Паспорт федерального проекта
Развитие общественного транспорта
(Министерство транспорта РФ, 2024 г.)
1. Основные положения
Наименование национального проекта |
Национальный проект "Безопасные качественные дороги" |
||||
Краткое наименование федерального проекта |
Мобильный город |
Срок реализации проекта |
01.01.2021 |
31.12.2030 |
|
Куратор федерального проекта |
Хуснуллин М.Ш. |
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации |
|||
Руководитель федерального проекта |
Костюк А.А. |
Первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации |
|||
Администратор федерального проекта |
Семенов С.Ю. |
Директор Департамента |
|||
Целевые группы федерального проекта |
|
||||
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) |
1 |
Государственная программа |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы" |
||
Направление (подпрограмма) |
Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" |
2. Показатели национального и федерального проекта
N п/п |
Показатели федерального проекта |
Уровень показателя |
Единица измерения |
Базовое значение |
Период, год |
Признак реализации в субъекте |
Информационная система (источник данных) |
Связь с государственной программой |
|||||||||||||
(по ОКЕИ) |
Значение |
Год |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
Формирование устойчивых сбалансированных систем транспортного обслуживания населения в агломерациях и городах |
||||||||||||||||||||
1.1. |
Удовлетворенность качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования в городских агломерациях (доля пользователей, указавших на повышение качества транспортного обслуживания, для 2021-2024 гг. базовый - 2020 г., для 2025-2030 базовый - 2024 г.) |
НП |
Процент |
0,0000 |
2020 |
- |
- |
- |
12,0000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Социологические опросы |
- |
1.2. |
Доля транспортных средств в агломерациях и городах (автобусы, трамваи, троллейбусы), обновленных в рамках федерального проекта, и имеющих срок эксплуатации не старше нормативного |
НП |
Процент |
0,0000 |
2020 |
- |
- |
- |
1,3000 |
3,0600 |
8,8000 |
11,3900 |
12,7600 |
14,2100 |
15,0100 |
15,6800 |
16,3200 |
16,9400 |
- |
Информация субъектов Российской Федерации |
- |
1.3. |
Доля протяженности модернизированной трамвайной и троллейбусной инфраструктуры (дорожно-транспортной, обслуживающей) городского наземного электрического транспорта (контактная сеть, пути) в городских агломерациях, приведенной в нормативное состояние в рамках федерального проекта |
НП |
Процент |
0,0000 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
0,0000 |
6,5600 |
13,2600 |
18,6800 |
21,4900 |
22,3800 |
22,3800 |
22,3800 |
22,3800 |
- |
Информация субъектов Российской Федерации |
- |
1.4. |
Доля автобусов большого класса, обновленных в агломерациях и городах с общей численностью населения 60 млн человек |
ФП |
Процент |
0,0000 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
5,6600 |
15,7900 |
22,3000 |
22,3000 |
22,6000 |
22,8000 |
23,0000 |
23,2000 |
23,4000 |
Декомпозирован |
Информация субъектов Российской Федерации |
- |
1.5. |
Численность населения агломераций и городов, в которых достигнуты целевые показатели функционирования городского транспорта |
ФП |
Миллион человек |
0,0000 |
2021 |
|
|
|
|
2,0000 |
8,0000 |
15,2000 |
26,0000 |
34,0000 |
43,0000 |
50,0000 |
55,0000 |
60,0000 |
- |
- |
- |
1.6. |
Доля городского наземного электрического транспорта, обновленного в рамках реализации инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта |
ФП |
Процент |
0,0000 |
2021 |
- |
- |
- |
- |
0,2200 |
3,7200 |
6,8400 |
8,1500 |
9,6700 |
9,8900 |
9,8900 |
9,8900 |
9,8900 |
- |
Информация субъектов Российской Федерации |
- |
1.7. |
Удовлетворенность качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования в городских агломерациях |
ФП |
Процент |
0,0000 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
17,0000 |
20,0000 |
25,000 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Социологические опросы |
- |
3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2024 году
N п/п |
Показатели национального и федерального проекта |
Уровень показателя |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Плановые значения по месяцам |
На конец 2024 года |
||||||||||
янв. |
фев. |
мар. |
апр. |
май |
июнь |
июль |
авг. |
сен. |
окт. |
ноя. |
|||||
1 |
Формирование устойчивых сбалансированных систем транспортного обслуживания населения в агломерациях и городах |
||||||||||||||
1.1. |
Доля транспортных средств в агломерациях и городах (автобусы, трамваи, троллейбусы), обновленных в рамках федерального проекта, и имеющих срок эксплуатации не старше нормативного |
НП |
Процент |
8,80 |
8,80 |
8,80 |
8,80 |
8,80 |
8,80 |
8,80 |
8,80 |
8,80 |
8,80 |
8,80 |
11,39 |
1.2. |
Доля протяженности модернизированной трамвайной и троллейбусной инфраструктуры (дорожно- транспортной, обслуживающей) городского наземного электрического транспорта (контактная сеть, пути) в городских агломерациях, приведенной в нормативное состояние в рамках федерального проекта |
НП |
Процент |
6,56 |
6,56 |
6,56 |
6,56 |
6,56 |
6,56 |
6,56 |
6,56 |
6,56 |
6,56 |
6,56 |
13,26 |
1.3. |
Доля автобусов большого класса, обновленных в агломерациях и городах с общей численностью населения 60 млн человек |
ФП |
Процент |
15,79 |
15,79 |
15,79 |
15,79 |
15,79 |
15,79 |
15,79 |
15,79 |
15,79 |
15,79 |
15,79 |
22,30 |
1.4. |
Численность населения агломераций и городов, в которых достигнуты целевые показатели функционирования городского транспорта |
ФП |
Миллион человек |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
15,20 |
1.5. |
Доля городского наземного электрического транспорта, обновленного в рамках реализации инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта |
ФП |
Процент |
3,72 |
3,72 |
3,72 |
3,72 |
3,72 |
3,72 |
3,72 |
3,72 |
3,72 |
3,72 |
3,72 |
6,84 |
1.6. |
Удовлетворенность качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования в городских агломерациях |
ФП |
Процент |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
25,00 |
4. Результаты федерального проекта
N п/п
|
Наименование результата
|
Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
|
Единица измерения (по ОКЕИ)
|
Базовое значение |
Период, год |
Тип результат а
|
Признак реализации в субъекте
|
Связь с показателем федерального проекта
|
Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
|
Связь с государственной программой
|
|||||||||||||
Значение |
Год |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||||||
1 |
Формирование устойчивых сбалансированных систем транспортного обслуживания населения в агломерациях и городах |
Здесь и далее по тексту нумерация приводится в соответствии с источником
1.2 |
