Постановление Администрации Полевского городского округа Свердловской области от 30 мая 2024 г. N 565-ПА
"О внесении изменений в муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2023 - 2026 годы", утвержденную постановлением Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА (в редакции от 05.03.2024 N 230-ПА)"
В соответствии с решениями Думы Полевского городского округа от 29.02.2024 N 210 "О внесении изменений и дополнений в решение Думы Полевского городского округа от 12.12.2023 N 179 "О бюджете Полевского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов", от 25.04.2024 N 216 "О внесении изменений и дополнений в решение Думы Полевского городского округа от 12.12.2023 N 179 "О бюджете Полевского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2023 - 2026 годы", утвержденную постановлением Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2023 - 2026 годы" (в редакции от 05.03.2024 N 230-ПА), изложив в новой редакции:
1) строку "Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации" Паспорта Программы:
"Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации |
Всего: 1 312 919,57 тыс. рублей в том числе: 2023 год - 309 538,35 тыс. рублей, 2024 год - 333 760,77 тыс. рублей, 2025 год - 329 726,67 тыс. рублей, 2026 год - 339 893,78 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет: 140,00 тыс. рублей в том числе: 2023 год - 70,00 тыс. рублей, 2024 год - 70,00 тыс. рублей, 2025 год - 0,00 тыс. рублей, 2026 год - 0,00 тыс. рублей, областной бюджет: 13 271,27 тыс. рублей, в том числе: 2023 год - 8 128,67 тыс. рублей, 2024 год - 5 142,60 тыс. рублей, 2025 год - 0,00 тыс. рублей, 2026 год - 0,00 тыс. рублей, местный бюджет: 1 196 097,07 тыс. рублей, в том числе: 2023 год - 274 234,73 тыс. рублей, 2024 год - 302 100,49 тыс. рублей, 2025 год - 304 797,37 тыс. рублей, 2026 год - 314 964,48 тыс. рублей, внебюджетные источники: 103 411,23 тыс. рублей, в том числе: 2023 год - 27 104,95 тыс. рублей, 2024 год - 26 447,68 тыс. рублей, 2025 год - 24 929,30 тыс. рублей, 2026 год - 24 929,30 тыс. рублей "; |
2) строку "Объемы финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации" Паспорта подпрограммы 1:
"Объемы финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации |
Всего: 635 875,83 тыс. рублей в том числе: 2023 год - 145 455,94 тыс. рублей, 2024 год - 157 253,89 тыс. рублей, 2025 год - 162 852,35 тыс. рублей, 2026 год - 170 313,65 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет: 140,00 тыс. рублей в том числе: 2023 год - 70,00 тыс. рублей, 2024 год - 70,00 тыс. рублей, 2025 год - 0,00 тыс. рублей, 2026 год - 0,00 тыс. рублей, областной бюджет: 60,00 тыс. рублей, в том числе: 2023 год - 30,00 тыс. рублей, 2024 год - 30,00 тыс. рублей, 2025 год - 0,00 тыс. рублей, 2026 год - 0,00 тыс. рублей, местный бюджет: 588 340,48 тыс. рублей, в том числе: 2023 год - 132 851,31 тыс. рублей, 2024 год - 145 302,57 тыс. рублей, 2025 год - 151 362,65 тыс. рублей, 2026 год - 158 823,95 тыс. рублей, внебюджетные источники: 47 335,35 тыс. рублей, в том числе: 2023 год - 12 504,63 тыс. рублей, 2024 год - 11 851,32 тыс. рублей, 2025 год - 11 489,70 тыс. рублей, 2026 год -11 489,70 тыс. рублей "; |
3) строку "Объемы финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации" Паспорта подпрограммы 2:
"Объемы финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации |
Всего: 365 218,25 тыс. рублей в том числе: 2023 год - 89 799,41 тыс. рублей, 2024 год - 92 582,08 тыс. рублей, 2025 год - 91 478,30 тыс. рублей, 2026 год - 91 358,46 тыс. рублей, из них: областной бюджет: 4 150,37 тыс. рублей, в том числе: 2023 год - 4 150,37 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей, 2025 год - 0,0 тыс. рублей, 2026 год - 0,0 тыс. рублей, местный бюджет: 321 124,97 тыс. рублей, в том числе: 2023 год - 74 598,04 тыс. рублей, 2024 год - 82 499,57 тыс. рублей, 2025 год - 82 073,60 тыс. рублей, 2026 год - 81 953,76 тыс. рублей, внебюджетные источники: 39 942,91 тыс. рублей, в том числе: 2023 год - 11 051,00 тыс. рублей, 2024 год - 10 082,51 тыс. рублей, 2025 год - 9 404,70 тыс. рублей, 2026 год - 9 404,70 тыс. рублей "; |
4) строку "Объемы финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации" Паспорта подпрограммы 3:
"Объемы финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации |
