Постановление Администрации города Белогорска Амурской области от 26 марта 2024 г. N 566
"О внесении изменений в постановление от 15.10.2014 N 1875 "Об утверждении муниципальной программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в границах муниципального образования город Белогорск"
На основании решения Белогорского городского Совета народных депутатов от 14.12.2024 N 17/95 "О местном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов", с учетом изменений, внесенных решением городского Совета от 22.02.2024 N 21/13, решения Белогорского городского Совета народных депутатов от 23.03.2017 N 56/25 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Белогорск на период до 2030 года", с учетом изменений от 26.10.2023 N 15/73, постановления Администрации города Белогорск от 29.05.2014 N 900 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности", в целях уточнения объемов бюджетных ассигнований и сроков реализации муниципальной программы,
постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Белогорск от 15.10.2014 N 1875 "Об утверждении муниципальной программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в границах муниципального образования город Белогорск" (в редакции от 28.12.2023 N 2596) следующие изменения:
1.1. В паспорте и текстовой части муниципальной программы, паспортах и текстовой части подпрограмм I, II, III, IV наименование МКУ "Управление по делам ГО и ЧС города Белогорск" изложить в следующей редакции "Муниципальное казенное учреждение "Управление гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и единой дежурно-диспетчерской службы города Белогорск".
1.2. Строки восьмую, девятую паспорта программы изложить в следующей редакции:
8. |
Этапы (при их наличии) и сроки реализации муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм |
2015 - 2030 годы |
9. |
Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 285523,256 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 14 971,499 тыс. руб.; 2016 год - 12 162,509 тыс. руб.; 2017 год - 13 850,099 тыс. руб.; 2018 год - 16 446,097 тыс. руб.; 2019 год - 14 399,266 тыс. руб.; 2020 год - 13 139,874 тыс. руб.; 2021 год - 17 017,971 тыс. руб.; 2022 год - 15 477,001 тыс. руб.; 2023 год - 18 561,218 тыс. руб.; 2024 год - 21496,368 тыс. руб.; 2025 год - 21333,559 тыс. руб.; 2026 год - 21333,559 тыс. руб.; 2027 год - 21333,559 тыс. руб.; 2028 год - 21333,559 тыс. руб.; 2029 год - 21333,559 тыс. руб.; 2030 год - 21333,559 тыс. руб. |
1.3. В графе 5 таблицы 1 "Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы" раздела 3 "Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты" сроки "2015 - 2025" заменить сроками "2015 - 2030".
1.4. Раздел 6 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансовое обеспечение программы в период 2015 - 2030 годов составляет 285523,256 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 14 971,499 тыс. руб.;
2016 год - 12 162,509 тыс. руб.;
2017 год - 13 850,099 тыс. руб.;
2018 год - 16 446,097 тыс. руб.;
2019 год - 14 399,266 тыс. руб.;
2020 год - 13 139,874 тыс. руб.;
2021 год - 17 017,971 тыс. руб.;
2022 год - 15 477,001 тыс. руб.;
2023 год - 18 561,218 тыс. руб.;
2024 год - 21496,368 тыс. руб.;
2025 год - 21333,559 тыс. руб.;
2026 год - 21333,559 тыс. руб.;
2027 год - 21333,559 тыс. руб.;
2028 год - 21333,559 тыс. руб.;
2029 год - 21333,559 тыс. руб.;
2030 год - 21333,559 тыс. руб.
Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также в течение текущего финансового периода.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2015 год представлено в приложении N 6 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2016 - 2023 годы представлено в приложении N 3 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2024 - 2030 годы представлено в приложении N 3.1 к муниципальной программе.".
1.5 В подпрограмме I муниципальной программы:
1) строки 6, 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
6 |
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2030 годы. Первый этап: 2015 - 2018 годы - накопление противогазов на персонал учреждений образования. Второй этап: 2019 - 2020 годы - накопление медицинских средств защиты; накопление противогазов на персонал небольших муниципальных организаций; средств защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля (РХР и ДК) для оснащения НАСФ. |
7 |
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Финансирование подпрограммы осуществляется из средств местного бюджета в сумме 54,413 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 54,413 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей. 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей; 2029 год - 0,0 тыс. рублей; 2030 год - 0,0 тыс. рублей. |
2) в разделе 4 "Описание системы мероприятий" слова "Система мероприятий подпрограммы представлена в приложении N 1 к муниципальной программе" заменить словами "Система мероприятий подпрограммы представлена в приложениях NN 1, 1.1, 5 к муниципальной программе";
3) раздел 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы - 54,413 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 54,413 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
2026 год - 0,0 тыс. рублей;
2027 год - 0,0 тыс. рублей;
2028 год - 0,0 тыс. рублей;
2029 год - 0,0 тыс. рублей;
2030 год - 0,0 тыс. рублей.
