Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
мэрии города
от 03.05.2024 N 1184
Приложение 8
к Программе
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет "собственных" средств городского бюджета
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Расходы (тыс. руб.) |
|||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в городе Череповце" на 2023 - 2028 годы |
всего |
511 582,6 |
526 519,1 |
467 632,0 |
467 945,1 |
484 913,1 |
484 913,1 |
ответственный исполнитель: мэрия города (УМСиКП) |
79 576,1 |
201 559,5 |
187 625,7 |
187 941,3 |
187 941,3 |
187 941,3 |
||
МАУ "ЦМИРиТ" |
128 272,6 |
152 727,3 |
129 623,5 |
129 623,5 |
126 793,0 |
126 793,0 |
||
МАУ "ЦКО" |
292 219,3 |
160 717,7 |
138 871,4 |
138 871,4 |
158 669,9 |
158 669,9 |
||
МБУ "МФЦ в г. Череповце" |
11 514,6 |
11 514,6 |
11 511,4 |
11 508,9 |
11 508,9 |
11 508,9 |
||
2. |
Подпрограмма 1: Создание условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий, обеспечения деятельности муниципальных учреждений |
всего |
292 219,3 |
160 717,7 |
138 871,4 |
138 871,4 |
158 669,9 |
158 669,9 |
МАУ "ЦКО" |
292 219,3 |
160 717,7 |
138 871,4 |
138 871,4 |
158 669,9 |
158 669,9 |
||
3. |
Основное мероприятие 1.1: Создание и материально-техническое обеспечение рабочих мест муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений |
всего |
292 219,3 |
160 717,7 |
138 871,4 |
138 871,4 |
158 669,9 |
158 669,9 |
МАУ "ЦКО" |
292 219,3 |
160 717,7 |
138 871,4 |
138 871,4 |
158 669,9 |
158 669,9 |
||
4. |
Подпрограмма 2: Развитие муниципальной службы в мэрии города Череповца |
всего |
79 576,1 |
201 559,5 |
187 625,7 |
187 941,3 |
187 941,3 |
187 941,3 |
Мэрия города (УМСиКП) |
79 576,1 |
201 559,5 |
187 625,7 |
187 941,3 |
187 941,3 |
187 941,3 |
||
5. |
Основное мероприятие 2.1: Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих мэрии города |
Мэрия города (УМСиКП) |
703,7 |
1 231,4 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
6. |
Основное мероприятие 2.2: Повышение престижа муниципальной службы в городе |
Мэрия города (УМСиКП) |
18 559,9 |
21 072,5 |
21 593,6 |
21 909,2 |
21 909,2 |
21 909,2 |
7. |
Основное мероприятие 2.4: Обеспечение выполнения органами мэрии города полномочий в соответствии с действующим законодательством и положениями об органах мэрии города |
Мэрия города (УМСиКП, УДМ) |
60 312,5 |
179 255,6 |
165 382,1 |
165 382,1 |
165 382,1 |
165 382,1 |
8. |
Подпрограмма 4: Совершенствование процессов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг |
всего |
11 561,0 |
11 700,3 |
11 697,1 |
11 694,6 |
11 694,6 |
11 694,6 |
МАУ "ЦМИРиТ" |
46,4 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
||
МБУ "МФЦ в г. Череповце" |
11 514,6 |
11 514,6 |
11 511,4 |
11 508,9 |
11 508,9 |
11 508,9 |
||
9. |
Основное мероприятие 4.1: Совершенствование предоставления муниципальных услуг |
МАУ "ЦМИРиТ" |
46,4 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
10. |
Основное мероприятие 4.2: Функционирование и развитие многофункционального центра, предоставление на базе многофункционального центра услуг, соответствующих стандартам качества |
МБУ "МФЦ в г. Череповце" |
11 514,6 |
11 514,6 |
11 511,4 |
11 508,9 |
11 508,9 |
11 508,9 |
11. |
Подпрограмма 5: Развитие муниципальных цифровых технологий |
всего |
128 226,2 |
152 541,6 |
129 437,8 |
129 437,8 |
126 607,3 |
126 607,3 |
МАУ "ЦМИРиТ" |
128 226,2 |
152 541,6 |
129 437,8 |
129 437,8 |
126 607,3 |
126 607,3 |
||
12. |
Основное мероприятие 5.1: Развитие и обеспечение функционирования муниципальной цифровой инфраструктуры, соответствующей требованиям безопасности |
МАУ "ЦМИРиТ" |
128 226,2 |
152 541,6 |
129 437,8 |
129 437,8 |
126 607,3 |
126 607,3 |
Приложение 9
к Программе
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов (тыс. руб.) |
|||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в городе Череповце" на 2023 - 2028 годы |
всего |
665 611,3 |
664 031,9 |
583 502,0 |
583 815,1 |
600 783,1 |
600 783,1 |
городской бюджет |
511 582,6 |
526 519,1 |
467 632,0 |
467 945,1 |
484 913,1 |
484 913,1 |
||
федеральный бюджет |
2 662,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
101 595,9 |
104 922,8 |
104 922,8 |
104 922,8 |
104 922,8 |
104 922,8 |
||
внебюджетные источники |
49 770,6 |
32 590,0 |
10 947,2 |
10 947,2 |
10 947,2 |
10 947,2 |
||
2. |
Подпрограмма 1: Создание условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий, обеспечения деятельности муниципальных учреждений |
всего |
314 930,3 |
168 807,7 |
