Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к постановлению администрации
города Алатыря
Чувашской Республики
от 14 марта 2024 г. N 145
Приложение
к подпрограмме "Развитие
культуры в городе Алатыре"
Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Развитие культуры в городе Алатыре" муниципальной программы города Алатыря "Развитие культуры и туризма" за счет всех источников финансирования
статус |
Наименование муниципальной программы города Алатыря (подпрограммы муниципальной программы города Алатыря, основного мероприятия) |
Задача подпрограммы муниципальной программы города Алатыря |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Код бюджетной классификации |
Источники финансирования |
Расходы по годам, тыс. рублей |
|||||||||||
главный распорядитель бюджетных средств |
раздел, подраздел |
целевая статья расходов |
группа (подгруппа) вида расходов |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026- 2030 |
2031- 2035 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
Подпрограмма |
"Развитие культуры в городе Алатыре" |
|
Ответственный исполнитель - Отдел культуры города Алатыря; Соисполнители: подведомственные отделу культуры муниципальные учреждения города Алатыря. |
957 |
0801 0804 |
Ц410000000 |
х |
всего: |
39 214,2 |
74 612,00 |
22 896,30 |
33 738,90 |
62 851,00 |
42671,60 |
34 591,60 |
172 958,00 |
172 958,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
5 443,50 |
6 817,00 |
0,00 |
5 970,80 |
10 533,40 |
7 920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
5 550,60 |
40 045,10 |
3 065,00 |
1 701,90 |
19 393,40 |
85,40 |
5,40 |
27,00 |
27,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
22 789,1 |
22 434,30 |
16 221,00 |
21 432,80 |
28 181,50 |
29556,20 |
29 476,20 |
147 381,00 |
147 381,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
5 431,00 |
5 315,70 |
3 610,30 |
4 633,40 |
4 742,70 |
5 110,00 |
5 110,00 |
25 550,00 |
25 550,00 |
||||
Основное мероприятие 1 |
"Развитие библиотечного дела" |
|
МБУК "АЦБС" |
957 |
0801 |
Ц410200000 |
х |
всего: |
5 464,8 |
4 628,8 |
4 570,6 |
4 735,60 |
5 959,60 |
6 781,90 |
6 781,90 |
33 909,50 |
33 909,50 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
5 307,8 |
4 563,2 |
4 449,7 |
4 632,70 |
5 847,50 |
6 681,90 |
6 681,90 |
33 409,50 |
33 409,50 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
157,0 |
65,6 |
120,9 |
102,90 |
112,10 |
100,00 |
100,00 |
500,00 |
500,00 |
||||
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 1 |
Прирост посещений общедоступных библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, % |
101,0 |
102,0 |
104,0 |
106,0 |
108,0 |
110,0 |
111,0 |
116,0 |
120,0 |
|||||||
Мероприятие 1.1 |
Обеспечение деятельности муниципальных библиотек |
|
|
|
|
|
х |
всего: |
5 464,8 |
4 628,8 |
4 570,6 |
4 735,60 |
5 959,60 |
6 781,90 |
6 781,90 |
33 909,50 |
33 909,50 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
957 |
0801 |
Ц41024А410 |
610 |
местный бюджет |
5 307,8 |
4 563,2 |
4 449,7 |
4 632,70 |
5 847,50 |
6 681,90 |
6 681,90 |
33 409,50 |
33 409,50 |
||||
957 |
0801 |
Ц41024А410 |
610 |
внебюджетные средства |
157,0 |
65,6 |
120,9 |
102,90 |
112,10 |
100,00 |
100,00 |
500,00 |
500,00 |
||||
Основное мероприятие 2 |
"Развитие музейного дела" |
|
МБУК "АКМ" |
957 |
0801 |
Ц410300000 |
х |
всего: |
4 934,2 |
3 729,5 |
3 541,3 |
4 298,50 |
5 407,10 |
5 669,70 |
5 669,70 |
28 348,50 |
28 348,50 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
4697,6 |
3 462,9 |
3 386,1 |
3 947,80 |
4 896,30 |
5 549,70 |
5 549,70 |
27 748,50 |
27 748,50 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
236,6 |
266,6 |
155,2 |
350,70 |
510,80 |
120,00 |
120,00 |
600,00 |
600,00 |
||||
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 2 |
Прирост посещений музеев, % |
100,0 |
100,0 |
102,0 |
104,0 |
106,0 |
108,0 |
110,0 |
120,0 |
125,0 |
|||||||
Мероприятие 2.1 |
Обеспечение деятельности муниципальных музеев |
|
|
х |
х |
х |
х |
всего: |
4 934,2 |
3 729,5 |
3 541,3 |
4 298,5 |
5 407,10 |
5 669,70 |
5 669,70 |
28 348,50 |
28 348,50 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
957 |
0801 |
Ц410370760 |
610 |
местный бюджет |
4697,6 |
3 462,9 |
3 386,1 |
3 947,8 |
4 896,30 |
5 549,70 |
5 549,70 |
27 748,50 |
