Постановление Администрации города Белогорска Амурской области от 26 марта 2024 г. N 565
"О внесении изменений в постановление от 15.10.2014 N 1881 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорске"
На основании решения Белогорского городского Совета народных депутатов от 14.12.2023 N 17/95 "О местном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов", с учетом изменений, внесенных решением городского Совета от 22.02.2024 N 21/13, решения Белогорского городского Совета народных депутатов от 23.03.2017 N 56/25 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Белогорск на период до 2030 года", с учетом изменений от 26.10.2023 N 15/73, постановления Администрации города Белогорск от 29.05.2014 N 900 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а так же проведения оценки эффективности", в целях уточнения объемов бюджетных ассигнований и сроков реализации муниципальной программы,
постановляю:
1. Внести в постановление Администрации г. Белогорск от 15.10.2014 N 1881 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорске" (в редакции от 26.12.2023 N 2556), следующие изменения:
1.1. Строки восьмую, девятую, десятую паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
1.2.
8. |
Этапы (при их наличии) и сроки реализации муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм |
2015 - 2030, этапы не выделяются |
9. |
Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 1571735,877 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 64651,400 тыс. рублей; 2016 год - 83203,962 тыс. рублей; 2017 год - 75067,658 тыс. рублей; 2018 год - 94067,517 тыс. рублей; 2019 год - 63455,059 тыс. рублей; 2020 год - 82668,177 тыс. рублей; 2021 год - 105821,766 тыс. рублей; 2022 год - 93268,029 тыс. рублей; 2023 год - 117061,198 тыс. рублей; 2024 год - 118929,102 тыс. рублей; 2025 год - 113712,014 тыс. рублей; 2026 год - 111965,999 тыс. рублей; 2027 год - 111965,999 тыс. рублей; 2028 год - 111965,999 тыс. рублей; 2029 год - 111965,999 тыс. рублей; 2030 год - 111965,999 тыс. рублей. Объем ассигнований федерального бюджета на реализацию программы составляет 49897,70 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 49897,70 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей; 2021 год - 0 тыс. рублей; 2022 год - 0 тыс. рублей; 2023 год - 0 тыс. рублей; 2024 год - 0 тыс. рублей; 2025 год - 0 тыс. рублей; 2026 год - 0 тыс. рублей; 2027 год - 0 тыс. рублей; 2028 год - 0 тыс. рублей; 2029 год - 0 тыс. рублей; 2030 год - 0 тыс. рублей. Объем ассигнований областного бюджета на реализацию программы составляет 105614,230 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 25000,00 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 28136,200 тыс. рублей; 2020 год - 46491,891 тыс. рублей; 2021 год - 986,139 тыс. рублей; 2022 год - 5000,00 тыс. рублей; 2023 год - 0 тыс. рублей; 2024 год - 0 тыс. рублей; 2025 год - 0 тыс. рублей; 2026 год - 0 тыс. рублей; 2027 год - 0 тыс. рублей; 2028 год - 0 тыс. рублей; 2029 год - 0 тыс. рублей; 2030 год - 0 тыс. рублей. |
10. |
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |
1. Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий до 11056 человек. 2. Число памятников истории и культуры муниципального значения, в том числе объекты культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, до 13 единиц. 3. Увеличение посещаемости учреждений культуры до 369630 человек. |
1.3. В разделе 3 "Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты":
1) слова "с 2015 по 2025 год" заменить словами "с 2015 по 2030 год";
2) в графе пятой таблицы 1 "Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы" срок реализации подпрограмм "2015 - 2025 годы" заменить сроком "2015 - 2030 годы";
3) в графе шестой таблицы 1 "Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы" значение "41%" заменить значением "39%.", значение "60,9%" заменить значением "20,6%".
1.4. В разделе 4 "Описание системы подпрограмм" муниципальной программы:
1) слова "до 41%" заменить на слова "до 39%";
2) слова "до 60,9%" заменить на слова "до 20,6%";
3) слова "2016 - 2025 годы" заменить на слова "2016 - 2023 годы";
4) после слов "в приложении N 1 к муниципальной программе." дополнить абзацем следующего содержания: "Система мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы на 2024 - 2030 годы приведена в приложении N 1.1. к муниципальной программе.".
