Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации Алатырского
муниципального округа
от 27.05.2024 N 327
Изменения,
вносимые в муниципальную программу Алатырского муниципального округа "Развитие образования", утвержденную постановлением администрации Алатырского муниципального округа от 28.02.2023 N 220
1. В паспорте муниципальной программы Алатырского муниципального округа "Развитие образования" (далее - Муниципальная программа):
1) позицию "Объёмы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам реализации" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам реализации |
прогнозируемый объем финансирования мероприятий Муниципальной программы в 2023 - 2035 годах составляет 2916832170,08 рублей, в том числе: в 2023 году - 227747893,63 рублей; в 2024 году - 240081028,01 рублей; в 2025 году - 185859208,65 рублей; в 2026 году - 187752239,79 рублей; в 2027 - 2030 годах - 830882800,00 рублей; в 2031 - 2035 годах - 1244509000,00 рублей, из них средства: федерального бюджета - 244496697,16 рублей, в том числе: в 2023 году - 14479419,96 рублей; в 2024 году - 16195438,60 рублей; в 2025 году - 15800038,60 рублей; в 2026 году - 15746000,00 рублей; в 2027 - 2030 годах - 71249000,00 рублей; в 2031 - 2035 годах - 111026800,00 рублей; республиканского бюджета - 2273572175,04 рублей, в том числе: в 2023 году - 189024202,19 рублей; в 2024 году - 184832023,01 рублей; в 2025 году - 145864715,05 рублей; в 2026 году - 146080134,79 рублей; в 2027 - 2030 годах - 645136000,00 рублей; в 2031 - 2035 годах - 962635100,00 рублей; местного бюджета - 398763297,88 рублей, в том числе: в 2023 году - 24244271,48 рублей; в 2024 году - 39053566,40 рублей; в 2025 году - 24194455,00 рублей; в 2026 году - 25926105,00 рублей; в 2027 - 2030 годах - 114497800,00 рублей; в 2031 - 2035 годах - 170847100,00 рублей; внебюджетных источников - 0,00 рублей. Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней."; |
2) раздел III Муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам ее реализации Муниципальной программы)
Муниципальная программа предусматривает программно-целевое финансирование мероприятий, что соответствует принципам формирования Алатырского муниципального округа Чувашской Республики.
Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников.
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы устанавливаются решением Алатырского муниципального округа о бюджете Алатырского муниципального округа Чувашской Республики.
Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2023 - 2035 годах составит 2916832170,08 рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 244496697,16 рублей;
республиканского бюджета - 2273572175,04 рублей;
местного бюджета - 398763297,88 рублей;
внебюджетных источников - 0,00 рублей.
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе (2023 - 2026 годах) составит 841440370,08 рублей, в том числе:
в 2023 году - 227747893,63 рублей;
в 2024 году - 240081028,01 рублей;
в 2025 году - 185859208,65 рублей;
в 2026 году - 187752239,79 рублей, из них средства:
федерального бюджета - 62220897,16 рублей (8,0 процентов), в том числе:
в 2023 году - 14479419,96 рублей;
в 2024 году - 16195438,60 рублей;
в 2025 году - 15800038,60 рублей;
в 2026 году - 15746000,00 рублей,
республиканского бюджета - 665801075,04 рублей (79,0 процентов), в том числе:
в 2023 году - 189024202,19 рублей;
в 2024 году - 184832023,01 рублей;
в 2025 году - 145864715,05 рублей;
в 2026 году - 146080134,79 рублей;
местного бюджета - 113418397,88 рублей (13,0 процентов), в том числе:
в 2023 году - 24244271,48 рублей;
в 2024 году - 39053566,40 рублей;
в 2025 году - 24194455,00 рублей;
в 2026 году - 25926105,00 рублей;
внебюджетных источников - 0,00 рублей.
На 2 этапе (в 2027 - 2030 годах) объем финансирования Муниципальной программы составит 830882800,00 рублей, из них средства:
федерального бюджета - 71249000,00 рублей (8,6 процента);
республиканского бюджета - 645136000,00 рублей (77,6 процента);
местного бюджета - 114497800,00 рублей (13,8 процента);
внебюджетных источников - 0,00 рублей (0,00 процентов).
На 3 этапе (в 2031 - 2035 годах) объем финансирования Муниципальной программы составит 1244509000,00 рублей, из них средства:
федерального бюджета - 111026800,00 рублей (9,0 процентов);
республиканского бюджета - 962635100,00 рублей (77,3 процента);
местного бюджета - 170847100,00 рублей (13,7 процента);
внебюджетных источников - 0,00 рублей (0,00 процентов).
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении N 2 к Муниципальной программе.
В Муниципальную программу включены подпрограммы согласно приложениям N 3 - 8 к Муниципальной программе.";
3) приложение N 1 к муниципальной программе Алатырского муниципального округа "Развитие образования" изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к муниципальной программе
Алатырского муниципального
округа "Развитие образования"
Сведения
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы "Развитие образования", подпрограмм муниципальной программы и их значениях
N пп |
Целевой индикатор и показатель (наименование) |
Единица измерения |
Значения целевых индикаторов и показателей по годам |
|||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027-2030 |
2031-2035 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Муниципальная программа Алатырского района "Развитие образования" |
|
||||||
1. |
Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования |
процентов от числа опрошенных |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
2. |
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях |
количество мест на 100 детей |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3. |
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций |
процентов |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. |
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
процентов |
81,0 |
81,9 |
х |
х |
х |
х |
Подпрограмма "Поддержка развития образования" | ||||||||
1. |
Охват детей дошкольного возраста образовательными программами дошкольного образования |
процентов |
45 |
46 |
50 |
50 |
57 |
65 |
2. |
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3. |
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (русский язык, математика), в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций |
процентов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Охват обучающихся общеобразовательных организаций в мероприятиями по повышению финансовой грамотности, % |
процентов |
30 |
35 |
40 |
40 |
100 |
100 |
5. |
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
6. |
Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы работников общеобразовательных организаций в Чувашской Республике |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
7. |
Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Чувашской Республике и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Чувашской Республике |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
8. |
Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в Чувашской Республике |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
9. |
Удельный вес образовательных организаций, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии в управлении |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
10. |
Доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
11. |
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании |
процентов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. м общей площади) |
кВтч/кв. метр |
19,38 |
19,38 |
19,38 |
19,38 |
19,38 |
19,38 |
13. |
Удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв. м общей площади) |
Гкал/кв. метр |
0,149 |
0,149 |
0,149 |
0,149 |
0,149 |
0,149 |
14. |
Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
15. |
Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
процентов |
16,9 |
17,0 |
17,2 |
17,2 |
17,5 |
18,0 |
16. |
Количество участников проекта "Билет в будущее", получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями |
человек |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
17. |
Количество обучающихся, посещающих региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданный с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех" |
человек |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
18. |
Доля муниципальных систем общего образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве муниципальных систем общего образования |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
19. |
Доля школ, включенных в региональные проекты повышения качества образования, улучшивших свои результаты |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
20. |
Доля детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |
процентов |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
21. |
Количество центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности |
количество |
9 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды |
процентов |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
23. |
Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования |
процентов |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
24. |
Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды |
процентов |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
25. |
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства |
процентов |
20 |
60 |
80 |
80 |
100 |
100 |
Подпрограмма "Молодежь Алатырского муниципального округа" | ||||||||
1. |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных лицами в возрасте до 35 лет (включительно) |
единиц |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
2. |
Количество человек в возрасте до 35 лет (включительно), прошедших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий |
человек |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3. |
Количество человек в возрасте до 35 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий по развитию молодежного предпринимательства |
человек |
50 |
55 |
60 |
60 |
60 |
65 |
4. |
Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, занимающейся добровольческой (волонтерской) деятельностью, в общей ее численности |
процентов |
13 |
13 |
15 |
15 |
15 |
20 |
5. |
Количество добровольческих (волонтерских) объединений |
единиц |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
7 |
6. |
Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, охваченной деятельностью молодежных общественных объединений, в общей ее численности |
процентов |
15 |
16 |
16 |
16 |
18 |
18 |
7. |
Доля молодежи в возрасте от 14 до 18 лет, достигших успехов в учебной, творческой, спортивной и общественной деятельности |
человек |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
Подпрограмма "Создание в Алатырском муниципальном округе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" | ||||||||
1. |
Число новых мест в общеобразовательных организациях, всего |
мест |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
введенных путем строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры общего образования в сельской местности |
мест |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
введенных за счет софинансирования из средств федерального бюджета |
мест |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях |
процентов |
57,8 |
51,2 |
46,3 |
46,3 |
12,4 |
5,6 |
3. |
Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих учебные здания с износом 49 процентов и ниже, в общем количестве общеобразовательных организаций |
процентов |
50 |
58,3 |
66,6 |
66,6 |
83,3 |
100 |
Подпрограмма "Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Алатырского муниципального округа" | ||||||||
1. |
Количество специалистов по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи, повысивших квалификацию |
человек |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
2. |
Удельный вес призывной молодежи, охваченной допризывной подготовкой |
процентов |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
3. |
Удельный вес детей и молодежи, занимающихся военно-техническими видами спорта |
процентов |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
5 |
4. |
Количество мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
единиц |
9 |
10 |
11 |
11 |
12 |
13 |
5. |
Показатель годности к военной службе при первоначальной постановке на воинский учет |
процентов |
81 |
81 |
82 |
82 |
82 |
82 |
6. |
Количество военно-патриотических клубов |
единиц |
1 |
2 |
3 |
3 |
5 |
5 |
7. |
Количество обучающихся, вовлеченных во Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" |
человек |
480 |
490 |
500 |
500 |
510 |
520 |
8. |
Количество поисковых объединений |
единиц |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Количество мероприятий по развитию поискового движения |
единиц |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
6 |
Подпрограмма "Региональный проект по модернизации школьных систем образования" | ||||||||
1. |
Количество зданий (обособленных помещений, помещений) общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2. |
Количество отремонтированных зданий и (или) помещений общеобразовательных организаций, оснащенных современными средствами обучения и воспитания |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3. |
Количество отремонтированных зданий и (или) помещений общеобразовательных организаций, в которых обеспечен нормативный уровень антитеррористической защищенности |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4. |
Количество отремонтированных зданий и (или) помещений общеобразовательных организаций, в которых педагогический и управленческий состав прошел профессиональную переподготовку или повышение квалификации |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5. |
Количество отремонтированных зданий и (или) помещений общеобразовательных организаций, в которых проведена модернизация прилегающей к общеобразовательной организации территории |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
6. |
Количество отремонтированных зданий и (или) помещений общеобразовательных организаций, в которых обновлены учебники и учебные пособия, не позволяющие их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4) приложение N 2 к муниципальной программе Алатырского муниципального округа "Развитие образования" изложить в следующей редакции:
"Приложение N 2
к муниципальной программе
Алатырского муниципального
округа "Развитие образования"
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы "Развитие образования"
Статус |
Наименование подпрограммы муниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия) |
Код бюджетной классификации |
Источники финансирования |
Расходы по годам, рублей |
||||||
ГРБС |
ЦСР |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027-2030 |
2031-2035 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа Алатырского муниципального округа |
"Развитие образования" |
|
Ц70000000 |
всего |
227747893,63 |
240081028,01 |
185859208,65 |
187752239,79 |
830882800,00 |
1244509000,00 |
|
|
федеральный бюджет |
14479419,96 |
16195438,60 |
15800038,60 |
15746000,00 |
71249000,00 |
111026800,00 |
||
|
|
республиканский бюджет |
189024202,19 |
184832023,01 |
145864715,05 |
146080134,79 |
645136000,00 |
962635100,00 |
||
|
|
местный бюджет |
24244271,48 |
39053566,40 |
24194455,00 |
25926105,00 |
114497800,00 |
170847100,00 |
||
|
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма 1 |
"Поддержка развития образования" |
х |
Ц710000000 |
всего |
219422599,99 |
222021 727,56 |
178349174,87 |
179912399,97 |
797432300,00 |
1206830000,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
12898033,00 |
14 636 500,00 |
14241100,00 |
13974800,00 |
63455000,00 |
101504300,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет |
188168328,59 |
174 450 666,16 |
144938658,20 |
145036533,30 |
643526000,00 |
961025100,00 |
||
х |
х |
местный бюджет |
18356238,40 |
32934561,40 |
19169416,67 |
20901066,67 |
90451300,00 |
144300600,00 |
||
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1 |
Обеспечение деятельности организаций в сфере образования |
х |
Ц710100000 |
всего |
13514063,06 |
25592828,57 |
15397991,80 |
17031766,70 |