27 748,50 |
||||
957 |
0801 |
Ц410370760 |
610 |
внебюджетные средства |
236,6 |
266,6 |
155,2 |
350,7 |
510,80 |
120,00 |
120,00 |
600,00 |
600,00 |
||||
Основное мероприятие 3 |
"Развитие архивного дела" |
|
МБУ "Алатырский городской архив" |
957 |
0113 |
Ц410400000 |
х |
всего: |
1 273,2 |
1 199,0 |
1 291,6 |
1 584,6 |
2 209,00 |
2 043,10 |
2 043,10 |
10 215,50 |
10 215,50 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
1 226,9 |
1 177,0 |
1 250,6 |
1 548,0 |
2 187,50 |
2 003,10 |
2 003,10 |
10 015,50 |
10 015,50 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
46,3 |
22,0 |
41,0 |
36,6 |
21,50 |
40,00 |
40,00 |
200,00 |
200,00 |
||||
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 3 |
Доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов, % |
18,0 |
24,0 |
30,0 |
36,0 |
42,0 |
48,0 |
50,0 |
65,0 |
78,0 |
|||||||
Доля принятых в муниципальные архивы документов организаций - источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||
Мероприятие 3.1 |
Обеспечение деятельности муниципальных архивных учреждений |
|
|
х |
х |
х |
х |
всего: |
1 273,2 |
1 199,0 |
1 291,6 |
1 584,6 |
2 209,00 |
2 043,10 |
2 043,10 |
10 215,50 |
10 215,50 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
957 |
0113 |
Ц410440750 |
610 |
местный бюджет |
1 226,9 |
1 177,0 |
1 250,6 |
1 548,0 |
2 187,50 |
2 003,10 |
2 003,10 |
10 015,50 |
10 015,50 |
|||
957 |
0113 |
Ц410440750 |
610 |
внебюджетные средства |
46,3 |
22,0 |
41,0 |
36,6 |
21,50 |
40,00 |
40,00 |
200,00 |
200,00 |
||||
Основное мероприятие 4 |
"Развитие образование в сфере культуры и искусства" |
|
МБУДО "АДШИ" |
957 |
0703 |
Ц410600000 |
х |
всего: |
2 328,9 |
11 263,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
1 816,5 |
10 274,30 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
512,4 |
989,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 4 |
Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры, % |
105,0 |
110,0 |
115,0 |
120,0 |
135,0 |
150,0 |
155,0 |
172,0 |
180,0 |
|||||||
Прирост участников клубных формирований, % по отношению к 2018 году |
101,0 |
102,0 |
103,0 |
104,0 |
105,0 |
110,0 |
111,0 |
116,0 |
120,0 |
||||||||
Мероприятие 4.1 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств и обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности |
|
МБУДО "АДШИ" |
х |
х |
х |
х |
всего: |
2 328,9 |
11 263,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
0703 |
Ц4106S9270 |
610 |
республиканский бюджет ЧР |
1 816,5 |
10 274,30 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
0703 |
Ц4106S9270 |
610 |
местный бюджет |
512,4 |
989,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 4.2 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств |
|
МБУДО "АДШИ" |
х |
х |
х |
х |
всего: |
0,0 |
11 263,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
0703 |
ЦЦ4106S9270 |
610 |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
10 274,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
0703 |
Ц4106S9270 |
610 |
местный бюджет |
0,0 |
989,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Основное мероприятие 5 |
"Сохранение и развитие народного творчества" |
|
МАУ "АГДК" и АУ "АГПКиО" |
957 |
0801 |
Ц410700000 |
х |
всего: |
15 562,3 |
13 590,6 |
10 069,6 |
15 249,0 |
17 226,90 |
20 090,90 |
20 090,90 |
100 454,50 |
100 454,50 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
10 571,2 |
8 629,1 |
6 776,4 |
11 105,8 |
13 128,60 |
15 240,90 |
15 240,90 |
76 204,50 |
76 204,50 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
4 991,1 |
4 961,5 |
3 293,2 |
4 143,2 |
4 098,30 |
4 850,00 |
4 850,00 |
24 250,00 |
24 250,00 |
||||
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 5 |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, %, |
23,0 |
23,5 |
24,0 |
24,5 |
25,0 |
27,0 |
27,5 |
34,0 |
42,5 |
|||||||
Мероприятие 5.1 |
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения |
|
|
х |
х |
х |
х |
всего: |
15 562,3 |
13 590,6 |
10 069,6 |
15 249,0 |
17 226,90 |
20 090,90 |
20 090,90 |
100 454,50 |
100 454,50 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
957 |
0801 |
Ц410740390 |
620 |
местный бюджет |
10 571,2 |
8 629,1 |
6 776,4 |
11 105,8 |
13 128,60 |
15 240,90 |
15 240,90 |
76 204,50 |
76 204,50 |
||||
957 |