На протяжении всего срока реализации подпрограммы финансирование осуществляется из местного бюджета.
Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период и при уточнении бюджета в течение финансового года.";
4) в разделе 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий подпрограммы" слова "к концу 2025" заменить словами "к концу 2030";
5) в разделе 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий подпрограммы" таблицу "Коэффициенты значимости мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
6) раздел 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий подпрограммы" дополнить таблицей N 2.1. "Коэффициенты значимости мероприятий на 2024 - 2030 годы" согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.6. В подпрограмме II муниципальной программы:
1) строки 6, 7 изложить в следующей редакции:
6 |
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2030 годы. |
7 |
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Финансирование подпрограммы осуществляется из средств местного бюджета в сумме 8031,696 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 599,163 тыс. рублей; 2016 год - 500, 0 тыс. рублей; 2017 год - 500, 0 тыс. рублей; 2018 год - 500, 0 тыс. рублей; 2019 год - 532,533 тыс. рублей; 2020 год - 400, 0 тыс. рублей; 2021 год - 500, 0 тыс. рублей; 2022 год - 500, 0 тыс. рублей; 2023 год - 500, 0 тыс. рублей; 2024 год - 500, 0 тыс. рублей; 2025 год - 500, 0 тыс. рублей 2026 год - 500,0 тыс. рублей; 2027 год - 500,0 тыс. рублей; 2028 год - 500,0 тыс. рублей; 2029 год - 500,0 тыс. рублей; 2030 год - 500,0 тыс. рублей. |
2) в разделе 2 "Характеристика сферы реализации подпрограммы" слова "в период 2015 - 2025 годов" заменить словами "в период 2015 - 2030 годов".
3) в разделе 4 "Описание системы мероприятий" слова "Система мероприятий подпрограммы на 2016 - 2025 годы представлена в приложении N 1 к муниципальной программе" заменить словами "Система мероприятий подпрограммы на 2016 - 2023 годы представлена в приложении N 1 к муниципальной программе. Система мероприятий подпрограммы на 2024 - 2030 годы представлена в приложении N 1.1 к муниципальной программе.".
4) раздел 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований, необходимых для реализации подпрограммы - 8031,696 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 599,163 тыс. рублей;
2016 год - 500,0 тыс. рублей;
2017 год - 500,0 тыс. рублей;
2018 год - 500,0 тыс. рублей;
2019 год - 532,533 тыс. рублей;
2020 год - 400,0 тыс. рублей;
2021 год - 500,0 тыс. рублей;
2022 год - 500,0 тыс. рублей;
2023 год - 500,0 тыс. рублей;
2024 год - 500,0 тыс. рублей;
2025 год - 500,0 тыс. рублей;
2026 год - 500,0 тыс. рублей;
2027 год - 500,0 тыс. рублей;
2028 год - 500,0 тыс. рублей;
2029 год - 500,0 тыс. рублей;
2030 год - 500,0 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы осуществляется из местного бюджета.
Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период и при уточнении бюджета в течение финансового года.".
5) в разделе 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий подпрограммы" слова "к концу 2025" заменить словами "к концу 2030";
6) в разделе 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий подпрограммы" таблицу "Коэффициенты значимости мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;
7) раздел 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий подпрограммы" дополнить таблицей N 3.1. "Коэффициенты значимости мероприятий на 2024 - 2030 годы" согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.7. В подпрограмме III муниципальной программы:
1) строки 6, 7 изложить в следующей редакции:
6 |
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2030 годы. |
7 |
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Финансирование подпрограммы осуществляется из средств местного бюджета в сумме 4097,1 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 2504,1 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 10,0 тыс. рублей; 2018 год - 1583,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей. 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2029 год - 0,0 тыс. рублей; 2030 год - 0,0 тыс. рублей. |
2) в разделе 3 "Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты" слова "в период 2015 - 2025 годов" заменить словами "в период 2015 - 2030 годов";
3) раздел 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы - 4097,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 2504,1 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 10,0 тыс. рублей;
2018 год - 1583,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей.