Всего: 83 768,05 тыс. рублей в том числе: 2023 год - 18 111,07 тыс. рублей, 2024 год - 25 194,04 тыс. рублей, 2025 год - 19 791,17 тыс. рублей, 2026 год - 20 671,77 тыс. рублей, из них: областной бюджет: 2 588,30 тыс. рублей, в том числе: 2023 год - 0,00 тыс. рублей, 2024 год - 2 588,30 тыс. рублей, 2025 год - 0,0 тыс. рублей, 2026 год - 0,00 тыс. рублей, местный бюджет: 65 606,28 тыс. рублей, в том числе: 2023 год - 14 773,47 тыс. рублей, 2024 год - 18 239,67 тыс. рублей, 2025 год - 15 856,27 тыс. рублей, 2026 год - 16 736,87 тыс. рублей, внебюджетные источники: 15 573,47 тыс. рублей, в том числе: 2023 год - 3 337,60 тыс. рублей, 2024 год - 4 366,07 тыс. рублей, 2025 год - 3 934,90 тыс. рублей, 2026 год - 3 934,90 тыс. рублей "; |
5) строку "Объемы финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации" Паспорта подпрограммы 4:
"Объемы финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации |
Всего: 58 420,50 тыс. рублей в том числе: 2023 год - 14 771,71 тыс. рублей, 2024 год - 15 610,68 тыс. рублей, 2025 год - 13 844,62 тыс. рублей, 2026 год - 14 193,49 тыс. рублей, из них: областной бюджет: 6 472,60 тыс. рублей, в том числе: 2023 год - 3 948,30 тыс. рублей, 2024 год - 2 524,30 тыс. рублей, 2025 год - 0,00 тыс. рублей, 2026 год - 0,00 тыс. рублей, местный бюджет: 51 947,90 тыс. рублей, в том числе: 2023 год - 10 823,41 тыс. рублей, 2024 год - 13 086,38 тыс. рублей, 2025 год - 13 844,62 тыс. рублей, 2026 год - 14 193,49 тыс. рублей "; |
6) строку "Объемы финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации" Паспорта подпрограммы 5:
"Объемы финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации |
Всего: 169 636,94 тыс. рублей в том числе: 2023 год - 41 400,22 тыс. рублей, 2024 год - 43 120,08 тыс. рублей, 2025 год - 41 760,23 тыс. рублей, 2026 год - 43 356,41 тыс. рублей, из них: местный бюджет: 169 077,44 тыс. рублей, в том числе: 2023 год - 41 188,50 тыс. рублей, 2024 год - 42 972,30 тыс. рублей, 2025 год - 41 660,23 тыс. рублей, 2026 год - 43 256,41 тыс. рублей, внебюджетные источники: 559,50 тыс. рублей, в том числе: 2023 год - 211,72 тыс. рублей, 2024 год - 147,78 тыс. рублей, 2025 год - 100,00 тыс. рублей, 2026 год - 100,00 тыс. рублей "; |
7) раздел 2 "Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2023 - 2026 годы":
Цели, задачи и целевые показатели
реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2023 - 2026 годы"
N строки |
N цели, задачи, целевого показателя |
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей |
Единица измерения |
Значение целевого показателя реализации муниципальной программы |
Источник значений показателей |
|||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
1. |
Подпрограмма 1. Развитие культуры и искусства |
|
|
|
|
|
|
2 |
1.1. |
Цель 1.1. Создание условий для равной доступности культурных благ, информационных ресурсов и услуг учреждений культуры. |
|
|
|
|
|
|
3 |
1.1.1. |
Задача 1.1.1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению городского округа в сфере культуры |
|
|
|
|
|
|
4 |
1.1.1.1. |
Увеличение числа посещений культурных мероприятий (по сравнению с 2019 годом) |
тыс. посещений |
578,48 |
669,55 |
846,32 |
937,38 |
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года". Стратегия реализации Государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года от 16.07.2019 N 432-ПП |
5 |
1.1.1.2. |
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек (по сравнению с предыдущим годом) |
тыс. записей |
64,8 |
0 |
0 |
0 |
Муниципальное задание |
6 |
1.1.1.3. |
Количество выданных документов из фондов библиотек |
единиц |
371625 |
396400 |
421175 |
445950 |
Муниципальное задание |
7 |
1.1.1.4. |
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области |
проценты |
100 |
100 |
100 |
100 |
Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года N 326-р, на федеральном уровне утвержден план мероприятий по реализации Стратегии (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2016 года N 2563-р) |
8 |
1.1.1.5. |
Объем средств на культуру из внебюджетных источников |
тыс. рублей |
10266,0 |
11410,0 |
11490,0 |
11490,0 |
Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года N 326-р, на федеральном уровне утвержден план мероприятий по реализации Стратегии (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2016 года N 2563-р) |
9 |
1.1.1.6. |
Доля фильмов российского производства в общем объеме проката на территории Полевского городского округа |
проценты |
30 |
30 |
30 |
30 |
Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года N 326-р, на федеральном уровне утвержден план мероприятий по реализации Стратегии (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2016 года N 2563-р) |
10 |
1.1.1.7. |
