Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
мэрии города
от 06.05.2024 N 1212
Приложение 3
к Программе
Ресурсное обеспечение
реализации Программы за счет "собственных" средств городского бюджета
N п/п |
Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Расход (тыс. руб.), год |
|||||
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца" на 2025 - 2030 годы |
Всего |
876 640,2 |
795 383,5 |
779 093,4 |
779 093,4 |
779 093,4 |
779 093,4 |
ДЖКХ |
300 005,3 |
218 748,6 |
202 458,5 |
202 458,5 |
202 458,5 |
202 458,5 |
||
МКУ "САТ" |
570 584,7 |
570 584,7 |
570 584,7 |
570 584,7 |
570 584,7 |
570 584,7 |
||
Жилищное управление |
6 050,2 |
6 050,2 |
6 050,2 |
6 050,2 |
6 050,2 |
6 050,2 |
||
1.1. |
Основное мероприятие 1. Организация работы по реализации целей, задач департамента, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы |
ДЖКХ |
34 309,0 |
34 309,0 |
34 309,0 |
34 309,0 |
34 309,0 |
34 309,0 |
2 |
Подпрограмма 1. Развитие благоустройства города |
Всего |
136 680,1 |
140 124,1 |
140 124,1 |
140 124,1 |
140 124,1 |
140 124,1 |
ДЖКХ |
108 471,0 |
111 915,0 |
111 915,0 |
111 915,0 |
111 915,0 |
111 915,0 |
||
МКУ "САТ" |
28 209,1 |
28 209,1 |
28 209,1 |
28 209,1 |
28 209,1 |
28 209,1 |
||
2.1. |
Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города |
Всего |
136 520,8 |
139 964,8 |
139 964,8 |
139 964,8 |
139 964,8 |
139 964,8 |
ДЖКХ |
108 311,7 |
111 755,7 |
111 755,7 |
111 755,7 |
111 755,7 |
111 755,7 |
||
МКУ "САТ" |
28 209,1 |
28 209,1 |
28 209,1 |
28 209,1 |
28 209,1 |
28 209,1 |
||
2.2. |
Основное мероприятие 1.2. Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на территории г. Череповца |
ДЖКХ |
159,3 |
159,3 |
159,3 |
159,3 |
159,3 |
159,3 |
3 |
Подпрограмма 2. Содержание и ремонт улично-дорожной сети города |
Всего |
590 165,6 |
590 838,0 |
575 957,9 |
575 957,9 |
575 957,9 |
575 957,9 |
ДЖКХ |
47 790,0 |
48 462,4 |
33 582,3 |
33 582,3 |
33 582,3 |
33 582,3 |
||
МКУ "САТ" |
542 375,6 |
542 375,6 |
542 375,6 |
542 375,6 |
542 375,6 |
542 375,6 |
||
3.1. |
Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города |
Всего |
540 261,3 |
540 261,3 |
540 261,3 |
540 261,3 |
540 261,3 |
540 261,3 |
ДЖКХ |
2 547,5 |
2 547,5 |
2 547,5 |
2 547,5 |
2 547,5 |
2 547,5 |
||
МКУ "САТ" |
537 713,8 |
537 713,8 |
537 713,8 |
537 713,8 |
537 713,8 |
537 713,8 |
||
3.2. |
Основное мероприятие 2.2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан |
ДЖКХ |
2 258,7 |
2 258,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.3. |
Основное мероприятие 2.3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Всего |
45 029,9 |
45 029,9 |
35 696,6 |
35 696,6 |
35 696,6 |
35 696,6 |
ДЖКХ |
40 368,1 |
40 368,1 |
31 034,8 |
31 034,8 |
31 034,8 |
31 034,8 |
||
МКУ "САТ" |
4 661,8 |
4 661,8 |
4 661,8 |
4 661,8 |
4 661,8 |
4 661,8 |
||
3.4. |
Основное мероприятие 2.4. Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области" (Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть") |
ДЖКХ |
2 376,0 |
2 376,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.5 |
Основное мероприятие 2.5. Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области" (федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства") |
ДЖКХ |
239,7 |
912,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Подпрограмма 3. Содержание и ремонт жилищного фонда |
Всего |
115 485,5 |
30 112,4 |
28 702,4 |
28 702,4 |
28 702,4 |
28 702,4 |
ДЖКХ |
109 435,3 |
24 062,2 |
22 652,2 |
22 652,2 |
22 652,2 |
22 652,2 |
||
Жилищное управление |
6 050,2 |
6 050,2 |
6 050,2 |
6 050,2 |
6 050,2 |
6 050,2 |
||
4.1. |
Основное мероприятие 3.1. Капитальный ремонт жилищного фонда |
ДЖКХ |
328,4 |
328,4 |
328,4 |
328,4 |
328,4 |
328,4 |
4.2. |
Основное мероприятие 3.2. Содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда |
Всего |
6 041,2 |
6 041,2 |
6 041,2 |
6 041,2 |
6 041,2 |
6 041,2 |
ДЖКХ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Жилищное управление |
6 041,2 |
6 041,2 |
6 041,2 |
6 041,2 |
6 041,2 |
6 041,2 |
||
4.3. |
Основное мероприятие 3.3. Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта |
ДЖКХ |
24 065,0 |
22 323,8 |
22 323,8 |
22 323,8 |
22 323,8 |
22 323,8 |
4.4. |
Основное мероприятие 3.4. Возмещение затрат на прием платежей по договорам найма |
Жилищное управление |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
4.5. |