2026 год - 0,0 тыс. рублей;
2027 год - 0,0 тыс. рублей;
2028 год - 0,0 тыс. рублей;
2029 год - 0,0 тыс. рублей;
2030 год - 0,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы на 2015 год представлено в приложении N 6 к муниципальной программе. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы на 2016 - 2023 годы представлено в приложении N 3 к муниципальной программе. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы на 2024 - 2030 годы представлено в приложении N 3.1 к муниципальной программе.";
4) в разделе 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий подпрограммы" слова "к концу 2025" заменить словами "к концу 2030";
5) в разделе 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий подпрограммы" таблицу "Коэффициенты значимости мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению;
6) раздел 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий подпрограммы" дополнить таблицей N 4.1 "Коэффициенты значимости мероприятий на 2024 - 2030 годы" согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.
1.8. В подпрограмме IV муниципальной программы:
1) строки 6, 7 изложить в следующей редакции:
6 |
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2030 годы. |
7 |
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Финансирование подпрограммы осуществляется из средств местного бюджета в сумме 273 340,048 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 11 813,823 тыс. рублей; 2016 год - 11 662,510 тыс. рублей; 2017 год - 13 340,099 тыс. рублей; 2018 год - 14 363,097 тыс. рублей; 2019 год - 13 866,733 тыс. рублей; 2020 год - 12 739,874 тыс. рублей; 2021 год - 16 517,971 тыс. рублей; 2022 год - 14 977,001 тыс. рублей; 2023 год - 18 061,218 тыс. рублей; 2024 год - 20 996,368 тыс. рублей; 2025 год - 20 833,559 тыс. рублей. 2026 год - 20 833,559 тыс. рублей; 2027 год - 20 833,559 тыс. рублей; 2028 год - 20 833,559 тыс. рублей; 2029 год - 20 833,559 тыс. рублей; 2030 год - 20 833,559 тыс. рублей. |
2) раздел 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы "Обеспечение решения вопросов местного значения в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций" в 2015 - 2030 гг., составляет - 273 340,048 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 11 813,823 тыс. рублей;
2016 год - 11 662,510 тыс. рублей;
2017 год - 13 340,099 тыс. рублей;
2018 год - 14 363,097 тыс. рублей;
2019 год - 13 866,733 тыс. рублей;
2020 год - 12 739,874 тыс. рублей;
2021 год - 16 517,971 тыс. рублей;
2022 год - 14 977,001 тыс. рублей;
2023 год - 18 061,218 тыс. рублей;
2024 год - 20 996,368 тыс. рублей;
2025 год - 20 833,559 тыс. рублей.
2026 год - 20 833,559 тыс. рублей;
2027 год - 20 833,559 тыс. рублей;
2028 год - 20 833,559 тыс. рублей;
2029 год - 20 833,559 тыс. рублей;
2030 год - 20 833,559 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы осуществляется из средств местного бюджета. Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период и при уточнении бюджета в течение финансового года.";
3) в разделе 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий подпрограммы" слова "к концу 2025" заменить словами "к концу 2030";
4) в разделе 6 таблицу "Коэффициенты значимости мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению;
5) раздел 6 дополнить таблицей N 5.1 "Коэффициенты значимости мероприятий на 2024 - 2030 годы" согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение N 1 "Система мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы на 2016 - 2025 годы" к муниципальной программе изложить с новой редакции согласно приложению N 9 к настоящему постановлению.
1.10. Муниципальную программу дополнить приложением N 1.1 "Система мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы на 2024 - 2030 годы" согласно приложению N 10 к настоящему постановлению.
1.11. Приложение N 3 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования на 2016 - 2025 годы" к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению N 11 к настоящему постановлению.
1.12. Муниципальную программу дополнить приложением N 3.1 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования на 2024 - 2030 годы" согласно приложению N 12 к настоящему постановлению.
2. Внести постановление в подраздел 3.1. раздела 3 "Экономика, финансы, бюджета города" правовой базы местного самоуправления города Белогорск.
3. Опубликовать постановление в газете "Белогорский вестник" и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на портале www.belogorck-npa.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы по общественной безопасности Дьяченко М.В.
Глава города Белогорск |
С.Ю. Мелюков |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации города Белогорска Амурской области от 26 марта 2024 г. N 566 "О внесении изменений в постановление от 15.10.2014 N 1875 "Об утверждении муниципальной программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в границах муниципального образования город Белогорск"
Вступает в силу с 26 марта 2024 г.
Опубликование:
Белогорский вестник, 27 марта 2024 г. N 13
сетевое издание "Официальный интернет-портал правовой информации муниципального образования городской округ Белогорск Амурской области" (http://belogorck-npa.ru/) 27 марта 2024 г.