I этапа подпрограммы 3 в 2015 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 1400983,8 тыс. рублей.
Объем финансирования I этапа подпрограммы 3 в 2015 - 2020 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 28295 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 3682 тыс. рублей;
2016 год - 3836 тыс. рублей;
2017 год - 2782 тыс. рублей;
2018 год - 3474 тыс. рублей;
2019 год - 3531 тыс. рублей;
2020 год - 10990 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета - 7682,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 3485 тыс. рублей;
2019 год - 3485 тыс. рублей;
2020 год - 712,8 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников - 1365006 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 361808 тыс. рублей;
2016 год - 568091 тыс. рублей;
2017 год - 143536 тыс. рублей;
2018 год - 191392 тыс. рублей;
2019 год - 22974 тыс. рублей;
2020 год - 77205 тыс. рублей.
6.2. Планируемый общий объем финансирования II этапа подпрограммы 3 в 2021 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 1900519,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 47350 тыс. рублей;
2022 год - 587902,3 тыс. рублей;
2023 год - 554593,5 тыс. рублей;
2024 год - 603670,3 тыс. рублей;
2025 год - 107003 тыс. рублей.
Объем финансирования II этапа подпрограммы 3 в 2021 - 2025 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 233988,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 8695 тыс. рублей;
2022 год - 59245,9 тыс. рублей;
2023 год - 78869,5 тыс. рублей;
2024 год - 69735,5 тыс. рублей;
2025 год - 17443 тыс. рублей.
Объем финансирования II этапа подпрограммы 3 в 2021 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 657776,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 8100 тыс. рублей;
2022 год - 128157 тыс. рублей;
2023 год - 261411,3 тыс. рублей;
2024 год - 259486,1 тыс. рублей;
2025 год - 622 тыс. рублей.
Объем финансирования II этапа подпрограммы 3 в 2021 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 742602,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 год - 371301,4 тыс. рублей;
2023 год - 185650,7 тыс. рублей;
2024 год - 185650,7 тыс. рублей.
Объем финансирования II этапа подпрограммы 3 в 2021 - 2025 годах за счет внебюджетных источников составит 266151 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 30555 тыс. рублей;
2022 год - 29198 тыс. рублей;
2023 год - 28662 тыс. рублей;
2024 год - 88798 тыс. рублей;
2025 год - 88938 тыс. рублей.
6.3. Планируемый общий объем бюджетных ассигнований на реализацию III этапа подпрограммы 3 в 2026 - 2030 годах за счет всех источников финансирования составит 99060,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2026 год - 18289,2 тыс. рублей;
2027 год - 19021 тыс. рублей;
2028 год - 19782 тыс. рублей;
2029 год - 20572 тыс. рублей;
2030 год - 21396 тыс. рублей.
Объем финансирования III этапа подпрограммы 3 в 2026 - 2030 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 97374 тыс. рублей, в том числе по годам:
2026 год - 17978 тыс. рублей;
2027 год - 18697 тыс. рублей;
2028 год - 19445 тыс. рублей;
2029 год - 20222 тыс. рублей;
2030 год - 21032 тыс. рублей.
Объем финансирования III этапа подпрограммы 3 в 2026 - 2030 годах за счет средств областного бюджета составит 1686,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2026 год - 311,2 тыс. рублей;
2027 год - 324 тыс. рублей;
2028 год - 337 тыс. рублей;
2029 год - 350 тыс. рублей;
2030 год - 364 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета городского округа "Город Белгород" на очередной финансовый год и плановый период.".
1.1.7. В подпрограмме 4 "Развитие лесного хозяйства" (далее - подпрограмма 4):
1.1.7.1. Пункты 7, 8.1, 8.2 паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
7 |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств городского бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы в 2023 - 2030 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 118458 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год - 9800 тыс. рублей; 2024 год - 14179 тыс. рублей; 2025 год - 14470 тыс. рублей; 2026 год - 14772 тыс. рублей; 2027 год - 15363 тыс. рублей; 2028 год - 15977 тыс. рублей; 2029 год - 16616 тыс. рублей; 2030 год - 17281 тыс. рублей |
8.1 |
Показатели конечного результата в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2030 года |
- отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений - 100% ежегодно |
8.2 |
Показатели эффективности реализации программных мероприятий |
- протяженность противопожарной минерализованной полосы, за которой осуществляется уход, 20 км ежегодно; - площадь городских лесов, на которой проводится мониторинг противопожарной опасности, 1622 га ежегодно |
1.1.7.2. Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 в 2023 - 2030 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 118458 тыс. рублей, в том числе по годам:
2023 год - 9800 тыс. рублей;
2024 год - 14179 тыс. рублей;
2025 год - 14470 тыс. рублей;
2026 год - 14772 тыс. рублей;
2027 год - 15363 тыс. рублей;
2028 год - 15977 тыс. рублей;
2029 год - 16616 тыс. рублей;
2030 год - 17281 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета городского округа "Город Белгород" на очередной финансовый год и плановый период.".
1.2. Таблицы 2, 3 приложения 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Таблицы 2, 3 приложения 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.4. Таблицы 2, 3 приложения 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Комитету финансов и бюджетных отношений (Рулева С.Ф.) финансирование мероприятий муниципальной программы производить с учетом внесенных настоящим постановлением изменений за счет средств, предусмотренных в бюджете городского округа "Город Белгород".
3. Управлению информационной политики администрации города Белгорода (Абакумова О.С.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Наш Белгород", сетевом издании "Газета "Наш Белгород" (GAZETANB.RU) и на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по безопасности.
Глава администрации |
В.В. Демидов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации города Белгорода от 20 марта 2024 г. N 39 "О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 10 ноября 2014 года N 227"
Опубликование:
Наш Белгород, 29 марта 2024 г. N 12