Основное мероприятие 3.5. Возмещение части затрат по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области |
ДЖКХ |
83 479,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.6. |
Основное мероприятие 3.6. Финансовое обеспечение затрат на проведение капитального ремонта фасадов и крыш многоквартирных домов |
ДЖКХ |
1 562,9 |
1 410,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение 4
к Программе
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы
N п/п |
Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источник ресурсного обеспечения |
Оценка расходов (тыс. руб.), год |
|||||
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца" на 2025 - 2030 годы |
всего |
1 853 879,4 |
1 808 763,7 |
1 105 254,3 |
1 105 254,3 |
1 105 254,3 |
1 105 254,3 |
городской бюджет |
876 640,2 |
795 383,5 |
779 093,4 |
779 093,4 |
779 093,4 |
779 093,4 |
||
областной бюджет |
954 458,6 |
954 687,9 |
326 160,9 |
326 160,9 |
326 160,9 |
326 160,9 |
||
федеральный бюджет |
22 780,6 |
58 692,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1.1. |
Основное мероприятие 1. Организация работы по реализации целей, задач департамента, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы |
всего |
34 309,0 |
34 309,0 |
34 309,0 |
34 309,0 |
34 309,0 |
34 309,0 |
городской бюджет |
34 309,0 |
34 309,0 |
34 309,0 |
34 309,0 |
34 309,0 |
34 309,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2 |
Подпрограмма 1. Развитие благоустройства города |
всего |
141 571,9 |
145 015,9 |
145 015,9 |
145 015,9 |
145 015,9 |
145 015,9 |
городской бюджет |
136 680,1 |
140 124,1 |
140 124,1 |
140 124,1 |
140 124,1 |
140 124,1 |
||
областной бюджет |
4 891,8 |
4 891,8 |
4 891,8 |
4 891,8 |
4 891,8 |
4 891,8 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1. |
Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города |
всего |
136 520,8 |
139 964,8 |
139 964,8 |
139 964,8 |
139 964,8 |
139 964,8 |
городской бюджет |
136 520,8 |
139 964,8 |
139 964,8 |
139 964,8 |
139 964,8 |
139 964,8 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.1. |
Мероприятие 1.1.1. Озеленение территорий общего пользования через МКУ "САТ" |
всего |
23 667,7 |
23 667,7 |
23 667,7 |
23 667,7 |
23 667,7 |
23 667,7 |
городской бюджет |
23 667,7 |
23 667,7 |
23 667,7 |
23 667,7 |
23 667,7 |
23 667,7 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.2. |
Мероприятие 1.1.2. Благоустройство и содержание кладбищ |
всего |
99,4 |
99,4 |
99,4 |
99,4 |
99,4 |
99,4 |
городской бюджет |
99,4 |
99,4 |
99,4 |
99,4 |
99,4 |
99,4 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.3. |
Мероприятие 1.1.3. Содержание и обслуживание кладбищ через МКУ "САТ" |
всего |
4 541,4 |
4 541,4 |
4 541,4 |
4 541,4 |
4 541,4 |
4 541,4 |
городской бюджет |
4 541,4 |
4 541,4 |
4 541,4 |
4 541,4 |
4 541,4 |
4 541,4 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.4. |
Мероприятие 1.1.4. Благоустройство и содержание пляжей |
всего |
1 770,9 |
1 770,9 |
1 770,9 |
1 770,9 |
1 770,9 |
1 770,9 |
городской бюджет |
1 770,9 |
1 770,9 |
1 770,9 |
1 770,9 |
1 770,9 |
1 770,9 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.5. |
Мероприятие 1.1.5. Оплата электроэнергии на сетях наружного освещения |
всего |
54 279,0 |
57 723,0 |
57 723,0 |
57 723,0 |
57 723,0 |
57 723,0 |
городской бюджет |
54 279,0 |
57 723,0 |
57 723,0 |
57 723,0 |
57 723,0 |
57 723,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.6. |
Мероприятие 1.1.6. Текущее содержание парков, скверов, газонов |
всего |
215,3 |
215,3 |
215,3 |
215,3 |
215,3 |
215,3 |
городской бюджет |
215,3 |
215,3 |
215,3 |
215,3 |
215,3 |
215,3 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.7. |
Мероприятие 1.1.7. Украшение города |
всего |
9 450,1 |
9 450,1 |
9 450,1 |
9 450,1 |
9 450,1 |
9 450,1 |
городской бюджет |
9 450,1 |
9 450,1 |
9 450,1 |
9 450,1 |
9 450,1 |
9 450,1 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.8. |
Мероприятие 1.1.8. Содержание сетей дождевой канализации |
всего |
13 500,0 |
13 500,0 |
13 500,0 |
13 500,0 |
13 500,0 |
13 500,0 |
городской бюджет |
13 500,0 |
13 500,0 |
13 500,0 |
13 500,0 |
13 500,0 |
13 500,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.9. |
Мероприятие 1.1.9. Вывоз тел умерших людей |
всего |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
городской бюджет |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.10. |
