Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
мэрии города
от 23.05.2024 N 1368
Приложение 3
к Программе
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет "собственных" средств городского бюджета
N |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Расход (тыс. руб.), год |
||
2022 |
2023 |
2024 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца" на 2022 - 2024 годы |
Всего |
901 935,9 |
1 042 682,6 |
840 267,9 |
ДЖКХ |
316 346,4 |
349 231,2 |
401 157,5 |
||
МКУ "САТ" |
557 623,9 |
687 397,6 |
433 060,2 |
||
Жилищное управление |
4 265,3 |
6 053,8 |
6 050,2 |
||
МКУ "УКСиР" |
23 700,3 |
0,0 |
0,0 |
||
1.1. |
Основное мероприятие 1. Организация работы по реализации целей, задач департамента, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы |
ДЖКХ |
37 901,4 |
36 160,8 |
36 597,9 |
1.2. |
Основное мероприятие 2. Возмещение затрат муниципальным унитарным предприятиям города в связи с оказанием услуг по эксплуатации электрических сетей ввиду выплат, связанных с заключением контракта о прохождении военной службы в зоне специальной военной операции |
ДЖКХ |
0,0 |
79 785,0 |
10 125,0 |
2 |
Подпрограмма 1. Развитие благоустройства города |
Всего |
182 257,6 |
179 138,6 |
152 005,4 |
ДЖКХ |
144 980,0 |
170 276,8 |
118 795,0 |
||
МКУ "САТ" |
13 577,3 |
8 861,8 |
33 210,4 |
||
МКУ "УКСиР" |
23 700,3 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1. |
Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города |
Всего |
182 218,6 |
179 095,4 |
151 411,0 |
ДЖКХ |
144 941,0 |
170 233,6 |
118 200,6 |
||
МКУ "САТ" |
13 577,3 |
8 861,8 |
33 210,4 |
||
МКУ "УКСиР" |
23 700,3 |
0,0 |
0,0 |
||
2.2. |
Основное мероприятие 1.2. Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на территории г. Череповца |
ДЖКХ |
39,0 |
43,2 |
220,7 |
2.3. |
Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по решению общегосударственных вопросов и вопросов в области национальной политики |
ДЖКХ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.4 |
Основное мероприятие 1.4. Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с действующим законодательством о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев ** |
ДЖКХ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.5 |
Основное мероприятие 1.5. Обустройство и восстановление воинских захоронений на территории г. Череповца |
ДЖКХ |
0,0 |
0,0 |
373,7 |
3 |
Подпрограмма 2. Содержание и ремонт улично-дорожной сети города |
Всего |
645 056,0 |
713 611,3 |
560 293,9 |
ДЖКХ |
101 009,4 |
35 075,5 |
160 444,1 |
||
МКУ "САТ" |
544 046,6 |
678 535,8 |
399 849,8 |
||
3.1. |
Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города |
Всего |
595 765,1 |
673 277,9 |
369 097,9 |
ДЖКХ |
64 013,9 |
2 876,5 |
3 402,4 |
||
МКУ "САТ" |
531 751,2 |
670 401,4 |
365 695,5 |
||
3.2. |
Основное мероприятие 2.2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан |
ДЖКХ |
1 744,8 |
2 103,1 |
2 258,7 |
3.3. |
Основное мероприятие 2.3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Всего |
45 170,1 |
35 430,6 |
184 410,2 |
ДЖКХ |
32 874,7 |
27 296,2 |
152 407,0 |
||
МКУ "САТ" |
12 295,4 |
8 134,4 |
32 003,2 |
||
3.4. |
Основное мероприятие 2.4. Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области" (Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть") * |
Всего |
2 376,0 |
2 376,0 |
3 067,8 |
ДЖКХ |
2 376,0 |
2 376,0 |
2 376,0 |
||
МКУ "САТ" |
0,0 |
0,0 |
691,8 |
||
3.5. |
Основное мероприятие 2.5. Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области" (федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства") |
ДЖКХ |
0,0 |
423,7 |
0,0 |
3.6. |
Основное мероприятие 2.6. Приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети |
МКУ "САТ" |
0,0 |
0,0 |
1 459,3 |
4 |
Подпрограмма 3. Содержание и ремонт жилищного фонда |
Всего |
36 720,9 |
33 986,9 |
81 245,7 |
ДЖКХ |
32 455,6 |
27 933,1 |
75 195,5 |
||
Жилищное управление |
4 265,3 |
6 053,8 |
6 050,2 |
||
4.1. |
Основное мероприятие 3.1. Капитальный ремонт жилищного фонда |
ДЖКХ |
328,4 |
0,0 |
328,4 |
4.2. |
Основное мероприятие 3.2. Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда |
Всего |
7 652,2 |
6 113,0 |
6 041,2 |
ДЖКХ |
3 396,9 |
71,8 |
0,0 |
||
Жилищное управление |
4 255,3 |
6 041,2 |
6 041,2 |
||
4.3. |
Основное мероприятие 3.3. Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта |
ДЖКХ |
21 623,0 |
27 861,3 |
13 167,4 |
4.4. |
Основное мероприятие 3.4. Возмещение затрат на прием платежей по договорам найма |
Жилищное управление |
10,0 |
12,6 |
9,0 |
4.5. |
Основное мероприятие 3.5. Возмещение части затрат по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области |
ДЖКХ |
7 107,3 |
0,0 |
0,0 |
4.6. |
Основное мероприятие 3.6. Финансовое обеспечение затрат на замену в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области |