Проведены мероприятия по обновлению подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта в городских агломерациях в рамках приобретения транспортных средств по договорам лизинга, заключенным с публичным акционерным обществом "Государственн ая транспортная лизинговая компания" со скидкой |
- |
Условная единица |
654,0000 |
2021 |
- |
- |
- |
557,0000 |
351,4000 |
451,1000 |
566,0000 |
420,0000 |
412,0000 |
396,0000 |
380,0000 |
366,0000 |
351,0000 |
Приобретение товаров, работ, услуг |
- |
Доля автобусов большого класса, обновленных в агломерациях и городах с общей численностью населения 60 млн человек, Доля транспортных средств в агломерациях и городах (автобусы, трамваи, троллейбусы), обновленных в рамках федерального проекта, и имеющих срок эксплуатации не старше нормативного Численность населения агломераций и городов, в которых достигнуты целевые показатели функционирования городского транспорта |
- |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы" |
||||||||||||||||||
Поставлены новые транспортные средства (автобусы, работающие на газомоторном топливе, автобусы с электрическим двигателем, автобусы с дизельным двигателем, троллейбусы и трамваи) в городские агломерации на основании договоров лизинга, заключенных АО "Государственная транспортная лизинговая компания с перевозчиками, осуществляющими регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом или городским наземным электрическим транспортом по муниципальным или межмуниципальным маршрутам в границах одной из городских агломераций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, определенных в порядке, утвержденном проектным комитетом по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Расчет значения результата осуществляется в приведенных единицах (равно условным единицам) согласно распоряжению Минтранса России от 22.07.2021 N АК-150-р "Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" национального проекта "Безопасные качественные дороги".В рамках результата к 2024 году будет обновлено - 1468 шт, к 2030 году - 3793 шт.; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 |
Проведены мероприятия по обновлению подвижного состава пассажирского транспорта в рамках комплексных программ модернизации пассажирского транспорта городских агломераций |
- |
Условная единица |
0,0000 |
2021 |
- |
- |
- |
280,0000 |
252,0000 |
778,6000 |
1 945, 0400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Приобретение товаров, работ, услуг |
Декомпозирован |
Доля автобусов большого класса, обновленных в агломерациях и городах с общей численностью населения 60 млн человек, Доля транспортных средств в агломерациях и городах (автобусы, трамваи, троллейбусы), обновленных в рамках федерального проекта, и имеющих срок эксплуатации не старше нормативного Удовлетворенность качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования в городских агломерациях (доля пользователей, указавших на повышение качества транспортного обслуживания, для 2021-2024 гг. базовый -2020 г., для 2025-2030 базовый - 2024 г.), Численность населения агломераций и городов, в которых достигнуты целевые показатели функционирования городского транспорта |
Улучшение качества городской среды в полтора раза |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы" |
||||||||||||||||||
Поставлены новые транспортные средства (автобусы большого, среднего и малого класса) в городские агломерации. Параметры и условия привлечения средств ФНБ для целей реализации проекта утверждены Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2023 г. N 185-р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 |
Проведено тестирование единых технических требований к региональным системам оплаты проезда и информирования пассажиров о возможности применения "единого билета" на всех видах общественного транспорта в различных регионах Российской Федерации. |
- |
Единица |
0,0000 |
2021 |
- |
- |
- |
1,0000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) |
- |
Удовлетворенность качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования в городских агломерациях (доля пользователей, указавших на повышение качества транспортного обслуживания, для 2021-2024 гг. базовый -2020 г., для 2025-2030 базовый - 2024 г.) |
- |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы" |
||||||||||||||||||
Обеспечено тестирование единых технических требований к региональным системам оплаты проезда и информирования пассажиров. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 |
Реализованы проекты за счет кредитов с использованием имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ" |
- |
Единица |
0,0000 |
2022 |
- |
- |
- |
- |
1,0000 |
1,0000 |
10,0000 |
10,0000 |
10,0000 |
- |
- |
- |
1,000 0 |
Оказание услуг (выполнение работ) |
- |
Доля городского наземного электрического транспорта, обновленного в рамках реализации инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта, Доля протяженности модернизированной трамвайной и троллейбусной инфраструктуры (дорожно-транспортной, обслуживающей) городского наземного электрического транспорта (контактная сеть, пути) в городских агломерациях, приведенной в нормативное состояние в рамках федерального проекта |
- |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы" |
||||||||||||||||||
Приведены в нормативное состояние, реконструированы или построены объекты инфраструктуры городского наземного электрического транспорта с использованием механизма внесения имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию развития ВЭБ.РФ" в целях компенсации недополученных доходов по кредитам, выданным на поддержку проектов по развитию городского электрического наземного общественного пассажирского транспорта." | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7 |
Построены объекты по развитию инфраструктуры для городских электричек в городских агломерациях |
- |
Единица |
0,0000 |
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,0000 |
- |
- |
- |
- |
- |
6,0000 |
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение приобретение) объекта недвижимого имущества |
- |
Удовлетворенность качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования в городских агломерациях (доля пользователей, указавших на повышение качества транспортного обслуживания, для 2021-2024 гг. базовый -2020 г., для 2025-2030 базовый - 2024 г.) |
- |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы" |
||||||||||||||||||
1.7.1 |
Протяженность инфраструктуры для городских электричек в городских агломерациях |
- |
Километр; тысяча метров |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