71502800,00 |
113176600,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет |
817200,00 |
887400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
местный бюджет |
12696863,06 |
24705428,57 |
15397991,80 |
17031766,70 |
71502800,00 |
113176600,00 |
||
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2 |
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования |
х |
Ц710200000 |
всего |
173496335,36 |
174634100,00 |
144902400,00 |
144902400,00 |
640721600,00 |
955269600,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет |
171843610,00 |
172583200,00 |
143911400,00 |
143911400,00 |
631721600,00 |
946269600,00 |
||
х |
х |
местный бюджет |
1652725,36 |
2050900,00 |
991000,00 |
991000,00 |
9000000,00 |
9000000,00 |
||
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 3 |
Укрепление материально-технической базы объектов образования |
х |
Ц710300000 |
всего |
17110251,37 |
3325000,00 |
0,00 |
0,00 |
3000000,00 |
10000000,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет |
14421900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
местный бюджет |
2688351,37 |
3325000,00 |
0,00 |
0,00 |
3000000,00 |
10000000,00 |
||
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 4 |
Развитие единой образовательной информационной среды в Чувашской Республике |
х |
Ц710700000 |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 5 |
Реализация мероприятий регионального проекта "Учитель будущего" |
х |
Ц71Е500000 |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 6 |
Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования |
х |
Ц710900000 |
всего |
61754,81 |
120000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
25000,00 |
600000,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
местный бюджет |
61754,81 |
120000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
25000,00 |
600000,00 |
||
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 7 |
Проведение обязательных периодических медицинских осмотров работников государственных образовательных организаций муниципальных образовательных организаций |
х |
х |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 8 |
Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения |
х |
Ц711100000 |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 9 |
Меры социальной поддержки |
х |
Ц711400000 |
всего |
5842507,46 |
6815239,39 |
6715183,07 |
6644635,27 |
33145500,00 |
52527500,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
4013133,00 |
4967100,00 |
4866700,00 |
4600400,00 |
19417600,00 |
35272000,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет |
1085618,59 |
977086,36 |
1027258,20 |
1125133,30 |
11804400,00 |
14755500,00 |
||
х |
х |
местный бюджет |
743755,87 |
871053,03 |
821224,87 |
919099,97 |
1923500,00 |
2500000,00 |
||
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 10 |
Капитальный ремонт объектов образования |
х |
Ц711500000 |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 11 |
Строительство (приобретение), реконструкция объектов капитального строительства муниципальных образовательных организаций |
х |
Ц71P200000 |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 12 |
Реализация мероприятий регионального проекта "Успех каждого ребенка" |
x |
Ц71Е200000 |
всего |
512787,93 |
2160159,60 |
1859200,00 |
1859200,00 |
5000000,00 |
9024000,00 |
x |
x |
федеральный бюджет |
0,00 |
295000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
республиканский бюджет |
0,00 |
2979,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
местный бюджет |
512787,93 |
1862179,80 |
1859200,00 |
1859200,00 |
5000000,00 |
9024000,00 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 13 |
Реализация мероприятий регионального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" |
х |
Ц71Е300000 |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
x |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
x |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 14 |
Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов |
х |
х |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
x |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
x |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
x |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 15 |
Реализация мероприятий регионального проекта "Цифровая образовательная среда" |
x |
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 16 |
Приобретение оборудования для муниципальных образовательных организаций в целях укрепления материально-технической базы |
|
Ц712100000 |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 17 |
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Чувашской Республики |
|
Ц710500000 |
всего |
8884900,00 |
9374400,00 |
9374400,00 |
9374400,00 |
44037400,00 |
66232300,00 |
|
|
федеральный бюджет |
8884900,00 |
9374400,00 |
9374400,00 |
9374400,00 |
44037400,00 |
66232300,00 |
||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 18 |
Модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций |
х |
Ц711300000 |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 19 |
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Современная школа" |
х |
Ц71E100000 |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма 2 |
"Молодежь Алатырского муниципального округа" |
x |
Ц720000000 |
всего |
1312696,62 |
1411000,00 |
1000033,33 |
1000033,33 |
1300000,00 |
1500000,00 |
x |
x |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
местный бюджет |
1312696,62 |
1411000,00 |
1000033,33 |
1000033,33 |
1300000,00 |
1500000,00 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1 |
Мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику |
x |
Ц720100000 |
всего |
68539,22 |
80000,00 |
80033,33 |
80033,33 |
150000,00 |
150000,00 |
x |
x |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
местный бюджет |
68539,22 |
80000,00 |
80033,33 |
80033,33 |
150000,00 |
150000,00 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2 |
Организация отдыха детей |
x |
Ц720300000 |
всего |
1191057,40 |
1223000,00 |
900000,00 |
900000,00 |
975000,00 |
1175000,00 |
x |
x |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
местный бюджет |
1191057,40 |
1223000,00 |
900000,00 |
900000,00 |
975000,00 |
1175000,00 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 3 |
Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодёжи |
x |
Ц720400000 |
всего |
13500,00 |
36000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
175000,00 |
175000,00 |
x |
x |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
местный бюджет |
13500,00 |
36000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
175000,00 |
175000,00 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 4 |
Реализация мероприятий регионального проекта "Социальная активность" |
x |
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 5 |
Поддержка талантливой и одаренной молодежи |
x |
Ц720200000 |
всего |
39600,00 |
72000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
местный бюджет |
39600,00 |
72000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма 3 |
"Создание в Алатырском муниципальном округе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" муниципальной программы Алатырского муниципального округа "Развитие образования" |
x |
Ц740000000 |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1 |
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Современная школа" |
x |
Ц740000000 |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2 |
"Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих износ 50 процентов и выше" |
x |
Ц740000000 |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
x |
x |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма 4 |
"Развитие воспитания в образовательных организациях Алатырского муниципального округа" |
x |
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1 |
Совершенствование нормативно-правового регулирования и организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания |
x |
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2 |
Развитие кадрового потенциала |
x |
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 3 |
Организация и проведение мероприятий в образовательных организациях |
x |
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 4 |
Информационно-методическое сопровождение и мониторинг реализации подпрограммы |
x |
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 5 |
Мероприятия, направленные на экологическое просвещение обучающихся |
x |
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма 5 |
"Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Алатырского муниципального округа" |
x |
Ц76000000 |
всего |
1597360,56 |
1574695,45 |
1574695,45 |
1904501,49 |
7794000,00 |
9522500,00 |
x |
x |
федеральный бюджет |
1581386,96 |
1558938,60 |
1558938,60 |
1771200,00 |
7794000,00 |
9522500,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет |
15973,60 |
15756,85 |
15756,85 |
133301,49 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1 |
Совершенствование нормативно-правового регулирования и организационно-управленческих механизмов в сфере патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи |
x |
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2 |
Развитие физической культуры и допризывной подготовки молодежи |
x |
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 3 |
Развитие и поддержка кадетского образования |
x |
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 4 |
Развитие и поддержка поискового движения |
x |
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 5 |
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" |
x |
Ц76ЕВ00000 |
всего |
1597360,56 |
1574695,45 |
1574695,45 |
1904501,49 |
7794000,00 |
9522500,00 |
x |
x |
федеральный бюджет |
1581386,96 |
1558938,60 |
1558938,60 |
1771200,00 |
7794000,00 |
9522500,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет |
15973,60 |
15756,85 |
15756,85 |
133301,49 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма 6 |
"Региональный проект по модернизации школьных систем образования" |
x |
Ц770000000 |
всего |
0,00 |
9979900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
9480900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
местный бюджет |
0,00 |
499000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2 |
Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания |
x |
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 3 |
Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством |
x |
Ц770300000 |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 4 |
Обеспечение повышения квалификации/профессиональной переподготовки учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных законодательством, и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта |
x |
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 5 |
Обновление в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причине ветхости и дефектности |
x |
Ц760000000 |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 6 |
Привлечение учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемки ремонтных работ |
x |
х |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 7 |
Модернизация территорий общеобразовательных организаций |
x |
Ц770000000 |
всего |
0,00 |
9979900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
9480900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
местный бюджет |
0,00 |
499000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма 7 |
"Обеспечение реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа "Развитие образования" |
x |
Ц7Э0000000 |
всего |
5415236,46 |
5093705,00 |
4935305,00 |
4935305,00 |
24356500,00 |
26656500,00 |
x |
x |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет |
839900,00 |
884700,00 |
910300,00 |
910300,00 |
1610000,00 |
1610000,00 |
||
x |
x |
местный бюджет |
4575336,46 |
4209005,00 |
4025005,00 |
4025005,00 |
22746500,00 |
25046500,00 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1 |
Общепрограммные расходы |
x |
Ц7Э0100000 |
всего |
5415236,46 |
5093705,00 |
4935305,00 |
4935305,00 |
24356500,00 |
26656500,00 |
x |
x |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет |
839900,00 |
884700,00 |
910300,00 |
910300,00 |
1610000,00 |
1610000,00 |
||
x |
x |
местный бюджет |
4575336,46 |
4209005,00 |
4025005,00 |
4025005,00 |
22746500,00 |
25046500,00 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
";
2. В приложении N 3 к муниципальной программе:
1) в паспорте подпрограммы позицию "Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации |
Предполагаемый общий объем финансирования подпрограммы на 2023 - 2035 годы составит 2803968202,39 рублей, в том числе: в 2023 году - 219 422 599,99 рублей; в 2024 году - 222021727,56 рублей; в 2025 году - 178 349174,87 рублей; в 2026 году - 179 912399,97 рублей; в 2027 - 2030 годах - 797 432 300,00 рублей; в 2031 - 2035 годах - 1206830000,00 рублей, из них средства: федерального бюджета - 220709733,0 рублей (8,0 процентов) в том числе: в 2023 году - 12 898 033,00 рублей; в 2024 году - 14636500,00 рублей; в 2025 году - 14241100,00 рублей; в 2026 году - 13 974 800,00 рублей; в 2027 - 2030 годах - 63 455 000,00 рублей; в 2031 - 2035 годах - 101 504 300,00 рублей, республиканского бюджета - 2257145286,25 рублей (80,0 процентов), в том числе: в 2023 год - 188 168 328,59 рублей; в 2024 году - 174450666,16 рублей; в 2025 году - 144938658,20 рублей; в 2026 году - 145 036533,30 рублей; в 2027 - 2030 годах - 643 526 000,00 рублей; в 2031 - 2035 годах - 961 025 100,00 рублей, местного бюджета - 326113183,14 рублей (12,0 процентов), в том числе: в 2023 году -18 356 238,40 рублей; в 2024 году - 32934561,40 рублей; в 2025 год - 19 169 416,67 рублей; в 2026 году - 20 901066,67 рублей; в 2027 - 2030 годах - 90 451 300,00 рублей; в 2031 - 2035 годах - 144 300 600,00 рублей, внебюджетных источников - 0,00 рублей (0,00 процентов). Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней."; |
2) раздел II подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:
охват детей дошкольного возраста образовательными программами дошкольного образования;
доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования);
доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (русский язык, математика), в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций;
охват обучающихся общеобразовательных организаций в Чувашской Республике мероприятиями по повышению финансовой грамотности;
доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов;
соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы работников общеобразовательных организаций в Чувашской Республике;
соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Чувашской Республике и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Чувашской Республике;
соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в Чувашской Республике;
удельный вес образовательных организаций, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии в управлении;
доля учащихся государственных общеобразовательных организаций Чувашской Республики, муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием;
доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании;
удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы;
удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций;
количество участников проекта "Билет в будущее", получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями;
количество обучающихся, посещающих региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданный с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех";
доля муниципальных систем общего образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве муниципальных систем общего образования;
доля школ, включенных в региональные проекты повышения качества образования, улучшивших свои результаты;
доля детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий;
количество центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности;
доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды;
доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования;
доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства.