Доля официальных сайтов учреждений культуры, отвечающих требованиям нормативных актов о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет |
проценты |
100 |
100 |
100 |
100 |
Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года N 326-р, на федеральном уровне утвержден план мероприятий по реализации Стратегии (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2016 года N 2563-р) |
11 |
1.1.1.8. |
Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений культуры |
проценты |
100 |
100 |
100 |
100 |
Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года N 326-р, на федеральном уровне утвержден план мероприятий по реализации Стратегии (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2016 года N 2563-р) |
12 |
1.1.1.9. |
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования |
единиц |
0 |
2 |
0 |
0 |
Соглашение о достижении результатов и показателей муниципального компонента регионального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди") (Свердловская область)" на территории муниципального образования "Полевской городской округ" от 11.01.2024 N 745/12-2020 |
13 |
2. |
Подпрограмма 2. Развитие образования в сфере культуры и искусства |
|
|
|
|
|
|
14 |
2.1. |
Цель 2.1. Повышение качества образовательных услуг в школах искусств |
|
|
|
|
|
|
15 |
2.1.1. |
Задача 2.1.1. Совершенствование подготовки учащихся школ искусств |
|
|
|
|
|
|
16 |
2.1.1.1. |
Количество обучающихся в школах искусств |
человек |
975 |
975 |
975 |
975 |
Муниципальное задание |
17 |
2.1.1.2. |
Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств |
проценты |
55 |
57 |
58 |
59 |
Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года N 326-р, на федеральном уровне утвержден план мероприятий по реализации Стратегии (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2016 года N 2563-р) |
18 |
2.1.1.3. |
Соотношение средней заработной платы педагогических работников школ искусств к средней заработной плате учителей в Полевском городском округе |
проценты |
100 |
100 |
100 |
100 |
Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года N 326-р, на федеральном уровне утвержден план мероприятий по реализации Стратегии (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2016 года N 2563-р) |
19 |
2.1.1.4. |
Объем средств на детские школы искусств из внебюджетных источников |
тыс. рублей |
8882,0 |
9360,0 |
9405,0 |
9405,0 |
Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года N 326-р, на федеральном уровне утвержден план мероприятий по реализации Стратегии (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2016 года N 2563-р) |
20 |
2.1.1.5. |
Доля официальных сайтов детских школ искусств, отвечающих требованиям нормативных актов о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет |
проценты |
100 |
100 |
100 |
100 |
Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года N 326-р, на федеральном уровне утвержден план мероприятий по реализации Стратегии (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2016 года N 2563-р) |
21 |
2.1.1.6. |
Увеличение количества лауреатов международных, всероссийских, областных, региональных фестивалей и конкурсов среди учащихся детских школ искусств |
человек |
165 |
170 |
175 |
180 |
Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года N 326-р, на федеральном уровне утвержден план мероприятий по реализации Стратегии (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2016 года N 2563-р) |
22 |
2.1.1.7. |
Доля зданий детских школ искусств, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий детских школ искусств |
проценты |
100 |
100 |
100 |
100 |
Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года N 326-р, на федеральном уровне утвержден план мероприятий по реализации Стратегии (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2016 года N 2563-р) |
23 |
2.1.1.8. |
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования |
единиц |
0 |
8 |
0 |
0 |
Соглашение о достижении результатов и показателей муниципального компонента регионального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди") (Свердловская область)" на территории муниципального образования "Полевской городской округ" от 11.01.2024 N 745/12-2020 |
24 |
3. |
Подпрограмма 3. Создание комфортных и безопасных условий для отдыха детей на базе детского оздоровительного лагеря "Лесная сказка" |
|
|
|
|
|
|
25 |
3.1. |
Цель 3.1. Обеспечение деятельности и развитие инфраструктуры детского оздоровительного лагеря "Лесная сказка" |
|
|
|
|
|
|
26 |
3.1.1. |
