Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа "Ухта"
Республики Коми
от 8 мая 2024 г. N 1283
"Приложение N 1
к постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 16 декабря 2020 г. N 3547
Муниципальная программа "Культура"
Паспорт
муниципальной программы "Культура"
Ответственный исполнитель Программы (подпрограммы) |
Муниципальное учреждение "Управление культуры администрации муниципального округа "Ухта" Республики Коми (далее по тексту - МУ "Управление культуры") |
|||||
Соисполнители Программы (подпрограммы) |
- |
|||||
Подпрограммы Программы |
- |
|||||
Цель (цели) Программы (подпрограммы) |
Развитие культурного потенциала, сохранение культурного наследия и гармонизация культурной жизни населения муниципального образования, а также развитие туризма и народных художественных промыслов |
|||||
Задачи Программы (подпрограммы) |
1. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры. 2. Создание условий для реализации мер, направленных на гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений и на сохранение и поддержку языков народов, проживающих на территории муниципального образования. 3. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры. 4. Содействие развитию туризма, сохранению объектов культурного наследия и участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов и ремесел. 5. Обеспечение реализации муниципальной программы |
|||||
Целевые индикаторы (показатели) Программы (подпрограммы) |
1. Уровень удовлетворенности населения муниципального округа "Ухта" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (% от числа опрошенных). 2. Количество посещений учреждений культуры населением (единиц). 3. Обеспеченность организациями культурно-досугового типа на 10 000 человек населения (единиц). 4. Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем числе муниципальных учреждений по отрасли культура (%). 5. Количество мест в зрительных залах учреждений сферы культуры (единиц). 6. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (человек). 7. Количество учреждений сферы культуры в которых обеспечена пожарная безопасность и антитеррористическая защищенность (единиц). 8. Количество созданных модельных библиотек на основе регионального модельного стандарта (единиц). 9. Доля населенных пунктов, в которых обеспечена работоспособность инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных пунктов (%). 10. Количество действующих точек доступа к инфраструктуре связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов, (ед.) 11. Количество проведенных мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений и на сохранение языков народов, проживающих на территории муниципального образования (единиц). 12. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей (%). 13. Количество публикаций о реализации мероприятий в сфере культуры в официальных сообществах учреждений культуры в социальной сети "ВКонтакте" (единиц). 14. Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры (%). 15. Количество работников, получивших меры социальной поддержки (человек). 16. Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в муниципальном образовании за текущий год (руб.). 17. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном образовании за текущий год (руб.). 18. Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений дополнительного образования детей (%) 19. Выполнены мероприятия Плана по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных учреждений дополнительного образования детей) (%) 20. Количество реализованных мероприятий в области культуры и досуга (единиц). 21. Доля объектов культуры, которым в полном объеме оказана муниципальная услуга в сфере управления эксплуатацией нежилого фонда (%). 22. Количество участников культурно-массовых мероприятий (единиц). 23. Укомплектованность книжных фондов библиотек муниципального округа "Ухта" новыми поступлениями на 1 тысячу человек населения (экземпляров). 24. Количество муниципальных общедоступных библиотек, укомплектованных книжными фондами (единиц). 25. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) (%). 26. Количество проведенных мероприятий по комплектованию книжных фондов муниципальных библиотек (единиц). 27. Доля работников, получивших компенсацию, к общему количеству работников, обратившихся и имеющих право на получение компенсации в сфере социальной защиты населения (%). 28. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате компенсации (руб.). 29. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципальных учреждений культуры (%). 30. Количество муниципальных учреждений в сфере культуры, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (штук). 31. Удельный вес народных проектов, реализуемых в полном объеме и в установленные сроки, от общего количества народных проектов (%). 32. Количество реализованных народных проектов в сфере культуры (единиц). 33. Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту (единиц). 34. Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (единиц). 35. Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных муниципальных детских школ искусств по видам искусств (единиц). 36. Количество учреждений сферы культуры в которых осуществлен ремонт, капитальный ремонт и оснащены специальным оборудованием и материалами здания муниципальных учреждений сферы культуры (единиц). 37. Процент технической готовности соответствующих объектов культуры (%). 38. Количество технически оснащенных муниципальных музеев (единиц). 39. Доля отдельных категорий граждан, получивших меры социальной поддержки, к общему количеству отдельных категорий граждан, обратившихся и имеющих право на получение меры социальной поддержки при оказании платных услуг (%). 40. Количество мероприятий в области туризма с участием мастеров народных художественных промыслов (единиц). 41. Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений (%) |
|||||
Сроки и этапы реализации Программы (подпрограммы) |
2021 - 2026 годы |
|||||
Объемы финансирования Программы (подпрограммы) |
Год |
Средства федерального бюджета (руб.) |
Средства республиканского бюджета (руб.) |
Средства местного бюджета (руб.) |
Средства от приносящей доход деятельности (руб.) |
Всего (руб.) |
2021 2022 2023 2024 2025 2026 Итого: |
10 195 903,93 3 615 225,39 7 163 958,65 745 884,49 0,00 0,00 21 720 972,46 |
91 622 699,31 126 145 444,62 136 482 795,93 134 020 589,23 132 874 915,00 132 874 915,00 754 021 359,09 |
224 068 522,49 209 767 015,75 233 887 413,50 235 922 926,58 227 771 691,91 235 271 691,91 1 366 689 262,14 |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
325 887 125,73 339 527 685,76 377 534 168,08 370 689 400,30 360 646 606,91 368 146 606,91 2 142 431 593,69 |
|
Ожидаемые результаты реализации Программы (подпрограммы) |
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит: 1. Увеличить уровень удовлетворенности населения муниципального округа "Ухта" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры к 2026 году до 85%; 2. Увеличить посещаемость учреждений культуры с 340 000 единиц в 2021 году до 662 011 единиц к 2026 году |
Приоритеты и цели развития сферы культуры муниципального округа "Ухта"
Главной целью Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Ухта" на период до 2035 года (далее - Стратегия) является формирование социальных и экономических условий, обеспечивающих устойчивое повышение благосостояния населения.