ДЖКХ |
0,0 |
0,0 |
61 250,0 |
4.7. |
Основное мероприятие 3.7. Финансовое обеспечение затрат на проведение капитального ремонта фасадов и крыш многоквартирных домов |
ДЖКХ |
0,0 |
0,0 |
449,7 |
------------------------------
* Наименование основного мероприятия до 31.12.2022 - "Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области" (Федеральный проект "Дорожная сеть"), с 01.01.2023 - "Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области" (Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть").
** Наименование мероприятия 1.4 до 31.12.2023 - "Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15 января 2013 года N 2966-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев", с 01.01.2024 - "Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с действующим законодательством о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев".
------------------------------
Приложение 4
к Программе
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы
N |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Источник ресурсного обеспечения |
Оценка расходов (тыс. руб.), год |
||
2022 |
2023 |
2024 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца" на 2022 - 2024 годы |
всего |
1 539 412,1 |
1 643 599,2 |
3 057 791,1 |
городской бюджет |
901 935,9 |
1 042 682,6 |
840 267,9 |
||
областной бюджет |
631 125,9 |
558 772,3 |
2 142 473,0 |
||
федеральный бюджет |
6 350,3 |
42 144,3 |
75 050,2 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1.1. |
Основное мероприятие 1. Организация работы по реализации целей, задач департамента, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы |
всего |
37 901,4 |
36 360,8 |
36 597,9 |
городской бюджет |
37 901,4 |
36 160,8 |
36 597,9 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1.2. |
Основное мероприятие 2. Возмещение затрат муниципальным унитарным предприятиям города в связи с оказанием услуг по эксплуатации электрических сетей ввиду выплат, связанных с заключением контракта о прохождении военной службы в зоне специальной военной операции |
всего |
0,0 |
79 785,0 |
10 125,0 |
городской бюджет |
0,0 |
79 785,0 |
10 125,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2 |
Подпрограмма 1. Развитие благоустройства города |
всего |
195 963,7 |
188 108,0 |
175 059,5 |
городской бюджет |
182 257,6 |
179 138,6 |
152 005,4 |
||
областной бюджет |
7 355,8 |
8 969,4 |
13 750,6 |
||
федеральный бюджет |
6 350,3 |
0,0 |
9 303,5 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1. |
Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города |
всего |
190 068,9 |
180 595,4 |
151 411,0 |
городской бюджет |
182 218,6 |
179 095,4 |
151 411,0 |
||
областной бюджет |
1 500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
6 350,3 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.1. |
Мероприятие 1.1.1. Озеленение территорий общего пользования |
всего |
16 350,7 |
19 879,1 |
0,0 |
городской бюджет |
16 350,7 |
19 879,1 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.2. |
Мероприятие 1.1.2. Благоустройство и содержание кладбищ |
всего |
371,8 |
100,2 |
93,6 |
городской бюджет |
371,8 |
100,2 |
93,6 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.3. |
Мероприятие 1.1.3. Содержание и обслуживание кладбищ через МКУ "САТ" |
всего |
4 325,3 |
4 541,4 |
4 541,4 |
городской бюджет |
4 325,3 |
4 541,4 |
4 541,4 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.4. |
Мероприятие 1.1.4. Благоустройство и содержание пляжей |
всего |
1 726,3 |
1 780,4 |
1 776,6 |
городской бюджет |
1 726,3 |
1 780,4 |
1 776,6 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.5. |
Мероприятие 1.1.5. Оплата электроэнергии на сетях наружного освещения |
всего |
44 361,6 |
47 307,6 |
49 286,0 |
городской бюджет |
44 361,6 |
47 307,6 |
49 286,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.6. |
Мероприятие 1.1.6. Текущее содержание парков, скверов, газонов |
всего |
332,0 |
215,3 |
215,4 |
городской бюджет |
332,0 |
215,3 |
215,4 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.7. |
Мероприятие 1.1.7. Украшение города |
всего |
20 566,4 |
26 130,1 |
9 450,1 |
городской бюджет |
14 216,1 |
26 130,1 |
9 450,1 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
6 350,3 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.8. |
Мероприятие 1.1.8. Содержание сетей дождевой канализации |
всего |
19 480,0 |
18 800,0 |
13 500,0 |
городской бюджет |
19 480,0 |
18 800,0 |
13 500,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.9. |
Мероприятие 1.1.9. Вывоз тел умерших людей |
всего |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
городской бюджет |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.10. |