Задача 3.1.1. Организация работы по подготовке лагеря к проведению летней оздоровительной кампании и по обеспечению его круглогодичного функционирования |
|
|
|
|
|
|
27 |
3.1.1.1. |
Количество подготовленных мест для организации отдыха на базе муниципального детского оздоровительного лагеря "Лесная сказка" |
единицы |
167 |
167 |
167 |
167 |
Муниципальное задание |
28 |
3.1.1.2. |
Количество детей, получивших услуги по организации отдыха на базе муниципального детского оздоровительного лагеря "Лесная сказка |
человек |
665 |
835 |
835 |
835 |
Муниципальное задание |
29 |
4. |
Подпрограмма 4. Организация работы с молодежью |
|
|
|
|
|
|
30 |
4.1. |
Цель 4.1. Создание условий для успешной социализации и реализации молодежи |
|
|
|
|
|
|
31 |
4.1.1. |
Задача 4.1.1. Вовлечение молодежи в социальную практику, патриотическое воспитание |
|
|
|
|
|
|
32 |
4.1.1.1. |
Количество мероприятий для молодежи |
единиц |
154 |
163 |
163 |
163 |
Муниципальное задание |
33 |
4.1.1.2. |
Количество молодых граждан, принявших участие в мероприятиях направленных на развитие личностного потенциала, в том числе мероприятиях гражданской и военно-патриотической направленности |
человек |
18202 |
22235 |
22235 |
22235 |
Муниципальное задание |
34 |
4.1.1.3. |
Молодежная биржа труда Полевского городского округа |
человек |
130 |
130 |
130 |
130 |
Государственная программа Свердловской области "Содействие занятости населения Свердловской области до 2027 года", утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 1272-ПП |
35 |
5. |
Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа" |
|
|
|
|
|
|
36 |
5.1. |
Цель 5.1. Сохранение и развитие культуры на территории Полевского городского округа, обеспечение эффективного функционирования и развития учреждений, подведомственных ОМС Управление культурой ПГО |
|
|
|
|
|
|
37 |
5.1.1. |
Задача 5.1.1. Обеспечение исполнения полномочий органа местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа |
|
|
|
|
|
|
38 |
5.1.1.1. |
Уровень удовлетворенности потребителей качеством услуг |
баллы |
85 |
85 |
85 |
85 |
Стратегия государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года, утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 16 июля 2019 года N 432-ПП "Об утверждении Стратегии реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года" (постановление Правительства Свердловской области от 24 декабря 2021 года N 954-ПП) |
39 |
5.1.1.2. |
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии |
проценты |
100 |
100 |
100 |
100 |
Решение Думы Полевского городского округа от 28.01.2016 N 428 "Об утверждении Положения о порядке исполнения вопроса местного значения "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников, истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа" в новой редакции". Паспорта объектов культурного наследия |
40 |
5.1.1.3. |
Доля граждан Полевского городского округа положительно оценивающих состояние межнациональных отношений (от числа опрошенных) |
проценты |
89 |
90 |
90 |
90 |
Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года N 326-р, на федеральном уровне утвержден план мероприятий по реализации Стратегии (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2016 года N 2563-р) |
41 |
5.1.1.4. |
Количество обращений к порталу "Культура Урала.РФ" |
единиц |
0 |
1500 |
0 |
0 |
Соглашение о достижении результатов и показателей муниципального компонента регионального проекта "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура") (Свердловская область)" на территории муниципального образования "Полевской городской округ" от 02.09.2021 N 604/08-2021 |
42 |
5.1.1.5. |
Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" |
единиц |
0 |
135 |
0 |
0 |
Соглашение о достижении результатов и показателей муниципального компонента регионального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди") (Свердловская область)" на территории муниципального образования "Полевской городской округ" от 11.01.2024 N 745/12-2020 |
8) раздел 3 "План мероприятий по выполнению муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2023 - 2026 годы":
План
мероприятий по выполнению муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2023 - 2026 годы"
Номер строки |
Наименование мероприятия, источники ресурсного обеспечения |
Получатель бюджетных средств/исполнитель мероприятия |
Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. |
Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
||||
всего |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: |
|
1 312 919,57 |
309 538,35 |
