Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению администрации
города Иркутска
от 07.06.2024 N 031-06-365/24
"Приложение N 1
к муниципальной программе
"Эффективное управление"
Основные мероприятия программы
N |
Наименование основного мероприятия |
Финансирование, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
Участники Программы |
|||||||||
Всего, по источникам финансирования |
по годам реализации: |
||||||||||||
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |
|
220 486,8 |
365 146,3 |
431 031,8 |
504 175,8 |
530 321,3 |
427 883,0 |
431 715,3 |
409 925,0 |
411 168,0 |
X |
X |
|
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Управление имуществом": |
|
14 465,2 |
11 018,5 |
10 928,7 |
38 467,5 |
46 507,9 |
21 260,0 |
21 260,0 |
21 260,0 |
21 260,0 |
X |
X |
|
Задача 1 |
Повышение вовлеченности муниципального имущества города в экономический оборот, обеспечение законности деятельности в сфере имущественных отношений, управление имуществом, не являющимся муниципальным, в рамках установленных полномочий органов местного самоуправления |
||||||||||||
1 |
Основное мероприятие 1.1. "Управление имуществом муниципальной казны" |
Всего, в том числе: |
3 174,7 |
2 800,4 |
4 132,7 |
8 208,7 |
10 207,7 |
10 708,0 |
10 708,0 |
10 708,0 |
10 708,0 |
Вовлечение максимального количества объектов муниципальной собственности в процесс совершенствования управления в целях обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста, образование земельных участков для целей оформления в муниципальную собственность и дальнейшей передачи муниципальным унитарным предприятиям или муниципальным учреждениям
|
КУМИ, КГСП, МКУ "УКС", КЭ |
бюджет города Иркутска |
3 174,7 |
2 800,4 |
4 132,7 |
8 208,7 |
10 207,7 |
10 708,0 |
10 708,0 |
10 708,0 |
10 708,0 |
||||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2 |
Основное мероприятие 1.2. "Выявление и пресечение случаев незаконного размещения объектов имущества и информационных материалов" |
Всего, в том числе: |
11 196,5 |
8 148,4 |
6 725,1 |
29 813,2 |
35 742,4 |
9 973,0 |
9 973,0 |
9 973,0 |
9 973,0 |
Снижение фактов незаконного размещения объектов недвижимого и движимого имущества на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также информационных материалов (афиш, листовок, объявлений и т.п.) на фасадах зданий, ограждениях и иных объектах |
КУМИ, КУОО, КУПО, КУЛО, КУСО, КЭ |
бюджет города Иркутска |
11 196,5 |
8 148,4 |
6 725,1 |
29 813,2 |
35 742,4 |
9 973,0 |
9 973,0 |
9 973,0 |
9 973,0 |
||||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3 |
Основное мероприятие 1.3. "Управление имуществом, не являющимся муниципальным, в рамках установленных полномочий органов местного самоуправления" |
Всего, в том числе: |
94,0 |
69,7 |
70,9 |
445,6 |
557,8 |
579,0 |
579,0 |
579,0 |
579,0 |
Образование земельных участков под многоквартирными домами, бесплатное предоставление гражданам земельных участков |
КУМИ |
бюджет города Иркутска |
94,0 |
69,7 |
70,9 |
445,6 |
557,8 |
579,0 |
579,0 |
579,0 |
579,0 |
||||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 "Повышение эффективности муниципального управления": |
|
206 021,6 |
354 127,8 |
420 103,1 |
465 708,3 |
483 813,4 |
406 623,0 |
410 455,3 |
388 665,0 |
389 908,0 |
X |
X |
|
Задача 1 |
Внедрение и совершенствование цифровых технологий и платформенных решений в сфере муниципального управления, в том числе в интересах физических и юридических лиц |
||||||||||||
1 |
Основное мероприятие 2.1. "Развитие и обеспечение функционирования информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры |
Всего, в том числе: |
47 398,0 |
63 237,0 |
52 858,7 |
81 532,7 |
81 620,1 |
56 244,0 |
59 100,0 |
59 100,0 |
59 100,0 |
Обеспечение устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи данных, обработки и хранения больших объемов данных и повышение уровня использования информационно-коммуникационных технологий
|
Аппарат |
бюджет города Иркутска |
47 398,0 |
63 237,0 |
52 858,7 |
81 532,7 |
81 620,1 |
56 244,0 |
59 100,0 |
59 100,0 |
59 100,0 |
||||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2 |
Основное мероприятие 2.2. "Обеспечение функционирования технических средств и средств связи" |
Всего, в том числе: |
12 877,9 |
14 381,0 |
15 256,4 |
15 839,0 |
15 855,0 |
15 840,0 |
15 840,0 |
