Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования -
Алексеевское сельское поселение
Клепиковского муниципального района
Рязанской области
от 21.02.2024 г. N 12
Приложение 2
к постановлению
администрации
муниципального образования -
Алексеевское сельское поселение
Клепиковского муниципального района
Рязанской области
от 28.10.2016 г. N 93
Муниципальная программа
"Комплексное развитие муниципального образования - Алексеевское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области"
1. Паспорт муниципальной программы
Наименование Программы |
Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального образования - Алексеевское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области" (далее - Программа) |
Ответственный исполнитель Программы |
Администрация муниципального образования - Алексеевское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области |
Главные распорядители бюджетных средств (далее - ГРБС) |
Администрация муниципального образования - Алексеевское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области |
Исполнители Программы |
Администрация муниципального образования - Алексеевское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области |
Срок реализации Программы |
Срок реализации программы: 2017 - 2030 годы. Этап II: 2022 - 2030 годы. |
Цель (цели) Программы |
Цель 1: противодействие возможным факторам проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования; - формирование у населения негативного отношения к наркотическим средствам, психоактивным веществам и их незаконному обороту. Цель 2: совершенствование системы комплексного благоустройства создание комфортных условий проживания и отдыха населения, благоустройства, повышению качества жизни граждан, обеспечение безопасности проживания жителей, улучшение экологической обстановки. Цель 3: удовлетворение потребности населения в перевозках по автомобильным дорогам на территории муниципального образования, сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния; формирование законопослушного поведения участников дорожного движения. Цель 4: создание условий для исполнения переданных государственных полномочий. Цель 5: совершенствование межбюджетных отношений. Цель 6: повышение уровня и качества жизни муниципальных служащих, вышедших на пенсию. Цель 7: повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе эффективного развития жилищно-коммунального хозяйства. Цель 8: развитие и укрепление системы обеспечения пожарной безопасности на территории Алексеевского сельского поселения. Цель 9: обеспечение создания условий для реализации мероприятий программы, создание оптимальных условий для развития и совершенствования муниципального управления, повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих. Цель 10: развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства: содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения; Цель 11: создание временных рабочих мест для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения Цель 12: Повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности, на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры, активности участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории поселения Цель 13: организация взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте. |
Перечень Подпрограмм |
Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений"; Подпрограмма 2 "Благоустройство на территории муниципального образования"; Подпрограмма 3 "Дорожное хозяйство муниципального образования"; Подпрограмма 4 "Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий муниципального образования"; Подпрограмма 5 "Финансовое обеспечение части переданных полномочий муниципального образования; Подпрограмма 6 "Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию"; Подпрограмма 7 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования"; Подпрограмма 8 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность"; Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации муниципальной Программы "Комплексное развитие муниципального образования"; Подпрограмма 10 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании"; Подпрограмма 11 "Содействие занятости населения муниципального образования"; Подпрограмма 12 "Поддержка местных муниципальных инициатив и участия населения в осуществлении местного самоуправления". Подпрограмма 13 "Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение гарантий деятельности старост сельских населенных пунктов" |
Перечень региональных и ведомственных проектов, реализуемых в рамках Программы |
|
Финансовое обеспечение (далее - ФО) Программы |
Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципального образования. Объем финансирования Программы составляет 93771633,00* руб., из них: - средства федерального бюджета - 1044004,24 руб.; - средства областного бюджета - 31849900,53* руб.; - средства местного бюджета - 60877728,23 руб. |
------------------------------
* При условии выделения средств из областного бюджета на соответствующие цели.
------------------------------
2. Характеристика сферы реализации Программы
Целью успешного развития муниципального образования - Алексеевское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области (далее - муниципальное образование) является создание экономического механизма саморазвития, формирование бюджета на основе надежных источников финансирования. В настоящее время государством ставится задача формирования системы стратегического планирования в муниципальных образованиях различных регионов России.
Основным методом, обеспечивающим поступательное развитие муниципального образования, является программно-целевой метод планирования социально-экономического развития. Данное положение закреплено в законодательной форме и относится к полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.
Отбор проблем для решения путем реализации мероприятий муниципальной программы необходимо выполнять по следующим критериям:
- соответствие приоритетам социально-экономического развития Алексеевского сельского поселения;
- соответствие полномочиям органов местного самоуправления и действующему законодательству;
- значимость проблемы и её комплексный характер;
- направленность на реформирование жилищно-коммунального хозяйства, достижение качественно нового уровня развития, в том числе повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг, снижение расходов на их оказание;
- невозможность эффективного решения данных проблем в приемлемые сроки за счет использования действующих механизмов.
