Постановление Администрации города Белогорска Амурской области от 29 марта 2024 г. N 595
"О внесении изменений в постановление от 15.10.2014 N 1880 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и качественным жильем населения г. Белогорск"
На основании решения Белогорского городского Совета народных депутатов от 14.12.2023 N 17/95 "О местном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов", с учетом изменений, внесенных решением городского Совета от 22.02.2024 N 21/13, решения Белогорского городского Совета народных депутатов от 23.03.2017 N 56/25 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Белогорск на период до 2030 года", с учетом изменений от 26.10.2023 N 15/73, постановления Администрации города Белогорск от 29.05.2014 N 900 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности", в целях уточнения объемов бюджетных ассигнований и сроков реализации муниципальной программы,
постановляю:
1. Внести в постановление Администрации г. Белогорск от 15.10.2014 N 1880 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и качественным жильем населения г. Белогорск" (в редакции постановления от 28.12.2023 N 2594) следующие изменения:
1.1. Строки восьмую, девятую, десятую паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
8. |
Этапы (при их наличии) и сроки реализации муниципальной программы |
2015 - 2030 годы |
9. |
Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств местного бюджета составляет 83863,600 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 9625,612 тыс. руб.; 2016 год - 2961,963 тыс. руб.; 2017 год - 19751,868 тыс. руб.; 2018 год - 10684,224 тыс. руб.; 2019 год - 28545,234 тыс. руб.; 2020 год - 970,723 тыс. руб.; 2021 год - 6910,751 тыс. руб.; 2022 год - 1484,429 тыс. руб.; 2023 год - 611,961 тыс. руб.; 2024 год - 639,700 тыс. руб.; 2025 год - 570,429 тыс. руб.; 2026 год - 571,106 тыс. руб.; 2027 год - 133,900 тыс. руб.; 2028 год - 133,900 тыс. руб.; 2029 год - 133,900 тыс. руб.; 2030 год - 133,900 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств федерального бюджета - 1546350,915 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 347772,931 тыс. руб. 2016 год - 525253,350 тыс. руб.; 2017 год - 384122,732 тыс. руб.; 2018 год - 110280,494 тыс. руб.; 2019 год - 8799,840 тыс. руб.; 2020 год - 33488,900 тыс. руб.; 2021 год - 55555,805 тыс. руб.; 2022 год - 53891,956 тыс. руб.; 2023 год - 27184,907 тыс. руб.; 2024 год - 0,000 тыс. руб.; 2025 год - 0,000 тыс. руб.; 2026 год - 0,000 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств областного бюджета - 890459,252 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 367210,849 тыс. руб.; 2016 год - 169665,828 тыс. руб.; 2017 год - 57199,681 тыс. руб.; 2018 год - 58887,183 тыс. руб.; 2019 год - 34238,824 тыс. руб.; 2020 год - 55483,207 тыс. руб.; 2021 год - 32735,767 тыс. руб.; 2022 год - 23942,906 тыс. руб.; 2023 год - 21723,885 тыс. руб.; 2024 год - 20519,956 тыс. руб.; 2025 год - 22971,503 тыс. руб.; 2026 год - 25879,663 тыс. руб. Планируемый объем финансирования за счет собственных (заемных) средств граждан составляет 17050,369 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 399,0 тыс. руб.; 2016 год - 3016,0 тыс. руб.; 2017 год - 350,0 тыс. руб.; 2018 год - 2190,0 тыс. руб.; 2019 год - 680,246 тыс. руб.; 2020 год - 1670,919 тыс. руб.; 2021 год - 644,934 тыс. руб.; 2022 год - 5099,270 тыс. руб.; 2023 год - 0,000 тыс. руб.; 2024 год - 0,000 тыс. руб.; 2025 год - 1500,0 тыс. руб.; 2026 год - 1500,0 тыс. руб.; 2027 год - 0,000 тыс. руб.; 2028 год - 0,000 тыс. руб.; 2029 год - 0,000 тыс. руб.; 2030 год - 0,000 тыс. руб. |
10. |
Ожидаемый конечный результат реализации муниципальной программы |
Создание условий для повышения уровня обеспеченности граждан г. Белогорск к 2030 году до 24,0 кв. м общей площади жилья на 1 человека |
1.2. в графе пятой таблицы 1 раздела 3 "Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты" муниципальной программы сроки реализации "2015 - 2025" заменить сроками реализации "2015 - 2030";
1.3. в графе пятой таблицы 1 раздела 3 "Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты" муниципальной программы сроки реализации "2016 - 2025" заменить сроками реализации "2016 - 2030";
1.4. в графе пятой таблицы 1 раздела 3 "Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты" муниципальной программы сроки реализации "2022 - 2025" заменить сроками реализации "2022 - 2030";