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих целевых индикаторов и показателей к 2036 году:
охват детей дошкольного возраста образовательными программами дошкольного образования:
в 2023 году - 45 процентов;
в 2024 году - 46,0 процентов;
в 2025 году - 50,0 процентов;
в 2026 году - 50,0 процентов;
в 2027 - 2030 годах - 57,0 процентов;
в 2031 - 2035 годах - 65,0 процентов;
доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования):
в 2023 году - 100 процентов;
в 2024 году - 100 процентов;
в 2025 году - 100 процентов;
в 2026 году - 100 процентов;
в 2027 2030 годах - 100 процентов;
в 2031 - 2035 годах - 100 процентов;
доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (русский язык, математика), в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций:
в 2023 году - 0 процентов;
в 2024 году - 0 процентов;
в 2025 году - 0 процентов;
в 2026 году - 0 процентов;
в 2027 - 2030 годах - 0 процентов;
в 2031 - 2035 годах - 0 процентов;
доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи):
в 2023 году - 100 процентов;
в 2024 году - 100 процентов;
в 2025 году - 100 процентов;
в 2026 году - 100 процентов;
в 2027 - 2030 годах - 100 процентов;
в 2031 - 2035 годах - 100 процентов;
соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы работников общеобразовательных организаций в Чувашской Республике:
в 2023 году - 100 процентов;
в 2024 году - 100 процентов;
в 2025 году - 100 процентов;
в 2026 году - 100 процентов;
в 2027 - 2030 годах - 100 процентов;
в 2031 - 2035 годах - 100 процентов;
соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Чувашской Республике и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Чувашской Республике:
в 2023 году - 100 процентов;
в 2024 году - 100 процентов;
в 2025 году - 100 процентов;
в 2026 году - 100 процентов;
в 2027 - 2030 годах - 100 процентов;
в 2031 - 2035 годах - 100 процентов;
соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в Чувашской Республике:
в 2023 году - 100 процентов;
в 2024 году - 100 процентов;
в 2025 году - 100 процентов;
в 2026 году - 100 процентов;
в 2027 - 2030 годах - 100 процентов;
в 2031 - 2035 годах - 100 процентов;
удельный вес образовательных организаций, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии в управлении:
в 2023 году - 100 процентов;
в 2024 году - 100 процентов;
в 2025 году - 100 процентов;
в 2026 году - 100 процентов;
в 2027 - 2030 годах - 100 процентов;
в 2031 - 2035 годах - 100 процентов;
доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием:
в 2023 году - 100 процентов;
в 2024 году - 100 процентов;
в 2025 году - 100 процентов;
в 2026 году - 100 процентов;
в 2027 - 2030 годах - 100 процентов;
в 2031 - 2035 годах - 100 процентов;
доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании:
в 2023 году - 0 процентов;
в 2024 году - 0 процентов;
в 2025 году - 0 процентов;
в 2026 году - 0 процентов;
в 2027 - 2030 годах - 0 процентов;
в 2031 - 2035 годах - 0 процентов;
охват обучающихся общеобразовательных организаций мероприятиями по повышению финансовой грамотности,%
в 2023 году - 30 процентов;
в 2024 году - 35 процентов;
в 2025 году - 40 процентов;
в 2026 году - 40 процентов;
в 2027 - 2030 годах - 100 процентов;
в 2031 - 2035 годах - 100 процентов;
удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади):
в 2023 году - 19,38 кВтч/кв. метр;
в 2024 году - 19,38 кВтч/кв. метр;
в 2025 году - 19,38 кВтч/кв. метр;
в 2026 году - 19,38 кВтч/кв. метр;
в 2027 - 2030 годах - 19,38 кВтч/кв. метр;
в 2031 - 2035 годах - 19,38 кВтч/кв. метр;
удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади):
в 2023 году - 0,149 Гкал/кв. метр;
в 2024 году - 0,149 Гкал/кв. метр;
в 2025 году - 0,149 Гкал/кв. метр;
в 2026 году - 0,149 Гкал/кв. метр;
в 2027 - 2030 годах - 0,149 Гкал/кв. метр;
в 2031 - 2035 годах - 0,149 Гкал/кв. метр;
доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы:
в 2023 году - 100 процентов;
в 2024 году - 100 процентов;
в 2025 году - 100 процентов;
в 2026 году - 100 процентов;
в 2027 - 2030 годах - 100 процентов;
в 2031 - 2035 годах - 100 процентов;
удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций:
в 2023 году - 16,9 процента;
в 2024 году - 17,0 процентов;
в 2025 году - 17,2 процента;
в 2026 году - 17,2 процента;
в 2027 - 2030 годах - 17,5 процента;
в 2031 - 2035 годах - 18,0 процентов;
количество участников проекта "Билет в будущее", получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями:
в 2023 году - 0 человек;
в 2024 году - 0 человек;
в 2025 году - 0 человек;
в 2026 году - 0 человек;
в 2027 - 2030 годах - 0 человек;
в 2031 - 2035 годах - 0 человек;
количество обучающихся, посещающих региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданный с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех":
в 2023 году - 0 человек;
в 2024 году - 0 человек;
в 2025 году - 0 человек;
в 2026 году - 0 человек;
в 2027 - 2030 годах - 0 человек;
в 2031 - 2035 годах - 0 человек;
доля муниципальных систем общего образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве муниципальных систем общего образования:
в 2023 году - 100 процентов;
в 2024 году - 100 процентов;
в 2025 году - 100 процентов;
в 2026 году - 100 процентов;
в 2027 - 2030 годах - 100 процентов;
в 2031 - 2035 годах - 100 процентов;
доля школ, включенных в региональные проекты повышения качества образования, улучшивших свои результаты:
в 2023 году - 100 процентов;
в 2024 году - 100 процентов;
в 2025 году - 100 процентов;
в 2026 году - 100 процентов;
в 2027 - 2030 годах - 100 процентов;
в 2031 - 2035 годах - 100 процентов;
доля детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий:
в 2023 году - 80 процентов;
в 2024 году - 80 процентов;
в 2025 году - 80 процентов;
в 2026 году - 80 процентов;
в 2027 - 2030 годах - 80 процентов;
в 2031 - 2035 годах - 80 процентов;
количество центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности:
в 2023 году - 9 процентов;
в 2024 году - 10 процентов;
в 2025 году - 0 процентов;
в 2026 году - 0 процентов;
в 2027 - 2030 годах - 0 процентов;
в 2031 - 2035 годах - 0 процентов;
доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды:
в 2023 году - 80 процентов;
в 2024 году - 100 процентов;
в 2025 году - 100 процентов;
в 2026 году - 100 процентов;
в 2027 - 2030 годах - 100 процентов;
в 2031 - 2035 годах - 100 процентов;
доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования:
в 2023 году - 80 процентов;
в 2024 году - 100 процентов;
в 2025 году - 100 процентов;
в 2026 году - 100 процентов;
в 2027 - 2030 годах - 100 процентов;
в 2031 - 2035 годах - 100 процентов;
доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды:
в 2023 году - 20 процентов;
в 2024 году - 60 процентов;
в 2025 году - 80 процентов;
в 2026 году - 80 процентов;
в 2027 - 2030 годах - 100 процентов;
в 2031 - 2035 годах - 100 процентов;
доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства:
в 2023 году - 30 процентов;
в 2024 году - 40 процентов;
в 2025 году - 60 процентов;
в 2026 году - 60 процентов;
в 2027 - 2030 годах - 100 процентов;
в 2031 - 2035 годах - 100 процентов.";
3) абзац восьмой раздела III подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Мероприятие 1.3. Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы педагогических работников муниципальных образований дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".";
4) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы)
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников.
Соисполнители подпрограммы:
муниципальные образовательные организации Алатырского МО;
управление по благоустройству и развитию территорий администрации Алатырского МО.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2023 - 2035 годах составит 2803968202,39 рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 220709733,00 рублей;
республиканского бюджета - 2257145286,25 рублей;
местного бюджета - 326113183,14 рублей;
внебюджетных источников - 0,00 рублей.
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе (2023 - 2026 годах) составит 799705902,39 рублей, в том числе:
в 2023 году - 219422 599,99 рублей;
в 2024 году - 222021727,56 рублей;
в 2025 году - 178349174,87 рублей;
в 2026 году - 179912399,97 рублей, из них средства:
федерального бюджета - 55750433,00 рублей (7,0 процентов), в том числе:
в 2023 году - 12898033,00 рублей;
в 2024 году - 14636500,00 рублей;
в 2025 году - 14241100,00 рублей;
в 2026 году - 13974800,00 рублей;
республиканского бюджета - 622594186,25 рублей (82 процента), в том числе:
в 2023 год - 188168328,59 рублей;
в 2024 году - 174450666,16 рублей;
в 2025 году - 144938658,20 рублей;
в 2026 году - 145036533,30 рублей;
местного бюджета - 91361283,14 рублей (11,0 процентов), в том числе:
в 2023 году -18356238,40 рублей;
в 2024 году - 32934561,40 рублей;
в 2025 году - 19169416,67 рублей;
в 2026 году - 20901066,67 рублей;
внебюджетных источников - 0,00 рублей (0,0 процентов).
На 2 этапе (2027 - 2030 годах) объем финансирования подпрограммы составит 797432300,00 рублей, из них средства:
федерального бюджета - 63455000,00 рублей (8,0 процентов);
республиканского бюджета - 643526000,00 рублей (80,7 процента);
местного бюджета - 90451300,00 рублей (11,3 процента);
внебюджетных источников - 0,00 рублей (0,00 процента).
На 3 этапе (2031 - 2035 годах) объем финансирования подпрограммы составит 1206830000,00 рублей, из них средства:
федерального бюджета - 101504300,00 рублей (8,4 процента);
республиканского бюджета - 961025100,00 рублей (79,6 процента);
местного бюджета - 144300600,00 рублей (12,0 процентов);
внебюджетных источников - 0,00 рублей (0,00 процента).
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к подпрограмме и ежегодно будет уточняться.";
5) приложение к подпрограмме изложить в следующей редакции:
"Приложение
к подпрограмме
"Поддержка развития образования"
муниципальной программы
Алатырского муниципального
округа "Развитие образования"
Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Поддержка развития образования" муниципальной программы Алатырского муниципального округа "Развитие образования" за счет всех источников финансирования
Статус |
Наименование подпрограммы муниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия) |
Задача подпрограммы муниципальной программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Код бюджетной классификации |
Источники финансирования |
Расходы по годам, рублей |
||||||||
ГРБС |
Рз, Пр |
ЦСР |
ВР |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027-2030 |
2031-2035 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Подпрограмма |
"Поддержка развития образования" |
|
отдел образования, соисполнители - муниципальные образовательные организации |
х |
х |
Ц710000000 |
х |
всего |
219422599,99 |
222021 727,56 |
178349174,87 |
179912399,97 |
797432300,00 |
1206830000,00 |
х |
|
х |
х |
федеральный бюджет |
12898033,00 |
14 636 500,00 |
14241100,00 |
13974800,00 |
63455000,00 |
101504300,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
188168328,59 |
174 450 666,16 |
144938658,20 |
145036533,30 |
643526000,00 |
961025100,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
18356238,40 |
32934561,40 |
19169416,67 |
20901066,67 |
90451300,00 |
144300600,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Цель "Достижение высоких результатов развития образования в Алатырском МО" | ||||||||||||||
Основное мероприятие 1 |
Обеспечение деятельности организаций в сфере образования |
повышение доступности для населения качественных образовательных услуг |
отдел образования |
х |
х |
Ц710100000 |
х |
всего |
13514063,06 |
25592828,57 |
15397991,80 |
17031766,70 |
71502800,00 |
113176600,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
817200,00 |
887400,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
12696863,06 |
24705428,57 |
15397991,80 |
17031766,70 |
71502800,00 |
113176600,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Целевые индикаторы и показатели основного мероприятиям 1 подпрограммы |
Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы работников общеобразовательных организаций в Чувашской Республике, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Чувашской Республике и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Чувашской Республике, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||
Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в Чувашской Республике, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||
Мероприятие 1.1 |
Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций |
|
отдел образования |
974 |
0702 |
Ц710170550 |
610 |
всего |
10116303,97 |
21357723,31 |
12351991,80 |
13985766,70 |
58582800,00 |
86026600,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
974 |
0702 |
Ц710170550 |
610 |
местный бюджет |
10116303,97 |
21357723,31 |
12351991,80 |
13985766,70 |
58582800,00 |
86026600,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Мероприятие 1.2 |
Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования |
|
отдел образования |
974 |
0703 |
Ц710170560 |
610 |
всего |
2537548,56 |
3301000,00 |
3046000,00 |
3046000,00 |
12920000,00 |
27150000,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
974 |
0703 |
Ц710170560 |
610 |
местный бюджет |
2537548,56 |
3301000,00 |
3046000,00 |
3046000,00 |
12920000,00 |
27150000,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Мероприятие 1.3 |
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей |
|
отдел образования |
974 |
0703 |
Ц7101S6340 |
620 |
всего |
860210,53 |
934105,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
974 |
0703 |
Ц7101S6340 |
62 |
республиканский бюджет |
817200,00 |
887400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
974 |
0703 |
Ц7101S6340 |
620 |
местный бюджет |
43010,53 |
46705,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Основное мероприятие 2 |
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования |
повышение доступности для населения качественных образовательных услуг |
отдел образования |
х |
х |
Ц710200000 |
х |
всего |
173496335,36 |
174634100,00 |
144902400,00 |
144902400,00 |
640721600,00 |
955269600,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
171843610,00 |
172583200,00 |
143911400,00 |
143911400,00 |
631721600,00 |
946269600,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
1652725,36 |
2050900,00 |
991000,00 |
991000,00 |
9000000,00 |
9000000,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Целевые индикаторы и показатели основного мероприятия 2 подпрограммы |
Охват детей дошкольного возраста образовательными программами дошкольного образования, % |
45,0 |
45,0 |
46,0 |
50,0 |
57,0 |
65,0 |
|||||||
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования), % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||
Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования, % |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
||||||||
Мероприятие 2.1 |
Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
|
отдел образования |
974 |
0701 |
Ц710212000 |
620 |
всего |
8365700,00 |
9087400,00 |
10105700,00 |
10105700,00 |
41200000,00 |
60200000,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