С учетом приоритета Стратегии "Человеческий капитал": динамично развивающийся человеческий капитал за счет повышения качества образования, развития культурного потенциала, совершенствования системы физической культуры и спорта на территории муниципального образования, целью муниципальной программы "Культура" (далее - Программа) является развитие культурного потенциала, сохранение культурного наследия и гармонизация культурной жизни населения муниципального образования, а также развитие туризма и народных художественных промыслов.
Достижение цели Программы обеспечивается путем решения следующих задач:
1) укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры;
2) создание условий для реализации мер, направленных на гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений и на сохранение и поддержку языков народов, проживающих на территории муниципального образования;
3) повышение эффективности деятельности учреждений культуры;
4) содействие развитию туризма, сохранению объектов культурного наследия и участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов и ремесел.
Перечень и характеристики основных мероприятий Программы приведены в таблице 1 муниципальной программы.
Перечень и сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы приведены в таблице 2 муниципальной программы.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей Программы отражены в таблице 3 муниципальной программы.
Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми отражена в таблице 5 муниципальной программы.
Таблица 1
Перечень и характеристики
основных мероприятий муниципальной программы "Культура"
N |
Номер и наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель основного мероприятия |
Срок начала реализации |
Срок окончания реализации |
Связь с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы (подпрограммы) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Муниципальная программа "Культура" | |||||
Задача 1. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры | |||||
1. |
1.1 Проведение капитального и текущего ремонта объектов сферы культуры |
МУ "Управление культуры" |
01.01.2021 |
31.12.2024 |
ИЦ: Уровень удовлетворенности населения муниципального округа "Ухта" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. ИЦ: Количество посещений учреждений культуры населением. ИЗ1, ИС: Обеспеченность организациями культурно-досугового типа на 10 000 человек населения. ИМ: Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем числе муниципальных учреждений по отрасли культура |
2. |
1.2 Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений сферы культуры |
МУ "Управление культуры" |
01.01.2021 |
31.12.2024 |
ИЦ: Уровень удовлетворенности населения муниципального округа "Ухта" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. ИЦ: Количество посещений учреждений культуры населением. ИЗ1, ИС: Обеспеченность организациями культурно-досугового типа на 10 000 человек населения. ИМ: Количество мест в зрительных залах учреждений сферы культуры. ИМ, ИМБТ: Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек. ИМ, ИМБТ: Количество учреждений сферы культуры в которых обеспечена пожарная безопасность и антитеррористическая защищенность. ИМ, ИМБТ: Количество созданных модельных библиотек на основе регионального модельного стандарта |
3. |
1.3 Поддержание работоспособности инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных пунктов |
МУ "Управление культуры" |
01.01.2021 |
31.12.2026 |
ИЦ: Уровень удовлетворенности населения муниципального округа "Ухта" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. ИЦ: Количество посещений учреждений культуры населением. ИЗ1, ИС: Обеспеченность организациями культурно-досугового типа на 10 000 человек населения. ИМ, ИМБТ: Доля населенных пунктов, в которых обеспечена работоспособность инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных пунктов ИМ, ИМБТ: Количество действующих точек доступа к инфраструктуре связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов, (ед.) |
Задача 2. Создание условий для реализации мер, направленных на гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений и на сохранение и поддержку языков народов, проживающих на территории муниципального образования | |||||
4. |
2.1 Информационное сопровождение процессов этнокультурного развития народов, проживающих на территории муниципального образования |
МУ "Управление культуры" |
01.01.2021 |
31.12.2026 |
ИЗ2: Количество проведенных мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений и на сохранение языков народов, проживающих на территории муниципального образования |
5. |
2.2 Реализация комплекса мероприятий, посвященных памятным датам в истории народов России |
МУ "Управление культуры" |
01.01.2021 |
31.12.2026 |
ИЦ: Уровень удовлетворенности населения муниципального округа "Ухта" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. ИЦ: Количество посещений учреждений культуры населением. ИЗ2: Количество проведенных мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений и на сохранение языков народов, проживающих на территории муниципального образования |
Задача 3. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры | |||||
6. |
3.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями сферы культуры |
МУ "Управление культуры" |
01.01.2021 |
31.12.2026 |
ИЦ: Уровень удовлетворенности населения муниципального округа "Ухта" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. ИЦ: Количество посещений учреждений культуры населением. ИЗ3: Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей. ИМ: Количество реализованных мероприятий в области культуры и досуга. ИМ, ИМБТ: Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в муниципальном образовании за текущий год. ИМ, ИМБТ: Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном образовании за текущий год ИМ, ИМБТ: Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений дополнительного образования детей ИМ, ИМБТ: Выполнены мероприятия Плана по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных учреждений дополнительного образования детей) |
7. |
3.2 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждением в сфере управления эксплуатацией нежилого фонда |