Мероприятие 1.1.10. Призовой фонд конкурса "Цветущий город" (озеленение) |
всего |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
городской бюджет |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.11. |
Мероприятие 1.1.11. Финансовое обеспечение затрат по обеспечению искусственного освещения для выполнения полномочий города |
всего |
25 100,0 |
25 100,0 |
25 100,0 |
25 100,0 |
25 100,0 |
25 100,0 |
городской бюджет |
25 100,0 |
25 100,0 |
25 100,0 |
25 100,0 |
25 100,0 |
25 100,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.12. |
Мероприятие 1.1.12. Оказание услуг по установке и обслуживанию мобильных туалетных кабин и общественных туалетов |
всего |
887,0 |
887,0 |
887,0 |
887,0 |
887,0 |
887,0 |
городской бюджет |
887,0 |
887,0 |
887,0 |
887,0 |
887,0 |
887,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.2. |
Основное мероприятие 1.2. Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на территории г. Череповца |
всего |
159,3 |
159,3 |
159,3 |
159,3 |
159,3 |
159,3 |
городской бюджет |
159,3 |
159,3 |
159,3 |
159,3 |
159,3 |
159,3 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.3. |
Основное мероприятие 1.3. Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с действующим законодательством о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |
всего |
4 891,8 |
4 891,8 |
4 891,8 |
4 891,8 |
4 891,8 |
4 891,8 |
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
4 891,8 |
4 891,8 |
4 891,8 |
4 891,8 |
4 891,8 |
4 891,8 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3 |
Подпрограмма 2. Содержание и ремонт улично-дорожной сети города |
всего |
1 251 492,9 |
1 318 731,4 |
897 227,0 |
897 227,0 |
897 227,0 |
897 227,0 |
городской бюджет |
590 165,6 |
590 838,0 |
575 957,9 |
575 957,9 |
575 957,9 |
575 957,9 |
||
областной бюджет |
638 546,7 |
669 201,1 |
321 269,1 |
321 269,1 |
321 269,1 |
321 269,1 |
||
федеральный бюджет |
22 780,6 |
58 692,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.1. |
Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города |
всего |
540 261,3 |
540 261,3 |
540 261,3 |
540 261,3 |
540 261,3 |
540 261,3 |
городской бюджет |
540 261,3 |
540 261,3 |
540 261,3 |
540 261,3 |
540 261,3 |
540 261,3 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.1.1. |
Мероприятие 2.1.1. Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети |
всего |
2 547,5 |
2 547,5 |
2 547,5 |
2 547,5 |
2 547,5 |
2 547,5 |
городской бюджет |
2 547,5 |
2 547,5 |
2 547,5 |
2 547,5 |
2 547,5 |
2 547,5 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.1.2. |
Мероприятие 2.1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ "САТ") |
всего |
534 790,1 |
534 790,1 |
534 790,1 |
534 790,1 |
534 790,1 |
534 790,1 |
городской бюджет |
534 790,1 |
534 790,1 |
534 790,1 |
534 790,1 |
534 790,1 |
534 790,1 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.1.3. |
Мероприятие 2.1.3. Обслуживание, содержание, обследование мостовых сооружений через МКУ "САТ" |
всего |
2 923,7 |
2 923,7 |
2 923,7 |
2 923,7 |
2 923,7 |
2 923,7 |
городской бюджет |
2 923,7 |
2 923,7 |
2 923,7 |
2 923,7 |
2 923,7 |
2 923,7 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.2. |
Основное мероприятие 2.2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан |
всего |
22 587,1 |
22 587,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
2 258,7 |
2 258,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
20 328,4 |
20 328,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.3. |
Основное мероприятие 2.3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |
всего |
450 299,0 |
450 299,0 |
356 965,7 |
356 965,7 |
356 965,7 |
356 965,7 |
городской бюджет |
45 029,9 |
45 029,9 |
35 696,6 |
35 696,6 |
35 696,6 |
35 696,6 |
||
областной бюджет |
405 269,1 |
405 269,1 |
321 269,1 |
321 269,1 |
321 269,1 |
321 269,1 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.3.1. |
Мероприятие 2.3.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
всего |
310 348,1 |
310 348,1 |
310 348,1 |
310 348,1 |
310 348,1 |
310 348,1 |
городской бюджет |
31 034,8 |
31 034,8 |
31 034,8 |
31 034,8 |
31 034,8 |
31 034,8 |
||
областной бюджет |
279 313,3 |
279 313,3 |
279 313,3 |
279 313,3 |
279 313,3 |
279 313,3 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.3.2 |
Мероприятие 2.3.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ "САТ") |
всего |
46 617,6 |
46 617,6 |
46 617,6 |