Основные проблемы, требующие решения программным путем, определены на основании анализа социально-экономического развития муниципального образования:
- низкий уровень жизни населения;
- предупреждение экстремизма и терроризма;
- формирование условий для воспитания у населения негативного отношения к незаконному потреблению и обороту наркотиков,
- изношенность жилищно-коммунального хозяйства;
- низкое качество дорог, освещения улиц и придомовых территорий;
- уборка территории и вывоз мусора;
- обеспечение населения качественной питьевой водой;
- создание условий для организации тушения пожаров в населенных пунктах сельского поселения;
- обеспечение эффективной занятости населения поселения;
- повышение эффективности муниципальной поддержки общественных организаций;
- организация взаимодействия администрации и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
- обеспечение гарантий старост сельских населенных пунктов.
Решение задач, связанных с развитием муниципального образования относится к компетенции органов местного самоуправления. Однако, учитывая недостаточную бюджетную обеспеченность сельского поселения, возникает потребность в федеральной, областной и районной поддержке муниципальных инициатив по комплексному развитию.
Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его значение в политической системе российского общества определяется тем, что это тот уровень власти, который наиболее приближен к населению, им формируется и ему непосредственно подконтролен, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения. Эффективное местное самоуправление является одним из условий социально-экономического развития муниципального образования, повышения качества жизни населения, повышения доверия населения к власти.
3. Финансовое обеспечение Программы
Финансовое обеспечение Программы (далее - ФО) осуществляется за счет средств федерального бюджета (далее - ФБ), областного бюджета (далее - ОБ) и бюджета муниципального образования (далее - МБ).
N п/п |
Наименование |
Источник ФО |
Объем ФО по годам (руб.) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
2 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Всего по региональным проектам |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Всего по ведомственным проектам |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
ОБ |
31849900,53* |
138,24* |
22537186,07* |
9311373,70* |
316,50 |
316,50 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
МБ |
60877728,23 |
7231333,61 |
8837136,66 |
8928130,96 |
7630506,96 |
7496206,96 |
5188603,27 |
5188603,27 |
5188603,27 |
5188603,27 |
||
ФБ |
1044004,24 |
89127,53 |
125851,20 |
160143,35 |
154573,18 |
154573,18 |
89933,95 |
89933,95 |
89933,95 |
89933,95 |
||
Итого по Программе |
|
93771633,00* |
7320599,38* |
31500173,93* |
18399648,01* |
7785396,64 |
7651096,64 |
5278679,60 |
5278679,60 |
5278679,60 |
5278679,60 |
Объемы финансового обеспечения Программы носят прогнозный характер.
------------------------------
* При условии выделения средств из областного бюджета на соответствующие цели.
------------------------------
4. Порядок предоставления информации об исполнении Программы
Ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным годом, Ответственный исполнитель муниципальной программы готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы, который после утверждения главой муниципального образования, направляется в администрацию муниципального образования - Алексеевское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области.
Подготовка годового отчета осуществляется в соответствии с Положением о муниципальных Программах муниципального образования - Алексеевское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования - Алексеевское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области от 25.10.2021 г. N 70.
5. Сведения о Подпрограммах Программы
5.1. Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений на территории муниципального образования"
5.1.1. Цель Подпрограммы: противодействие возможным факторам проявления терроризма и экстремизма, для поэтапного сокращения распространения, употребления наркотических веществ, формирование у населения поселения негативного отношения к наркотическим средствам, психоактивным веществам и их незаконному обороту на территории муниципального образования.