МУ "Управление культуры" |
01.01.2021 |
31.12.2026 |
ИЦ: Уровень удовлетворенности населения муниципального округа "Ухта" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. ИЦ: Количество посещений учреждений культуры населением. ИЗ3: Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры. ИМ: Доля объектов культуры, которым в полном объеме оказана муниципальная услуга в сфере управления эксплуатацией нежилого фонда |
8. |
3.3 Организация городских мероприятий, фестивалей, смотров, реализация творческих проектов в области культуры |
МУ "Управление культуры" |
01.01.2021 |
31.12.2026 |
ИЦ: Уровень удовлетворенности населения муниципального округа "Ухта" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. ИЦ: Количество посещений учреждений культуры населением. ИЗ3: Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей. ИМ: Количество участников культурно-массовых мероприятий |
9. |
3.4 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек |
МУ "Управление культуры" |
01.01.2021 |
31.12.2024 |
ИЦ: Уровень удовлетворенности населения муниципального округа "Ухта" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. ИЦ: Количество посещений учреждений культуры населением. ИЗ3: Количество публикаций о реализации мероприятий в сфере культуры в официальных сообществах учреждений культуры в социальной сети "ВКонтакте". ИМ: Укомплектованность книжных фондов библиотек муниципального округа "Ухта" новыми поступлениями на 1 тысячу человек населения. ИМ, ИМБТ: Количество муниципальных общедоступных библиотек, укомплектованных книжными фондами. ИМ, ИМБТ: Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек). ИМ, ИМБТ: Количество проведенных мероприятий по комплектованию книжных фондов муниципальных библиотек |
10. |
3.5 Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций муниципального округа "Ухта", работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа |
МУ "Управление культуры" |
01.01.2021 |
31.12.2026 |
ИЗ3: Количество работников, получивших меры социальной поддержки. ИМ: Доля работников, получивших компенсацию, к общему количеству работников, обратившихся и имеющих право на получение компенсации в сфере социальной защиты населения |
11. |
3.6 Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа |
МУ "Управление культуры" |
01.01.2021 |
31.12.2026 |
ИЦ: Количество посещений учреждений культуры населением. ИЗ3: Количество работников, получивших меры социальной поддержки. ИМ: Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате компенсации |
12. |
3.7 Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
МУ "Управление культуры" |
01.01.2021 |
31.12.2026 |
ИЗ3: Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры. ИМ, ИМБТ: Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципальных учреждений культуры. ИМ, ИМБТ Количество муниципальных учреждений в сфере культуры, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность на оплату услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами |
13. |
3.8 Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций на территории муниципального округа "Ухта", в том числе в сельской местности |
МУ "Управление культуры" |
01.01.2021 |
31.12.2026 |
ИЦ: Уровень удовлетворенности населения муниципального округа "Ухта" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. ИЗ3: Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей |
14. |
3.9 Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
МУ "Управление культуры" |
01.01.2021 |
31.12.2022 |
ИЦ: Количество посещений учреждений культуры населением. ИЗ3: Количество публикаций о реализации мероприятий в сфере культуры в официальных сообществах учреждений культуры в социальной сети "ВКонтакте". ИМ, ИМБТ: Удельный вес народных проектов, реализуемых в полном объеме и в установленные сроки, от общего количества народных проектов. ИМ, ИМБТ: Количество реализованных народных проектов в сфере культуры |
15. |
3.10 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Культурная среда" |
МУ "Управление культуры" |
01.01.2021 |
31.12.2024 |
ИЦ: Количество посещений учреждений культуры населением. ИЗ3: Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей. ИМ, ИМБТ, ИРП: Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту. ИМ, ИМБТ, ИРП: Количество оснащённых образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. ИМ, ИМБТ, ИРП: Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных муниципальных детских школ искусств по видам искусств. ИМ, ИМБТ: Количество учреждений сферы культуры в которых осуществлен ремонт, капитальный ремонт и оснащены специальным оборудованием и материалами здания муниципальных учреждений сферы культуры. ИМ, ИМБТ: Процент технической готовности соответствующих объектов культуры ИМ, ИМБТ: Количество технически оснащенных муниципальных музеев |
16. |
3.11 Возмещение муниципальным учреждениям в сфере культуры расходов, связанных с предоставлением отдельным категориям граждан мер социальной поддержки при оказании платных услуг |
МУ "Управление культуры" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
ИЗ3: Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей. ИМ: Доля отдельных категорий граждан, получивших меры социальной поддержки, к общему количеству отдельных категорий граждан, обратившихся и имеющих право на получение меры социальной поддержки при оказании платных услуг |
Задача 4. Содействие развитию туризма, сохранению объектов культурного наследия и участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов и ремесел | |||||
17. |
4.1 Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел |
МУ "Управление культуры" |
01.01.2021 |
31.12.2026 |
ИЦ: Уровень удовлетворенности населения муниципального округа "Ухта" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. ИЗ4: Количество мероприятий в области туризма с участием мастеров народных художественных промыслов |
18. |
4.2 Содействие развитию туризма |
МУ "Управление культуры" |
01.01.2021 |
31.12.2026 |
ИЗ4: Количество мероприятий в области туризма с участием мастеров народных художественных промыслов |
19. |
4.3. Реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение объектов культурного наследия |
