Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 3
к постановлению Администрации
городского округа Сухой Лог
"О внесении изменений
в муниципальную программу
городского округа Сухой Лог
"Развитие культуры и искусства в
городском округе Сухой Лог"
от 13 мая 2024 г. N 689-ПА
"Приложение N 2
к муниципальной программе
городского округа Сухой Лог
"Развитие культуры и искусства
в городском округе Сухой Лог"
План
мероприятий по выполнению муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе Сухой Лог"
N строки |
Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование |
Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, руб. |
Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
||||||||
всего |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
2 268 528 792,30 |
248 979 082,80 |
342 957 449,50 |
306 429 210,00 |
311 322 210,00 |
264 710 210,00 |
264 710 210,00 |
264 710 210,00 |
264 710 210,00 |
|
2 |
федеральный бюджет |
4 082 500,00 |
3 939 000,00 |
143 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
областной бюджет |
18 713 400,00 |
13 359 700,00 |
5 353 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
местный бюджет |
2 165 948 054,29 |
214 621314,29 |
327 121 740,00 |
297 698 000,00 |
302 591000,00 |
255 979 000,00 |
255 979 000,00 |
255 979 000,00 |
255 979 000,00 |
|
5 |
внебюджетные источники |
79 784 838,01 |
17 059 068,51 |
10 338 509,50 |
8 731 210,00 |
8 731 210,00 |
8 731 210,00 |
8 731 210,00 |
8 731 210,00 |
8 731 210,00 |
|
6 |
Прочие нужды |
2 268 528 792,30 |
248 979 082,80 |
342 957 449,50 |
306429 210,00 |
311 322 210,00 |
264 710 210,00 |
264 710 210,00 |
264 710 210,00 |
264 710 210,00 |
|
7 |
федеральный бюджет |
4 082 500,00 |
3 939 000,00 |
143 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
областной бюджет |
18 713 400,00 |
13 359 700,00 |
5 353 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9 |
местный бюджет |
2 165 948 054,29 |
214 621 314,29 |
327 121 740,00 |
297 698 000,00 |
302 591 000.00 |
255 979 000,00 |
255 979 000,00 |
255 979 000,00 |
255 979 000,00 |
|
10 |
внебюджетные источники |
79 784 838,01 |
17 059 068,51 |
10 338 509,50 |
8 731 210,00 |
8 731 210,00 |
8 731 210,00 |
8 731 210,00 |
8 731 210,00 |
8 731 210,00 |
|
11 |
ПОДПРОГРАММА 1. "ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА" |
|
|||||||||
12 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА" |
1411 635 217,47 |
143 554 497,11 |
213 105 940,36 |
203 708 130,00 |
207 542 930,00 |
160 930 930,00 |
160 930 930,00 |
160 930 930,00 |
160 930 930,00 |
|
13 |
федеральный бюджет |
363 400,00 |
219 900,00 |
143 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
14 |
областной бюджет |
9 426 000,00 |
7 541 200,00 |
1 884 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
15 |
местный бюджет |
1356 766 655,85 |
124627 515,85 |
204 937 340,00 |
199 079 300,00 |
202 914 100,00 |
156 302 100,00 |
156 302 100,00 |
156 302 100,00 |
156 302 100.00 |
|
16 |
внебюджетные источники |
45 079 161,62 |
11 165 881,26 |
6 140 300,36 |
4 628 830,00 |
4 628 830,00 |
4 628 830,00 |
4 628 830,00 |
4 628 830,00 |
4 628 830,00 |
|
17 |
"Прочие нужды" |
|
|||||||||
18 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
1 411 635 217,47 |
143 554 497,11 |
213 105 940,36 |
203 708 130,00 |
207 542 930,00 |
160 930 930,00 |
160 930 930,00 |
160 930 930,00 |
160 930 930,00 |
|
19 |
федеральный бюджет |
363 400,00 |
219 900,00 |
143 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
20 |
областной бюджет |
9 426 000.00 |
7 541 200,00 |
1 884 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
21 |
местный бюджет |
1 356 766 655,85 |
124 627 515,85 |
204 937 340,00 |
199 079 300,00 |
202 914 100,00 |
156 302 100,00 |
156 302 100,00 |
156 302 100,00 |
156 302100,00 |
|
22 |
внебюджетные источники |
45 079 161,62 |
11 165 881,26 |
6 140 300,36 |
4 628 830,00 |
4 628 830,00 |
4 628 830,00 |
4 628 830,00 |
4 628 830,00 |
4 628 830,00 |
|
23 |
Мероприятие 1.1. Организация деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы |
889 745 293,93 |
07 021 736,61 |
105 490 577,32 |
112 874 330,00 |
114 870 130,00 |
114 870 130,00 |
114 870 130,00 |
114 870 130,00 |
114 870 130,00 |