0801 |
Ц410740390 |
620 |
внебюджетные средства |
4 991,1 |
4 961,5 |
3 293,2 |
4 143,2 |
4 098,30 |
4 850,00 |
4 850,00 |
24 250,00 |
24 250,00 |
||||
Основное мероприятие 6 |
"Поддержка детского и юношеского творчества" |
|
Исполнитель: Отдел культуры города Алатырь |
957 |
0804 |
Ц410900000 |
х |
всего: |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 6 |
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры, % |
90,0 |
90,0 |
90,5 |
91,0 |
91,0 |
91,5 |
92,0 |
94,0 |
96,0 |
|||||||
Увеличение числа посещений организаций культуры, % |
1,0 |
3,0 |
5,0 |
7,0 |
10,0 |
15,0 |
16,0 |
21,0 |
25,0 |
||||||||
Мероприятие 6.1 |
Мероприятие по поддержке творческой деятельности детей в муниципальных учреждениях культуры |
|
|
х |
х |
х |
х |
всего: |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
804 |
Ц410971100 |
620 |
местный бюджет |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Основное мероприятие 7 |
"Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела" |
|
Исполнитель: Отдел культуры города Алатырь |
957 |
0801 |
Ц411000000 |
х |
всего: |
300,0 |
228,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 7 |
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры, % |
90,0 |
90,0 |
90,5 |
91,0 |
91,0 |
91,5 |
92,0 |
94,0 |
96,0 |
|||||||
Увеличение числа посещений организаций культуры, % |
1,0 |
3,0 |
5,0 |
7,0 |
10,0 |
15,0 |
16,0 |
21,0 |
25,0 |
||||||||
Мероприятие 7.1 |
Организация и проведение фестивалей, конкурсов и иных зрелищных мероприятий. |
|
|
х |
х |
х |
х |
всего: |
300,0 |
228,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
0801 |
Ц411071060 |
620 |
местный бюджет |
300,0 |
228,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
0801 |
Ц411071060 |
620 |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Основное мероприятие 8 |
"Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области" |
|
МБУК "АКМ" |
957 |
0801 |
Ц411400000 |
х |
всего: |
8 128,4 |
8 278,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
5 433,2 |
5 787,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
2 566,8 |
2 213,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
128,4 |
278,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 8 |
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры, % |
90,0 |
90,0 |
90,5 |
91,0 |
91,0 |
91,5 |
92,0 |
94,0 |
96,0 |
|||||||
Увеличение числа посещений организаций культуры, % |
1,0 |
3,0 |
5,0 |
7,0 |
10,0 |
15,0 |
16,0 |
21,0 |
25,0 |
||||||||
Мероприятие 8.1 |
Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации. |
|
|
х |
х |
х |
х |
всего: |
8 128,4 |
8 278,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
957 |
0801 |
Ц4114L5090 |
610 |
федеральный бюджет |
5 433,2 |
5 787,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
0801 |
Ц4114L5090 |
610 |
республиканский бюджет ЧР |
2 566,8 |
2 213,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
0801 |
Ц4114L5090 |
610 |
местный бюджет |
128,4 |
278,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 8.2 |
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мерах по реализации государственной социальной политики |
|
|
х |
х |
х |
х |
всего: |
0,0 |
0,0 |
1 699,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
0801 |
Ц411417090 |
620 610 |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
1 699,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Основное мероприятие 9 |
"Развитие муниципальных учреждений культуры" |
|
Исполнитель: Отдел культуры города Алатырь |
957 |
0801 |
Ц411500000 |
х |
всего: |
1 192,4 |
30 694,4 |
3 423,1 |
2 510,1 |
3727,50 |
6,00 |
6,00 |
30,00 |
30,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
10,4 |
30,0 |
0,0 |
663,3 |
533,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
1 167,2 |
27557,8 |
1518,90 |
1 675,1 |
2804,20 |
5,40 |
5,40 |
27,00 |
27,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
14,8 |
3106,6 |
205,20 |
171,7 |
389,90 |
0,60 |
0,60 |
3,00 |
3,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 9 |
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры, % |
90,0 |
90,0 |
90,5 |
91,0 |
91,0 |
91,5 |
92,0 |
94,0 |
96,0 |
|||||||
Увеличение числа посещений организаций культуры, % |
1,0 |
3,0 |
5,0 |
7,0 |
10,0 |
15,0 |
16,0 |
21,0 |
25,0 |