1.5. в графе шестой таблицы 1 раздела 3 "Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты" муниципальной программы слова "к 2025 году" заменить словами "к 2030 году";
1.6. в разделе 4 "Описание системы подпрограмм" муниципальной программы слова "Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы представлена в приложении N 1 к муниципальной программе." заменить словами "Система мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы представлена в приложениях N 1, N 1.1, N 5 к муниципальной программе.";
1.7. раздел 6 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств местного бюджета составляет 83863,600 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 9625,612 тыс. руб.;
2016 год - 2961,963 тыс. руб.;
2017 год - 19751,868 тыс. руб.;
2018 год - 10684,224 тыс. руб.;
2019 год - 28545,234 тыс. руб.;
2020 год - 970,723 тыс. руб.;
2021 год - 6910,751 тыс. руб.;
2022 год - 1484,429 тыс. руб.;
2023 год - 611,961 тыс. руб.;
2024 год - 639,700 тыс. руб.;
2025 год - 570,429 тыс. руб.;
2026 год - 571,106 тыс. руб.;
2027 год - 133,900 тыс. руб.;
2028 год - 133,900 тыс. руб.;
2029 год - 133,900 тыс. руб.;
2030 год - 133,900 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств федерального бюджета - 1546350,915 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 347772,931 тыс. руб.
2016 год - 525253,350 тыс. руб.;
2017 год - 384122,732 тыс. руб.;
2018 год - 110280,494 тыс. руб.;
2019 год - 8799,840 тыс. руб.;
2020 год - 33488,900 тыс. руб.;
2021 год - 55555,805 тыс. руб.;
2022 год - 53891,956 тыс. руб.;
2023 год - 27184,907 тыс. руб.;
2024 год - 0,000 тыс. руб.;
2025 год - 0,000 тыс. руб.;
2026 год - 0,000 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств областного бюджета - 890459,252 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 367210,849 тыс. руб.;
2016 год - 169665,828 тыс. руб.;
2017 год - 57199,681 тыс. руб.;
2018 год - 58887,183 тыс. руб.;
2019 год - 34238,824 тыс. руб.;
2020 год - 55483,207 тыс. руб.;
2021 год - 32735,767 тыс. руб.;
2022 год - 23942,906 тыс. руб.;
2023 год - 21723,885 тыс. руб.;
2024 год - 20519,956 тыс. руб.;
2025 год - 22971,503 тыс. руб.;
2026 год - 25879,663 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования за счет собственных (заемных) средств граждан составляет 17050,369 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 399,0 тыс. руб.;
2016 год - 3016,0 тыс. руб.;
2017 год - 350,0 тыс. руб.;
2018 год - 2190,0 тыс. руб.;
2019 год - 680,246 тыс. руб.;
2020 год - 1670,919 тыс. руб.;
2021 год - 644,934 тыс. руб.;
2022 год - 5099,270 тыс. руб.;
2023 год - 0,000 тыс. руб.;
2024 год - 0,000 тыс. руб.;
2025 год - 1500,0 тыс. руб.;
2026 год - 1500,0 тыс. руб.;
2027 год - 0,000 тыс. руб.;
2028 год - 0,000 тыс. руб.;
2029 год - 0,000 тыс. руб.;
2030 год - 0,000 тыс. руб.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию муниципальной программы (в том числе в разрезе подпрограмм) из различных источников финансирования на 2015 год представлены в приложении N 6 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию муниципальной программы (в том числе в разрезе подпрограмм) из различных источников финансирования на 2016 - 2023 годы представлены в приложении N 2 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования на 2024 - 2030 годы отражено в приложении N 2.1 к муниципальной программе.";
1.8. в разделе 7 "Планируемые показатели эффективности муниципальной программы" слова "в соответствии с приложениями N 1, N 5 к муниципальной программе." заменить словами "в соответствии с приложениями N 1, N 1.1, N 5 к муниципальной программе.";
1.9. в разделе 7 "Планируемые показатели эффективности муниципальной программы" слова "к 2025 году до 23,5 кв. м" заменить словами "к 2030 году до 24,0 кв. м";
1.10. В подпрограмме 1 "Обеспечение мероприятий, связанных с переселением граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда":
1) строки шестую, седьмую паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
6. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2030 годы |
7. |
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации) |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет местного бюджета составляет 16801,256 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. - 1541,139 тыс. руб.; 2016 г. - 1456,324 тыс. руб.; 2017 г. - 1546,048 тыс. руб.; 2018 г. - 2169,679 тыс. руб.; 2019 г. - 2006,698 тыс. руб.; 2020 г. - 207,813 тыс. руб.; 2021 г. - 6275,512 тыс. руб.; 2022 г. - 234,575 тыс. руб.; 2023 г. - 227,868 тыс. руб.; 2024 г. - 332,200 тыс. руб.; 2025 г. - 133,900 тыс. руб.; 2026 г. - 133,900 тыс. руб.; 2027 г. - 133,900 тыс. руб.; 2028 г. - 133,900 тыс. руб.; 2029 г. - 133,900 тыс. руб.; 2030 г. - 133,900 тыс. руб. |