333 760,77 |
329 726,67 |
339 893,78 |
|
2 |
федеральный бюджет |
|
140,00 |
70,00 |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
областной бюджет |
|
13 271,27 |
8 128,67 |
5 142,60 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
местный бюджет |
|
1 196 097,07 |
274 234,73 |
302 100,49 |
304 797,37 |
314 964,48 |
|
5 |
внебюджетные источники |
|
103 411,23 |
27 104,95 |
26 447,68 |
24 929,30 |
24 929,30 |
|
6 |
Прочие нужды |
|
1 312 919,57 |
309 538,35 |
333 760,77 |
329 726,67 |
339 893,78 |
|
7 |
федеральный бюджет |
|
140,00 |
70,00 |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
областной бюджет |
|
13 271,27 |
8 128,67 |
5 142,60 |
0,00 |
0,00 |
|
9 |
местный бюджет |
|
1 196 097,07 |
274 234,73 |
302 100,49 |
304 797,37 |
314 964,48 |
|
10 |
внебюджетные источники |
|
103 411,23 |
27 104,95 |
26 447,68 |
24 929,30 |
24 929,30 |
|
11 |
ПОДПРОГРАММА 1. РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |
|
||||||
12 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |
|
635 875,83 |
145 455,94 |
157 253,89 |
162 852,35 |
170 313,65 |
|
13 |
федеральный бюджет |
|
140,00 |
70,00 |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
|
14 |
областной бюджет |
|
60,00 |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
|
15 |
местный бюджет |
|
588 340,48 |
132 851,31 |
145 302,57 |
151 362,65 |
158 823,95 |
|
16 |
внебюджетные источники |
|
47 335,35 |
12 504,63 |
11 851,32 |
11 489,70 |
11 489,70 |
|
17 |
"Прочие нужды" |
|
||||||
18 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
|
635 875,83 |
145 455,94 |
157 253,89 |
162 852,35 |
170 313,65 |
|
19 |
федеральный бюджет |
|
140,00 |
70,00 |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
|
20 |
областной бюджет |
|
60,00 |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
|
21 |
местный бюджет |
|
588 340,48 |
132 851,31 |
145 302,57 |
151 362,65 |
158 823,95 |
|
22 |
внебюджетные источники |
|
47 335,35 |
12 504,63 |
11 851,32 |
11 489,70 |
11 489,70 |
|
23 |
Мероприятие 1.1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе, в том числе |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
416 328,60 |
92 529,73 |
103 940,46 |
107 560,43 |
112 297,98 |
1.1.1.1., 1.1.1.4., 1.1.1.5., 1.1.1.6., 1.1.1.7., 1.1.1.8., 1.1.1.9., 5.1.1.1. |
24 |
местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК и НТ" |
281 834,82 |
61 603,55 |
69 869,61 |
73 269,82 |
77 091,84 |
|
25 |
местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
93 956,41 |
20 972,87 |
23 634,05 |
24 216,98 |
25 132,51 |
|
26 |
внебюджетные источники |
МБУ ПГО "ЦК и НТ" |
12 766,65 |
3 170,93 |
3 367,86 |
3 113,93 |
3 113,93 |
|
27 |
внебюджетные источники |
МБУК "ГЦД "Азов" |
27 770,72 |
6 782,38 |
7 068,94 |
6 959,70 |
6 959,70 |
|
28 |
Мероприятие 1.2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа, в том числе |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
193 833,57 |
42 959,27 |
47 331,14 |
50 229,02 |
53 314,14 |
1.1.1.1., 1.1.1.2., 1.1.1.3., 1.1.1.4., 1.1.1.5., 1.1.1.7., 1.1.1.8., 5.1.1.1. |
29 |
местный бюджет |
МБУК "ЦБС" |
193 730,35 |
42 946,05 |
47 301,14 |
50 199,02 |
53 284,14 |
|
30 |
внебюджетные источники |
МБУК "ЦБС" |
103,22 |
13,22 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
|
31 |
Мероприятие 1.3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
6 694,76 |
2 538,10 |
1 384,52 |
1 386,07 |
1 386,07 |
1.1.1.1., 1.1.1.5. |
32 |
внебюджетные источники |
МБУ ПГО "ЦК и НТ" |
3 988,84 |
1 632,18 |
784,52 |
786,07 |
786,07 |
|
33 |
внебюджетные источники |
МБУК "ГЦД "Азов" |
2 705,92 |
905,92 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
|
34 |
Мероприятие 1.4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для населения городского округа |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
13 336,81 |
4 407,08 |
3 450,71 |
2 739,51 |
2 739,51 |
1.1.1.1., 5.1.1.1. |
35 |
местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК и НТ" |
5 018,07 |
1 306,47 |
1 230,20 |
1 240,70 |
1 240,70 |
|
36 |
местный бюджет |
МБУ ЦРМ "Феникс" |
767,78 |
138,73 |
212,35 |
208,35 |
208,35 |
|
37 |
местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
328,49 |
96,75 |
81,58 |
75,08 |
75,08 |
|
38 |
местный бюджет |
ОМС Управление культурой ПГО |
7 222,47 |
2 865,13 |
1 926,58 |
1 215,38 |
1 215,38 |
|
39 |
Мероприятие 1.5. Обеспечение электроэнергией сквера (дендрологического парка), Городского парка: центральной аллеи в течение года, Снежного городка в период его подготовки, строительства и работы (в том числе кредиторская задолженность) |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