||||||||
Мероприятие 9.1 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных архивов |
|
МБУ "АГА" |
х |
х |
х |
х |
всего: |
0,0 |
252,7 |
54,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
0801 |
Ц4115S9820 |
610 |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
230,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
0801 |
Ц4115S9820 |
610 |
местный бюджет |
0,0 |
22,7 |
54,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 9.2 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек |
|
МБУК "АЦБС" |
х |
х |
х |
х |
всего: |
0,0 |
1 197,8 |
31,9 |
12,1 |
118,50 |
6,00 |
6,00 |
30,00 |
30,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
957 |
0801 |
Ц4115S9830 |
610 |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
1 000,0 |
29,0 |
11,0 |
9,80 |
5,40 |
5,40 |
27,00 |
27,00 |
||||
957 |
0801 |
Ц4115S9830 Ц411579830 |
610 |
местный бюджет |
0,0 |
197,8 |
2,9 |
1,1 |
108,70 |
0,60 |
0,60 |
3,00 |
3,00 |
||||
х |
х |
|
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Мероприятие 9.3 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных музеев |
|
МБУК "АКМ" |
х |
х |
х |
х |
всего: |
0,0 |
24 799,1 |
1 637,3 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
957 |
0801 |
Ц4115S5450 |
610 |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
22 348,1 |
1 489,9 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
957 |
0801 |
Ц4115S5450 |
610 |
местный бюджет |
0,0 |
2451,0 |
147,4 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Мероприятие 9.4 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа |
|
|
х |
х |
х |
х |
всего: |
0,0 |
3 156,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
0801 |
Ц4115S5340 |
620 |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
2 872,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
0801 |
Ц4115S5340 |
620 |
местный бюджет |
0,0 |
284,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 9.5 |
Подключение общедоступных библиотек к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в рамках поддержки отрасли культуры. |
|
МБУК "АЦБС" |
х |
х |
х |
х |
всего: |
0,0 |
85,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
957 |
0801 |
Ц4115L5192 |
610 |
федеральный бюджет |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
0801 |
Ц4115L5192 |
610 |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
12,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
0801 |
Ц4115L5192 |
610 |
местный бюджет |
0,0 |
42,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 9.6 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках поддержки отрасли культуры. |
|
МБУК "АЦБС" |
х |
х |
х |
х |
всего: |
29,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
957 |
0801 |
Ц4115L5193 |
610 |
федеральный бюджет |
10,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
0801 |
Ц4115L5193 |
610 |
республиканский бюджет ЧР |
4,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
0801 |
Ц4115L5193 |
610 |
местный бюджет |
14,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 9.7 |
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с оплатой труда работников муниципальных учреждений в связи с сокращением объемов предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в условиях приостановления (ограничения) их деятельности в рамках мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики. |
|
|
х |
х |
х |
х |
всего: |
0,0 |
124,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
0801 |
Ц4115S602С |
610 620 |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
113,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
0801 |
Ц4115S602С |
610 620 |
местный бюджет |
0,0 |
11,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 9.8 |
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мерах по реализации государственной социальной политики" |
|
|
х |
х |
х |
х |
всего: |
1 162,8 |
1 078,2 |
1 699,0 |
1 821,3 |
3 064,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
957 |
0801 |
Ц4115S7090 |
610 620 |
республиканский бюджет ЧР |
1 162,8 |
981,2 |
1 546,1 |
1 657,4 |
2 789,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
957 |
0801 |
Ц4115S7090 |
610 620 |
местный бюджет |
0,0 |
97,0 |
152,9 |
163,9 |
