Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
мэрии города
от 17.05.2024 N 1299
Приложение 2
к Программе
Информация
о целевых показателях (индикаторах) Программы, Подпрограмм и их значения
N п/п |
Цель, задача, направленная на достижение цели |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Значение целевого показателя (индикатора) |
|||||||||
2020 год |
Оценка 2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Цель: Обеспечение развития сферы культуры и искусства города посредством сохранения и развития культурного наследия и традиций, повышения привлекательности и эффективности деятельности учреждений культуры и дополнительного образования | |||||||||||||
Программа | |||||||||||||
1 |
Вовлечение населения города в культурную жизнь через посещение культурных мероприятий и объектов культуры |
Число посещений культурных мероприятий |
тыс. посещений |
787,7 |
750,0 |
1 606,7 |
1614,03 |
1 810,8 |
2 629,1 |
2 921,3 |
3 213,4 |
Х |
|
2 |
Количество волонтёров, вовлечённых в программу "Волонтёры культуры" |
человек |
10 |
10 |
300 |
650 |
950 |
1050 |
1200 |
1350 |
2.2. Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в активную общественную деятельность, от общего количества пожилых людей, проживающих в городе, % |
||
3 |
Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы |
Выполнение плана деятельности управлением по делам культуры мэрии |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4.3 Оценка горожанами доверия к муниципальной власти, балл |
|
4 |
Экономическое и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению по делам культуры мэрии |
Выполнение плана деятельности МКУ "ЦОУ "Культура" |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Х |
|
Цель: Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации | |||||||||||||
Подпрограмма 1 | |||||||||||||
5 |
Сохранение и популяризация ОКН |
Доля ОКН, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества ОКН, находящихся в муниципальной собственности |
% |
94,7 |
96,3 |
96,2 |
96,2 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
3.2. Количество туристов и экскурсантов, тыс. человек/год |
|
6 |
Повышение доступности и качества музейных услуг |
Количество посещений музеев |
тыс. посещений |
251,5 |
335 |
278,9 |
302,7 |
342,0 |
420,7 |
460,0 |
499,3 |
3.2. Количество туристов и экскурсантов, тыс. человек/год |
|
7 |
Повышение доступности и качества библиотечных услуг |
Количество посещений библиотек |
тыс. посещений |
407,3 |
520 |
584,1 |
637,2 |
743,3 |
955,7 |
1061,9 |
1168,1 |
Х |
|
8 |
Объем библиотечного фонда муниципальных библиотек |
экземпляров |
635 311 |
612 420 |
620 000 |
620 100 |
620 200 |
620 300 |
620 400 |
620 500 |
Х |
||
Цель: Развитие театрального и музыкального искусства в городе Череповце, создание условий для выявления и поддержки одаренных детей и молодежи | |||||||||||||
Подпрограмма 2 | |||||||||||||
9 |
Популяризация среди населения города достижений в сфере театрального и музыкального искусства, поддержка деятельности муниципальных театрально-концертных учреждений |
Число посещений театров |
тыс. посещений |
25,2 |
43,0 |
55,0 |
70,0 |
107,0 |
108,0 |
109,0 |
110,0 |
Х |
|
10 |
Число посещений концертных организаций |
тыс. посещений |
9,7 |
42,0 |
25,0 |
30,0 |
52,0 |
53,0 |
54,0 |
55,0 |
Х |
||
11 |
Развитие системы дополнительного образования детей, выявление и поддержка одаренных детей и молодежи |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств |
% |
7,4 |
7,4 |
8,0 |
12,6 |
12,7 |
12,8 |
12,9 |
13,0 |
Х |
|
Цель: Развитие самодеятельного художественного творчества, организация досуга населения | |||||||||||||
Подпрограмма 3 | |||||||||||||
12 |
Развитие и популяризация самодеятельного художественного творчества |
Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений |
% |
3,0 |
3,0 |
3,05 |
3,1 |
3,15 |
3,2 |
3,25 |
3,3 |
2.2. Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в активную общественную деятельность, от общего количества пожилых людей, проживающих в городе, % |
|
13 |
Количество участий творческих коллективов города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п. |
единиц |
87 |
99 |
100 |
130 |
132 |
133 |
134 |
135 |
Х |
||
14 |
Создание условий для досуга населения города Череповца |
Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа |
тыс. посещений |
200,9 |
201,0 |
724,0 |
789,8 |
921,4 |
1184,7 |
1316,3 |
1448,0 |
Х |
|
15 |
Доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города |
% |
33 |
50 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
Х |
||
16 |
Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий |
балл |
71 |
80 |
80 |
Не менее 70 |
Не менее 70 |
Не менее 70 |