5.1.2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
5.1.3. Показатели Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значения по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Снижение возможности проявлений экстремизма и терроризма |
% |
50 |
45 |
40 |
35 |
30 |
25 |
20 |
15 |
10 |
5 |
2. |
Улучшение взаимодействия между правоохранительными органами и общественными организациями по профилактике наркомании среди населения, систематизация и повышение эффективности профилактических и реабилитационных мероприятий, связанных с проблемой распространения наркомании, повышение качества работы правоохранительных органов в сфере пресечения незаконного оборота наркотиков |
% |
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
100 |
5.1.4. Результаты структурных элементов Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1 Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности, в том числе: - разработка плана по предупреждению терроризма; - проверка опасных объектов; - информирование населения по возникновению ЧС; - приобретение плакатов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма |
ед. |
1 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
3.1.1.1. |
Приобретение наглядной агитации |
ед. |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3.2. |
Совершенствование системы мониторинга распространения наркомании |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1. |
Раннее выявление лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков: - количество учащихся, охваченных ежегодными профилактическими медицинскими осмотрами |
% |
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.2.1.1. |
Издание методических материалов по профилактике наркомании |
% |
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5.1.5. Перечень мероприятий Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (руб.) |
|||||||||||||||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
||||||||||||
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
3.1. |
Задача 1 Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности |
Администрация сельского поселения |
Администрация сельского поселения |
МБ |
01 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||
3.1.1. |
Иные мероприятия: - разработка плана по предупреждению терроризма; - проверка опасных объектов; - информирование населения по возникновению ЧС; - приобретение плакатов |
01 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
3.2. |
Задача 2 Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |
14 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
3.2.1. |
Проведение совещаний, семинаров по проблеме наркомании |
|
|
|
14 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||
3.2.2. |
Создание (изготовление) листовок и памяток, по профилактике наркомании и незаконному обороту наркотиков |
|
|
Без финансирования |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
3.2.3. |
Распространение памяток на досках объявлений, направленных на формирование здорового образа жизни |
|
|
Без финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
3.2.4 |
Выявление и уничтожение наркосодержащих растений на территории поселения |
14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
3.2.5. |
Проведение совместных с ОМВД России рейдов по выявлению незаконных посевов наркосодержащих растений, и природных очагов произрастания дикорастущей конопли с последующим их уничтожением |
|
|
Без финансирования |
14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
|
600,00 |
|
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
Итого по Подпрограмме |
|
600,00 |
|
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.1.6. Механизм финансирования мероприятий Подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.2. Подпрограмма 2 "Благоустройство на территории муниципального образования"
5.2.1. Цель Подпрограммы: совершенствование системы комплексного благоустройства на территории, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, создание комфортной среды проживания.
5.2.2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
5.2.3. Показатели Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значения по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Повышение уровня благоустройства населенных пунктов сельского поселения |
% |
50 |
50 |
55 |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
5.2.4. Результаты структурных элементов Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Повышение уровня благоустройства населенных пунктов сельского поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Уличное освещение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1.1. |
Монтаж, техническое обслуживание уличного освещения |
% |
50 |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
70 |
75 |
80 |
80 |
3.1.1.2. |
Замена ламп на уличных фонарях |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.2. |
Прочие работы по благоустройству |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2.1. |
Уборка несанкционированных свалок в границах населенных пунктов |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2.2. |
Содержание и ремонт памятников (обелисков) |
шт. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
3.1.2.3. |
Опиловка высокорослых деревьев, представляющих угрозу |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5.2.5. Перечень мероприятий Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (руб.) |
||||||||||||||||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|||||||||||||
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
02 |
2168444,19 |
279050,78 |
283191,00 |
483277,49 |
534106,66 |
326765,66 |
65513,15 |
65513,15 |
65513,15 |
65513,15 |
|||||||||||||
3.1. |
Повышение уровня благоустройства населенных пунктов сельского поселения |
Администрация сельского поселения |
Администрация сельского поселения |
МБ |
02 |
2168444,19 |
279050,78 |
283191,00 |
483277,49 |
534106,66 |
326765,66 |
65513,15 |
65513,15 |
65513,15 |
65513,15 |
|||||||||||||
3.1.1. |
Уличное освещение, в том числе: - оплата уличного освещения; - монтаж электросетей; - приобретение электроматериалов; - приобретение электроматериалов; - иные мероприятия |
02 |
90926,63 |
10000,00 |
8175,00 |
10637,63 |
9240,00 |
9610,00 |
10816,00 |
10816,00 |
10816,00 |
10816,00 |
||||||||||||||||
3.1.2. |
Прочие работы по благоустройству поселения, в том числе: - ремонт памятников; - иные мероприятия |
02 |
2077517,56 |
269050,78 |
275016,00 |
472639,86 |
524866,66 |
317155,66 |
54697,15 |
54697,15 |
54697,15 |
54697,15 |
||||||||||||||||
3.1.3. |
Работы по очистке несанкционированных свалок |
02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
|
|
|
02 |
2168444,19 |
279050,78 |
283191,00 |
483277,49 |
534106,66 |
326765,66 |
65513,15 |
65513,15 |
65513,15 |
65513,15 |
||||||||||||||
Итого по Подпрограмме |
|
|
|
02 |
2168444,19 |
279050,78 |
283191,00 |
483277,49 |
534106,66 |
326765,66 |
65513,15 |
65513,15 |
65513,15 |
65513,15 |
5.2.6. Механизм финансирования мероприятий Подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.3. Подпрограмма 3 "Дорожное хозяйство муниципального образования"
5.3.1. Цель Подпрограммы: потребности населения в перевозках по автомобильным дорогам на территории муниципального образования, сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, улучшение жизнеобеспечения и повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.