МУ "Управление культуры" |
01.01.2021 |
31.12.2026 |
ИЦ: Уровень удовлетворенности населения муниципального округа "Ухта" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. ИЗ4: Количество мероприятий в области туризма с участием мастеров народных художественных промыслов |
Задача 5. Обеспечение реализации муниципальной программы | |||||
20. |
5.1 Содержание и обеспечение деятельности МУ "Управление культуры" |
МУ "Управление культуры" |
01.01.2021 |
31.12.2026 |
ИЗ5: Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений |
21. |
5.2 Мониторинг реализации Программы |
МУ "Управление культуры" |
01.01.2021 |
31.12.2026 |
ИЗ5: Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений |
Таблица 2
Перечень и сведения
о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы "Культура"
N п/п |
Наименование целевого индикатора (показателя) |
Ед. измерения |
Направленность |
Принадлежность |
Значения индикатора (показателя) |
Ответственный исполнитель |
|||||||
2019 (факт) |
2020 (оценка) |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Муниципальная программа "Культура" | |||||||||||||
1. |
Уровень удовлетворенности населения муниципального округа "Ухта" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |
% от числа опрошенных |
|
ИЦ |
67,7 |
69,6 |
80,0 |
80,5 |
81,0 |
82,5 |
83,0 |
85,0 |
МУ "Управление культуры" |
2. |
Количество посещений учреждений культуры населением |
единиц |
|
ИЦ |
555 299 |
152 000 |
340 000 |
485 000 |
662 011 |
662 011 |
662 011 |
662 011 |
МУ "Управление культуры" |
Задача 1.Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры | |||||||||||||
3. |
Обеспеченность организациями культурно-досугового типа на 10 000 человек населения |
единиц |
|
ИС, ИЗ1 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
МУ "Управление культуры" |
4. |
Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем числе муниципальных учреждений по отрасли культура |
% |
|
ИМ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
МУ "Управление культуры" |
5. |
Количество мест в зрительных залах учреждений сферы культуры |
единиц |
|
ИМ |
3 611 |
3 571 |
3 531 |
3 531 |
3 479 |
3 479 |
- |
- |
МУ "Управление культуры" |
6. |
Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек |
человек |
|
ИМ, ИМБТ |
- |
58,4 |
55,7 |
55,0 |
- |
- |
- |
- |
МУ "Управление культуры" |
7. |
Количество учреждений сферы культуры в которых обеспечена пожарная безопасность и антитеррористическая защищенность |
единиц |
|
ИМ, ИМБТ |
- |
- |
2 |
1 |
- |
2 |
- |
- |
МУ "Управление культуры" |
8. |
Количество созданных модельных библиотек на основе регионального модельного стандарта |
единиц |
|
ИМ, ИМБТ |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
МУ "Управление культуры" |
9. |
Доля населенных пунктов, в которых обеспечена работоспособность инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных пунктов |
% |
|
ИМ, ИМБТ |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- |
- |
- |
МУ "Управление культуры" |
10. |
Количество действующих точек доступа к инфраструктуре связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов |
единиц |
|
ИМ, ИМБТ |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
МУ "Управление культуры" |
Задача 2. Создание условий для реализации мер, направленных на гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений и на сохранение и поддержку языков народов, проживающих на территории муниципального образования | |||||||||||||
11. |
Количество проведенных мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений и на сохранение языков народов, проживающих на территории муниципального образования |
единиц |
|
ИЗ2 |
10 |
7 |
20 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
МУ "Управление культуры" |
Задача 3. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры | |||||||||||||
12. |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей |
% |
|
И33 |
10,6 |
7,1 |
10,0 |
10,0 |
18,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
МУ "Управление культуры" |
13. |
Количество публикаций о реализации мероприятий в сфере культуры в официальных сообществах учреждений культуры в социальной сети "ВКонтакте" |
единиц |
|
И33 |
9686 |
13 913 |
13 980 |
14 936 |
15 910 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
МУ "Управление культуры" |
14. |
Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры |
% |
|
И33 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
МУ "Управление культуры" |
15. |
Количество работников, получивших меры социальной поддержки |
человек |
|
И33 |
- |
- |
- |
- |
- |
26 |
26 |
26 |
МУ "Управление культуры" |
16. |
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в муниципальном образовании за текущий год |
руб. |
|
ИМ, ИМБТ |
- |
- |
45 273 |
49 913 |
- |
52 813 |
52 813 |
52 813 |
МУ "Управление культуры" |
17. |
Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном образовании за текущий год |
руб. |
|
ИМ, ИМБТ |
- |
- |
47 660 |
52 545 |
- |
56 699 |
56 699 |
56 699 |
МУ "Управление культуры" |
18. |
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений дополнительного образования детей |
процент |
|
ИМ, ИМБТ |
- |
- |
- |
- |
- |
Не более 40% |
Не более 40% |
Не более 40% |
МУ "Управление культуры" |
19. |
Выполнены мероприятия Плана по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных учреждений дополнительного образования детей) |
процент |
|
ИМ, ИМБТ |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
МУ "Управление культуры" |
20. |
Количество реализованных мероприятий в области культуры и досуга |
единиц |
|
ИМ |
13 960 |
2 000 |
2 500 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
МУ "Управление культуры" |
21. |
Доля объектов культуры, которым в полном объеме оказана муниципальная услуга в сфере управления эксплуатацией нежилого фонда |
% |
|
ИМ |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
МУ "Управление культуры" |
22. |
Количество участников культурно-массовых мероприятий |
единиц |
|
ИМ |
308 392 |
32 003 |
35 000 |
40 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
МУ "Управление культуры" |
23. |
Укомплектованность книжных фондов библиотек муниципального округа "Ухта" новыми поступлениями на 1 тысячу человек населения |