Не менее 70 |
Не менее 70 |
4.3 Оценка горожанами доверия к муниципальной власти, балл |
||
17 |
Количество посещений муниципальных парков |
тыс. посещений |
258,02 |
150,0 |
310,92 |
700,0 |
1140,0 |
1150,0 |
1160,0 |
1170,0 |
4.2. Доля озелененных пространств, соответствующих нормативному состоянию, %. |
Приложение 3
к Программе
Перечень
основных мероприятий Программы, Подпрограмм
N п/п |
Наименование Подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы (Подпрограммы), мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат, в том числе краткое описание |
Последствия не реализации Подпрограммы, основного мероприятия |
Связь с показателями муниципальной Программы (Подпрограммы) |
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Программа "Развитие культуры и искусства в городе Череповце" на 2022 - 2027 годы" |
||||||
2 |
Основное мероприятие 1. Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы |
Управление по делам культуры мэрии |
2022 |
2027 |
Осуществление деятельности управления по делам культуры мэрии |
Невыполнение плана деятельности управления по делам культуры |
Выполнение плана деятельности управлением по делам культуры мэрии |
3 |
Основное мероприятие 2. Экономическое и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению по делам культуры мэрии |
МКУ "ЦОУ "Культура" |
2022 |
2027 |
Осуществление экономического и хозяйственного обеспечения деятельности учреждений, подведомственных управления по делам культуры мэрии |
Невыполнение экономического и хозяйственного обеспечения деятельности учреждений, подведомственных управления по делам культуры мэрии |
Выполнение плана деятельности МКУ "ЦОУ "Культура". |
4 |
Основное мероприятие 3. Реализация регионального проекта "Культурная среда" (федеральный проект "Культурная среда") |
МАУК "Объединение библиотек"; МАУК "Камерный театр" |
2022 |
2024 |
Приведение к модельному стандарту муниципальных библиотек N 1 и 13, что приведёт к росту востребованности библиотек у населения; повышению качества и разнообразия библиотечных услуг. Замена светового оборудования большого зала Камерного театра, что увеличит возможности и улучшит качество показа спектаклей. |
Невозможность удовлетворения культурно-информационных потребностей горожан |
Число посещений культурных мероприятий; Количество посещений библиотек. Число посещений театров. |
5 |
Подпрограмма 1 "Наследие" |
||||||
6 |
Основное мероприятие 1.1. Организация мероприятий по сохранению, реставрации (ремонту) объектов культурного наследия |
МАУК "ЧерМО" МАУК "Концертный центр "Череповец" |
2022 |
2027 |
Удовлетворительное состояние ОКН, представляющих уникальность для народов Российской Федерации; повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на сохранение ОКН |
Неудовлетворительное состояние объектов культурного наследия |
Доля ОКН, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества ОКН, находящихся в муниципальной собственности. Количество волонтёров, вовлечённых в программу "Волонтёры культуры" |
7 |
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры "Череповецкое музейное объединение" |
МАУК "ЧерМО" |
2022 |
2027 |
Повышение качества и доступности музейных услуг; расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельности; рост востребованности музеев у населения; увеличение количества музеев, находящихся в удовлетворительном состоянии; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на музейное дело, установка арт-объектов, связанных с историей города Череповца |
Невозможность удовлетворения культурных потребностей горожан и доступа к культурным ценностям |
Количество посещений музеев. |
8 |
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры "Объединение библиотек" |
МАУК "Объединение библиотек" |
2022 |
2027 |
Рост востребованности библиотек у населения; повышение качества и разнообразия библиотечных услуг; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на библиотечное дело |
Невозможность удовлетворения культурно-информационных потребностей горожан |
Количество посещений библиотек. |
9 |
Основное мероприятие 1.4. Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек |
МАУК "Объединение библиотек" |
2022 |
2022 |
Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек |
Невозможность актуализации фондов библиотек и повышения обновляемости фондов |
Объем библиотечного фонда муниципальных библиотек. |
10 |
Основное мероприятие 1.5. Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек, за исключением расходов, предусмотренных на софинансирование субсидий из федерального бюджета |
МАУК "Объединение библиотек" |
2022 |
2022 |
Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек |
Невозможность актуализации фондов библиотек и повышения обновляемости фондов |
Объем библиотечного фонда муниципальных библиотек. |
11 |
Основное мероприятие 1.6. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек города |
МАУК "Объединение библиотек" |
2023 |
2023 |
Повышение уровня комплектования книжных фондов муниципальных библиотек за счет городского и областных бюджетов |
Невозможность актуализации фондов библиотек и повышения обновляемости фондов |
Объем библиотечного фонда муниципальных библиотек. |
12 |
Основное мероприятие 1.7. Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений города отрасли культуры |
МАУК "Объединение библиотек" |
2024 |
2024 |
Повышение уровня комплектования книжных фондов муниципальных библиотек за счет городского и областных бюджетов Повышение качества и доступности музейных услуг; расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельности за счет городского и областных бюджетов |
Невозможность актуализации фондов библиотек и повышения обновляемости фондов Невозможность удовлетворения культурных потребностей горожан и доступа к культурным ценностям |
Объем библиотечного фонда муниципальных библиотек. |
МАУК "ЧерМО" |
Количество посещений музеев |
||||||
13 |
Подпрограмма 2 "Искусство" |
||||||
14 |
Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг в области театрально-концертного дела и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры |
МАУК "Камерный театр", МАУК "Театр для детей и молодежи", МАУК "Концертный центр "Череповец" |
2022 |
2027 |
Высокий уровень качества и доступности услуг театрально-концертных организаций; укрепление материально-технической базы театрально-концертных организаций; организация гастролей за пределы города, повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на выполнение услуг театрально-концертными организациями |
Невозможность удовлетворения запросов посетителей |
Число посещений театров; Число посещений концертных организаций. |
15 |
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования сферы "Культура" |
МАУ ДО "ДХШ N 1", МАУ ДО "ДМШ N 1 им. Е.А. Колесникова", МАУ ДО "ДШИ", МАУ ДО "ДШИ "Гармония", МАУ ДО "ДДиЮ "Дом знаний" |
2022 |
2027 |
Рост востребованности услуг учреждений дополнительного образования сферы "Культура"; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на выполнение услуг учреждений дополнительного образования сферы "Культура" |
Снижение востребованности услуг учреждений дополнительного образования сферы "Культура" |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств |
16 |
Основное мероприятие 2.3. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров города |
МАУК "Театр для детей и молодежи" |
2022 |
2025 |
Высокий уровень качества и доступности услуг театра; укрепление материально-технической базы театра |
Невозможность удовлетворения запросов посетителей |
Число посещений театров |
17 |
Подпрограмма 3 "Досуг" |
||||||
18 |
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа |
МАУК "Дворец металлургов", МАУК "ДК "Строитель" имени Д.Н. Мамлеева, МАУК "Дворец химиков", МАУК "ГКДЦ "Единение" |
2022 |
2027 |
Высокий уровень качества и доступности услуг учреждений культурно-досугового типа; укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на выполнение услуг учреждениями культурно-досугового типа. Благоустроенные городские парки. Установка в городе аттракциона "Колесо обозрения" (в рамках инвестиционного проекта МАУК "Единение" с инвестором по созданию дополнительных аттракционов с 2024 года, в течение 10 лет). |
Снижение качества жизни населения и невозможность удовлетворения культурных потребностей горожан |
Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений; Количество участий творческих коллективов города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п.; Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа; Количество посещений муниципальных парков |
19 |
Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий |
Учреждения культуры, подведомственные управлению по делам культуры мэрии |
2022 |
2027 |
Высокий уровень качества и доступности городских культурно-массовых мероприятий; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на организацию городских культурно-массовых мероприятий. |
Снижение качества жизни населения и невозможность удовлетворения культурных потребностей горожан |
Доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города; Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий. Количество волонтёров, вовлечённых в программу "Волонтёры культуры" |
Приложение 4
к Программе
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Расходы (тыс. руб.) |