В период до 2030 года планируется реализовать проекты по развитию Городских электричек в 7 агломерациях, а именно: 1. Проект Организация пригородных перевозок на направлении Мыза - Кстово (Нижний Новгород) 2. Проект Организация кольцевого железнодорожного сообщения в г. Казань; 3. Проект Развитие Уфимского железнодорожного узла со строительством вторых путей на участке Дема - Иглино (г. Уфа); 4. Проект Организация ускоренного пассажирского железнодорожного сообщения Липяги - Самара - Тольятти-Южное (г. Самара, г. Тольятти); 5. Проект Развитие внутригородских железнодорожных перевозок в Краснодарской агломерации; 6. Проект Городская железная дорога в городе Новосибирск; 7. Проект Маршрут Новокольцовский в г. Екатеринбург. По объектам 2-7 отражение информации в структурированной части будет возможно по итогам разработки проектной документации и проводимой с регионами работой по согласованию параметров проектов. Решение об источниках финансирования проектов до настоящего времени не принято | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9 |
Оптимизирован о парковочное пространство в городах (в том числе нормирование числа парковочных мест, введение платных парковок) |
- |
Единица |
0,0000 |
2022 |
- |
- |
- |
- |
5,0000 |
5,0000 |
16,0000 |
9,0000 |
10,0000 |
10,0000 |
10,0000 |
15,0000 |
20,0000 |
Оказание услуг (выполнение работ) |
Декомпозирован |
Численность населения агломераций и городов, в которых достигнуты целевые показатели функционирования городского транспорта |
- |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы" |
||||||||||||||||||
Приняты нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) муниципальные акты, сформировано единое парковочное пространство. К 2024 году в 26 городах, а также к 2030 году в 100 городах утверждены нормативно-правовые акты, регламентирующие нормирование числа парковочных мест, а также введение платных парковок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.10 |
В агломерациях и городах обеспечена устойчивая организационно -экономическая модель функционирования городского транспорта . Нарастающий итог |
- |
Единица |
0,0000 |
2022 |
- |
- |
- |
- |
1,0000 |
3,000 0 |
10,00 00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Оказание услуг (выполнение работ) |
Декомпозирован |
Численность населения агломераций и городов, в которых достигнуты целевые показатели функционирования городского транспорта |
- |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы" |
||||||||||||||||||
Количество агломераций и городов, в которых достигнуты целевые показателии функционирования городского транспорта на условиях устойчивой организационно-экономической модели | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.11 |
Осуществлено строительство железнодорожной инфраструктуры в рамках проекта "Организовано движение "Городской электрички" в г. Севастополь" |
- |
Единица |
0,0000 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,000 0 |
- |
- |
- |
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение приобретение) объекта недвижимого имущества |
- |
- |
- |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы" |
||||||||||||||||||
Количество проектов направленных на создание комфортного и стабильного пригородного сообщения, снижение нагрузки на дорожно-уличную инфраструктуру и общественный транспорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12 |
Приобретены транспортные средства в рамках реализации мероприятий по обновлению подвижного состава в субъектах Российской Федерации. |
- |
Единица |
0,0000 |
2022 |
- |
- |
- |
- |
45,0000 |
12,0000 |
6,0000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Приобретение товаров, работ, услуг |
Декомпозирован |
Доля транспортных средств в агломерациях и городах (автобусы, трамваи, троллейбусы), обновленных в рамках федерального проекта, и имеющих срок эксплуатации не старше нормативного |
- |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы" |
||||||||||||||||||
Проведены мероприятия по приобретению 35 автобусов, работающих на компримированном газе в соответствии с распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.07.2022 N 2041-р и 10 троллейбусов в соответствии с распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.11.2022 N 3694-р, 12 автобусов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.07.2023 N 1889-р, 6 трамваев в соответствии с распоряжением от 6 октября 2023 г. N 2736-р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.13 |
Обеспечено комплексное развитие городского электрического транспорта |
- |
Единица |
0,0000 |
2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
10,0000 |
10,0000 |
9,0000 |
5,0000 |
2,0000 |
1,0000 |
- |
- |
Приобретение товаров, работ, услуг |
Декомпозирован |
Доля городского наземного электрического транспорта, обновленного в рамках реализации инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта, Доля протяженности модернизированной трамвайной и троллейбусной инфраструктуры (дорожно-транспортной, обслуживающей) городского наземного электрического транспорта (контактная сеть, пути) в городских агломерациях, приведенной в нормативное состояние в рамках федерального проекта, Удовлетворенность качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования в городских агломерациях (доля пользователей, указавших на повышение качества транспортного обслуживания, для 2021-2024 гг. базовый -2020 г., для 2025-2030 базовый - 2024 г.) |
- |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы" |
||||||||||||||||||
1.13.1 |
Закуплены трамваи |
- |
Единица |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
248,0000 |
125,0000 |
118,0000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
1.13.2 |
Протяженность построенных (реконструированных) трамвайных путей |
- |
Километр; тысяча метров |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
271,0000 |
159,0000 |
96,0000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
Количество инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта и автомобильного транспорта общего пользования, выполнение работ по освещению и благоустройству территорий на основании концессионных соглашений, а также на закупку автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусы) и объектов зарядной инфраструктуры для них. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 |
Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства (приобретены объекты недвижимого имущества) |
Развитие отдельных территорий и центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа |
ЕД |
0,0000 |
2021 |
- |
- |
- |
- |
24,0000 |
145,0000 |
22,0000 |
17,0000 |
4,0000 |
- |
- |
- |
- |
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение приобретение) объекта недвижимого имущества |
Декомпозирован |
Коэффициент миграционного прироста на 10 тыс. человек населения в г. Комсомольске -на-Амуре, Уровень реализации планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, Численность населения г. Свободного, Численность населения городского округа Большой Камень |
Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации, Улучшение качества городской среды в полтора раза |
Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" |
||||||||||||||||||
Реализация результата предусматривает выполнение органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, мероприятий Планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, представляющих собой перечень мероприятий (строительство (реконструкция)), направленных на создание и развитие социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке и финансируемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, внебюджетных источников. Перечень мероприятий Планов (объектов), подлежащих реализации за счет средств федерального бюджета (средств консолидированной субсидии) в соответствующем финансовом году, определяется решением президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 |
Количество проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов. Нарастающий итог |
Инфраструктурное меню |
ЕД |
0,0000 |
2022 |
- |
- |
- |
- |
230,0000 |
230,0000 |
319,0000 |
321,0000 |
- |
- |
- |
- |
- |
Оказание услуг (выполнение работ) |
- |
Объем финансирования реализуемых инвестиционных проектов в субъектах Российской Федерации за счет средств бюджетных кредитов и внебюджетных источников в равной пропорции (один к одному) |
Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
||||||||||||||||||
321 проект реализуются на территории 83 субъектов Российской Федерации. ИБК: 2021 - 3 930,00 млн рублей; 2022 - 250000, 00 млн рублей;2023 - 250000, 00 млн рублей; 2024 - 175 000,00 млн рублей; 2025 - 321 070,00 млн рублей. Внебюджетные источники: 2021 - 3 930,00 млн рублей; 2022 - 250000, 00 млн рублей; 2023 - 250000, 00 млн рублей;2024 - 175 000,00 млн рублей;2025 - 321 070,00 млн рублей. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 |
Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек |
Общесистемные меры развития дорожного хозяйства |
УСЛ ЕД |
0,0000 |
2017 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16,0000 |
24,0000 |
32,0000 |
66,0000 |
66,0000 |
66,0000 |
66,0000 |
Оказание услуг (выполнение работ) |
Декомпозирован |
- |
Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы" |
||||||||||||||||||
Подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек ( в 2024 - 16 усл.ед., к 2030 году - 66 усл.ед. накопленным итогом ). |
5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта
N п/п
|
Наименование результата и источники финансирования
|
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |
Всего (тыс. рублей)
|
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
Формирование устойчивых сбалансированных систем транспортного обслуживания населения в агломерациях и городах |
||||||||||||||
1.1 |
Оптимизирована система транспортного обслуживания в городских агломерациях |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 600 000,00 |
1.1.1. |
Федеральный бюджет, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.2. |
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.3. |
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.4. |
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.5. |
Внебюджетные источники, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 600 000,00 |
1.2 |
Проведены мероприятия по обновлению подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта в городских агломерациях в рамках приобретения транспортных средств по договорам лизинга, заключенным с публичным акционерным обществом "Государственная транспортная лизинговая компания" со скидкой, 60570 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 003 833,00 |
4 334 933,33 |
5 520 866,67 |
6 666 666,67 |
2 667 000,00 |
4 287 000,00 |
6 667 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37 147 299,67 |
1.2.1. |
Федеральный бюджет, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 202 300,00 |
2 656 600,00 |
3 254 200,00 |
4 000 000,00 |
0,00 |
1 620 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
31 733 100,00 |
1.2.2. |
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2.3. |
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2.4. |
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2.5. |
Внебюджетные источники, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 801 533,00 |
1 678 333,33 |
2 266 666,67 |
2 666 666,67 |
2 667 000,00 |
2 667 000,00 |
2 667 000,00 |
2 667 000,00 |
2 667 000,00 |
2 667 000,00 |
25 415 199,67 |
1.3 |
Проведены мероприятия по обновлению подвижного состава пассажирского транспорта в рамках комплексных программ модернизации пассажирского транспорта городских агломераций |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 215 600,00 |
2 572 375,25 |
13 900 000,00 |
39 206 835,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60 894 810,25 |
1.3.1. |
Федеральный бюджет, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.2. |
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.3. |
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 043 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 043 000,00 |
1.3.4. |
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.5. |
Внебюджетные источники, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 172 600,00 |
2 572 375,25 |
13 900 000,00 |
39 206 835,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
59 851 810,25 |
1.3.5.1 |
в том числе: средства Фонда национального благосостояния |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 340 000,00 |
23 524 101,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31 864 101,00 |
1.4 |
Реализованы проекты за счет кредитов с использованием имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ", 60571 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
58 000,00 |
682 000,00 |
1 800 000,00 |
3 676 379,00 |
4 180 000,00 |
1 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 196 379,00 |
1.4.1. |
Федеральный бюджет, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
58 000,00 |
682 000,00 |
1 800 000,00 |
3 676 379,00 |
4 180 000,00 |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
17 596 379,00 |
1.4.2. |
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.4.3. |
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.4.4. |
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.4.5. |
Внебюджетные источники, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5 |
Построены объекты по развитию инфраструктуры для городских электричек в городских агломерациях |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 0 00,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 900 000,00 |
36 600 000,00 |
35 100 000,00 |
23 900 000,00 |
20 200 000,00 |
132 700 000,0 0 |
1.5.1. |