1.5. В абзаце первом раздела 5 "Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы" после слов "О культуре" дополнить словами: ", Стратегия социально-экономического развития города Белогорск на период до 2030 года, Постановление Правительства Амурской области от 24.04.2023 N 381 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Амурской области на период до 2035 года".".
1.6. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.7. В разделе 7 "Планируемые показатели эффективности муниципальной программы" слова "до 11016 человек" заменить на слова "до 11056 человек"; слова "до 306560 человек" на слова "до 369630 человек".
1.8. В подпрограмме I "Сохранение и развитие культурной деятельности и самодеятельного творчества, обеспечение доступа граждан к ценностям культуры и искусства":
1) строки шестую, седьмую, восьмую паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
6 |
Этапы (при их наличии) и сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2030, этапы реализации подпрограммы не выделяются |
7 |
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 894947,164 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 48985,010 тыс. рублей; 2017 год - 36094,224 тыс. рублей; 2018 год - 43403,779 тыс. рублей; 2019 год - 17859,731 тыс. рублей; 2020 год - 37537,745 тыс. рублей; 2021 год - 56608,333 тыс. рублей; 2022 год - 60070,561 тыс. рублей; 2023 год - 69217,817 тыс. рублей; 2024 год - 75047,989 тыс. рублей; 2025 год - 75308,675 тыс. рублей; 2026 год - 74962,660 тыс. рублей; 2027 год - 74962,660 тыс. рублей; 2028 год - 74962,660 тыс. рублей; 2029 год - 74962,660 тыс. рублей; 2030 год - 74962,660 тыс. рублей. Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 62160,927 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 25000,00 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 28136,200 тыс. рублей; 2020 год - 9024,727 тыс. рублей; 2021 год - 0 тыс. рублей; 2022 год - 0 тыс. рублей; 2023 год - 0 тыс. рублей; 2024 год - 0 тыс. рублей; 2025 год - 0 тыс. рублей; 2026 год - 0 тыс. рублей; 2027 год - 0 тыс. рублей; 2028 год - 0 тыс. рублей; 2029 год - 0 тыс. рублей; 2030 год - 0 тыс. рублей. Планируется финансирование за счет других источников (федеральный, внебюджетный). |
8 |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Доля обеспеченности зрительскими местами учреждений культуры клубного типа на 1 тысячу жителей до 35%. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 39%. |
2) в разделе 2 "Характеристика сферы реализации подпрограммы" слова "до 41%" заменить словами "до 39%";
3) в разделе 3 "Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты" период "2016 - 2025" заменить периодом "2016 - 2030"; слова "до 41%" заменить словами "до 39%";
4) раздел 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
5) в пункте 2 раздела 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий подпрограммы" слова "до 41%" заменить словами "до 39%";
6) в разделе 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий подпрограммы" слова "Непосредственные результаты мероприятий отражаются в приложении N 1 к муниципальной программе "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорске".
Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы представлены в таблице 2." заменить словами "Непосредственные результаты мероприятий на 2016 - 2023 годы отражаются в приложении N 1 к муниципальной программе.
Непосредственные результаты мероприятий на 2024 - 2030 годы отражаются в приложении N 1.1 к муниципальной программе.
Непосредственные результаты мероприятий на 2015 год отражаются в приложении N 6 к муниципальной программе.
Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы представлены в таблицах 2, 2.1.".
