Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
К постановлению администрации
городского округа Верхняя Пышма
от 12 апреля 2024 г. N 439
Приложение N 2
к муниципальной программе "Развитие
социальной сферы в городском округе
Верхняя Пышма до 2027 года"
План
мероприятий по выполнению муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года"
N строки |
Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование |
Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. |
Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
|||||||||
всего |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: |
30 980 929,6 |
2 210 274,5 |
2 629 972,4 |
2 935 219,1 |
3 245 311,2 |
3 680 198,0 |
4 318 828,1 |
4 165 525,2 |
4 300 764,6 |
3 494 836,6 |
|
2. |
федеральный бюджет |
260 974,2 |
5 980,0 |
28 432,8 |
73 273,9 |
0,0 |
71 923,3 |
4 243,7 |
0,0 |
0,0 |
77 120,5 |
|
3. |
областной бюджет |
14 138 385,4 |
1 067 431,2 |
1 227 804,4 |
1 270 455,4 |
1 480 357,9 |
1 635 071,8 |
1 873 526,3 |
1 915 088,5 |
2 020 553,3 |
1 648 096,5 |
|
4. |
местный бюджет |
16 581 420,0 |
1 136 863,3 |
1 373 735,2 |
1 591 489,7 |
1 764 953,2 |
1 973 052,9 |
2 441 058,1 |
2 250 436,7 |
2 280 211,3 |
1 769 619,6 |
|
6. |
Капитальные вложения |
55 756,7 |
1 823,1 |
235,7 |
547,4 |
0,0 |
46 473,9 |
6 676,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7. |
местный бюджет |
55 756,7 |
1 823,1 |
235,7 |
547,4 |
0,0 |
46 473,9 |
6 676,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8. |
Прочие нужды |
30 925 172,9 |
2 208 451,4 |
2 629 736,7 |
2 934 671,7 |
3 245 311,2 |
3 633 724,1 |
4 312 151,5 |
4 165 525,2 |
4 300 764,6 |
3 494 836,6 |
|
9. |
федеральный бюджет |
260 974,2 |
5 980,0 |
28 432,8 |
73 273,9 |
0,0 |
71 923,3 |
4 243,7 |
0,0 |
0,0 |
77 120,5 |
|
10. |
областной бюджет |
14 138 385,4 |
1 067 431,2 |
1 227 804,4 |
1 270 455,4 |
1 480 357,9 |
1 635 071,8 |
1 873 526,3 |
1 915 088,5 |
2 020 553,3 |
1 648 096,5 |
|
11. |
местный бюджет |
16 525 663,3 |
1 135 040,2 |
1 373 499,4 |
1 590 942,4 |
1 764 953,2 |
1 926 579,0 |
2 434 381,5 |
2 250 436,7 |
2 280 211,3 |
1 769 619,6 |
|
14. |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
21 698 722,5 |
1 544 729,3 |
2 004 772,9 |
2 088 000,1 |
2 207 765,3 |
2 490 728,8 |
2 897 953,0 |
2 945 946,2 |
3 063 589,9 |
2 455 237,1 |
|
15. |
федеральный бюджет |
64 259,0 |
0,0 |
13 805,1 |
42 613,2 |
0,0 |
3 777,9 |
4 062,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
16. |
областной бюджет |
12 680 923,1 |
954 640,5 |
1 152 903,9 |
1 144 926,2 |
1 312 739,9 |
1 486 710,6 |
1 640 951,0 |
1 690 186,8 |
1 790 704,2 |
1 507 160,0 |
|
17. |
местный бюджет |
8 953 540,5 |
590 088,8 |
838 063,9 |
900 460,7 |
895 025,4 |
1 000 240,3 |
1 252 939,2 |
1 255 759,4 |
1 272 885,7 |
948 077,1 |
|
19. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
21 698 722,5 |
1 544 729,3 |
2 004 772,9 |
2 088 000,1 |
2 207 765,3 |
2 490 728,8 |
2 897 953,0 |
2 945 946,2 |
3 063 589,9 |
2 455 237,1 |
|
20. |
федеральный бюджет |
64 259,0 |
0,0 |
13 805,1 |