275,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Мероприятие 9.9 |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. |
|
|
х |
х |
х |
х |
всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
676,0 |
544,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
663,3 |
533,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
957 |
0801 |
4115L4670 |
620 |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6,7 |
5,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6,7 |
5,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6,7 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Основное мероприятие 10 |
Реализация мероприятий регионального проекта "Культурная среда" |
|
|
957 |
0801 |
Ц41А100000 |
х |
всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 361,1 |
28320,90 |
8 080,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 307,5 |
10 000,00 |
7 920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26,8 |
16589,20 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26,8 |
1731,70 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 10 |
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры, % |
90,0 |
90,0 |
90,5 |
91,0 |
91,0 |
91,5 |
92,0 |
94,0 |
96,0 |
|||||||
Увеличение числа посещений организаций культуры, % |
1,0 |
3,0 |
5,0 |
7,0 |
10,0 |
15,0 |
16,0 |
21,0 |
25,0 |
||||||||
Мероприятие 10.1 |
Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств в рамках поддержки отрасли культуры. |
|
МБУДО "АДШИ" |
х |
х |
х |
х |
всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
957 |
0801 |
Ц41А15519L |
610 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
0801 |
Ц41А15519L |
610 |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
0801 |
Ц41А15519L |
610 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 10.2 |
Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев |
|
МБУК "АКМ" |
х |
х |
х |
х |
всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 202,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
957 |
0801 |
Ц41А155900 |
600 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
0801 |
Ц41А155900 |
600 |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
101,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
0801 |
Ц41А155900 |
600 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
101,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 080,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
957 |
801 |
Ц41А154540 |
600 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
957 |
801 |
Ц41А154540 |
600 |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
957 |
801 |
Ц41А154540 |
600 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Основное мероприятие 11 |
Реализация мероприятий регионального проекта "Цифровая культура" |
|
|
957 |
0801 |
Ц41А300000 |
х |
всего: |
0,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 11 |
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры, % |
90,0 |
90,0 |
90,5 |
91,0 |
91,0 |
91,5 |
92,0 |
94,0 |
96,0 |
|||||||
Увеличение числа посещений организаций культуры, % |
1,0 |
3,0 |
5,0 |
7,0 |
10,0 |
15,0 |
16,0 |
21,0 |
25,0 |
||||||||
Мероприятие 11.1 |
Создание виртуальных концертных залов |
|
|
х |
х |
х |
х |
всего: |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
957 |
0801 |
Ц41А354530 |
620 |
федеральный бюджет |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
0801 |
Ц41А354530 |
620 |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Подпрограмма |
"Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа" |
|
Ответственный исполнитель - Отдел культуры города Алатыря; Соисполнители: МАУ "АГДК" |
957 |
0801 |
Ц460000000 |
х |
всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
30 260,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
27 260,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Основное мероприятие 1 |
Модернизация и развитие инфраструктуры муниципальных учреждений культуры клубного типа |
|
МАУ "АГДК" |
957 |
0801 |
Ц460200000 |
х |
всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
30 260,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
27 260,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 1 |
Увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культуры клубного типа, % по отношению к 2019 году |
1,0 |
3,0 |
5,0 |
7,0 |
10,0 |