46 617,6 |
46 617,6 |
46 617,6 |
городской бюджет |
4 661,8 |
4 661,8 |
4 661,8 |
4 661,8 |
4 661,8 |
4 661,8 |
||
областной бюджет |
41 955,8 |
41 955,8 |
41 955,8 |
41 955,8 |
41 955,8 |
41 955,8 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.3.3 |
Мероприятие 2.3.3. "Умные остановки" |
всего |
93 333,3 |
93 333,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
9 333,3 |
9 333,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
84 000,0 |
84 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.3. |
Основное мероприятие 2.4. Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области" (Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть") |
всего |
214 376,0 |
214 376,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
2 376,0 |
2 376,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
212 000,0 |
212 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.4. |
Основное мероприятие 2.5. Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области" (федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства") |
всего |
23 969,5 |
91 208,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
239,7 |
912,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
949,2 |
31 603,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
22 780,6 |
58 692,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4 |
Подпрограмма 3. Содержание и ремонт жилищного фонда |
всего |
426 505,6 |
310 707,4 |
28 702,4 |
28 702,4 |
28 702,4 |
28 702,4 |
городской бюджет |
115 485,5 |
30 112,4 |
28 702,4 |
28 702,4 |
28 702,4 |
28 702,4 |
||
областной бюджет |
311 020,1 |
280 595,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4.1. |
Основное мероприятие 3.1. Капитальный ремонт жилищного фонда |
всего |
328,4 |
328,4 |
328,4 |
328,4 |
328,4 |
328,4 |
городской бюджет |
328,4 |
328,4 |
328,4 |
328,4 |
328,4 |
328,4 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4.2. |
Основное мероприятие 3.2. Содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда |
всего |
6 041,2 |
6 041,2 |
6 041,2 |
6 041,2 |
6 041,2 |
6 041,2 |
городской бюджет |
6 041,2 |
6 041,2 |
6 041,2 |
6 041,2 |
6 041,2 |
6 041,2 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4.3. |
Основное мероприятие 3.3. Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта |
всего |
24 065,0 |
22 323,8 |
22 323,8 |
22 323,8 |
22 323,8 |
22 323,8 |
|
|
городской бюджет |
24 065,0 |
22 323,8 |
22 323,8 |
22 323,8 |
22 323,8 |
22 323,8 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4.4. |
Основное мероприятие 3.4. Возмещение затрат на прием платежей по договорам найма |
всего |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
городской бюджет |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4.5. |
Основное мероприятие 3.5. Возмещение части затрат по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области |
всего |
83 479,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
83 479,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4.6. |
Основное мероприятие 3.6. Финансовое обеспечение затрат на проведение капитального ремонта фасадов и крыш многоквартирных домов |
всего |
312 583,0 |
282 005,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
1 562,9 |
1 410,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
311 020,1 |
280 595,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение 6
к Программе
Сведения
о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы
N п/п |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Единица |
Определение целевого показателя (индикатора) |
Временные характеристики целевого показателя (индикатора) |
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) |
Показатели, используемые в формуле |
Метод сбора информации, индекс формы отчетности |
Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) |
Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) |
|
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2025 - 2030 годы |
||||||||
1 |
Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
Балл |
Показатель, отражающий общую оценку состояния благоустроенности территории города с точки зрения горожан |
Годовая, показатель за период. |
Не расчетный показатель. Данные одного из социологических исследований, проводимых МКУ ИМА "Череповец" в рамках ежегодного мониторинга системы сбалансированных целевых показателей города, критериев их оценки населением по утвержденному перечню. |