780,98 |
251,20 |
173,11 |
176,57 |
180,10 |
5.1.1.1. |
40 |
местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
780,98 |
251,20 |
173,11 |
176,57 |
180,10 |
|
41 |
Мероприятие 1.6. Содержание и вывоз мусора с территории Городского парка |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
667,10 |
99,71 |
182,82 |
187,87 |
196,70 |
5.1.1.1. |
42 |
местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
667,10 |
99,71 |
182,82 |
187,87 |
196,70 |
|
43 |
Мероприятие 1.7. Приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений учреждений культуры |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
1 755,08 |
1 755,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1.1., 1.1.1.8. |
44 |
местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК и НТ" |
1 285,23 |
1 285,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
45 |
местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
268,33 |
268,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
46 |
местный бюджет |
МБУК "ЦБС" |
201,52 |
201,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
47 |
Мероприятие 1.8. Реализация мероприятий, направленных на поддержку народных художественных промыслов в Свердловской области |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
796,63 |
199,16 |
199,16 |
199,16 |
199,15 |
1.1.1.1., 5.1.1.1. |
48 |
местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК и НТ" |
796,63 |
199,16 |
199,16 |
199,16 |
199,15 |
|
49 |
Мероприятие 1.9. Выполнение мероприятий, направленных на развитие объектов и территорий указанных объектов, предназначенных для организации досуга жителей |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
1 282,30 |
516,61 |
391,97 |
373,72 |
0,00 |
1.1.1.1., 1.1.1.8. |
50 |
местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
1 282,30 |
516,61 |
391,97 |
373,72 |
0,00 |
|
51 |
Мероприятие 1.10. Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов на условиях софинансирования из федерального бюджета |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
400,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1.1., 1.1.1.2., 1.1.1.3. |
52 |
федеральный бюджет |
МБУК "ЦБС" |
140,00 |
70,00 |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
|
53 |
областной бюджет |
МБУК "ЦБС" |
60,00 |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
|
54 |
местный бюджет |
МБУК "ЦБС" |
200,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
55 |
Мероприятие 1.11. Проведение инженерных изысканий, проектирования, экспертиза документации, строительство клуба в с. Полдневая |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
|
|
|
|
|
1.1.1.8. |
56 |
местный бюджет |
МБУ "УГХ" ПГО |
- |
- |
- |
- |
- |
|
57 |
ПОДПРОГРАММА 2. РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |
|
||||||
58 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |
|
365 218,25 |
89 799,41 |
92 582,08 |
91 478,30 |
91 358,46 |
|
59 |
областной бюджет |
|
4 150,37 |
4 150,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
60 |
местный бюджет |
|
321 124,97 |
74 598,04 |
82 499,57 |
82 073,60 |
81 953,76 |
|
61 |
внебюджетные источники |
|
39 942,91 |
11 051,00 |
10 082,51 |
9 404,70 |
9 404,70 |
|
62 |
"Прочие нужды" |
|
||||||
63 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
|
365 218,25 |
89 799,41 |
92 582,08 |
91 478,30 |
91 358,46 |
|
64 |
областной бюджет |
|
4 150,37 |
4 150,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
65 |
местный бюджет |
|
321 124,97 |
74 598,04 |
82 499,57 |
82 073,60 |
81 953,76 |
|
66 |
внебюджетные источники |
|
39 942,91 |
11 051,00 |
10 082,51 |
9 404,70 |
9 404,70 |
|
67 |
Мероприятие 2.1. Организация предоставления дополнительного образования |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
356 955,42 |
84 552,00 |
91 666,66 |
90 228,30 |
90 508,46 |
1.1.1.1., 2.1.1.1., 2.1.1.2., 2.1.1.3., 2.1.1.4., 2.1.1.5., 2.1.1.6., 2.1.1.7., 2.1.1.8., 5.1.1.1. |
68 |
местный бюджет |
МБОУ ДО "ДХШ" |
60 951,82 |
13 524,61 |
16 886,31 |
15 126,71 |
15 414,19 |
|
69 |
местный бюджет |
МБОУ ДО "ДШИ" |
104 383,20 |
23 802,62 |
26 629,14 |
27 035,10 |
26 916,34 |
|
70 |
местный бюджет |
МБУ ДО "ДМШ N 1" |
155 389,95 |
37 270,81 |
38 984,12 |
39 511,79 |
39 623,23 |
|
71 |
внебюджетные источники |
МБОУ ДО "ДХШ" |
22 377,92 |
6 270,83 |
5 599,69 |
5 253,70 |
5 253,70 |
|
72 |
внебюджетные источники |
МБОУ ДО "ДШИ" |
5 276,09 |
1 358,49 |
1 416,80 |
1 250,40 |
1 250,40 |