2) раздел 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общая сумма расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой, составит 16801,256 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 1541,139 тыс. руб.;
2016 г. - 1456,324 тыс. руб.;
2017 г. - 1546,048 тыс. руб.;
2018 г. - 2169,679 тыс. руб.;
2019 г. - 2006,698 тыс. руб.;
2020 г. - 207,813 тыс. руб.;
2021 г. - 6275,512 тыс. руб.;
2022 г. - 234,575 тыс. руб.;
2023 г. - 227,868 тыс. руб.;
2024 г. - 332,200 тыс. руб.;
2025 г. - 133,900 тыс. руб.;
2026 г. - 133,900 тыс. руб.;
2027 г. - 133,900 тыс. руб.;
2028 г. - 133,900 тыс. руб.;
2029 г. - 133,900 тыс. руб.;
2030 г. - 133,900 тыс. руб.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы (в том числе в разрезе подпрограмм) за счет средств местного бюджета на 2015 год представлено в приложении N 6 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы (в том числе в разрезе подпрограмм) за счет средств местного бюджета на 2016 - 2023 годы представлено в приложении N 2 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы (в том числе в разрезе подпрограмм) за счет средств местного бюджета на 2024 - 2030 годы представлено в приложении N 2.1 к муниципальной программе.";
3) в разделе 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий подпрограммы" слова "в составе приложений N 1 и N 5" заменить словами "в составе приложений N 1, N 1.1 и N 5";
4) в разделе 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий подпрограммы" слова "приведены в таблице 1" заменить словами "приведены в таблице N 1, N 1.1";
4) в разделе 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий подпрограммы" таблицу 1 "Коэффициенты значимости мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
5) раздел 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий подпрограммы" дополнить таблицей N 1.1 "Коэффициенты значимости мероприятий на 2024 - 2030 годы" согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.11. В подпрограмме 2 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального образования г. Белогорск":
1) строку шестую паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
6. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2030 годы |
2) в разделе 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" срок реализации "2016 - 2025" заменить сроком реализации "2016 - 2023";
3) раздел 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" дополнить абзацем следующего содержания: "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования на 2024 - 2030 годы представлены в приложении N 2.1 к муниципальной программе.";
4) в разделе 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы" слова "в составе приложений N 1 и N 5 к муниципальной программе." заменить словами "в составе приложений N 1, N 1.1 и N 5 к муниципальной программе.";
5) в разделе 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы" слова "таблицы 1" заменить словами "таблиц 2, 2.1";
6) в разделе 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий" таблицу 1 "Коэффициенты значимости мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;
7) раздел 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий" дополнить таблицей N 2.1 "Коэффициенты значимости мероприятий на 2024 - 2030 годы" согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.12. В подпрограмме 3 "Обеспечение жильем молодых семей":
1) строки шестую, седьмую паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
6. |
Сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2030 годы |
7. |