Федеральный бюджет, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5.2. |
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5.3. |
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5.4. |
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5.5. |
Внебюджетные источники, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 900 000,00 |
36 600 000,00 |
35 100 000,00 |
23 900 000,00 |
20 200 000,00 |
132 700 000,0 0 |
1.6 |
Приобретены транспортные средства в рамках реализации мероприятий по обновлению подвижного состава в субъектах Российской Федерации., 56210 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
636 000,00 |
886 196,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 522 196,47 |
1.6.1. |
Федеральный бюджет, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
617 263,10 |
870 191,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 487 454,60 |
1.6.1.1 |
в том числе: межбюджетные трансферты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
617 263,10 |
870 191,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 487 454,60 |
1.6.1.1.1. |
из них: бюджетам субъектов Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
617 263,10 |
870 191,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 487 454,60 |
1.6.2. |
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.6.3. |
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
636 000,00 |
886 196,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 522 196,47 |
1.6.4. |
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.6.5. |
Внебюджетные источники, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.7 |
Обеспечено комплексное развитие городского электрического транспорта, 54010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 608 3 01,41 |
59 364 888,65 |
85 169 401,50 |
48 142 722,10 |
28 022 793,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
225 308 106,66 |
1.7.1. |
Федеральный бюджет, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31 223 360,60 |
33 022 998,80 |
16 668 803,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80 915 162,90 |
1.7.1.1 |
в том числе: межбюджетные трансферты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33 022 998,80 |
16 668 803,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49 691 802,30 |
1.7.1.1.1. |
из них: бюджетам субъектов Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33 022 998,80 |
16 668 803,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49 691 802,30 |
1.7.2. |
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.7.3. |
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 077 088,05 |
34 122 814,50 |
17 186 466,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53 386 369,35 |
1.7.4. |
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.7.5. |
Внебюджетные источники, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 608 301,41 |
26 064 440,00 |
51 046 587,00 |
30 956 255,30 |
28 022 793,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
140 698 376,71 |
1.7.5.1 |
в том числе: средства Фонда национального благосостояния |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 415 739,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 415 739,00 |
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 819 433,00 |
13 209 609,99 |
80 353 951,79 |
132 842 903,17 |
54 486 101,10 |
52 389 793,00 |
45 067 000,00 |
35 100 000,00 |
23 900 000,00 |
20 200 000,00 |
471 368 792,05 |
|
в том числе: федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 202 300,00 |
3 331 8 63,10 |
36 029 752,10 |
38 822 998,80 |
20 345 182,50 |
5 800 0 00,00 |
5 800 0 00,00 |
5 800 0 00,00 |
5 800 0 00,00 |
5 800 0 00,00 |
131 732 096, 50 |
|
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 043 0 00,00 |
636 00 0,00 |
2 963 284,52 |
34 122 814,50 |
17 186 466,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55 951 565,82 |
|
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 574 133,00 |
9 859 009,99 |
42 231 106,67 |
92 920 088,67 |
33 623 255,30 |
46 589 793,00 |
39 267 000,00 |
37 767 000,00 |
26 567 000,00 |
22 867 000,00 |
360 265 386,63 |
|
в том числе: средства Фонда национального благосостояния |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 755 739,00 |
23 524 101,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33 279 840,00 |
6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2024 году
N п/п |
Наименование результата |
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |
На конец 2024 года (тыс. рублей) |
||||||||||
янв. |
фев. |
мар. |
апр. |
май |
июнь |
июль |
авг. |
сен. |
окт. |
ноя. |
|||
1 |
Формирование устойчивых сбалансированных систем транспортного обслуживания населения в агломерациях и городах |
||||||||||||
1.1. |
Проведены мероприятия по обновлению подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта в городских агломерациях в рамках приобретения транспортных средств по договорам лизинга, заключенным с публичным акционерным обществом "Государственная транспортная лизинговая компания" со скидкой |
0,00 |
0,00 |
1 180 400,00 |
1 180 400,00 |
1 180 400,00 |
1 764 400,00 |
1 764 400,00 |
2 483 800,00 |
2 948 200,00 |
2 948 200,00 |
2 948 200,00 |
4000000 |
1.2. |
Проведены мероприятия по обновлению подвижного состава пассажирского транспорта в рамках комплексных программ модернизации пассажирского транспорта городских агломераций |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
1.3. |
Реализованы проекты за счет кредитов с использованием имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ" |
0,00 |
0,00 |
268 105,00 |
268 105,00 |
268 105,00 |
691 023,00 |
691 023,00 |
691 023,00 |
1 238 983,00 |
1 238 983,00 |
1 238 983,00 |
1800000 |
1.4. |
Построены объекты по развитию инфраструктуры для городских электричек в городских агломерациях |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
1.5. |
Приобретены транспортные средства в рамках реализации мероприятий по обновлению подвижного состава в субъектах Российской Федерации. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
1.6. |
Обеспечено комплексное развитие городского электрического транспорта |
2 423 031,53 |
6 559 469,72 |
8 085 584,13 |
10 288 957,55 |
11 522 788,94 |
13 064 811,65 |
15 617 286,64 |
16 681 410,99 |
19 290 004,17 |
23 447 962,03 |
29 032 076,54 |
33022998.8 |
7. Дополнительная информация
|