- |
4 |
Сведения социологического исследования МКУ ИМА "Череповец" |
ДЖКХ |
2 |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям |
% |
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности |
Годовая, показатель за период |
ДД = ПДн / ПДобщ х 100% |
ДД - доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, ПД н - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, км, ПД общ - общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |
3 |
Форма федерального статистического наблюдения 3-ДГ(мо). |
ДЖКХ |
3 |
Доля МКД с процентом износа основного фонда от 0 до 30% |
% |
Выраженная в процентах часть МКД города, износ основного фонда которых исчисляется в пределах от 0 до 30% |
Годовая, показатель за период |
П - значение показателя; S общ1 - общая площадь жилых помещений домов, имеющих соответствующий процент износа, (0 - 30%); S общ - общая площадь жилищного фонда |
3 |
Статистические сведения органов местного самоуправления (отдела управления жилищным фондом департамента) о жилищном фонде по состоянию на 31 декабря расчетного года по Форме N 1-жилфонд, утвержденной Приказом Федеральной службы государственной статистики |
ДЖКХ |
|
|
Подпрограмма 1 "Развитие благоустройства города" |
||||||||
4 |
Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования |
Кв.м./чел |
Показатель, характеризующий обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования. Под озелененными местами общего пользования понимаются цветники, парки и скверы, которые находятся на городских землях |
Годовая, показатель за период |
П = Sомоп/N |
П - значение показателя; S омоп - площадь озелененных мест общего пользования, кв. м. N- численность населения города, чел. |
3 |
Данные по значению показателя предоставляются департаментом и муниципального казенного учреждения "УКСиР" |
ДЖКХ |
5 |
Процент установки элементов озеленения на территориях общего пользования |
% |
Показатель, отражающий процент установки элементов озеленения на территориях общего пользования - дуг, клумб, ящиков, топиарных фигур, вертикальных конструкций и пр. |
Годовая, показатель за период |
Отношение фактического количества установленных элементов озеленения к запланированному, выраженное в процентах |
Количество установленных элементов озеленения |
3 |
Информативные сведения отдела эксплуатации территорий ДЖКХ о количестве фактически установленных на территориях общего пользования элементов озеленения |
ДЖКХ |
6 |
Количество посаженных деревьев, кустарников |
Ед. |
Показатель, отражающий фактическое количество посаженных деревьев, кустарников |
Полугодовая, показатель за период |
Суммарное количество посаженных деревьев, кустарников |
Количество посаженных деревьев, кустарников |
3 |
Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела эксплуатации территорий ДЖКХ |
ДЖКХ |
7 |
Процент горения светильников наружного освещения |
% |
Процентное соотношение горения светильников наружного освещения к общему количеству светильников в городе |
Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным |
П - значение показателя; Св горения - количество горения светильников наружного освещение; Св общ - общее количество светильников наружного освещения |
3 |
Сведения организации, выполняющей работы по обеспечению искусственного освещения территории муниципального образования, ежемесячно предоставляемые в ДЖКХ |
ДЖКХ |
|
8 |
Количество мероприятий, к проведению которых организовано праздничное украшение города |
Ед. |
Показатель, отражающий фактическое количество праздничных, торжественных и общественных мероприятий, к проведению которых организовано праздничное украшение городских территорий |
Полугодовая, показатель за период |
Суммарное количество праздничных, торжественных и общественных мероприятий, к проведению которых организовано праздничное украшение городских территорий |
Количество праздничных, торжественных и общественных мероприятий, |
3 |
Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела эксплуатации территорий департамента |
ДЖКХ |
|
Подпрограмма 2 "Содержание и ремонт улично-дорожной сети города" |
||||||||
9 |
Доля остановок, оборудованных остановочными павильонами, от количества необходимых |
% |
Показатель, отражающий степень оборудования остановок общественного транспорта остановочными павильонами |
Полугодовая, показатель за период |
