В целях обеспечения эффективности и результативности реализации муниципальной программы "Молодежь и город" постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Владимира от 26.12.2020 N 922 "Об утверждении муниципальной программы "Молодежь и город" и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Владимира от 17.05.2021 N 1115, от 10.06.2021 N 1396, от 29.06.2021 N 1611, от 27.08.2021 N 2184, от 28.12.2021 N 3346, от 25.01.2022 N 171, от 24.03.2022 N 962, от 21.04.2022 N 1675, от 14.07.2022 N 2985, от 31.08.2022 N 4360, от 29.11.2022 N 6285, от 19.12.2022 N 6719, от 29.03.2023 N 1470, от 18.05.2023 N 2453, от 29.12.2023 N 5138) следующие изменения:
1.1. Раздел I "Паспорт Программы" изложить в новой редакции:
"I. Паспорт Программы
Наименование и КАПК Программы |
"Молодежь и город" (далее - Программа) - 94 |
Подпрограммы и их КАПК |
Подпрограмма 1 "Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью" - 94.1; Подпрограмма 2 "Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики и детско-юношеских центров отдыха" - 94.2 |
Ответственный исполнитель Программы |
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Владимира (далее - УФКСиМП); с 01.09.2023 - управление образования и молодежной политики администрации города Владимира (далее - УОиМП) |
Соисполнители и участники Программы |
Муниципальные учреждения, подведомственные управлению по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Владимира (далее - ПМУ); с 01.09.2023 - муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования и молодежной политики администрации города Владимира (далее - ПМУ); учебные заведения, расположенные на территории города Владимира (по согласованию); общественные организации и объединения, осуществляющие деятельность на территории города Владимира (по согласованию) |
Цель и задачи Программы |
Цель: содействие развитию потенциала, успешной социализации и самореализации детей, подростков и молодежи в интересах развития города Владимира. Задачи: - увеличение охвата детей, подростков и молодежи в интересах развития города Владимира; - совершенствование и модернизация инфраструктуры работы с детьми, подростками и молодежью; - обеспечение доступности, сохранение и качественное развитие услуг ПМУ; - обеспечение потребности населения в организации отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время |
Сроки реализации |
2021 - 2026 гг. |
Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Программы по годам реализации и в разрезе источников финансирования |
Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 667522,4416 тыс. рублей, из них: 535008,6116 тыс. рублей - средства бюджета города; 57113,8 тыс. рублей - средства областного бюджета; 75400,03 тыс. рублей - внебюджетные средства. Ресурсное обеспечение Программы подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла |
в том числе: |
|
в 2021 году |
95732,208 тыс. рублей, из них: 82760,904 тыс. рублей - средства бюджета города; 5801,8 тыс. рублей - средства областного бюджета; 7169,504 тыс. рублей - внебюджетные средства |
в 2022 году |
105690,567 тыс. рублей, из них: 81069,421 тыс. рублей - средства бюджета города; 14223,6 тыс. рублей - средства областного бюджета; 10397,546 тыс. рублей - внебюджетные средства |
в 2023 году |
113563,9666 тыс. рублей, из них: 88907,0866 тыс. рублей - средства бюджета города; 10554,30 тыс. рублей - средства областного бюджета; 14102,58 тыс. рублей - внебюджетные средства |
в 2024 году |
1120511,9 тыс. рублей, из них: 97090,4 тыс. рублей - средства бюджета города; 8844,70 тыс. рублей - средства областного бюджета; 14576,80 тыс. рублей - внебюджетные средства |
в 2025 году |
116011,90 тыс. рублей, из них: 92590,40 тыс. рублей - средства бюджета города; 8844,70 тыс. рублей - средства областного бюджета; 14576,80 тыс. рублей - внебюджетные средства |
в 2026 году |
116011,90 тыс. рублей, из них: 92590,40 тыс. рублей - средства бюджета города; 8844,70 тыс. рублей - средства областного бюджета; 14576,80 тыс. рублей - внебюджетные средства |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |
По итогам реализации программы к 2026 году ожидается достижение следующих показателей: - снижение доли подростковой преступности до 3,6%; - снижение доли несовершеннолетних в общей численности граждан, состоящих на учете потребителей наркотических и психотропных средств, до 2,9%; - доля молодежи, включенной в работу общественных организаций и объединений, органов студенческого и молодежного самоуправления, до 11%". |
1.2. В абзаце первом после таблицы раздела V "Результативность муниципальной программы" слова "к 2025 г." заменить словами "к 2026 г.".
