Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 3
к Порядку
осуществления внутреннего
финансового аудита
Министерством спорта
Смоленской области
Заключение
о результатах аудиторского мероприятия
___________________________________________________________________
(полное наименование (тема) аудиторского мероприятия)
1. Основание аудиторского мероприятия: __________________________________
_________________________________________________________________________
(реквизиты приказа о назначении аудиторского мероприятия, пункт плана
проведения аудиторского мероприятия)
2. Проверяемый период: __________________________________________________
3. Срок проведения аудиторского мероприятия: ____________________________
4. Цель аудиторского мероприятия: _______________________________________
5. Методы аудиторского мероприятия ______________________________________
6. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторского мероприятия:
Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником
7.1. ____________________________________________________________________
7.2. ____________________________________________________________________
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
8. По результатам аудиторского мероприятия установлено следующее:
_________________________________________________________________________
(кратко излагаются результаты аудиторского мероприятия, в том числе
информация о выявленных нарушениях и (или) недостатках, об условиях
и о причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных рисках)
9. Выводы:
9.1. ____________________________________________________________________
9.2. ____________________________________________________________________
10. Предложения и рекомендации:
_________________________________________________________________________
(излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений
и (или) недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков)
Должностное лицо, осуществляющее
внутренний финансовый аудит
______________________ _______________ ______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" _______________ 20__ г.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.