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации N18 "О порядке управления средствами Фонда национального благосостояния" доля средств ФНБ в проектах, связанных с финансированием ВЭБ.РФ может составлять до 80% совокупного объема финансирования этого проекта за счет всех источников. В рамках мероприятий, связанных с обновлением подвижного состава общественного транспорта городских агломераций, предполагается финансирование общим объемом 55 млрд руб., в том числе: - за счет средств ФНБ - 44 млрд руб. (60%); - за счет средств лизинговых компаний - 11 млрд руб. (40%). Данные по обновлению подвижного состава пассажирского транспорта в рамках комплексных программ модернизации пассажирского транспорта городских агломераций рассчитаны исходя из выделения средств ФНБ на условиях 3% годовых на 15 лет. При этом параметры и условия привлечения средств ФНБ для целей реализации проекта будут определены в установленном порядке. На результаты и показатели по обновлению подвижного состава, развитию и модернизации инфраструктуры общественного транспорта также окажут влияние следующие проекты: 1) В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2021 N 2316 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" предусмотрена реализация инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского электрического транспорта (далее - проекты ГНЭТ), на основании концессионных соглашений с привлечением средств ФНБ. Для участия в отборе субъекты Российской Федерации до 01.04.2022 регионы направили заявки на получение инфраструктурных бюджетных кредитов в Минтранс России. Правительственной комиссией по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов поддержана реализация 10 инфраструктурных проектов ГНЭТ (протокол от 15.04.2022 N 6). Правительственной комиссией по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов (под председательством Д.Ю. Григоренко) поддержана реализация 10 инфраструктурных проектов (Курская, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Саратовская, Сахалинская и Ярославская области, Краснодарский, Красноярский и Пермский края). В целях снижения нагрузки на региональные бюджеты Председателем Правительства Российской Федерации М.В. Мишустиным принято решение о выделении субсидий (взамен инфраструктурных бюджетных кредитов) бюджетам субъектов на реализацию проектов ГНЭТ в размере до 100 млрд рублей (поручение от 01.04.2022 N ММ-П50-5332). Дополнительно представлен проект Волгоградской областью, который одобрен протоколом заседания Правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов от 24.08.2022. Проектами в целом предусматривается в 2022-2027 годах поставка 655 трамваев, 125 электробусов, поставка 45 зарядных станций и строительство (реконструкцию) 701,1 км трамвайных путей с выделением субсидий в размере 86,3 млрд рублей. Структура финансирования. Субсидии: 2023 год - 42 352 865,00 тыс. руб., 2024 год -31 615 828,00 тыс. руб., 2025 год -12 271 089,00 тыс. руб; консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации: 2023 год- 2 077 088,05 тыс. руб., 2024 год - 3 342 952,99 тыс. руб., 2025 год - 436 542,99 тыс. руб. внебюджетные источники: 2022 год - 4 451 378,91 тыс. руб., 2023 год - 31 338 210,61 тыс. руб., 2024 год - 26 671 408,57 тыс. руб., 2025 год - 22 352 507,96 тыс. руб.,2026 год - 24 005 243,98 тыс. руб. 2027 год - 11 227 246,23 тыс. руб.; в том числе ФНБ: 2022 год - 156 922,5 тыс. руб., 2023 год - 19 750 910,21 тыс. руб., 2024 год - 20 425 711,76 тыс. руб., 2025 год - 19 969 947,35 тыс. руб., 2026 год - 2 504 538,29 тыс. руб. |
|
В целях компенсации недополученных доходов по кредитам, выданным на поддержку проектов ГНЭТ, предусмотрено финансирование за счет средств федерального бюджета в 2022-2024 годах в объеме 2,8 млрд рублей. 2) В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 2 мая 2021 г. N Пр-753 по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 г. субъектам Российской Федерации предусмотрено выделение в рамках лимитов инфраструктурных бюджетных кредитов в общем объеме 500 млрд. рублей. В объемах финансирования федерального проекта "Инфраструктурное меню" предусмотрены в том числе порядка 113,25 млрд. рублей ИБК на обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта (автобусы, троллейбусы, трамваи и электрички), а также на развитие и модернизацию инфраструктуры общественного транспорта (в том числе метрополитена) в соответствии с заявками регионов, одобренными Правительственной комиссией по региональному развитию. 4) Мероприятия, предусмотренные комплексными планами по снижению в 9 городах выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (мероприятие Минприроды России). В 2022-2023 годах на реализацию мероприятий предусмотрено 8,28 млрд рублей, планируется поставить порядка 279 единиц транспортных средств. 5) На реализацию проектов развития общественного транспорта в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа". Минвостокразвития на транспорт планируется в 2022 году 300 млн. руб., в 2024 году - 400 млн. рублей. 6) Достижение показателя по результату "Оптимизирована система транспортного обслуживания в городских агломерациях. Нарастающий итог" в 2020 - 2021 году равно 5 городским агломерациям с участием государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" внедрены новые модели управления пассажирским транспортом общего пользования, в том числе повышена скорость и доступность пассажирского транспорта общего пользования, внедрены цифровые технологии оплаты проезда и мониторинга качества транспортного обслуживания.. Данный результат приостановлен, в связи с добавлением результата аналогичного содержания "В агломерациях и городах обеспечена устойчивая организационно- экономическая модель функционирования городского транспорта". 7) Достижение показателя по результату "Проведены мероприятия по обновлению подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта в городских агломерациях в рамках приобретения транспортных средств по договорам лизинга, заключенным с публичным акционерным обществом "Государственная транспортная лизинговая компания" со скидкой" в 2021 году равно 599.4 Усл. ед. (Фактическое значение поставленных средств составляет 477 единиц: 324 автобуса и 153 троллейбуса (324+153*1,8= 599,4)). Ввиду особенностей работы в ГИИС "Электронный бюджет" информация о выполненных в период 2021 - 2023 годов контрольных точках представлена в отчетах о ходе реализации федерального проекта за соответствующий отчетный период. Корректировка результатов будет осуществлена в текущем бюджетном цикле (2024-2026 годов). |
|