15,0 |
16,0 |
21,0 |
25,0 |
Приложение N 3
к муниципальной программе
города Алатыря
"Развитие культуры и туризма"
Подпрограмма
"Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа" муниципальной программы города Алатыря "Развитие культуры и туризма"
Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы |
- |
Отдел культуры, по делам национальностей, архивного дела и туризма администрации города Алатыря (далее - отдел культуры)
|
Соисполнители подпрограммы |
- |
отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря; отдел экономики администрации города Алатыря; отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ; |
Цель подпрограммы |
- |
повышение качества жизни населения |
Задачи подпрограммы |
- |
интенсивная модернизация материально-технической базы, развитие инфраструктуры учреждений культуры; оптимальное размещение учреждений культуры с учетом полномочий органов местного самоуправления, а также с учетом требований нормативных правовых актов в сфере культуры; создание условий для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, реализации творческого потенциала нации; |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- |
к 2036 году предусматривается достижение следующего целевого показателя (индикатора): увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий муниципальных учреждений культуры клубного типа по сравнению с показателем 2019 года до 25,0 процентов. |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
- |
2024 - 2035 годы: 1 этап - 2024 - 2025 годы; 2 этап - 2026 - 2030 годы; 3 этап - 2031 - 2035 годы |
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации |
- |
общий объем финансирования Муниципальной программы составляет 30260,80 тыс. рублей, в том числе: в 2024 году - 30260,80 тыс. рублей; в 2025 году - 0,00 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 0,00 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 0,00 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей, в том числе: в 2024 году - 0,00 тыс. рублей; в 2025 году - 0,00 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 0,00 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 0,00 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики - 27260,80 тыс. рублей, в том числе: в 2024 году - 27260,80 тыс. рублей; в 2025 году - 0,00 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 0,00 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 0,00 тыс. рублей; местных бюджетов - 3000,00 тыс. рублей, в том числе: в 2024 году - 3000,00 тыс. рублей; в 2025 году - 0,00 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 0,00 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 0,00 тыс. рублей; внебюджетных источников - 0,00 тыс. рублей, в том числе: в 2024 году - 0,00 тыс. рублей; в 2025 году - 0,00 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 0,00 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 0,00 тыс. рублей; В ходе реализации подпрограмм объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению. Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета города Алатыря на очередной финансовый год и плановый период. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- |
Формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры; создание условий для обеспечения доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей и молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность; создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения; укрепление материально-технической базы учреждений культуры клубного типа. |
Раздел I. Приоритеты, цель и задачи подпрограммы, общая характеристика и пути реализации подпрограммы
Приоритеты, цель и задачи подпрограммы "Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Алатыря Чувашской Республики (далее - подпрограмма) Определены Конституцией Российской Федерации, принципами Конвенции ООН о правах инвалидов, Основами законодательства Российской Федерации о культуре, Основами государственной культурной политики, Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. N 326-р, государственной программой Российской Федерации "Развитие культуры", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317, Конституцией Чувашской Республики, иными законами Чувашской Республики.