5.3.2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
5.3.3. Показатели Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значения по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них |
% |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
95 |
5.3.4. Результаты структурных элементов Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Обеспечение сохранности и круглогодичного устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения |
% |
70 |
70 |
73 |
77 |
80 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
3.1.2. |
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.3. |
Охват автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения круглогодичным обслуживанием по всей протяженности дорог поселения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.4. |
Механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин дорог |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.5. |
Проведение мероприятий по паспортизации дорог |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.1.6. |
Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе: |
м |
|
|
3,492 |
679 |
|
|
|
|
|
|
а) |
Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, протяженностью 679 м, адрес объекта: Рязанская область, Клепиковский район, с. Алексеево, соор.1 |
м |
|
|
|
679 |
|
|
|
|
|
|
3.1.7 |
Прочие мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. |
Задача 2. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1. |
Число проведенных бесед с жителями на сходах, вывешивание плакатов о безопасности дорожного движения в местах общего пользования и на стендах в населенных пунктах |
ед. |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
5.3.5. Перечень мероприятий Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (руб.) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
|
|
|
03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. |
Ведомственные проекты |
|
|
|
03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
Администрация сельского поселения |
Администрация сельского поселения |
Всего |
03 |
54354004,63* |
3451743,40 |
26892335,58 |
12574591,77* |
2223400,00 |
2294100,00 |
1729458,47 |
1729458,47 |
1729458,47 |
1729458,47 |
ОБ |
03 |
31522957,22* |
0,00 |
22211900,02* |
9311057,20* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
МБ |
03 |
22831047,41 |
3451743,40 |
4680435,56 |
3263534,57 |
2223400,00 |
2294100,00 |
1729458,47 |
1729458,47 |
1729458,47 |
1729458,47 |
||||
3.1. |
Задача 1. Обеспечение сохранности и круглогодичного устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Администрация сельского поселения |
Администрация сельского поселения |
Всего |
03 |
54354004,63* |
3451743,40 |
26892335,58 |
12424591,77* |
2223400,00 |
2294100,00 |
1729458,47 |
1729458,47 |
1729458,47 |
1729458,47 |
ОБ |
03 |
31522957,22* |
0,00 |
22211900,02* |
9311057,20* |
|
|
|
|
|
|
||||
МБ |
03 |
22831047,41 |
3451743,40 |
4680435,56 |
3263534,57 |
2223400,00 |
2294100,00 |
1729458,47 |
1729458,47 |
1729458,47 |
1729458,47 |
||||
3.1.1. |
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них (в том числе, за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета района), в том числе: - механизированная снегоочистка; расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, уборка снежных валов с обочин дорог; восстановление профиля щебеночных дорог с добавлением щебеночных материалов; ямочный ремонт асфальтированных дорог, укладка карт до 100 м; приобретение щебня; - иные мероприятия. |
МБ |
03 |
15581611,71 |
3124005,20 |
2360787,51 |
2772437,92 |
2223400,00 |
2294100,00 |
701720,27 |
701720,27 |
701720,27 |
701720,27 |
||
3.1.2. |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них, в том числе: |
МБ |
03 |
7249435,70 |
327738,20 |
2319648,05 |
491096,65 |
0,00 |
0,00 |
1027738,20 |
1027738,20 |
1027738,20 |
1027738,20 |
||
|
|
ОБ |
03 |
31522957,22* |
0,00 |
22211900,02* |
9311057,20* |
|
|
|
|
|
|
||
Всего |
03 |
38772392,92 |
327738,20 |
24531548,07 |
9802153,85 |
0,00 |
0,00 |
1027738,20 |
1027738,20 |
1027738,20 |
1027738,20 |
||||
3.1.2.1. |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них |
|
|
МБ |
03 |
4698691,00 |
327738,20 |
140000,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1027738,20 |
1027738,20 |
1027738,20 |
1027738,20 |
3.1.2.2. |
Софинансирование расходов мероприятия подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Рязанской области "Дорожное хозяйство и транспорт" "Субсидии бюджетам муниципальных образований Рязанской области на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них": |
|
|
МБ |
03 |
2179648,05 |
|
2179648,05 |
|
|
|
|
|
|
|
ОБ |
03 |
22211900,02 |
|
22211900,02 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
Всего |
03 |
24391548,07 |
|
24391548,07 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
а) |
Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с.Лесуново протяженностью 1174 м Клепиковского района Рязанской области |
Администрация сельского поселения |
Администрация сельского поселения |
МБ |
03 |
1345812,05 |
0,00 |
1345812,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ОБ |
03 |
6154187,95 |
0,00 |
6154187,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Всего |
03 |
7500000,00 |
0,00 |
7500000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
б) |