|||||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в городе Череповце" на 2022 - 2027 годы" |
всего |
726 890,8 |
776 609,3 |
820 859,3 |
810 876,3 |
855 898,5 |
855 496,6 |
Управление по делам культуры мэрии |
726 890,8 |
776 609,3 |
820 859,3 |
810 876,3 |
855 898,5 |
855 496,6 |
||
2 |
Основное мероприятие 1. Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы |
Управление по делам культуры |
7 245,9 |
10 307,3 |
9 930,4 |
8 389,5 |
8 389,5 |
8 389,5 |
3 |
Основное мероприятие 2. Экономическое и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению по делам культуры мэрии |
МКУ "ЦОУ "Культура" |
87 048,2 |
100 486,2 |
109 636,9 |
109 278,5 |
109 278,5 |
109 278,5 |
4 |
Основное мероприятие 3. Реализация регионального проекта "Культурная среда" (федеральный проект "Культурная среда") |
МАУК "Объединение библиотек", МАУК "Камерный театр" |
0,0 |
0,0 |
1 571,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Подпрограмма 1 "Наследие" |
всего |
170 533,1 |
182 900,1 |
199 062,8 |
185 038,1 |
195 918,2 |
195 918,2 |
Управление по делам культуры мэрии |
170 533,1 |
182 900,1 |
199 062,8 |
185 038,1 |
195 918,2 |
195 918,2 |
||
6 |
Основное мероприятие 1.1. Организация мероприятий по сохранению, реставрации (ремонту) объектов культурного наследия |
МАУК "ЧерМО", МАУК ""Концертный центр "Череповец"" |
4 100,9 |
1 369,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 |
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры "Череповецкое музейное объединение" |
МАУК "ЧерМО" |
62 759,5 |
80 678,4 |
84 367,0 |
74 045,9 |
78 046,1 |
78 046,1 |
8 |
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры "Объединение библиотек"* |
МАУК "Объединение библиотек" |
103 615,0 |
100 788,2 |
114 526,1 |
110 992,2 |
117 872,1 |
117 872,1 |
9 |
Основное мероприятие 1.4. Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек |
МАУК "Объединение библиотек" |
57,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 |
Основное мероприятие 1.5. Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек, за исключением расходов, предусмотренных на софинансирование субсидий из федерального бюджета |
МАУК "Объединение библиотек" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 |
Основное мероприятие 1.6. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек города |
МАУК "Объединение библиотек" |
0,0 |
64,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 |
Основное мероприятие 1.7. Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений города отрасли культуры |
МАУК "Объединение библиотек", МАУК "ЧерМО" |
0,0 |
0,0 |
169,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 |
Подпрограмма 2 "Искусство" |
всего |
257 077,5 |
292 107,9 |
321 623,3 |
320 833,9 |
342 530,1 |
342 128,2 |
Управление по делам культуры мэрии |
257 077,5 |
292 107,9 |
321 623,3 |
320 833,9 |
342 530,1 |
342 128,2 |
||
14 |
Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг в области театрально-концертного дела и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры |
МАУК "Камерный театр", МАУК "Театр для детей и молодежи", МАУК "Концертный центр "Череповец" |
111 040,4 |
127 298,4 |
151 373,7 |
140 954,8 |
151 752,8 |
151 752,8 |
15 |
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования сферы "Культура" |
МАУ ДО "ДМШ N 1 имени Колесникова Е.А.", МАУ ДО "ДХШ N 1", МАУ ДО "ДШИ", МАУ ДО "ДШИ" Гармония", МАУ ДО "ДДиЮ "Дом знаний" |
145 899,0 |
164 671,4 |
169 937,0 |
179 473,8 |
190 375,4 |
190 375,4 |
16 |
Основное мероприятие 2.3. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров города |
МАУК "Театр для детей и молодежи" |
138,1 |
138,1 |
312,6 |
405,3 |
401,9 |
0,0 |
17 |
Подпрограмма 3 "Досуг" |
всего |
204 986,1 |
190 807,8 |
179 034,1 |
187 336,3 |
199 782,2 |
199 782,2 |
Управление по делам культуры мэрии |
204 986,1 |
190 807,8 |
179 034,1 |
187 336,3 |
199 782,2 |
199 782,2 |
||
18 |
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа |
МАУК "Дворец химиков", МАУК "Дворец металлургов", МАУК "ДК "Строитель" имени Д.Н. Мамлеева. МАУК "ГКДЦ "Единение" |
155 641,4 |
164 404,5 |
151 006,2 |
163 052,0 |
175 497,9 |
175 497,9 |
19 |
Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий |
Учреждения культуры, подведомственные управлению по делам культуры мэрии |
49 344,7 |
26 403,3 |
28 027,9 |
24 284,3 |
24 284,3 |
24 284,3 |
------------------------------
* В сумме субсидии из городского бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) предусмотрены средства в размере 2 000,0 тыс. руб. в 2022 г, 1 750,0 тыс. руб. в 2023 - 2027 годах на комплектование книжного фонда библиотек, в том числе 436,0 тыс. руб. (в 2022 - 2025 годах) на комплектование книжного фонда библиотеки N 13.
