В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 15.12.2023 N 591 "Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 23.04.2024 N 641 "О внесении изменений в решение Ростовской-на-Дону городской Думы "Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 N 955 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону, мониторинга и контроля", в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, корректировкой перечня программных мероприятий постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 N 1371 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону" (ред. от 26.03.2024) следующие изменения:
1.1. В приложении:
1.1.1. Строку "Объемы и источники финансирования программы" паспорта программы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования программы |
Общий объем финансирования программы составляет 100 309 978,0 тыс. рублей, в том числе: 1. Средства федерального бюджета - 21 246 311,1 тыс. рублей. 2. Средства областного бюджета - 71 362 040,9 тыс. рублей. 3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 7 701 626,0 тыс. рублей. В том числе по годам: 2019 год - 6 216 498,1 тыс. рублей; 2020 год - 8 352 506,6 тыс. рублей; 2021 год - 10 387 206,6 тыс. рублей; 2022 год - 10 205 984,6 тыс. рублей; 2023 год - 8 106 740,3 тыс. рублей; 2024 год - 8 606 841,2 тыс. рублей; 2025 год - 7 112 470,5 тыс. рублей; 2026 год - 7 201 065,3 тыс. рублей; 2027 год - 3 930 210,2 тыс. рублей; 2028 год - 3 930 210,2 тыс. рублей; 2029 год - 3 930 210,2 тыс. рублей; 2030 год - 3 930 210,2 тыс. рублей; 2031 год - 3 679 964,8 тыс. рублей; 2032 год - 3 679 964,8 тыс. рублей; 2033 год - 3 679 964,8 тыс. рублей; 2034 год - 3 679 964,8 тыс. рублей; 2035 год - 3 679 964,8 тыс. рублей" |
1.1.2. В таблице N 2 к программе "Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной программы" раздела 4:
1.1.2.1. Строки 7-9 изложить в следующей редакции:
"7. |
2024 |
1 236 263,0 |
79 915,9 |
1 146 648,0 |
9 699,1 |
8. |
2025 |
1 235 682,7 |
42 344,5 |
1 183 639,1 |
9 699,1 |
9. |
2026 |
1 230 918,7 |
0,0 |
1 221 219,6 |
9 699,1" |
1.1.2.2. Строку 19 изложить в следующей редакции:
"19. |
Итого по подпрограмме N 1 |
27 849 500,6 |
13 858 487,2 |
13 925 248,7 |
65 764,7" |
1.1.2.3. Строки 26-28 изложить в следующей редакции:
"26. |
2024 |
1 236 263,0 |
79 915,9 |
1 146 648,0 |
9 699,1 |
27. |
2025 |
1 235 682,7 |
42 344,5 |
1 183 639,1 |
9 699,1 |
28. |
2026 |
1 230 918,7 |
0,0 |
1 221 219,6 |
9 699,1" |
1.1.2.4. Строку 38 изложить в следующей редакции:
"38. |
Итого по ДСЗН |
27 849 500,6 |
13 858 487,2 |
13 925 248,7 |
65 764,7" |
1.1.2.5. Строку 45 изложить в следующей редакции:
"45. |
2024 |
5 216 274,5 |
1 300 104,6 |
3 338 684,5 |
577 485,4" |
1.1.2.6. Строку 57 изложить в следующей редакции:
"57. |
Итого по подпрограмме N 2 |
62 073 771,3 |
7 387 823,9 |
49 000 100,0 |
5 685 847,4" |
1.1.2.7. Строку 83 изложить в следующей редакции:
"83. |
2024 |
4 779 113,4 |
1 300 104,6 |
3 338 684,5 |
140 324,3" |
1.1.2.8. Строку 95 изложить в следующей редакции:
"95. |
Итого по ДСЗН |
57 862 438,9 |
7 387 823,9 |
49 000 100,0 |
1 474 515,0" |
1.1.2.9. Строку 102 изложить в следующей редакции:
"102. |
2024 |
432 103,6 |
0,0 |
356 576,8 |
75 526,8" |
1.1.2.10. Строку 114 изложить в следующей редакции:
"114. |
Итого по подпрограмме N 3 |
4 795 204,7 |
0,0 |
3 879 340,0 |
915 864,7" |
1.1.2.11. Строку 121 изложить в следующей редакции:
"121. |
2024 |
432 103,6 |
0,0 |
356 576,8 |
75 526,8" |
1.1.2.12. Строку 133 изложить в следующей редакции:
"133. |
Итого по ДСЗН |
4 795 204,7 |
0,0 |