Отношение количества остановок общественного транспорта, оборудованных остановочными павильонами, к общему количеству остановок общественного транспорта, выраженное в процентах |
Количество остановок общественного транспорта, оборудованных остановочными павильонами; Общее количество остановок общественного транспорта |
3 |
Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела эксплуатации территорий департамента |
ДЖКХ |
10 |
Процент уборки и содержания городских территорий |
% |
Фактическое минимальное значение процента уборки и содержания городских территорий |
Годовая, показатель за период |
Фактическое минимальное значение процента уборки и содержания городских территорий: отношение общей площади территории, подлежащей уборке, к площади убранной территории за отчетный период |
Общая площадь территории, подлежащей уборке; площадь убранной территории за отчетный период |
3 |
Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела эксплуатации территорий департамента жилищно- |
ДЖКХ |
11 |
Объем ямочного ремонта |
Кв.м |
Показатель, отражающий объем выполненного ямочного ремонта |
Полугодовая, показатель за период |
Фактически объем выполненного ямочного ремонта |
Площадь выполненного ямочного ремонта |
3 |
Информативные сведения (в произвольной форме) МКУ "САТ" о фактических объемах выполненного ямочного ремонта |
ДЖКХ |
12 |
Процент выполнения ямочного ремонта |
% |
Показатель, отражающий степень выполнения запланированного объема ямочного ремонта |
Полугодовая, показатель за период |
Отношение фактически выполненного объема ямочного ремонта к запланированному |
Площадь выполненного ямочного ремонта |
3 |
Информативные сведения МКУ "САТ" о фактических объемах выполненного ямочного ремонта |
ДЖКХ |
13 |
Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия |
Ед. |
Показатель, отражающий количество поступивших решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия |
Ежеквартально, показатель за период |
В случае, если факт равен 0, то процент выполнения показателя равен 100. В случае, если факт больше 0, то процент выполнения показателя равен 0. |
Абсолютный показатель |
3 |
Фактически поступившие решения суда от органов судебно-исполнительной системы РФ по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия |
ДЖКХ |
14 |
Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, отвечающей нормативным требованиям |
% |
Показатель, характеризующий соответствие состояния дорожной сети Череповецкой городской агломерации нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
Годовая, показатель за период |
N=S соот/S общ100% |
N - значение показателя, S соот - общая протяженность дорожной сети Череповецкой городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям, км; S общ - общая протяженность дорожной сети Череповецкой городской агломерации, км |
3 |
Данные отдела по эксплуатации территорий департамент |
ДЖКХ |
15 |
Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
Ед. |
Показатель, отражающий фактическое количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
Полугодовая, показатель за период |
Суммарное количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
3 |
Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела транспорта ДЖКХ |
ДЖКХ |
16 |
Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий |
% |
Расчетный показатель доли дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей |
Полугодовая, показатель за период |
КП ин - количество дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей с пострадавшими пешеходами (информация базы данных АИУС УМВД России по Вологодской области); ОК дтп - общее количество дорожно-транспортных происшествий по городу (информация базы данных АИУС УМВД России по Вологодской области) |
3 |
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу |
ДЖКХ |
|
17 |
Доля пострадавших пешеходов в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки "Пешеходный переход" краской желтого цвета от общего количества пешеходов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу |
% |
Расчетный показатель доли дорожно-транспортных происшествий в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки "Пешеходный переход" краской желтого цвета |
Годовая, показатель за период |