------------------------------
Приложение 5
к Программе
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников, на реализацию муниципальной программы
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов (тыс. руб.) |
|||||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в городе Череповце" на 2022 - 2027 годы" |
всего |
1 061 984,5 |
1 142 567,1 |
1 182 853,8 |
1 095 489,5 |
1 141 330,5 |
1 137 311,9 |
городской бюджет |
726 890,8 |
776 609,3 |
820 859,3 |
810 876,3 |
855 898,5 |
855 496,6 |
||
федеральный бюджет |
9 356,9 |
1 356,9 |
18 891,2 |
2 735,9 |
2 350,9 |
0,0 |
||
областной бюджет |
985,3 |
865,8 |
5 898,1 |
912,0 |
1 265,8 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
324 751,5 |
363 735,1 |
337 205,2 |
280 965,3 |
281 815,3 |
281 815,3 |
||
2 |
Основное мероприятие 1. Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы |
всего |
7 245,9 |
10 707,3 |
9 930,4 |
8 389,5 |
8 389,5 |
8 389,5 |
городской бюджет |
7 245,9 |
10 307,3 |
9 930,4 |
8 389,5 |
8 389,5 |
8 389,5 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3 |
Основное мероприятие 2. Экономическое и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению по делам культуры мэрии |
всего |
87 048,2 |
100 486,2 |
109 636,9 |
109 278,5 |
109 278,5 |
109 278,5 |
городской бюджет |
87 048,2 |
100 486,2 |
109 636,9 |
109 278,5 |
109 278,5 |
109 278,5 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4 |
Основное мероприятие 3. Реализация регионального проекта "Культурная среда" (федеральный проект "Культурная среда") |
всего |
5 000,0 |
0,0 |
20 967,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
1 571,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
5 000,0 |
0,0 |
16 724,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
2 670,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
5 |
Подпрограмма 1 "Наследие" |
всего |
205 575,3 |
207 724,1 |
224 817,1 |
202 679,2 |
213 559,3 |
213 559,3 |
городской бюджет |
170 533,1 |
182 900,1 |
199 062,8 |
185 038,1 |
195 918,2 |
195 918,2 |
||
федеральный бюджет |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
699,5 |
580,0 |
2 580,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
33 942,7 |
24 244,0 |
23 174,3 |
17 641,1 |
17 641,1 |
17 641,1 |
||
6 |
Основное мероприятие 1.1. Организация мероприятий по сохранению, реставрации (ремонту) объектов культурного наследия |
всего |
4 100,9 |
1 369,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
4 100,9 |
1 369,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
7 |
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры "Череповецкое музейное объединение" |
всего |
93 389,0 |
102 539,6 |
104 839,7 |
89 483,6 |
93 483,8 |
93 483,8 |
городской бюджет |
62 759,5 |
80 678,4 |
84 367,0 |
74 045,9 |
78 046,1 |
78 046,1 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
30 629,5 |
21 861,2 |
20 472,7 |
15 437,7 |
15 437,7 |
15 437,7 |
||
8 |
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры "Объединение библиотек"* |
всего |
106 928,2 |
103 171,0 |
117 227,7 |
113 195,6 |
120 075,5 |
120 075,5 |
городской бюджет |
103 615,0 |
100 788,2 |
114 526,1 |
110 992,2 |
117 872,1 |
117 872,1 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
3 313,2 |
2 382,8 |
2 701,6 |
2 203,4 |
2 203,4 |
2 203,4 |
||
9 |
Основное мероприятие 1.4. Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек |
всего |
577,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
57,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
119,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
10 |
Основное мероприятие 1.5. Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек, за исключением расходов, предусмотренных на софинансирование субсидий из федерального бюджета |
всего |
580,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
580,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
11 |
Основное мероприятие 1.6. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек города |
всего |
0,0 |