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 2278,125 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 250 тыс. рублей; 2016 год - 250 тыс. рублей; 2017 год - 250 тыс. рублей; 2018 год - 250 тыс. рублей; 2019 год - 265,425 тыс. рублей; 2020 год - 342,910 тыс. рублей; 2021 год - 117,753 тыс. рублей; 2022 год - 147,337 тыс. рублей; 2023 год - 145,965 тыс. рублей; 2024 год - 0,000 тыс. рублей; 2025 год - 129,029 тыс. рублей.; 2026 год - 129,706 тыс. рублей.; Планируемый объем финансирования за счет средств собственных (заемных) средств граждан составляет 17050,369 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 399,0 тыс. рублей; 2016 год - 3016,0 тыс. рублей; 2017 год - 350,0 тыс. рублей; 2018 год - 2190,0 тыс. рублей; 2019 год - 680,246 тыс. рублей; 2020 год - 1670,919 тыс. рублей; 2021 год - 644,934 тыс. рублей; 2022 год - 5099,270 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 1500,0 тыс. рублей.; 2026 год - 1500,0 тыс. рублей.; Объем бюджетных ассигнований из средств федерального бюджета составляет 8268,632 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 365,0 тыс. рублей; 2016 год - 1000,0 тыс. рублей; 2017 год - 500,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 1834,001 тыс. рублей; 2022 год - 2295,499 тыс. рублей; 2023 год - 2274,132 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований из средств областного бюджета составляет 19049,509 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 418,578 тыс. рублей; 2016 год - 1131,627 тыс. рублей; 2017 год - 599,681 тыс. рублей; 2018 год - 1909,489 тыс. рублей; 2019 год - 2464,025 тыс. рублей; 2020 год - 6203,747 тыс. рублей; 2021 год - 403,312 тыс. рублей; 2022 год - 503,895 тыс. рублей; 2023 год - 499,198 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 2451,547 тыс. рублей 2026 год - 2464,410 тыс. рублей |
2) в графе третьей строки восьмой паспорта подпрограммы слова "к 2025 году" заменить словами "к 2030 году";
3) абзацы первый, второй, третий, четвертый раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Планируемый объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 2278,125 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 250 тыс. рублей;
2016 год - 250 тыс. рублей;
2017 год - 250 тыс. рублей;
2018 год - 250 тыс. рублей;
2019 год - 265,425 тыс. рублей;
2020 год - 342,910 тыс. рублей;
2021 год - 117,753 тыс. рублей;
2022 год - 147,337 тыс. рублей;
2023 год - 145,965 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 129,029 тыс. рублей;
2026 год - 129,706 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств собственных (заемных) средств граждан составляет 17050,369 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 399,0 тыс. рублей;
2016 год - 3016,0 тыс. рублей;
2017 год - 350,0 тыс. рублей;
2018 год - 2190,0 тыс. рублей;
2019 год - 680,246 тыс. рублей;
2020 год - 1670,919 тыс. рублей;
2021 год - 644,934 тыс. рублей;
2022 год - 5099,270 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 1500,0 тыс. рублей;
2026 год - 1500,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований из средств федерального бюджета составляет 8268,632 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 365,0 тыс. рублей;
2016 год - 1000,0 тыс. рублей;
2017 год - 500,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 1834,001 тыс. рублей;
2022 год - 2295,499 тыс. рублей;
2023 год - 2274,132 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
2026 год - 0,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований из средств областного бюджета составляет 19049,509 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 418,578 тыс. рублей;
2016 год - 1131,627 тыс. рублей;
2017 год - 599,681 тыс. рублей;
2018 год - 1909,489 тыс. рублей;
2019 год - 2464,025 тыс. рублей;
2020 год - 6203,747 тыс. рублей;
2021 год - 403,312 тыс. рублей;
2022 год - 503,895 тыс. рублей;
2023 год - 499,198 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 2451,547 тыс. рублей;
2026 год - 2464,410 тыс. рублей.";
4) в разделе 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты программы" слова "в 2025 году", заменить словами "в 2030 году";
5) в разделе 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты программы" слова "в 2015 - 2025 годах" заменить словами "в 2015 - 2030 годах";
6) в разделе 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий" слова "Коэффициенты значимости показателей осуществляемых в рамках подпрограммы мероприятий представлены в таблице 1." заменить словами "Коэффициенты значимости показателей осуществляемых в рамках подпрограммы мероприятий представлены в таблицах NN 3, 3.1.";
7) в разделе 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий подпрограммы" таблицу 1 "Коэффициенты значимости мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению;
8) раздел 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий подпрограммы" дополнить таблицей N 3.1 "Коэффициенты значимости мероприятий на 2024 - 2030 годы" согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.