Приоритетами государственной политики Чувашской Республики в сфере реализации подпрограммы являются создание комплексной инфраструктуры современного досуга, удовлетворяющей потребностям общества, и обеспечение населению доступа к культурным ценностям независимо от места проживания, состояния здоровья, социально-экономического положения.
Подпрограмма носит комплексный характер и представляет систему государственных мер, направленных на строительство (реконструкцию) и модернизацию муниципальных учреждений культуры клубного типа, для создания условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
Цель подпрограммы - повышение качества жизни населения. Для решения поставленной цели определены следующие задачи:
Оптимальное размещение учреждений культуры с учетом полномочий органов местного самоуправления, а также с учетом требований нормативных правовых актов в сфере культуры;
Создание условий для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, реализации творческого потенциала нации.
На реставрацию объектов культурного наследия и ремонт зданий культурно-досуговых учреждений, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с Правилами предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации.
Раздел II. Характеристика основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом. Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых позволит обеспечить достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы.
Подпрограмма будет реализовываться в 2024 - 2035 годах в 3 этапа:
1 этап - 2024 - 2025 годы.
На 1 этапе предусмотрена реализация начатых ранее мероприятий по развитию отрасли культуры.
2 этап - 2026 - 2030 годы. К завершению второго этапа должны быть достигнуты целевые индикаторы, предусмотренные подпрограммой на 2030 год.
3 этап - 2031 - 2035 годы.
За счет реализации мероприятий будут достигнуты следующие результаты:
Увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культуры клубного типа - 25,0%.
Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы необходимо реализовать следующий комплекс основных мероприятий:
Основное мероприятие подпрограммы направлено на реализацию поставленных цели и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом, реализация которого позволит обеспечить достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы.
Подпрограмма реализуется в течение 2024 - 2035 годов.
Подпрограмма предусматривает одно основное мероприятие, направленное на повышение качества жизни населения Чувашской Республики.
Основное мероприятие 1. Модернизация и развитие инфраструктуры муниципальных учреждений культуры клубного типа.
Мероприятие направлено на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры клубного типа, создание условий для обеспечения доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей и молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность; Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из необходимости достижения цели и решения задач подпрограммы. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности показателя (например, в связи с достижением его максимального значения), изменений приоритетов государственной политики в сфере культуры, а также изменений законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики, влияющих на расчет данных показателей.
Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы изложены в табл. 1.
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются: формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;
создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения;
укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры клубного типа.
Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников составит 30260,80 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики - 27260,80 тыс. рублей, местных бюджетов - 3000,00 тыс. рублей, Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 1.
Таблица 1
(тыс. рублей)
Годы |
Всего |
В том числе за счет средств |
|||
федерального бюджета |
республиканского бюджета Чувашской Республики |
Бюджет города Алатыря |
внебюджетных источников |
||
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2024 |
30260,80 |
0,00 |
27260,80 |
3000,00 |
0,00 |
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2026-2030 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2031-2035 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Всего |
30260,80 |
0,00 |
27260,80 |
3000,00 |
0,00 |
Объемы бюджетных ассигнований уточняются при формировании муниципального бюджета города Алатыря на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет всех источников финансирования по годам реализации в разрезе мероприятий Подпрограммы представлено в приложении к подпрограмме".
<< Приложение N 1 |
Приложение >> N 4 |
|
Содержание Постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 14 марта 2024 г. N 145 "О внесении изменений в муниципальную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.