Ремонт автомобильных дорог по с.Давыдово в Клепиковском районе Рязанской области, общей протяженностью 2,318 км в т.ч. 1 улица - 0,535 км; 2 улица - 1,783 км." |
Администрация сельского поселения |
Администрация сельского поселения |
МБ |
03 |
833836,00 |
0,00 |
833836,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ОБ |
03 |
16057712,07 |
0,00 |
16057712,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Всего |
03 |
16891548,07 |
0,00 |
16891548,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
3.1.2.3. |
Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них: |
Администрация сельского поселения |
Администрация сельского поселения |
Всего |
03 |
9682153,85* |
|
|
9682153,85* |
|
|
|
|
|
|
ОБ |
03 |
9311057,20* |
|
|
9311057,20* |
|
|
|
|
|
|
||||
МБ |
03 |
371096,65 |
|
|
371096,65 |
|
|
|
|
|
|
||||
а) |
Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, протяженностью 679 м, адрес объекта: Рязанская область, Клепиковский район, с. Алексеево, соор.1 |
Администрация сельского поселения |
Администрация сельского поселения |
МБ |
03 |
371096,65 |
|
|
371096,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ОБ |
03 |
9311057,20* |
|
|
9311057,20* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
всего |
03 |
9682153,85* |
|
|
9682153,85* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
3.1.3. |
Прочие мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
|
|
МБ |
03 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2. |
Задача 2. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения |
|
|
|
03 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
3.2.1. |
Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика дорожно-транспортных происшествий в т.ч. проведение бесед с жителями на сходах, вывешивание плакатов о безопасности дорожного движения в местах общего пользования и на стендах в населенных пунктах |
Администрация сельского поселения |
Администрация сельского поселения |
|
03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Всего по комплексу процессных мероприятий |
|
|
Всего ОБ и МБ |
03 |
54204004,63* |
3451743,40 |
26892335,58 |
3113534,57* |
2223400,00 |
2294100,00 |
1729458,47 |
1729458,47 |
1729458,47 |
1729458,47 |
|
Итого по подпрограмме |
|
|
Всего ОБ и МБ |
03 |
54204004,63* |
3451743,40 |
26892335,58 |
3113534,57* |
2223400,00 |
2294100,00 |
1729458,47 |
1729458,47 |
1729458,47 |
1729458,47 |
------------------------------
* При условии выделения средств из областного бюджета на соответствующие цели.
------------------------------
5.3.6. Механизм реализации Подпрограммы
Ответственный исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.4. Подпрограмма 4 "Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий муниципального образования"
5.4.1. Цель Подпрограммы: эффективное исполнение переданных полномочий, создание условий для исполнения переданных государственных полномочий.
5.4.2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
5.4.3. Показатели Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Сохранение ежегодного исполнения лимитов бюджетных обязательств на уровне не менее 100% |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5.4.4. Результаты структурных элементов Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Эффективное исполнение отдельных государственных полномочий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Уровень ежегодного исполнения лимитов бюджетных обязательств |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.2. |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
% |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
3.1.2.1. |
Реализация Закона Рязанской области от 06.12.2010 N 152-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" (приобретение материальных запасов) |
% |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
5.4.5. Перечень мероприятий Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (руб.) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
04 |
1045805,80 |
89265,77 |
125995,50 |
160459,85 |
154889,68 |
154889,68 |
90076,33 |
90076,33 |
90076,33 |
90076,33 |
3.1. |
Задача 1. Эффективное исполнение отдельных государственных полномочий |
Администрация сельского поселения |
Администрация сельского поселения |
ФБ и ОБ |
04 |
1045805,80 |
89265,77 |
125995,50 |
160459,85 |
154889,68 |
154889,68 |
90076,33 |
90076,33 |
90076,33 |
90076,33 |
3.1.1. |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
ФБ |
04 |
1044004,24 |
89127,53 |
125851,20 |
160143,35 |
154573,18 |
154573,18 |
89933,95 |
89933,95 |
89933,95 |
89933,95 |
||
3.1.2. |
Закон Рязанской области от 06.12.2010 N 152-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" (приобретение материальных запасов) |
ОБ |
04 |
1801,56 |
138,24 |
144,30 |
316,50 |
316,50 |
316,50 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
|
|
ФБ и ОБ |
04 |
1045805,80 |
89265,77 |
125995,50 |
160459,85 |
154889,68 |
154889,68 |
90076,33 |
90076,33 |
90076,33 |
90076,33 |
|
Итого по подпрограмме |
|
|
ФБ и ОБ |
04 |
1045805,80 |
89265,77 |
125995,50 |
160459,85 |
154889,68 |
154889,68 |
90076,33 |
90076,33 |
90076,33 |
90076,33 |
5.4.6. Механизм финансирования мероприятий Подпрограммы
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.5. Подпрограмма 5 "Финансовое обеспечение части переданных полномочий муниципального образования"
5.5.1. Цель Подпрограммы: совершенствование межбюджетных отношений.