экземпляров |
|
ИМ |
113 |
100 |
70 |
70 |
70 |
- |
- |
- |
МУ "Управление культуры" |
24. |
Количество муниципальных общедоступных библиотек, укомплектованных книжными фондами |
единиц |
|
ИМ, ИМБТ |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
МУ "Управление культуры" - |
25. |
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) |
единиц |
|
ИМ, ИМБТ |
- |
- |
- |
107 |
- |
- |
- |
- |
МУ "Управление культуры" |
26. |
Количество проведенных мероприятий по комплектованию книжных фондов муниципальных библиотек |
единиц |
|
ИМ, ИМБТ |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
- |
- |
МУ "Управление культуры" |
27. |
Доля работников, получивших компенсацию, к общему количеству работников, обратившихся и имеющих право на получение компенсации в сфере социальной защиты населения |
% |
|
ИМ |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
МУ "Управление культуры" |
28. |
Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате компенсации |
руб. |
|
ИМ |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
МУ "Управление культуры" |
29. |
Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципальных учреждений культуры |
% |
|
ИМ, ИМБТ |
0 |
0 |
0,28 |
- |
- |
- |
- |
- |
МУ "Управление культуры" |
30. |
Количество муниципальных учреждений в сфере культуры, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами |
штук |
|
ИМ ИМБТ |
- |
- |
- |
14 |
14 |
13 |
13 |
13 |
МУ "Управление культуры" |
31. |
Удельный вес народных проектов, реализуемых в полном объеме и в установленные сроки, от общего количества народных проектов. |
% |
|
ИМ ИМБТ |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
МУ "Управление культуры" |
32. |
Количество реализованных народных проектов в сфере культуры |
единиц |
|
ИМ, ИМБТ |
- |
- |
3 |
2 |
- |
- |
- |
- |
МУ "Управление культуры" |
33. |
Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту |
единиц |
|
ИМ, ИМБТ, ИРП |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
МУ "Управление культуры" |
34. |
Количество оснащённых образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
единиц |
|
ИМ, ИМБТ, ИРП |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
МУ "Управление культуры" |
35. |
Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных муниципальных детских школ искусств по видам искусств |
единиц |
|
ИМ, ИМБТ, ИРП |
- |
- |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
МУ "Управление культуры" |
36. |
Количество учреждений сферы культуры в которых осуществлен ремонт, капитальный ремонт и оснащены специальным оборудованием и материалами здания муниципальных учреждений сферы культуры |
единиц |
|
ИМ, ИМБТ |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
МУ "Управление культуры" |
37. |
Процент технической готовности соответствующих объектов культуры |
% |
|
ИМ, ИМБТ |
- |
- |
- |
100,0 |
- |
- |
- |
- |
МУ "Управление культуры" |
38. |
Количество технически оснащенных муниципальных музеев |
единиц |
|
ИМ, ИМБТ |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
МУ "Управление культуры" |
39. |
Доля отдельных категорий граждан, получивших меры социальной поддержки, к общему количеству отдельных категорий граждан, обратившихся и имеющих право на получение меры социальной поддержки при оказании платных услуг |
% |
|
ИМ |
- |
- |
- |
- |
- |
100,0 |
- |
- |
МУ "Управление культуры" |
Задача 4. Содействие развитию туризма, сохранению объектов культурного наследия и участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов и ремесел | |||||||||||||
40. |
Количество мероприятий в области туризма с участием мастеров народных художественных промыслов |
единиц |
|
ИЗ4 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
МУ "Управление культуры" |
Задача 5. Обеспечение реализации муниципальной программы | |||||||||||||
41. |
Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений |
% |
|
ИЗ5 |
- |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
МУ "Управление культуры" |
Таблица 3
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы "Культура"
N |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственные исполнители, соисполнители |
Расходы (руб.) |
|||||||
источники финансирования |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
ВСЕГО |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
10 |
Муниципальная программа "Культура" |
МУ "Управление культуры" |
ВСЕГО |
325 887 125,73 |
339 527 685,76 |
377 534 168,08 |
370 689 400,30 |
360 646 606,91 |
368 146 606,91 |
2 142 431 593,69 |
|
Федеральный бюджет |
10 195 903,93 |
3 615 225,39 |
7 163 958,65 |
745 884,49 |
0,00 |
0,00 |
21 720 972,46 |
|||
Бюджет РК |
91 622 699,31 |
126 145 444,62 |
136 482 795,93 |
134 020 589,23 |
132 874 915,00 |
132 874 915,00 |
754 021 359,09 |
|||
Бюджет муниципального округа "Ухта" |
224 068 522,49 |
209 767 015,75 |
233 887 413,50 |
235 922 926,58 |
227 771 691,91 |
235 271 691,91 |
1 366 689 262,14 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 1. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры |
МУ "Управление культуры" |
ВСЕГО |
10 096 471,18 |
6 018 660,12 |
13 386 343,64 |
2 354 928,92 |
252 000,00 |
252 000,00 |
32 360 403,86 |
|
Федеральный бюджет |
810 707,09 |
822 736,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 633 443,28 |
|||
Бюджет РК |
905 800,06 |
3 380 175,82 |
746 250,00 |
947 577,00 |
246 960,00 |
246 960,00 |
6 473 722,88 |
|||
Бюджет муниципального округа "Ухта" |
8 379 964,03 |
1 815 748,11 |
12 640 093,64 |
1 407 351,92 |
5 040,00 |
5 040,00 |
24 253 237,70 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1. |
Проведение капитального и текущего ремонта объектов сферы культуры |
МУ "Управление культуры" |
ВСЕГО |
4 124 562,00 |
750 000,00 |
11 047 870,11 |
0,00 |
- |
- |
15 922 432,11 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
- |
- |
0,00 |
- |
- |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
- |
400 000,00 |
0,00 |
- |
- |
400 000,00 |
|||
Бюджет муниципального округа "Ухта" |
4 124 562,00 |
750 000,00 |
10 647 870,11 |
0,00 |
- |
- |
15 522 432,11 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
- |