1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1. З.9., 3.1.16., 3.1.17., 3.1.20. |
24 |
местный бюджет |
845 451 400,00 |
86 115 000,00 |
99 464 400,00 |
108 315 500,00 |
110 311300,00 |
110 311 300,00 |
110 311300,00 |
110 311300,00 |
110 311300,00 |
|
25 |
внебюджетные источники |
44 293 893,93 |
10 914 736,61 |
6 026 177,32 |
4 558 830,00 |
4 558 830,00 |
4 558 830,00 |
4 558 830,00 |
4 558 830,00 |
4 558 830,00 |
|
26 |
Мероприятие 1.2. Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек |
184 739 000,00 |
22 121 000,00 |
21 214 000,00 |
22 424 000,00 |
23 796 000,00 |
23 796 000,00 |
23 796 000,00 |
23 796 000,00 |
23 796 000,00 |
1.2.6., 1.3.9., 3.1.16., 3.1.20. |
27 |
местный бюджет |
184 689 000,00 |
22 071000,00 |
21 214 000,00 |
22 424 000,00 |
23 796 000,00 |
23 796 000,00 |
23 796 000,00 |
23 796 000,00 |
23 796 000,00 |
|
28 |
внебюджетные источники |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
29 |
Мероприятие 1.3. Организация деятельности городского музея, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций |
59 683 267,69 |
6 587 144,65 |
6 925 123,04 |
7 306 000,00 |
7 773 000,00 |
7 773 000,00 |
7 773 000,00 |
7 773 000,00 |
7 773 000,00 |
1.1.5., 1.2.7., 1.2.8., 1.3.9., 3.1.16., 3.1.17., 3.1.20. |
30 |
местный бюджет |
58 948 000,00 |
6 386 000,00 |
6 811000,00 |
7 236 000,00 |
7 703 000,00 |
7 703 000,00 |
7 703 000,00 |
7 703 000,00 |
7 703 000,00 |
|
31 |
внебюджетные источники |
735 267,69 |
201 144,65 |
114 123,04 |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000.00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
|
32 |
Мероприятие 1.4. Проведение мероприятий в сфере культуры общегородского значения |
111458 735,85 |
6 756 135,85 |
19 191 800,00 |
14 251 800,00 |
14251 800,00 |
14 251 800,00 |
14 251 800,00 |
14 251 800,00 |
14 251 800,00 |
1.1.1., 1.1.3., 3.1.16., 3.1.17., 3.1.20. |
33 |
местный бюджет |
111458 735,85 |
6 756 135,85 |
19 191 800,00 |
14 251 800,00 |
14 251 800,00 |
14251 800,00 |
14 251 800,00 |
14 251 800,00 |
14 251 800,00 |
|
34 |
Мероприятие 1.5. Проведение мероприятий в сфере культуры социальной направленности |
1 980 000,00 |
240 000,00 |
300 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
1.1.1., 1.1.3., 3.1.16., 3.1.20. |
35 |
местный бюджет |
1 980 000,00 |
240 000,00 |
300 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
|
36 |
Мероприятие 1.6. Обеспечение мероприятий па укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры |
7 372 850,00 |
100 000,00 |
7 272 850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1., 1.1.3. |
37 |
местный бюджет |
7 372 850,00 |
100 000,00 |
7 272 850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
38 |
Мероприятие 1.7. Капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, в том числе проектно - сметная документация |
144 316 600,00 |
2 047 600,00 |
49 455 000,00 |
46 407 000,00 |
46 407 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.16., 3.1.20. |
39 |
местный бюджет |
144 316 600,00 |
2 047 600,00 |
49 455 000,00 |
46 407 000,00 |
46 407 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
40 |
Мероприятие 1.8. Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов |
1448 200,00 |
628 200,011 |
410 000,00 |
205 000,00 |
205 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2.6., 3.1.16., 3.1.20. |
41 |
федеральный бюджет |
363 400,00 |
219 900,00 |
143 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 |
областной бюджет |
155 700,00 |
94 200,00 |
61 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
43 |
местный бюджет |
929 100,00 |
314 100,00 |
205 000,00 |
205 000,00 |
205 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
44 |
Мероприятие 1.9. Реализация мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры |
7 197 000,00 |
7 197 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.9. |
45 |
областной бюджет |
7 197 000,00 |
7 197 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
46 |
Мероприятие 1.10. Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных учреждений культуры |
597 680,00 |
597 680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.4.11., 3.1.16. |
47 |
местный бюджет |
597 680,00 |
597 680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
48 |