15 840,0 |
15 840,0 |
Обеспечение стабильной работы технических средств и средств связи |
Аппарат |
бюджет города Иркутска |
12 877,9 |
14 381,0 |
15 256,4 |
15 839,0 |
15 855,0 |
15 840,0 |
15 840,0 |
15 840,0 |
15 840,0 |
||||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Задача 2 |
Организация развития профессиональных знаний, умений и навыков муниципальных служащих, финансовое обеспечение деятельности учреждений, функционирование которых направлено на развитие совокупности отраслей |
||||||||||||
1 |
Основное мероприятие 2.3. "Развитие кадрового потенциала" |
Всего, в том числе: |
3 500,7 |
6 962,0 |
7 116,9 |
7 326,9 |
10 089,0 |
10 164,0 |
10 242,0 |
9 048,0 |
9 132,0 |
Повышение уровня профессионального образования муниципальных служащих администрации города Иркутска, в том числе лиц, состоящих в резерве кадров; содействие занятости населения
|
Аппарат |
бюджет города Иркутска |
3 500,7 |
6 962,0 |
7 116,9 |
7 326,9 |
10 089,0 |
10 164,0 |
10 242,0 |
9 048,0 |
9 132,0 |
||||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2 |
Основное мероприятие 2.4. "Обеспечение деятельности общеотраслевых муниципальных учреждений" |
Всего, в том числе: |
142 245,0 |
266 144,8 |
320 968,1 |
325 555,7 |
360 646,3 |
324 161,0 |
325 048,3 |
304 443,0 |
305 593,0 |
Осуществление деятельности муниципальных учреждений в соответствии с возложенными полномочиями |
МКУ "УКС", МКУ "СРЦ", МКУ "ТЭС", МКУ "УКРТ" |
бюджет города Иркутска |
142 245,0 |
266 144,8 |
320 968,1 |
325 555,7 |
360 646,3 |
324 161,0 |
325 048,3 |
304 443,0 |
305 593,0 |
||||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Задача 3 |
Обеспечение проведения качественной разработки и мониторинга документов стратегического планирования по целеполаганию и прогнозированию |
||||||||||||
1 |
Основное мероприятие 2.5. "Реализация муниципальной политики в сфере стратегического планирования" |
Всего, в том числе: |
0,0 |
3 403,0 |
18 453,0 |
18 464,0 |
203,0 |
214,0 |
225,0 |
234,0 |
243,0 |
Формирование долгосрочных целей, задач и приоритетов социально-экономического развития, выработка для их достижения необходимого комплекса взаимоувязанных мероприятий; обеспечение потребностей органов местного самоуправления города Иркутска в статистической информации |
КЭ |
бюджет города Иркутска |
0,0 |
3 403,0 |
18 453,0 |
18 464,0 |
203,0 |
214,0 |
225,0 |
234,0 |
243,0 |
||||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Задача 4 |
Обеспечение управления земельными ресурсами на основании цифровой картографической основы и актуализация документов градостроительного планирования |
||||||||||||
1 |
Основное мероприятие 2.6. "Реализация муниципальной политики в сфере градостроительного планирования" |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
5 450,0 |
16 990,0 |
15 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Контроль за земельными ресурсами, объектами капитального строительства на территории города Иркутска и актуализация градостроительной документации |
КУМИ, КГСП |
бюджет города Иркутска |
0,0 |
0,0 |
5 450,0 |
16 990,0 |
15 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Аппарат - аппарат администрации города Иркутска;
КУМИ - комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска;
КГСП - комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска;
КУОО - комитет по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска;
КУПО - комитет по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска;
КУЛО - комитет по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска;
КУСО - комитет по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска;
КЭ - комитет по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска;
МКУ "УКС" - муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Иркутска";
МКУ "УКРТ" - муниципальное казенное учреждение "Управление комплексного развития территорий города Иркутска";
МКУ "ТЭС" - муниципальное казенное учреждение "Транспортно-эксплуатационная служба" города Иркутска;
МКУ "СРЦ" - муниципальное казенное учреждение "Сервисно-регистрационный центр" г. Иркутска.".
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Постановление администрации города Иркутска от 7 июня 2024 г. N 031-06-365/24 "О внесении изменений в муниципальную программу... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.