- |
0,00 |
- |
- |
0,00 |
|||
1.2. |
Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений сферы культуры |
МУ "Управление культуры" |
ВСЕГО |
5 772 109,18 |
5 068 860,12 |
2 143 873,53 |
2 102 928,92 |
- |
- |
15 087 771,75 |
Федеральный бюджет |
810 707,09 |
822 736,19 |
0,00 |
- |
- |
- |
1 633 443,28 |
|||
Бюджет РК |
709 996,06 |
3 184 371,82 |
155 542,00 |
700 617,00 |
- |
- |
4 750 526,88 |
|||
Бюджет муниципального округа "Ухта" |
4 251 406,03 |
1 061 752,11 |
1 988 331,53 |
1 402 311,92 |
- |
- |
8 703 801,59 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
0,00 |
|||
1.3. |
Поддержание работоспособности инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных пунктов |
МУ "Управление культуры" |
ВСЕГО |
199 800,00 |
199 800,00 |
194 600,00 |
252 000,00 |
252 000,00 |
252 000,00 |
1 350 200,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
195 804,00 |
195 804,00 |
190 708,00 |
246 960,00 |
246 960,00 |
246 960,00 |
1 323 196,00 |
|||
Бюджет муниципального округа "Ухта" |
3 996,00 |
3 996 |
3 892,00 |
5 040,00 |
5 040,00 |
5 040,00 |
27 004,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 2. Создание условий для реализации мер, направленных на гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений и на сохранение и поддержку языков народов, проживающих на территории муниципального образования |
МУ "Управление культуры" |
ВСЕГО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Бюджет РК |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Бюджет муниципального округа "Ухта" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.1. |
Информационное сопровождение процессов этнокультурного развития народов, проживающих на территории муниципального образования |
МУ "Управление культуры" |
ВСЕГО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Бюджет РК |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Бюджет муниципального округа "Ухта" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.2. |
Реализация комплекса мероприятий, посвященных памятным датам в истории народов России |
МУ "Управление культуры" |
ВСЕГО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Бюджет РК |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Бюджет муниципального округа "Ухта" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача 3. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры |
МУ "Управление культуры" |
ВСЕГО |
291 155 137,51 |
309 397 008,01 |
337 858 301,93 |
339 800 689,38 |
331 860 824,91 |
339 360 824,91 |
1 949 432 786,65 |
|
Федеральный бюджет |
9 385 196,84 |
2 792 489,20 |
7 163 958,65 |
745 884,49 |
0,00 |
0,00 |
20 087 529,18 |
|||
Бюджет РК |
90 716 899,25 |
122 765 268,80 |
135 736 545,93 |
133 073 012,23 |
132 627 955,00 |
132 627 955,00 |
747 547 636,21 |
|||
Бюджет муниципального округа "Ухта" |
191 053 041,42 |
183 839 250,01 |
194 957 797,35 |
205 981 792,66 |
199 232 869,91 |
206 732 869,91 |
1 181 797 621,26 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.1. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями сферы культуры |
МУ "Управление культуры" |
ВСЕГО |
216 515 652,00 |
232 927 030,22 |
245 847 869,66 |
256 720 090,37 |
257 016 224,85 |
264 516 224,85 |
1 473 543 091,95 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
76 113 700,00 |
97 345 964,00 |
109 637 455,00 |
109 637 455,00 |
109 637 455,00 |
109 637 455,00 |
612 009 484,00 |
|||
Бюджет муниципального округа "Ухта" |
140 401 952,00 |
135 581 066,22 |
136 210 414,66 |
147 082 635,37 |
147 378 769,85 |
154 878 769,85 |
861 533 607,95 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.2. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждением в сфере управления эксплуатацией нежилого фонда |
МУ "Управление культуры" |
ВСЕГО |
54 505 104,50 |
61 903 349,65 |
67 617 185,67 |
71 716 309,06 |
71 716 309,06 |
71 716 309,06 |
399 174 567,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
11 919 200,00 |
21 285 700,00 |
22 592 400,00 |
22 592 400,00 |
22 592 400,00 |
22 592 400,00 |
123 574 500,00 |
|||
Бюджет муниципального округа "Ухта" |
42 585 904,50 |
40 617 649,65 |
45 024 785,67 |
49 123 909,06 |
49 123 909,06 |
49 123 909,06 |
275 600 067,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.3. |
Организация городских мероприятий, фестивалей, смотров, реализация творческих проектов в области культуры |
МУ "Управление культуры" |
ВСЕГО |
6 490 760,61 |
5 166 978,00 |
5 609 169,55 |
8 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
29 266 908,16 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет муниципального округа "Ухта" |
6 490 760,61 |
5 166 978,00 |
5 609 169,55 |
8 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
29 266 908,16 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.4. |
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек |
МУ "Управление культуры" |
ВСЕГО |
894 400,00 |
1 347 600,80 |
1 297 791,25 |
1 771 788,43 |
- |
- |
5 311 580,48 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
466 739,20 |
416 558,65 |
325 884,49 |
- |
- |
1 209 182,34 |
|||
Бюджет РК |
447 200,00 |
440 430,80 |
440 616,30 |
422 951,97 |
- |
- |
1 751 199,07 |
|||
Бюджет муниципального округа "Ухта" |
447 200,00 |
440 430,80 |
440 616,30 |
1 022 951,97 |
- |
- |
2 351 199,07 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
0,00 |
|||
3.5. |
Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций муниципального округа "Ухта", работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа |
МУ "Управление культуры" |
ВСЕГО |
413 105,47 |
405 268,00 |
362 560,00 |
505 191,00 |
505 191,00 |
505 191,00 |
2 696 506,47 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет муниципального округа "Ухта" |
413 105,47 |
405 268,00 |
362 560,00 |
505 191,00 |
505 191,00 |
505 191,00 |
2 696 506,47 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.6. |
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа |
МУ "Управление культуры" |
ВСЕГО |
166 500,00 |
173 100,00 |
173 100,00 |
173 100,00 |
173 100,00 |
173 100,00 |
1 032 000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
166 500,00 |
173 100,00 |
173 100,00 |
173 100,00 |
173 100,00 |
173 100,00 |
1 032 000,00 |