В части ОАО "РЖД": По итогам 2022 года в рамках инвестиционной программы ОАО "РЖД" затраты по реализацию проектов инициативы "Мобильный город" составили - 377,399 млн рублей. Закупка подвижного состава в части городских электричек планируется вне инициативы "Мобильный город". Завершение проектов "Организация пригородных перевозок пассажиров на направлении Мыза - Кстово" (Нижний Новгород), "Развитие внутригородских железнодорожных перевозок в Краснодарской агломерации" (I этап), "Организация кольцевого железнодорожного сообщения в г. Казани", "Маршрут "Новокольцовский" в г. Екатеринбург", "Городская железная дорога в г. Новосибирск" к 2030 году (включительно) возможно при выделении средств ФНБ или федерального бюджета в установленном порядке в период 2024- 2030 гг. Завершение проектов "Организация ускоренного пассажирского сообщения Липяги - Самара - Тольятти-Южное", "Развитие Уфимского железнодорожного узла со строительством вторых путей на участке Дема - Иглино (Южный обход г. Уфы) возможно в 2031 г и 2032 г. соответственно при выделении средств ФНБ или федерального бюджета в период 2025-2032 гг. Параметры инвестиций на 2024-2030 гг. указаны индикативно и будут уточняться по результатам разработки проектной документации, обоснований инвестиций, по мере рассмотрения финансового плана и инвестиционной программы ОАО "РЖД" на совещаниях в Правительстве Российской Федерации и заседаниях совета директоров ОАО "РЖД", а также принятии решения о выделении средств ФНБ или федерального бюджета. В рамках бюджетного процесса и подготовки проекта Федерального закона "О федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг." подготовлены предложения о необходимости выделения средств федерального бюджета. Стоимость проектов может быть актуализирована по результатам разработки проектной документации и получения заключения государственной экспертизы, с учетом увеличения стоимости материалов и оборудования, а также оплаты труда. Параметры мероприятий и контрольных точек в рамках реализации проекта в период с 2024- 2030 годы являются предварительными и будут уточнены по результатам разработки проектной документации, обоснований инвестиций, принимаемых решений об источниках и сроках финансирования. Общая потребность в финансировании проекта в части мероприятия ОАО "РЖД" на период 2024-2032 гг. составляет 195, 5 млрд рублей*: 2023 год - 0,25 млрд рублей за счет средств ОАО "РЖД" 2024 год - 2,1 млрд рублей; 2025 год - 10,2 млрд рублей; 2026 год - 25,4 млрд рублей; 2027 год - 53,3 млрд рублей; 2028 год - 46,1 млрд рублей; 2029 год - 43,4 млрд рублей; 2030 год - 10,5 млрд рублей; 2031 год - 2,8 млрд рублей; 2032 год - 1,4 млрд рублей. * По проекту "Развитие внутригородских железнодорожных перевозок в Краснодарской агломерации" потребность в финансировании учтена в размере I этапа.Значения о финансовом обеспечении результата "Построены объекты по развитию инфраструктуры для городских электричек в городских агломерациях" в период 2024-2030 годов будет скорректировано по итогам внесения изменений в карточку инициативы "Мобильный город" и утверждением инвестиционной программы ОАО "РЖД" на соответствующий период. |
Дополнительные и обосновывающие материалы федерального проекта
Мобильный город
Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации
Субъект Российской Федерации
|
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |
Всего, (тыс. рублей)
|
||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
Центральный федеральный округ, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
275 000,00 |
0,00 |
5 816 426,19 |
1 155 473,53 |
0,00 |
7 246 899,72 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
266 750,00 |
0,00 |
5 609 524,40 |
1 101 644,90 |
0,00 |
6 977 919,30 |
из них межбюджетные трансферты бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
266 750,00 |
0,00 |
5 609 524,40 |
1 101 644,90 |
0,00 |
6 977 919,30 |
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
275 000,00 |
0,00 |
5 816 426,19 |
1 155 473,53 |
0,00 |
7 246 899,72 |
из них межбюджетные трансферты бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Курская область, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 028 579,19 |
0,00 |
0,00 |
2 028 579,19 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 988 007,60 |
0,00 |
0,00 |
1 988 007,60 |
из них межбюджетные трансферты бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 988 007,60 |
0,00 |
0,00 |
1 988 007,60 |
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 028 579,19 |
0,00 |
0,00 |
2 028 579,19 |
из них межбюджетные трансферты бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Липецкая область, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 481 630,12 |
760 965,40 |
0,00 |
2 242 595,52 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 407 548,60 |
722 917,10 |
0,00 |
2 130 465,70 |
из них межбюджетные трансферты бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 407 548,60 |
722 917,10 |
0,00 |
2 130 465,70 |
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 481 630,12 |
760 965,40 |
0,00 |
2 242 595,52 |
из них межбюджетные трансферты бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Рязанская область, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
275 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
275 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
266 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
266 750,00 |
из них межбюджетные трансферты бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
266 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
266 750,00 |
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
275 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
275 000,00 |
из них межбюджетные трансферты бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Ярославская область, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 306 216,88 |
394 508,13 |
0,00 |
2 700 725,01 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 213 968,20 |
378 727,80 |
0,00 |
2 592 696,00 |
из них межбюджетные трансферты бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 213 968,20 |
378 727,80 |
0,00 |
2 592 696,00 |
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 306 216,88 |
394 508,13 |
0,00 |
2 700 725,01 |
из них межбюджетные трансферты бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Северо-Западный федеральный округ, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
171 896,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
171 896,06 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
170 177,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
170 177,10 |
из них межбюджетные трансферты бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
170 177,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
170 177,10 |
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
171 896,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
171 896,06 |
из них межбюджетные трансферты бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Псковская область, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
171 896,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
171 896,06 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
170 177,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
170 177,10 |
из них межбюджетные трансферты бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