974 |
0701 |
Ц710212000 |
620 |
республиканский бюджет |
8365700,00 |
9087400,00 |
10105700,00 |
10105700,00 |
41200000,00 |
60200000,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Мероприятие 2.2 |
Мероприятия по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
|
отдел образования |
974 |
0701 |
Ц710272000 |
620 |
всего |
1652725,36 |
2050900,00 |
991000,00 |
991000,00 |
9000000,00 |
9000000,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
0701 |
0701 |
Ц710272000 |
620 |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
1652725,36 |
2050900,00 |
991000,00 |
991000,00 |
9000000,00 |
9000000,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Мероприятие 2.3 |
Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
отдел образования |
974 |
0702 |
Ц710212010 |
610 |
всего |
163477910,00 |
163495800,00 |
133805700,00 |
133805700,00 |
590521600,00 |
886069600,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
974 |
0702 |
Ц710212010 |
610 |
республиканский бюджет |
163477910,00 |
163495800,00 |
133805700,00 |
133805700,00 |
590521600,00 |
886069600,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Основное мероприятие 3 |
Укрепление материально-технической базы объектов образования |
повышение доступности для населения Алатырского МО качественных образовательных услуг |
отдел образования |
974 |
0702 |
Ц710300000 |
х |
всего |
17110251,37 |
3325000,00 |
0,00 |
0,00 |
3000000,00 |
10000000,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
14421900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
2688351,37 |
3325000,00 |
0,00 |
0,00 |
3000000,00 |
10000000,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Целевые индикаторы и показатели основного мероприятия 3 подпрограммы |
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, % |
95,0 |
95,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования, % |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
||||||||
Доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||
Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. м общей площади), кВт·ч/кв. метр |
19,4 |
19,4 |
19,4 |
19,4 |
19,4 |
19,4 |
||||||||
Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||
Удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв. м общей площади), Гкал/кв. метр |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
||||||||
Мероприятие 3.1 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций |
повышение доступности для населения качественных образовательных услуг |
отдел образования |
х |
х |
х |
х |
всего |
1929304,00 |
1497000,00 |
0,00 |
0,00 |
3000000,00 |
10000000,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
974 |
0702 |
Ц710371660 |
610 |
местный бюджет |
1929304,00 |
1497000,00 |
0,00 |
0,00 |
3000000,00 |
10000000,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Мероприятие 3.2 |
Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности объектов (территорий) пожарной безопасности и оснащение медицинских блоков муниципальных образовательных организаций |
повышение доступности для населения качественных образовательных услуг |
отдел образования |
х |
х |
х |
х |
всего |
15180947,37 |
1828000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
974 |
07 02 |
Ц7103S5010 |
610 |
республиканский бюджет |
14421900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
974 |
07 02 |
Ц710375010 |
600 |
местный бюджет |
759047,37 |
1516000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
974 |
07 03 |
Ц710375010 |
600 |
местный бюджет |
0,00 |
312000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Основное мероприятие 4 |
Развитие единой образовательной информационной среды в Чувашской Республике |
разработка и реализация государственной политики, направленной на устойчивое развитие образования нормативно-правовое регулирование в сфере образования |
отдел образования |
х |
х |
Ц710700000 |
х |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Целевые индикаторы и показатели основного мероприятия 4 подпрограммы |
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, % |
95,0 |
95,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
|
Удельный вес образовательных организаций, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии в управлении, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования, % |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
||||||||
Цель "Достижение высоких результатов развития образования в Алатырском МО" | ||||||||||||||
Основное мероприятие 5 |
Реализация мероприятий регионального проекта "Учитель будущего" |
повышение доступности для населения района качественных образовательных услуг |
отдел образования |
х |
х |
Ц71Е500000 |
х |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Целевые индикаторы и показатели основного мероприятия 5 подпрограммы |
Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования, % |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
|||||||
Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, % |
16,9 |
17,0 |
17,2 |
17,5 |
17,5 |
18,0 |
||||||||
Цель "Достижение высоких результатов развития образования в Алатырском МО" | ||||||||||||||
Основное мероприятие 6 |
Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования |
повышение доступности для населения качественных образовательных услуг |
отдел образования |
х |
х |
Ц710900000 |
х |
всего |
61754,81 |
120000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
25000,00 |
600000,00 |
|
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
61754,81 |
120000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
25000,00 |
600000,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Целевые индикаторы и показатели основного мероприятия 6 подпрограммы |
Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования, % |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
|||||||
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (русский язык, математика), в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
Мероприятие 6.1 |
Проведение мероприятий в области образования для детей и молодёжи |
|
отдел образования |
х |
х |
х |
х |
всего |
61754,81 |
120000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
25000,00 |
600000,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
903 |
0707 |
Ц710971850 |
240 |
местный бюджет |
61754,81 |
120000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
25000,00 |
600000,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Мероприятие 6.2 |
Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям |
|
отдел образования |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Основное мероприятие 7 |
Проведение обязательных периодических медицинских осмотров работников государственных образовательных организаций муниципальных образовательных организаций |
повышение доступности для населения качественных образовательных услуг |
отдел образования |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Целевые индикаторы и показатели основного мероприятия 7 подпрограммы |
Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования, % |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
|||||||
Цель "Достижение высоких результатов развития образования в Алатырском МО" | ||||||||||||||
Основное мероприятие 8 |
Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения |
повышение доступности для населения района качественных образовательных услуг |
отдел образования |
х |
х |
Ц711100000 |
х |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Целевые индикаторы и показатели основного мероприятия 8 подпрограммы |
Доля выпускников государственных муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, % |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования, % |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
||||||||
Мероприятие 8.1 |
Поощрение лучших учителей за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета |
|
отдел образования |
|
|
|
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Основное мероприятие 9 |
Меры социальной поддержки |
повышение доступности для населения района качественных образовательных услуг |
отдел образования |
х |
х |
Ц711400000 |
х |
всего |
5842507,46 |
6815239,39 |
6715183,07 |
6644635,27 |
33145500,00 |
52527500,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
4013133,00 |
4967100,00 |
4866700,00 |
4600400,00 |
19417600,00 |
35272000,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
1085618,59 |
977086,36 |
1027258,20 |
1125133,30 |
11804400,00 |
14755500,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
743755,87 |
871053,03 |
821224,87 |
919099,97 |
1923500,00 |
2500000,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Целевые индикаторы и показатели основного мероприятия 9 подпрограммы |
Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования, % |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
|||||||
Доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||
Мероприятие 9.1 |
Осуществление государственных полномочий по Чувашской Республике по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Чувашской Республики |
|
отдел образования |
х |
х |
х |
х |
всего |
63600,00 |
73300,00 |
73300,00 |
73300,00 |
520000,00 |
520000,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
974 |
1004 |
Ц711412040 |
310 |
республиканский бюджет |
63600,00 |
73300,00 |
73300,00 |
73300,00 |
520000,00 |
520000,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Мероприятие 9.2 |
Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по назначению и выплате единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) ребёнка (детей) на территории Чувашской Республики |
|
отдел образования |
974 |
1003 |
Ц711412060 |
310 |
всего |
300000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
300000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Мероприятие 9.3 |
Организация льготного питания для отдельных категорий учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
отдел образования |
х |
х |
х |
х |
всего |
615703,38 |
700000,00 |
600000,00 |
600000,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
974 |
0702 |
Ц711474540 |
610 |
местный бюджет |
615703,38 |
700000,00 |
600000,00 |
600000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Мероприятие 9.4 |
Расходы, связанные с освобождением от платы (установлением льготного размера платы), взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
|
отдел образования |
974 |
0701 |
Ц711474550 |
620 |
всего |
39793,10 |
70000 |
70000 |
70000 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
|
местный бюджет |
39793,10 |
70000 |
70000 |
70000 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Мероприятие 9.5 |
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
обеспечение горячим питанием обучающихся начального общего образования |
отдел образования |
974 |
0702 |
Ц7114L3040 |
610 |
всего |
4053670,18 |
5017272,72 |
5017216,40 |
4946666,60 |
20168600,00 |
36023000,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
4013133,00 |
4967100,00 |
4866700,00 |
4600400,00 |
19417600,00 |
35272000,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
20268,59 |
25086,36 |
75258,20 |
173133,30 |
375500,00 |
375500,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
20268,59 |
25086,36 |
75258,20 |
173133,30 |
375500,00 |
375500,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Мероприятие 9.6 |
Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания детей из многодетных малоимущих семей, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях. |
обеспечение горячим питанием детей из многодетных малоимущих семей |
отдел образования |
974 |
0702 |
Ц7114S1560 |
610 |
всего |
679910,80 |
759666,67 |
759666,67 |
759666,67 |
12456900,00 |
15984500,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
611920,00 |
683700,00 |
683700,00 |
683700,00 |
10908900,00 |
13860000,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
67990,80 |
75966,67 |
75966,67 |
75966,67 |
1548000,00 |
2124500,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Мероприятие 9.7 |
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Чувашской Республики, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, являющихся членами семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, а также лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции |
обеспечение горячим питанием обучающихся начального общего, основного общего и среднего общего образования |
отдел образования |
974 |
0702 |
Ц71142029П |
610 |
всего |
89830,00 |
195000,00 |
195000,00 |
195000,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
89830,00 |
195000,00 |
195000,00 |
195000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Основное мероприятие 10 |
Капитальный ремонт объектов образования |
повышение доступности для населения района качественных образовательных услуг |
отдел образования |
х |
х |
Ц711500000 |
х |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Целевые индикаторы и показатели основного мероприятия 10 подпрограммы |
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования, % |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
||||||||
Мероприятие 10.1 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций |
|
отдел образования |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
974 |
0702 |
Ц7115S1660 |
610 |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
974 |
0702 |
Ц7115S1660 |
610 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Цель "Достижение высоких результатов развития образования в Алатырском МО" | ||||||||||||||
Основное мероприятие 11 |
Строительство (приобретение), реконструкция объектов капитального строительства муниципальных образовательных организаций |
повышение доступности для населения района качественных образовательных услуг |
отдел образования |
х |
х |
Ц71P200000 |
х |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Целевые индикаторы и показатели основного мероприятия 11 подпрограммы |
Охват детей дошкольного возраста образовательными программами дошкольного образования, % |
45,0 |
45,0 |
46,0 |
50,0 |
57,0 |
65,0 |
|||||||
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования), % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, % |
95,0 |
95,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||
Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего образования, % |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
||||||||
Мероприятие 11.1 |
Строительство (приобретение), реконструкция объектов капитального строительства муниципальных образовательных организаций |
|
отдел образования |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Цель "Достижение высоких результатов развития образования в Алатырском МО" | ||||||||||||||
Основное мероприятие 12 |
Реализация мероприятий регионального проекта "Успех каждого ребенка" |
реализация целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей, а также создание условий для повышения эффективности воспитательной деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность |
отдел образования |
974 |
0703 |
Ц71Е200000 |
x |
всего |
512787,93 |
2160159,60 |