5.5.2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
5.5.3. Показатели Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Доля иных межбюджетных трансфертов, перечисленных из бюджета поселения в бюджет района, от запланированного объема иных межбюджетных трансфертов составит ежегодно не менее 100% |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5.5.4. Результаты структурных элементов Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Передача бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения части полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения части полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5.5.5. Перечень мероприятий Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (руб.) |
||||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
05 |
91781,00 |
30801,00 |
29590,00 |
31390,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
3.1. |
Задача 1 Передача бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения части полномочий сельского поселения в соответствии с заключенными соглашениями |
Администрация сельского поселения |
Администрация сельского поселения |
МБ |
05 |
91781,00 |
30801,00 |
29590,00 |
31390,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
3.1.1. |
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на осуществление полномочий в соответствии с заключенными соглашениями |
05 |
91781,00 |
30801,00 |
29590,00 |
31390,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
05 |
91781,00 |
30801,00 |
29590,00 |
31390,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
Итого по Подпрограмме |
|
|
05 |
91781,00 |
30801,00 |
29590,00 |
31390,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
5.5.6. Механизм финансирования мероприятий Подпрограммы
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.6. Подпрограмма 6 "Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию"
5.6.1. Цель Подпрограммы: повышение уровня и качества жизни муниципальных служащих, вышедших на пенсию.
5.6.2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
5.6.3. Показатели Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Выполнение требований действующего законодательства в части пенсионного обеспечения муниципальных служащих сельского поселения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5.6.4. Результаты структурных элементов Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Оказание мер социальной поддержки муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1.1. |
Количество граждан, получающих пенсию за выслугу лет и доплату к пенсиям муниципальных служащих |
чел. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3.1.1.2. |
Эффективность расходования средств, предусмотренных на выплату пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5.6.5. Перечень мероприятий Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (руб.) |
||||||||||||||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|||||||||||
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
06 |
2074030,71 |
220184,52 |
229669,11 |
239014,44 |
239014,44 |
239014,44 |
226783,44 |
226783,44 |
226783,44 |
226783,44 |
|||||||||||
3.1. |
Задача 1. Оказание мер социальной поддержки муниципальным служащим, вышедшим на пенсию: - выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих |
Администрация сельского поселения |
Администрация сельского поселения |
МБ |
06 |
2074030,71 |
220184,52 |
229669,11 |
239014,44 |
239014,44 |
239014,44 |
226783,44 |
226783,44 |
226783,44 |
226783,44 |
|||||||||||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
06 |
2074030,71 |
220184,52 |
229669,11 |
239014,44 |
239014,44 |
239014,44 |
226783,44 |
226783,44 |
226783,44 |
226783,44 |
|||||||||||||||
Итого по подпрограмме |
06 |
2074030,71 |
220184,52 |
229669,11 |
239014,44 |
239014,44 |
239014,44 |
226783,44 |
226783,44 |
226783,44 |
226783,44 |
5.6.6. Механизм финансирования мероприятий Подпрограммы
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.7. Подпрограмма 7 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования"
5.7.1. Цель Подпрограммы: повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе эффективного развития систем коммунальной инфраструктуры.
5.7.2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
5.7.3. Показатели Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Повышение качества обслуживания населения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5.7.4. Результаты структурных элементов Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1 Обеспечение мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Количество муниципальных квартир, подлежащих ремонту |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.2. |
Обеспечение уплаты на капитальный ремонт муниципального имущества |
Не менее 100% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5.7.5. Перечень мероприятий Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (руб.) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
07 |
314955,20 |
32433,84 |
37725,56 |
38353,80 |
38353,80 |
38353,80 |
32433,60 |
32433,60 |
32433,60 |
32433,60 |
3.1. |
Обеспечение мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования |
Администрация сельского поселения |
Администрация сельского поселения |
МБ |
07 |
314955,20 |
32433,84 |
37725,56 |
38353,80 |
38353,80 |
38353,80 |
32433,60 |
32433,60 |
32433,60 |
32433,60 |
3.1.1. |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилого фонда |
07 |
284406,76 |
32433,84 |
30127,12 |
30703,80 |
30703,80 |
30703,80 |
32433,60 |
32433,60 |
32433,60 |
32433,60 |
|||
3.1.2. |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирования отношений по муниципальной собственности |
07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.1.3. |
Иные мероприятия |
07 |
30548,44 |
0,00 |
7598,44 |
7650,00 |
7650,00 |
7650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
07 |
314955,20 |
32433,84 |
37725,56 |
38353,80 |
38353,80 |
38353,80 |
32433,60 |
32433,60 |
32433,60 |
32433,60 |
||||
Итого по Подпрограмме |
07 |
314955,20 |
32433,84 |
37725,56 |
38353,80 |
38353,80 |
38353,80 |
32433,60 |
32433,60 |
32433,60 |
32433,60 |
5.7.6. Механизм финансирования мероприятий Подпрограммы
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.8. Подпрограмма 8 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность"
5.8.1. Цель Подпрограммы: развитие и укрепление системы обеспечения пожарной безопасности на территории поселения.