42 613,2 |
0,0 |
3 777,9 |
4 062,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
21. |
областной бюджет |
12 680 923,1 |
954 640,5 |
1 152 903,9 |
1 144 926,2 |
1 312 739,9 |
1 486 710,6 |
1 640 951,0 |
1 690 186,8 |
1 790 704,2 |
1 507 160,0 |
|
22. |
местный бюджет |
8 953 540,5 |
590 088,8 |
838 063,9 |
900 460,7 |
895 025,4 |
1 000 240,3 |
1 252 939,2 |
1 255 759,4 |
1 272 885,7 |
948 077,1 |
|
33. |
Мероприятие 1.6. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и создание условий для присмотра и ухода, всего, из них: |
10 035 008,0 |
807 956,2 |
874 997,1 |
942 355,5 |
1 032 005,8 |
1 135 149,8 |
1 302 063,1 |
1 360 730,7 |
1 417 755,9 |
1 161 993,9 |
1.1.1., 1.8.1., 1.8.2., 1.8.9. |
35. |
местный бюджет |
3 421 024,5 |
274 979,2 |
300 587,1 |
311 712,0 |
342 708,3 |
379 280,3 |
476 049,1 |
482 765,7 |
487 866,9 |
365 075,9 |
|
38. |
Мероприятие 1.8. Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях |
1 772,1 |
6,0 |
2,3 |
0,0 |
0,0 |
380,8 |
443,0 |
460,8 |
479,2 |
0,0 |
1.5.1. |
39. |
областной бюджет |
1 772,1 |
6,0 |
2,3 |
0,0 |
0,0 |
380,8 |
443,0 |
460,8 |
479,2 |
0,0 |
|
42. |
Мероприятие 1.11. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них: |
9 242 733,3 |
559 546,3 |
799 878,6 |
827 202,6 |
943 447,0 |
1 084 964,2 |
1 285 872,7 |
1 295 997,9 |
1 352 482,5 |
1 093 341,4 |
1.1.1., 1.2.3., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6., 1.8.7., 1.8.8. |
43. |
федеральный бюджет |
64 259,0 |
0,0 |
13 805,1 |
42 613,2 |
0,0 |
3 777,9 |
4 062,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
44. |
областной бюджет |
6 046 471,6 |
415 476,0 |
576 160,0 |
512 201,4 |
621 114,9 |
727 573,3 |
811 607,0 |
811 761,0 |
860 336,0 |
710 242,0 |
|
45. |
местный бюджет |
3 132 002,7 |
144 070,3 |
209 913,5 |
272 388,0 |
322 332,2 |
353 613,0 |
470 202,9 |
484 236,9 |
492 146,5 |
383 099,4 |
|
46. |
Подмероприятие 1.11.1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них: |
8 992 393,7 |
559 546,3 |
786 073,5 |
784 589,4 |
897 783,4 |
1 034 560,4 |
1 233 566,9 |
1 295 997,9 |
1 352 482,5 |
1 047 793,4 |
1.1.1., 1.2.3., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6., 1.8.7., 1.8.8. |
48. |
местный бюджет |
3 132 002,7 |
144 070,3 |
209 913,5 |
272 388,0 |
322 332,2 |
353 613,0 |
470 202,9 |
484 236,9 |
492 146,5 |
383 099,4 |
|
49. |
Подмероприятие 1.11.2. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, всего, в том числе: |
241 305,2 |
0,0 |
13 805,1 |
42 613,2 |
44 470,0 |
46 625,9 |
48 243,0 |
0,0 |
0,0 |
45 548,0 |
1.1.1., 1.2.3., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6., 1.8.7., 1.8.8. |
51. |
областной бюджет |
184 886,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
44 470,0 |
46 625,9 |
48 243,0 |
0,0 |
0,0 |
45 548,0 |
|
52. |
Подмероприятие 1.11.3. Мероприятие по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, всего, в том числе: |
9 034,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 193,7 |
3 777,9 |