1859200,00 |
1859200,00 |
5000000,00 |
9024000,00 |
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
0,00 |
295000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
x |
x |
x |
x |
республиканский бюджет |
0,00 |
2979,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
x |
x |
x |
x |
местный бюджет |
512787,93 |
1862179,80 |
1859200,00 |
1859200,00 |
5000000,00 |
9024000,00 |
||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Целевые индикаторы и показатели основного мероприятия 12 подпрограммы |
Количество участников проекта "Билет в будущее", получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, тыс. чел. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||
Количество обучающихся, посещающих региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданный с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех", чел. |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
||||||||
Доля детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, % |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
||||||||
Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в Чувашской Республике, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||
Мероприятие 12.1 |
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
|
отдел образования |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
974 |
0702 |
Ц71Е250970 |
610 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
974 |
0702 |
Ц71Е250970 |
610 |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
974 |
0702 |
Ц71Е250970 |
610 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Мероприятие 12.2 |
Обеспечение внедрения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
|
отдел образования |
х |
х |
х |
х |
всего |
512787,93 |
1859200,00 |
1859200,00 |
1859200,00 |
5000000,00 |
9024000,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
974 |
0703 |
Ц71Е275150 |
610 620 630 810 |
местный бюджет |
512787,93 |
1859200,00 |
1859200,00 |
1859200,00 |
5000000,00 |
9024000,00 |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Мероприятие 12.3 |
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ |
|
отдел образования |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,00 |
300959,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
974 |
0703 |
Ц71Е251710 |
610 |
федеральный бюджет |
0,00 |
295000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
974 |
0703 |
Ц71Е251710 |
610 |
республиканский бюджет |
0,00 |
2979,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
974 |
0703 |
Ц71Е21710 |
610 |
бюджет Алатырского бюджета |
0,00 |
2979,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Цель "Достижение высоких результатов развития образования в Алатырском МО" | ||||||||||||||
Основное мероприятие 13 |
Реализация мероприятий регионального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" |
повышение доступности для населения округа качественных образовательных услуг |
отдел образования |
х |
х |
Ц71Е300000 |
х |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Целевой индикатор и показатель основного мероприятия 13 подпрограммы |
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
Мероприятие 13.1 |
Назначение и выплата единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) на территории Чувашской Республики |
|
отдел образования |
х |
x |
x |
x |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
974 |
1003 |
Ц71Е312060 |
300 |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
x |
x |
x |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Цель "Достижение высоких результатов развития образования в Алатырском МО" | ||||||||||||||
Основное мероприятие 14 |
Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов |
повышение качества образования |
отдел образования |
x |
x |
Ц71E400000 |
x |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Целевые индикаторы и показатели основного мероприятия 14 подпрограммы |
Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования, % |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
|||||||
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, % |
95 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||
Доля муниципальных систем общего образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве муниципальных систем образования,% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||
Цель "Достижение высоких результатов развития образования в Алатырском МО" | ||||||||||||||
Основное мероприятие 15 |
Реализация мероприятий регионального проекта "Цифровая образовательная среда" |
создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней |
отдел образования |
x |
x |
Ц71E400000 |
x |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы (Муниципальной программы), увязанные с основным мероприятием 15 |
Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования, % |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
|||||||
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, % |
95 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||
Удельный вес образовательных организаций, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии в управлении, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||
Цель "Достижение высоких результатов развития образования в Алатырском МО" | ||||||||||||||
Основное мероприятие 16 |
Приобретение оборудования для муниципальных образовательных организаций в целях укрепления материально-технической базы |
создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней |
отдел образования |
x |
x |
Ц712100000 |
x |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
x |
x |
x |
x |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы (Муниципальной программы), увязанные с основным мероприятием 16 |
Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования, % |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
|||||||
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, % |
95 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||
Удельный вес образовательных организаций, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии в управлении, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||
Мероприятие 16.1 |
Приобретение оборудования для муниципальных образовательных организаций в целях укрепления материально-технической базы |
|
x |
x |
x |
x |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
x |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
974 |
0702 |
Ц712179280 |
200 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Цель "Достижение высоких результатов развития образования в Алатырском МО" | ||||||||||||||
Основное мероприятие 17 |
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Чувашской Республики |
повышение вовлеченности педагогических работников в проведение воспитательной работы с обучающимися |
отдел образования |
x |
x |
Ц710500000 |
x |
всего |
8884900,00 |
9374400,00 |
9374400,00 |
9374400,00 |
44037400,00 |
66232300,00 |
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
8884900,00 |
9374400,00 |
9374400,00 |
9374400,00 |
44037400,00 |
66232300,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
x |
x |
x |
x |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы (Муниципальной программы), увязанные с основным мероприятием 17 |
Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования, % |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
|||||||
Мероприятие 17.1 |
Ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |
|
отдел образования |
х |
х |
х |
х |
всего |
8884900,00 |
9374400,00 |
9374400,00 |
9374400,00 |
44037400,00 |
66232300,00 |
974 |
0702 |
Ц710553030 |
610 |
федеральный бюджет |
8884900,00 |
9374400,00 |
9374400,00 |
9374400,00 |
44037400,00 |
66232300,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Цель "Достижение высоких результатов развития образования в Алатырском МО" | ||||||||||||||
Основное мероприятие 18 |
Модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций |
повышение доступности для населения округа качественных образовательных услуг |
отдел образования |
х |
х |
Ц711300000 |
х |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Целевой индикатор и показатель (Муниципальной программы), увязанные с основным мероприятием 18 |
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||
Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования, % |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
|||||||||
Мероприятие 18.1 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части модернизации инфраструктуры) |
|
отдел образования |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
974 |
0702 |
Ц7130S0860 |
610 |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
974 |
0702 |
Ц713070860 |
610 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Цель "Достижение высоких результатов развития образования в Алатырском МО" | ||||||||||||||
Основное мероприятие 19 |
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Современная школа" |
совершенствование условий для повышения качества образования в общеобразовательных организациях |
отдел образования |
х |
х |
Ц71E100000 |
х |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Целевой индикатор и показатель (Муниципальной программы), увязанные с основным мероприятием 19 |
Численность обучающихся, осваивающих два и более учебных предметов из числа предметных областей "Естественно-научные предметы" "Естественные науки", "Математика и информатика", "Обществознание и естествознание", "Технология" и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра "Точки роста" (человек) |
416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Численность обучающихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра "Точки роста" (человек) |
275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Численность педагогических работников центра "Точки роста" (человек), прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора (%) |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Мероприятие 19.1 |
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |
|
отдел образования |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
903 |
0702 |
Ц71E151690 |
612 |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
903 |
0702 |
Ц71E151690 |
612 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
";
3. В приложении N 4 к муниципальной программе:
1) в паспорте подпрограммы позицию "Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации |
прогнозируемые объемы финансирования реализации мероприятий подпрограммы в 2023 - 2035 годах составляют 7523763,28 рублей, в том числе: в 2023 году -1312696,62 рублей; в 2024 году - 1411000,00 рублей; в 2025 году - 1000033,33 рублей; в 2026 году - 1000033,33 рублей; в 2027 - 2030 годах - 1300000,00 рублей; в 2031 - 2035 годах - 1500000,00 рублей, из них средства: федерального бюджета - 0, 00 рублей (0,0 процентов); республиканского бюджета - 0,00 рублей (0,0 процентов); местного бюджета - 7523763,28 рублей (100 процентов), в том числе: в 2023 году -1312696,62 рублей; в 2024 году - 1411000,00 рублей; в 2025 году - 1000033,33 рублей; в 2026 году - 1000033,33 рублей; в 2027 - 2030 годах - 1300000,00 рублей; в 2031 - 2035 годах - 1500000,00 рублей; внебюджетных источников - 0,00 рублей (0,00 процентов). Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании бюджета администрации Алатырского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период."; |
2) раздел II подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных лицами в возрасте до 35 лет (включительно) - 3 единицы;
количество человек в возрасте до 35 лет (включительно), прошедших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий - 3 человека;
количество человек в возрасте до 35 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий по развитию молодежного предпринимательства - 65 человек;
доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, занимающейся добровольческой (волонтерской) деятельностью, в общей ее численности - 20 процентов;
количество добровольческих (волонтерских) объединений - 7 единиц;
доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, охваченной деятельностью молодежных общественных объединений, в общей ее численности - 20 процентов;
количество молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, достигших успехов в учебной, творческой, спортивной и общественной деятельности - 11 человек.
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных лицами в возрасте до 30 лет (включительно):
в 2023 году - 2 единицы;
в 2024 году - 2 единицы;
в 2025 году - 2 единицы;
в 2026 году - 2 единицы;
в 2027 - 2030 годах - 3 единицы;
в 2031 - 2035 годах - 3 единицы;
количество человек в возрасте до 35 лет (включительно), прошедших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий:
в 2023 году - 2 человека;
в 2024 году - 2 человека;
в 2025 году - 3 человека;
в 2026 году - 3 человека;
в 2027 - 2030 годах - 3 человека;
в 2031 - 2035 годах - 3 человека;
количество человек в возрасте до 35 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий по развитию молодежного предпринимательства:
в 2023 году - 50 человек;
в 2024 году - 55 человек;
в 2025 году - 60 человек;
в 2026 году - 60 человек;
в 2027 - 2030 годах - 60 человек;
в 2031 - 2035 годах - 65 человек;
доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, занимающейся добровольческой (волонтерской) деятельностью, в общей ее численности:
в 2023 году - 13 процентов;
в 2024 году - 13 процентов;
в 2025 году - 15 процентов;
в 2026 году - 15 процентов;
в 2027 - 2030 годах - 15 процентов;
в 2031 - 2035 годах - 20 процентов;
количество добровольческих (волонтерских) объединений:
в 2023 году - 5 единиц;
в 2024 году - 5 единиц;
в 2025 году - 6 единиц;
в 2026 году - 6 единиц;
в 2027 - 2030 годах - 6 единиц;
в 2031 - 2035 годах - 7 единиц;
доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, охваченной деятельностью молодежных общественных объединений, в общей ее численности:
в 2023 году - 15 процентов;
в 2024 году - 16 процентов;
в 2025 году - 17 процентов;
в 2026 году - 17 процентов;
в 2027 - 2030 годах - 17 процентов;
в 2031 - 2035 годах - 18 процентов;
количество молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, достигших успехов в учебной, творческой, спортивной и общественной деятельности:
в 2023 году - 11 человек;
в 2024 году - 11 человек;
в 2025 году - 11 человек;
в 2026 году - 11 человек;
в 2027 - 2030 годах - 11 человек;
в 2031 - 2035 годах - 11 человек.";
3) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы)
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2023 - 2035 годах составит 16971289,84 рублей.
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2023 - 2026 годах) составит 4723696,62 рублей, в том числе:
в 2023 году - 1312696,62 рублей;
в 2024 году - 1411000,00 рублей;
в 2025 году - 1000033,33 рублей;
в 2026 году - 1000033,33 рублей.
На 2 этапе (в 2027 - 2030 годах) объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составит 1300000,00 рублей (100 процентов).
На 3 этапе (в 2031 - 2035 годах) объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составит 1500000,00 рублей (100 процентов).