Мероприятие 1.1.10. Призовой фонд конкурса "Цветущий город" (озеленение) |
всего |
1 000,0 |
2 000,0 |
3 000,0 |
городской бюджет |
1 000,0 |
2 000,0 |
3 000,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.11. |
Мероприятие 1.1.11. Финансовое обеспечение затрат по обеспечению искусственного освещения и регламентируемого режима работы светофорных объектов для выполнения полномочий города ** |
всего |
45 807,3 |
50 051,0 |
7 244,6 |
городской бюджет |
45 807,3 |
50 051,0 |
7 244,6 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.12. |
Мероприятие 1.1.12. Оказание услуг по установке и обслуживанию мобильных туалетных кабин и общественных туалетов *** |
всего |
1 285,2 |
3 959,9 |
6 387,0 |
городской бюджет |
1 285,2 |
3 959,9 |
6 387,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.13. |
Мероприятие 1.1.13. Озеленение территорий общего пользования через МКУ "САТ" |
всего |
7 124,0 |
5 820,4 |
28 669,0 |
городской бюджет |
5 624,0 |
4 320,4 |
28 669,0 |
||
областной бюджет |
1 500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.14. |
Мероприятие 1.1.14. Озеленение сквера по ул. Годовикова в рамках проекта "Народный бюджет - ТОС" через МКУ "САТ" |
всего |
2 434,1 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
2 434,1 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.15. |
Мероприятие 1.1.15. Озеленение сквера по ул. Моченкова в рамках проекта "Народный бюджет - ТОС" через МКУ "САТ" |
всего |
244,5 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
244,5 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.16. |
Мероприятие 1.1.16 Благоустройство территории у домов NN 133а, 133б, 133в по ул. Ленина и N 32а по ул. Ломоносова через МКУ "УКСиР" |
всего |
2 838,5 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
2 838,5 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.17. |
Мероприятие 1.1.17 Тротуары (благоустройство) через МКУ "УКСиР" |
всего |
16 395,3 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
16 395,3 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.18. |
Мероприятие 1.1.18 Внутриквартальные проезды (благоустройство) через МКУ "УКСиР" |
всего |
4 466,5 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
4 466,5 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.19. |
Мероприятие 1.1.19. Благоустройство территории через МКУ "САТ" |
всего |
949,4 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
949,4 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.20. |
Мероприятие 1.1.20. Финансовое обеспечение затрат по обеспечению искусственного освещения для выполнения полномочий города |
всего |
0,0 |
0,0 |
27 237,3 |
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
27 237,3 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.2. |
Основное мероприятие 1.2. Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на территории г. Череповца |
всего |
2 170,9 |
1 294,7 |
6 300,5 |
городской бюджет |
39,0 |
43,2 |
220,7 |
||
областной бюджет |
2 131,9 |
1 251,5 |
6 079,8 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.3. |
Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по решению общегосударственных вопросов и вопросов в области национальной политики |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.3.1. |
Мероприятие 1.3.1. Вывоз брошенного транспорта с территории города |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.4 |
Основное мероприятие 1.4. Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с действующим законодательством о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев **** |
всего |
3 723,9 |
6 217,9 |
4 891,8 |
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
3 723,9 |
6 217,9 |
4 891,8 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.5 |
Основное мероприятие 1.5. Обустройство и восстановление воинских захоронений на территории г. Череповца |
всего |
0,0 |
0,0 |
12 456,2 |
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
373,7 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
2 779,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
9 303,5 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3 |
Подпрограмма 2. Содержание и ремонт улично-дорожной сети города |
всего |
1 268 826,1 |
1 305 358,5 |
2 665 275,8 |
городской бюджет |
645 056,0 |
713 611,3 |
560 293,9 |
||
областной бюджет |
623 770,1 |
549 802,9 |
2 039 235,2 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
41 944,3 |
65 746,7 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.1. |
Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города |
всего |
595 765,1 |
673 277,9 |
369 097,9 |
городской бюджет |
595 765,1 |
673 277,9 |
369 097,9 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.1.1. |
Мероприятие 2.1.1. Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети |
всего |
3 092,9 |
2 876,5 |
3 402,4 |
городской бюджет |
3 092,9 |
2 876,5 |
3 402,4 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.1.2. |
Мероприятие 2.1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ "САТ") |
всего |
528 147,4 |
667 678,9 |
362 771,8 |
городской бюджет |
528 147,4 |
667 678,9 |
362 771,8 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.1.3. |
Мероприятие 2.1.3. Обслуживание, содержание, обследование мостовых сооружений через МКУ "САТ" |
всего |
3 603,8 |
2 472,5 |
2 923,7 |
городской бюджет |
3 603,8 |
2 472,5 |
2 923,7 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.1.4. |
Мероприятие 2.1.4. Ремонт тротуаров |
всего |
60 921,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
60 921,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.1.5. |
Мероприятие 2.1.5. Организация городского конкурса "Сделаем город чище!" (через МКУ "САТ") |
всего |
0,0 |
250,0 |
0,0 |
городской бюджет |
0,0 |
250,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.2. |
Основное мероприятие 2.2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан |
всего |
17 448,5 |
21 030,8 |
22 587,1 |
городской бюджет |
1 744,8 |
2 103,1 |
2 258,7 |
|
|
областной бюджет |
15 703,7 |
18 927,7 |
20 328,4 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.3. |
Основное мероприятие 2.3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |
всего |
441 236,5 |
354 305,8 |
1 844 102,6 |
городской бюджет |
45 170,1 |
35 430,6 |
184 410,2 |
||
областной бюджет |
396 066,4 |
318 875,2 |
1 659 692,4 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.3.1. |
Мероприятие 2.3.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
всего |
318 613,0 |
272 962,2 |
310 348,1 |
городской бюджет |
32 874,7 |
27 296,2 |
31 034,8 |
||
областной бюджет |
285 738,3 |
245 666,0 |
279 313,3 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.3.2. |
Мероприятие 2.3.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ "САТ") |
всего |
122 623,5 |
20 603,7 |
320 032,3 |
городской бюджет |
12 295,4 |
2 060,4 |
32 003,2 |
||
областной бюджет |
110 328,1 |
18 543,3 |
288 029,1 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.3.3. |
Мероприятие 2.3.3. Ремонт искусственных сооружений через МКУ "САТ" |
всего |
0,0 |
60 739,9 |
0,0 |
городской бюджет |
0,0 |
6 074,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
54 665,9 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.3.4. |
Мероприятие 2.3.4. Ремонт улично-дорожной сети по Северному шоссе |
всего |
0,0 |
0,0 |
684 000,0 |
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
68 400,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
615 600,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.3.5. |
Мероприятие 2.3.5. Ремонт межквартальных проездов |
всего |
0,0 |
0,0 |
150 000,0 |
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
135 000,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.3.6. |
Мероприятие 2.3.6. Ремонт тротуаров |
всего |
0,0 |
0,0 |
150 000,0 |
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
135 000,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.3.7. |
Мероприятие 2.3.7. "Умные остановки" |
всего |
0,0 |
0,0 |
229 722,2 |
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
22 972,2 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
206 750,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.4. |
Основное мероприятие 2.4. Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области" (Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть") * |
всего |
214 376,0 |
214 376,0 |
283 553,9 |
городской бюджет |
2 376,0 |
2 376,0 |
3 067,8 |
||
областной бюджет |
212 000,0 |
212 000,0 |
214 739,4 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
65 746,7 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.4.1 |
Мероприятие 2.4.1. Повышение безопасности дорожного движения, приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорожной сети городских агломераций |
всего |
214 376,0 |
214 376,0 |
214 376,0 |
городской бюджет |
2 376,0 |
2 376,0 |
2 376,0 |
||
областной бюджет |
212 000,0 |
212 000,0 |
212 000,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.4.2 |
Мероприятие 2.4.2. "Путепровод по ул. Сталеваров." 2 этап. Ремонт барьерного ограждения через МКУ "САТ" |
всего |
0,0 |
0,0 |
69 177,9 |
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
691,8 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
2 739,4 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
65 746,7 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.5. |
Основное мероприятие 2.5. Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области" (федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства") |