4 062,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.1.1., 1.2.3., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6., 1.8.7., 1.8.8. |
53. |
федеральный бюджет |
7 840,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 777,9 |
4 062,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
58. |
Мероприятие 1.13. Реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ, всего, из них: |
592 848,8 |
42 973,3 |
40 831,1 |
50 770,5 |
52 075,3 |
68 308,0 |
64 695,5 |
90 363,4 |
93 740,2 |
89 091,5 |
1.9.1. |
60. |
местный бюджет |
590 362,5 |
40 487,0 |
40 831,1 |
50 770,5 |
52 075,3 |
68 308,0 |
64 695,5 |
90 363,4 |
93 740,2 |
89 091,5 |
|
61. |
Мероприятие 1.14. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: |
103 306,8 |
10 138,4 |
8 272,5 |
11 504,1 |
12 350,0 |
11 095,0 |
7 656,4 |
12 900,0 |
13 545,0 |
15 845,4 |
1.9.1. |
63. |
местный бюджет |
102 787,8 |
9 619,4 |
8 272,5 |
11 504,1 |
12 350,0 |
11 095,0 |
7 656,4 |
12 900,0 |
13 545,0 |
15 845,4 |
|
78. |
Мероприятие 1.23. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений дополнительного образования, всего, из них: |
7 116,4 |
515,0 |
570,8 |
555,0 |
715,0 |
823,2 |
1 040,8 |
1 040,8 |
1 040,8 |
815,0 |
1.13.5., 1.13.7. |
79. |
местный бюджет |
7 116,4 |
515,0 |
570,8 |
555,0 |
715,0 |
823,2 |
1 040,8 |
1 040,8 |
1 040,8 |
815,0 |
|
80. |
Мероприятие 1.24. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
183 368,8 |
1 589,4 |
5 263,5 |
15 682,6 |
19 278,3 |
23 511,8 |
47 994,4 |
23 349,6 |
23 349,6 |
23 349,7 |
1.9.2. |
81. |
местный бюджет |
183 368,8 |
1 589,4 |
5 263,5 |
15 682,6 |
19 278,3 |
23 511,8 |
47 994,4 |
23 349,6 |
23 349,6 |
23 349,7 |
|
88. |
Мероприятие 1.28. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них: |
3 352,5 |
668,4 |
294,2 |
130,0 |
604,1 |
345,6 |
701,2 |
207,6 |
207,6 |
193,9 |
1.13.4. |
89. |
местный бюджет |
3 352,5 |
668,4 |
294,2 |
130,0 |
604,1 |
345,6 |
701,2 |
207,6 |
207,6 |
193,9 |
|
95. |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
1 337 159,2 |
80 640,9 |
84 457,4 |
116 114,9 |
131 885,8 |
163 080,2 |
191 479,3 |
191 435,7 |
194 653,8 |
183 411,2 |
|
97. |
областной бюджет |
1 012 788,8 |
68 831,0 |
61 107,5 |
72 131,9 |
116 322,0 |
78 413,0 |
170 596,1 |
174 929,1 |
177 878,2 |
92 580,0 |
|
98. |
местный бюджет |
134 484,0 |
11 809,9 |
8 974,6 |
13 481,8 |
15 563,8 |
16 777,8 |
20 883,2 |
16 506,6 |
16 775,6 |
13 710,7 |
|
100. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
1 337 159,2 |
80 640,9 |
84 457,4 |
116 114,9 |
131 885,8 |
163 080,2 |
191 479,3 |
191 435,7 |
194 653,8 |
183 411,2 |
|
102. |
областной бюджет |
1 012 788,8 |
68 831,0 |
61 107,5 |
72 131,9 |
116 322,0 |
78 413,0 |
170 596,1 |
174 929,1 |
177 878,2 |
92 580,0 |
|
103. |
местный бюджет |
134 484,0 |
11 809,9 |
8 974,6 |
13 481,8 |
15 563,8 |
16 777,8 |
20 883,2 |
16 506,6 |
16 775,6 |
13 710,7 |
|
112. |
Мероприятие 2.5. Организация питания обучающихся, всего, из них: |
1 302 351,6 |
77 990,9 |
81 286,7 |
113 232,9 |
127 269,4 |
157 627,5 |
185 002,5 |
188 383,7 |
191 601,8 |
179 956,2 |
2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. |