3 879 340,0 |
915 864,7" |
1.1.2.13. Строку 140 изложить в следующей редакции:
"140. |
2024 |
1 722 200,1 |
0,0 |
1 702 526,2 |
19 673,9" |
1.1.2.14. Строку 152 изложить в следующей редакции:
"152. |
Итого по подпрограмме N 4 |
5 591 501,4 |
0,0 |
4 557 352,2 |
1 034 149,2" |
1.1.2.15. Строку 159 изложить в следующей редакции:
"159. |
2024 |
1 722 200,1 |
0,0 |
1 702 526,2 |
19 673,9" |
1.1.2.16. Строку 171 изложить в следующей редакции:
"171. |
Итого по Департаменту ЖКХ и энергетики |
5 591 501,4 |
0,0 |
4 557 352,2 |
1 034 149,2" |
1.1.2.17. Строки 178-180 изложить в следующей редакции:
"178. |
2024 |
8 606 841,2 |
1 380 020,5 |
6 544 435,5 |
682 385,2 |
179. |
2025 |
7 112 470,5 |
1 114 981,9 |
5 226 716,9 |
770 771,7 |
180. |
2026 |
7 201 065,3 |
1 027 123,6 |
5 401 692,4 |
772 249,3" |
1.1.2.18. Строку 190 изложить в следующей редакции:
"190. |
Итого по программе |
100 309 978,0 |
21 246 311,1 |
71 362 040,9 |
7 701 626,0" |
1.1.2.19. Строки 197-199 изложить в следующей редакции:
"197. |
2024 |
6 447 480,0 |
1 380 020,5 |
4 841 909,3 |
225 550,2 |
198. |
2025 |
6 355 834,7 |
1 114 981,9 |
5 014 585,7 |
226 267,1 |
199. |
2026 |
6 444 429,5 |
1 027 123,6 |
5 189 561,2 |
227 744,7" |
1.1.2.20. Строку 209 изложить в следующей редакции:
"209. |
Итого по ДСЗН |
90 507 144,2 |
21 246 311,1 |
66 804 688,7 |
2 456 144,4" |
1.1.2.21. Строку 235 изложить в следующей редакции:
"235. |
2024 |
1 722 200,1 |
0,0 |
1 702 526,2 |
19 673,9" |
1.1.2.22. Строку 247 изложить в следующей редакции:
"247. |
Итого по Департаменту ЖКХ и энергетики |
5 591 501,4 |
0,0 |
4 557 352,2 |
1 034 149,2" |
1.1.3. В приложении N 2 к программе "Система программных мероприятий":
1.1.3.1. Строку 5 изложить в следующей редакции:
"5. |
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей |
ДСЗН, МКУ УСЗН |
2024 - 2035 гг. |
областной бюджет 0410172150 |
2 892 052,9 |
100 243,7 |
121 729,8 |
155 619,8 |
186 023,2 |
222 362,9 |
378 893,0 |
393 754,7 |
409 159,1 |
102 696,3 |
102 696,3 |
102 696,3 |
102 696,3 |
102 696,3 |
102 696,3 |
102 696,3 |
102 696,3 |
102 696,3" |
1.1.3.2. Строки 16-17 изложить в следующей редакции:
"16. |
Итого (по основному мероприятию) |
20 898 902,6 |
929 521,0 |
2 610 715,3 |
3 752 601,9 |
3 306 578,2 |
2 118 670,8 |
1 130 279,7 |
1 174 966,1 |
1 221 219,6 |
517 150,0 |
517 150,0 |
517 150,0 |
517 150,0 |
517 150,0 |
517 150,0 |
517 150,0 |
517 150,0 |
517 150,0 |
17. |
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" по национальному проекту "Демография" |
1.1.3.3. Строку 34 изложить в следующей редакции:
"34. |
Всего (по подпрограмме N 1), в том числе: |
27 849 500,6 |
1 851 754,5 |
4 135 263,1 |
5 608 244,6 |
5 205 031,9 |
2 673 324,3 |
1 236 263,0 |
1 235 682,7 |
1 230 918,7 |
519 224,2 |
519 224,2 |
519 224,2 |
519 224,2 |
519 224,2 |
519 224,2 |
519 224,2 |
519 224,2 |
519 224,2" |
1.1.3.4. Строку 36 изложить в следующей редакции:
"36. |
Областной бюджет |
13 925 248,7 |
757 927,1 |
959 035,4 |
1 319 038,8 |
1 426 544,1 |
1 256 846,6 |
1 146 648,0 |
1 183 639,1 |
1 221 219,6 |
517 150,0 |
517 150,0 |
517 150,0 |
517 150,0 |
517 150,0 |
517 150,0 |
517 150,0 |
517 150,0 |
517 150,0" |
1.1.3.5. Строку 60 изложить в следующей редакции:
"60. |
Региональный проект "Старшее поколение" по национальному проекту "Демография" |
1.1.3.6. Строку 63 изложить в следующей редакции:
"63. |
Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
ДСЗН, МБУ ЦСОН |
2023 - 2024 гг. |
федеральный бюджет 042Р35163F |
164 432,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
94 957,7 |