|||
Бюджет муниципального округа "Ухта" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.7. |
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
МУ "Управление культуры" |
ВСЕГО |
558 998,82 |
581 380,00 |
537 971,48 |
450 000,00 |
450 000,00 |
450 000,00 |
3 028 350,30 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
279 499,41 |
290 690,00 |
268 985,74 |
225 000,00 |
225 000,00 |
225 000,00 |
1 514 175,15 |
|||
Бюджет муниципального округа "Ухта" |
279 499,41 |
290 690,00 |
268 985,74 |
225 000,00 |
225 000,00 |
225 000,00 |
1 514 175,15 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.8. |
Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций на территории муниципального округа "Ухта", в том числе в сельской местности |
МУ "Управление культуры" |
ВСЕГО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Бюджет РК |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Бюджет муниципального округа "Ухта" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
3.9. |
Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
МУ "Управление культуры" |
ВСЕГО |
1 763 819,60 |
1 052 838,00 |
- |
- |
- |
- |
2 816 657,60 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
1 560 000,00 |
912 634,00 |
- |
- |
- |
- |
2 472 634,00 |
|||
Бюджет муниципального округа "Ухта" |
203 819,60 |
140 204,00 |
- |
- |
- |
- |
344 023,60 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
|||
3.10 |
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Культурная среда" |
МУ "Управление культуры" |
ВСЕГО |
9 846 796,51 |
5 839 463,34 |
16 412 654,32 |
464 210,52 |
- |
- |
32 563 124,69 |
Федеральный бюджет |
9 385 196,84 |
2 325 750,00 |
6 747 400,00 |
420 000,00 |
- |
- |
18 878 346,84 |
|||
Бюджет РК |
230 799,84 |
2 316 750,00 |
2 623 988,89 |
22 105,26 |
- |
- |
5 193 643,99 |
|||
Бюджет муниципального округа "Ухта" |
230 799,83 |
1 196 963,34 |
7 041 265,43 |
22 105,26 |
- |
- |
8 491 133,86 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
3.11 |
Возмещение муниципальным учреждениям в сфере культуры расходов, связанных с предоставлением отдельным категориям граждан мер социальной поддержки при оказании платных услуг |
МУ "Управление культуры" |
ВСЕГО |
- |
- |
- |
0,00 |
- |
- |
- |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
0,00 |
- |
- |
- |
|||
Бюджет РК |
- |
- |
- |
0,00 |
- |
- |
- |
|||
Бюджет муниципального округа "Ухта" |
- |
- |
- |
0,00 |
- |
- |
- |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача 4. Содействие развитию туризма, сохранению объектов культурного наследия и участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов и ремесел |
МУ "Управление культуры" |
ВСЕГО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Бюджет РК |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Бюджет муниципального округа "Ухта" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
4.1 |
Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел |
МУ "Управление культуры" |
ВСЕГО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Бюджет РК |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Бюджет муниципального округа "Ухта" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
4.2 |
Содействие развитию туризма |
МУ "Управление культуры" |
ВСЕГО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Бюджет РК |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Бюджет муниципального округа "Ухта" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
4.3 |
Реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение объектов культурного наследия |
МУ "Управление культуры" |
ВСЕГО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Бюджет РК |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Бюджет муниципального округа "Ухта" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача 5. Обеспечение реализации муниципальной программы |
МУ "Управление культуры" |
ВСЕГО |
24 635 517,04 |
24 112 017,63 |
26 289 522,51 |
28 533 782,00 |
28 533 782,00 |
28 533 782,00 |
160 638 403,18 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет муниципального округа "Ухта" |
24 635 517,04 |
24 112 017,63 |
26 289 522,51 |
28 533 782,00 |
28 533 782,00 |
28 533 782,00 |
160 638 403,18 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
5.1. |
Содержание и обеспечение деятельности МУ "Управление культуры" |
МУ "Управление культуры" |
ВСЕГО |
24 635 517,04 |
24 112 017,63 |
26 289 522,51 |
28 533 782,00 |
28 533 782,00 |
28 533 782,00 |
160 638 403,18 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет муниципального округа "Ухта" |
24 635 517,04 |
24 112 017,63 |
26 289 522,51 |
28 533 782,00 |
28 533 782,00 |
28 533 782,00 |
160 638 403,18 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
5.2. |
Мониторинг реализации Программы |
МУ "Управление культуры" |
ВСЕГО |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Бюджет РК |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Бюджет муниципального округа "Ухта" |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Таблица 5
Информация
о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми
N |
Наименование основного мероприятия муниципальной программы |
Наименование субсидии и (или) иного межбюджетного трансферта |
Результат использования субсидии |
Показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов |
||||||
Наименование показателя ед. изм. |
Плановое значение по годам |
|||||||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Основное мероприятие 1.2. Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений сферы культуры |
Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
Обеспечено достижение значения показателя результата использования субсидии |
Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек, (человек) |
55,7 |
55,0 |
- |
- |
- |
- |
Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры |
Обеспечена пожарная безопасность и антитеррористическая защищенность муниципальных учреждений сферы культуры |
Количество учреждений сферы культуры в которых обеспечена пожарная безопасность и антитеррористическая защищенность, (единиц) |
2 |
1 |
- |
2 |
- |
- |
||
Создана модельная библиотека на основе регионального модельного стандарта |