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных в возможностей местного бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета приведено в приложении к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться.";
4) приложение к подпрограмме изложить в следующей редакции:
"Приложение
к подпрограмме
"Молодежь Алатырского муниципального
округа" муниципальной программы
Алатырского муниципального округа
"Развитие образования"
Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Молодежь Алатырского муниципального округа" муниципальной программы Алатырского муниципального округа "Развитие образования" за счет средств местного бюджета
Статус |
Наименование подпрограммы муниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия) |
Задача подпрограммы муниципальной программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Код бюджетной классификации |
Источники финансирования |
Расходы по годам, рублей |
||||||||
ГРБС |
Рз, Пр |
ЦСР |
ВР |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027-2030 |
2031-2035 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Подпрограмма |
"Молодежь Алатырского муниципального округа" |
|
ответственный исполнитель - отдел образования |
х |
х |
Ц720000000 |
х |
всего |
1312696,62 |
1411000,00 |
1000033,33 |
1000033,33 |
1300000,00 |
1500000,00 |
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
1312696,62 |
1411000,00 |
1000033,33 |
1000033,33 |
1300000,00 |
1500000,00 |
||||
Основное мероприятие 1 |
Мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику |
повышение эффективности организации работы с детьми и молодежью; совершенствование системы общественно-государственного партнерства в сфере реализации государственной молодежной политики; развитие межрегионального и международного молодежного сотрудничества; информационное обеспечение государственной молодежной политики |
ответственный исполнитель - отдел образования |
|
|
Ц720100000 |
|
всего |
68539,22 |
80000,00 |
80033,33 |
80033,33 |
150000,0 |
150000,0 |
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
68539,22 |
80000,00 |
80033,33 |
80033,33 |
150000,0 |
150000,0 |
||||
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 1 |
Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, охваченной деятельностью молодежных общественных объединений, в общей ее численности, % |
15 |
|
16 |
16 |
18 |
18 |
|||||||
Мероприятие 1.1 |
Организация мероприятий по вовлечению молодёжи в социальную практику |
|
ответственный исполнитель - отдел образования |
х |
х |
х |
х |
всего |
68539,22 |
80000,00 |
80033,33 |
80033,33 |
150000,0 |
150000,0 |
974 |
0707 |
Ц720112120 |
240,360 |
местный бюджет |
68539,22 |
80000,00 |
80033,33 |
80033,33 |
150000,0 |
150000,0 |
||||
Основное мероприятие 2 |
Организация отдыха детей |
государственная поддержка талантливой и одаренной молодежи; государственная поддержка молодых людей в трудной жизненной ситуации |
ответственный исполнитель - отдел образования |
х |
х |
Ц720300000 |
х |
всего |
1191057,4 |
1223000 |
900000 |
900000 |
975000 |
1175000 |
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
1191057,4 |
1223000 |
900000 |
900000 |
1175000 |
1175000 |
||||
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 2 |
Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, охваченной деятельностью молодежных общественных объединений, в общей ее численности, % |
15 |
16 |
16 |
16 |
18 |
18 |
|||||||
Мероприятие 1.1. |
Приобретение путёвок в детские оздоровительные лагеря |
государственная поддержка талантливой и одаренной молодежи |
ответственный исполнитель - отдел образования |
х |
х |
х |
х |
всего |
533337,40 |
539000,00 |
400000,00 |
400000,00 |
425000,0 |
425000,0 |
974 |
07 09 |
Ц720312170 |
320 |
местный бюджет |
533337,40 |
539000,00 |
400000,00 |
400000,00 |
425000,0 |
425000,0 |
||||
Мероприятие 1.2. |
Организация отдыха детей в загородных, пришкольных и других лагерях |
государственная поддержка талантливой и одаренной молодежи |
ответственный исполнитель - отдел образования |
|
|
|
|
всего |
657720,00 |
684000,00 |
500000,0 |
500000,0 |
750000,0 |
750000,0 |
974 |
07 09 |
Ц720372140 |
610 |
местный бюджет |
657720,00 |
684000,00 |
500000,0 |
500000,0 |
750000,0 |
750000,0 |
||||
Основное мероприятие 3 |
Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи |
Повышение уровня профессионального образования специалистов по патриотическому воспитанию обеспечение государственной молодежной политики |
ответственный исполнитель - отдел образования |
х |
х |
Ц720400000 |
х |
всего |
13500,00 |
36000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
175000,0 |
175000,0 |
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
13500,00 |
36000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
175000,0 |
175000,0 |
||||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 3 |
Количество специалистов по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи, повысивших квалификацию, чел. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|||||||
Удельный вес призывной молодежи, охваченной допризывной подготовкой, % |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
||||||||
Мероприятие 3.1 |
Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей и допризывную подготовку молодежи |
|
ответственный исполнитель - отдел образования |
х |
х |
х |
х |
всего |
13500,00 |
36000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
175000,0 |
175000,0 |
974 |
07 07 |
Ц720472150 |
240 |
местный бюджет |
13500,00 |
36000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
175000,0 |
175000,0 |
||||
Основное мероприятие 4 |
Реализация мероприятий регионального проекта "Социальная активность" |
создание условий для поддержки добровольчества (волонтерства) в молодежной среде |
ответственный исполнитель - отдел образования |
х |
х |
Ц72Е800000 |
х |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 4 |
Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, занимающейся добровольческой (волонтерской) деятельностью, в общей ее численности, % |
13 |
13 |
13 |
15 |
15 |
20 |
|||||||
Количество добровольческих (волонтерских) объединений, ед. |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
||||||||
Основное мероприятие 5 |
Государственная поддержка талантливой и одаренной молодежи |
поддержка талантливой молодежи |
ответственный исполнитель - отдел образования |
х |
х |
Ц72020000 |
х |
всего |
39600,00 |
72000,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
39600,00 |
72000,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 5 |
Количество молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, достигших успехов в учебной, творческой, спортивной и общественной деятельности, |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|||||||
Мероприятие 5.1 |
Поддержка талантливой и одаренной молодежи |
|
ответственный исполнитель - отдел образования |
х |
х |
х |
х |
всего |
39600,00 |
72000,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
974 |
0709 |
Ц720272130 |
360 |
местный бюджет |
39600,00 |
72000,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
";
4. В приложении N 5 к муниципальной программе:
1) в паспорте подпрограммы позиции "Сроки и этапы реализации подпрограммы" и "Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2023 - 2035 годы: 1 этап - 2023 - 2026 годы; 2 этап - 2027 - 2030 годы; 3 этап - 2031 - 2035 годы. |
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации |
Прогнозируемые объемы финансирования реализации мероприятий подпрограммы в 2023 - 2035 годах составляют 0,00 рублей, в том числе: в 2023 году - 0,00 рублей; в 2024 году - 0,00 рублей; в 2025 году - 0,00 рублей; в 2026 году - 0,00 рублей; в 2027 - 2030 годах - 0,00 рублей; в 2031 - 2035 годах - 0,00 рублей, из них средства: федерального бюджета - 0,00 рублей (0,0 процентов); республиканского бюджета - 0,00 рублей (0,0 процентов); местного бюджета - 0,00 рублей (0,0 процентов); внебюджетных источников - 0,00 рублей (0,0 процентов). Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании бюджета администрации Алатырского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период."; |
2) раздел II подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:
число новых мест в общеобразовательных организациях;
удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях;
удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих учебные здания с износом 49 процентов и ниже, в общем количестве общеобразовательных организаций.
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:
число новых мест в общеобразовательных организациях:
в 2023 году - 0 мест;
в 2024 году - 0 мест;
в 2025 году - 0 мест;
в 2026 году - 0 мест;
в 2027 - 2030 года - 0 мест;
в 2031 - 2035 года - 0 мест;
удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях:
в 2023 году - 57,8 процента;
в 2024 году - 51,2 процента;
в 2025 году - 46,3 процента;
в 2026 году - 46,3 процента;
в 2027 - 2030 годах - 12,4 процента;
в 2031 - 2035 годах - 5,6 процента;
удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих учебные здания с износом 49 процентов и ниже, в общем количестве общеобразовательных организаций:
в 2023 году - 50 процентов;
в 2024 году - 58,3 процента;
в 2025 году - 66,6 процента;
в 2026 году - 66,6 процента;
в 2027 - 2030 годах - 83,3 процента;
в 2031 - 2035 годах - 100 процентов.";
3) абзацы восьмой - девятый раздела III подпрограммы изложить в следующей редакции:
"1 этап - 2023 - 2026 годы;
2 этап - 2027 - 2030 годы;";
4) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам финансирования, этапам и годам реализации подпрограммы)
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2023 - 2035 годах составит 0,00 рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 0,00 рублей;
республиканского бюджета - 0,00 рублей;
местного бюджета - 0,00 рублей;
внебюджетных источников - 0,00 рублей.
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составит - 0,00 рублей.
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 2 этапе - 2027 - 2030 годы составит 0,00 рублей.
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 3 этапе - 2031 - 2035 годы составит 0,00 рублей.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться.";
5) приложение к подпрограмме изложить в следующей редакции:
"Приложение
к подпрограмме
"Создание в Алатырском муниципальном
округе новых мест в общеобразовательных
организациях в соответствии с
прогнозируемой потребностью и современными
условиями обучения" муниципальной
программы Алатырского муниципального
округа "Развитие образования"
Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Создание в Алатырском муниципальном округе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" муниципальной программы Алатырского муниципального округа "Развитие образования" за счет всех источников финансирования
Статус |
Наименование подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа (основного мероприятия, мероприятия) |
Задача подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Код бюджетной классификации |
Источники финансирования |
Расходы по годам, в рублях |
||||||||
ГРБС |
Рз, Пр |
ЦСР |
ВР |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027-2030 |
2031-2035 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
14 |
15 |
16 |
16 |
17 |
18 |
Подпрограмма |
"Создание в Алатырском муниципальном округе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" |
|
ответственный исполнитель - отдел образования |
х |
х |
Ц740000000 |
х |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Основное мероприятие 1 |
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Современная школа" |
обеспечение односменного режима обучения в 1-11 классах общеобразовательных организаций |
ответственный исполнитель - отдел образования |
х |
х |
Ц74Е10000 |
х |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы (Муниципальной), увязанные с основным мероприятием 1 |
Число новых мест в общеобразовательных организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||||||||
введенных путем строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры общего образования, из них: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
введенных путем строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры общего образования в сельской местности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
введенных за счет софинансирования из средств федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, % |
57,8 |
51,2 |
46,3 |
46,3 |
12,4 |
5,6 |
||||||||
Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих учебные здания с износом 49 процентов и ниже, в общем количестве общеобразовательных организаций, % |
50 |
58,3 |
66,6 |
66,6 |
83,3 |
100 |
||||||||
Мероприятие 1.1 |
Строительство средней общеобразовательной школы на 300 мест в с. Чуварлеи Алатырского района |
|
ответственный исполнитель - отдел образования |
х |
х |
Ц74Е10000 |
х |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Основное мероприятие 2 |
Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих износ 50% и выше |
|
ответственный исполнитель - отдел образования |
x |
x |
Ц740200000 |
x |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
x |
x |
x |
x |
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы (Муниципальной), увязанные с основным мероприятием 2 |
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, % |
57,8 |
51,2 |
46,3 |
46,3 |
12,4 |
5,6 |
|||||||
Удельный вес государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих учебные здания с износом 49 процентов и ниже, в общем количестве общеобразовательных организаций, % |
50 |
58,3 |
66,6 |
66,6 |
83,3 |
100 |
||||||||
Мероприятие 2.1 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих износ 50% и выше) |
|
ответственный исполнитель - отдел образования |
х |
х |
х |
х |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
974 |
702 |
Ц7402S1660 |
612 |
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
974 |
702 |
Ц7402S1660 |
612 |
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
";
5. В приложении N 6 к муниципальной программе:
1) в паспорте подпрограммы позиции "Сроки и этапы реализации подпрограммы" и "Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Сроки и этапы реализации подпрограммы" |
2023 - 2035 годы: 1 этап - 2023 - 2026 годы; 2 этап - 2027 - 2030 годы; 3 этап - 2031 - 2035 годы. |
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации |
прогнозируемые объемы финансирования реализации мероприятий подпрограммы в 2023 - 2035 годах составляют 0,00 рублей, в том числе: в 2023 году - 0,00 рублей; в 2024 году - 0,00 рублей; в 2025 году - 0,00 рублей; в 2026 году - 0,00 рублей; в 2027 - 2030 годах - 0,00 рублей; в 2031 - 2035 годах - 0,00 рублей, из них средства: федерального бюджета - 0,00 рублей (0,0 процентов); республиканского бюджета - 0,00 рублей (0,0 процентов); местного бюджета - 0,00 рублей (0,0 процентов); внебюджетных источников - 0,00 рублей (0,0 процентов). Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании бюджета администрации Алатырского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период."; |
2) раздел II подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:
количество проведенных научно-практических конференций, семинаров, круглых столов и других мероприятий по вопросам воспитания и социализации детей и молодежи;
доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах педагогического мастерства;
количество педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку;
доля родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями по повышению компетенций в вопросах детско-родительских и семейных отношений, воспитания детей;
доля детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях республиканского, всероссийского уровней;
количество проведенных среди детей и молодежи экологических мероприятий;
доля детей и молодежи, вовлеченных в деятельность общественных организаций экологической направленности;
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности;
доля объединений и кружков технической направленности в общем количестве кружков и объединений.
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:
количество проведенных научно-практических конференций, семинаров, круглых столов и других мероприятий по вопросам воспитания и социализации детей и молодежи:
в 2023 году - 14 единиц;
в 2024 году - 15 единиц;
в 2025 году - 16 единиц;
в 2026 году - 16 единиц;
в 2027 - 2030 годах - 17 единиц;
в 2031 - 2035 годах - 17 единиц;
доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах педагогического мастерства:
в 2023 году - 10 процентов;
в 2024 году - 9 процентов;
в 2025 году - 8 процентов;
в 2026 году - 8 процентов;
в 2027 - 2030 годах - 8 процентов;
в 2031 - 2035 годах - 8 процентов;
количество педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку:
в 2023 году - 86 человек;
в 2024 году - 88 человек;
в 2025 году - 88 человек;
в 2026 году - 8 процентов;
в 2027 - 2030 годах - 100 человек;
в 2031 - 2035 годах - 100 человек;
доля родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями по повышению компетенций в вопросах детско-родительских и семейных отношений, воспитания детей:
в 2023 году - 12 процентов;
в 2024 году - 13 процентов;
в 2025 году - 14 процентов;
в 2026 году - 14 процентов;
в 2027 - 2030 годах - 15 процентов;
в 2031 - 2035 годах - 17 процентов;
доля детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях республиканского, всероссийского уровней:
в 2023 году - 2 процента;
в 2024 году - 2 процента;
в 2025 году - 3 процента;
в 2026 году - 3 процента;
в 2027 - 2030 годах - 3 процента;
в 2031 - 2035 годах - 3 процента;
количество проведенных среди детей и молодежи экологических мероприятий:
в 2023 году - 8 единиц;
в 2024 году - 8 единиц;
в 2025 году - 9 единиц;
в 2026 году - 9 единиц;
в 2027 - 2030 годах - 10 единиц;
в 2031 - 2035 годах - 10 единиц;
доля детей и молодежи, вовлеченных в деятельность общественных организаций экологической направленности:
в 2023 году - 20 процентов;
в 2024 году - 25 процентов;
в 2025 году - 25 процентов;
в 2026 году - 25 процентов;
в 2027 - 2030 годах - 30 процентов;
в 2031 - 2035 годах - 30 процентов;
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности:
в 2023 году - 20 процентов;
в 2024 году - 20 процентов;
в 2025 году - 20 процентов;
в 2026 году - 20 процентов;
в 2027 - 2030 годах - 22 процента;
в 2031 - 2035 годах - 25 процентов;
доля объединений и кружков технической направленности в общем количестве кружков и объединений:
в 2023 году - 13 процентов;
в 2024 году - 14 процентов;
в 2025 году - 14 процентов;
в 2026 году - 14 процентов;
в 2027 - 2030 годах - 14 процентов;
в 2031 - 2035 годах - 14 процентов.";
3) абзацы 8-9 раздела III подпрограммы изложить в следующей редакции:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду абзацы 17-18 раздела III подпрограммы
"1 этап - 2023 - 2026 годы;
2 этап - 2027 - 2030 годы;";
4) раздел 4 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам финансирования, этапам и годам реализации подпрограммы)
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2023 - 2035 годах составит 0,00 рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета - 0,00 рублей.