всего |
0,0 |
42 368,0 |
0,0 |
городской бюджет |
0,0 |
423,7 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
41 944,3 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.6. |
Основное мероприятие 2.6. Приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети |
всего |
0,0 |
0,0 |
145 934,3 |
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
1 459,3 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
144 475,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.6.1. |
Мероприятие 2.6.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ "САТ") |
всего |
0,0 |
0,0 |
145 934,3 |
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
1 459,3 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
144 475,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4 |
Подпрограмма 3. Содержание и ремонт жилищного фонда |
всего |
36 720,9 |
33 986,9 |
170 732,9 |
городской бюджет |
36 720,9 |
33 986,9 |
81 245,7 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
89 487,2 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4.1. |
Основное мероприятие 3.1. Капитальный ремонт жилищного фонда |
всего |
328,4 |
0,0 |
328,4 |
городской бюджет |
328,4 |
0,0 |
328,4 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4.2. |
Основное мероприятие 3.2. Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда |
всего |
7 652,2 |
6 113,0 |
6 041,2 |
городской бюджет |
7 652,2 |
6 113,0 |
6 041,2 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4.2.1. |
Мероприятие 3.2.1. Содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда (в том числе оплата коммунальных услуг) |
всего |
5 668,1 |
6 113,0 |
6 041,2 |
городской бюджет |
5 668,1 |
6 113,0 |
6 041,2 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4.2.2. |
Мероприятие 3.2.2. Ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда |
всего |
1 984,1 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
1 984,1 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4.3. |
Основное мероприятие 3.3. Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта |
всего |
21 623,0 |
27 861,3 |
13 167,4 |
городской бюджет |
21 623,0 |
27 861,3 |
13 167,4 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4.4 |
Основное мероприятие 3.4. Возмещение затрат на прием платежей по договорам найма |
всего |
10,0 |
12,6 |
9,0 |
городской бюджет |
10,0 |
12,6 |
9,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4.5 |
Основное мероприятие 3.5. Возмещение части затрат по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области |
всего |
7 107,3 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
7 107,3 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4.6 |
Основное мероприятие 3.6. Финансовое обеспечение затрат на замену в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области |
всего |
0,0 |
0,0 |
61 250,0 |
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
61 250,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4.7 |
Основное мероприятие 3.7. Финансовое обеспечение затрат на проведение капитального ремонта фасадов и крыш многоквартирных домов |
всего |
0,0 |
0,0 |
89 936,9 |
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
449,7 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
89 487,2 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
------------------------------
* Наименование основного мероприятия до 31.12.2022 - "Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области" (Федеральный проект "Дорожная сеть"), с 01.01.2023 - "Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области" (Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть").
** Наименование мероприятия 1.1.11 до 29.02.2024 - "Финансовое обеспечение затрат по обеспечению искусственного освещения и регламентируемого режима работы светофорных объектов для выполнения полномочий города", с 01.03.2024 - "Финансовое обеспечение затрат по обеспечению искусственного освещения для выполнения полномочий города".
*** Наименование мероприятия 1.1.12 до 31.12.2023 - "Оказание услуг по установке и обслуживанию мобильных туалетных кабин", с 01.01.2024 - "Оказание услуг по установке и обслуживанию мобильных туалетных кабин и общественных туалетов".
**** Наименование мероприятия 1.4 до 31.12.2023 - "Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15 января 2013 года N 2966-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев", с 01.01.2024 - "Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с действующим законодательством о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев".
<< Назад |
||
Содержание Постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 23 мая 2024 г. N 1368 "О внесении изменений в постановление мэрии... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.