КП жл - количество пешеходов, пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу в период с 01.08 по 31.10 отчетного года в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки "Пешеходный переход" краской желтого цвета (информация базы данных АИУС УМВД России по Вологодской области); ОК дтп - общее количество пешеходов, пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу в период с 01.08 по 31.10 отчетного года (информация базы данных АИУС УМВД России по Вологодской области) |
3 |
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу |
ДЖКХ |
|
18 |
Количество установленных "умных" остановочных павильонов |
Шт. |
Показатель, отражающий фактическое количество установленных "умных" остановочных павильонов |
Годовой, показатель за период |
Суммарное количество установленных "умных" остановочных павильонов |
Количество установленных остановочных павильонов |
3 |
Информативные сведения (в произвольной форме) о фактическом количестве установленных павильонов. |
ДЖКХ |
|
Подпрограмма 3 "Содержание и ремонт жилищного фонда" |
||||||||
19 |
Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период |
Шт. |
Показывает количество МКД, в которых на основании решений общих собраний собственников выполнен капитальный ремонт их общего имущества за средства собственников, собранные дополнительно от взносов на капитальный ремонт |
Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным |
Суммарное количество МКД, общее имущество в которых за соответствующий период времени капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников |
Количество МКД, общее имущество в которых за соответствующий период времени капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников |
3 |
Сведения отдела управления жилищным фондом (протоколы общих собраний собственников помещений МКД, согласованные с ДЖКХ сметы расходов на проведение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление капитальных ремонтов, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченным ими лицами) |
ДЖКХ |
20 |
Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части долевого участия в проведении капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период |
% |
Показывает долю возмещения затрат в части проведения капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период от суммы средств, предъявленных муниципалитету на возмещение указанных затрат |
Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным |
возмещения - сумма всех денежных средств, перечисленных в рамках исполнения постановления мэра города от 12.12.2008 N 4421 за капитальный ремонт жилищного фонда, осуществленный за счет средств собственников, за соответствующий период; предъявления - сумма всех денежных средств, предъявленных муниципалитету к оплате за капитальный ремонт жилищного фонда, осуществленный за счет средств собственников, за соответствующий период. |
3 |
Сведения отдела управления жилищным фондом (протоколы общих собраний собственников помещений МКД, согласованные с департаментом сметы расходов на проведение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление капитальных ремонтов, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченным ими лицами, платежные поручения) |
ДЖКХ |
|
21 |
Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта |
% |
Показывает долю возмещения затрат в части оплаты взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд от общей суммы средств, предъявленных муниципалитету на возмещение указанных затрат |
Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным |
П - значение показателя; направленная - сумма всех денежных средств, перечисленных в рамках исполнения полномочий собственника муниципального жилищного фонда в фонд капитального ремонта; предъявленная - сумма всех денежных средств, предъявленных муниципалитету к оплате за капитальный ремонт жилищного фонда, осуществленный за счет средств собственников, за соответствующий период. |
3 |
Сведения планово-юридического отдела департамента, платежные поручения. |
ДЖКХ |
|
22 |
Количество временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период |
Шт. |
Показывает количество временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период |
Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным |
Суммарное количество временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных на основании заявки на выполнение ремонтных работ за соответствующий период. |
Количество временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных на основании заявки на выполнение ремонтных работ за соответствующий период |