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (в 2023 - 2026 годах) составит 0,00 рублей.
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 2 этапе (в 2027 - 2030 годах) составит 0,00 рублей.
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 3 этапе (в 2031 - 2035 годах) составит 0,00 рублей.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме.";
5) приложение к подпрограмме изложить в следующей редакции:
"Приложение
к подпрограмме
"Развитие воспитания в образовательных
организациях Алатырского муниципального
округа" в образовательных организациях
Алатырского муниципального округа"
муниципальной программы Алатырского
муниципального округа
"Развитие образования"
Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Развитие воспитания в образовательных организациях Алатырского муниципального округа" муниципальной программы Алатырского муниципального округа "Развитие образования" за счет средств республиканского бюджета
Статус |
Наименование подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа (основного мероприятия, мероприятия) |
Задача подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Код бюджетной классификации |
Источники финансирования |
Расходы по годам, в рублях |
||||||||
ГРБС |
Рз, Пр |
ЦСР |
ВР |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027-2030 |
2031-2035 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Подпрограмма |
"Развитие воспитания в образовательных организациях Алатырского муниципального округа" |
|
ответственный исполнитель - отдел образования |
х |
х |
Ц750000000 |
х |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Основное мероприятие 1 |
Совершенствование нормативно-правового регулирования и организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания |
создание условий для консолидации усилий социальных институтов по воспитанию подрастающего поколения |
ответственный исполнитель - отдел образования |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы (Муниципальной), увязанные с основным мероприятием 1 |
Количество проведенных научно-практических конференций, семинаров, круглых столов и других мероприятий по вопросам воспитания и социализации детей и молодежи, ед. |
14 |
15 |
16 |
16 |
17 |
17 |
|||||||
Доля родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями по повышению компетенций в вопросах детско-родительских и семейных отношений, воспитания детей, % |
12 |
13 |
14 |
14 |
15 |
17 |
||||||||
Основное мероприятие 2 |
Развитие кадрового потенциала |
создание условий для повышения уровня ресурсного, организационного, методического обеспечения воспитательной деятельности и ответственности за ее результаты; обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие формированию ответственного отношения родителей или законных представителей к воспитанию детей |
ответственный исполнитель - отдел образования |
х |
0 |
х |
х |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
0 |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2 |
Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах педагогического мастерства, % |
10 |
9 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|||||||
Количество педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку, чел. |
86 |
88 |
88 |
88 |
100 |
100 |
||||||||
Основное мероприятие 3 |
Организация и проведение мероприятий в образовательных организациях |
формирование социокультурной инфраструктуры, содействующей успешной социализации детей и интегрирующей воспитательные возможности образовательных, культурных, спортивных, научных, экскурсионно-туристических и других организаций |
ответственный исполнитель - отдел образования |
x |
0 |
х |
x |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
0 |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы (Муниципальной), увязанные с основным мероприятием 3 |
Доля детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях республиканского, всероссийского уровней, % |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|||||||
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности, % |
20 |
20 |
20 |
20 |
22 |
25 |
||||||||
Доля объединений и кружков технической направленности в общем количестве кружков и объединений, % |
13 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
||||||||
Основное мероприятие 4 |
Информационно-методическое сопровождение и мониторинг реализации подпрограммы |
обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и педагогической компетентности родителей |
ответственный исполнитель - отдел образования |
х |
0 |
х |
х |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 |
0 |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы (Муниципальной), увязанные с основным мероприятием 4 |
Количество проведенных научно-практических конференций, семинаров, круглых столов и других мероприятий по вопросам воспитания и социализации детей и молодежи, ед. |
14 |
15 |
16 |
16 |
17 |
17 |
|||||||
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |
81,0 |
81,9 |
х |
х |
х |
х |
||||||||
|
Мероприятия, направленные на экологическое просвещение обучающихся |
создание условий для консолидации усилий социальных институтов по воспитанию подрастающего поколения |
ответственный исполнитель - отдел образования |
х |
0 |
х |
х |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
0 |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы (Муниципальной), увязанные с основным мероприятием 5 |
Количество проведенных среди детей и молодежи экологических мероприятий, ед. |
8 |
8 |
9 |
9 |
10 |
10 |
|||||||
Доля детей и молодежи, вовлеченных в деятельность общественных организаций экологической направленности, % |
20 |
25 |
25 |
25 |
30 |
30 |
";
6. В приложении N 7 к муниципальной программе:
1) в паспорте подпрограммы позицию "Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации |
прогнозируемые объемы финансирования реализации мероприятий подпрограммы в 2023 - 2035 годах составляют 23967752,95 рублей, в том числе: в 2023 году - 1597360,56 рублей; в 2024 году - 1574695,45 рублей; в 2025 году - 1574695,45 рублей; в 2026 году - 1904501,49 рублей; в 2027 - 2030 годах - 7794000,00 рублей; в 2031 - 2035 годах - 9522500,00 рублей, из них средства: федерального бюджета - 23786964,16 рублей (99,0 процентов), в том числе: в 2023 году -1581386,96 рублей; в 2024 году - 1558938,60 рублей; в 2025 году - 1558938,60 рублей; в 2026 году - 1771200,00 рублей; в 2027 - 2030 годах - 7794000,00 рублей; в 2031 - 2035 годах - 9522500,00 рублей, республиканского бюджета - 180788,79 рублей (1,0 процент), в том числе: в 2023 году - 15973,60 рублей; в 2024 году - 15756,85 рублей; в 2025 году - 15756,85 рублей; в 2026 году - 133301,49 рублей; в 2027 - 2030 годах - 0,00 рублей; в 2031 - 2035 годах - 0,00 рублей; местного бюджета - 0,00 рублей (0,00 процентов); внебюджетных источников - 0,00 рублей (0,00 процентов). Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании бюджета администрации Алатырского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период."; |
2) раздел II подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:
количество специалистов по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи, повысивших квалификацию;
удельный вес призывной молодежи, охваченной допризывной подготовкой;
удельный вес детей и молодежи, занимающихся военно-техническими видами спорта;
количество мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
показатель годности к военной службе при первоначальной постановке на воинский учет;
количество военно-патриотических клубов;
количество обучающихся, вовлеченных во Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия";
количество поисковых объединений;
количество мероприятий по развитию поискового движения.
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:
количество специалистов по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи, повысивших квалификацию:
в 2023 году - 4 человека;
в 2024 году - 4 человека;
в 2025 году - 4 человека;
в 2026 году - 4 человека;
в 2027 - 2030 годах - 4 человека;
в 2031 - 2035 годах - 4 человека;
удельный вес призывной молодежи, охваченной допризывной подготовкой:
в 2023 году - 96 процентов;
в 2024 году - 96 процентов;
в 2025 году - 96 процентов;
в 2026 году - 96 процентов;
в 2027 - 2030 годах - 96 процентов;
в 2031 - 2035 годах - 96 процентов;
удельный вес детей и молодежи, занимающихся военно-техническими видами спорта:
в 2023 году - 3 процента;
в 2024 году - 3 процента;
в 2025 году - 4 процента;
в 2026 году - 96 процентов;
в 2027 - 2030 годах - 4 процента;
в 2031 - 2035 годах - 5 процентов;
количество мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО):
в 2023 году - 9 единиц;
в 2024 году - 10 единиц;
в 2025 году - 11 единиц;
в 2026 году - 11 единиц;
в 2027 - 2030 годах - 12 единиц;
в 2031 - 2035 годах - 13 единиц;
показатель годности к военной службе при первоначальной постановке на воинский учет:
в 2023 году - 81 процент;
в 2024 году - 81 процент;
в 2025 году - 82 процента;
в 2026 году - 82 процента;
в 2027 - 2030 годах - 82 процента;
в 2031 - 2035 годах - 82 процента;
количество военно-патриотических клубов:
в 2023 году - 12 единиц;
в 2024 году - 12 единиц;
в 2025 году - 12 единиц;
в 2026 году - 12 единиц;
в 2027 - 2030 годах - 12 единиц;
в 2031 - 2035 годах - 12 единиц;
количество обучающихся, вовлеченных во Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия":
в 2023 году - 480 человек;
в 2024 году - 490 человек;
в 2025 году - 500 человек;
в 2026 году - 500 человек;
в 2027 - 2030 годах - 510 человек;
в 2031 - 2035 годах - 520 человек;
количество поисковых объединений:
в 2023 году - 1 единица;
в 2024 году - 2 единицы;
в 2025 году - 3 единицы;
в 2026 году - 3 единицы;
в 2027 - 2030 годах - 5 единиц;
в 2031 - 2035 годах - 5 единиц;
количество мероприятий по развитию поискового движения:
в 2023 году - 4 единицы;
в 2024 году - 4 единицы;
в 2025 году - 5 единиц;
в 2026 году - 5 единиц;
в 2027 - 2030 годах - 5 единиц;
в 2031 - 2035 годах - 6 единиц.";
3) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы)
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств федерального и республиканского бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2023 - 2035 годах составит 23967752,95 рублей, в том числе:
в 2023 году - 1597360,56 рублей;
в 2024 году - 1574695,45 рублей;
в 2025 году - 1574695,45 рублей;
в 2026 году - 1904501,49 рублей;
в 2027 - 2030 годах - 7794000,00 рублей;
в 2031 - 2035 годах - 9522500,00 рублей, из них:
федерального бюджета - 23786964,16 рублей, в том числе:
в 2023 году - 1581386,96 рублей;
в 2024 году - 1558938,60 рублей;
в 2025 году - 1558938,60 рублей;
в 2026 году - 1771200,00 рублей;
в 2027 - 2030 годах - 7794000,00 рублей;
в 2031 - 2035 годах - 9522500,00 рублей;
республиканского бюджета - 180788,79 рублей, из них:
в 2023 году - 15973,60 рублей;
в 2024 году - 15756,85 рублей;
в 2025 году - 15756,85 рублей;
в 2026 году - 133301,49 рублей;
в 2027 - 2030 годах - 0,00 рублей;
в 2031 - 2035 годах - 0,00 рублей.
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (в 2023 - 2026 годах) составит 6651296,10 рублей, в том числе:
в 2023 году - 1597360,56 рублей;
в 2024 году - 1574695,45 рублей;
в 2025 году - 1574695,45 рублей;
в 2026 году - 1904501,49 рублей, из них:
федерального бюджета - 6470464,16 рублей, в том числе:
в 2023 году - 1581386,96 рублей;
в 2024 году - 1558938,60 рублей;
в 2025 году - 1558938,60 рублей;
в 2026 году - 1771200,00 рублей;
республиканского бюджета - 180788,79 рублей, в том числе:
в 2023 году - 15973,60 рублей;
в 2024 году - 15756,85 рублей;
в 2025 году - 15756,85 рублей;
в 2026 году - 133301,49 рублей.
На 2 этапе (в 2027 - 2030 годах) объем финансирования подпрограммы составит 7794000,00 рублей.