5.8.2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
5.8.3. Показатели Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5.8.4. Результаты структурных элементов Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Расходы на осуществление мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5.8.5. Перечень мероприятий Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (руб.) |
|||||||||||||||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
||||||||||||
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
08 |
1245828,00 |
120000,00 |
180000,00 |
306000,00 |
306000,00 |
306000,00 |
6957,00 |
6957,00 |
6957,00 |
6957,00 |
||||||||||||
3.1. |
Задача 1 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность |
Администрация сельского поселения |
Администрация сельского поселения |
МБ |
08 |
1245828,00 |
120000,00 |
180000,00 |
306000,00 |
306000,00 |
306000,00 |
6957,00 |
6957,00 |
6957,00 |
6957,00 |
||||||||||||
3.1.1. |
Расходы на осуществление мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность |
08 |
1245828,00 |
120000,00 |
180000,00 |
306000,00 |
306000,00 |
306000,00 |
6957,00 |
6957,00 |
6957,00 |
6957,00 |
|||||||||||||||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
08 |
1245828,00 |
120000,00 |
180000,00 |
306000,00 |
306000,00 |
306000,00 |
6957,00 |
6957,00 |
6957,00 |
6957,00 |
||||||||||||||||
Итого по Подпрограмме |
08 |
1245828,00 |
120000,00 |
180000,00 |
306000,00 |
306000,00 |
306000,00 |
6957,00 |
6957,00 |
6957,00 |
6957,00 |
5.8.6. Механизм финансирования мероприятий Подпрограммы
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.9. Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации муниципальной Программы "Комплексное развитие муниципального образования"
5.9.1. Цель Подпрограммы: обеспечение создания условий для реализации мероприятий Программы, создание оптимальных условий для развития и совершенствования муниципального управления, повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.
5.9.2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
5.9.3. Показатели Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Обеспечение эффективной деятельности администрации |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5.9.4. Результаты структурных элементов Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1 Обеспечение эффективной деятельности администрации муниципального образования |
%. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.1. |
Создание условий для функционирования администрации муниципального образования |
%. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5.9.5. Перечень мероприятий Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (руб.) |
|||||||||||||||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
||||||||||||
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
09 |
31761619,80 |
3096620,07 |
3290683,11 |
4285881,06 |
4288132,06 |
4290473,06 |
3127457,61 |
3127457,61 |
3127457,61 |
3127457,61 |
||||||||||||
3.1. |
Задача 1 Обеспечение эффективной деятельности администрации муниципального образования |
Администрация сельского поселения |
Администрация сельского поселения |
МБ |
09 |
31761619,80 |
3096620,07 |
3290683,11 |
4285881,06 |
4288132,06 |
4290473,06 |
3127457,61 |
3127457,61 |
3127457,61 |
3127457,61 |
||||||||||||
3.1.1. |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
09 |
31761619,80 |
3096620,07 |
3290683,11 |
4285881,06 |
4288132,06 |
4290473,06 |
3127457,61 |
3127457,61 |
3127457,61 |
3127457,61 |
|||||||||||||||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
09 |
31761619,80 |
3096620,07 |
3290683,11 |
4285881,06 |
4288132,06 |
4290473,06 |
3127457,61 |
3127457,61 |
3127457,61 |
3127457,61 |
||||||||||||||||
Итого по Подпрограмме |
09 |
31761619,80 |
3096620,07 |
3290683,11 |
4285881,06 |
4288132,06 |
4290473,06 |
3127457,61 |
3127457,61 |
3127457,61 |
3127457,61 |
5.9.6. Механизм финансирования мероприятий Подпрограммы
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.10 Подпрограмма 10 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании"
5.10.1. Цель Подпрограммы: создание благоприятных условий для устойчивого развития предприятий субъектов малого и среднего бизнеса, способствующих созданию новых рабочих мест, развитию реального сектора экономики, пополнению бюджета.