139 572,6 |
139 572,6 |
159 371,1 |
159 371,1 |
городской бюджет |
292 219,3 |
160 717,7 |
138 871,4 |
138 871,4 |
158 669,9 |
158 669,9 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
22 461,0 |
8 090,0 |
701,2 |
701,2 |
701,2 |
701,2 |
||
3. |
Основное мероприятие 1.1: Создание и материально-техническое обеспечение рабочих мест муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений |
всего |
314 930,3 |
168 807,7 |
139 572,6 |
139 572,6 |
159 371,1 |
159 371,1 |
городской бюджет |
292 219,3 |
160 717,7 |
138 871,4 |
138 871,4 |
158 669,9 |
158 669,9 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
22 461,0 |
8 090,0 |
701,2 |
701,2 |
701,2 |
701,2 |
||
4. |
Подпрограмма 2: Развитие муниципальной службы в мэрии города Череповца |
всего |
84 827,4 |
207 725,5 |
193 791,7 |
194 107,3 |
194 107,3 |
194 107,3 |
городской бюджет |
79 576,1 |
201 559,5 |
187 625,7 |
187 941,3 |
187 941,3 |
187 941,3 |
||
федеральный бюджет |
2 662,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
2 589,1 |
6 166,0 |
6 166,0 |
6 166,0 |
6 166,0 |
6 166,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
5. |
Основное мероприятие 2.1: Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих мэрии города |
всего |
703,7 |
1 231,4 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
городской бюджет |
703,7 |
1 231,4 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
6. |
Основное мероприятие 2.2: Повышение престижа муниципальной службы в городе |
всего |
18 559,9 |
21 072,5 |
21 593,6 |
21 909,2 |
21 909,2 |
21 909,2 |
городской бюджет |
18 559,9 |
21 072,5 |
21 593,6 |
21 909,2 |
21 909,2 |
21 909,2 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
7. |
Основное мероприятие 2.4: Обеспечение выполнения органами мэрии города полномочий в соответствии с действующим законодательством и положениями об органах мэрии города |
всего |
65 563,8 |
185 421,6 |
171 548,1 |
171 548,1 |
171 548,1 |
171 548,1 |
городской бюджет |
60 312,5 |
179 255,6 |
165 382,1 |
165 382,1 |
165 382,1 |
165 382,1 |
||
федеральный бюджет |
2 662,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
2 589,1 |
6 166,0 |
6 166,0 |
6 166,0 |
6 166,0 |
6 166,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
8. |
Подпрограмма 4: Совершенствование процессов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг |
всего |
116 717,8 |
116 457,1 |
116 453,9 |
116 541,4 |
116 541,4 |
116 541,4 |
городской бюджет |
11 561,0 |
11 700,3 |
11 697,1 |
11 694,6 |
11 694,6 |
11 694,6 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
98 756,8 |
98 756,8 |
98 756,8 |
98 756,8 |
98 756,8 |
98 756,8 |
||
внебюджетные источники |
6 400,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
||
9. |
Основное мероприятие 4.1: Совершенствование предоставления муниципальных услуг |
всего |
46,4 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
городской бюджет |
46,4 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
10. |
Основное мероприятие 4.2: Функционирование и развитие многофункционального центра, предоставление на базе многофункционального центра услуг, соответствующих стандартам качества |
всего |
116 671,4 |
116 271,4 |
116 268,2 |
116 265,7 |
116 265,7 |
116 265,7 |
городской бюджет |
11 514,6 |
11 514,6 |
11 511,4 |
11 508,9 |
11 508,9 |
11 508,9 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
98 756,8 |
98 756,8 |
98 756,8 |
98 756,8 |
98 756,8 |
98 756,8 |
||
внебюджетные источники |
6 400,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
||
11. |
Подпрограмма 5: Развитие муниципальных цифровых технологий |
всего |
149 135,8 |
171 041,6 |
133 683,8 |
133 683,8 |
130 853,3 |
130 853,3 |
городской бюджет |
128 226,2 |
152 541,6 |
129 437,8 |
129 437,8 |
126 607,3 |
126 607,3 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
20 909,6 |
18 500,0 |
4 246,0 |
4 246,0 |
4 246,0 |
4 246,0 |
||
12. |
Основное мероприятие 5.1: Развитие и обеспечение функционирования муниципальной цифровой инфраструктуры, соответствующей требованиям безопасности |
всего |
149 135,8 |
171 041,6 |
133 683,8 |
133 683,8 |
130 853,3 |
130 853,3 |
городской бюджет |
128 226,2 |
152 541,6 |
129 437,8 |
129 437,8 |
126 607,3 |
126 607,3 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
20 909,6 |
18 500,0 |
4 246,0 |
4 246,0 |
4 246,0 |
4 246,0 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 3 мая 2024 г. N 1184 "О внесении изменений в постановление мэрии... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.