1.3. В приложении N 1 к Программе:
1.3.1. Раздел I "Паспорт Подпрограммы 1" изложить в новой редакции:
"I. Паспорт Подпрограммы 1
Наименование и КАПК Подпрограммы 1 |
"Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью" (далее - Подпрограмма 1) - 94.1 |
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 |
УФКСиМП, с 01.09.2023 - УОиМП |
Соисполнители и участники Подпрограммы 1 |
ПМУ; учебные заведения, расположенные на территории города Владимира (по согласованию); общественные организации и объединения, осуществляющие деятельность на территории города Владимира (по согласованию) |
Цель и задачи Подпрограммы 1 |
Цель: увеличение охвата детей, подростков и молодежи, вовлеченных в социальную практику, а также совершенствование условий для самореализации и успешной интеграции в общество. Задачи: - проведение городских мероприятий в сфере молодежной политики; - присуждение молодежной премии активной молодежи города Владимира |
Сроки реализации |
2021 - 2026 гг. |
Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 1 по годам реализации и в разрезе источников финансирования |
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 за счет средств бюджета города на весь период ее реализации составляет 23686,16354 тыс. рублей, из них: 22416,16354 тыс. рублей - средства бюджета города; 1270,00 тыс. рублей - средства областного бюджета. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла |
в том числе: |
|
в 2021 году |
2785,69 тыс. рублей |
в 2022 году |
3495,896 тыс. рублей, из них: 2835,896 тыс. рублей - средства бюджета города; 660,0 тыс. рублей - средства областного бюджета |
в 2023 году |
4551,57754 тыс. рублей, из них: 3941,57754 тыс. рублей - средства бюджета города; 610,0 тыс. рублей - средства областного бюджета |
в 2024 году |
4951,00 тыс. рублей, из них: 4951,00 тыс. рублей - средства бюджета города |
в 2025 году |
3951,00 тыс. рублей, из них: 3951,00 тыс. рублей - средства бюджета города |
в 2026 году |
3951,00 тыс. рублей, из них: 3951,00 тыс. рублей - средства бюджета города |
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1 |
По итогам реализации Подпрограммы 1 к 2026 г. ожидается достижение следующих показателей: - организация и проведение ежегодно не менее 150 мероприятий по приоритетным направлениям молодежной политики; - вовлечение в активные мероприятия молодежной политики не менее половины молодых владимирцев ежегодно". |
1.3.2. В абзаце после таблицы раздела IV "Результативность Подпрограммы 1" слова "к 2025 г.:" заменить словами "к 2026 г.:".
1.4. В приложении N 2 к Программе:
1.4.1. Раздел I "Паспорт Подпрограммы 2" изложить в новой редакции:
"I. Паспорт Подпрограммы 2
Наименование и КАПК Подпрограммы 2 |
"Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики и детско-юношеских центров отдыха" (далее - Подпрограмма 2) - 94.2 |
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 |
УФКСиМП; УОиМП (с 01.09.2023) |
Соисполнители и участники Подпрограммы 2 |
ПМУ; учебные заведения, расположенные на территории города Владимира (по согласованию); общественные организации и объединения, осуществляющие деятельность на территории города Владимира (по согласованию) |
Цель и задачи Подпрограммы 2 |
Цель: укрепление, совершенствование и модернизация инфраструктуры работы с детьми, подростками и молодежью. Задачи: - обеспечение предоставления населению муниципальных услуг; - повышение качества оказания муниципальных услуг |
Сроки реализации |
2021 - 2026 гг. |
Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 2 по годам реализации и в разрезе источников финансирования |
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 за счет средств бюджета города на весь период ее реализации составляет 643836,27806 тыс. рублей, из них: 512592,44806 тыс. рублей - средства бюджета города; 55843,8 тыс. рублей - средства областного бюджета; 75400,03 тыс. рублей - внебюджетные средства. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла |
в том числе: |
|
в 2021 году |
92946,518 тыс. рублей, из них: 79975,214 тыс. рублей - средства бюджета города; 5801,8 тыс. рублей - средства областного бюджета; 7169,504 тыс. рублей - внебюджетные средства |
в 2022 году |
102194,671 тыс. рублей, из них: 78233,525 тыс. рублей - средства бюджета города; 13563,6 тыс. рублей - средства областного бюджета; 10397,546 тыс. рублей - внебюджетные средства |
в 2023 году |
109012,38906 тыс. рублей, из них: 84965,50906 тыс. рублей - средства бюджета города; 9944,30 тыс. рублей - средства областного бюджета; 14102,58 тыс. рублей - внебюджетные средства |
в 2024 году |
115560,9 тыс. рублей, из них: 92139,4 тыс. рублей - средства бюджета города; 8844,70 тыс. рублей - средства областного бюджета; 14576,80 тыс. рублей - внебюджетные средства |
в 2025 году |
112060,90 тыс. рублей, из них: 88639,40 тыс. рублей - средства бюджета города; 8844,70 тыс. рублей - средства областного бюджета; 14576,80 тыс. рублей - внебюджетные средства |
в 2026 году |
112060,90 тыс. рублей, из них: 88639,40 тыс. рублей - средства бюджета города; 8844,70 тыс. рублей - средства областного бюджета; 14576,80 тыс. рублей - внебюджетные средства |
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 2 |
По итогам реализации Подпрограммы 2 к 2026 г. ожидается достижение следующих показателей: - охват консультационными и методическими услугами - 4115 чел.; - охват социально-психологической услугой - 18250 чел.; - охват досугом детей, подростков и молодежи - 1050 чел.; - количество детей и молодежи, охваченных отдыхом в ЗОУ, - 2100 чел.; - количество клубов, имеющих достаточную материально-техническую базу, - 19 клубов". |
1.4.2. В абзаце после таблицы раздела IV "Результативность Подпрограммы 2" слова "к 2025 г.:" заменить словами "к 2026 г.:".
1.5. Приложение N 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение N 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение N 5 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение N 6 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
2. Обнародовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Запруднову Е.В.
Глава города |
Д.В. Наумов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации города Владимира от 14 мая 2024 г. N 1022 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 26.12.2020 N 922"
Вступает в силу с 25 мая 2024 г.
Опубликование:
-сайт органов местного самоуправления города Владимира 24 мая 2024 г.