1.13. В подпрограмме 5 "Обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей":
1) строки шестую, седьмую паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
6. |
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы |
2016 - 2030 годы |
7. |
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 320865,819 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 24120,000 тыс. рублей; 2017 год - 11708,400 тыс. рублей; 2018 год - 9947,400 тыс. рублей; 2019 год - 31502,639 тыс. рублей; 2020 год - 49279,460 тыс. рублей.; 2021 год - 78933,215 тыс. рублей.; 2022 год - 34086,362 тыс. рублей.; 2023 год - 34360,728 тыс. рублей.; 2024 год - 14677,456 тыс. рублей.; 2025 год - 14677,456 тыс. рублей.; 2026 год - 17572,753 тыс. рублей За счет средств федерального бюджета: 2016 год -16174,950 тыс. рублей; 2017 год -5108,400 тыс. рублей; 2018 год - 0,000 тыс. рублей; 2019 год - 0,000 тыс. рублей; 2020 год - 0,000 тыс. рублей; 2021 год - 46814,391 тыс. рублей; 2022 год - 27388,083 тыс. рублей; 2023 год - 16207,659 тыс. рублей; 2024 год - 0,000 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей; 2026 год - 0,000 тыс. рублей за счет средств областного бюджета: 2016 год - 7945,050 тыс. рублей. 2017 год - 6600,000 тыс. рублей; 2018 год - 9947,400 тыс. рублей; 2019 год - 31502,639 тыс. рублей; 2020 год - 49279,460 тыс. рублей; 2021 год - 32118,824 тыс. рублей; 2022 год - 6698,279 тыс. рублей; 2023 год - 18153,019 тыс. рублей; 2024 год - 14677,456 тыс. рублей; 2025 год - 14677,456 тыс. рублей.; 2026 год - 17572,753 тыс. рублей. |
2) в графе третьей строки восьмой слова "на начало 2021 года" заменить словами "на начало 2031 года";
3) абзацы первый, второй, третий раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 320865,819 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 24120,000 тыс. рублей;
2017 год - 11708,400 тыс. рублей;
2018 год - 9947,400 тыс. рублей;
2019 год - 31502,639 тыс. рублей;
2020 год - 49279,460 тыс. рублей;
2021 год - 78933,215 тыс. рублей;
2022 год - 34086,362 тыс. рублей;
2023 год - 34360,728 тыс. рублей;
2024 год - 14677,456 тыс. рублей;
2025 год - 14677,456 тыс. рублей;
2026 год - 17572,753 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета:
2016 год - 16174,950 тыс. рублей;
2017 год - 5108,400 тыс. рублей;
2018 год - 0,000 тыс. рублей;
2019 год - 0,000 тыс. рублей;
2020 год - 0,000 тыс. рублей;
2021 год - 46814,391 тыс. рублей;
2022 год - 27388,083 тыс. рублей;
2023 год - 16207,659 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей;
2026 год - 0,000 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета:
2016 год - 7945,050 тыс. рублей.
2017 год - 6600,000 тыс. рублей;
2018 год -9947,400 тыс. рублей;
2019 год - 31502,639 тыс. рублей;
2020 год - 49279,460 тыс. рублей;
2021 год - 32118,824 тыс. рублей;
2022 год - 6698,279 тыс. рублей;
2023 год - 18153,019 тыс. рублей;
2024 год - 14677,456 тыс. рублей;
2025 год - 14677,456 тыс. рублей;
2026 год - 17572,753 тыс. рублей.";
4) в разделе 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий подпрограммы" слова "на начало 2021 года" заменить словами "на начало 2031 года";
5) в разделе 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий подпрограммы" слова "в приложении N 1" заменить словами "в приложениях N N 1, 1.1";
6) в разделе 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий подпрограммы" слова "Коэффициент значимости мероприятий приведен в таблице." заменить словами "Коэффициенты значимости мероприятий приведены в таблицах 4, 4.1.";
7) в разделе 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий подпрограммы" таблицу "Коэффициенты значимости мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению;
8) раздел 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий подпрограммы" дополнить таблицей N 4.1 "Коэффициенты значимости мероприятий на 2024 - 2030 годы" согласно приложению N 8 к настоящему постановлению.