|
73 |
внебюджетные источники |
МБУ ДО "ДМШ N 1" |
8 576,44 |
2 324,64 |
2 150,60 |
2 050,60 |
2 050,60 |
|
74 |
Мероприятие 2.2. Укрепление материально-технической базы детских школ искусств |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
3 712,46 |
1 097,04 |
915,42 |
850,00 |
850,00 |
2.1.1.1., 2.1.1.4. |
75 |
внебюджетные источники |
МБОУ ДО "ДХШ" |
2 121,35 |
621,35 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
76 |
внебюджетные источники |
МБУ ДО "ДМШ N 1" |
1 591,11 |
475,69 |
415,42 |
350,00 |
350,00 |
|
77 |
Мероприятие 2.3. Оснащение муниципальных организаций дополнительного образования (детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
2.1.1.1. |
78 |
местный бюджет |
МБОУ ДО "ДШИ" |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
|
79 |
Мероприятие 2.4. Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования и муниципальных образовательных организаций высшего образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения |
ОМС Управление культурой ПГО |
4 150,37 |
4 150,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.1.3. |
80 |
областной бюджет |
МБОУ ДО "ДХШ" |
656,59 |
656,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
81 |
областной бюджет |
МБОУ ДО "ДШИ" |
1 321,48 |
1 321,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
82 |
областной бюджет |
МБУ ДО "ДМШ N 1" |
2 172,30 |
2 172,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
83 |
ПОДПРОГРАММА 3. СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ И БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ НА БАЗЕ ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ "ЛЕСНАЯ СКАЗКА" |
|
||||||
84 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ И БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ НА БАЗЕ ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ "ЛЕСНАЯ СКАЗКА" |
|
83 768,05 |
18 111,07 |
25 194,04 |
19 791,17 |
20 671,77 |
|
85 |
областной бюджет |
|
2 588,30 |
0,00 |
2 588,30 |
0,00 |
0,00 |
|
86 |
местный бюджет |
|
65 606,28 |
14 773,47 |
18 239,67 |
15 856,27 |
16 736,87 |
|
87 |
внебюджетные источники |
|
15 573,47 |
3 337,60 |
4 366,07 |
3 934,90 |
3 934,90 |
|
88 |
"Прочие нужды" |
|
||||||
89 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
|
83 768,05 |
18 111,07 |
25 194,04 |
19 791,17 |
20 671,77 |
|
90 |
областной бюджет |
|
2 588,30 |
0,00 |
2 588,30 |
0,00 |
0,00 |
|
91 |
местный бюджет |
|
65 606,28 |
14 773,47 |
18 239,67 |
15 856,27 |
16 736,87 |
|
92 |
внебюджетные источники |
|
15 573,47 |
3 337,60 |
4 366,07 |
3 934,90 |
3 934,90 |
|
93 |
Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
53 266,10 |
11 396,30 |
13 408,03 |
13 964,67 |
14 497,10 |
3.1.1.1., 3.1.1.2. |
94 |
местный бюджет |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
53 266,10 |
11 396,30 |
13 408,03 |
13 964,67 |
14 497,10 |
|
95 |
Мероприятие 3.2. Организация мероприятий по проведению летней оздоровительной кампании |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
21 550,51 |
5 283,49 |
5 698,88 |
5 284,07 |
5 284,07 |
3.1.1.1., 3.1.1.2. |
96 |
местный бюджет |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
5 977,04 |
1 945,89 |
1 332,81 |
1 349,17 |
1 349,17 |
|
97 |
внебюджетные источники |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
15 573,47 |
3 337,60 |
4 366,07 |
3 934,90 |
3 934,90 |
|
98 |
Мероприятие 3.3. Капитальный ремонт, ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
2 864,31 |
1 431,28 |
0,00 |
542,43 |
890,60 |
3.1.1.1., 3.1.1.2. |
99 |
местный бюджет |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
2 864,31 |
1 431,28 |
0,00 |
542,43 |
890,60 |
|
100 |
Мероприятие 3.4. Создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
6 087,13 |
0,00 |
6 087,13 |
0,00 |
0,00 |
3.1.1.1., 3.1.1.2. |
101 |
областной бюджет |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
2 588,30 |
0,00 |
2 588,30 |
0,00 |
0,00 |
|
102 |
местный бюджет |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
3 498,83 |
0,00 |
3 498,83 |
0,00 |
0,00 |
|
103 |
ПОДПРОГРАММА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ |
|
||||||
104 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ |
|
58 420,50 |
14 771,71 |
15 610,68 |
13 844,62 |
14 193,49 |
|
105 |
областной бюджет |
|
6 472,60 |
3 948,30 |
2 524,30 |
0,00 |
0,00 |
|
106 |
местный бюджет |
|
51 947,90 |
10 823,41 |
13 086,38 |
13 844,62 |
14 193,49 |
|
107 |
"Прочие нужды" |
|
||||||
108 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
|
58 420,50 |
14 771,71 |
15 610,68 |