Мероприятие 1.11. Ремонт зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами |
2 046 590,00 |
0,00 |
2 046 590,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.20. |
49 |
областной бюджет |
1 023 300,00 |
0,00 |
1 023 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
50 |
местный бюджет |
1 023 290,00 |
0,00 |
1 023 290,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
51 |
Мероприятие 1.12. Предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры Свердловской области |
300 000,00 |
0,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
52 |
областной бюджет |
300 000,00 |
0,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
53 |
Мероприятие 1.13. Предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры Свердловской области на поддержку любительских творческих коллективов |
750 000,00 |
250 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.10. |
54 |
областной бюджет |
750 000,00 |
250 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
55 |
ПОДПРОГРАММА 2. "РАЗВИТИЕ ДОПОЛШГГЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА" |
|
|||||||||
56 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА" |
562 923 874,83 |
79 231 085,69 |
93 605 309,1<< |
64 897 080,00 |
65 038 080,00 |
65 038 080,00 |
65 038 080,00 |
65 038 080,00 |
65 038 080, 00 |
|
57 |
федеральный бюджет |
3 719 100,00 |
3 719 100,00 |
0,0С |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
58 |
областной бюджет |
9 287 400,00 |
5 818 500,00 |
3 468 900.0С |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
59 |
местный бюджет |
515 685 698,44 |
64 274 298,44 |
85 938 200.0С |
60 794 700,00 |
60 935 700,00 |
60 935 700,00 |
60 935 700,00 |
60 935 700,00 |
60 935 700, 00 |
|
60 |
внебюджетные источники |
34 231 676,39 |
5 419 187,25 |
4 198 209,1^ |
4 102 380,00 |
4 102 380,00 |
4 102 380,00 |
4102 380,00 |
4 102 380,00 |
4 102 380,0 0 |
|
61 |
"Прочие нужды" |
|
|||||||||
62 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
562 923 874,83 |
79 231 085,69 |
93 605 309,14 |
64 897 080,00 |
65 038 080,00 |
65 038 080,00 |
65 038 080,00 |
65 038 080,00 |
65 038 080,00 |
|
63 |
федеральный бюджет |
3 719 100,00 |
3 719 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
64 |
областной бюджет |
9 287 400,00 |
5 818 500,00 |
3 468 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
65 |
местный бюджет |
515 685 698,44 |
64 274 298,44 |
85 938 200,00 |
60 794 700,00 |
60 935 700,00 |
60 935 700,00 |
60 935 700,00 |
60 935 700,00 |
60 935 700,00 |
|
66 |
внебюджетные источники |
34 231 676,39 |
5 419 187,25 |
4 198 209,14 |
4 102 380,00 |
4 102 380,00 |
4 102 380,00 |
4 102 380,00 |
4 102 380,00 |
4 102 380,00 |
|
67 |
Мероприятие 2.14. Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
510 235 976,39 |
57 822 087,25 |
62 326 409,14 |
64 897 080,00 |
65 038 080,00 |
65 038 080,00 |
65 038 080,00 |
65 038 080,00 |
65 038 080,00 |
2.1.12., 2.2.13., 3.1.16., 3.1.20. |
68 |
местный бюджет |
476 404 300,00 |
52 802 900,00 |
58 128 200,00 |
60 794 700,00 |
60 935 700,00 |
60 935 700,00 |
60 935 700,00 |
60 935 700,00 |
60 935 700,00 |
|
69 |
внебюджетные источники |
33 831 676,39 |
5 019 187,25 |
4 198 209,14 |
4 102 380,00 |
4 102 380,00 |
4 102 380,00 |
4 102 380,00 |
4 102 380,00 |
4 102 380,00 |
|
70 |
Мероприятие 2.15. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования |
535 000,00 |
535 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.12., 2.2.13., 3.1.16. |
71 |
местный бюджет |
535 000,00 |
535 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
72 |
Мероприятие 2.16. Капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, в том числе проектно-сметная документация |
33 516 088,64 |
6 182 088,64 |
27 334 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.16., 3.1.20. |
73 |
местный бюджет |
33 516 088,64 |
6 182 088,64 |
27 334 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
74 |
Мероприятие 2.17. Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных организациях дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, детских школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке |
6 803 500,00 |
3 334 600,00 |
3 468 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.12., 2.2.13., 3.1.16. |
75 |
областной бюджет |