69 474,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
областной бюджет 042Р35163F |
3 355,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 937,9 |
1 417,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0" |
1.1.3.7. Строку 65 изложить в следующей редакции:
"65. |
Итого (по региональному проекту) |
467 448,2 |
0,0 |
25 329,2 |
24 521,2 |
27 658,1 |
126 505,6 |
263 434,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0" |
1.1.3.8. Строки 82-84 изложить в следующей редакции:
"82. |
Всего (по подпрограмме N 2), в том числе: |
62 073 771,3 |
3 713 237,1 |
3 554 812,0 |
3 696 733,1 |
4 333 589,6 |
4 702 947,6 |
5 216 274,5 |
5 127 667,2 |
5 214 110,6 |
2 946 044,4 |
2 946 044,4 |
2 946 044,4 |
2 946 044,4 |
2 946 044,4 |
2 946 044,4 |
2 946 044,4 |
2 946 044,4 |
2 946 044,4 |
83. |
Федеральный бюджет |
7 387 823,9 |
778 904,0 |
760 453,1 |
759 383,2 |
732 642,8 |
956 575,2 |
1 300 104,6 |
1 072 637,4 |
1 027 123,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
84. |
Областной бюджет |
49 000 100,0 |
2 602 967,2 |
2 473 106,5 |
2 578 102,7 |
3 089 289,0 |
3 206 759,8 |
3 338 684,5 |
3 477 483,4 |
3 609 376,6 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7" |
1.1.3.9. Строку 89 изложить в следующей редакции:
"89. |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
ДСЗН, МКУ УСЗН |
2019 - 2035 гг. |
бюджет города Ростова-на-Дону 0430100190 |
22 632,7 |
1 177,8 |
956,4 |
4 105,4 |
2 923,7 |
1 461,9 |
1 375,3 |
1 030,3 |
1 030,3 |
952,4 |
952,4 |
952,4 |
952,4 |
952,4 |
952,4 |
952,4 |
952,4 |
952,4" |
1.1.3.10. Строку 91 изложить в следующей редакции:
"91. |
Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения |
ДСЗН, МКУ УСЗН |
2019 - 2035 гг. |
областной бюджет 0430172110 |
3 850 749,0 |
173 400,7 |
180 129,0 |
228 567,1 |
319 757,1 |
335 572,9 |
356 576,8 |
353 463,2 |
358 965,0 |
171 590,8 |
171 590,8 |
171 590,8 |
171 590,8 |
171 590,8 |
171 590,8 |
171 590,8 |
171 590,8 |
171 590,8" |
1.1.3.11. Строки 95-98 изложить в следующей редакции:
"95. |
Итого (по основному мероприятию) |
4 795 204,7 |
222 931,6 |
236 339,1 |
311 872,8 |
386 953,3 |
406 531,3 |
432 103,6 |
429 645,9 |
436 561,3 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
96. |
Всего (по подпрограмме N 3), в том числе: |
4 795 204,7 |
222 931,6 |
236 339,1 |
311 872,8 |
386 953,3 |
406 531,3 |
432 103,6 |
429 645,9 |
436 561,3 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
97. |
Областной бюджет |
3 879 340,0 |
173 750,7 |
180 462,3 |
251 823,0 |
324 408,9 |
335 572,9 |
356 576,8 |
353 463,2 |
358 965,0 |
171 590,8 |
171 590,8 |
171 590,8 |
171 590,8 |
171 590,8 |
171 590,8 |
171 590,8 |
171 590,8 |
171 590,8 |
98. |
Бюджет города Ростова-на-Дону |
915 864,7 |
49 180,9 |
55 876,8 |
60 049,8 |
62 544,4 |
70 958,4 |
75 526,8 |
76 182,7 |
77 596,3 |
43 105,4 |
43 105,4 |
43 105,4 |
43 105,4 |
43 105,4 |
43 105,4 |
43 105,4 |
43 105,4 |
43 105,4" |
1.1.3.12. Строку 101 изложить в следующей редакции:
"101. |
Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги |
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ УЖКХ |
2019 - 2030 гг. |
областной бюджет 04401S3660 |
4 557 352,2 |
283 798,3 |
263 613,2 |
493 445,7 |
181 705,5 |
207 019,3 |
1 702 526,2 |
212 131,2 |
212 131,2 |
250 245,4 |
250 245,4 |
250 245,4 |
250 245,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города Ростова-на-Дону 04401S3660 |
1 022 940,1 |
144 776,6 |
156 153,0 |
276 910,4 |
98 704,3 |
112 455,0 |
19 253,8 |
107 343,5 |
107 343,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0" |