170 177,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
170 177,10 |
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
171 896,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
171 896,06 |
из них межбюджетные трансферты бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Южный федеральный округ, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 114 459,20 |
2 590072,36 |
0,00 |
18 704 531,56 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 704 126,80 |
2 513 161,70 |
0,00 |
18 217 288,50 |
из них межбюджетные трансферты бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 704 126,80 |
2 513 161,70 |
0,00 |
18 217 288,50 |
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 114 459,20 |
2 590072,36 |
0,00 |
18 704 531,56 |
из них межбюджетные трансферты бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Краснодарский край, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 402 160,00 |
1 255 390,40 |
0,00 |
5 657 550,40 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 226 073,60 |
1 205 173,40 |
0,00 |
5 431 247,00 |
из них межбюджетные трансферты бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 226 073,60 |
1 205 173,40 |
0,00 |
5 431 247,00 |
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 402 160,00 |
1 255 390,40 |
0,00 |
5 657 550,40 |
из них межбюджетные трансферты бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Волгоградская область, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 264 340,00 |
82 530,00 |
0,00 |
3 346 870,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 199 053,20 |
80 879,40 |
0,00 |
3 279 932,60 |
из них межбюджетные трансферты бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 199 053,20 |
80 879,40 |
0,00 |
3 279 932,60 |
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 264 340,00 |
82 530,00 |
0,00 |
3 346 870,00 |
из них межбюджетные трансферты бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Ростовская область, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 447 959,20 |
1 252 151,96 |
0,00 |
9 700 111,16 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 279 000,00 |
1 227 108,90 |
0,00 |
9 506 108,90 |
из них межбюджетные трансферты бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 279 000,00 |
1 227 108,90 |
0,00 |
9 506 108,90 |
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 447 959,20 |
1 252 151,96 |
0,00 |
9 700 111,16 |
из них межбюджетные трансферты бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Приволжский федеральный округ, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
361 000,00 |
714 300,41 |
9 603 226,11 |
6 117 360,85 |
0,00 |
16 795 887,37 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
350 513,10 |
700014,40 |
9 250079,80 |
5 903 240,60 |
0,00 |
16 203 847,90 |
из них межбюджетные трансферты бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
350 513,10 |
700014,40 |
9 250079,80 |
5 903 240,60 |
0,00 |
16 203 847,90 |
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
361 000,00 |
714 300,41 |
9 603 226,11 |
6 117 360,85 |
0,00 |
16 795 887,37 |
из них межбюджетные трансферты бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Республика Мордовия, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
361 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
361 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
350 513,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
350 513,10 |
из них межбюджетные трансферты бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
350 513,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
350 513,10 |
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
361 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
361 000,00 |
из них межбюджетные трансферты бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Нижегородская область, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 918 177,92 |
4 032 083,96 |
0,00 |
9 950 261,88 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 681 450,80 |
3 870 800,70 |
0,00 |
9 552 251,50 |
из них межбюджетные трансферты бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 681 450,80 |
3 870 800,70 |
0,00 |
9 552 251,50 |
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 918177,92 |
4 032 083,96 |
0,00 |
9 950 261,88 |
из них межбюджетные трансферты бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Пермский край, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 423 942,48 |
371 049,24 |
0,00 |
1 794 991,72 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 352 745,40 |
352 496,80 |
0,00 |
1 705 242,20 |
из них межбюджетные трансферты бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 352 745,40 |
352 496,80 |
0,00 |
1 705 242,20 |
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 423 942,48 |
371 049,24 |
0,00 |
1 794 991,72 |
из них межбюджетные трансферты бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Саратовская область, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
714 300,41 |
2 261 105,71 |
1 714 227,65 |
0,00 |
4 689 633,77 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
700014,40 |
2 215 883,60 |
1 679 943,10 |
0,00 |
4 595 841,10 |
из них межбюджетные трансферты бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
700014,40 |
2 215 883,60 |
1 679 943,10 |
0,00 |
4 595 841,10 |
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
714 300,41 |
2 261 105,71 |
1 714 227,65 |
0,00 |
4 689 633,77 |
из них межбюджетные трансферты бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Сибирский федеральный округ, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 588 702,95 |
877 752,84 |
0,00 |
3 466 455,79 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 459 267,80 |
833 865,20 |
0,00 |
3 293 133,00 |
из них межбюджетные трансферты бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 459 267,80 |
833 865,20 |
0,00 |
3 293 133,00 |
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 588 702,95 |
877 752,84 |
0,00 |
3 466 455,79 |
из них межбюджетные трансферты бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Красноярский край, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 588 702,95 |
877 752,84 |
0,00 |
3 466 455,79 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 459 267,80 |
833 865,20 |
0,00 |
3 293 133,00 |
из них межбюджетные трансферты бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 459 267,80 |
833 865,20 |
0,00 |
3 293 133,00 |
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 588 702,95 |
877 752,84 |
0,00 |
3 466 455,79 |
из них межбюджетные трансферты бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Паспорт федерального проекта. Развитие общественного транспорта (Министерство транспорта РФ, 2024 г.)
Опубликование:
-