5.10.2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
5.10.3. Показатели Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5.10.4. Результаты структурных элементов Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1 Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5.10.5. Перечень мероприятий Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (руб.) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
300,00 |
0,00 |
300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
Администрация сельского поселения |
Администрация сельского поселения |
МБ |
10 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.1. |
Иные мероприятия |
10 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.1.2. |
Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |
10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
10 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого по Подпрограмме |
10 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.10.6. Механизм финансирования мероприятий Подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.11. Подпрограмма 11 "Содействие занятости населения муниципального образования"
5.11.1. Цель Подпрограммы: содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, создание временных рабочих мест для граждан.
5.11.2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
5.11.3. Показатели Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Создание временных рабочих мест для граждан, зарегистрированных в службе занятости населения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5.11.4. Результаты структурных элементов Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1 Повышение уровня информированности населения и работодателей по вопросам в сфере занятости населения. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Снижение уровня зарегистрированной безработицы |
ед. |
0,9 |
0,9 |
0,88 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
0,7 |
0,6 |
05 |
5.11.5. Перечень мероприятий Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (руб.) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Повышение уровня информированности населения и работодателей по вопросам в сфере занятости населения |
Администрация сельского поселения |
Администрация сельского поселения |
Без финансирования |
11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.1. |
Проведение мероприятий Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда, в том числе: - изготовление и распространение информационных и справочных материалов; - размещение информационных материалов в печатных изданиях и на сайтах; - организация сходов и т.д. |
11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого по подпрограмме |
11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.11.6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.12. Подпрограмма 12 "Поддержка местных муниципальных инициатив и участия населения в осуществлении местного самоуправления"
5.12.1. Цель Подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности, на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры, активности участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории муниципального образования - Алексеевское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области.
5.12.2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 год.
5.12.3. Показатели Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Количество ежегодно заявленных социально-значимых проектов, на реализацию которого претендует население |
ед. |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.12.4. Результаты структурных элементов Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Создание правовых и экономических условий для развития реализации проектов местных инициатив |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Разработка проектов местных инициатив |
ед. |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.12.5. Перечень мероприятий Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (руб.) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
12 |
692331,60 |
0,00 |
413152,00 |
279179,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1. |
Задача 1. Создание правовых и экономических условий для развития реализации проектов местных инициатив муниципальных образований |
Администрация сельского поселения |
Администрация сельского поселения |
МБ |
12 |
692331,60 |
0,00 |
413152,00 |
279179,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.1. |
Мероприятия в рамках реализации проекта по поддержки местных муниципальных инициатив (средства бюджета муниципального образования) |
12 |
160963,60 |
0,00 |
41315,20 |
119648,40 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.1.2. |
Мероприятия в рамках реализации проекта по поддержки местных муниципальных инициатив (средства инициативных платежей) |
12 |
221504,00 |
0,00 |
61972,80 |
159531,20 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.1.3. |
Реализация инициативных проектов (проектов местных инициатив) |
ОБ |
12 |
309864,00 |
|
309864,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
|
|
|
12 |
692331,60 |
0,00 |
413152,00 |
279179,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого по подпрограмме |
12 |
692331,60 |
0,00 |
413152,00 |
279179,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.12.6. Механизм финансирования мероприятий Подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.13. Подпрограмма 13 "Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение гарантий деятельности старост сельских населенных пунктов"
5.13.1. Цель подпрограммы: организация взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте.
5.13.2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
5.13.3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Взаимодействие органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта |
% |
100 |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5.13.4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на обеспечение гарантий деятельности старост сельских населенных пунктов. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Меры стимулирования деятельности старост |
% |
100 |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5.13.5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
13 |
21432,07 |
00,00 |
16932,07 |
1500,00 |
1500,00 |
1500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1. |
Задача 1. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на обеспечение гарантий деятельности старост сельских населенных пунктов |
Администрация сельского поселения |
Администрация сельского поселения |
МБ |
13 |
21432,07 |
00,00 |
1654,32 |
1500,00 |
1500,00 |
1500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.1. |
Меры стимулирования деятельности старост |
13 |
6000,00 |
00,00 |
1500,00 |
1500,00 |
1500,00 |
1500,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.1.2. |
Средства местного бюджета в целях софинансирования расходов на обеспечение гарантий деятельности старост сельских населенных пунктов Рязанской области |
13 |
154,32 |
00,00 |
154,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.2. |
Обеспечение гарантий деятельности старост сельских населенных пунктов Рязанской области |
ОБ |
13 |
15277,75 |
00,00 |
15277,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3.2.1. |
Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам |
|
13 |
15277,75 |
00,00 |
15277,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
|
13 |
21432,07 |
00,00 |
16932,07 |
1500,00 |
1500,00 |
1500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Итого по подпрограмме |
13 |
21432,07 |
00,00 |
16932,07 |
1500,00 |
1500,00 |
1500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.13.6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования - Алексеевское сельское поселение Клепиковского муниципального района... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.