1.1.3.13. Дополнить строкой 103.1 следующего содержания:
"103.1 |
Субсидия на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы за коммунальные услуги по водоснабжению и (или) водоотведению |
Департамент ЖКХ и энергетики |
2024 год |
бюджет города Ростова-на-Дону 0440160550 |
420,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
420,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0" |
1.1.3.14. Строки 104-111 изложить в следующей редакции:
"104. |
Итого (по основному мероприятию) |
5 591 501,4 |
428 574,9 |
426 092,4 |
770 356,1 |
280 409,8 |
323 937,1 |
1 722 200,1 |
319 474,7 |
319 474,7 |
250 245,4 |
250 245,4 |
250 245,4 |
250 245,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
105. |
Всего (по подпрограмме N 4), в том числе: |
5 591 501,4 |
428 574,9 |
426 092,4 |
770 356,1 |
280 409,8 |
323 937,1 |
1 722 200,1 |
319 474,7 |
319 474,7 |
250 245,4 |
250 245,4 |
250 245,4 |
250 245,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
106. |
Областной бюджет |
4 557 352,2 |
283 798,3 |
263 613,2 |
493 445,7 |
181 705,5 |
207 019,3 |
1 702 526,2 |
212 131,2 |
212 131,2 |
250 245,4 |
250 245,4 |
250 245,4 |
250 245,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
107. |
Бюджет города Ростова-на-Дону |
1 034 149,2 |
144 776,6 |
162 479,2 |
276 910,4 |
98 704,3 |
116 917,8 |
19 673,9 |
107 343,5 |
107 343,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
108. |
Всего по программе, в том числе: |
100 309 978,0 |
6 216 498,1 |
8 352 506,6 |
10 387 206,6 |
10 205 984,6 |
8 106 740,3 |
8 606 841,2 |
7 112 470,5 |
7 201 065,3 |
3 930 210,2 |
3 930 210,2 |
3 930 210,2 |
3 930 210,2 |
3 679 964,8 |
3 679 964,8 |
3 679 964,8 |
3 679 964,8 |
3 679 964,8 |
109. |
Федеральный бюджет |
21 246 311,1 |
1 868 718,7 |
3 935 000,3 |
5 045 101,4 |
4 507 067,2 |
2 368 297,5 |
1 380 020,5 |
1 114 981,9 |
1 027 123,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
110. |
Областной бюджет |
71 362 040,9 |
3 818 443,3 |
3 876 217,4 |
4 642 410,2 |
5 021 947,5 |
5 006 198,6 |
6 544 435,5 |
5 226 716,9 |
5 401 692,4 |
3 675 022,9 |
3 675 022,9 |
3 675 022,9 |
3 675 022,9 |
3 424 777,5 |
3 424 777,5 |
3 424 777,5 |
3 424 777,5 |
3 424 777,5 |
111. |
Бюджет города Ростова-на-Дону |
7 701 626,0 |
529 336,1 |
541 288,9 |
699 695,0 |
676 969,9 |
732 244,2 |
682 385,2 |
770 771,7 |
772 249,3 |
255 187,3 |
255 187,3 |
255 187,3 |
255 187,3 |
255 187,3 |
255 187,3 |
255 187,3 |
255 187,3 |
255 187,3" |
1.1.4. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы N 1 приложения N 3 к программе "Подпрограмма N 1 "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы N 1 составляет 27 849 500,6 тыс. рублей, в том числе: 1. Средства федерального бюджета - 13 858 487,2 тыс. рублей. 2. Средства областного бюджета - 13 925 248,7 тыс. рублей. 3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 65 764,7 тыс. рублей. В том числе по годам: 2019 год - 1 851 754,5 тыс. рублей; 2020 год - 4 135 263,1 тыс. рублей; 2021 год - 5 608 244,6 тыс. рублей; 2022 год - 5 205 031,9 тыс. рублей; 2023 год - 2 673 324,3 тыс. рублей; 2024 год - 1 236 263,0 тыс. рублей; 2025 год - 1 235 682,7 тыс. рублей; 2026 год - 1 230 918,7 тыс. рублей; 2027 год - 519 224,2 тыс. рублей; 2028 год - 519 224,2 тыс. рублей; 2029 год - 519 224,2 тыс. рублей; 2030 год - 519 224,2 тыс. рублей; 2031 год - 519 224,2 тыс. рублей; 2032 год - 519 224,2 тыс. рублей; 2033 год - 519 224,2 тыс. рублей; 2034 год - 519 224,2 тыс. рублей; 2035 год - 519 224,2 тыс. рублей" |