3 |
Сведения отдела управления жилищным фондом (заявки жилищного управления мэрии на выполнение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление ремонтных работ, соответствующие муниципальные контракты, акты выполненных работ) |
ДЖКХ |
23 |
Уровень возмещения затрат на содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги за соответствующий период |
% |
Показывает долю возмещения затрат на содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда от общей суммы средств, предъявленных муниципалитету на возмещение указанных затрат |
Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным |
П - значение показателя; возмещения - сумма всех денежных средств, перечисленных в рамках исполнения постановления мэрии города от 18.04.2013 N 1695 за содержание незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, коммунальные услуги за соответствующий период; предъявленная - сумма всех денежных средств, предъявленных муниципалитету к оплате за содержание незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, коммунальные услуги за соответствующий период |
3 |
Сведения отдела управления жилищным фондом (заявки жилищного управления мэрии на выполнение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление ремонтных работ, соответствующие муниципальные контракты, акты выполненных работ, платежные поручения) |
ДЖКХ |
|
24 |
Поступления в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений) |
Тыс. руб. |
Показывает размер поступлений в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений). Расчетный показатель, показывающий объем средств, формирующих доходную базу городского бюджета за счет поступлений по платежам за использование муниципальных жилых помещений. |
Годовая, показатель за период |
Значение определяется как общая сумма поступлений в бюджет по неналоговым доходам, администрируемым департаментом. Значение данного показателя включает в себя поступления по платежам за использование муниципальных жилых помещений. |
Поступления в бюджет по неналоговым доходам |
3 |
Годовой отчет ДЖКХ об исполнении городского бюджета, справка о перечислении поступлений в бюджет. Источники прогнозных данных - отчет АИС ЗИК об общей площади муниципальных жилых помещений, сведения Росреестра о прекращении прав муниципальной собственности, постановление мэрии города "Об установлении ставки платы за пользование жилыми помещениями (действующее на период расчета) |
ДЖКХ |
25 |
Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений |
% |
Показывает долю выполнения плана по неналоговым доходам от планового объема поступления средств |
Ежеквартально, показатель за период |
I ф - общая сумма поступлений в бюджет по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений, администрируемым департаментом, на отчетную дату, I пл - плановый объем поступлений в бюджет в соответствии с утвержденными сведениями о поквартальном распределении поступлений по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений |
3 |
Сведения о поквартальном распределении поступлений в бюджет по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений, справка о перечислении поступлений в бюджет |
ДЖКХ |
|
26 |
Количество лифтов, замененных в многоквартирных домах |
Ед. |
Абсолютный показатель, отражающий количество лифтов, замененных в многоквартирных домах |
Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным |
Суммарное количество лифтов, замененных в многоквартирных домах за счет средств субсидии. |
Количество лифтов, замененных в многоквартирных домах |
3 |
Исполнительные сметы расходов на проведение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление капитальных ремонтов, акты приемки выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченными ими лицами. |
ДЖКХ |
27 |
Количество отремонтированных многоквартирных домов |
Ед. |
Показатель, отражающий фактическое количество отремонтированных многоквартирных домов |
Годовая, показатель за период |
Суммарное количество отремонтированных многоквартирных домов |
Количество отремонтированных многоквартирных домов |
3 |
Сведения отдела управления жилищным фондом |
ДЖКХ |
<< Назад |
||
Содержание Постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 6 мая 2024 г. N 1212 "О внесении изменений в постановление мэрии... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.