7) в разделе 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий подпрограммы" таблицу 2 "Коэффициенты значимости мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;
8) раздел 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий подпрограммы" дополнить таблицей 2.1. "Коэффициенты значимости мероприятий на 2024 - 2030 годы" согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.9. В подпрограмме II "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы":
1) строки шестую, седьмую, восьмую паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
6 |
Этапы (при их наличии) и сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2030, этапы реализации подпрограммы не выделяются |
7 |
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 612137,313 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 34218,952 тыс. рублей; 2017 год - 38973,434 тыс. рублей; 2018 год - 50663,738 тыс. рублей; 2019 год - 45595,328 тыс. рублей; 2020 год - 45130,432 тыс. рублей; 2021 год - 49213,433 тыс. рублей; 2022 год - 33197,468 тыс. рублей; 2023 год - 47843,381 тыс. рублей; 2024 год - 43881,113 тыс. рублей; 2025 год - 38403,339 тыс. рублей; 2026 год - 37003,339 тыс. рублей; 2027 год - 37003,339 тыс. рублей; 2028 год - 37003,339 тыс. рублей; 2029 год - 37003,339 тыс. рублей; 2030 год - 37003,339 тыс. рублей. Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 43453,303 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 37467,164 тыс. рублей; 2021 год - 986,139 тыс. рублей; 2022 год - 5000,00 тыс. рублей; 2023 год - 0 тыс. рублей; 2024 год - 0 тыс. рублей; 2025 год - 0 тыс. рублей; 2026 год - 0 тыс. рублей; 2027 год - 0 тыс. рублей; 2028 год - 0 тыс. рублей; 2029 год - 0 тыс. рублей; 2030 год - 0 тыс. рублей. Планируется финансирование за счет других источников (федеральный, внебюджетный). |
8 |
Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы |
1. Увеличение доли посещений подведомственных учреждений культуры до 20,6%. 2. Доля учреждений культуры, улучивших материально-техническую базу, 100%. 3. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона до 100%. |
2) в разделе 3 "Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты" период "2016 - 2025" заменить периодом "2016 - 2030"; слова "до 60,9%" заменить словами "до 20,6%".
3) раздел 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
4) в пункте 1 раздела 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий подпрограммы" слова "до 60,9%" заменить словами "до 20,6%";
5) в разделе 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий подпрограммы" слова "Непосредственные результаты мероприятий отражаются в приложении N 1 к муниципальной программе "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорске".
Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы представлены в таблице 3." заменить словами "Непосредственные результаты мероприятий на 2016 - 2023 годы отражаются в приложении N 1 к муниципальной программе.
Непосредственные результаты мероприятий на 2024 - 2030 годы отражаются в приложении N 1.1 к муниципальной программе.
Непосредственные результаты мероприятий на 2015 год отражаются в приложении N 6 к муниципальной программе.
Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы представлены в таблицах 3, 3.1.".
6) в разделе 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий подпрограммы" таблицу 3 "Коэффициенты значимости мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению;
7) раздел 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий подпрограммы" дополнить таблицей 3.1. "Коэффициенты значимости мероприятий на 2024 - 2030 годы" согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение N 1 муниципальной программы "Система мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы на 2016 - 2025 годы" к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению.
1.11. Муниципальную программу дополнить приложением N 1.1. "Система мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы на 2024 - 2030 годы" согласно приложению N 9 к настоящему постановлению.
1.12. Приложение N 3 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования на 2016 - 2025 годы" к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению N 10 к настоящему постановлению.
1.13. Муниципальную программу дополнить приложением N 3.1. "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования на 2024 - 2030 годы" согласно приложению N 11 к настоящему постановлению.
2. Внести постановление в подраздел 3.1 раздела 3 "Экономика, финансы, бюджет города" правовой базы местного самоуправления города Белогорск.
3. Опубликовать постановление в газете "Белогорский вестник" и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на портале www.belogorck-npa.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы по социальной политике Бурмистрову Г.А.
Глава города Белогорск |
С.Ю. Мелюков |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации города Белогорска Амурской области от 26 марта 2024 г. N 565 "О внесении изменений в постановление от 15.10.2014 N 1881 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорске"
Вступает в силу с 26 марта 2024 г.
Опубликование:
Белогорский вестник, 27 марта 2024 г. N 13
сетевое издание "Официальный интернет-портал правовой информации муниципального образования городской округ Белогорск Амурской области" (http://belogorck-npa.ru/) 27 марта 2024 г.
Постановлением Администрации города Белогорска Амурской области от 9 сентября 2024 г. N 2081 настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2025 г.