1.1.5. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы N 2 приложения N 4 к программе "Подпрограмма N 2 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы N 2 составляет 62 073 771,3 тыс. рублей, в том числе: 1. Средства федерального бюджета - 7 387 823,9 тыс. рублей. 2. Средства областного бюджета - 49 000 100,0 тыс. рублей. 3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 5 685 847,4 тыс. рублей. В том числе по годам: 2019 год - 3 713 237,1 тыс. рублей; 2020 год - 3 554 812,0 тыс. рублей; 2021 год - 3 696 733,1 тыс. рублей; 2022 год - 4 333 589,6 тыс. рублей; 2023 год - 4 702 947,6 тыс. рублей; 2024 год - 5 216 274,5 тыс. рублей; 2025 год - 5 127 667,2 тыс. рублей; 2026 год - 5 214 110,6 тыс. рублей; 2027 год - 2 946 044,4 тыс. рублей; 2028 год - 2 946 044,4 тыс. рублей; 2029 год - 2 946 044,4 тыс. рублей; 2030 год - 2 946 044,4 тыс. рублей; 2031 год - 2 946 044,4 тыс. рублей; 2032 год - 2 946 044,4 тыс. рублей; 2033 год - 2 946 044,4 тыс. рублей; 2034 год - 2 946 044,4 тыс. рублей; 2035 год - 2 946 044,4 тыс. рублей" |
1.1.6. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы N 3 приложения N 5 к программе "Подпрограмма N 3 "Управление развитием отрасли" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы N 3 составляет 4 795 204,7 тыс. рублей, в том числе: 1. Средства областного бюджета - 3 879 340,0 тыс. рублей. 2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 915 864,7 тыс. рублей. В том числе по годам: 2019 год - 222 931,6 тыс. рублей; 2020 год - 236 339,1 тыс. рублей; 2021 год - 311 872,8 тыс. рублей; 2022 год - 386 953,3 тыс. рублей; 2023 год - 406 531,3 тыс. рублей; 2024 год - 432 103,6 тыс. рублей; 2025 год - 429 645,9 тыс. рублей; 2026 год - 436 561,3 тыс. рублей; 2027 год - 214 696,2 тыс. рублей; 2028 год - 214 696,2 тыс. рублей; 2029 год - 214 696,2 тыс. рублей; 2030 год - 214 696,2 тыс. рублей; 2031 год - 214 696,2 тыс. рублей; 2032 год - 214 696,2 тыс. рублей; 2033 год - 214 696,2 тыс. рублей; 2034 год - 214 696,2 тыс. рублей; 2035 год - 214 696,2 тыс. рублей" |
1.1.7. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы N 4 приложения N 6 к программе "Подпрограмма N 4 "Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные расходы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы N 4 составляет 5 591 501,4 тыс. рублей, в том числе: 1. Средства областного бюджета - 4 557 352,2 тыс. рублей. 2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 1 034 149,2 тыс. рублей. В том числе по годам: 2019 год - 428 574,9 тыс. рублей; 2020 год - 426 092,4 тыс. рублей; 2021 год - 770 356,1 тыс. рублей; 2022 год - 280 409,8 тыс. рублей; 2023 год - 323 937,1 тыс. рублей; 2024 год - 1 722 200,1 тыс. рублей; 2025 год - 319 474,7 тыс. рублей; 2026 год - 319 474,7 тыс. рублей; 2027 год - 250 245,4 тыс. рублей; 2028 год - 250 245,4 тыс. рублей; 2029 год - 250 245,4 тыс. рублей; 2030 год - 250 245,4 тыс. рублей; 2031 год - 0,0 тыс. рублей; 2032 год - 0,0 тыс. рублей; 2033 год - 0,0 тыс. рублей; 2034 год - 0,0 тыс. рублей; 2035 год - 0,0 тыс. рублей" |
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам Кожухову Е.Н.
Глава Администрации города Ростова-на-Дону |
А.В. Логвиненко |
Постановление вносит
Департамент социальной защиты
населения города Ростова-на-Дону
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 5 июня 2024 г. N 635 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 N 1371 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону" (ред. от 26.03.2024)"
Вступает в силу с 13 июня 2024 г.
Опубликование:
информационный бюллетень "Ростов официальный", 13 июня 2024 г. N 23