644,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
0,0 |
64,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
580,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
12 |
Основное мероприятие 1.7. Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений города отрасли культуры |
всего |
0,0 |
0,0 |
2 749,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
169,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
2 580,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
13 |
Подпрограмма 2 "Искусство" |
всего |
361 667,4 |
415 794,7 |
441 925,2 |
429 488,3 |
451 703,3 |
447 684,7 |
городской бюджет |
257 077,5 |
292 107,9 |
321 623,3 |
320 833,9 |
342 530,1 |
342 128,2 |
||
федеральный бюджет |
3 956,9 |
956,9 |
2 166,6 |
2 735,9 |
2 350,9 |
0,0 |
||
областной бюджет |
285,8 |
285,8 |
647,2 |
912,0 |
1 265,8 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
100 347,2 |
122 444,1 |
117 488,1 |
105 006,5 |
105 556,5 |
105 556,5 |
||
14 |
Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг в области театрально-концертного дела и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры |
всего |
158 802,9 |
189 879,0 |
207 913,8 |
190 917,1 |
202 265,1 |
202 265,1 |
городской бюджет |
111 040,4 |
127 298,4 |
151 373,7 |
140 954,8 |
151 752,8 |
151 752,8 |
||
федеральный бюджет |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
44 762,5 |
62 580,6 |
56 540,1 |
49 962,3 |
50 512,3 |
50 512,3 |
||
15 |
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования сферы "Культура" |
всего |
201 483,7 |
224 534,9 |
230 885,0 |
234 518,0 |
245 419,6 |
245 419,6 |
городской бюджет |
145 899,0 |
164 671,4 |
169 937,0 |
179 473,8 |
190 375,4 |
190 375,4 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
55 584,7 |
59 863,5 |
60 948,0 |
55 044,2 |
55 044,2 |
55 044,2 |
||
16 |
Основное мероприятие 2.3. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров города |
всего |
1 380,8 |
1 380,8 |
3 126,4 |
4 053,2 |
4 018,6 |
0,0 |
городской бюджет |
138,1 |
138,1 |
312,6 |
405,3 |
401,9 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
956,9 |
956,9 |
2 166,6 |
2 735,9 |
2 350,9 |
0,0 |
||
областной бюджет |
285,8 |
285,8 |
647,2 |
912,0 |
1 265,8 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
17 |
Подпрограмма 3 "Досуг" |
всего |
395 447,7 |
407 854,8 |
375 576,9 |
345 654,0 |
358 399,9 |
358 399,9 |
городской бюджет |
204 986,1 |
190 807,8 |
179 034,1 |
187 336,3 |
199 782,2 |
199 782,2 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
190 461,6 |
217 047,0 |
196 542,8 |
158 317,7 |
158 617,7 |
158 617,7 |
||
18 |
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа** |
всего |
346 103,0 |
381 451,5 |
347 549,0 |
321 369,7 |
334 115,6 |
334 115,6 |
городской бюджет |
155 641,4 |
164 404,5 |
151 006,2 |
163 052,0 |
175 497,9 |
175 497,9 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
190 461,6 |
217 047,0 |
196 542,8 |
158 317,7 |
158 617,7 |
158 617,7 |
||
19 |
Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий |
всего |
49 344,7 |
26 403,3 |
28 027,9 |
24 284,3 |
24 284,3 |
24 284,3 |
городской бюджет |
49 344,7 |
26 403,3 |
28 027,9 |
24 284,3 |
24 284,3 |
24 284,3 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
------------------------------
* В сумме субсидии из городского бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) предусмотрены средства в размере 2 000,0 тыс. руб. в 2022 г, 1 750,0 тыс. руб. в 2023 - 2027 годах на комплектование книжного фонда библиотек, в том числе 436,0 тыс. руб. (в 2022 - 2025 годах) на комплектование книжного фонда библиотеки N 13.
** В сумме внебюджетных источников предусмотрены средства от инвестиционного проекта МАУК "Единение" по созданию дополнительных аттракционов в размере 1 000,0 тыс. руб. ежегодно на 2024 - 2027 годы.
<< Назад |
||
Содержание Постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 17 мая 2024 г. N 1299 "О внесении изменений в постановление мэрии... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.