114. |
областной бюджет |
1 012 788,8 |
68 831,0 |
61 107,5 |
72 131,9 |
116 322,0 |
78 413,0 |
170 596,1 |
174 929,1 |
177 878,2 |
92 580,0 |
|
115. |
местный бюджет |
99 676,4 |
9 159,9 |
5 803,9 |
10 599,8 |
10 947,4 |
11 325,1 |
14 406,4 |
13 454,6 |
13 723,6 |
10 255,7 |
|
116. |
Подмероприятие 2.5.1. Организация питания обучающихся, всего, из них |
774 739,5 |
77 990,9 |
59 831,0 |
53 766,8 |
65 269,4 |
89 738,1 |
105 296,4 |
107 980,6 |
112 030,6 |
102 835,7 |
2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. |
118. |
местный бюджет |
99 676,4 |
9 159,9 |
5 803,9 |
10 599,8 |
10 947,4 |
11 325,1 |
14 406,4 |
13 454,6 |
13 723,6 |
10 255,7 |
|
119. |
Подмероприятие 2.5.2. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, всего, из них: |
527 612,1 |
0,0 |
21 455,7 |
59 466,1 |
62 000,0 |
67 889,4 |
79 706,1 |
80 403,1 |
79 571,2 |
77 120,5 |
2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. |
121 |
областной бюджет |
337 725,7 |
0,0 |
7 080,4 |
28 964,9 |
62 000,0 |
0,0 |
79 706,1 |
80 403,1 |
79 571,2 |
0,0 |
|
125. |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
39 232,8 |
4 898,0 |
4 076,0 |
4 049,8 |
8 893,9 |
2 659,3 |
5 921,5 |
2 930,3 |
2 930,3 |
2 873,8 |
|
127. |
местный бюджет |
35 992,6 |
4 268,0 |
3 496,3 |
3 225,3 |
8 259,4 |
2 331,4 |
5 677,9 |
2 930,3 |
2 930,3 |
2 873,8 |
|
129. |
"Прочие нужды" |
|
||||||||||
130. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
39 232,8 |
4 898,0 |
4 076,0 |
4 049,8 |
8 893,9 |
2 659,3 |
5 921,5 |
2 930,3 |
2 930,3 |
2 873,8 |
|
132. |
местный бюджет |
35 992,6 |
4 268,0 |
3 496,3 |
3 225,3 |
8 259,4 |
2 331,4 |
5 677,9 |
2 930,3 |
2 930,3 |
2 873,8 |
|
138. |
Мероприятие 3.4. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: |
8 512,7 |
955,4 |
676,6 |
746,0 |
1 338,8 |
859,2 |
1 003,0 |
1 014,0 |
1 014,0 |
905,7 |
3.2.1., 3.2.4. |
139. |
местный бюджет |
8 512,7 |
955,4 |
676,6 |
746,0 |
1 338,8 |
859,2 |
1 003,0 |
1 014,0 |
1 014,0 |
905,7 |
|
159. |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
1 595 054,8 |
104 230,6 |
107 596,2 |
145 436,9 |
159 732,3 |
242 327,6 |
236 406,6 |
214 841,1 |
219 628,5 |
164 855,1 |
|
162. |
местный бюджет |
1 559 871,2 |
95 068,3 |
107 421,0 |
130 274,9 |
159 232,3 |
232 380,4 |
236 169,6 |
214 841,1 |
219 628,5 |
164 855,1 |
|
164. |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: |
51 256,7 |
1 823,1 |
235,7 |
547,4 |
0,0 |
41 973,9 |
6 676,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
165. |
местный бюджет |
51 256,7 |
1 823,1 |
235,7 |
547,4 |
0,0 |
41 973,9 |
6 676,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
166. |
Всего по направлению "Иные капитальные вложения", в том числе: |
51 256,7 |
1 823,1 |
235,7 |
547,4 |
0,0 |
41 973,9 |
6 676,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
167. |
Мероприятие 4.8. Разработка проектно-сметной документации, приобретение, реконструкция и строительство учреждений культуры, всего, из них |
51 256,7 |
1 823,1 |
235,7 |
547,4 |
0,0 |