Количество созданных модельных библиотек на основе регионального модельного стандарта, (единиц) |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
|||
2 |
Основное мероприятие 1.3 Поддержание работоспособности инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных пунктов |
Субсидия на поддержание работоспособности инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми |
Обеспечена работоспособность инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми |
Доля населенных пунктов, в которых обеспечена работоспособность инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных пунктов, (%) |
|
|
|
|
|
|
||||
Количество действующих точек доступа к инфраструктуре связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов, (ед.) |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
3 |
Основное мероприятие 3.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями сферы культуры |
Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры |
Достигнуто плановое значение результата использования субсидии, установленное соглашением |
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в муниципальном образовании за текущий год (руб.) |
45273 |
49 913 |
- |
52 813 |
52 813 |
52 813 |
Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования |
Достигнуто плановое значение результата использования субсидии, установленное соглашением |
Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном образовании за текущий год (руб.) |
47660 |
52 545 |
- |
56 699 |
56 699 |
56 699 |
||
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений дополнительного образования детей (%) |
- |
- |
- |
Не более 40% |
Не более 40% |
Не более 40% |
||||
Выполнены мероприятия Плана по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных учреждений дополнительного образования детей)(%) |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
||||
4 |
Основное мероприятие 3.4. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек |
Субсидии на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации |
Обеспечено достижение значения показателя книжными фондами муниципальные общедоступные библиотеки и государственные центральные библиотеки субъектов Российской Федерации Достигнуто плановое значение результата использования субсидии, установленное соглашением |
Количество муниципальных общедоступных библиотек, укомплектованных книжными фондами, (единиц) |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
Субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек) |
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) (единиц) |
- |
107 |
- |
- |
- |
- |
|||
Субсидия из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации) |
Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации |
Количество проведенных мероприятий по комплектованию книжных фондов муниципальных библиотек (единиц) |
- |
- |
1 |
1 |
- |
- |
||
5 |
Основное мероприятие 3.7. Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
Субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
Обеспечено не превышение установленного значения показателя (индикатора) использования субсидий |
Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципальных учреждений культуры (%) |
0,28 |
- |
- |
- |
- |
- |
Обеспечено отсутствие у муниципальных учреждений просроченной кредиторской задолженности на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами |
Количество муниципальных учреждений в сфере культуры, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (штук) |
- |
14 |
14 |
13 |
13 |
13 |
|||
6 |
Основное мероприятие 3.9. Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
Субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на реализацию народных проектов в сфере культуры |
Реализованы народные проекты в сфере культуры в муниципальном образовании городского округа "Ухта" |
Количество реализованных народных проектов в сфере культуры, (единиц) |
3 |
2 |
- |
- |
- |
- |
Обеспечено достижение значение показателя результата использования субсидии |
Удельный вес народных проектов, реализованных в полном объеме и в установленные сроки, от общего количества народных проектов, (%) |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
|||
7 |
Основное мероприятие 3.10. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Культурная среда" |
Иные межбюджетные трансферты, на создание модельных муниципальных библиотек |
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту |
Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту, (единиц) |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
Субсидии на поддержку отрасли культуры |
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
Количество оснащённых образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, (единиц) |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры |
Осуществлен ремонт, капитальный ремонт и оснащены специальным оборудованием и материалами здания муниципальных учреждений сферы культуры, обновлена материально-техническая база: - осуществлен капитальный ремонт |
Количество учреждений сферы культуры в которых осуществлен ремонт, капитальный ремонт и оснащены специальным оборудованием и материалами здания муниципальных учреждений сферы культуры, (единиц) |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
||
|
Достигнуто плановое значение результата использования субсидии, установленное соглашением |
Процент технической готовности соответствующих объектов культуры, (%) |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
||
Достигнуто плановое значение результата использования субсидии, установленное соглашением |
Количество технически оснащенных муниципальных музеев, (единиц) |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
|||
Субсидии на поддержку отрасли культуры |
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств |
Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных муниципальных детских школ искусств по видам искусств (единиц) |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
"
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального округа "Ухта" Республики Коми от 8 мая 2024 г. N 1283 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.