13 844,62 |
14 193,49 |
|
109 |
областной бюджет |
|
6 472,60 |
3 948,30 |
2 524,30 |
0,00 |
0,00 |
|
110 |
местный бюджет |
|
51 947,90 |
10 823,41 |
13 086,38 |
13 844,62 |
14 193,49 |
|
111 |
Мероприятие 4.1. Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в городском округе, в том числе патриотической направленности |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
48 474,03 |
12 355,79 |
13 285,56 |
11 285,26 |
11 547,42 |
4.1.1.1., 4.1.1.2. |
112 |
областной бюджет |
МБУ ЦРМ "Феникс" |
6 472,60 |
3 948,30 |
2 524,30 |
0,00 |
0,00 |
|
113 |
местный бюджет |
МБУ ЦРМ "Феникс" |
42 001,43 |
8 407,49 |
10 761,26 |
11 285,26 |
11 547,42 |
|
114 |
Мероприятие 4.2. Молодежная биржа труда Полевского городского округа |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
9 946,47 |
2 415,92 |
2 325,12 |
2 559,36 |
2 646,07 |
4.1.1.3. |
115 |
местный бюджет |
МБУ ЦРМ "Феникс" |
9 946,47 |
2 415,92 |
2 325,12 |
2 559,36 |
2 646,07 |
|
116 |
ПОДПРОГРАММА 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ПОЛЕВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЛАГЕРЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" |
|
||||||
117 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ПОЛЕВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЛАГЕРЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |
|
169 636,94 |
41 400,22 |
43 120,08 |
41 760,23 |
43 356,41 |
|
118 |
местный бюджет |
|
169 077,44 |
41 188,50 |
42 972,30 |
41 660,23 |
43 256,41 |
|
119 |
внебюджетные источники |
|
559,50 |
211,72 |
147,78 |
100,00 |
100,00 |
|
120 |
"Прочие нужды" |
|
||||||
121 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
|
169 636,94 |
41 400,22 |
43 120,08 |
41 760,23 |
43 356,41 |
|
122 |
местный бюджет |
|
169 077,44 |
41 188,50 |
42 972,30 |
41 660,23 |
43 256,41 |
|
123 |
внебюджетные источники |
|
559,50 |
211,72 |
147,78 |
100,00 |
100,00 |
|
124 |
Мероприятие 5.1. Осуществление полномочий ОМС Управление культурой ПГО |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
5 254,97 |
5 254,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.1.1.1., 5.1.1.3. |
125 |
местный бюджет |
ОМС Управление культурой ПГО |
5 254,97 |
5 254,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
126 |
Мероприятие 5.2. Осуществление обеспечения органа местного самоуправления Управление культурой ПГО, централизованный бухгалтерский учет учреждений культуры ПГО |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
47 037,86 |
9 952,24 |
12 148,53 |
12 253,55 |
12 683,54 |
5.1.1.1., 5.1.1.3., 5.1.1.4., 5.1.1.5. |
127 |
местный бюджет |
ОМС Управление культурой ПГО |
47 037,86 |
9 952,24 |
12 148,53 |
12 253,55 |
12 683,54 |
|
128 |
Мероприятие 5.3. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального значения), расположенных на территории городского округа |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
401,50 |
379,00 |
7,50 |
7,50 |
7,50 |
5.1.1.2. |
129 |
местный бюджет |
ОМС Управление культурой ПГО |
401,50 |
379,00 |
7,50 |
7,50 |
7,50 |
|
130 |
Мероприятие 5.4. Приведение в порядок воинских захоронений и мемориальных комплексов воинам ВОВ |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
2 663,42 |
0,00 |
2 663,42 |
0,00 |
0,00 |
5.1.1.2. |
131 |
местный бюджет |
ОМС Управление культурой ПГО |
2 663,42 |
0,00 |
2 663,42 |
0,00 |
0,00 |
|
132 |
Мероприятие 5.5. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
114 279,19 |
25 814,01 |
28 300,63 |
29 499,18 |
30 665,37 |
5.1.1.1. |
133 |
местный бюджет |
МБУ ЦРМ "Феникс" |
113 719,69 |
25 602,29 |
28 152,85 |
29 399,18 |
30 565,37 |
|
134 |
внебюджетные источники |
МБУ ЦРМ "Феникс" |
559,50 |
211,72 |
147,78 |
100,00 |
100,00 |
|
".
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-портале правовой информации Полевского городского округа (полевской-право.рф).
Глава Полевского городского округа |
К.С. Поспелов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Полевского городского округа Свердловской области от 30 мая 2024 г. N 565-ПА "О внесении изменений в муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2023 - 2026 годы", утвержденную постановлением Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА (в редакции от 05.03.2024 N 230-ПА)"
Опубликование:
официальный интернет-портал правовой информации Полевского городского округа Свердловской области (http://полевской-право.рф) 31 мая 2024 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации Полевского городского округа Свердловской области от 17 июля 2024 г. N 723-ПА