41 973,9 |
6 676,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.2.5. |
168. |
местный бюджет |
51 256,7 |
1 823,1 |
235,7 |
547,4 |
0,0 |
41 973,9 |
6 676,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
170. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
1 543 798,2 |
102 407,5 |
107 360,5 |
144 889,5 |
159 732,3 |
200 353,7 |
229 730,0 |
214 841,1 |
219 628,5 |
164 855,1 |
|
173. |
местный бюджет |
1 508 614,5 |
93 245,2 |
107 185,3 |
129 727,5 |
159 232,3 |
190 406,5 |
229 493,0 |
214 841,1 |
219 628,5 |
164 855,1 |
|
178. |
Мероприятие 4.3. Показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных программ, организация деятельности клубных формирований, создание условий для доступа и массового отдыха жителей городского округа, всего, из них: |
797 992,9 |
42 587,0 |
58 776,7 |
63 489,0 |
80 716,7 |
93 453,2 |
118 008,3 |
121 540,3 |
127 616,2 |
91 805,5 |
4.1.5., 4.1.6., 4.2.2. |
179. |
местный бюджет |
797 992,9 |
42 587,0 |
58 776,7 |
63 489,0 |
80 716,7 |
93 453,2 |
118 008,3 |
121 540,3 |
127 616,2 |
91 805,5 |
|
180. |
Мероприятие 4.4. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений, всего, из них: |
55 586,6 |
4 188,9 |
2 812,3 |
5 077,3 |
9 232,0 |
17 146,0 |
14 420,9 |
849,2 |
810,0 |
1 050,0 |
4.2.1. |
182. |
местный бюджет |
54 486,6 |
3 688,9 |
2 812,3 |
4 977,3 |
8 732,0 |
17 146,0 |
14 420,9 |
849,2 |
810,0 |
1 050,0 |
|
185. |
Мероприятие 4.6. Организация и проведение мероприятий в области культуры, всего, из них: |
72 340,4 |
7 173,1 |
2 960,6 |
9 804,4 |
4 871,9 |
9 111,6 |
14 520,7 |
9 922,0 |
9 922,0 |
4 054,1 |
4.2.2. |
186. |
местный бюджет |
72 340,4 |
7 173,1 |
2 960,6 |
9 804,4 |
4 871,9 |
9 111,6 |
14 520,7 |
9 922,0 |
9 922,0 |
4 054,1 |
|
187. |
Мероприятие 4.7. Ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них: |
35 546,0 |
1 595,7 |
725,2 |
3 830,5 |
7 815,9 |
4 282,3 |
9 189,2 |
6 287,2 |
1 100,0 |
720,0 |
4.2.5. |
188. |
местный бюджет |
35 546,0 |
1 595,7 |
725,2 |
3 830,5 |
7 815,9 |
4 282,3 |
9 189,2 |
6 287,2 |
1 100,0 |
720,0 |
|
210. |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
921 394,6 |
82 429,2 |
52 119,4 |
87 872,0 |
98 544,9 |
135 598,1 |
135 242,5 |
111 532,7 |
115 771,7 |
102 284,1 |
|
211. |
областной бюджет |
399 354,4 |
37 855,4 |
12 199,3 |
36 123,9 |
46 508,8 |
55 814,0 |
60 553,0 |
49 972,6 |
51 970,9 |
48 356,5 |
|
212. |
местный бюджет |
522 040,3 |
44 573,8 |
39 920,1 |
51 748,2 |
52 036,1 |
79 784,1 |
74 689,5 |
61 560,1 |
63 800,8 |
53 927,6 |
|
220. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
916 894,6 |
82 429,2 |
52 119,4 |
87 872,0 |
98 544,9 |
131 098,1 |
135 242,5 |
111 532,7 |
115 771,7 |
102 284,1 |
|
221. |
областной бюджет |
399 354,4 |
37 855,4 |
12 199,3 |
36 123,9 |
46 508,8 |
55 814,0 |
60 553,0 |
49 972,6 |
51 970,9 |
48 356,5 |
|
222. |
<< Приложение Приложение |
||
Содержание Постановление Администрации городского округа Верхняя Пышма Свердловской области от 12 апреля 2024 г. N 439 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.