6 803 500,00 |
3 334 600,00 |
3 468 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
76 |
Мероприятие 2.18. Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных учреждений дополнительного образования |
3 674 009,80 |
3 674 009,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.3.14., 3.1.16. |
77 |
местный бюджет |
3 674 009,80 |
3 674 009,80 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
78 |
Мероприятие 2.19. Оснащение муниципальных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами на условиях госфинансирования из федерального бюджета |
5 903 300,00 |
5 903 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.16., 3.1.20. |
79 |
федеральный бюджет |
3 719 100,00 |
3 719 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
80 |
областной бюджет |
1 593 900,00 |
1 593 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
|
81 |
местный бюджет |
590 300,00 |
590 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
82 |
Мероприятие 2.20. Реализация проекта "Благоустроенная площадка музыкальной школы - территория для реализации творческих возможностей" в рамках инициативного бюджетирования |
1 780 000,00 |
1 780 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.4.15. |
83 |
областной бюджет |
890 000,00 |
890 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
84 |
местный бюджет |
490 000,00 |
490 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
85 |
внебюджетные источники |
400 000,00 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
86 |
Мероприятие 2.21, Реализация проекта "Музыкальный уголок" в рамках инициативного бюджетирования |
476 000,00 |
0,00 |
476 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.4.15. |
87 |
местный бюджет |
476 000,00 |
0,00 |
476 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
88 |
ПОДПРОГРАММА 3. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ" |
|
|||||||||
89 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ" |
293 969 700,00 |
26 193 500,00 |
36 246 200,00 |
37 824 000,00 |
38 741 200,00 |
38 741 200,00 |
38 741 200,00 |
38 741 200,00 |
38 741 200,00 |
|
90 |
местный бюджет |
293 495 700,00 |
25 719 500,00 |
36 246 200,00 |
37 824 000,00 |
38 741 200,00 |
38 741 200,00 |
38 741 200,00 |
38 741 200,00 |
38 741 200,00 |
|
91 |
внебюджетные источники |
474 000,00 |
474000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
92 |
"Прочие нужды" |
|
|||||||||
93 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
293 969 700,00 |
26 193 500,00 |
36 246 200,00 |
37 824 000,00 |
38 741 200,00 |
38 74 1 200,00 |
38 741 200,00 |
38 741 200,00 |
38 741 200,00 |
|
94 |
местный бюджет |
293 495 700,00 |
25 719 500,00 |
36 246 200,00 |
37 824 000,00 |
38 741 200,00 |
38 741 200,00 |
38 741 200,00 |
38 741 200,00 |
38 741 200,00 |
|
95 |
внебюджетные источники |
474 000,00 |
474 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
96 |
Мероприятие 3.21. Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) |
27 182 400,00 |
3 828 200,00 |
3 135 200,00 |
3 258 000,00 |
3 392 200,00 |
3 392 200,00 |
3 392 200,00 |
3 392 200,00 |
3 392 200,00 |
1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.2.6., 1.2.7., 1.2.8., 1.3.10., 1.3.9., 1.4.11., 2.1.12., 2.2.13., 2.3.14., 3.1.16., 3.1.17., 3.1.18., 3.1.19., 3.1.20., 3.1.20. |
97 |
местный бюджет |
27 182 400.00 |
3 828 200,00 |
3 135 200,00 |
3 258 000,00 |
3 392 200,00 |
3 392 200,00 |
3 392 200,00 |
3 392 200,00 |
3 392 200,00 |
|
98 |
Мероприятие 3.22. Создание материально-технических условий для обеспечении деятельности муниципальных учреждений культуры |
266 787 300,00 |
22 365 300,00 |
33 111 000,00 |
34 566 000,00 |
35 349 000,00 |
35 349 000,00 |
35 349 000,00 |
35 349 000,00 |
35 349 000,00 |
3.1.16., 3.1.17., 3.1.19., 3.1.20. |
99 |
местный бюджет |
266 313 300,00 |
21 891 300,00 |
33 111 000,00 |
34 566 000,00 |
35 349 000,00 |
35 349 000,00 |
35 349 000,00 |
35 349 000,00 |
35 349 000,00 |
|
100 |
внебюджетные источники |
474 000,00 |
474 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
".
<< Приложение N 2 |
||
Содержание Постановление Администрации городского округа Сухой Лог Свердловской области от 13 мая 2024 г. N 689-ПА "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.