1.14 В подпрограмме 7 "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории г. Белогорск":
1) Строки шестую, седьмую паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
6. |
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы |
2022 - 2030 годы |
7. |
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2022 - 2030 годах составляет 38450,000 тыс. рублей, из них по годам: 2022 год - 17050,000 тыс. руб.; 2023 год - 2950,000 тыс. руб.; 2024 год - 6150,000 тыс. руб.; 2025 год - 6150,000 тыс. руб.; 2026 год - 6150,000 тыс. руб. В том числе из средств областного бюджета: 2022 год - 16197,500 тыс. руб.; 2023 год -2802,500 тыс. руб.; 2024 год - 5842,500 тыс. руб.; 2025 год - 5842,500 тыс. руб.; 2026 год - 5842,500 тыс. руб.; из средств местного бюджета: 2022 год - 852,500 тыс. руб.; 2023 год - 147,500 тыс. руб.; 2024 год - 307,500 тыс. руб.; 2025 год - 307,500 тыс. руб.; 2026 год - 307,500 тыс. руб. |
2) раздел 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2022 - 2030 годах составляет 38450,000 тыс. рублей, из них по годам:
2022 год - 17050,000 тыс. руб.;
2023 год - 2950,000 тыс. руб.;
2024 год - 6150,000 тыс. руб.;
2025 год - 6150,000 тыс. руб.;
2026 год - 6150,000 тыс. руб.
В том числе из средств областного бюджета:
2022 год - 16197,500 тыс. руб.;
2023 год - 2802,500 тыс. руб.;
2024 год - 5842,500 тыс. руб.;
2025 год - 5842,500 тыс. руб.;
2026 год - 5842,500 тыс. руб.;
из средств местного бюджета:
2022 год - 852,500 тыс. руб.;
2023 год - 147,500 тыс. руб.;
2024 год - 307,500 тыс. руб.;
2025 год - 307,500 тыс. руб.;
2026 год - 307,500 тыс. руб.
Объемы финансирования подпрограммы формируются за счет субвенции, предоставленной бюджету муниципального образования города Белогорск в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год, а также за счет средств местного бюджета, утвержденных на соответствующий финансовый год решением Белогорского городского Совета народных депутатов.
В течение финансового года возможно уточнение объемов финансирования на реализацию подпрограммы.
Ресурсное обеспечение на реализацию подпрограммы представлено в приложениях NN 2, 2.1 к муниципальной программе.";
3) в разделе 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий подпрограммы" слова "в приложении N 1" заменить словами "в приложениях N N 1, 1.1";
4) в разделе 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий подпрограммы" слова "Степень влияния мероприятий на достижение поставленных в подпрограмме целей и непосредственных результатов в совокупности определяется на основании таблицы 1, в которой приведены коэффициенты значимости показателей." заменить словами "Степень влияния мероприятий на достижение поставленных в подпрограмме целей и непосредственных результатов в совокупности определяется на основании таблицы N 5, в которых приведены коэффициенты значимости показателей.";
5) в разделе 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий подпрограммы" таблицу 1 "Коэффициенты значимости мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 9 к настоящему постановлению.
1.15 Приложение N 1 "Система мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы на 2016 - 2025 годы" к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению N 10 к настоящему постановлению.
1.16. Муниципальную программу дополнить приложением N 1.1 "Система мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы на 2024 - 2030 годы" согласно приложению N 11 к настоящему постановлению.
1.17. Приложение N 2 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования на 2016 - 2025 годы" к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению N 12 к настоящему постановлению.
1.18. Муниципальную программу дополнить приложением N 2.1 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования на 2024 - 2030 годы" согласно приложению N 13 к настоящему постановлению.
2. Внести постановление в подраздел 3.1. раздела 3 "Экономика, финансы, бюджет города" правовой базы местного самоуправления города Белогорск.
3. Разместить постановление в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на портале www.belogorck-npa.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы по строительству и ЖКХ П.Ю. Лапина.
И.о. Главы Администрации г. Белогорск |
Л.В. Цыркунова |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации города Белогорска Амурской области от 29 марта 2024 г. N 595 "О внесении изменений в постановление от 15.10.2014 N 1880 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и качественным жильем населения г. Белогорск"
Вступает в силу с 29 марта 2024 г.
Опубликование:
Белогорский вестник, 2 апреля 2024 г. N 14
сетевое издание "Официальный интернет-портал правовой информации муниципального образования городской округ Белогорск Амурской области" (http://belogorck-npa.ru/) 2 апреля 2024 г.