На 3 этапе (в 2031 - 2035 годах) объем финансирования подпрограммы составит 9522500,00 рублей.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы приведено в приложении к настоящей подпрограмме.";
4) приложение к подпрограмме изложить в следующей редакции:
"Приложение
к подпрограмме
"Патриотическое воспитание и допризывная
подготовка молодежи Алатырского
муниципального округа" в образовательных
организациях Алатырского муниципального
округа" муниципальной программы
Алатырского муниципального
округа "Развитие образования"
Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Алатырского муниципального округа" муниципальной программы Алатырского муниципального округа "Развитие образования" за счет всех источников финансирования
Статус |
Наименование подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа (основного мероприятия, мероприятия) |
Задача подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники |
Код бюджетной классификации |
Источники финансирования |
Расходы по годам, рублей |
||||||||
ГРБС |
Рз, Пр |
ЦСР |
ВР |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027-2030 |
2031-2035 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Подпрограмма |
"Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Алатырского муниципального округа " |
|
отдел образования |
|
|
Ц76000000 |
|
всего |
1597360,56 |
1574695,45 |
1574695,45 |
1904501,49 |
7794000,00 |
9522500,00 |
x |
х |
x |
х |
федеральный бюджет |
1581386,96 |
1558938,60 |
1558938,60 |
1771200,00 |
7794000,00 |
9522500,00 |
||||
x |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
15973,60 |
15756,85 |
15756,85 |
133301,49 |
0,00 |
0,00 |
||||
Цель "Совершенствование и дальнейшее развитие целостной системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Алатырского муниципального округа " | ||||||||||||||
Основное мероприятие 1 |
Совершенствование нормативно-правового регулирования и организационно-управленческих механизмов в сфере патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи |
повышение уровня профессионального образования специалистов по патриотическому воспитанию |
отдел образования |
x |
х |
Ц760010000 |
х |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
x |
х |
x |
х |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
x |
х |
x |
х |
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 |
Количество специалистов по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи, повысивших квалификацию, чел. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|||||||
Удельный вес призывной молодежи, охваченной допризывной подготовкой, % |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
||||||||
Цель "Совершенствование и дальнейшее развитие целостной системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Алатырского муниципального округа " |
Основное мероприятие 2 |
Развитие физической культуры и допризывной подготовки молодежи |
увеличение доли детей и молодежи, вовлеченных в военно-технические виды спорта, мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
отдел образования |
x |
х |
Ц760200000 |
х |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
x |
х |
x |
х |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
х |
x |
x |
х |
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2 |
Удельный вес детей и молодежи, занимающихся военно-техническими видами спорта, % |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
5 |
|||||||
Количество мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), ед. |
9 |
10 |
11 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
Показатель годности к военной службе при первоначальной постановке на воинский учет, % |
81 |
81 |
82 |
82 |
82 |
82 |
||||||||
Цель "Совершенствование и дальнейшее развитие целостной системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Алатырского муниципального округа " | ||||||||||||||
Основное мероприятие 3 |
Развитие и поддержка кадетского образования |
оказание информационно-методической и финансовой помощи кадетскому движению |
отдел образования |
x |
х |
Ц760300000 |
х |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
х |
x |
х |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
х |
|
x |
х |
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 3 |
Количество военно-патриотических клубов, ед. |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|||||||
Количество обучающихся, вовлеченных во Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия", чел. |
480 |
490 |
500 |
510 |
510 |
520 |
||||||||
Цель "Совершенствование и дальнейшее развитие целостной системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Алатырского муниципального округа " | ||||||||||||||
Основное мероприятие 4 |
Развитие и поддержка поискового движения |
оказание информационно-методической и финансовой помощи поисковым отрядам и объединениям |
отдел образования |
x |
х |
Ц760400000 |
х |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
x |
х |
x |
х |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
х |
x |
x |
х |
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 4 |
Количество поисковых объединений, ед. |
1 |
2 |
3 |
5 |
5 |
5 |
|||||||
Количество мероприятий по развитию поискового движения, ед. |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
6 |
||||||||
Цель "Совершенствование и дальнейшее развитие целостной системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Алатырского муниципального округа " | ||||||||||||||
Основное мероприятие 5 |
Реализация мероприятий регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан" |
обеспечение увеличения численности детей, вовлеченных в деятельность Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", путем предоставления государственной поддержки |
отдел образования |
х |
х |
Ц76ЕВ00000 |
х |
всего |
1597360,56 |
1574695,45 |
1574695,45 |
1904501,49 |
7794000,00 |
9522500,00 |
x |
х |
x |
х |
федеральный бюджет |
1581386,96 |
1558938,60 |
1558938,60 |
1771200,00 |
7794000,00 |
9522500,00 |
||||
х |
x |
x |
х |
республиканский бюджет |
15973,60 |
15756,85 |
15756,85 |
133301,49 |
0,00 |
0,00 |
||||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 5 |
Количество обучающихся, вовлеченных во Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия", чел. |
480 |
490 |
500 |
510 |
510 |
520 |
|||||||
Мероприятие 5.1. |
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |
|
отдел образования |
x |
х |
x |
х |
всего |
1597360,56 |
1574695,45 |
1574695,45 |
1904501,49 |
7794000,00 |
9522500,00 |
974 |
0702 |
Ц76EВ51790 |
610 |
федеральный бюджет |
1581386,96 |
1558938,60 |
1558938,60 |
1771200,00 |
7794000,00 |
9522500,00 |
||||
х |
x |
x |
х |
республиканский бюджет |
15973,60 |
15756,85 |
15756,85 |
133301,49 |
0,00 |
0,00 |
";
7. В приложении N 8 к муниципальной программе:
1) в паспорте подпрограммы позиции "Сроки и этапы реализации подпрограммы" и "Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации" изложить в следующей редакции:
"Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2023 - 2026 годы. |
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации |
прогнозируемые объемы финансирования реализации мероприятий подпрограммы в 2023 - 2026 годах составляют 9979900,00 рублей, в том числе: в 2023 году - 0,00 рублей; в 2024 году - 9979900,00 рублей; в 2025 году - 0,00 рублей; в 2026 году - 0,00 рублей, из них средства: федерального бюджета - 0,00 рублей (0,0 процентов), в том числе: республиканского бюджета - 9480900,00 рублей (95,0 процентов), в том числе: в 2023 году - 0,00 рублей; в 2024 году - 9480900,00 рублей; в 2025 году - 0,00 рублей; в 2026 году - 0,00 рублей; местного бюджета - 0,00 рублей (5,00 процентов), в том числе; в 2023 году - 0,00 рублей; в 2024 году - 499000,00 рублей; в 2025 году - 0,00 рублей; в 2026 году - 0,00 рублей; внебюджетных источников - 0,00 рублей (0,00 процентов). Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета администрации Алатырского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период."; |
2) абзац 8 и таблицу 1 раздела IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Перечень объектов по модернизации школьных систем образования в Алатырском МО на 2024 год приведен в таблице 1.
Таблица 1
Перечень
объектов по модернизации школьных систем образования в Алатырском муниципальном округе на 2024 год
N пп |
Наименование муниципального округа |
Наименование образовательной организации |
Юридический адрес образовательной организации |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Алатырский муниципальный округ |
МБОУ "Алтышевская ООШ" |
429850, Чувашская Республика, Алатырский район, с. Алтышево, ул. Полевая, д. 25а |
";
3) приложение к подпрограмме изложить в следующей редакции:
"Приложение
к подпрограмме
"Региональный проект по модернизации
школьных систем образования" муниципальной
программы Алатырского муниципального
округа "Развитие образования"
Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Региональный проект по модернизации школьных систем образования" муниципальной программы Алатырского муниципального округа "Развитие образования" за счет всех источников финансирования
Статус |
Наименование подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа (основного мероприятия, мероприятия) |
Задача подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Код бюджетной классификации |
Источники финансирования |
Расходы по годам, рублей |
||||||
ГРБС |
Рз, Пр |
ЦСР |
ВР |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Подпрограмма |
Региональный проект по модернизации школьных систем образования" муниципальной программы Алатырского муниципального округа "Развитие образования" |
|
ответственный исполнитель - отдел образования администрации Алатырского муниципального округа |
х |
х |
Ц770000000 |
х |
всего |
0,00 |
9979900,00 |
0,00 |
0,00 |
974 |
х |
Ц770000000 |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
974 |
х |
Ц770000000 |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
9480900,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
974 |
0702 |
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
499000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Цель "Приведение в нормативное состояние зданий общеобразовательных организаций в Алатырском МО" | ||||||||||||
Основное мероприятие 1 |
Проведение работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций |
реализация капитальных ремонтов нуждающихся в нем зданий (обособленных помещений, помещений) общеобразовательных организаций |
ответственный исполнитель - Управление по благоустройству и развитию территорий |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
974 |
х |
Ц770100000 |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
974 |
х |
Ц770100000 |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Целевой показатель (индикатор) подпрограммы (Муниципальной программы), увязанный с основным мероприятием 1 |
Количество зданий (обособленных помещений, помещений) общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||
Мероприятие 1.1 |
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования |
|
ответственный исполнитель - Управление по благоустройству и развитию территорий |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
974 |
0702 |
Ц7702R7500 |
200 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
974 |
0702 |
Ц7702R7500 |
200 |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Цель "Приведение в нормативное состояние зданий общеобразовательных организаций в Алатырском МО" | ||||||||||||
Основное мероприятие 2 |
Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания |
оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания; |
ответственный исполнитель - отдел образования администрации Алатырского муниципального округа |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
974 |
0702 |
Ц770257500 |
200 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
974 |
0702 |
Ц770257500 |
200 |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Целевой показатель (индикатор) подпрограммы (Муниципальной программы), увязанный с основным мероприятием 2 |
Количество отремонтированных зданий и (или) помещений общеобразовательных организаций, оснащенных современными средствами обучения и воспитания, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||
Мероприятие 2.1 |
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования |
|
ответственный исполнитель - отдел образования администрации Алатырского муниципального округа |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
974 |
0702 |
Ц7702R7500 |
200 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
974 |
0702 |
Ц7702R7500 |
200 |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Цель "Приведение в нормативное состояние зданий общеобразовательных организаций в Алатырском МО" | ||||||||||||
Основное мероприятие 3 |
Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством |
обеспечение нормативного уровня антитеррористической защищенности отремонтированных зданий общеобразовательных организаций |
ответственный исполнитель - отдел образования администрации Алатырского муниципального округа |
|
|
|
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
974 |
х |
Ц770300000 |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
974 |
|
Ц770300000 |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Целевой показатель (индикатор) подпрограммы (Муниципальной программы), увязанный с основным мероприятием 3 |
Количество отремонтированных зданий и (или) помещений общеобразовательных организаций, в которых обеспечен нормативный уровень антитеррористической защищенности, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||
Мероприятие 3.1 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций |
|
ответственный исполнитель - отдел образования администрации Алатырского муниципального округа |
|
|
|
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
974 |
0702 |
Ц770311660 |
300 |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Цель "Приведение в нормативное состояние зданий общеобразовательных организаций в Алатырском МО" | ||||||||||||
Основное мероприятие 4 |
Обеспечение повышения квалификации/профессиональной переподготовки учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных законодательством, и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта |
повышение качества профессиональной подготовки педагогического и управленческого состава общеобразовательных организаций, включенных в подпрограмму |
ответственный исполнитель - отдел образования администрации Алатырского муниципального округа |
|
|
|
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
974 |
х |
Ц77ххххххх |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
974 |
х |
Ц77ххххххх |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Целевой показатель (индикатор) подпрограммы (Муниципальной программы), увязанный с основным мероприятием 4 |
Количество отремонтированных зданий и (или) помещений общеобразовательных организаций, в которых педагогический и управленческий состав прошел профессиональную переподготовку или повышение квалификации, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||
Цель "Приведение в нормативное состояние зданий общеобразовательных организаций в Алатырском МО" | ||||||||||||
Основное мероприятие 5 |
Обновление в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности |
обновление в отремонтированных зданиях общеобразовательных организаций учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности |
ответственный исполнитель - отдел образования администрации Алатырского муниципального округа |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
974 |
х |
Ц770500000 |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
974 |
х |
Ц770500000 |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Целевой показатель (индикатор) подпрограммы (Муниципальной программы), увязанный с основным мероприятием 5 |
Количество отремонтированных зданий и (или) помещений общеобразовательных организаций, в которых обновлены учебники и учебные пособия, не позволяющие их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||
Мероприятие 5.1 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций |
|
ответственный исполнитель - отдел образования администрации Алатырского муниципального округа |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
974 |
0702 |
Ц770511660 |
600 |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
|
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Цель "Приведение в нормативное состояние зданий общеобразовательных организаций в Алатырском МО" | ||||||||||||
Основное мероприятие 6 |
Привлечение учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ |
привлечение учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ |
ответственный исполнитель - отдел образования администрации Алатырского муниципального округа |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
974 |
х |
Ц77ххххххх |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
974 |
х |
Ц77ххххххх |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Целевой показатель (индикатор) подпрограммы (Муниципальной программы), увязанный с основным мероприятием 6 |
Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования, % |
85 |
85 |
85 |
85 |
|||||||
Цель "Приведение в нормативное состояние зданий общеобразовательных организаций в Алатырском МО" | ||||||||||||
Основное мероприятие 7 |
Модернизация территорий общеобразовательных организаций |
модернизация территорий, относящихся к общеобразовательной организации |
ответственный исполнитель - отдел образования администрации Алатырского муниципального округа |
х |
х |
Ц770700000 |
х |
всего |
0,00 |
9979900,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,00 |
9480900,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
499000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Целевой показатель (индикатор) подпрограммы (Муниципальной программы), увязанный с основным мероприятием 7 |
Количество отремонтированных зданий и (или) помещений общеобразовательных организаций, в которых проведена модернизация прилегающей к общеобразовательной организации территории, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||
Мероприятие 7.1 |
Модернизация территорий общеобразовательных организаций |
|
ответственный исполнитель - отдел образования администрации Алатырского муниципального округа |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,00 |
9979900,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
974 |
0702 |
Ц7707S4130 |
610 |
республиканский бюджет |
0,00 |
9480900,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
974 |
0702 |
Ц7707S4130 |
610 |
местный бюджет |
0,00 |
499000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
".
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики от 27 мая 2024 г. N 327 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.